Расширенный поиск
Закон Удмуртской Республики от 25.06.2007 № 25-рз3.3.3 Легкая, лесная и деревообрабатывающая промышленность |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | Задача деятельности | Направление деятельности | Целевой показатель | Выполнение целевого показателя (%, пояснения) | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | Легкая, лесная и деревообрабатывающая промышленность | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель - формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, | | обеспечивающего интеграцию Удмуртской Республики в современную мировую экономику | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | Создание условий, | Повышение эффективности | Ежегодное | Показатель | | обеспечивающих | производства путем | увеличение | 2005 год | | комплексное развитие | выпуска современных | производства | 2006 год | | легкой промышленности | конкурентоспособных | продукции легкой | Темп роста, % к 2005 году | | | товаров, удовлетворяющих | промышленности на | | | | потребности рынка | 2-3%. | Объем отгрузки, млн. рублей | | | | Трикотажные изделия | | | | | - 377 тыс.шт. | 406,8 | | | | | | | | | | 451 | | | | | | | | | | 110,8 | | | | | | | | | | Трикотажные изделия, | | | | | т.шт. | | | | | | | | | | 505 | | | | | | | | | | 575 | | | | | | | | | | 114,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | | Реализация целевой | 1. Стабилизация и | 1.В 2006 году на предприятиях легкой | | | программы лРазвитие | подъем производства | промышленности наблюдалась стабилизация | | | текстильной и легкой | на предприятиях | производства. Это обусловлено ростом объема | | | промышленности Удмуртской | легкой | производства трикотажных изделий на 14%, костюмов | | | Республики на 2004-2010 | промышленности | на 65,2%, пиджаков на 15,6%, курток (включая | | | годы|. | | рабочие) на 56,1%, хромовых кожтоваров в 3,8 раза. | | | | | 2. За 2006 год темп роста объемов отгруженных | | | | | товаров собственного производства по лчистым| | | | | 2. Увеличение | видам деятельности в текстильном и швейном | | | | выпуска продукции | производстве составил 110,8% по сравнению с | | | | на 2-3%. | соответствующим периодом прошлого года, в | | | | | производстве кожи, изделий из кожи и производстве | | | | 3. Создание новых | обуви - 200%. | | | | рабочих мест | | | | | | 3. Увеличилась численность работников отрасли по | | | | | сравнению с 2005 года на 2,6% (94 человека) | | | | | За счет собственных и заемных внебюджетных | | | | | средств проведена замена швейных и вязальных | | | | | машин, кеттельного оборудования на сумму 20,372 | | | | | млн. рублей. | | | | | За счет средств бюджета Удмуртской | | | Техническое | | Республики, полученных от размещения в 2005 году | | | перевооружение | | государственных облигаций Удмуртской Республики с | | | предприятий легкой | | постоянным купонным доходом, приобретено | | | промышленности. | | оборудование в рамках реализации инвестиционных | | | | | проектов лТехническое перевооружение ЗАО лСактон| | | | | | на сумму 10,0 млн. рублей, лТехническое | | | | | перевооружение ООО лСарапульская швейная фабрика| | | | | | на сумму 3,0 млн. рублей. | | | | | Показатель | | | | | 2005 год | | | | | 2006 год | | | | | | | | Оказание государственной | | Бюджетный кредит, | | | поддержки для создания | | млн. рублей | | | межсезонных запасов сырья | | 14,0 | | | и материалов | | 16,0 | | | | | | | | | | Дополнительный объем производства, млн. рублей | | | | | 27,7 | | | | | 31,9* | | | | | | | | | | Дополнительное поступление налогов в бюджет РФ, | | | | | млн. рублей | | | | | 3,8 | | | | | 5,3 | | | | | | | | | | Дополнительно создано рабочих мест, человек | | | | | 65 | | | | | 118 | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | Оказание | Реализация | Объем производства | Показатель | | государственной | республиканской целевой | по виду | 2005 год | | поддержки предприятиям | программы лРазвитие | деятельности | 2006 год | | лесной и | лесопромышленного | лобработка | Темп роста, % к 2005г. | | деревообрабатывающей | комплекса УР на 2003-2005 | древесины и | | | промышленности | годы| (срок реализации | производство | Объем отгрузки, млн. рублей | | | продлен на 2006-2008 | изделий из дерева|- | 2135,4 | | | годы) | 2810 млн.рублей. | 2896 | | | | Деловая древесина - | 116,2 | | | | 650 тыс. куб.м; | | | | | Пиломатериалы - 245 | Деловая древесина, тыс. пл.куб.м. | | | | тыс.куб.м. | 633 | | | | | 617,9 | | | | | 93,9 | | | | | | | | | | Пиломатериалы, тыс. куб.м | | | | | 263 | | | | | 230,2 | | | | | 87,7 | | | | | | | | | | Фанера, тыс. куб.м | | | | | 16,4 | | | | | 16,3 | | | | | 99 | | | | | | | | | | ДСП, тыс. усл.куб.м | | | | | 159,5 | | | | | 170,3 | | | | | 106,8 | | | | | | | | | | В 2006 году объем отгруженных товаров собственного | | | | | производства по лчистым| видам деятельности по | | | | | виду деятельности лобработка древесины и | | | | | производство изделий из дерева| увеличился на | | | | | 16,2% по сравнению с соответствующим периодом | | | | | прошлого года. Снижение заготовки древесины | | | | | связано с увеличением затрат на ее заготовку в | | | | | связи с удаленностью лесосечного фонда и | | | | | отсутствием дорог круглогодового действия. | | | | | Производство пиломатериалов снижается в связи с их | | | | | дальнейшей переработкой на мебельные клееные щиты | | | | | и погонажные изделия. | | | | | Продолжается рост объемов производства | | | | | древесностружечных плит, погонажных изделий, | | | | | мебельных щитов | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | | Техническое | | В 2006 году за счет собственных и заемных | | | перевооружение | | средств предприятиями лесопромышленного комплекса | | | предприятий | | приобретена лесозаготовительная техника и | | | лесопромышленного | | технологическое оборудование на сумму 119,2 млн. | | | комплекса | | рублей: трелевочные тракторы, лесовозные | | | | | автомобили, деревообрабатывающее оборудование, | | | | | оборудование по производству мебели. | | | | | Кроме того, в рамках реализации | | | | | инвестиционных проектов за счет средств бюджета | | | | | Удмуртской Республики, полученных от размещения в | | | | | 2005 году государственных облигаций Удмуртской | | | | | Республики с постоянным купонным доходом | | | | | реализуются четыре инвестиционных проекта | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | | Организация выпуска | | Освоено производство мебели из клееной | | | современных видов | | массивной древесины на предприятиях ОАО | | | продукции, пользующихся | | лУвадрев-Массив| и ОАО лДОЗ лИжмаш|. На ОАО | | | спросом на внутреннем и | | лУвадрев-Холдинг|- производство деталей | | | внешнем рынках: фанеры, | | гнутоклееных для изготовления школьной мебели. | | | оконных и дверных блоков | | На ОАО лУдмуртлеспром-Холдинг| начата | | | со стеклопакетами, | | реализация двух инвестиционных проектов | | | мебельных щитов, мебели и | | лОрганизация производства фанеры и гнутоклееных | | | других потребительских | | деталей| и лОрганизация производства | | | товаров | | ламинированной ДСП|. В ООО лСюмсилес| произведен | | | | | монтаж линии разделки древесины, ОАО лДОЗ лИжмаш| | | | | | начато производство погонажных изделий и евроокон | | | | | в экспортном исполнении | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | | Создание стабильной базы | | Продолжается формирование интегрированной | | | развития лесозаготовок | | структуры на базе ОАО лУвадрев-Холдинг|, ОАО | | | | | лУдмуртлеспром-Холдинг|,ООО лДеревообрабатывающий | | | | | завод лЕврокомплекс| | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | | Увеличение переработки | | В лесопромышленном комплексе наблюдается | | | мягколиственной, | | изменение структуры производства. Увеличивается | | | мелкотоварной и | | доля продукции с глубокой переработкой древесины, | | | низкокачественной | | растет производство мебели. Предприятиями ЛПК | | | древесины, а также | | выполняются мероприятия по реконструкции | | | недревесной продукции | | производства и замене деревообрабатывающего | | | (смолы, живицы) | | оборудования, оборудования по производству мебели, | | | | | позволяющие увеличить качество производимой | | | | | продукции и глубину переработки исходного сырья. | | | | | Так, в ОАО лИжмебель| смонтирована | | | | | полуавтоматическая линия по раскряжевке хлыстов, | | | | | для увеличения переработки мягколиственной и | | | | | мелкотоварной древесины смонтированы лесопильные | | | | | рамы РТ-40, Р-63. В ООО лКакможлес| освоено | | | | | производство тарной продукции, мебельных | | | | | заготовок. ОАО лУвадрев-Холдинг| пущена в | | | | | эксплуатацию линия разделки древесины ЛО-15С, на | | | | | 7,6% увеличено производство ДСП. | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| | | Оказание государственной | | Показатель | | | поддержки для создания | | 2005 год | | | межсезонных запасов сырья | | 2006 год | | | и топлива | | | | | | | Бюджетный кредит млн. руб. | | | | | 30,0 | | | | | 20 | | | | | | | | | | Дополнительный объем производства, млн.