Расширенный поиск
Закон Государственного Совета Чувашской Республики от 05.10.2007 № 542010 год - 3 14,900 14,900 Реконструкция поликлиники 60,000 40,000 40,000 20,000 и стационара Министерства внутренних дел по Чувашской Республике в г. Чебоксары 2007 год 5,000 5,000 2008 год 25,000 20,000 20,000 5,000 2009 год - 3 30,000 20,000 20,000 10,000 Строительство комплекса 4,638 2,000 2,000 2,638 обслуживающих помещений Чебоксарского филиала Ни- жегородской академии МВД России в г. Чебоксары 2006 год 2,000 2,000 2,000 2007 год 2,638 2,638 Строительство комплекса 58,600 55,100 3,500 зданий Ядринского РОВД 2004 год 1,000 1,000 2005 год 6,200 5,200 1,000 2006 год 11,000 9,500 1,500 2007 год 40,400 40,400 Строительство комплекса 60,000 60,000 зданий Яльчикского РОВД 2008 год 29,000 29,000 2009 год 31,000 31,000 Строительство администра- 31,000 31,000 тивного здания Аликовского РОВД 2010 год 31,000 31,000 Реконструкция и расширение 8,600 8,600 приемника-распределителя под изолятор временного со- держания в г. Чебоксары 2003 год 0,600 0,600 2010 год - 3 8,000 8,000 Реконструкция комплекса 6,000 3,000 3,000 3,000 сооружений автохозяйства Министерства внутренних дел по Чувашской Республике в г Чебоксары 2010 год - 3 6,000 3,000 3,000 3,000 Строительство следственно- 231,32 205,720 205,720 205,720 24,300 1,300 го изолятора N 3 в г. Чебоксары 2003 год 5,500 4,000 4,000 4,000 1,500 2004 год 6,900 5,500 5,500 5,500 1,200 0,200 2005 год 16,200 12,500 12,500 12,500 3,300 0,400 2006 год 27,500 23,500 23,500 23,500 3,300 0,700 2008 год 11,978 6,978 6,978 6,978 5,000 2009 год - 3 5,000 5,000 2010 год - 3 158,242 153,242 153,242 153,242 5,000 Реконструкция следствен- 31,850 18,000 18,000 18,000 13,550 0,300 ного изолятора N 2 в г. Цивильске 2003 год 2,000 2,000 2,000 2,000 2004 год 3,100 3,000 3,000 3,000 0,100 2005 год 5,900 5,000 5,000 5,000 0,800 0,100 2006 год 10,100 8,000 8,000 8,000 2,000 0,100 2007 год 2,750 2,750 2008 год 2,000 2,000 2009 год 3,000 3,000 2010 год 3,000 3,000 Реконструкция комплекса 9,000 9,000 зданий по ул. Декабристов г. Чебоксары для размещения специализированных поме- щений бактериологической и санитарно-гигиенической лабораторий, аптеки 2009 год - 3 9,000 9,000 7.2. Мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 7.2.1. Создание условий для 34,488 2,795 2,795 2,795 25,809 4,000 1,884 приостановления роста злоупотребления нарко- тическими средствами и психотропными вещества- ми, незаконного оборота их на территории Чуваш- ской Республики 2003 год 6,700 2,150 2,150 2,150 3,550 1,000 2004 год 4,780 0,100 0,100 0,100 3,680 1,000 2005 год 4,750 0,100 0,100 0,100 3,650 1,000 2006 год 4,850 0,1 0,1 0,1 3,750 1,000 2007 год 4,486 0,115 0,115 0,115 3,743 0,628 2008 год 4,336 0,115 0,115 0,115 3,593 0,628 2009 год 4,586 0,115 0,115 0,115 3,843 0,628 7.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости укрепления пожарной безопасности и обеспечения эффективного функционирования аварийно-спасательных служб 7.3.1. Развитие материально- 67,360 15,960 15,960 35,800 9,160 6,440 технической базы респуб- ликанской пожарной охраны 2003 год 14,440 2,000 2,000 7,130 3,400 1,910 2004 год 22,030 2,500 2,500 13,990 3,200 2,340 2005 год 21,713 2,283 2,283 14,680 2,560 2,190 2007 год 1,700 1,700 1,700 2008 год 5,377 5,377 5,377 2009 год 2,100 2,100 2,100 в том числе: Строительство здания учеб- 6,783 6,783 6,783 ного пункта Управления государственной противопо- жарной службы МЧС России Чувашской Республики в г. Чебоксары 2003 год 2,000 2,000 2,000 2004 год 2,500 2,500 2,500 2005 год 2,283 2,283 2,283 Реконструкция здания 9,177 9,177 9,177 учебного пункта Главного управления МЧС России по Чувашской Республике в г. Чебоксары под служеб- ный жилой фонд 2007 год 1,700 1,700 1,700 2008 год 5,377 5,377 5,377 2009 год 2,100 2,100 2,100 7.3.2. Повышение эффективности 12,270 11,800 8,000 3,800 0,470 функционирования аварий- но-спасательных служб Чу- вашской Республики 2003 год 3,720 3,600 2,500 1,100 0,120 2004 год 3,460 3,300 2,500 0,800 0,160 2005 год 4,190 4,000 3,000 1,000 0,190 2007 год 0,900 0,900 0,900 в том числе: Строительство базы обеспе- 8,000 8,000 8,000 чения мобилизационной го- товности Управления госу- дарственной противопожар- ной службы МЧС России Чувашской Республики в г. Цивильске 2003 год 2,500 2,500 2,500 2004 год 2,500 2,500 2,500 2005 год 3,000 3,000 3,000 Капитальный ремонт базы 0,900 0,900 0,900 обеспечения мобилизаци- онной готовности Главного управления МЧС России по Чувашской Республике в г. Цивильске 2007 год 0,900 0,900 0,900 1.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры 8. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИТОГО 91658,131 2093,822 2093,822 1468,426 4458,859 606,979 5017,000 52175,700 175,000 27130,770 2003 год 1218,120 114,000 114,000 114,000 387,300 21,850 45,000 270,000 379,970 2004 год 1146,300 145,000 145,000 145,000 440,000 27,100 20,000 305,000 209,200 2005 год 1280,500 185,000 185,000 185,000 450,000 35,000 25,000 340,000 245,500 2006 год 1427,000 185,000 185,000 185,000 505,000 36,000 27,000 425,000 249,000 2007 год 20574,523 332,363 332,363 204,773 669,140 112,320 1300,000 14647,900 175,000 3337,800 2008 год 21323,478 359,374 359,374 206,340 672,045 119,059 1200,000 15515,900 3457,100 2009 год 21821,990 372,085 372,085 206,979 670,893 125,012 1200,000 14456,800 4997,200 2010 год 22866,219 401,000 401,000 221,334 664,482 130,638 1200,000 6215,100 14255,000 8.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы улучшения жилищных условий всех категорий граждан в Чувашской Республике 8.1.1. Строительство социально- 4169,802 837,572 837,572 566,146 1854,791 479,669 1656,77* го жилья для малообеспе- ченных категорий граждан 2003 год 513,080 60,000 60,000 60,000 311,860 7,950 133,270 2004 год 556,500 55,000 55,000 55,000 345,000 10,000 146,500 2005 год 579,500 60,000 60,000 60,000 350,000 12,500 157,000 2006 год 622,000 70,000 70,000 70,000 390,000 13,000 149,000 2007 год 493,853 139,593 139,593 82,973 104,940 112,320 137,000 2008 год 429,810 131,444 131,444 65,410 111,577 98,789 88,000 2009 год 461,208 145,995 145,995 74,889 118,051 107,162 90,000 2010 год 513,851 175,540 175,540 97,874 123,363 117,948 97,000 в том числе: Строительство социального 2969,875 837,572 837,572 566,146 890,634 479,669 762* жилья с использованием без- возмездных государственных субсидий 2003 год 367,110 60,000 60,000 60,000 179,160 7,950 120,000 2004 год 375,000 55,000 55,000 55,000 180,000 10,000 130,000 2005 год 392,500 60,000 60,000 60,000 180,000 12,500 140,000 2006 год 413,000 70,000 70,000 70,000 200,000 13,000 130,000 2007 год 373,853 139,593 139,593 82,973 34,940 112,320 87,000 2008 год 317,260 131,444 131,444 65,410 37,027 98,789 50,000 2009 год 342,036 145,995 145,995 74,889 38,879 107,162 50,000 