Расширенный поиск

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 № 1023

 

* Приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 г. N 575 установлена сбалансированность финансирования уровня доступности по сферам от 10 до 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности инвалидов и других МГН от общего объема финансирования региональной программы.

Адаптация объектов здравоохранения. В число приоритетных объектов (1000 объектов) по предложениям общественных организаций инвалидов включено наибольшее приоритетное количество объектов в сфере здравоохранения, поскольку данные объекты являются наиболее востребованными и часто посещаемыми инвалидами и МГН.

В сфере здравоохранения определен высокий процент финансирования в 2016 году (40,59% на сферу), поскольку в 2015 году не достигнуто плановое значение индикатора государственной программы - 42% (факт 2015 года - 41%). Для достижения в 2016 году данного индикатора (плановое значение на 2016 год - 45,4%) адаптируются 17 объектов на сумму 13700 тыс. рублей, что составит 46,5%.

Адаптация объектов спорта. В сфере физической культуры и спорта установлен высокий процент финансирования (28,74% на сферу), так как в 2015 году не достигнуто плановое значение индикатора государственной программы - 46,4% (факт 2015 года - 42,7%). Для достижения в 2016 году данного индикатора (план на 2016 год - 49,8%) адаптируются 10 объектов на сумму 9700 тыс. рублей, что составит 51,8%.

Адаптация объектов органов службы занятости. В 2015 году был достигнут целевой показатель (индикатор) "доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости" - 46,1%, в связи с чем в 2016 году не предусмотрено выделение финансовых средств на данную сферу (план 2016 года - 37,4%).

Адаптация объектов социальной защиты. В сфере социальной защиты процент финансирования ниже (8,53%), поскольку при адаптации 3 объектов на сумму 2879,87 тыс. рублей значение индикатора в 2016 году достигает 58,2%, что превышает плановое значение индикатора (52,4%).

Транспортная инфраструктура. Объекты данной сферы в программу 2016 года не включены, так как в 2015 году были достигнуты следующие индикаторы:

"доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" - факт 17,5% (план 2016 года - 13,4%);

"доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро" - факт 100% (план 2016 года - 10,6%).

Информация и связь. Большой объем услуг в сфере информатизации и связи предоставляется инвалидам в электронном виде, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 N 1000 "Об утверждении государственной программы "Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан "Открытый Татарстан" на 2014-2020 годы". Общий объем финансирования указанной программы на 2016 год составляет 2,427 млрд. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан.

 

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 21 июня 2017 г. N 411 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 17
к
подпрограмме "Доступная среда"
на 2014-2018 годы

 

Объем ресурсного обеспечения на 2017 год подпрограммы "Доступная среда" на 2014-2017 годы

 

* Приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 г. N 575 установлена сбалансированность финансирования уровня доступности по сферам от 10 до 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения от общего объема финансирования региональной программы. Число приоритетных объектов - 1000.

Адаптация объектов здравоохранения. В число приоритетных объектов по предложениям общественных организаций инвалидов, включено наибольшее приоритетное количество объектов, в сфере здравоохранения, поскольку данные объекты являются наиболее востребованными и часто посещаемыми инвалидами и маломобильными группами населения.

В сфере здравоохранения определен высокий процент финансирования в 2017 году (35,9 процента на сферу). Для достижения планового индикатора в 2017 году адаптируются 36 объектов на сумму 13700 тыс. рублей, что составит 53,1 процента (плановое значение на 2017 год - 50,9 процента).

Адаптация объектов спорта. В сфере физической культуры и спорта установлен самый высокий процент финансирования (38,2 процента на сферу). В 2017 году адаптируются 32 объекта на сумму 25000 тыс. рублей, что составит 57,7 процента (плановое значение на 2017 год - 59,6 процента).

Адаптация объектов органов службы занятости. В сфере занятости установлен низкий процент финансирования (0,5% на сферу), поскольку в 2016 году был перевыполнен целевой показатель (индикатор) "Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости" - 46,1 процента (плановое значение 2016 года - 37,4 процента). В 2017 году адаптируется один центр занятости на сумму 290 тыс. рублей, что составит 48 процентов (план 2017 года - 47,2 процента).

Адаптация объектов культуры. В сфере культуры определен процент финансирования в 2017 году - 21,5 процента на сферу. Для достижения планового индикатора в 2017 году адаптируются 22 объекта на сумму 14 100 тыс. рублей, что составит 42,7 процента (плановое значение на 2017 год - 41,4 процента).

