Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.04.1995 № 55РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ компенсации из местного бюджета за обслуживание абонентов, пользующихся льготами на услуги местной телефонной связи на 1995 г. АО "СЕВОСЕТИНЭЛЕКТРОНСВЯЗЬ" млн рублей --------------------------------------------------------------------------- | Категория абонентов, | Отчет за 1994 год | Прогноз на 1995 год | | пользующихся льготами |--------------------|-----------------------| | | кол-во | сумма | кол-во | сумма | | | абонен-в | | абонен-в | | |----------------------------|----------|---------|------------|----------| | | | | | | | 1. Участники ВОВ и | | | | | | воины-интернац-ты | 3219 | 27,5 | 3401 | 140 | |----------------------------|----------|---------|------------|----------| | 2. Инвалиды | 6195 | 59,2 | 6400 | 258,6 | |----------------------------|----------|---------|------------|----------| | 3. Герои Советского | | | | | | Союза, Герои Соц.труда, | | | | | | Герои РФ, полные | | | | | | кавалеры ордена Славы | 18 | 0,3 | 18 | 1,2 | |----------------------------|----------|---------|------------|----------| | 4. Пострадавшие в | | | | | | результате ингушской | | | | | | агрессии Х-ХI-92 г. | | | 5 | 0,2 | |----------------------------|----------|---------|------------|----------| | ИТОГО: | 9432 | 87 | 9824 | 400 | --------------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РСО НА 1995 ГОД млн рублей ---------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | КОДЫ | 1994 год | ПРОГНОЗ | | |--------------------|-------------------| 1995 год | | | раздел | параграф | Уточн. | Исполн. | | | | | | план | | | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Республик. санаторный | | | | | | | базовый детский сад | 200 | 1 | | | 251 | | Заработная плата | | | | | 58 | | Начислен. на зарплату | | | | | 23 | | Канц. и хоз. расходы | | | | | 53 | | Расходы на питание | | | | | 100 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | 6 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | | | 3 | | Капитальный ремонт | | | | | 2 | | Прочие расходы | | | | | 6 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Школа N 47 базовая СОГУ | " | 3 | | 3 | 639 | | Заработная плата | | | | | 210 | | Начислен. на зарплату | | | | | 82 | | Канц. и хоз. расходы | | | | | 97 | | Расходы на питание | | | | | 79 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | 32 | | Капитальный ремонт | | | | | | | Прочие расходы | | | | 3 | 139 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Приобретение учебников | " | 6 | 243 | 609 | 4237 | | Прочие расходы | | | 243 | 609 | 4237 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Школы-интернаты | " | 9 | 1006 | 882 | 2242 | | Заработная плата | | | 361 | 414 | 522 | | Начислен. на зарплату | | | 141 | 54 | 204 | | Канц. и хоз. расходы | | | 207 | 148 | 300 | | Расходы на питание | | | 220 | 240 | 800 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | 1 | 96 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | 51 | 5 | 125 | | Капитальный ремонт | | | | 14 | 26 | | Прочие расходы | | | 26 | 6 | 169 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Школы-интернаты с особым | | | | | | | режимом | " | 11 | 1026 | 757 | 1474 | | Заработная плата | | | 373 | 393 | 563 | | Начислен. на зарплату | | | 145 | 114 | 221 | | Канц. и хоз. расходы | | | 161 | 48 | 200 | | Расходы на питание | | | 295 | 116 | 256 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | 6 | 17 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | 20 | 27 | 54 | | Капитальный ремонт | | | | 27 | 27 | | Прочие расходы | | | 32 | 26 | 136 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Учреждения и мероприятия | | | | | | | по внешкольной работе | " | 16 | 832 | 814 | 1745 | | Заработная плата | | | 425 | 534 | 619 | | Начислен. на зарплату | | | 166 | 119 | 241 | | Канц. и хоз. расходы | | | 160 | 70 | 200 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | 40 | 45 | | Прочие расходы | | | 81 | 51 | 640 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Детские дома | " | 19 | 571 | 386 | 919 | | Заработная плата | | | 122 | 171 | 225 | | Начислен. на зарплату | | | 48 | 35 | 88 | | Канц. и хоз. расходы | | | 73 | 59 | 79 | | Расходы на питание | | | 164 | 70 | 174 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 50 | 24 | 162 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | 105 | 5 | 98 | | Капитальный ремонт | | | | 17 | 22 | | Прочие расходы | | | 9 | 5 | 71 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Метод. работа и проч. меропр. | | | | | | | по образованию | " | 27 | 122 | 133 | 1487 | | Заработная плата | | | 41 | 47 | 55 | | Начислен. на зарплату | | | 16 | 17 | 21 | | Канц. и хоз. расходы | | | 10 | 12 | 20 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 50 | | | | Прочие расходы | | | 5 | 57 | 1391 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Спец. проф.