руб. | | | | | 150,4 | | | | | 34,7* | | | | | | | | | | Дополнительное поступление налогов в бюджет РФ, | | | | | млн. руб. | | | | | 21,7 | | | | | 7,24 | | | | | | | | | | Дополнительно создано рабочих мест, чел. | | | | | 25 | | | | | 20 | | | | | | | | | | * Выручка от реализации дополнительно | | | | | произведенной продукции (в связи с изменением | | | | | методологии расчета экономического и бюджетного | | | | | эффекта предоставляемых предприятиям средств) | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| 3.4 Агропромышленный комплекс 3.4.1 Сельскохозяйственное производство |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Задача деятельности |Направление деятельности | Целевой показатель | Выполнение целевого показателя (%, пояснения) | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Сельскохозяйственное производство | |Цель - создание необходимых организационно-экономических условий для повышения устойчивости и эффективности агропромышленного | |производства и на этой основе насыщение рынка продовольствием, улучшение основных социальных параметров жизни на селе | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|—————————|—————————|————————|—|| |Совершенствование |Формирование у сельских |Объем валовой продукции | Показатель |Ед. изм. |2005 год | 2006 | | |организационно- |тружеников |сельского хозяйства | | | | год | | |экономической |рыночного мировоззрения и |19746 млн. рублей | | | | | | |структуры |мышления собственника как | | | | | | | |агропромышленного |определяющего условия | | | | | | | |комплекса |эффективного | | | | | | | | |хозяйствования. Внедрение | | | | | | | | |оптимальных моделей | | | | | | | | |внутрихозяйственных | | | | | | | | |отношений форм | | | | | | | | |организации производства | | | | | | | | |и труда. | | | | | | | | | | | | | | | | | |Привлечение для работы в | | | | | | | | |сельской местности | | | | | | | | |кадров, обладающих | | | | | | | | |высокой профессиональной | | | | | | | | |подготовкой, деловыми | | | | | | | | |качествами и | | | | | | | | |адаптированных | | | | | | | | |к рыночным | | | | | | | | |преобразованиям | | | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|—————————|—————————|————————|——| | | | |Объем валовой продукции | млн. |18656,3 | 20983 | | | | | |сельского хозяйства | руб. | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|—————————|—————————|————————|——| | | | |выполнение программного | % | 102,9 | 106,3 | | | | | |показателя | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|—————————|—————————|————————|——| | | | |в сопоставимых ценах к | % | 102,6 | 104,9 | | | | | |предыдущему году | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|—————————|—————————|————————|——| | | | |Объем валовой продукции | тыс. | 12,1 | 13,6 | | | | | |сельского хозяйства на | руб. | | | | | | | |душу населения | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|—————————|—————————|————————|—|| | | | |Выполнение программных показателей по производству: | | | | |картофеля - 125,6%, овощей - 119,2 % , льноволокна - | | | | |61,2%, мяса - 103,9%, молока - 105,5%, яйца -122,6%. | | | | |Невыполнение целевых показателей по объему производства | | | | |зерна (70,3 % от плана) и урожайности (85% от плана) | | | | |объясняется неблагоприятными агрометеорологическими | | | | |условиями лета 2006 года, отрицательно сказавшимися на | | | | |росте и развитии зерновых культур и льна. Произведено 4,0 | | | | |тыс. тонн льноволокна, что составило 60,3 % к предыдущему | | | | |году. | | | | |Увеличено производство основных видов продукции сельского | | | | |хозяйства по: картофелю- на 29,6 %,овощам - на 0,2%, мясу | | | | |- на 3%, молоку - на 4,4%, яйцу - на 8,1%. В результате | | | | |объем валовой продукции сельского хозяйства в 2006 году | | | | |составил 20983 млн. рублей | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|———————|———————|————————|—————————| | |Финансовое оздоровление |Улучшение основных | Показатель | Ед. | 2005 | 2006 | Темп | | |сельскохозяйственных |результатов | | изм. | год | год |роста, % | | |товаропроизводителей |финансово-экономической | | | | | к 2005 | | |Передача имущества |деятельности | | | | | году | | |разорившихся предприятий |сельскохозяйственных | | | | | | | |собственникам, способным |производителей. | | | | | | | |организовать эффективное | | | | | | | | |производство. Приведение | | | | | | | | |структуры производства в | | | | | | | | |соответствие с | | | | | | | | |требованиями рыночной и | | | | | | | | |общеэкономической | | | | | | | | |конъюнктуры | | | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|———————|———————|————————|—————————| | | | |Выручка от реализации | млн. |7435,9 |9077,3 | 122,0 | | | | | | руб. | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|———————|———————|————————|—————————| | | | |Прибыль до | млн. |828,0 | 722,1 | 87,2 | | | | |налогообложения | руб. | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|———————|———————|————————|—————————| | | | |Чистая прибыль | млн. |804,4 | 689,7 | 86 | | | | | | руб. | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|———————|———————|————————|—————————| | | | |Рентабельность | % | 12,0 | 8,5 | 71 | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|———————|———————|————————|—————————| | |Совершенствование системы | |В Положениях о государственной поддержке АПК в 2006 году | | |государственной поддержки | |введено обязательное условие определения поставщика | | |агропромышленного | |материально-технических ресурсов, приобретаемых в рамках | | |производства | |государственной поддержки на конкурсной основе. В | | | | |Положении лО порядке оказания государственной поддержки в | | | | |приобретении комбикормов| введен корректируюший | | | | |коэффициент, учитывающий зонирование территорий | | | | |республики на основе показателя балансовой прибыли на 1 | | | | |га сельскохозяйственных угодий, который объективно | | | | |отражает влияние внешних условий хозяйствования на | | | | |результаты финансово- экономической деятельности | | | | |сельскохозяйственных организаций. | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————————| |Развитие |Сельскохозяйственная |Объем выданных займов | Показатель |2004 год |2005 год | 2006 год | |межхозяйственной |производственная |создание межфермерских | | | | | |кооперации и |кооперация по |производственных | | | | | |вертикальной |производству, переработке |кооперативов | | | | | |интеграции а |и сбыту | | | | | | |агропромышленном |сельскохозяйственной | | | | | | |комплексе |продукции | | | | | | | |Сельскохозяйственная | | | | | | | |кредитная кооперация | | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————————| | | | |Объем привлеченных | 16 | 22 | 80 | | | | |кредитных ресурсов, млн. | | | | | | | |рублей | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————————| | | | |в том числе за счет: | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————————| | | | |ФРСКК (фонда развития | 9,2 | 22 | 80 | | | | |сельскохозяйственной | | | | | | | |кредитной кооперации), | | | | | | | |млн. рублей | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————————| | | | |Собственных средств, | 2 | 3,4 | 7,0 | | | | |млн.