Адаптация объектов социальной защиты. В сфере социальной защиты процент финансирования низкий (0,7 процента). Для достижения планового индикатора в 2017 году адаптируются пять объектов социальной защиты на сумму 469,73 тыс. рублей, что составит 59,8 процента (плановое значение индикатора в 2017 году - 56,8 процента). На данных объектах предусматривается также большой объем работ по адаптации в рамках капитального и текущего ремонта.

Адаптация транспортной инфраструктуры. Объекты данной сферы в программу 2017 года не включены, так как в 2016 году были достигнуты следующие индикаторы:

"доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" - факт 17,5 процента (план 2017 года - 15,1 процента);

"доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры" - объекты транспортной инфраструктуры не включены в подпрограмму 2017 года, так как индикатор - факт 100 процентов (план 2017 года - 66 процентов);

"доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро" - факт 100 процентов (план 2017 года - 11,6 процента).

В перечень приоритетных объектов включены 10 станций Казанского метрополитена, которые были адаптированы в предыдущие годы.

Адаптация объектов осуществляется собственниками объектов - ОАО "СК "Татфлот", ОАО "РЖД", ОАО "Международный аэропорт", ООО "Автовокзал". Полностью соответствуют требованиям доступности после реконструкции "Международный аэропорт "Казань", три железнодорожных вокзала, речной вокзал в г. Булгар. В 2017 году продолжается адаптация аэропорта в г. Набережные Челны, 12 автовокзалов, здания речного вокзала в г. Свияжске и железнодорожной станции Свияжск в пос. Нижние Вязовые Зеленодольского района.

Адаптация объектов в сфере информации и связи. В сфере информатизации и связи установлен низкий процент индикатора, поскольку большой объем услуг в сфере информатизации и связи предоставляется инвалидам в электронном виде в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 N 1000 "Об утверждении государственной программы "Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан "Открытый Татарстан" на 2014-2020 годы". Общий объем финансирования программы на 2017 год составляет 1,2 млрд. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан.

 


Наименование сферы жизнедеятельности

Ответственные исполнители подпрограммы (соисполнители)

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Процентное соотношение, %

всего

федеральный бюджет

бюджет Республики Татарстан

1

2

3

4

5

6

Социальная защита

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

469,73

173,80

295,93

0,7

Занятость

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

290,00

107,30

182,7

0,5

Здравоохранение

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

23500,00

8695,00

14805,00

35,9

Спорт

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

25000,00

9250,00

15750,00

38,2

Культура

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство культуры Республики Татарстан

14100,00

5217,00

8883,00

21,5

Транспортная и пешеходная инфраструктура

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

-

-

-

-

Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

Министерство культуры Республики Татарстан;

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан

2090,00

773,30

1316,70

3,2

Итого

65449,73

24216,40

41233,33

100

Адаптивный спорт

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

3968,30

1468,30

2500,00

-

Итого

3968,30

1468,30

2500,00

-

Образование (школы)

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство образования и науки Республики Татарстан

18580,23

6874,70

11705,53

-

Образование (детские сады)

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство образования и науки Республики Татарстан

7500,00

2775,00

4725,00

-

Образование

(дополнительное образование детей)

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Министерство образования и науки Республики Татарстан

5000,00

1850,00

3150,00

-

Итого

31080,23

11499,70

19580,53

-

Всего

100498,26

37184,40

63313,86

-

 

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 8 апреля 2015 г. N 231 настоящая Подпрограмма изложена в новой редакции

См. текст Подпрограммы в предыдущей редакции

Подпрограмма
"Бэлэкэч - Малыш" на 2014 год

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 19 мая 2015 г. N 358 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы "Бэлэкэч - Малыш" на 2014-2020 годы

 

Наименование подпрограммы

"Бэлэкэч - Малыш" на 2014 год (далее - Подпрограмма)

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Государственные заказчики Подпрограммы

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

Цель Подпрограммы

Повышение качества жизни и здоровья детей в возрасте до трех лет

Задачи Подпрограммы

Организация обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2014 год

Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет в 2014 году 659283,0 тыс. рублей.