2010 год 389,116 175,540 175,540 97,874 40,628 117,948 55,000 Строительство социального 1199,927 964,157 235,770 жилья с использованием льготного ипотечного жи- лищного кредитования 2003 год 145,970 132,700 13,270 2004 год 181,500 165,000 16,500 2005 год 187,000 170,000 17,000 2006 год 209,000 190,000 19,000 2007 год 120,000 70,000 50,000 2008 год 112,550 74,550 38,000 2009 год 119,172 79,172 40,000 2010 год 124,735 82,735 42,000 8.1.2. Развитие ипотечного жи- 24945,000 35,000 15668,000 175,000 9067*** лищного кредитования в Чувашской Республике с использованием рыночных механизмов 2003 год 320,000 35,000 60,000 225,000 2004 год 95,000 65,000 30,000 2005 год 115,000 70,000 45,000 2006 год 175,000 125,000 50,000 2007 год 5178,000 3252,000 175,000 1751,000 2008 год 5356,000 3440,000 1916,000 2009 год 6256,000 4036,000 2220,000 2010 год 7450,000 4620,000 2830,000 8.1.3. Решение жилищных про- 6601,718 693,280 693,280 693,280 1817,628 95,810 82,000 3460,000 453* блем молодых семей в Чувашской Республике 2003 год 318,000 5,00 5,000 5,000 65,000 8,000 10,000 210,000 20,000 2004 год 385,000 40,00 40,000 40,000 45,000 10,000 20,000 240,000 30,000 2005 год 474,000 75,00 75,000 75,000 50,000 14,000 25,000 270,000 40,000 2006 год 500,000 55,00 55,000 55,000 55,000 13,000 27,000 300,000 50,000 2007 год 1238,000 121,80 121,800 121,800 414,200 580,000 122,000 2008 год 1607,668 140,930 140,930 140,930 410,468 20,27 960,000 76,000 2009 год 1153,782 132,090 132,090 132,090 396,842 17,85 540,000 67,000 2010 год 925,269 123,460 123,460 123,460 381,119 12,690 360,000 48,000 в том числе: Обеспечение доступным жи- 498,260 173,08 173,08 173,08 50,81 274,37 льем молодых специалистов (и их семей) на селе 2007 год 127,800 35,800 35,80 35,80 92,00 2008 год 146,870 54,530 54,53 54,53 20,27 72,07 2009 год 124,440 45,690 45,69 45,69 17,85 60,90 2010 год 99,150 37,060 37,060 37,060 12,690 49,400 8.1.4. Переселение граждан из 1966,810 562,970 562,970 209,000 786,440 31,500 585,9* ветхого и аварийного жи- лищного фонда 2003 год 67,040 49,000 49,000 49,000 10,440 5,900 1,700 2004 год 109,800 50,000 50,000 50,000 50,000 7,100 2,700 2005 год 112,000 50,000 50,000 50,000 50,000 8,500 3,500 2006 год 130,000 60,000 60,000 60,000 60,000 10,000 2007 год 346,970 70,970 70,970 150,000 126,000 2008 год 379,000 87,000 87,000 150,000 142,000 2009 год 400,000 94,000 94,000 156,000 150,000 2010 год 422,000 102,000 102,000 160,000 160,000 8.2. Привлечение в жилищное строительство средств инвесторов 8.2.1. Привлечение в жилищное 53974,800 4900,000 33047,700 16027,100 строительство средств бан- ков, организаций и граждан 2007 год 13317,700 1300,000 10815,900 1201,800 2008 год 13551,000 1200,000 11115,900 1235,100 2009 год 13551,000 1200,000 9880,800 2470,200 2010 год 13555,100 1200,000 1235,100 11120,000 Примечания: <*> Средства населения. <**> Средства ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (200,0 млн. рублей - 2003 года). 9. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИТОГО 8412,08 2459,98 1415,98 1044,00 1044,00 2591,37 673,91 2041,47 36,00 61,60 547,76 2003 год 145,19 40,80 40,80 71,00 6,09 0,00 15,70 11,60 2004 год 291,75 128,90 128,90 65,27 23,80 10,00 22,70 41,08 2005 год 521,46 190,40 190,40 179,60 36,56 16,00 12,50 86,40 2006 год 595,77 202,23 202,23 246,10 56,03 17,51 10,00 10,70 53,20 2007 год 1238,05 354,55 162,55 192,00 192,00 444,06 131,91 215,28 92,26 176,60 2008 год 2116,03 608,78 312,78 296,00 296,00 591,49 168,30 623,45 124,01 106,78 2009 год 2071,86 618,44 262,44 356,00 356,00 464,35 158,23 739,87 90,96 214,80 2010 год 1431,97 315,88 115,88 200,00 200,00 529,49 92,99 445,36 48,25 309,80 9.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности населения жилищно-коммунальными услуг 9.1.1. Улучшение снабжения 2169,537 500,337 500,337 1504,670 35,950 61,600 66,980 населения Чувашской Республики качественной питьевой водой 2003 год 37,790 19,600 19,600 2,200 0,290 15,700 2004 год 53,050 21,000 21,000 6,570 1,300 22,700 1,480 2005 год 67,660 27,500 27,500 13,600 2,060 12,500 12,000 2006 год 44,300 15,700 15,700 11,200 1,200 10,700 5,500 2007 год 494,047 162,547 162,547 315,000 6,500 10,000 2008 год 580,590 102,690 102,690 459,300 7,600 11,000 2009 год 453,700 95,700 95,700 338,000 8,000 12,000 2010 год 438,400 55,600 55,600 358,800 9,000 15,000 9.1.2. Увеличение мощностей 1376,630 566,000 566,000 526,470 91,660 192,500 водоотведения и очистки сточных вод 2003 год 17,400 11,200 11,200 4,000 2,000 0,200 2004 год 89,900 62,900 62,900 8,300 3,500 15,200 2005 год 238,400 115,500 115,500 54,000 14,500 54,400 2006 год 247,990 117,900 117,900 74,730 17,660 37,700 2007 год 135,360 102,360 12,000 21,000 2008 год 218,800 100,000 100,000 84,800 13,000 21,000 2009 год 227,180 115,000 115,000 77,180 14,000 21,000 2010 год 201,600 43,500 43,500 121,100 15,000 22,000 9.1.3. Увеличение и модернизация 1194,57 261,62 261,62 406,15 202,53 36,00 288,28 мощностей теплоснабже- ния, снижение расходов топливно-энергетических ресурсов 2003 год 88,500 10,000 10,000 64,800 2,300 11,400 2004 год 119,800 25,000 25,000 50,400 10,000 10,0 24,400 2005 год 175,400 27,400 27,400 100,000 12,000 16,0 20,000 2006 год 215,000 45,000 45,000 135,000 15,000 10,0 10,000 2007 год 117,564 56,306 61,258 2008 год 277,513 102,852 102,852 18,950 63,700 92,011 2009 год 158,443 45,283 45,283 18,970 36,227 57,963 2010 год 42,350 6,080 6,080 18,030 6,992 11,248 9.1.4. Восстановление ресурсов 161,10 61,00 61,00 24,00 69,60 6,50 пассажирских лифтов с истекшим сроком эксплуа- тации 2003 год 1,500 1,500 2004 год 29,000 20,000 20,000 9,000 2005 год 40,000 20,000 20,000 12,000 8,000 2006 год 42,000 21,000 21,000 12,000 9,000 2007 год 9,600 9,100 0,500 2008 год 11,500 10,000 1,500 2009 год 13,000 11,000 2,000 2010 год 14,500 12,000 2,500 в том числе: Модернизация лифтового 161,100 61,000 61,000 24,000 69,600 6,500 хозяйства гг. Чебоксары и Новочебоксарска 2003 год 1,500 1,500 2004 год 29,000 20,000 20,000 9,000 2005 год 40,000 20,000 20,000 12,000 8,000 2006 год 42,000 21,000 21,000 12,000 9,000 2007 год 9,600 9,100 0,500 2008 год 11,500 10,000 1,500 2009 год 13,000 11,000 2,000 2010 год 14,500 12,000 2,500 9.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы критического износа электрических сетей, обеспечение подачи электроэнергии в новые жилые дома в сельской местности 9.2.1. Электрификация жилых 203,340 27,030 27,030 13,170 13,170 149,970 домов индивидуальной постройки в сельской местности, строительство высоковольтных сетей 2006 год 46,480 2,630 2,630 13,170 13,170 17,510 2007 год 34,780 34,780 2008 год 36,190 7,240 7,240 28,950 2009 год 32,330 6,460 6,460 25,870 2010 год 53,560 10,700 10,700 42,860 9.3. Мероприятия, направленные на ускорение обеспечения земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства 9.3.1. Обеспечение земельных 3306,905 1044,000 1044,000 1044,000 116,905 261,000 1885,000 807,980 участков коммунальной и инженерной инфраструк- турой в целях жилищного строительства 2007 год 446,700 192,000 192,000 192,000 26,700 48,000 180,000 176,600 2008 год 991,440 296,000 296,000 296,000 28,440 74,000 593,000 106,780 2009 год 1187,203 356,000 356,000 356,000 30,203 89,000 712,000 214,800 2010 год 681,562 200,000 200,000 200,000 31,562 50,000 400,000 309,800 10. ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИТОГО 7409,256 348,600 348,600 348,600 3180,013 26,643 1414,000 2440,000 2003 год 2095,543 133,900 133,900 133,900 870,000 5,643 600,000 486,000 2004 год 2892,700 214,700 214,700 214,700 1100,000 14,000 814,000 750,000 2005 год 1831,000 1200,000 7,000 624,000 2006 год 400,000 400,000 2007 год 110,013 10,013 100,000 2008 год 80,000 80,000 10.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения уровня газификации жилья в сельской местности, улучшение газоснабжения г. Чебоксары 10.1.1. Развитие сети распреде- 7409,256 348,600 348,600 348,600 3180,013 26,643 1414,000 2440,000 лительных газовых сетей, газификация жилого фонда 2003 год 2095,543 133,900 133,900 133,900 870,000 5,643 600,000 486,000 2004 год 2892,700 214,700 214,700 214,700 1100,000 14,000 814,000 750,000 2005 год 1831,000 1200,000 7,000 624,000 2006 год 400,000 400,000 2007 год 110,013 10,013 100,000 2008 год 80,000 80,000 в том числе: Распределительные газовые 6692,743 317,800 317,800 317,800 3115,000 19,443 1414,000 1826,500 сети 2003 год 2056,243 129,300 129,300 129,300 840,000 5,64 600,000 481,300 2004 год 2805,500 188,500 188,500 188,500 1075,000 6,80 814,000 721,200 2005 год 1831,000 1200,000 7,00 624,000 Газопровод-отвод к с. Яльчи- 30,000 30,000 ки Яльчикского района 2003 год 30,000 30,000 Газопровод-отвод в г. Че- 96,500 30,800 30,800 30,800 25,000 7,200 33,500 боксары 2003 год 9,300 4,600 4,600 4,600 4,700 2004 год 87,200 26,20 26,20 26,20 25,00 7,20 28,80 11. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИТОГО 23428,851 3257,620 3257,620 494,900 12021,822 2446,419 714,000 12,000 4976,990 2003 год 1340,460 321,400 321,400 1019,060 2004 год 1256,730 394,000 394,000 72,000 840,730 22,000 2005 год 1799,457 427,000 427,000 102,000 1337,957 34,500 2006 год 1988,252 435,000 435,000 105,000 1500,752 46,500 6,000 2007 год 6619,150 730,220 730,220 90,900 2465,740 564,200 49,000 6,000 2803,990 2008 год 6937,813 400,000 400,000 125,000 3566,761 598,052 200,000 2173,000 2009 год 2177,483 275,000 275,000 1102,529 627,954 172,000 2010 год 1309,506 275,000 275,000 188,293 656,213 190,000 11.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения обеспеченности автомобильными дорогами с твердым покрытием и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 11.1.1. Развитие дорожной сети 21807,671 2762,720 2762,720 11621,542 2446,419 4976,990 Чувашской Республики 2003 год 1290,460 321,400 321,400 969,060 2004 год 1122,730 322,000 322,000 800,730 2005 год 1590,457 325,000 325,000 1265,457 2006 год 1742,252 330,000 330,000 1412,252 2007 год 6411,260 639,320 639,320 2403,750 564,200 2803,990 2008 год 6573,023 275,000 275,000 3526,971 598,052 2173,000 2009 год 1983,483 275,000 275,000 1080,529 627,954 2010 год 1094,006 275,000 275,000 162,793 656,213 в том числе: Реконструкция и ремонт 100,318 100,318 100,318 федеральных автомобиль- ных дорог 2003 год 100,318 100,318 100,318 Содержание, ремонт, строи- 6855,958 2147,091 2147,091 4708,867 тельство и реконструкция республиканских автомо- бильных дорог 2003 год 452,717 179,982 179,982 272,735 2004 год 470,635 280,818 280,818 189,817 2005 год 743,447 283,447 283,447 460,000 2006 год 847,824 287,824 287,824 560,000 2007 год 1398,293 290,020 290,020 1108,273 2008 год 1750,949 275,000 275,000 1475,949 2009 год 754,300 275,000 275,000 479,300 2010 год 437,793 275,000 275,000 162,793 Содержание, ремонт, строи- 14851,395 515,311 515,311 6912,675 2446,419 4976,990 тельство и реконструкция местных автомобильных дорог 2003 год 737,425 41,100 41,100 696,325 2004 год 652,095 41,182 41,182 610,913 2005 год 847,010 41,553 41,553 805,457 2006 год 894,428 42,176 42,176 852,252 2007 год 5012,967 349,300 349,300 1295,477 564,200 2803,990 2008 год 4822,074 2051,022 598,052 2173,000 2009 год 1229,183 601,229 627,954 2010 год 656,213 656,213 Из них: развитие автомо- 1915,298 1915,298 бильных дорог по школьным маршрутам 2003 год 205,778 205,778 2004 год 488,500 488,500 2005 год 612,200 612,200 2006 год 608,820 608,820 11.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инфраструктуры речного порта г. Чебоксары 11.2.1. Реконструкция вертикаль- 240,900 240,900 240,900 240,900 ной набережной пассажир- ских причалов г. Чебоксары 2004 год 50,000 50,000 50,000 50,000 2005 год 80,000 80,000 80,000 80,000 2006 год 80,000 80,000 80,000 80,000 2007 год 30,900 30,900 30,900 30,900 11.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы несоответствия провозных возможностей и технического состояния железнодорожных вокзалов в Чувашской Республике со- временным требованиям 11.3.1. Реконструкция железнодо- 50,000 25,000 25,000 рожного вокзала в г. Шу- мерле 2005 год 25,000 12,500 12,500 2006 год 25,000 12,500 12,500 11.3.2. Строительство железнодо- 19,790 7,290 12,500 рожного вокзала на стан- ции Алатырь 2007 год 19,790 7,290 12,500 11.3.3. Реконструкция железнодо- 50,000 22,500 27,500 рожного вокзала на стан- ции Вурнары 2007 год 50,000 22,500 27,500 11.3.4. Строительство железнодо- 44,990 19,990 25,000 рожного вокзала на стан- ции Урмары 2007 год 2,200 2,200 2008 год 42,790 17,790 25,000 11.4 Мероприятия, направленные на решение проблемы невозможности устойчивого обеспечения приема самолетов различных типов из-за несоответствия технического состояния взлетно-посадочной полосы ФГУП "Чебоксарское авиапредприятие современным требованиям 11.4.1. Модернизация искусствен- 138,000 69,000 69,000 69,000 69,000 ных покрытий аэродрома в г. Чебоксары 2004 год 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000 2005 год 44,000 22,000 22,000 22,000 22,000 2006 год 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 11.4.2. Замена светосигнального 185,000 185,000 185,000 185,000 оборудования аэропорта г. Чебоксары 2007 год 60,000 60,000 60,000 60,000 2008 год 125,000 125,000 125,000 125,000 11.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы высокой степени износа подвижного состава с общественного пассажирского транспорта 11.5.1. Ускорение обновления 861,500 324,500 537,000 подвижного состава обще- ственного пассажирского транспорта 2003 год 50,000 50,000 2004 год 40,000 40,000 2005 год 60,000 60,000 2006 год 75,000 75,000 2007 год 30,000 30,000 2008 год 197,000 22,000 175,000 2009 год 194,000 22,000 172,000 2010 год 215,500 25,500 190,000 11.