рублей | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————————| | | | |Средств пайщиков, млн. | 4,8 | 10 | 12,0 | | | | |рублей | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————————| | | | |Россельхозбанка. млн. | _ | 4 | 4 | | | | |рублей | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————|—————————|—————————|———————————| | | | |Количество пайщиков 100 человек | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————| |Повышение |Централизация инвестиций |В целях эффективного | Показатель | 2006 год | |инвестиционной |на приоритетных |использования бюджетных | | | |привлекательности и |направлениях, |средств по сельскому | | | |инвестиционного |определенных |хозяйству приняты и | | | |потенциала |республиканскими целевыми |действуют 8 РЦП | | | |предприятий АПК |программами. | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————|———————————————————————————| | | | |Финансирование РЦП по всем | 636,0 | | | | |источникам, млн. руб. | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————|| | | | | |Средства РФ млн. руб. | 110,6 | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————| | | | | |Средства УР млн. руб. | 70,7 | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————|——| | | | |Внебюджетные средства | 454,7 | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————|——| | | | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————|| | | Повышение | Республиканская целевая | Повышение урожайности | Показатель | | эффективности | программа лЗерно| на | | Ед. изм. | | использования | 2005-2009 годы - не | | 2005 год | | сельскохозяйственных | разработана. | | 2006 год | | земель | РЦП лСохранение | | Темп роста, % к 2005 году | | | плодородия почв | | | | | Удмуртской Республики на | | Урожайность зерновых | | | 2002-2005 годы| и РЦП | | ц. га | | | лСохранение плодородия | | 12,2 | | | почв Удмуртской | | 13,7 | | | Республики на 2006-2010 | | 112 | | | годы|. | | | | | РЦП лРазвитие льняного | | Урожайность картофеля, овощей открытого | | | комплекса Удмуртской | | грунта | | | Республики на 2002-2006 | | ц. га | | | годы| | | 106 | | | РЦП лРазвитие льняного | | 150 | | | комплекса Удмуртской | | 141 | | | Республики на 2007-2009 | | | | | годы| | | | | | | | ц. га | | | | | 253 | | | | | 263 | | | | | 104 | | | | | | | | | | Увеличение площади посевных площадей льна | | | | | га | | | | | 14232 | | | | | 14372 | | | | | 101 | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|——————|————————|————————|——————————| | Повышение | РЦП лКорма| на 2003-2006 | Увеличение объемов | Показатель | Ед. | 2005 | 2006 | Темп | | эффективности | годы и РЦП лКорма| на | производства основных | | изм. | год | год | роста, % | | молочного и мясного | 2007-2010 годы. | видов продукции | | | | | к 2005 | | скотоводства | | животноводства, в том | | | | | году | | | | числе за счет | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | продуктивности | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|——————|————————|————————|——————————| | | | | Произведено молока | тыс. | 629,8 | 657,2 | 104,4 | | | | | | тонн | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|——————|————————|————————|——————————| | | | | Реализовано скота и | тыс. | 133,8 | 137,9 | 103,1 | | | | | птицы в живом весе | тонн | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|——————|————————|————————|——————————| | | | | Надой молока на 1 | кг | 3611 | 4018 | 111,3 | | | | | корову в | | | | | | | | | сельскохозяйственных | | | | | | | | | предприятиях | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|——————|————————|————————|——————————| | | | | Выполнение программы | % | 105,0 | 113,2 | | | | | | по надою молока на 1 | | | | | | | | | корову | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|——————|————————|————————|——————————| | Повышение | Обеспечение | | Показатель | | технической и | товаропроизводителей | | 2005 год | | технологической | сельскохозяйственной | | 2006 год | | оснащенности | техникой, пленным скотом | | Темп роста, % к 2005 году | | | и другими материальными | | | | | ресурсами на лизинговой | | Объем выделенных средств: | | | основе в объемах не ниже | | за счет | | | существующих. | | бюджета УР, | | | Предусматривается | | млн. руб. | | | осуществление | | за счет | | | государственной | | бюджета РФ, | | | поддержки восстановления | | млн. руб. | | | и | | 635,2 | | | изготовления техники, | | | | | оборудования, запасных | | 138,3 | | | частей, внедрения новых | | 676,1 | | | технологий. Продолжится | | | | | работа по расширению | | 293,8 | | | сети машинно- | | 106,4 | | | технологических станций, | | | | | наращиванию | | 212,4 | | | активной части основных | | | | | производственных фондов | | Объем государственной поддержки УР на 1 га посевных | | | | | площадей, руб. | | | | | 617 | | | | | 664,8 | | | | | 107,7 | | | | | | | | | | Объем выручки на 1 руб. государственной поддержки УР | | | | | 11,7 | | | | | 13,4 | | | | | 114,5 | | | | | | | | | | Объем чистой прибыли на 1 руб. государственной поддержки | | | | | УР | | | | | 1,27 | | | | | 1,02 | | | | | 80,3 | | | | | | | | | | Получено техники, ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - тракторов | | | | | 211 | | | | | 257 | | | | | 121,3 | | | | | | | | | | - комбайнов | | | | | 114 | | | | | 85 | | | | | 75,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| |Кадровое обеспечение |Республиканская целевая | |За счет средств бюджета УР прошли обучение на курсах | |агропромышленного |программа лКадровое | |повышения квалификации в 2006 году 2930 человек | |комплекса |обеспечение | | | | |агропромышленного | | | | |комплекса| | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| |Предотвращение |Стабилизация |Предотвращенный ущерб - |Предотвращенный ущерб за счет предотвращения | |экономического |эпизоотической ситуации |150 млн.рублей. |заболеваемости по гриппу птиц составил 290 млн.рублей | |ущерба, |по заболеваемости |Дополнительная |(193%). | |наносимого |сельскохозяйственных |экономическая |Дополнительная экономическая эффективность от | |экономике |животных за счет |эффективность от |ветеринарной деятельности составила 2 рубля. | |агропромышленного |проведения |ветеринарной | | |комплекса Удмуртской |профилактических работ |деятельности | | |Республики в |Повышение |2 рубля | | |результате |результативности лечебных | | | |болезней животных. |мероприятий | | | | |Ликвидации очагов | | | | |болезней | | | | |Охрана территории | | | | |Удмуртской | | | | |Республики от заноса | | | | |заразных болезней | | | | |из других регионов и | | | | |территорий | | | |——————————————————————|——————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| 3.5 Транспорт |—————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Задача деятельности | Направление деятельности | Целевой показатель | Выполнение целевого показателя | | | | | (%, пояснения) | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Транспорт | | Цель - бесперебойное и качественное удовлетворение социальных, производственных и других потребностей Удмуртской Республики в | | транспортных услугах, обеспечение устойчивой и безопасной работы транспорта, повышение качества предоставляемых им услуг | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Улучшение технического | Обновление и систематическое | Приобретение | За 2006 год автотранспортными | | состояния парка | проведение ремонтных и | автотранспорта, штук | предприятиями приобретено 62 автобуса, в | | автотранспорта, восполнение | профилактических работ | | том числе: | | недостатка подвижного | подвижного состава | | за счет собственных средств - 37; | | состава, повышение уровня и | | | за счет средств бюджета УР - 25 | | качества пассажирских услуг | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Оказание финансовой помощи из | Текущее финансирование | Покрытие убытков от | 1. Предоставление субсидий для реализации | | бюджета Удмуртской Республики | городских и пригородных | предоставления льгот | льгот по проезду на транспорте отдельных | | на покрытие убытков от | перевозок из бюджета | на проезд отдельным | категорий граждан в 2006 году. | | предоставления льгот на | Удмуртской Республики | категориям пассажиров | Финансирование, млн. рублей: | | проезд отдельным категориям | | на транспорте, млн. | Источники | | пассажиров | | рублей | План | | | | | Факт | | | | | % | | | | | | | | | | Бюджет УР | | | | | 20,0 | | | | | 20,0 | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | 2. Предоставление 50% льготы по проезду | | | | | пенсионеров до садоогородных массивов в | | | | | летнее