Нормативы финансовых затрат на безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей утверждаются ежегодно постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан

Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам

Реализация Подпрограммы позволит в 2014 году:

сохранить удельный вес детей первых трех лет жизни из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума на душу населения, установленного на территории Республики Татарстан, получивших специальные продукты детского питания на безвозмездной основе, на уровне 100 процентов;

сохранить удельный вес детей первых трех лет жизни, имеющих хронические заболевания, получивших специальные продукты детского питания по рецептам врачей на безвозмездной основе, на уровне 100 процентов;

обеспечить возмещение разницы между рыночной и фиксированной ценами на молоко, используемое для производства детского питания, в полном объеме, на уровне 100 процентов

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы. Проблемы, на решение которых она направлена

 

Обеспечение детей первых трех лет жизни полноценным питанием регламентировано Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-I, законами Республики Татарстан от 18 июня 1998 года N 1659 "Об охране здоровья граждан", от 8 декабря 2004 года N 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан", от 16 марта 2006 года N 19-ЗРТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области здравоохранения".

ГАРАНТ:

См. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Для приведения в соответствие вышеназванных законов Республики Татарстан с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-I был принят Закон Республики Татарстан от 22 декабря 2009 года N 67-ЗРТ "О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Татарстан "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан" и в Закон Республики Татарстан "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области здравоохранения".

Для безвозмездного обеспечения детей в возрасте до трех лет полноценным питанием выбраны две категории детей. Первая категория - дети в возрасте до трех лет из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного на территории Республики Татарстан. Вторая категория - дети, страдающие хроническими заболеваниями, включенными в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009 N 933 "О Порядке безвозмездного обеспечения детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей и финансировании расходов по его организации", и нуждающиеся в лечебном питании.

Специальным питанием по рецептам врачей из вышеназванных категорий обеспечиваются дети, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании, постоянно проживающие в Республике Татарстан, состоящие на амбулаторном учете по месту жительства в учреждениях здравоохранения республики.

 

II. Основные цели, задачи и описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

 

Целью Подпрограммы является повышение качества жизни и здоровья детей в возрасте до трех лет.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи по безвозмездному обеспечению детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей.

В рамках реализации указанной задачи необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленного на территории Республики Татарстан, и детей, имеющих хронические заболевания, молочными продуктами питания и смесями;

возмещение недополученных доходов сельскохозяйственным товаропроизводителям, поставляющим молоко для производства детского питания.

Данные об индикаторах оценки результатов реализации Подпрограммы в разрезе цели, задач и мероприятий представлены в приложении к Подпрограмме.

Срок реализации Подпрограммы: 2014 год.

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 19 мая 2015 г. N 358 раздел III настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет в 2014 году 659283,0 тыс. рублей.

Нормативы финансовых затрат на безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей утверждаются ежегодно постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.

 

IV. Механизм реализации Подпрограммы

 

В реализации мероприятий Подпрограммы участвует Министерство здравоохранения Республики Татарстан, которое обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей Подпрограммы, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями Подпрограммы.

Министерство здравоохранения Республики Татарстан:

уточняет с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав ее исполнителей;

формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Республики Татарстан и в установленном порядке представляет их в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан;

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы, а также об эффективности использования финансовых средств с заполнением формы в соответствии с приложением N 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и перечня государственных программ Республики Татарстан" (далее - Порядок).

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономики Республики Татарстан сводную статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы в составе государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы, а также эффективности использования финансовых средств с заполнением формы в соответствии с приложением N 5 к Порядку.

 

V. Оценка экономической и социальной эффективности Подпрограммы

 

Реализация Подпрограммы согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2009 N 933 "О Порядке безвозмездного обеспечения детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей и финансировании расходов по его организации" позволит обеспечить на безвозмездной основе в полном объеме специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей детей первых трех лет жизни:

из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума на душу населения, установленного на территории Республики Татарстан;

имеющих хронические заболевания.

 

 


Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 19 мая 2015 г. N 358 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к
подпрограмме "Бэлэкэч - Малыш"
на 2014-2020 годы

 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Бэлэкэч - Малыш" на 2014 год и финансирование ее мероприятий

 

Наименование основных мероприятий

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей

2013 г. (базовый)

2014 г.

2014 г.