-техн. училища | " | 43 | 66 | 96 | 128 | | Заработная плата | | | 40 | 65 | 76 | | Начислен. на зарплату | | | 16 | 22 | 29 | | Канц. и хоз. расходы | | | 4 | 7 | 5 | | Прочие расходы | | | 6 | 2 | 18 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Средн. спец. учеб. завед. | " | 45 | 1448 | 1065 | 2028 | | Заработная плата | | | 531 | 627 | 752 | | Начислен. на зарплату | | | 206 | 121 | 293 | | Канц. и хоз. расходы | | | 100 | 61 | 220 | | Стипендиальный фонд | | | 202 | 154 | 265 | | Расходы на питание | | | 363 | 85 | 250 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | 49 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | | | 55 | | Капитальный ремонт | | | | 2 | 22 | | Прочие расходы | | | 46 | 15 | 122 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Курсовые мероприятия | " | 48 | 213 | 166 | 376 | | Заработная плата | | | 125 | 132 | 228 | | Начислен. на зарплату | | | 50 | 10 | 89 | | Канц. и хоз. расходы | | | 25 | 9 | 12 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | 4 | | Капитальный ремонт | | | | | 3 | | Прочие расходы | | | 13 | 15 | 40 | | | | | | | | | Расходы по сод. технадзора | " | 74 | 52 | 56 | 67 | | Заработная плата | | | 8 | 14 | 14 | | Начисленю на зарплату | | | 3 | 7 | 5 | | Канц. и хоз. расходы | | | 23 | 4 | 7 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | 2 | | Капитальный ремонт | | | 18 | 26 | 35 | | Прочие расходы | | | | 5 | 4 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Мероприятия на проведение | | | | | | | летней оздоровит. компании | " | 79 | 1025 | 1121 | 1356 | | Прочие расходы | | | 1025 | 1121 | 1356 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Дом культуры | 201 | 36 | 73 | 171 | 180 | | Заработная плата | | | 37 | 61 | 71 | | Начислен. на зарплату | | | 14 | 26 | 28 | | Канц. и хоз. расходы | | | 19 | 54 | 37 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | 15 | | Капитальный ремонт | | | | 8 | 4 | | Прочие расходы | | | 3 | 22 | 25 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | ИТОГО: | | | 6677 | 6259 | 17129 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Заработная плата | | | 2063 | 2458 | 3393 | | Начислен. на зарплату | | | 805 | 525 | 1324 | | Канц. и хоз. расходы | | | 782 | 472 | 1230 | | Стипендиальный фонд | | | 202 | 154 | 265 | | Расходы на питание | | | 1042 | 511 | 1659 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 100 | 71 | 428 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | 176 | 37 | 335 | | Капитальный ремонт | | | 18 | 94 | 141 | | Прочие расходы | | | 1489 | 1937 | 8354 | ---------------------------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРОЧИХ ВЕДОМСТВ РСО НА 1995 ГОД млн рублей ---------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | КОДЫ | 1994 год | ПРОГНОЗ | | |--------------------|-------------------| 1995 год | | | раздел | глава | Уточн. | Исполн. | | | | | | план | | | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | | | | | | | | МЕДУЧИЛИЩЕ и КУРСЫ МИНЗДРАВА | " | 54 | 619 | 619 | 994 | | Заработная плата | | | 228 | 230 | 260 | | Начислен. на зарплату | | | 87 | 68 | 102 | | Канц. и хоз. расходы | | | 32 | 52 | 125 | | Стипендиальный фонд | | | 201 | 202 | 280 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | 80 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | | | 50 | | Капитальный ремонт | | | 3 | 3 | 30 | | Прочие расходы | | | 68 | 64 | 67 | | | | | | | | | УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ | | | | | | | и КУРСОВ. МЕРОПРИЯТИЯ | " | 56 | 1537 | 1392 | 3509 | | Заработная плата | | | 715 | 704 | 1239 | | Начислен. на зарплату | | | 277 | 232 | 483 | | Канц. и хоз. расходы | | | 109 | 68 | 272 | | Командировочные расх. | | | 10 | 7 | 20 | | Стипендиальный фонд | | | 108 | 92 | 164 | | Расходы на питание | | | 5 | 2 | 40 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 64 | 16 | 757 | | Капитальный ремонт | | | 133 | 127 | 216 | | Прочие расходы. | | | 116 | 144 | 318 | | | | | | | | | СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ - всего | | | 1257 | 1046 | 2362 | | в том числе: | | | | | | | ШКОЛЫ СПОРТКОМИТЕТА | " | 199 | 561 | 430 | 1127 | | Заработная плата | | | 205 | 201 | 360 | | Начислен. на зарплату | | | 81 | 78 | 140 | | Канц. и хоз. расходы | | | 165 | 54 | 178 | | Командировочные расх. | | | | | 10 | | Расходы на питание | | | 105 | 91 | 349 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | 50 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | | 1 | 30 | | Капитальный ремонт | | | 5 | 5 | 10 | | | | | | | | | ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ | | | | | | | КОННО-СПОРТИВНАЯ ШКОЛА | " | 199 | 552 | 537 | 923 | | Заработная плата | | | 87 | 93 | 94 | | Начислен. на зарплату | | | 34 | 36 | 37 | | Канц. и хоз. расходы | | | 202 | 180 | 310 | | Командировочные расх. | | | 15 | 15 | 27 | | Приобретение медик. | | | 1 | 2 | 3 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 30 | 15 | 76 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | 10 | 6 | 19 | | Капитальный ремонт | | | 112 | 120 | 250 | | Прочие расходы | | | 61 | 70 | 107 | | | | | | | | | ШКОЛЫ ФСО "УРОЖАЙ" | " | 199 | 144 | 79 | 312 | | Заработная плата | | | 40 | 31 | 63 | | Начислен. на зарплату | | | 16 | 12 | 24 | | Канц. и хоз. расходы | | | 2 | 1 | 25 | | Командировочные расх. | | | 7 | 2 | 10 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 10 | 6 | 12 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | 7 | | 13 | | Капитальный ремонт | | | | | 135 | | Прочие расходы | | | 62 | 27 | ЗО | | | | | | | | | НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ | | | | | 200 | | | | | | | | | КУРСЫ МИН. СОЦЗАЩИТЫ | " | 199 | 50 | 40 | 50 | | Прочие расходы | | | 50 | 40 | 50 | | | | | | | | | ИТОГО: | | 200 | 3463 | 3097 | 7115 | | | | | | | | | Заработная плата | | | 1275 | 1259 | 2016 | | Начислен. на зарплату | | | 495 | 426 | 786 | | Канц. и хоз. расходы | | | 510 | 355 | 910 | | Командировочные расх. | | | 32 | 24 | 67 | | Стипендиальный фонд | | | 309 | 294 | 444 | | Расходы на питание | | | 110 | 93 | 389 | | Приобретение медик. | | | 1 | 2 | 3 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 104 | 37 | 975 | | Приобрет. мягкого инвент. | | | 17 | 7 | 112 | | Капитальный ремонт | | | 253 | 255 | 641 | | Прочие расходы | | | 357 | 345 | 772 | ---------------------------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСО НА 1995 ГОД млн рублей ---------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | КОДЫ | 1994 год | ПРОГНОЗ | | |--------------------|-------------------| 1995 год | | | раздел | параграф | Уточн. | Исполн. | | | | | | план | | | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 201 | | | | | | | | | | | | | Библиотеки | 201 | 30 | 730 | 692 | 1644 | | Заработная плата | | | 251 | 227 | 289 | | Начислен. на зарплату | | | 97 | 80 | 11З | | Канц. и хоз. расходы | | | 184 | 146 | 600 | | Командировоч. расходы | | | 13 | 21 | 52 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 2 | | 50 | | Капитальный ремонт | | | 66 | 72 | 210 | | Прочие расходы | | | 117 | 146 | 330 | | | | | | | | | Музеи и выставки | " | 33 | 944 | 753 | 2182 | | Заработная плата | | | 218 | 178 | 263 | | Начислен. на зарплату | | | 85 | 67 | 103 | | Канц. и хоз. расходы | | | 346 | 138 | 578 | | Командировоч. расходы | | | 12 | 3 | 10 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 37 | | 80 | | Капитальный ремонт | | | 215 | 233 | 708 | | Прочие расходы | | | 31 | 134 | 440 | | | | | | | | | Дворцы и дома культуры | " | 36 | 41 | 39 | 118 | | Заработная плата | | | 15 | 12 | 13 | | Начислен. на зарплату | | | 5 | 3 | 5 | | Канц. и хоз. расходы | | | 20 | 2 | 41 | | Командировоч. расходы | | | 1 | | 3 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | 21 | 46 | | Прочие расходы | | | | 1 | 10 | | | | | | | | | Прочие культпр. учрежден. | " | 39 | 860 | 867 | 2224 | | Заработная плата | | | 63 | 53 | 82 | | Начислен. на зарплату | | | 25 | 18 | 32 | | Канц. и хоз. расходы | | | 26 | 19 | 120 | | Командировоч. расходы | | | 5 | 1 | 10 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 5 | 1 | 15 | | Капитальный ремонт | | | 22 | 32 | 65 | | Прочие расходы | | | 714 | 743 | 1900 | | | | | | | | | Прочие мероп. по искусству | " | 69 | 260 | 299 | 895 | | | | | | | | | Расходы по сод. центр. бухг. | " | 76 | 19 | 13 | 28 | | Заработная плата | | | 11 | 10 | 13 | | Начислен. на зарплату | | | 4 | 3 | 5 | | Канц. и хоз. расходы | | | 3 | | 8 | | Прочие расходы | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | Расходы на содержан. технич. | | | | | | | надзора | | | 7 | 7 | 10 | | Прочие расходы | " | 74 | 7 | 7 | 10 | | | | | | | | | ИТОГО: | | | 2861 | 2670 | 7101 | | | | | | | | | Заработная плата | | | 558 | 480 | 660 | | Начислен. на зарплату | | | 216 | 171 | 258 | | Канц. и хоз. расходы | | | 579 | 305 | 1347 | | Командировоч. расходы | | | 31 | 25 | 75 | | Приобрет. обор, и инвент. | | | 44 | 22 | 191 | | Капитальный ремонт | | | 303 | 337 | 983 | | Прочие расходы | | | 1123 | 1330 | 3587 | ---------------------------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ РСО НА 1995 ГОД млн рублей ---------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | КОДЫ | 1994 год | ПРОГНОЗ | | |--------------------|-------------------| 1995 год | | | раздел | параграф | Уточн. | Исполн. | | | | | | план | | | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------| | Союз писателей | 201 | 66 | 121 | 90 | 157 | | Заработная плата | | | 51 | 30 | 32 | | Начислен. на зарплату | | | 20 | 12 | 13 | | Канц. и хоз. расходы | | | 14 | 18 | 65 | | Командировоч. расходы | | | 2 | 2 | 3 | | Приобрет. обор.и инв. | | | 6 | 1 | 2 | | Капитальный ремонт | | | 2 | | 2 | | Прочие расходы | | | 26 | 27 | 40 | | | | | | | | | Союз композиторов | " | " | 24 | 18 | 40 | | Заработная плата | | | 10 | 11 | 18 | | Начислен. на зарплату | | | 5 | 3 | 7 | | Канц. и хоз. расходы | | | 6 | 1 | 8 | | Командировоч. расходы | | | 1 | 1 | 2 | | Приобрет. обор. и инв. | | | 1 | 1 | 2 | | Капитальный ремонт | | | | | | | Прочие расходы | | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | Союз театральных деятелей | " | " | 21 | 18 | 34 | | Заработная плата | | | 13 | 12 | 19 | | Начислен. на зарплату | | | 5 | 5 | 7 | | Канц. и хоз. расходы | | | 1 | 1 | 2 | | Прочие расходы | | | 2 | | 6 | | | | | | | | | Союз художников | " | " | 108 | 79 | 224 | | Заработная плата | | | 36 | 42 | 47 | | Начислен. на зарплату | | | 13 | 15 | 20 | | Канц. и хоз. расходы | | | | | 7 | | Командировоч. расходы | | | 2 | 5 | 5 | | Приобрет. обор. и инв. | | | 3 | | 50 | | Капитальный ремонт | | | 17 | | 80 | | Прочие расходы | | | 37 | 17 | 15 | | | | | | | | | Союз кинематографистов | " | " | 32 | 47 | 55 | | Заработная плата | | | 20 | 26 | 26 | | Начислен. на зарплату | | | 8 | 10 | 11 | | Канц. и хоз. расходы | | | 4 | 9 | 15 | | Командировоч. расходы | | | | 2 | 2 | | Прочие расходы | | | | | 1 | | | | | | | | | Союз журналистов | " | " | 13 | 7 | 18 | | Заработная плата | | | 7 | 3 | 9 | | Начислен. на зарплату | | | 3 | 2 | 3 | | Канц. и хоз. расходы | | | 2 | 1 | 4 | | Командировоч. расходы | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | ИТОГО: | " | " | 319 | 259 | 528 | | Заработная плата | | | 137 | 124 | 151 | | Начислен. на зарплату | | | 54 | 47 | 61 | | Канц. и хоз. расходы | | | 27 | 30 | 101 | | Командировоч. расходы | | | 6 | 11 | 14 | | Приобрет. обор. и инв. | | | 10 | 2 | 54 | | Капитальный ремонт | | | 19 | 0 | 82 | | Прочие расходы | | | 66 | 45 | 65 | ---------------------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 1995 года "КУЛЬТУРА И ИССКУСТВО" ДОТАЦИЯ ТЕАТРАМ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | Ед. | СО драм. | Респ. рус. | СО гос. | ТЮЗ | СО гос. | Госанс. | Камерн. | Национ. | Дом | Ит. по | Театр | Проч. | Выстав. | Всего | | | изм. | театр | театр | муз. театр | | филар-я | "Алан" | хор МК | эст. ор. | иск. | Мин. кул. | Нарты | расх. | Иртекс | | |------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|-------|-----------|----------|-------|----------|---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|-------|-----------|----------|-------|----------|---------| | I. Численность зрителей, | тыс.