время в 2006 году. | | | | | Финансирование, млн. рублей: | | | | | Источники | | | | | План | | | | | Факт | | | | | % | | | | | | | | | | Бюджет УР | | | | | 19,8 | | | | | 19,8 | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | 3. Компенсация затрат по реализации | | | | | социальных проездных билетов в 2006 году. | | | | | Финансирование, млн. рублей: | | | | | | | | | | Источники | | | | | План | | | | | Факт | | | | | % | | | | | | | | | | Бюджет УР | | | | | (по факту) | | | | | - | | | | | 125,0 | | | | | в том числе 48,6 млн. рублей МУП | | | | | лИжГорЭлектроТранс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4. Возмещение расходов, связанных с | | | | | предоставлением мер социальной поддержки | | | | | по бесплатному проезду отдельных категорий | | | | | граждан по талонам на междугородном | | | | | автомобильном транспорте | | | | | внутриреспубликанского сообщения в 2006 | | | | | году. | | | | | Финансирование, млн. рублей: | | | | | Источники | | | | | План | | | | | Факт | | | | | % | | | | | | | | | | Бюджет УР (по факту) | | | | | - | | | | | 0,624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. Покрытие убытков от перевозки | | | | | пассажиров на пригородных маршрутах в 2006 | | | | | году. | | | | | Финансирование, млн. рублей: | | | | | Источники | | | | | План | | | | | Факт | | | | | % | | | | | | | | | | Бюджет УР (по факту) | | | | | 20,0 | | | | | 20,0 | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Оказание государственной | Обновление подвижного состава | Приобретение | В соответствии с законом Удмуртской | | поддержки из бюджета | автопредприятий | автотранспорта, млн. | Республики лО бюджете Удмуртской | | Удмуртской Республики на | | рублей | Республики на 2006 год| на обновление | | обновление действующего | | | подвижного состава автопредприятий | | подвижного состава | | | предусмотрено 30,0 млн. рублей. | | автопредприятий, выполняющих | | | Финансирование, млн. рублей: | | социально значимые перевозки | | | Источники | | | | | План | | | | | Факт | | | | | % | | | | | | | | | | Бюджет УР | | | | | 30,0 | | | | | 30,0 | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Создание условий для | Проведение реконструкции и | Реконструкция и ремонт | Финансирование за счет средств бюджета | | строительства и реконструкции | ремонта автовокзалов и | автовокзалов и | Удмуртской Республики не производилось. | | автовокзалов и автостанций | автостанции в г. Ижевске, г. | автостанций, млн. | Подготовлено технико-экономическое | | (из всех источников) | Глазове, г. Воткинске, п. Ува | рублей | обоснование строительства нового | | | | | центрального автовокзала в г. Ижевске | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Оказание содействия по | Обеспечение безопасности | | В рамках выполнения федеральной целевой | | развитию и эксплуатации | движения на дорогах республики | | программы лПовышение безопасности | | информационной системы | | | дорожного движения в России| и обеспечения | | обнаружения | | | безопасности движения на федеральной | | дорожно-транспортных | | | автомобильной дороге | | происшествий и чрезвычайных | | | лПермь-Игра-Ижевск-Казань|, проходящей по | | ситуаций | | | территории Удмуртской Республики, в 2003 | | | | | году была внедрена информационная система | | | | | обнаружения дорожно-транспортных | | | | | происшествий и вызова помощи пострадавшим. | | | | | Ввиду отсутствия финансирования из | | | | | Минтранса России в 2005 году система | | | | | демонтирована | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Содействие развитию | Улучшение качества | | В декабре 2006 года проведено заседание | | конкурентной среды в сфере | обслуживания пассажиров | | Республиканской комиссии по организации | | пассажирских перевозок | | | привлечения автотранспорта юридических и | | транспортом общего | | | физических лиц к междугородным маршрутным | | пользования | | | перевозкам пассажиров автобусами | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Создание условий для | Сохранение устойчивой работы | | С 1 января 2007 года постановлением РЭК | | сохранения устойчивой работы | транспорта | | Удмуртской Республики установлены новые | | транспорта общего пользования | | | тарифы на перевозку пассажиров и багажа | | путем государственного | | | автотранспортом общего пользования на | | регулирования тарифов на | | | территории Удмуртской Республики | | пассажирские перевозки | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Полное и качественное | Перевозка грузов и пассажиров | Перевезено грузов, | Объем перевозок грузов и пассажиров на | | удовлетворение потребности | | тыс. тонн | железнодорожном транспорте увеличился к | | экономики и населения | | Перевезено пассажиров, | уровню 2005 года соответственно на 8% и | | Удмуртской Республики в | | тыс. человек | 15,6% (данные предварительные) | | железнодорожных перевозках, | | | | | повышение устойчивости работы | | | Показатель | | железнодорожного транспорта | | | 2005 год | | | | | 2006 год | | | | | Темп роста, % к 2005 году | | | | | | | | | | Железнодорожный транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Перевезено грузов, тыс. тонн | | | | | 4095 | | | | | 4422,6 | | | | | 108,0 | | | | | | | | | | Перевезено пассажиров, тыс. человек | | | | | 7209 | | | | | 8333,6 | | | | | 115,6 | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Обеспечение строительства и | Подписание Протокола решений о | Реконструкция | Распоряжением Правительства УР N 1005-р от | | реконструкции вокзалов и | совместном финансировании | железнодорожных | 2 октября 2006 года одобрено | | других, социально значимых | реконструкции вокзалов с | вокзалов, млн. рублей | дополнительное соглашение к договору о | | для республики объектов | Горьковской железной дорогой | | совместной деятельности по реконструкции | | железнодорожного транспорта | | | железнодорожного вокзала на станции Ижевск | | | | | от 16 апреля 2004 года между | | | | | Правительством Удмуртской Республики и ОАО | | | | | лРЖД|. Общая сумма реконструкции в 2006 | | | | | году составляет 65,4 млн. рублей. Вклад | | | | | Правительства Удмуртской Республики - 30 | | | | | млн. рублей, вклад ОАО лРЖД| - 35,4 млн. | | | | | рублей. | | | | | Профинансировано на 31 декабря 2006 года: | | | | | Правительством Удмуртской Республики - | | | | | 30,3 млн. рублей, ОАО лРЖД| - 35,4 млн. | | | | | рублей. | | | | | Распоряжением Правительства Удмуртской | | | | | Республики N 1380-р от 25 декабря 2006 | | | | | года одобрено дополнительное соглашение N2 | | | | | к договору о совместной деятельности по | | | | | реконструкции железнодорожного вокзала на | | | | | станции Глазов от 19 августа 2005 года | | | | | между Правительством Удмуртской Республики | | | | | и ОАО лРЖД|. Общая сумма реконструкции в | | | | | 2006 году составляет 10,4 млн. рублей. | | | | | Вклад Правительства Удмуртской Республики | | | | | - 3 млн. рублей, вклад ОАО лРЖД| - 5,4 | | | | | млн. рублей | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Создание условий для | Создание Ижевской Дирекции по | | С целью совершенствования организации | | повышения доходов и | обслуживанию пассажиров в | | пригородных железнодорожных перевозок, в | | оптимизации расходов | пригородном сообщении. | | марте месяце 2005 года создана Ижевская | | пригородных железнодорожных | Совершенствование | | Дирекция по обслуживанию пассажиров в | | пассажирских перевозок путем | контрольно-ревизионной работы | | пригородном сообщении. | | совершенствования их | в пригородных поездах | | Охват ревизиями поездов пригородного | | организации | | | сообщения - 49%. Обилечено безбилетных | | | | | пассажиров 428202 чел., в связи с чем | | | | | получено дополнительных доходов на сумму | | | | | 9,5 млн. рублей | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Осуществление пригородных | Заключение Соглашения между | | Распоряжением Правительства УР от 06 марта | | перевозок на основе | Правительством УР и ОАО лРЖД| | | 2006 года N 193-р одобрен и подписан | | республиканского заказа, | о социально-экономическом | | Договор на выполнение заказа по перевозке | | компенсация убытков от этих | сотрудничестве по обеспечению | | пассажиров железнодорожным транспортом | | перевозок | устойчивой работы организаций | | пригородного сообщения на территории | | | федерального железнодорожного | | Удмуртской Республики на 2006 год. | | | транспорта на территории | | При компенсации убытков учитываются | | | Удмуртской Республики, | | расходы Правительства УР, связанные с | | | обслуживаемой Горьковской | | затратами на реконструкцию вокзального | | | железной дорогой | | комплекса на станции Ижевск и | | | | | железнодорожного вокзала на станции Глазов | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Установление экономически | Подготовка постановления РЭК | | Постановлением РЭК УР с 15 февраля 2006 | | обоснованных тарифов на | УР лО тарифах на перевозку | | года установлен тариф на проезд пассажиров | | пассажирские перевозки в | пассажиров железнодорожным | | железнодорожным транспортом в пригородном | | пригородном сообщении | транспортом в пригородном | | сообщении на территории Удмуртской | | | сообщении| | | Республики в размере 6 рублей за 10-ти | | | | | километровую зону | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Оказание содействия в | Выделение из бюджета | Финансирование из | В 2006 году в бюджете Удмуртской | | приобретении подвижного | Удмуртской Республики средств | бюджета Удмуртской | Республики выделение средств на | | состава для пригородного | на приобретение | Республики на | приобретение железнодорожного подвижного | | железнодорожного сообщения | железнодорожного подвижного | приобретение | состава не предусмотрено | | | состава | железнодорожного | | | | | подвижного состава, | | | | | млн. рублей | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Совместное содержание | Выделение из бюджета | Финансирование из | В 2006 году в бюджете Удмуртской | | железнодорожного пути | Удмуртской Республики средств | бюджета Удмуртской | Республики средств на содержание и ремонт | | Люкшудья-Кильмезь, социально | на содержание и ремонт | Республики средств на | железнодорожного пути Люкшудья - Кильмезь | | значимого для республики, на | железнодорожного пути Люкшудья | содержание и ремонт | не предусмотрено. Договор на совместное | | основе договорных отношений | - Кильмезь. Заключение | железнодорожного пути | содержание не подписан | | | Договора на совместное | Люкшудья - Кильмезь | | | | содержание | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Создание условий для | Обеспечение безопасности | | В целях предотвращения и пресечения | | обеспечения безопасности | полетов и защита объектов | | захватов и угонов воздушных судов, | | полетов воздушных судов и | гражданской авиации от актов | | недопущения террористических актов и | | высокого уровня обслуживания | незаконного вмешательства в | | создания условий для обеспечения | | пассажиров путем проведения | деятельность авиапредприятия. | | безопасности полетов воздушных судов в ОАО | | ремонта и реконструкции | Привлечение пассажиров к | | лИжавиа| усилена деятельность службы | | аэропортового комплекса, | воздушным перевозкам. | | авиационной безопасности, которая | | обновления действующего парка | | | определяет порядок допуска пассажиров и | | воздушных судов | | | членов экипажей в воздушные суда. | | | | | В 2006 году на капитальный ремонт зданий и | | | | | сооружений затрачено более 9 млн. рублей | | | | | собственных средств предприятия. Введен в | | | | | строй кафе-ресторан в здании аэровокзала. | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Обеспечение функционирования | Поддержание летной годности | | Обеспечение функционирования системы | | системы поддержания летной | воздушных судов | | поддержания летной годности воздушных | | годности действующего парка | | | судов осуществляется специалистами | | воздушных судов, как основы | | | авиационно-технической базы в базовом | | обеспечения безопасности | | | аэропорту лИжевск|. | | полетов | | | На ремонт воздушных судов и приобретение | | | | | запасных частей к ним в 2006 году | | | | | затрачено 29,5 млн. рублей собственных | | | | | средств предприятия | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Создание условий для развития | Заключение договоров с | | В целях создания условий для развития | | интеграции и кооперации услуг | авиаремонтными заводами | | интеграции и кооперации услуг | | со специализированными | Российской Федерации и СНГ. | | авиапредприятием заключены договоры с | | предприятиями России; | | | авиаремонтными заводами Российской | | | | | Федерации и СНГ (Ростовский АРЗ, Иркутский | | | | | АРЗ, АРЗ г. Минска, АРЗ г. Запорожье). | | удовлетворение спроса и | | | | | доступность авиационных услуг | Перевозка пассажиров и грузов. | Перевезено грузов, | В 2006 году ОАО лИжавиа| полностью | | для населения Удмуртской | | тыс. тонн. | обеспечило спрос и доступность авиационных | | Республики | | Перевезено пассажиров, | услуг для населения Удмуртской Республики | | | | млн. человек | | | | | | Показатель | | | | | 2005 год | | | | | 2006 год | | | | | Темп роста, % к 2005 году | | | | | | | | | | Воздушный транспорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Перевезено грузов, тыс. тонн | | | | | 0,9 | | | | | 0,6 | | | | | 62,6 | | | | | | | | | | Перевезено пассажиров, тыс. человек | | | | | 0,1 | | | | | 0,1 | | | | | 95,6 | | | | | | | | | | | | | | | Причина снижения выполненных объемов - | | | | | наличие с мая по июль месяц на рынке услуг | | | | | конкурирующей авиакомпании лАлания| и | | | | | отмена регулярных нерентабельных рейсов. | | | | | Приказом генерального директора ОАО | | | | | лИжавиа| для отдельных категорий граждан | | | | | (лицам пенсионного возраста, многодетным | | | | | матерям, молодежи) введены льготы и скидки | | | | | на пассажирские авиаперевозки | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Обновление действующего парка | Обновление действующего парка | Обновление парка | В 2006 году обновление парка воздушных | | воздушных судов на лизинговой | воздушных судов | воздушных судов | судов ОАО лИжавиа| на лизинговой основе не | | основе и за счет инвестиций | | | осуществлялось из-за отсутствия финансовых | | | | | возможностей | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Обновление действующего | Обновление речного флота | Обновление речного | В 2006 году обновление речного флота на | | речного флота на лизинговой | | флота | лизинговой основе и за счет инвестиций не | | основе и за счет инвестиций | | | осуществлялось | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Оказание государственной | Оказание государственной | | В межнавигационный период 2006 года | | поддержки в виде льготного | поддержки | | предприятия внутреннего водного транспорта | | кредита из бюджета Удмуртской | из бюджета Удмуртской | | республики осуществляли создание сезонных | | Республики для создания | Республики предприятиям | | запасов сырья и материалов за счет | | сезонных запасов сырья и | внутреннего водного транспорта | | собственных средств | | материалов и подготовки | | | | | работы речного флота в | | | | | навигационный период | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Строительство причальной | Обеспечение производственной | | В виду отсутствия инвестиций и собственных | | стенки в Южном порту г. | деятельности | | финансовых средств ОАО лРечной порт | | Сарапула. | | | лСарапул| не имеет возможности начать | | | | | строительство причальной стенки в Южном | | | | | порту г. Сарапула | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Создание условий для | Обеспечение сохранности, | | В соответствии с Законом УР лО бюджете | | сохранения, модернизации и | модернизация и | | Удмуртской Республики на 2006 год| на | | капитально-восстановительного | капитально-восстановительный | | обновление подвижного состава МУП | | ремонта существующего парка | ремонт существующего парка | | лИжГорЭлектроТранс| предусмотрено 20,0 | | трамваев и троллейбусов. | трамваев и троллейбусов | | млн. рублей, профинансировано 20,0 млн. | | Оказание содействия на | Обновление подвижного состава | | рублей, на которые приобретено 9 | | обновление действующего | | | троллейбусов | | подвижного состава МУП | | | Финансирование, млн. рублей | | лИжГорЭлектроТранс|, | | | | | выполняющего социально | | | Источники | | значимые перевозки, (из всех | | | План | | источников) | | | Факт | | | | | % | | | | | | | | | | Бюджет УР | | | | | 20,0 | | | | | 20,0 | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Снижение отрицательного | Снижение уровня шума | | Применение широкополостных плит при | | воздействия на окружающую | | | реконструкции пересечений трамвайных путей | | среду за счет применения | | | с автомобильными дорогами; | | современных материалов и | | | замена железобетонных шпал на | | технологий при ремонте и | | | деревянные; | | реконструкции трамвайных | | | сварка стыков рельсов ванным методом | | путей | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Внедрение энергосберегающих | Снижение электропотребления | | Применение антифрикционных материалов | | технологий | подвижного состава | | СКАРН на предприятии; | | | | | применение тягового привода | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Модернизация системы | | | Система электроснабжения функционирует на | | электроснабжения | | | должном уровне | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Реконструкция технологической | Снижение эксплуатационных | | Применение оптоволоконной связи между | | связи и компьютеризация | расходов | | подразделениями предприятия | | технологических процессов | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Снижение эксплуатационных | Снижение эксплуатационных | | Внедрение системы телеуправления тяговых | | затрат за счет оснащения | расходов | | подстанций по радиоканалу; | | современными техническими | | | применение асинхронных двигателей на | | средствами в системе | | | подвижном составе | | движения, энергоснабжения и в | | | | | путевом хозяйстве | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Открытие новых маршрутов для | Улучшение обслуживания | | За 2006 год государственными транспортными | | пассажирских перевозок | пассажиров | | организациями республики вновь открыто 4 | | | | | городских и 11 пригородных маршрутов | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Снижение напряженности в | Улучшение обслуживания | | Наряду с государственным транспортом | | организации пассажирских | пассажиров | | действуют и частные перевозчики | | перевозок | | | | |———————————————————————————————|————————————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————| 3.6 Связь |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| | Задача деятельности | Направление деятельности | Целевой показатель | Выполнение целевого | | | | |показателя (%, пояснения) | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| | Связь | |Цель: наиболее полное обеспечение хозяйствующих субъектов, органов государственного и муниципального управления, широких | |слоев населения Удмуртской Республики высококачественными услугами связи | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| |Создание условий для дальнейшего |Реализация мероприятий |Охват республики: |Охват республики: | |развития телекоммуникационной |Концепции развития сетей | городское население: - 100%; | городское население - | |инфраструктуры |электросвязи в Удмуртской | сельское население:- 97%. |100%; | | |Республике до 2010 года | | сельское население- | | | | |97%. | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| |Создание условий для дальнейшей |Реализация мероприятий | Цифровизация: |Цифровизация. - | |цифровизации сетей связи и |Концепции развития сетей | 2006 год. - 56%. |62%.(ГТС-70,6%, СТС-4,9%) | |внедрения современных |электросвязи в Удмуртской | | | |телекоммуникационных технологий в |Республике до 2010 года | | | |городах и районах республики. | | | | |Осуществление замены аналоговых | | | | |АТС на цифровые с постепенным | | | | |переходом от аналого-цифровой | | | | |телефонной сети общего | | | | |пользования к полностью цифровой | | | | |сети связи. | | | | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| |Оказание содействия по |Реализация мероприятий | На 100 жителей республики: |На 100 жителей республики | |осуществлению строительства новых |Концепции развития сетей | ГТС 30-35 телефонов, |в 2006 году: | |АТС и расширению номерной емкости |электросвязи в Удмуртской | СТС 15-16 телефонов |ГТС - 31,5 телефонов, | |действующих АТС с целью повышения |Республике до 2010 года | |СТС - 12,1 телефонов | |уровня телефонной плотности и | | | | |снижения количества | | | | |неудовлетворенных заявок на | | | | |установку телефонов. К 2009 году | | | | |плотность телефонных аппаратов на | | | | |100 жителей составит 30-35 | | | | |телефонов по городским телефонным | | | | |сетям и 15-16 телефонов по | | | | |сельским телефонным сетям | | | | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| |Создание условий по использованию | Реализация мероприятий | Достижение уровня |Достижение уровня | |системы абонентского радиодоступа |Концепции развития сетей |проникновения: |проникновения: | |для обеспечения телефонизации |электросвязи в Удмуртской | 2006 год - 42%. |2006 год - 41% | |сельских районов и частного |Республике до 2010 года | Сотовые операторы: |Сотовые операторы: | |сектора городов, дальнейшее | | 2006 год. - 650-800 тыс. |2006 год - около 1500 | |развитие систем сотовой | |абонентов. |тыс. активных абонентов | |радиотелефонной связи с целью | | | | |достижения к 2009 году уровня | | | | |проникновения до 50 % | | | | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| |Реализация республиканской |Реализация мероприятий |Охват республики: |Обеспечено покрытие во | |целевой программы развития сети |Концепции развития сетей | городское население: - 100%; |всех районах Удмуртской | |эфирного радиовещания в |электросвязи в Удмуртской | сельское население:- 97%. |Республики - 100% | |Удмуртской Республике на |Республике до 2010 года | |городского и 97% | |2003-2004 годы. К 2006 году будут | | |сельского населения | |введены в эксплуатацию 24 | | | | |радиопередатчика в сельских | | | | |районах, что обеспечит охват | | | | |республиканским и местным эфирным | | | | |радиовещанием 100% городского и | | | | |97% сельского населения | | | | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| |Сохранение и развитие кадрового и |Реализация мероприятий |Сохранение и развитие кадрового |Сотрудничество в | |научного потенциала, расширение |Концепции развития сетей |и научного потенциала. |образовании и науке | |сфер научных исследований в |электросвязи в Удмуртской | |(привлечение специалистов | |области связи, направленных на |Республике до 2010 года | |филиала в УР ОАО | |развитие научной базы и | | |лВолгаТелеком| и других | |телекоммуникационной | | |предприятий связи для | |инфраструктуры республики | | |подготовки кадров в ГОУ | | | | |ВПР ИжГТУ, ГОУ ВПО УдГУ, | | | | |совместные научные | | | | |работы, работы по | | | | |созданию | | | | |учебно-методических | | | | |пособий, учебников и | | | | |монографий), | | | | |совершенствование | | | | |отраслевой системы | | | | |подготовки и | | | | |переподготовки кадров | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| |Содействие проведению комплекса |Государственная поддержка ГУП |Обеспечение условий для |Прием программ телеканала | |работ (в 2005-2006 годах) по |УР лТРК лУдмуртия| |уверенного приема телесигнала |лМоя Удмуртия| обеспечен | |строительству мачтовых | |телеканала лМоя Удмуртия| в 18 |в 18 районах Удмуртской | |сооружений, радиорелейных линий, | |районах республики |Республики | |передающих устройств для | | | | |организации уверенного приема | | | | |телесигнала телеканала лМоя | | | | |Удмуртия| в населенных пунктах | | | | |республики: Киясово, Юкаменск, | | | | |Красногорье, Селты, Сюмси, Игра, | | | | |Ува, Вавож, Шаркан и Якшур-Бодья | | | | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| | Создание конкурентной среды в |Создание Единой региональной | Проектирование: |Проект находится на этапе | |области предоставления услуг |телекоммуникационной сети |1.