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы эффективной и сбалансированной организации работы транспортного комплекса республики и снижение транспортных из- держек промышленных предприятий 11.6.1. Создание республиканско- 31,000 1,000 18,000 12,000 го логистического центра 2006 год 16,000 1,000 9,000 6,000 2007 год 15,000 9,000 6,000 РАЗДЕЛ II. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ИТОГО 10462,323 234,045 77,835 0,077 156,133 234,045 565,930 226,538 6083,500 3300,000 52,310 по разделу II 2003 год 461,562 9,690 1,184 0,048 8,458 9,690 109,417 14,745 116,900 200,000 10,810 2004 год 479,876 13,275 0,634 0,026 12,615 13,275 42,462 15,439 147,000 250,000 11,700 2005 год 504,655 9,280 0,317 0,003 8,960 9,280 12,521 5,154 165,000 300,000 12,700 2006 год 585,650 1,000 1,000 1,000 45,550 0,900 175,000 350,000 13,200 2007 год 1848,730 135,400 37,300 98,100 135,400 193,930 66,700 1051,800 400,000 0,900 2008 год 1995,100 64,800 38,400 26,400 64,800 96,500 70,600 1262,200 500,000 1,000 2009 год 2164,650 0,300 0,300 0,300 34,250 26,500 1502,600 600,000 1,000 2010 год 2422,100 0,300 0,300 0,300 31,300 26,500 1663,000 700,000 1,000 12. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИТОГО 1753,693 234,045 77,835 0,077 156,133 234,045 501,300 211,538 800,000 6,810 2003 год 96,662 9,690 1,184 0,048 8,458 9,690 78,917 7,245 0,810 2004 год 33,376 13,275 0,634 0,026 12,615 13,275 11,462 7,939 0,700 2005 год 26,555 9,280 0,317 0,003 8,960 9,280 11,421 5,154 0,700 2006 год 47,000 1,000 1,000 1,000 44,400 0,900 0,700 2007 год 596,800 135,400 37,300 98,100 135,400 193,800 66,700 200,000 0,900 2008 год 432,700 64,800 38,400 26,400 64,800 96,300 70,600 200,000 1,000 2009 год 261,800 0,300 0,300 0,300 34,000 26,500 200,000 1,000 2010 год 258,800 0,300 0,300 0,300 31,000 26,500 200,000 1,000 12.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования управления государственными активами 12.1.1. Разработка и реализация 478,666 198,412 77,835 0,077 120,500 198,412 177,089 103,165 комплекса мер по рефор- мированию и регулирова- нию земельных и имущест- венных отношений в Чу- вашской Республике 2003 год 11,194 2,926 1,184 0,048 1,694 2,926 1,479 6,789 2004 год 11,418 3,543 0,634 0,026 2,883 3,543 0,852 7,023 2005 год 7,654 2,843 0,317 0,003 2,523 2,843 0,558 4,253 2007 год 283,100 127,300 37,300 90,000 127,300 115,100 40,700 2008 год 165,300 61,800 38,400 23,400 61,800 59,100 44,400 12.1.2. Сокращение числа убы- 1,950 1,950 точных республиканских государственных уни- тарных предприятий Чувашской Республики 2003 год 0,570 0,570 2004 год 0,690 0,690 2005 год 0,690 0,690 12.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы совершенствования системы государственного управления 12.2.1. Разработка и реализация 58,277 6,633 6,633 6,633 36,461 8,373 6,810 республиканской про- граммы реформирования государственной граждан- ской службы 2003 год 3,898 0,764 0,764 0,764 1,868 0,456 0,810 2004 год 7,268 1,732 1,732 1,732 3,920 0,916 0,700 2005 год 7,211 1,437 1,437 1,437 4,173 0,901 0,700 2006 год 7,000 1,000 1,000 1,000 4,400 0,900 0,700 2007 год 7,400 0,600 0,600 0,600 4,900 1,000 0,900 2008 год 7,900 0,500 0,500 0,500 5,200 1,200 1,000 2009 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000 2010 год 8,800 0,300 0,300 0,300 6,000 1,500 1,000 12.2.2. Создание и развитие Рес- 1085,200 29,000 29,000 29,000 156,200 100,000 800,000 публиканской информаци- онно-аналитической сис- темы 2003 год 21,000 6,000 6,000 6,000 15,000 2004 год 14,000 8,000 8,000 8,000 6,000 2005 год 11,000 5,000 5,000 5,000 6,000 2007 год 276,700 7,500 7,500 7,500 44,200 25,000 200,000 2008 год 259,500 2,500 2,500 2,500 32,000 25,000 200,000 2009 год 253,000 28,000 25,000 200,000 2010 год 250,000 25,000 25,000 200,000 12.2.3. Обеспечение материально- 129,600 129,600 технической базы для дея- тельности органов госу- дарственной власти Чу- вашской Республики 2003 год 60,000 60,000 2006 год 40,000 40,000 2007 год 29,600 29,600 в том числе: Строительство админи- 89,600 89,600 стративного здания органов государственной власти Чу- вашской Республики 2003 год 60,000 60,000 2006 год 40,000 40,000 2007 год 29,600 29,600 13. PA3BИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИТОГО 8708,630 64,630 15,000 5283,500 3300,000 45,500 2003 год 364,900 30,500 7,500 116,900 200,000 10,000 2004 год 446,500 31,000 7,500 147,000 250,000 11,000 2005 год 478,100 1,100 165,000 300,000 12,000 2006 год 538,650 1,150 175,000 350,000 12,500 2007 год 1251,930 0,130 851,800 400,000 2008 год 1562,400 0,200 1062,200 500,000 2009 год 1902,850 0,250 1302,600 600,000 2010 год 2163,300 0,300 1463,000 700,000 13.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы необходимости повышения размера уставных капиталов коммерческих банков 13.1.1. Обеспечение дальнейшего 4540,900 4540,900 наращивания капиталь- ной базы коммерческими банками Чувашской Рес- публики 2003 год 95,900 95,900 2004 год 120,000 120,000 2005 год 130,000 130,000 2006 год 135,000 135,000 2007 год 730,000 730,000 2008 год 910,000 910,000 2009 год 1140,000 1140,000 2010 год 1280,000 1280,000 13.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения ресурсного потенциала страховых организаций 13.2.1. Обеспечение увеличения 733,000 733,000 уставных капиталов стра- ховых организаций Чуваш- ской Республики 2003 год 21,000 21,000 2004 год 27,000 27,000 2005 год 35,000 35,000 2006 год 40,000 40,000 2007 год 120,000 120,000 2008 год 150,000 150,000 2009 год 160,000 160,000 2010 год 180,000 180,000 13.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы слабого развития и неэффективного функционирования системы кредитной кооперации 13.3.1. Развитие сети кредитной 59,730 4,630 9,600 45,500 кооперации 2003 год 10,500 0,500 10,000 2004 год 12,000 1,000 11,000 2005 год 13,100 1,100 12,000 2006 год 13,650 1,150 12,500 2007 год 1,930 0,130 1,800 2008 год 2,400 0,200 2,200 2009 год 2,850 0,250 2,600 2010 год 3,300 0,300 3,000 13.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточного развития лизинговых услуг 13.4.1. Развитие лизинговой дея- 3300,000 3300,000 тельности на территории Чувашской Республики 2003 год 200,000 200,000 2004 год 250,000 250,000 2005 год 300,000 300,000 2006 год 350,000 350,000 2007 год 400,000 400,000 2008 год 500,000 500,000 2009 год 600,000 600,000 2010 год 700,000 700,000 13.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы низкого уровня бюджетной обеспеченности на душу населения и собственных доходов местных бюджетов 13.5.1. Реформирование муници- 75,000 60,000 15,000 пальных финансов 2003 год 37,500 30,000 7,500 2004 год 37,500 30,000 7,500 РАЗДЕЛ III. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ИТОГО 58175,667 2484,994 772,271 14,300 1698,423 384,311 3424,509 283,391 21128,608 22040,889 1842,100 6971,176 435,500 по разделу III 2003 год 3188,366 122,235 81,220 4,000 37,015 37,520 170,675 13,521 1699,185 1049,700 133,050 237,400 2004 год 4338,364 309,695 257,725 4,300 47,670 96,995 293,700 59,217 1444,173 1555,647 675,932 60,600 2005 год 4202,248 252,507 204,854 47,653 101,524 323,025 66,656 1473,844 903,442 600,000 582,774 67,500 2006 год 2698,383 225,892 182,172 43,720 126,772 319,226 87,808 1001,216 631,231 433,010 70,000 2007 год 12660,673 491,135 11,700 6,000 473,435 6,100 425,538 14,282 4431,260 4723,569 380,800 2194,089 2008 год 13101,371 458,095 10,400 447,695 4,400 580,180 16,782 4376,045 5879,900 291,500 1498,869 2009 год 9876,901 361,110 11,400 349,710 5,000 645,365 16,012 3364,145 4136,500 291,500 1062,269 2010 год 8109,361 264,325 12,800 251,525 6,000 666,800 9,112 3338,740 3160,900 278,300 391,184 14. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ ИТОГО 27418,060 302,511 285,211 14,300 3,000 213,911 271,200 177,558 13192,536 5687,390 1842,100 5944,765 195,500 2003 год 1801,000 10,000 6,000 4,000 4,000 894,100 896,400 0,500 187,400 2004 год 2555,640 136,695 129,395 4,300 3,000 60,095 61,000 42,323 436,118 1376,647 502,857 5,600 2005 год 2232,770 62,024 62,024 62,024 70,000 46,796 364,379 682,212 600,000 407,359 2,500 2006 год 1118,400 87,792 87,792 87,792 95,000 66,238 35,579 476,831 356,960 2007 год 6199,720 6,000 6,000 13,500 5,300 3294,410 421,000 380,800 2078,710 2008 год 5829,230 11,400 7,800 3425,950 708,800 291,500 1383,780 2009 год 4222,900 16,100 7,000 2401,000 565,500 291,500 941,800 2010 год 3458,400 4,200 2,100 2341,000 560,000 278,300 272,800 14.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы реконструкции и технического переоснащения промышленных предприятий, загрузки неиспользуемых производственных мощностей, развития производства качественной и конкурентоспособной продукции Машиностроительный комплекс 14.1.1. Организация серийного 889,000 319,000 570,000 производства базовой трак- торной модели ("ЧЕТРА") нового модельного ряда промышленных тракто- ров (ОАО "Промтрактор", г. Чебоксары) 2003 год 274,000 74,000 200,000 2004 год 425,000 161,000 264,000 2005 год 190,000 84,000 106,000 14.1.2. Реконструкция литейно- 1221,900 617,300 604,600 прокатного комплекса (ОАО "Промтрактор", г. Чебоксары) 2003 год 907,300 617,300 290,000 2004 год 314,600 314,600 14.1.3. Создание высокотехноло- 109,700 67,300 42,400 52,500 гичного кузовного производ- ства (ОАО "Шумерлинский завод спецавтомобилей", г. Шумерля) 2003 год 42,400 17,700 24,700 2004 год 33,650 24,800 8,850 2005 год 33,650 24,800 8,850 14.1.4. Развитие производства 38,000 38,000 слесарно-монтажного инструмента (ОАО "Кон- тур", г. Чебоксары) 2003 год 19,000 19,000 2004 год 19,000 19,000 14.1.5. Производство высоко- 95,000 35,000 60,000 вольтных комплектных устройств (ОАО "ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 2004 год 95,000 35,000 60,000 14.1.6. Производство комплект- 30,000 10,000 20,000 ных электроприводов на базе двигателей промыш- ленного назначения (ОАО "ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 2004 год 30,000 10,000 20,000 14.1.7. Производство изделий 112,000 36,000 76,000 низковольтной аппарату- ры (ОАО "ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 2004 год 112,000 36,000 76,000 14.1.8. Внедрение прогрессивных 163,000 12,900 150,100 технологий в кузнечном производстве (ОАО "Че- боксарский агрегатный завод", г. Чебоксары) 2003 год 24,000 2,000 22,000 2004 год 93,500 7,900 85,600 2005 год 45,500 3,000 42,500 14.1.9 Внедрение прогрессивных 48,600 1,500 47,100 технологий в инструмен- тальном производстве (ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", г. Чебоксары) 2003 год 37,400 1,300 36,100 2004 год 11,200 0,200 11,000 14.1.10. Внедрение прогрессивных 82,500 10,500 72,000 технологий в литейном производстве (ОАО "Че- боксарский агрегатный завод", г. Чебоксары) 2003 год 41,000 5,000 36,000 2004 год 41,500 5,500 36,000 14.1.11. Реконструкция производ- 43,400 12,400 31,000 31,000 ства серии исполнительных механизмов для трубопро- водной арматуры (ОАО "ЗЭиМ", г. Чебоксары) 2003 год 43,400 12,400 31,000 31,000 14.1.12. Реконструкция и модер- 1598,460 1598,460 низация действующих мощностей, организация производства перспектив- ных моделей грузовых ва- гонов (ЗАО "Промтрактор - Вагон", г. Чебоксары) 2007 год 823,010 823,010 2008 год 775,450 775,450 14.1.13. Организация производства 385,000 123,000 80,000 182,000 силовых кабелей и прово- дов (ОАО "Завод "Чуваш- кабель", г. Чебоксары) 2007 год 385,000 123,000 80,000 182,000 14.1.14. Реализация программы 605,000 595,000 10,000 технического перевоору- жения, модернизации и расширения производства (ОАО "Завод "Чувашка- бель", г. Чебоксары) 2007 год 50,000 50,000 2008 год 175,000 165,000 10,000 2009 год 180,000 180,000 2010 год 200,000 200,000 14.1.15. Организация производства 230,000 115,000 115,000 номенклатуры центральных редукторов под автобусы ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-6212, троллейбусы ЛиАЗ, авто- бусы ПАЗ-3203, ПАЗ-3204, ПАЗ-4234 (ОАО "КААЗ", г. Канаш) 2007 год 87,500 30,000 57,500 2008 год 92,500 35,000 57,500 2009 год 40,000 40,000 2010 год 10,000 10,000 14.1.16. Разработка и освоение но- 650,000 6,000 6,000 194,000 450,000 вых изделий автоэлектро- ники, закупка нового обору- дования, внедрение систе- мы качества (ЗАО "ЗЭиМ- Лайн", г. Чебоксары) 2007 год 288,000 6,000 6,000 57,000 225,000 2008 год 289,000 64,000 225,000 2009 год 44,000 44,000 2010 год 29,000 29,000 Химическое производство 14.1.17. Реконструкция производ- 126,630 126,630 ства окиси пропилена (ОАО "Химпром", г. Ново- чебоксарск) 2004 год 101,700 101,700 2005 год 24,930 24,930 14.1.18. Создание производства 70,000 70,000 синтетического хлористо- го водорода (ОАО "Хим- пром", г. Новочебоксарск) 2007 год 30,000 30,000 2008 год 40,000 40,000 14.1.19. Расширение производства 25,000 25,000 жидкого хлористого каль- ция (ОАО "Химпром", г. Новочебоксарск) 2007 год 12,000 12,000 2008 год 13,000 13,000 14.1.20. Создание производства гра- 45,000 45,000 нулированного хлористого кальция (ОАО "Хиипром", г. Новочебоксарск) 2008 год 10,000 10,000 2009 год 35,000 35,000 14.1.21. Разработка и внедрение в 573,500 573,500 производство новых конку- рентоспособных химичес- ких продуктов и технологий 2007 год 28,500 28,500 2008 год 115,000 115,000 2009 год 200,000 200,000 2010 год 230,000 230,000 14.1.22. Создание производства 280,000 280,000 трихлорсилана полупро- водникового качества 2009 год 150,000 150,000 2010 год 130,000 130,000 14.1.23. Строительство корпуса 5,000 5,000 для формуляции препара- тивных форм гербицидов на основе сульфанилмо- чевин (ОАО "Вурнарский завод смесевых пре- паратов", пгт Вурнары, Вурнарский район) 2003 