чел. | | | | | | | | | | | | | | | | - план 1994 г. | | 62 | 63 | 59 | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | - | 258 | 14 | | | 272 | | - факт 1994 г. | | 62 | 63 | 59 | 31 | 22 | 14 | 2 | 17 | - | 270 | | | | 270 | | - прогноз 1995 г. | | 85 | 85 | 60 | 35 | 50 | 34 | 10 | 35 | - | 394 | 18 | | | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II. Средняя плата за вход, | м.руб. | 1,516 | 0,873 | 0,339 | 0,367 | 1,000 | 0,214 | 3,500 | 0,167 | | 0,826 | 2,000 | | | 0,886 | | - план 1994 г. | | 0,548 | 0,873 | 0,339 | 0,516 | 1,000 | 0,714 | 3,500 | 0,294 | | 0,626 | | | | 0,626 | | - факт 1994 г. | | 3,000 | 3,000 | 1,800 | 1,000 | 1,800 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | | 2,761 | 10,000 | | | 3,078 | | - прогноз 1995 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | III. Количество спектаклей в год, | ед. | | | | | | | | | | | | | | | | - план 1994 г. | | 174 | 200 | 176 | 200 | 84 | 104 | 8 | 24 | | 970 | 70 | | | 1040 | | - факт 1994 г. | | 174 | 200 | 176 | 200 | 84 | 104 | 8 | 24 | | 970 | | | | 970 | | - прогноз 1995 г. | | 180 | 200 | 185 | 230 | 84 | 110 | 66 | 80 | | 1135 | 70 | | | 1205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV. Доходы-всего, | м.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | - план 1994 г. | | 98 | 69 | 23 | 11 | 31 | 3 | 14 | 1 | 5 | 255 | 14 | | | 269 | | - ожидаем. за 1994 г. | | 34 | 69 | 23 | 16 | 37 | 10 | 16 | 5 | 3 | 213 | - | | | 213 | | - прогноз на 1995 г. | | 255 | 255 | 115 | 35 | 150 | 170 | 50 | 140 | 50 | 1220 | 620 | | 20 | 1860 | | а) Доходы от показа спектаклей, | м.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | - план 1994 г. | | 94 | 55 | 20 | 11 | 22 | 3 | 7 | 1 | | 213 | 28 | | | 241 | | - ожидаем. за 1994 г. | | 34 | 55 | 20 | 16 | 22 | 10 | 7 | 5 | | 169 | | | | 169 | | - прогноз 1995 г. | | 255 | 255 | 108 | 35 | 90 | 170 | 35 | 140 | | 1088 | 180 | | | 1268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V. Расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | - план 1994 г. | | 1269 | 326 | 604 | 285 | 464 | 233 | 58 | 95 | 69 | 3403 | 2579 | 1222 | | 7204 | | - ожидаем. за 1994 г. | | 716 | 326 | 604 | 290 | 467 | 241 | 60 | 99 | 67 | 2870 | 2565 | 1222 | | 6657 | | - прогноз на 1995 г. | | 1486 | 808 | 1130 | 525 | 550 | 515 | 125 | 430 | 220 | 5789 | 1095 | | 120 | 7004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VI. Убытки | | | | | | | | | | | | | | | | | - план 1994 г. | | 1171 | 257 | 581 | 274 | 433 | 230 | 44 | 94 | 64 | 3148 | 2565 | 1222 | | 6935 | | - ожидаем. за 1994 г. | | 682 | 257 | 581 | 274 | 430 | 231 | 44 | 94 | 64 | 2657 | 2565 | 1222 | | 6444 | | - прогноз на 1995 г. | | 1386 | 440 | 1015 | 490 | 455 | 345 | 45 | 300 | 170 | 4646 | 475 | | 100 | 5221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VII. Ассигнования из бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | - уточн. план 1994 г. | | 1171 | 257 | 581 | 274 | 433 | 230 | 44 | 94 | 64 | 3148 | 2565 | 1222 | | 6935 | | - факт. финанс-е | | 642 | 257 | 581 | 238 | 385 | 221 | 44 | 84 | 64 | 2516 | 2565 | 1222 | | | | - прогноз на 1995 г. | | 1426 | 440 | 1015 | 226 | 720 | 355 | 263 | 310 | 170 | 7225 | 475 | | 100 | 7800 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: В прогнозеь бюджета на 1995 г. учтена переходящая задолженность по ассигнованиям из бюджета по состоянию на 1.01.95 г. В прогноз бюджета на 1995 год включены расходы: на празднование 50-летия Северо-Осетинского государственного симфонического оркестра - 220 млн руб. (распоряжение Правительства РСО от 2.12.94 г.) в графе "Госфилармония"; на организацию зарубежных гастролей Камерного хора - 218 млн руб.; на мероприятия по реализации Программы развития культуры и искусства РСО-А на 1995-2000 гг. - 2000 млн рублей. РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 1995 года НА ДОТАЦИИ ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | П0КА3АТЕЛИ | Ед. | Северная | Раст- | Слово | Мах | Дарьял | Ираф | Дигора | Ирин- | Центр | Итого | | | изм. | Осетия | дзинад | | дуг | | | | форм | НТИ | | |-------------------------------|----------|------------|----------|--------|--------|----------|-------|--------|---------|--------|---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-------------------------------|----------|------------|----------|--------|--------|----------|-------|--------|---------|--------|---------| | 1. Период-ть изд-я | экз/год | 250 | 250 | 52 | 12 | 4 | 4 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Подписи, цена на | | | | | | | | | | | | | 1 п/г 1995 г. | руб. | 9000 | 9000 | 5400 | 3144 | 1448 | 1448 | 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. Подписн. цена на | | | | | | | | | | | | | 2 п/г 1995 г. | руб. | 14000 | 14000 | 8400 | 4700 | 2800 | 2800 | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4. Кол-во подписч-ов | | | | | | | | | | | | | на 1 п/г 1995 г. | чел. | 60342 | 19758 | 4226 | 910 | 789 | 862 | 2469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5. Кол-во подписч-ов | | | | | | | | | | | | | на 2 п/г 1995 г. | чел. | 58357 | 10714 | 4200 | 638 | 700 | 800 | 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6. Доходы - всего | м.