Наименование цели: Повышение качества жизни и здоровья детей в возрасте до трех лет

Наименование задачи: Организация обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей

Безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленного на территории Республики Татарстан, и детей, имеющих хронические заболевания, специальными продуктами детского питания

МЗ РТ

2014

Удельный вес детей первых трех лет жизни из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленного на территории Республики Татарстан, получивших специальные продукты детского питания на безвозмездной основе, %

100,0

100,0

556089,30

БРТ

МЗ РТ

2014

Удельный вес детей первых трех лет жизни, имеющих хронические заболевания, получивших специальные продукты детского питания по рецептам врачей на безвозмездной основе, %

100,

100,0

Возмещение недополученных доходов сельскохозяйственным товаропроизводителям, поставляющим молоко для производства детского питания

МСХиП РТ

2014

Возмещение разницы между рыночной и фиксированной ценой на молоко, используемое для производства детского питания, в полном объеме, %

100,0

100,0

103193,70

БРТ

Итого по Подпрограмме

659283,0

 

Список использованных сокращений:

МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МСХиП РТ - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;

БРТ - бюджет Республики Татарстан.


 

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 8 апреля 2015 г. N 231 настоящая Подпрограмма изложена в новой редакции

См. текст Подпрограммы в предыдущей редакции

Подпрограмма
"Оказание государственной поддержки опекунам и приемным родителям" на 2014 год

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 19 мая 2015 г. N 358 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

Оказание государственной поддержки опекунам и приемным родителям на 2014 год (далее - Подпрограмма)

Государственный заказчик Подпрограммы

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Основные разработчики Подпрограммы

Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан

Цель Подпрограммы

Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью

Задачи Подпрограммы

Обеспечение своевременных выплат на содержание подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам, попечителям и приемным родителям

Срок реализации Подпрограммы

2014 год

Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 982803,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 959370,3 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 23433,6 тыс. рублей.

 

 

(тыс. рублей)

Год

Объем средств, всего

В том числе

средства бюджета Республики Татарстан

средства федерального бюджета

2014

982803,9

959370,3

23433,6

Итого

982803,9

959370,3

23433,6

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов

Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам

Реализация Подпрограммы позволит в 2014 году:

обеспечить предоставление в полном объеме:

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

вознаграждения приемной семье на содержание подопечных детей;

выплаты приемной семье на содержание подопечных детей;

выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей;

обеспечить обновление парка оргтехники в органах опеки и попечительства исполнительных комитетов муниципальных образований на уровне 100 процентов;

увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, до 98,8 процента.

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы. Проблемы, на решение которых она направлена

 

Семья для ребенка является основополагающим фактором его полноценного развития. В целях реализации права ребенка на воспитание в семье в республике проводится целенаправленная работа, в том числе:

осуществляется реформирование сети государственных учреждений для детей-сирот;

развиваются семейные формы устройства указанной категории детей;

принимаются меры, направленные на улучшение качества предоставления социальных гарантий.

Сегодня в республике на учете органов опеки и попечительства состоит 12 121 ребенок, оставшийся без попечения родителей, из них 90,8 процента проживают в семьях граждан республики.

 

 

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, в том числе:

10431

10828

10999

11102

11005

на усыновлении

2761

2805

2857

2892

2897

под опекой (попечительством)

5810

5894

5884

5792

5577

в приемных семьях

1860

2071

2183

2314

2411

возмездная опека (суворовцы)

-

58

75

104

120

 

За последние пять лет в республике обозначился ряд позитивных тенденций: на 30 процентов уменьшилось число детей-сирот, выявляемых в течение года (в 2006 г. - 1 850, в 2012 г. - 1 088 детей); более чем на 36 процентов уменьшилось количество государственных учреждений для детей-сирот (в 2006 г. - 22, в 2011 г. - 14) и более чем на 54 процента - численность детей, находящихся в этих учреждениях (в 2006 г. - 1 375 детей, в 2011 г. - 636 детей, в 2012 г. - 594 ребенка), а по отношению к 2012 году - более чем на 56 процентов.

Уменьшилось количество детей, нуждающихся в жизнеустройстве (в 2007 году на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, состоял 1821 ребенок, в 2011 г. - 1218 детей, в 2012 г. - 1116 детей).

Во многом успешному устройству детей-сирот в семьи способствует организация предоставления дополнительных мер их поддержки.

На 1 января 2013 года размер ежемесячной денежной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку (попечительство), в приемные семьи, составляет 6454 рубля для дошкольников и 7444 рубля для школьников. Размер выплаты ежегодно индексируется.

 

II. Основные цели, задачи и описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

 

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи по обеспечению своевременных выплат на содержание подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам, попечителям и приемным родителям.