ЗАО лФирма АйТи| |проектирования. | |связи2 |Удмуртской Республики (ЕРТКС |Информационные технологии| |Проект ЕРТКС УР будет | | |УР) |ведет разработку проектной |сдан в мае 2007 года. | | | |документации по созданию Единой | | | | |региональной | | | | |телекоммуникационной сети | | | | |Удмуртской Республики (ЕРТКС | | | | |УР); | | | | |2. ООО научно-производственная | | | | |фирма лГейзер| ведет разработку | | | | |рабочего проекта на | | | | |строительство лЦифровых | | | | |радиорелейных линий| для ГУП УР | | | | |лТРК|Удмуртия| | | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| | Создание условий по созданию и |Подпрограмма лРазвитие пунктов |Обеспечение условий для доступа |Проведен конкурс на | |дальнейшему развитию Пунктов |коллективного доступа в |населения к Интернету |приобретение компьютерной | |коллективного доступа в Интернет |Интернет на сети почтовой | |техники. | |с целью обеспечения прав граждан |связи в Удмуртской Республике| | |За годы реализации | |на сводных поиск, получение | | |подпрограммы | |передачу, производство и | | |доукомплектовано 22 | |распространение информации | | |пункта коллективного | | | | |доступа 88 рабочими | | | | |местами, в том числе в | | | | |2006 году приобретено 35 | | | | |компьютеров и 6 | | | | |копировальных аппаратов | |——————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————| 3.7 Информатизация |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Задача деятельности | Направление деятельности | Целевой | Выполнение целевого показателя | | | | показатель | (%, пояснения) | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Информатизация | | Цель - решение задач управления социально-экономическим развитием Удмуртской Республики за счет эффективного использования | | современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Создание интегрированной общедоступной | Разработка методических | Доля органов | В сети Интернет представлены 87% | | системы государственных информационных | рекомендаций построения | государственной | органов государственной власти в | | ресурсов на территории Удмуртской | системы информационных | власти | УР, 100% органов местного | | Республики, предоставляющей актуальную, | порталов органов | Удмуртской | самоуправления в УР. | | комплексную информацию об Удмуртии | государственной власти и | Республики, | Функционируют отдельные сайты | | заинтересованным представителям деловых | органов местного | представленных в | Государственного Совета УР, | | кругов, гражданам, разным уровням | самоуправления в Удмуртской | сети Интернет: | Комитета по делам архивов при | | управленческой иерархии Удмуртской | Республике для оказания | 2005 г. - 37%, | Правительстве УР, Министерства | | Республики; организация представительств | информационных услуг | 2006 г.- 52 %. | национальной политики УР, | | всех органов государственной власти и | населению и бизнесу в | | Министерства образования и науки | | органов местного самоуправления в | рамках формирования | | УР, Министерства природных | | Удмуртской Республике в сети Интернет | общедоступных | Доля органов | ресурсов и охраны окружающей | | | информационных ресурсов | местного | среды УР, Министерства | | | Удмуртской Республики | самоуправления в | промышленности и транспорта УР, | | | | Удмуртской | Министерства социальной защиты | | | | Республике, | населения УР, Государственного | | | | представленных в | Комитета УР по делам молодежи. | | | | сети Интернет: | | | | | 2005 г.- 27 %, | Постановлением Государственного | | | | 2006 г. - 43 % | Совета УР от 19 декабря 2006 | | | | | года N758-III лО внесении | | | | | изменений в РЦП лЭлектронная | | | | | Удмуртия (2003-2010 годы)| | | | | | принято решение о начале | | | | | реализации в 2007 году | | | | | мероприятия п.4 лСоздание и | | | | | развитие официального портала | | | | | органов государственной власти | | | | | Удмуртской Республики и органов | | | | | местного самоуправления в | | | | | Удмуртской Республике| плана | | | | | мероприятий РЦП лЭлектронная | | | | | Удмуртия (2003-2010 годы)|. | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Внедрение автоматизированной системы | Создание автоматизированной | | В рамках заключенного договора с | | мониторинга состояния | аналитической системы в | | Территориальным органом | | социально-экономического развития | рамках реализации системы | | государственной статистики по | | Удмуртской Республики | муниципальной статистики | | реализации системы индикативного | | | Удмуртской Республики и | | управления в Удмуртской | | | Единого государственного | | Республике в 2006 году проведены | | | заказа на выполнение | | работы по созданию | | | статистических работ | | автоматизированной системы по | | | | | расчету индикаторов. | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Внедрение системы электронного | Построение Единой | | Проведены конкурсы на разработку | | документооборота во всех органах | региональной | | проектно-сметной документации на | | государственной власти и в 40% органов | телекоммуникационной сети | | создание Единой региональной | | местного самоуправления в Удмуртской | Удмуртской Республики | | телекоммуникационной сети | | Республике | | | Удмуртской Республики, | | | | | разработку рабочего проекта на | | | | | строительство цифровых | | | | | радиорелейных линий ГУП УР лТРК | | | | | лУдмуртия|. | | | | | В настоящее время | | | | | разрабатывается проектно-сметная | | | | | документация, в соответствие с | | | | | проектом будут определены | | | | | этапность реализации и объемы | | | | | финансирования. | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | | Внедрение системы | 100 % - в | В рамках реализации пункта 6 | | | электронного | органах | Программы лОбеспечение | | | документооборота в органах | государственной | электронного документооборота | | | государственной власти и | власти; | между органами государственной | | | органах местного | 40% - в органах | власти и органами местного | | | самоуправления УР | местного | самоуправления, координация | | | | самоуправления в | вопросов использования | | | | Удмуртской | стандартов документооборота| | | | | Республике | проведены конкурсы по | | | | | результатам которых: | | | | | осуществлена поставка | | | | | специализированного программного | | | | | обеспечения для серверного | | | | | оборудования для всех органов | | | | | власти УР и органов местного | | | | | самоуправления в УР (Исполнитель | | | | | - Министерство экономики УР); | | | | | осуществлена поставка | | | | | серверов для всех органов | | | | | государственной власти УР и | | | | | органов местного самоуправления | | | | | в УР для внедрения электронного | | | | | документооборота (Исполнитель - | | | | | Министерство экономики УР); | | | | | проведено обучение системных | | | | | администраторов органов | | | | | государственной власти и органов | | | | | местного самоуправления по | | | | | специализированным курсам | | | | | компании Майкрософт (Исполнитель | | | | | Министерство экономики УР); | | | | | приобретены средства | | | | | электронно-цифровой подписи для | | | | | органов государственной власти и | | | | | органов местного самоуправления | | | | | в УР (Исполнитель - Министерство | | | | | экономики УР); | | | | | проведено обучение системных | | | | | администраторов и работников | | | | | канцелярий органов | | | | | государственной власти и органов | | | | | местного самоуправления в УР | | | | | работе в системе электронного | | | | | документооборота (Исполнитель | | | | | Министерство экономики УР); | | | | | органами государственной | | | | | власти и органами местного | | | | | самоуправления в УР проводится | | | | | установка и настройка | | | | | оборудования и программных | | | | | средств; | | | | | проведен конкурс на | | | | | разработку программного | | | | | обеспечения лУчет кадров органов | | | | | государственной власти | | | | | Удмуртской Республики и органов | | | | | местного самоуправления в | | | | | Удмуртской Республике|, | | | | | разработано программное | | | | | обеспечение (Исполнитель | | | | | -Министерство экономики УР); | | | | | приобретена копировально- | | | | | множительная техника с функциями | | | | | сканирования (Исполнитель - | | | | | Администрация Президента и | | | | | Правительства УР) | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Создание автоматизированной системы | Разработка концепции | | На заседании Межведомственного | | лГосударственный регистр населения| | создания системы | | координационного совета по | | (АС ГРН) | персонального учета | | информатизации при Правительстве | | | населения Удмуртской | | УР от 06 июля 2006 года принято | | | Республики | | решение о внедрении в Удмуртской | | | | | Республики системы персонального | | | | | учета