год 2,000 2,000 2004 год 3,000 3,000 Текстильное и швейное производство, производство изделий из кожи и производство обуви 14.1.24. Организация произ- 24,800 24,800 водства изделий из трикотажных полотен с отделкой под бархат (ОАО "Волжская Текстильная Компания", г. Чебоксары) 2004 год 24,800 24,800 14.1.25. Организация производ- 6,200 6,200 ства махровых полотенец* (ОАО "Корпорация "ЧХБК", г. Чебоксары) 2004 год 6,200 6,200 14.1.26. Организация производ- 74,110 74,110 ства для отделки тканей шириной 240 см (ОАО "Волжская Текстильная Компания", г. Чебоксары) 2007 год 74,110 74,110 14.1.27. Организация производства 214,580 214,580 отбеленных тканей (ОАО "Волжская Текстильная Компания", г. Чебоксары) 2007 год 74,200 74,200 2008 год 140,380 140,380 14.1.28. Увеличение выпуска комп- 73,200 73,200 лектов постельного белья (ОАО "Волжская Текстиль- ная Компания", г. Чебок- сары) 2009 год 73,200 73,200 14.1.29. Производство высоко- 14,000 3,000 11,000 прочных лент для ремней безопасности водителей и пассажиров автотран- спортных средств в соответствии с европей- ским стандартом (ОАО "Лента", г. Чебоксары) 2004 год 2,000 1,000 1,000 2005 год 6,000 1,000 5,000 2006 год 6,000 1,000 5,000 Обработка древесины и производство изделий из дерева 14.1.30. Организация производства 2,500 2,500 школьной мебели (ЗАО "Чебоксарская мебельная фабрика", г. Чебоксары) 2005 год 2,500 2,500 14.1.31. Производство клееного щи- 132,200 60,200 72,000 та и бруса из древесины хвойных и твердолисто- вых пород (ООО "Пресс", г. Чебоксары) 2007 год 59,400 24,400 35,000 2008 год 72,800 35,800 37,000 Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 14.1.32. Модернизация производ- 23,900 6,000 6,000 1,000 3,400 13,500 ства по изготовлению га- зетной продукции (РГУП "ИПК "Чувашия", г. Че- боксары) 2003 год 6,000 6,000 6,000 2004 год 9,500 1,000 2,000 6,500 2005 год 8,400 1,400 7,000 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 14.1.33. Организация производства 90,000 20,000 70,000 предварительно напря- женных многопустотных плит перекрытий (ОАО "Железобетон", г. Новоче- боксарск) 2004 год 18,500 3,500 15,000 2005 год 18,500 3,500 15,000 2006 год 8,000 3,000 5,000 2007 год 23,000 5,000 18,000 2008 год 22,000 5,000 17,000 14.1.34. Производство лицевого 915,600 198,700 716,900 кирпича (ООО "Завод строительных материалов "КИРС", Чебоксарский район) 2007 год 716,900 716,900 2008 год 198,700 198,700 Добыча полезных ископаемых 14.1.35. Строительство Порецко- 432,300 432,300 го гипсово-ангидритового комбината (ОАО "ГиПор", Порецкий район) 2003 год 39,300 39,300 2007 год 130,000 130,000 2008 год 263,000 263,000 14.1.36. Строительство горно-обо- 200,600 200,600 гатительного комбината (ООО ПСК "Заря Алты- шево", г. Алатырь) 2007 год 100,000 100,000 2008 год 100,600 100,600 14.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития инновационного потенциала и внедрения прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции Мероприятия, направленные на внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции Машиностроительный комплекс 14.2.1. Разработка уникального 390,000 330,000 40,000 20,0* электротехнического оборудования для вне- дрения прогрессивных технологий энерго- и ресурсосбережения (ОАО "ВНИИР", г. Чебоксары) 2004 год 120,000 110,000 10,000 2005 год 270,000 220,000 40,000 10,000 14.2.2. Расширение производства 253,300 88,800 164,500 164,500 печатных плат с поверх- ностно установленными радиоэлементами для электронной комбинации приборов (ОАО "Научно- производственный комп- лекс "Элара", г. Чебоксары) 2003 год 245,200 88,800 156,400 156,400 2004 год 5,600 5,600 5,600 2005 год 2,500 2,500 2,500 14.2.3. Развитие производства пре- 31,000 0,900 29,600 0,500 цизионных изделий и алмаз- ного инструмента (ОАО "Контур", г. Чебоксары)** 2003 год 23,200 0,500 22,200 0,500 2004 год 7,800 0,400 7,400 14.2.4. Разработка конструкций 125,000 8,000 8,000 8,000 30,000 87,000 и организация серийного производства силовых мо- дулей (ОАО "Контур", г. Чебоксары) 2003 год 47,000 4,000 4,000 4,000 12,000 31,000 2004 год 78,000 4,000 4,000 4,000 18,000 56,000 14.2.5. Создание типоразмерного 179,000 179,000 и модульных рядов про- мышленных тракторов по единой комплексной инновационной схеме (ОАО "Промтрактор", г. Чебоксары) 2003 год 20,000 20,000 2004 год 39,000 39,000 2005 год 120,000 120,000 14.2.6. Организация производства 13,500 5,500 8,000 изделий из дисперсно-уп- роченных композицион- ных материалов на основе меди и сплавов (координа- тор ФГУП "ЧПО им. В.И.Чапаева, ООО "ИНТЦ "Диском", г. Чебоксары) 2007 год 13,500 5,500 8,000 14.2.7. Автоматизация объектов 6,600 6,600 6,300 0,300 МУП "Водоканал" г. Ново- чебоксарска* (ОАО "На- учно-производственный комплекс "Элара", г. Че- боксары) 2004 год 6,600 6,600 6,300 0,300 Химическое производство 14.2.8. Разработка, внедрение и 1490,000 580,000 110,000 600,000 200* производство новых конку- рентоспособных химичес- ких продуктов и техноло- гий (ОАО "Химпром", г. Новочебоксарск) 2004 год 100,000 100,000 2005 год 700,000 600,000 100,000 2007 год 150,000 120,000 30,000 2008 год 230,000 150,000 80,000 2009 год 170,000 170,000 2010 год 140,000 140,000 14.2.9. Реконструкция производ- 745,990 299,000 350,000 96,990 ства трихлорсилана полу- проводникового качества (ОАО "Химпром", г. Ново- чебоксарск) 2004 год 69,680 69,680 2005 год 27,310 27,310 2007 год 50,000 50,000 2008 год 60,000 60,000 2009 год 245,000 95,000 150,000 2010 год 294,000 94,000 200,000 Мероприятия, направленные на внедрение результатов научно-технической деятельности в экономику Машиностроительный комплекс 14.2.10. Развитие республиканско- 50,000 4,500 10,500 20,000 15,0* го "Технопарка "Чувашия" (ФГОУ ВПО "ЧГУ им. И.Н.Ульянова", г. Чебок- сары) 2005 год 5,000 5,000 2006 год 12,000 1,500 5,500 5,000 2007 год 17,000 2,000 10,000 5,000 2008 год 16,000 1,000 10,000 5,000 14.2.11. Реконструкция котельной 70,000 70,000 67,000 3,000 ФГУП "ЧПО им. В.И.Ча- паева", обеспечивающей теплоснабжение муници- пальных потребителей Чапаевского поселка и юго- западного жилого района (ФГУП "ЧПО им. В.И.Ча- паева", г. Чебоксары) 2004 год 70,000 70,000 67,000 3,000 14.2.12. Разработка регулируемых 0,500 0,500 электроприводов для элек- тропогрузчиков на базе вентильно-индукторных электродвигателей (ОАО "ВНИИР", г. Чебоксары) 2003 год 0,500 0,500 14.2.13. Разработка комплексных 0,300 0,300 устройств управления се- тями наружного освещения населенных пунктов и объ- ектов народного хозяйства (ОАО "ВНИИР", г. Чебок- сары) 2003 год 0,300 0,300 14.2.14. Разработка и освоение в 20,000 20,000 производстве энергосбере- гающих преобразователей частоты для регулирова- ния скорости вращения асинхронных двигателей с номинальной мощностью до 10 МВт и напряжением до 6 кВ (ОАО "ЧЭАЗ", г. Чебоксары) 2003 год 20,000 20,000 14.2.15. Разработка блоков 0,790 0,790 устройств автоматики холодильных приборов (ОАО "Электроприбор", г. Чебоксары) 2003 год 0,790 0,790 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 14.2.16 Организация производства 10,000 5,000 5,000 многослойных стеновых каркасных панелей, строи- тельных и мансардных конструкций из дерева для быстровозводимых жилых и хозяйственных строений (ООО "ДСК "Австро-Росса", г. Ново- чебоксарск) 2006 год 6,500 1,500 5,000 2007 год 3,500 3,500 14.