В рамках реализации задачи по своевременному обеспечению выплат на содержание подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам, попечителям и приемным родителям необходимо обеспечить выполнение мероприятий по:

выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

выплате приемной семье на содержание подопечных детей (вознаграждение приемного родителя);

выплате приемной семье на содержание подопечных детей;

выплате семьям опекунов на содержание подопечных детей;

информатизации государственных услуг в области социальной политики;

реализации государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Данные об индикаторах оценки результатов реализации Подпрограммы в разрезе цели, задач и мероприятий представлены в приложении к Подпрограмме.

Срок реализации Подпрограммы: 2014 год.

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 19 мая 2015 г. N 358 раздел III настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 982803,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан - 959370,3 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 23433,6 тыс. рублей

 

 

 

(тыс. рублей)

Год

Объем средств, всего

В том числе

средства бюджета Республики Татарстан

средства федерального бюджета

2014

982803,9

959370,3

23433,6

Итого

982803,9

959370,3

23433,6

 

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

 

IV. Механизм реализации Подпрограммы

 

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство образования и науки Республики Татарстан. В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие органы опеки и попечительства исполнительных комитетов муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан.

Министерство образования и науки Республики Татарстан отвечает за реализацию Подпрограммы в целом, в том числе:

координирует деятельность органов опеки и попечительства;

обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджета Республики Татарстан;

разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку ассигнований из бюджета Республики Татарстан для финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год;

организует ведение оперативной и статистической отчетности с целью контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий.

Министерство образования и науки Республики Татарстан ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы, а также об эффективности использования финансовых средств с заполнением формы в соответствии с приложением N 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и перечня государственных программ Республики Татарстан" (далее - Порядок).

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономики Республики Татарстан сводную статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы в составе государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014-2020 годы, а также об эффективности использования финансовых средств с заполнением формы в соответствии с приложением N 5 к Порядку.

 

V. Оценка экономической и социальной эффективности Подпрограммы

 

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы оценивается следующими показателями:

повышение благополучия детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью;

гарантированное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;

обеспечение детей указанной категории безопасным и комфортным семейным окружением, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого обращения с ним;

обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанного на его раннем выявлении, помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, приоритете воспитания ребенка в родной семье;

повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, основанных на Международных стандартах прав ребенка и Рекомендациях Комитета министров Совета Европы о правах детей и социальных услугах, дружественных детям и семьям.

 

 


Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 19 мая 2015 г. N 358 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к
Подпрограмме "Оказание государственной поддержки
опекунам и приемным родителям" на 2014-2020 годы

 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Оказание государственной поддержки опекунам и приемным родителям" на 2014 год и финансирование ее мероприятий

 

Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки выполнения мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей

2013 г. (базовый)

2014 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

Наименование цели: Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью

Наименование задачи: Обеспечение своевременных выплат на содержание подопечных и приемных детей, вознаграждений опекунам, попечителям и приемным родителям

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

МОиН РТ

2014

Предоставление в полном объеме единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, %

100

100

23433,6

БРФ

Выплата приемной семье на содержание подопечных детей (вознаграждение приемного родителя)

МОиН РТ

2014

Предоставление в полном объеме вознаграждения приемной семье на содержание подопечных детей, %

100

100

155487,7

БРТ

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

МОиН РТ

2014

Предоставление в полном объеме выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, %

100

100

239739,8

БРТ

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

МОиН РТ

2014

Предоставление в полном объеме выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, единиц

100

100

514307,3

БРТ

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

МОиН РТ

2014

Обучение лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в уполномоченных организациях по 80-часовой программе с получением удостоверения, %

100

100

5880,0

БРТ

Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

МФ РТ

МОиН РТ

2014

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, %

98,7

98,7

43955,5

БРТ

Итого по Подпрограмме,

в т.ч.:

982803,9

бюджет Республики Татарстан

959370,3

федеральный бюджет

23433,6

 

Список использованных сокращений:

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;

БРФ - федеральный бюджет;

БРТ - бюджет Республики Татарстан


 

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 24 февраля 2016 г. N 112 настоящая Программа дополнена Подпрограммой

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

 

Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (далее - Подпрограмма)

Государственный заказчик Подпрограммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

Основной разработчик Подпрограммы

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

Цель Подпрограммы

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности, оптимизации потребления топливно-энергетических ресурсов и снижения расходов на потребляемые энергоресурсы на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов

Задачи Подпрограммы

1. Разработка и внедрение механизма стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Оснащенность индивидуальными тепловыми пунктами с погодным регулированием температурного режима и приборами учета тепла.

3. Обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов.

4. Модернизирование системы освещения

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2016-2020 годы

Объемы финансирования Подпрограммы с распределением по годам и источникам

Общий объем финансирования Подпрограммы из бюджета Республики Татарстан составляет 17166,22 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

Год

Объем финансирования - всего

2016

2996,00

2017

3205,72

2018

3430,12

2019

3607,23

2020

3927,15

Итого

17166,22

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов

Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы (индикаторы оценки результатов) с распределением по годам

Реализация Подпрограммы позволит к 2020 году:

обеспечить снижение объема потребления в учреждениях отрасли топливно-энергетических ресурсов:

по электроэнергии до 12 процентов;

по газу до 12 процентов;

по тепловой энергии до 12 процентов;

по холодной воде до 12 процентов;

по горячей воде до 12 процентов;

оснастить учреждения социальной сферы приборами учета топливно-энергетических ресурсов и воды до 100 процентов;

обеспечить снижение в учреждениях, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:

удельного расхода по электроэнергии до 37,85 кВт х ч/кв. метр;

удельного расхода по тепловой энергии до 2,49 Гкал/кв. метр;

удельного расхода по холодной воде до 1,44 куб. метра/человека;

удельного расхода по горячей воде до 0,18 куб. метра/человека;

удельного расхода по газу до 9,37 куб. метра/человека

 

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы. Проблемы, на решение которых она направлена

 

В республике функционирует сеть учреждений и служб социального обслуживания, ориентированная на помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в первую очередь семьям с детьми, инвалидам, одиноким пожилым гражданам.

По состоянию на 1 сентября 2015 года в республике действуют:

125 учреждений социального обслуживания, в том числе:

26 домов-интернатов для престарелых и инвалидов;

6 психоневрологических интернатов;

2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей;

18 социальных приютов для детей и подростков;

3 центра социальной помощи семье и детям;

13 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями;

7 центров реабилитации инвалидов;

1 центр слепых и слабовидящих;

45 комплексных центров социального обслуживания населения;

3 центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства;

Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания.

Кроме того, в отрасли функционируют:

Комплексный центр подготовки кадров и развития отрасли;

Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат), который имеет филиалы в 45 муниципальных районах и городских округах;

48 центров занятости населения.

Материально-техническая база учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, характеризуется следующими показателями.

Общая площадь зданий и помещений, занимаемая подведомственными учреждениями, составляет 201122,0 кв. метра.

Балансовая стоимость основных средств составила на 1 января 2015 года 95897515,99 тыс. рублей. Средний износ фондов составляет около 55 процентов.

В рамках реализации планов мероприятий подведомственных учреждений объекты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан оснащаются средствами учета и регулирования тепловой энергии и воды.

Оснащение приборами учета энергоресурсов подведомственных учреждений по состоянию на 1 января 2016 года представлено в таблице 1.

 

Таблица 1

 

Оснащенность приборами учета

 

Приборы учета и узлы регулирования

Оснащенность, процентов

Приборы учета тепловой энергии

83,58

Узлы регулирования тепловой энергии

65,52

Приборы учета природного газа

95,31

Приборы учета горячей воды

92,22

Приборы учета холодной воды

88,73

Приборы учета электрической энергии

96,05

 

За период с 2011 по 2014 год энергетический аудит (первичный и вторичный) проведен в 137 учреждениях, в том числе в:

2011 году - в 68 учреждениях,

2012 году - в 62 учреждениях,

2013 году - в 4 учреждениях,

2014 году - в 3 учреждениях.

На 2015 год за счет средств бюджета Республики Татарстан запланировано проведение энергетических обследований в 26 подведомственных учреждениях.

В рамках проведения плановых капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях осуществляются энергосберегающие мероприятия (производится замена оконных и балконных проемов на трехслойные пакеты с внешним энергосберегающим стеклом, замена системы электроснабжения и отопления, утепление чердачных перекрытий, фасадов зданий). На особый контроль поставлена подготовка учреждений к отопительному сезону. В учреждениях проводятся мероприятия культурно-просветительного характера (лекции, беседы, приобретаются периодические издания, справочная литература, изготавливаются наглядные пособия), которые имеют также социальный и экономический эффект.

Данные о потреблении энергоресурсов подведомственными учреждениями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан за 2014 год представлены в таблице 2.