населения. | | | | | Проведены конкурсы и заключены | | | | | государственные контракты, в том | | | | | числе на условиях долевого | | | | | финансирования из федерального | | | | | бюджета, по результатам которых | | | | | в 6 пилотных районов Удмуртской | | | | | Республики внедрено программное | | | | | обеспечение АИС лСельское | | | | | административное образование|. | | | | | На условиях контракта, | | | | | заключенного в 2006 году | | | | | разработан эскизный проект | | | | | внедрения элементов системы | | | | | персонального учета населения в | | | | | Удмуртской Республике. | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Внедрение системы электронных | Разработка и реализация | | Принято постановление | | государственных закупок при условии | проекта электронных | | Правительства УР от 30 января | | создания соответствующих правовых условий | государственных закупок в | | 2006 года. N 5 лОб определении | | на федеральном уровне | Удмуртской Республике в | | официального сайта для | | | соответствии с Федеральным | | размещения информации о | | | законом лО размещении | | размещении заказов|. | | | заказов на поставки | | | | | товаров, выполнение работ, | | | | | оказание услуг для | | | | | государственных и | | | | | муниципальных нужд| | | | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | | | | На заседании Межведомственного | | | | | координационного Совета при | | | | | Правительстве Удмуртской | | | | | Республики принято решение о | | | | | создании системы электронных | | | | | государственных закупок. | | | | | В 2006 году проведен конкурс | | | | | на создание технического | | | | | решения, включая поставку | | | | | компьютерного и технического | | | | | оборудования для автоматизации | | | | | процесса размещения заказов на | | | | | поставки товаров, выполнение | | | | | работ, оказание услуг для | | | | | государственных нужд УР. | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Доведение квалификации 100% | Разработка концепции | | На заседании Межведомственного | | государственных и муниципальных служащих | обучения государственных и | | координационного совета по | | Удмуртской Республики в области | муниципальных служащих | | информатизации при Правительстве | | использования ИКТ до уровня уверенного | применению ИКТ в управлении | | УР от 04 июля 2005 года принято | | пользователя | | | решение о подготовке концепции | | | | | образовательной программы по | | | | | курсу лИнформационные технологии | | | | | в государственном и | | | | | муниципальном управлении. | | | | | В настоящее время осуществляется | | | | | разработка концепции | | | | | (исполнитель: Управление | | | | | государственной службы и | | | | | кадровой работы Администрации | | | | | Президента и Правительства УР) | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Создание условий для обеспечения | Подготовка аналитического | | Повышению квалификации граждан | | возможности переподготовки и повышения | доклада о переподготовке и | | Удмуртской Республики в области | | квалификации граждан республики в области | повышении квалификации | | ИКТ способствует реализация | | ИКТ | граждан Удмуртской | | подпрограммы лРазвитие пунктов | | | Республики в области ИКТ. | | коллективного доступа в Интернет | | | Разработка мер по созданию | | на сети почтовой связи в | | | условий для предоставления | | Удмуртской Республике|. Одной из | | | услуг переподготовки и | | услуг, реализуемых на пунктах | | | повышения квалификации в | | коллективного доступа в | | | области ИКТ населению | | Интернет, является обучение | | | | | пользованием компьютером (без | | | | | выхода в Интернет, с включением | | | | | в Интернет). | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Организация системы пунктов коллективного | Реализация подпрограммы | | В соответствие с распоряжением | | доступа к глобальной информационной сети | лСоздание пунктов | | Правительства УР от 5 июня 2006 | | Интернет во всех городах и районных | коллективного доступа на | | года N587-р лО распределении | | центрах Удмуртской Республики | базе сети почтовой связи | | средств на реализацию | | | УР| в составе | | программных мероприятий РЦП | | | республиканской целевой | | лЭлектронная Удмуртия (2003-2010 | | | программы лЭлектронная | | годы)| в 2006 году Министерству | | | Удмуртия (2003-2010 годы)| | | топлива, энергетики и связи УР | | | | | для реализации п.26 Плана | | | | | мероприятий Программы выделены | | | | | денежные средства в размере 1 | | | | | 300 тыс.рублей. | | | | | Проведен конкурс, осуществлены | | | | | поставки 35 компьютеров и 6 | | | | | копировальных аппаратов, для | | | | | обеспечения существующих ПКД на | | | | | базе сети почтовой связи в УР | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Разработка и совершенствование | Разработка проекта закона | | Принят закон УР от 14 декабря | | нормативного правового обеспечения | УР лОб информатизации и | | 2006 года N59-РЗ лОб | | системы использования информационных | информационных ресурсах | | информатизации в Удмуртской | | ресурсов органов государственной власти и | Удмуртской Республики| | | Республике| | | органов местного самоуправления в | | | | | Удмуртской Республике, разработка | | | | | механизмов реализации имеющихся правовых | | | | | положений, формирование на территории | | | | | Удмуртской Республики правовых условий | | | | | для внедрения электронных | | | | | административных регламентов | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | | Внесение изменений в РЦП | | Принято постановление | | | лЭлектронная Удмуртия | | Государственного Совета УР от 19 | | | (2003-2010 годы)| | | декабря 2006 года N758-III лО | | | | | внесении изменений в | | | | | республиканскую целевую | | | | | программу лЭлектронная Удмуртия | | | | | (2003-2010 годы)| | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Разработка и внедрение решений, | Разработка и реализация | Увеличение | В соответствии с распоряжением | | обеспечивающих безопасность и | проектов обеспечения | объемов | Правительства УР от 13 ноября | | комфортность проживания населения, | безопасности населения | финансирования | 2006 года N1175-р Министерству | | развитие социальной сферы на основе | посредством ИКТ, проектов | РЦП: | социальной защиты населения УР | | применения ИКТ | оказания онлайновых услуг | 2005 год - 4,0 | выделены денежные средства в | | | населению в рамках | млн. рублей; | размере 1500 тыс.рублей на | | | реализации отраслевых | 2006 год - 47,9 | приобретение компьютерного | | | подпрограмм в составе РЦП | млн. рублей. | оборудования для формирования, | | | лЭлектронная Удмуртия | | ведения и использования | | | (2003-2010 годы)| | | регионального регистра лиц, | | | | | имеющих право на получение мер | | | | | социальной поддержки. | | | | | За счет средств целевого | | | | | бюджетного экологического фонда | | | | | создана АИС лЭкобезопасность| с | | | | | целью автоматизации | | | | | контрольно-инспекционной | | | | | деятельности, учета ее | | | | | результатов и создания | | | | | информационных баз | | | | | природопользователей. | | | | | В Министерстве по делам | | | | | гражданской обороны и | | | | | чрезвычайных ситуаций УР | | | | | реализуются проекты ИКТ, | | | | | направленные на предупреждение | | | | | населения о чрезвычайных | | | | | ситуациях и оперативную | | | | | ликвидацию чрезвычайных ситуаций | | | | | в УР | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| | Оценка эффективности реализации | Эффективность мероприятий в | | Министерством экономики УР | | государственных и муниципальных программ | области информатизации | | дважды в год проводится | | и проектов в области информатизации | устанавливается | | мониторинг уровня информатизации | | | государственными и | | органов государственной власти | | | муниципальными программами | | УР, органов местного | | | и проектами | | самоуправления в УР, | | | | | территориальных органов | | | | | федеральных органов власти в УР. | | | | | Министерством экономики УР | | | | | подготовлен паспорт | | | | | информатизации Удмуртской | | | | | Республики 2006 и представлен в | | | | | Министерство информационных | | | | | технологий и связи РФ | |———————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|