руб. | | | | | | | | | | | | - план 1994 г. | | 435 | 111 | 28 | 1 | 0,6 | 1 | 3 | | 29,5 | 609,1 | | - ожидаем. за 1994 г. | | 606 | 121 | 22 | 1 | 0,6 | 1 | 3 | | 29,5 | 784,1 | | - прогноз на 1995 г. | | 1360 | 328 | 58 | 6 | 3 | 4 | 11 | | | | | в т.ч.: 1 п/год | | 543 | 178 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | | | | | 2 п/год | | 817 | 150 | 35 | 3 | 2 | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | II. Расходы - всего | | | | | | | | | | | | | - план 1994 г. | | 708 | 474 | 208 | 187 | 170,6 | 81 | 18 | 28 | 39,5 | 1914,1 | | - ожидаем. за 1994 г. | | 648 | 536 | 200 | 161 | 170,6 | 81 | 26 | 23 | 39,5 | 1885,1 | | - прогноз на 1995 г. | | 1445 | 1118 | 338 | 396 | 223 | 212 | 66 | 34 | 110 | 3942 | | | | | | | | | | | | | | | III. Убытки | | | | | | | | | | | | | - план 1994 г. | | 273 | 363 | 180 | 186 | 170 | 80 | 15 | 28 | 10 | 1305 | | - ожидаем. за 1994 г. | | 42 | 415 | 178 | 160 | 170 | 80 | 23 | 23 | 10 | 1101 | | - прогноз на 1995 г. | | 85 | 790 | 280 | 390 | 220 | 208 | 55 | 34 | 40 | 2102 | | | | | | | | | | | | | | | IV. Ассигнования из бюджета | | | | | | | | | | | | | - уточн. план 1994 г. | | 50 | 528 | 180 | 186 | 170 | 60 | 15 | 28 | 10 | 1227 | | - факт. финанс-е | | 32 | 528 | 150 | 135 | 146 | 58 | 21 | 23 | 10 | 1103 | | - прогноз на 1995 г. | | 95 | 677 | 308 | 415 | 244 | 230 | 57 | 34 | 40 | 2100 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: В прогнозе бюджета на 1995 г. учтена переходящая задолженность (переплата) по состоянию на 1.01.95 г. II. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ДОСТАВКЕ ГАЗЕТ НАСЕЛЕНИЮ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1994 год | Прогноз на 1995 год | | |--------------------------------------------------|-------------------------------------------------| | | тираж | Расходы по дост. | Ассигн.из бюдж | тираж, | Себ-ть | Расходы | Ассигн-я | | | млн экз. |---------------------|-----------------| млн экз. | 1 экз руб. | по дост. | из бюдж. | | | | Себ-ть | Ожидаем | уточнен. | факт | | | млн руб. | млн руб. | | | | 1 экз. | расходы | план | | | | | | | | | руб. | млн руб. | | | | | | | |---------------------------|----------|---------|-----------|----------|------|-----------|-------------|-----------|-----------| | 1. "Северная Осетия" | | 15 | 22 | 330 | 30 | 15 | 65 | 968 | 968 | | | | | | | | | | | | | 2. "Растдзинад" | | 5 | 21 | 105 | 105 | 5 | 65 | 325 | 325 | | | | | | | | | | | | | 3. "Слово" | | 0,4 | 25 | 10 | 10 | 0,4 | 85 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | 4. Доставка периодической | | | | | | | | 53 | 53 | | печати в РЮО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО: | | 20,4 | 68 | 445 | 145 | 20,4 | 215 | 1380 | 1380 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО НА 1995 ГОД в млн рублей -------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | КОДЫ | 1994 год | ПРОГНОЗ | | |-------------------|---------------------| 1995 год | | | раздел | параграф | Уточнен. | Исполн. | | | | | | план | | | |----------------------------|--------|----------|----------|----------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------|--------|----------|----------|----------|-------------| | Больницы | 203 | 1 | 9831 | 9765 | 22950 | | Заработная плата | | | 4028 | 4781 | 7293 | | Начислен. на зарплату | | | 1426 | 1055 | 4118 | | Канц. и хоз. расходы | | | 1425 | 694 | 3928 | | Командир. расходы | | | | 18 | | | Расходы на питание | | | 1568 | 1471 | 2987 | | Приоб. медикаментов | | | 1269 | 1331 | 2985 | | Приобрет. обор.и инвент. | | | | 65 | 855 | | Приобрет. мягкого инвен. | | | | 27 | 83 | | Капитальный ремонт | | | 115 | 318 | 701 | | Прочие расходы | | | | 5 | | | | | | | | | | Территориальные | | | | | | | медицинские объединения | " | 2 | 1015 | 1014 | 3288 | | Заработная плата | | | 360 | 421 | 855 | | Начислен. на зарплату | | | 140 | 32 | 555 | | Канц. и хоз. расходы | | | 175 | 92 | 500 | | Расходы на питание | | | 240 | 301 | 500 | | Приоб. медикаментов | | | 100 | 52 | 400 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | 2 | 10 | | Приобрет. мягкого инвен. | | | | | 10 | | Капитальный ремонт | | | | 114 | 70 | | Прочие расходы - охрана | | | | | 388 | | приграничных учреждений | | | | | | | | | | | | 3700 | | Поликлиники и амбулатории | " | 3 | 2132 | 2142 | 463 | | Заработная плата | | | 350 | 341 | 234 | | Начислен. на зарплату | | | 137 | 73 | 218 | | Канц. и хоз. расходы | | | 80 | 61 | | | Командир. расходы | | | | 6 | 350 | | Приоб. медикаментов | | | 70 | 41 | 71 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 80 | 88 | 105 | | Капитальный ремонт | | | 70 | 74 | 2259 | | Прочие расходы | | | 1345 | 1458 | | | | | | | | 600 | | Станция перелив. крови | " | 8 | 190 | 168 | 113 | | Заработная плата | | | 70 | 77 | 70 | | Начислен. на зарплату | | | 31 | 10 | 60 | | Канц. и хоз. расходы | | | 30 | 24 | 220 | | Приоб. медикаментов | | | 59 | 57 | 137 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | | | Капитальный ремонт | | | | | | | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | Санатории