 

Таблица 2

 

Данные о потреблении энергоресурсов за 2014 год

 

N

п/п

Вид топливно-энергетического ресурса

Единица измерения

Объем потребления

1.

Электрическая энергия

тыс. кВт х час

12827094,82

 

 

тыс. рублей

51310,379

2.

Тепловая энергия

Гкал.

844426,73

 

 

тыс. рублей

1430304,69

3.

Газ

тыс. куб. метров

3298950,73

 

 

тыс. рублей

19798,704

4.

Холодная вода

тыс. куб. метров

492784,47

 

 

тыс. рублей

19720,378

5.

Горячая вода

тыс. куб. метров

62392,97

 

 

тыс. рублей

9360,945

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2016 г. N 1053 в раздел II настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Основные цель, задачи и описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 

Цель Подпрограммы - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности, оптимизации потребления топливно-энергетических ресурсов и снижения расходов на потребляемые энергоресурсы на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.

Главными задачами разработки и реализации Подпрограммы являются:

1. Разработка и внедрение механизма стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Оснащенность индивидуальными тепловыми пунктами с погодным регулированием температурного режима и приборами учета тепла.

3. Обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов.

4. Модернизирование системы освещения.

В рамках реализации задачи по разработке и внедрению механизма стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо обеспечить выполнение мероприятий методического, просветительского и разъяснительного характера.

В рамках реализации задачи по оснащению индивидуальными тепловыми пунктами с погодным регулированием температурного режима и приборами учета тепла необходимо обеспечить выполнение мероприятия по установке в учреждениях, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием температурного режима и приборов учета тепла.

В рамках реализации задачи по модернизированию системы освещения необходимо обеспечить выполнение мероприятия по оснащению учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан энергосберегающими лампами.

В рамках реализации задачи по обеспечению точности, достоверности и единства измерений и учета топливно-энергетических ресурсов необходимо обеспечить выполнение мероприятия по установке индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием температурного режима и приборов учета тепла, по оснащению (замене и установке) учреждений социальной сферы приборами учета природного газа, учета электрической энергии и учета холодной воды.

Данные об индикаторах оценки результатов реализации Подпрограммы в разрезе цели, задач и мероприятий представлены в приложении к ней.

Сроки реализации Подпрограммы: 2016-2020 годы.

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 17166,22 тыс. рублей, в том числе: в 2016 г. - 2996,0 тыс. рублей; в 2017 г. - 3205,72 тыс. рублей; в 2018 г. - 3430,12 тыс. рублей; в 2019 г. - 3607,23 тыс. рублей; в 2020 г. - 3927,15 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан в пределах средств сводной сметы Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Татарстан.

 

IV. Механизм реализации Подпрограммы

 

В реализации мероприятий Подпрограммы участвуют Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и подведомственные учреждения социального обслуживания.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан осуществляет:

контроль хода выполнения мероприятий;

координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

формирование отчетов об исполнении Подпрограммы за истекший период (квартальный, годовой) в разрезе мероприятий Подпрограммы;

уточнение с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприятиям;

подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год.

Подведомственные учреждения социального обслуживания, участвующие в реализации Подпрограммы, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы, а также об эффективности использования финансовых средств с заполнением формы в соответствии с приложением N 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и перечня государственных программ Республики Татарстан" (далее - Порядок).

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономики Республики Татарстан сводную статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы в составе Программы, а также об эффективности использования финансовых средств с заполнением форм в соответствии с приложением N 5 к Порядку.

 

Информация об изменениях:

Постановлением КМ РТ от 30 декабря 2016 г. N 1053 в раздел V настоящей Подпрограммы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Оценка экономической и социальной эффективности Подпрограммы

 

Реализация Подпрограммы позволит добиться:

в экономической сфере: сокращения непроизводительной расходной части бюджета, направляемой на энергетические затраты, и направления сэкономленных средств на развитие учреждения, подведомственного Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

в производственно-технической сфере: повышения эффективности использования энергетических ресурсов в учреждениях социального обслуживания и органах службы занятости населения;

повышения теплозащиты зданий подведомственных учреждений;

оснащения подведомственных учреждений средствами измерения, учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;

внедрения оборудования, имеющего улучшенные энергетические характеристики;

повышения уровня комфортности для обслуживаемого контингента и работников учреждений социального обслуживания, обеспечения санитарно-гигиенических требований для обслуживаемого персонала и работников учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

 

 


Информация по документу
Читайте также