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы развития экспортного потенциала промышленного комплекса, организации импортозамещающих производств Машиностроительный комплекс 14.3.1. Реконструкция современ- 10,200 2,500 1,700 6,000 ного производства хирур- гических одноразовых атравматических игл с шовным материалом (ООО "Микрохирургия глаза" и ОАО "Контур", г. Чебоксары) 2003 год 3,000 3,000 2004 год 3,000 3,000 2007 год 2,500 2,500 2008 год 1,700 1,700 14.3.2. Производство реле РЭН-34 5,000 5,000 (ОАО "Завод "Электро- прибор", г. Алатырь) 2003 год 5,000 5,000 14.3.3. Разработка и производство 4,900 1,500 3,400 POS-терминала офисного (банкомата) (ОАО "Научно- производственный комп- лекс "Элара", г. Чебоксары) 2003 год 0,210 0,210 2004 год 2,010 0,710 1,300 2005 год 2,680 0,580 2,100 Химическое производство 14.3.4. Организация производства 21,000 3,000 18,000 противоградовых изделий "ДАРГ" (ФГУП "ЧПО им. В.И.Чапаева", г. Че- боксары) 2004 год 18,000 18,000 2007 год 3,000 3,000 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 14.3.5. Организация производства 181,000 20,000 161,000 базальтовых материалов и изделий (ГУП "РУКС", ОАО "НДСК" г. Чебок- сары) 2004 год 23,000 3,000 20,000 2005 год 33,000 3,000 30,000 2006 год 34,500 4,000 30,500 2007 год 23,000 3,000 20,000 2008 год 33,000 3,000 30,000 2009 год 34,500 4,000 30,500 Производство пищевых продуктов, включая напитки 14.3.6. Создание производства 1060,100 1060,100 кормового лизина и белко- во-витаминных добавок (проект "БиоПарк") (ЗАО "Рослизин Нидерлендс Б.В.", Шумерлинский район) 2007 год 198,800 198,800 2008 год 291,500 291,500 2009 год 291,500 291,500 2010 год 278,300 278,300 14.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы создания энергетической базы для экономического роста 14.4.1. Оптимизация структуры 5647,2 205,9 205,9 205,9 252,7 177,6 51,8 1023,4 3935,9* энергобаланса 2004 год 671,8 56,1 56,1 56,1 60,0 42,3 14,1 278,8 220,5 2005 год 742,8 62,0 62,0 62,0 70,0 46,8 15,6 308,3 240,1 2006 год 1051,4 87,8 87,8 87,8 92,0 66,2 22,1 436,3 347,0 2007 год 988,80 5,3 983,5 2008 год 1021,60 10,4 7,8 1003,4 2009 год 891,70 16,1 7,0 868,6 2010 год 279,10 4,2 2,1 272,8 14.4.2. Проведение работ по завер- 7472,00 7472,00 шению строительства и сдаче в постоянную эксплуа- тацию Чебоксарского гидро- узла (ОАО "Чебоксарская ГЭС", г. Чебоксары)**** 2007 год 1868,00 1868,00 2008 год 1868,00 1868,00 2009 год 1868,00 1868,00 2010 год 1868,00 1868,00 Примечания: <*> Выполняется в качестве пилотного проекта в рамках Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", разрабаты- ваемого Правительством Российской Федерации и Минэкономразвития России. Администрациями ОЭЗ в 2003 гаду предусматривается разработка- отдельной программы и плана действий. Источниками финансирования служат привлекаемые инвестиционные ресурсы, средства организаций- резидентов особых экономических зон и др. <**> Беспроцентный целевой заем за счет ГУ "Российский фонд технологического развития". <***> Лизинг оборудования. <****> Вложение средств осуществится после решения Правительством Российской Федерации вопроса о завершении строительства Чебоксарского гидроузла. Сумма подлежит уточнению. 15. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ИТОГО 27820,708 1992,150 476,900 1515,250 164,600 2918,217 31,080 6472,172 16183,499 223,590 2003 год 1153,616 97,800 75,220 22,580 32,120 151,266 4,500 691,650 103,300 105,100 2004 год 1379,480 150,250 123,000 27,250 35,500 204,430 5,000 864,830 119,000 35,970 2005 год 1567,965 169,000 138,000 31,000 38,000 224,525 8,860 964,780 161,230 39,570 2006 год 1455,108 125,000 94,380 30,620 37,480 197,926 12,720 922,112 154,400 42,950 2007 год 5945,839 449,900 11,700 438,200 6,100 383,770 809,600 4302,569 2008 год 6810,300 428,500 10,400 418,100 4,400 535,000 675,700 5171,100 2009 год 5245,100 333,300 11,400 321,900 5,000 593,700 747,100 3571,000 2010 год 4263,300 238,400 12,800 225,600 6,000 627,600 796,400 2600,900 15.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы спада производства хмеля, восстановления отрасли хмелеводства 15.1.1. Развитие хмелеводства 550,250 149,980 149,980 108,740 291,530 2003 год 59,680 8,180 8,180 2,000 49,500 2004 год 150,540 45,000 45,000 30,430 75,110 2005 год 156,710 57,000 57,000 33,350 66,360 2006 год 53,120 15,000 15,000 17,160 20,960 2007 год 26,500 5,600 5,600 3,000 17,900 2008 год 32,300 6,000 6,000 7,100 19,200 2009 год 34,600 6,400 6,400 7,600 20,600 2010 год 36,800 6,800 6,800 8,100 21,900 15.2. Мероприятия, направленные на решение проблемы сокращения посевных площадей и деградации земельных ресурсов 15.2.1. Повышение плодородия 2016,121 143,100 96,530 46,570 143,100 345,341 31,080 1488,600 8,000 почв Чувашской Респу- блики 2003 год 381,920 32,120 21,050 11,070 32,120 63,300 4,500 280,000 2,000 2004 год 467,500 35,500 24,000 11,500 35,500 85,000 5,000 340,000 2,000 2005 год 577,135 38,000 26,000 12,000 38,000 98,275 8,860 430,000 2,000 2006 год 589,566 37,480 25,480 12,000 37,480 98,766 12,720 438,600 2,000 15.2.2. Земледелие и растение- 2017,730 81,100 21,500 59,600 21,500 628,330 1308,300 водство 2007 год 413,430 19,500 6,100 13,400 6,100 100,430 293,500 2008 год 497,900 18,800 4,400 14,400 4,400 163,200 315,900 2009 год 535,000 20,400 5,000 15,400 5,000 176,300 338,300 2010 год 571,400 22,400 6,000 16,400 6,000 188,400 360,600 15.3. Мероприятия, направленные на решение проблемы стабилизации и наращивания производства животноводческой продукции 15.3.1. Стабилизация и развитие 8257,508 553,170 7,990 545,180 427,996 1502,842 5773,500 отраслей животноводства 2003 год 435,706 15,500 3,990 11,510 18,956 299,950 101,300 2004 год 525,170 19,750 4,000 15,750 19,000 374,420 112,000 2005 год 580,420 19,000 19,000 21,000 418,420 122,000 2006 год 573,672 18,620 18,620 21,000 410,052 124,000 2007 год 1929,94 184,800 184,800 93,940 1651,200 2008 год 1640,000 113,700 113,700 90,200 1436,100 2009 год 1403,800 98,500 98,500 84,300 1221,000 2010 год 1168,800 83,300 83,300 79,600 1005,900 15.3.2. Строительство свиното- 177,000 177,000 варной фермы (ООО "ТП "Сувар-2", Чебоксарский район) 2007 год 177,000 177,000 15.3.3. Строительство молочной 74,369 74,369 фермы (ОАО "Фирма Акконд-агро", Янтиков- ский район) 2007 год 74,369 74,369 15.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы снижения материально-технического потенциала сельского хозяйства 15.4.1. Привлечение инвестиций 4393,200 200,900 200,900 1325,210 1620,400 1100,000 146,690 для обновления техники и технологического обору- дования для преодоления технической отсталости сельского хозяйства 2003 год 158,210 42,000 42,000 65,010 23,000 28,200 2004 год 185,970 50,000 50,000 65,000 35,000 35,970 2005 год 209,470 55,000 55,000 64,900 50,000 39,570 2006 год 203,350 53,900 53,900 54,000 52,500 42,950 2007 год 688,500 171,3 317,2 200 2008 год 845,600 255 340,6 250 2009 год 998,200 310 388,2 300 2010 год 1103,900 340 413,9 350 15.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостаточно эффективной работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, развития углубленной пере- работки 15.5.1. Организация производства 82,100 25,300 56,800 короткорезанных макарон- ных изделий (ОАО "Ново- чебоксарская макаронная фабрика "Россиянка") 2004 год 25,300 25,300 2005 год 28,400 28,400 2006 год 28,400 28,400 15.5.2. Реконструкция первой оче- 29,200 29,200 реди пивоваренного завода (ОАО Чебоксарская пиво- варенная фирма "Букет Чувашии", г. Чебоксары) 2003 год 14,200 14,200 2004 год 15,000 15,000 15.5.3. Развитие производства мо- 27,900 5,000 22,900 лока и жидких молочных продуктов (ОАО "Чебок- сарский гормолзавод") 2003 год 27,900 5,000 22,900 15.5.4. Развитие кондитерского 20,000 20,000 производства (ОАО "Ак- конд", г. Чебоксары) 2003 год 20,000 20,000 15.5.5. Модернизация колбасно- 54,000 54,000 кулинарного цеха (ОАО "Чебоксарский мясоком- бинат") 2003 год 54,000 54,000 15.5.6. Реконструкция завода по 13,830 13,830 производству плодоовощ- ной продукции и натураль- ных соков мощностью 5 муб. в год (ООО "Атла- шевский завод плодоовощ- ных консервов", Чебок- сарский район) 2004 год 5,000 5,000 2005 год 8,830 8,830 15.5.7. Модернизация оборудова- 75,000 75,000 ния и технологических линий по производству пива (филиал ОАО "САН ИнБев", г. Новоче- боксарск) 2007 год 75,000 75,000 15.5.8. Строительство и оборудо- 60,000 60,000 вание цеха по производ- ству концентрированного кормового продукта на основе отходов спиртового производства (филиал ФГУП "Росспиртпром" спиртзавод "Ядринский", г. Ядрин) 2007 год 36,000 36,000 2008 год 24,000 24,000 15.5.9. Строительство завода по 700,000 70,000 630,000 переработке молока в г. Яд- рине (ОАО "Ядринмолоко", г. Ядрин) 2007 год 70,000 70,000 2008 год 630,000 630,000 15.6. Мероприятия, направленные на решение проблемы отсутствия эффективных механизмов государственной поддержки хозяйств населения при значительной доле в общем объеме сельскохозяйственного производства 15.6.1. Развитие малых форм 9296,500 863,900 863,900 82,600 8350,000 хозяйствования в агропро- мышленном комплексе 2003 год 2,000 2,000 2004 год 5,000 5,000 2005 год 7,000 7,000 2006 год 7,000 7,000 2007 год 2455,100 240,000 240,000 15,100 2200,000 2008 год 3164,500 290,000 290,000 19,500 2855,000 2009 год 2273,500 208,000 208,000 15,500 2050,000 2010 год 1382,400 125,900 125,9 11,5 1245 16. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ (Республиканская программа сбалансированности потребности экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года) ИТОГО 140,288 80,448 80,448 5,800 23,560 12,500 18,200 5,580 2003 год 17,365 12,955 12,955 1,400 2,000 0,400 1,000 1,010 2004 год 19,725 13,910 13,910 1,400 2,330 1,000 1,400 1,085 2005 год 19,598 13,583 13,583 1,500 2,430 1,100 1,400 1,085 2006 год 20,000 11,500 11,500 1,500 3,300 2,000 2,000 1,200 2007 год 17,300 9,000 9,000 2,700 2,000 2,400 1,200 2008 год 15,900 8,000 8,000 3,300 2,000 2,600 2009 год 15,600 6,500 6,500 3,600 2,000 3,500 2010 год 14,800 5,000 5,000 3,900 2,000 3,900 16.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы недостатка высококвалифицированного управленческого персонала для модернизации экономики 16.1.1. Реализация Республикан- 85,658 45,148 45,148 5,800 23,560 6,300 10,650 ской программы сбалан- сированности потребности экономики в кадрах и рынка образовательных услуг на 2003-2005 годы и на период до 2010 года 2003 год 10,605 7,955 7,955 1,400 2,000 0,200 0,450 2004 год 12,540 8,910 8,910 1,400 2,330 0,500 0,800 2005 год 12,413 8,583 8,583 1,500 2,430 0,600 0,800 2006 год 12,000 6,500 6,500 1,500 3,300 1,000 1,200 2007 год 9,300 4,200 4,200 2,700 1,000 1,400 2008 год 9,900 4,000 4,000 3,300 1,000 1,600 2009 год 9,600 3,000 3,000 3,600 1,000 2,000 2010 год 9,300 2,000 2,000 3,900 1,000 2,400 16.1.2. Совершенствование подго- 54,630 35,300 35,300 6,200 7,550 5,58* товки менеджеров высшего и среднего звена для орга- низаций основных отраслей экономики 2003 год 6,760 5,000 5,000 0,200 0,550 1,010 2004 год 7,185 5,000 5,000 0,500 0,600 1,085 2005 год 7,185 5,000 5,000 0,500 0,600 1,085 2006 год 8,000 5,000 5,000 1,000 0,800 1,200 2007 год 8,000 4,800 4,800 1,000 1,000 1,200 2008 год 6,000 4,000 4,000 1,000 1,000 2009 год 6,000 3,500 3,500 1,000 1,500 2010 год 5,500 3,000 3,000 1,000 1,500 17. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2002-2004 годы, Республиканская программа государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005-2010 годы, Республиканская программа сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел Чувашской Республики на 2006-2010 годы) ИТОГО 901,151 93,495 93,495 177,352 8,275 114,580 507,449 240,000 2003 год 40,125 1,145 1,145 15,549 1,591 21,840 50,000 2004 год 49,964 1,150 1,150 19,510 1,844 27,460 55,000 2005 год 50,350 1,210 1,210 19,590 1,850 27,700 65,000 2006 год 50,600 1,250 1,250 19,600 1,850 27,900 70,000 2007 год 188,234 25,885 25,885 21,278 0,270 43,250 97,551 2008 год 190,886 21,270 21,270 26,240 0,270 45,145 97,961 2009 год 166,746 20,985 20,985 27,225 0,300 14,895 103,341 2010 год 164,246 20,600 20,600 28,360 0,300 11,290 103,696 17.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы преодоления стагнации в развитии малого предпринимательства 17.1.1. Совершенствование внеш- 19,045 1,500 1,500 11,891 5,654 240,000 ней среды развития малого предпринимательства 2003 год 0,650 0,650 50,000 2004 год 0,650 0,650 55,000 2005 год 0,700 0,700 65,000 2006 год 0,675 0,675 70,000 2007 год 3,582 2,216 1,366 2008 год 4,016 0,500 0,500 2,100 1,416 2009 год 4,196 0,500 0,500 2,260 1,436 2010 год 4,576 0,500 0,500 2,640 1,436 17.1.2. Развитие инфраструктуры 696,916 86,460 86,460 135,471 7,135 467,850 и механизмов государствен- ной поддержки малого предпринимательства 2003 год 36,735 0,145 0,145 14,399 1,591 20,600 2004 год 45,844 0,150 0,150 18,150 1,844 25,700 2005 год 45,920 0,160 0,160 18,160 1,850 25,750 2006 год 46,000 0,175 0,175 18,175 1,850 25,800 2007 год 132,357 25,550 25,550 16,807 90,000 2008 год 126,860 20,430 20,430 16,430 90,000 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|