для детей | " | 10 | 584 | 581 | 1000 | | Заработная плата | | | 181 | 188 | 255 | | Начислен. на зарплату | | | 70 | 46 | 125 | | Канц. и хоз. расходы | | | 103 | 46 | 314 | | Расходы на питание | | | 173 | 103 | 206 | | Приоб. медикаментов | | | 57 | 7 | 100 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 97 | | | | Приобрет. мягкого инвен. | | | 22 | | | | Капитальный ремонт | | | 72 | | | | Прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | Мероприятия по борьбе | | | | | | | с эпидемиями | " | 16 | | | 100 | | Прочие расходы | | | | | 100 | | | | | | | | | Центр здоровья | " | 17 | 44 | 42 | 60 | | Заработная плата | | | 21 | 23 | 30 | | Начислен. на зарплату | | | 8 | 9 | 12 | | Канц. и хоз. расходы | | | 15 | 8 | 12 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | 2 | 6 | | Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | Прочие мероприятия по | | | | | | | здравоохранению | " | 40 | 3048 | 2415 | 3586 | | Заработная плата | | | 312 | 293 | 401 | | Начислен. на зарплату | | | 122 | 44 | 227 | | Канц. и хоз. расходы | | | 170 | 141 | 215 | | Командир. расходы | | | | 4 | 12 | | Приоб. медикаментов | | | 9 | 5 | 20 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 384 | 335 | 730 | | Приобрет. мягкого инвен. | | | | 4 | 20 | | Капитальный ремонт | | | 102 | 112 | | | Прочие расходы | | | 1949 | 1477 | 1961 | | | | | | | | | Расх.на содерж. центр. | | | | | | | бухгалтерии | | 76 | 26 | 28 | 30 | | Заработная плата | | | 19 | 21 | 22 | | Начислен. на зарплату | | | 7 | 7 | 8 | | Канц. и хоз. расходы | | | | | | | | | | | | | | ИТОГО: | | | 16870 | 16155 | 35314 | | Заработная плата | | | 5341 | 6145 | 9432 | | Начислен. на зарплату | | | 1941 | 1276 | 5349 | | Канц. и хоз. расходы | | | 1998 | 1066 | 5247 | | Командировоч. расходы | | | 0 | 28 | 12 | | Расходы на питание | | | 1981 | 1875 | 3693 | | Приоб. медикаментов | | | 1564 | 1493 | 4075 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 464 | 589 | 1809 | | Приобрет. мягкого инвен. | | | О | 53 | 113 | | Капитальный ремонт | | | 287 | 690 | 876 | | Прочие расходы | | | 3294 | 2940 | 4708 | -------------------------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 1995 ГОД /Постановление Правительства РСО-Алания от 13 февраля 1995 года N 15 / млн рублей --------------------------------------------------------------- | 1. Заработная плата с начислениями | | | (31 врач и 23 водителя) | 99,3 | |-------------------------------------------------|-----------| | 2. Материально-техническое | | | обеспечение - всего, | 272,1 | | | | | в том числе: | | | - приобретение вагончиков для 8 СКП | 42,О | | - приобретение транспорта на все | | | СКП 8 единиц | 144,0 | | - расход ГСМ | 67,5 | | - приобретение мебели, инвентаря, | | | лабораторного оборудования и | | | средств радиосвязи | 18,6 | |-------------------------------------------------|-----------| | 3. Использование экспрессметодов | | | диагностики и усовершенствованных методов | | | экстренной профилактики инфекционных | | | заболеваний людей | 10,6 | |-------------------------------------------------|-----------| | ВСЕГО: | 382,0 | --------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ БЮДЖЕТУ НА 1995 ГОД млн рублей ---------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | 1994 год | ПРОГНОЗ | | |-----------------------| на 1995 год | | | Уточн. | Исполнение | | | | план | | | |------------------------------|----------|------------|-------------| | ГОСКОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ | | | | | И СПОРТУ - всего, | 10894 | 7980 | 18052 | | Канц. и. хоз. расходы | 70 | 64 | 222 | | Расходы на питание | 500 | 349 | 1135 | | Приобрет. обор. и инв. | | | 100 | | Приобрет. мягк. инв. | 100 | 25 | 45 | | Прочие расходы | 10224 | 7542 | 16550 | | | | | | | в том числе: | | | | | Футб. клуб "Спартак" | 2900 | 2700 | 5000 | | Стадион "Спартак" | | | 360 | | Учебно-тренировочные | | | | | базы футб. кл. "Спартак" | | | 300 | | Легкоатлетический Манеж | | | 320 | | Дворец Спорта "Труд" | | | 200 | | Стадион "Динамо" | | | 60 | | Республ. физк-спортивный | | | | | комплекс "Зенит" | | | 90 | | Гималайская экспедиция | | | 2200 | | Федерация вольной борьбы | | | 260 | | Федерация самбо и дзюдо | | | 160 | | Федерация альпинизма и | | | | | горного туризма | 41 | 210 | 60 | | Федерация бокса | | | 50 | | Федерация фехтования | | 9 | 60 | | Футб. клуб "Автодор" | | | 330 | | Футб. клуб "Иристон" | | 43 | 770 | | Клуб дзюдо "Нарт" | | | 40 | | Клуб инвалидов "Стимул" | | | 50 | | Волейб. клуб "Иристон" | | | 120 | | Футб. клуб "Форвард" | | 20 | 50 | | Другие мероприятия спорта | | | | | согласно календарного плана | 7283 | 4500 | 6070 | ---------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 1995 ГОД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (млн рублей) ---------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | 1994 год | Прогноз | | |-------------------------| на | | | Уточн. план | Фактич. | 1995 год | | | назначения | исполн. | | |-----------------------------------|--------------|----------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------|--------------|----------|------------| | 1. ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ | | | | | И ИНВАЛИДОВ - всего, | 2473 | 1659 | 2895 | | | | | | | в том числе: | | | | | Заработная плата | 370 | 370 | 408 | | Начисления на з/п | 145 | 139 | 159 | | Хоз. и канц. расходы | 327 | 193 | 386 | | Питание | 434 | 361 | 543 | | Приобретение медикаментов | 18 | 26 | 31 | | Приобретение инв. и обор. | 219 | 92 | 381 | | Приобр. мягк. инв. и обмунд. | 330 | 185 | 400 | | Капитальный ремонт зданий | 590 | 258 | 530 | | Прочие расходы | 40 | 35 | 57 | | | | | | | 2. ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ | | | | | МАЛОЛЕТНИХ ИНВАЛИДОВ - всего, | 830 | 565 | 1133 | | | | | | | в том числе: | | | | | Заработная плата | 140 | 137 | 168 | | Начисления на з/п | 55 | 57 | 66 | | Хоз. и канц. расходы | 203 | 114 | 220 | | Питание | 200 | 119 | 355 | | Приобретение медикаментов | 4 | 8 | 16 | | Приобретение инв. и обор. | 67 | | 168 | | Приобр. мягк. инв. и обмунд. | 58 | 53 | 71 | | Капитальный ремонт зданий | 100 | 77 | 65 | | Прочие расходы | 3 | - | 4 | | | | | | | 3. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (ст 18) | 1303 | 1391 | 2076 | | | | | | | 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ, РЕМОНТ И | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЕЦ. ТРАНСПОРТА | | | | | (ВЕЛО-МОТ0 КОЛЯСКИ, КРЕСЛА) | 431 | 512 | 651 | | (ст.18) | | | | | | | | | | 5. ВРАЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ | | | | | - всего, | 118 | 108 | 125 | | | | | | | в том числе: | | | | | Заработная плата | 72 | 67 | 75 | | Начисления на з/п | 28 | 28 | 29 | | Хоз. и канц. расходы | 10 | 7 | 11 | | Командировочные расходы | 2 | 1 | 1 | | Приобретение инв. и обор. | 6 | 4 | 7 | | Капитальный ремонт зданий | - | 1 | 2 | | | | | | | 6. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА БЕНЗИН, | | | | | З/Ч И РАСХОДОВ И РЕМОНТ АВТОМ. | 37 | 29 | 69 | | | | | | | 7. ОТДЕЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ | | | | | ПЕНСИОНЕРАМ ПО МЕСТУ | | | | | ЖИТЕЛЬСТВА - всего, | 605 | 506 | 2002 | | | | | | | в том числе: | | | | | Заработная плата | 256 | 256 | 497 | | Начисления на з/п | 100 | 116 | 194 | | Хоз. и канц. расходы | 89 | 49 | 293 | | Приобретение инв. и обор. | 92 | 6 | 551 | | Приобр. мягк. инв. и обмунд. | 38 | 57 | 339 | | Капитальный ремонт | - | - | 128 | | | | | | | 8. Расходы на услуги машинно-сч. | | | | | станции (ст.18) | | | 298 | | | | | | | 9. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ | | | | | - всего, | 42 | 38 | 53 | | | | | | | в том числе: | | | | | Заработная плата | 27 | 25 | 32 | | Начисления на з/п | 11 | 8 | 12 | | Хоз. и канц. расходы | 4 | 5 | 9 | | | | | | | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ МЕРОПРИЯТИЯМ | | | | | МИНСОЦЗАЩИТЫ - всего, | 6471 | 5341 | 9302 | | | | | | | в том числе: | | | | | Заработная плата | 865 | 854 | 1180 | | Начисления на з/п | 339 | 348 | 460 | | Хоз. и канц. расходы | 633 | 367 | 919 | | Командировочные расходы | 2 | 1 | 1 | | Питание | 634 | 480 | 898 | | Приобретение медикаментов | 22 | 34 | 47 | | Приобретение инв. и обор. | 384 | 102 | 1107 | | Приобр. мягк. инв. и обмунд. | 426 | 296 | 810 | | Капитальный ремонт зданий | 720 | 3581 | 725 | | Прочие расходы | 2446 | 2500 | 3155 | | | | | | | 10. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ | | | | | НА ДЕТЕЙ -всего, | 26817 | 17715 | 30704 | | | | | | | в том числе; | | | | | НЕРАБОТАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ В | | | | | ОРГАНАХ СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ | 3879 | 2707 | 11800 | ---------------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 1995 ГОД В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ в млн рублей ------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | 1994 год | ПРОГНОЗ НА | | |------------------| 1995 год | | | уточн. | испол. | | | | план | | | |--------------------------------|---------|--------|-------------| | ВСЕГО РАСХОДОВ | 102 | 71 | 150 | | в том числе: | | | | | | | | | | 1. Комплекс научно- | | | | | исследовательских программ по | | | | | изучению молодежных проблем | 5 | 7 | 28 | | | | | | | 2. Создание цетр. предприятий | | | | | при Северо-Осетинской бирже | | | | | труда | 6 | 8 | 15 | | | | | | | 3. Оказание финансовой помощи | | | | | молодежным организациям | 25 | 27 | 29 | | | | | | | 4. Организация выпуска | | | | | бюллетений через "СЛОВО" | 9 | 7 | 15 | | | | | | | 5. Организация в период летних | | | | | спортивно-оздоровительного | | | | | лагеря трудновоспитуемых | | | | | подростков | 9 | 6 | 30 | | | | | | | 6. Программа поддержки | | | | | талантливой молодежи | 3 | 5 | 18 | | | | | | | 7. Организация в дни школьных | | | | | каникул спортсоревнований | | | | | среди учащихся школ | 30 | 7 | 15 | | | | | | | 8. Долевое участие в программе | | | | | Российского Союза молодежи на | | | | | республиканском уровне | 15 | 4 | - | ------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ РСО НА 1995 ГОД млн руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОДЫ | 1994 год | ПРОГНОЗ | | |---------------------|---------------------------| 1995 год | | | раздел | параграф | Уточненный | Исполнение | | | | | | план | | | |------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------| | ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ | | | | | | | ИССЛЕДОВАНИЙ | 202 | 1 | 366 | 365 | 422 | | Заработная плата | | | 144 | 161 | 161 | | Начислен. на зарплату | | | 56 | 61 | 61 | | Канц. и хоз. расходы | | | ЗО | 31 | 31 | | Командировоч. расходы | | | 2 | 2 | 3 | | Стипендия | | | 2 | 4 | 5 | | Прнобрет. обор. и инвект. | | | 25 | 16 | 25 | | Капитальный ремонт | | | 12 | 3 | 14 | | Прочие расходы | | | 95 | 87 | 122 | | | | | | | | | КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ | " | 5 | 112 | 79 | 211 | | Заработная плата | | | 54 | 45 | 66 | | Начислен. на зарплату | | | 21 | 15 | 26 | | Канц. и хоз. расходы | | | 32 | 11 | 74 | | Командировоч. расходы | | | 1 | 1 | 6 | | Приоврет. обор. и инвент. | | | 2 | 1 | 14 | | Капитальный ремонт | | | 2 | 6 | 25 | | | | | | | | | ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ | | | | | | | ИССЛЕДОВАНИЙ | " | 3 | 69 | 1О1 | 21О | | Заработная плата | | | 44 | 48 | 8О | | Начислен. на зарплату | | | 17 | 2О | 35 | | Канц. и хоз. расходы | | | 2 | 5 | 12 | | Командировоч. расходы | | | 1 | 2 | 3 | | Приобрет. обор. и инвент. | | | 4 | 5 | 11 | | Капитальный ремонт | | | | О | 23 | | Прочие расходы | | | 1 | 21 | 46 | | | | | | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ | | | | | | | ЦЕНТР | " | | | | 35О | | Заработная плата | | | | | 112 | | Начислен. на зарплату | | | | | 44 | | Канц. и хоз. расходы | | | | | 14 | | Командировоч. расходы | | | | | 16 | | Стипендиальный фонд | | | | | | | Приобрет. обор. и инвент. | | | | | 158 | | Капитальный ремонт | | | | | | | Прочие расходы | | | | | 6 | | | | | | | | | ИНВЕСТИЦИИ НА ПРОГРАММЫ | | | | | | | НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | | | | | 23О7 | | | | | | | | | ИТОГО | | | | | 3500 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ РАСЧЕТ расходов, направляемых на поддержку национально-культурного развития народов Республики Северная Осетия-Алания, национально-культурных центров и объединений, межнациональных отношений на 1995 г. -------------------------------------------------------------- | Наименование | сумма | | статьи расходов | млн руб. | |-----------------------------------------------|------------| | 1. Подготовка и проведение мероприятий | | | к 50-летию Победы в Великой | | | Отечественной войне | 40,0 | |-----------------------------------------------|------------| | 2. Приобретение фольклорных костюмов, | | | музыкальных инструментов для | | | национальных ансамблей, а также | | | содержание художественных руководителей | 49,0 | |-----------------------------------------------|------------| | 3. Второй фестиваль народного творчества | | | национально-культурных центров | 38,0 | |-----------------------------------------------|------------| | 4. Проведение тематических вечеров, | | | национальных праздников, разовых | | | благотворительных мероприятий | 66,0 | |-----------------------------------------------|------------| | 5. На благоустроительные работы | | | мусульманских кладбищ г.Владикавказа | 6,0 | |-----------------------------------------------|------------| | 6. Подписка на периодическую печать, | | | издание плакатов и листовок обществ, | | | приобретение методических пособий, | | | технических средств | 20,0 | |-----------------------------------------------|------------| | 7. Расходы на содержание аппарата | | | Дома Дружбы в г.Моздоке | 60,0 | |-----------------------------------------------|------------| | 8. Проведение съездов, семинаров, | | | научно-практических конференций | 17,0 | |-----------------------------------------------|------------| | ВСЕГО | 296,0 | -------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 1995 ГОД ПО ОРГАНАМ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ млн рублей ------------------------------------------------------------------------------------- | | Наименование организации | Уточнен. | Фактич. | Прогноз | | | | план | исполнен. | на | | | | на 1994 г. | за 1994 г. | 1995 г. | |-------|--------------------------------------|------------|------------|----------| | 1 | Верховный Совет | 1200 | 1205,4 | 1221 | | 2 | Комитет констит. надзора | 63 | 61,4 | 55 | | 3 | Администрация Презид. и Прав-ва | 2224 | 2140,9 | 3013 | | 4 | Комитет по делам национальностей | | | 115 | | 5 | Министерство народного образования | 192,1 | 132,2 | 143 | | 6 | Министерство здравоохранения | 157,9 | 121,8 | 122 | | 7 | Министерство социальной защиты | 325,4 | 243,7 | 235 | | 8 | Министерство культуры | 158,9 | 116,8 | 122 | | 9 | Министерство экономики | 229,7 | 229,3 | 226 | | 10 | Министерство транспорта | 422,1 | 339,7 | 304 | | 11 | Министерство сельского хозяйства | 777,2 | 570,5 | 571 | | 12 | Министерство промышленности | 178,9 | 169,5 | 78 | | 13 | Министерство строительства | 95,8 | 94,5 | 43 | | 14 | Госстрой | 65,4 | 65 | 79 | | 15 | Госкомиздат | 73,4 | 65,4 | 36 | | 16 | Комитет физкультуры и спорта | 59,7 | 47 | 52 | | 17 | Комитет по труду | 89,5 | 74,8 | 72 | | 18 | Комитет по торговле | 125,8 | 113,5 | 60 | | 19 | Комитет по бытовому обслуживанию | 57,5 | 46 | 55 | | 20 | Постоянное представительство | 5037 | 4735 | 6010 | | 21 | Миграционная служба | 87,4 | 54,5 | 50 | | 22 | Нотариальные конторы | 147 | 133,1 | 110 | | 23 | Центр выплаты пенсий и пособий | 311,2 | 180 | 249 | | 24 | Агентство по банкротству | 12 | 11,5 | 22 | | 25 | Госкомцен | | 22,3 | | | 26 | Госкомимущество | 11 | 9 | 4 | | 27 | Времен. адм. Дачное, Куртат | | 11,4 | | | | Времен. адм. Донгарон, Октябрьское | | 10,2 | | | | Вр. адм. Балта, Ларс | | 15,6 | | | | Вр. адм. пос. Карца | | 13,2 | | | | Вр. адм. Терк, Чернореченское | | 10,6 | | | 28 | Совет безопасности | 20,1 | 33,3 | | | 29 | Министерство финансов | 15 | 15 | | | 30 | Высший арбитражный суд | 45 | 45 | | | 31 | Министерство природы | 7,4 | | | |-------|--------------------------------------|------------|------------|----------| | | ИТОГО | 12189,4 | 11137,1 | 13047 | |-------|--------------------------------------|------------|------------|----------| | | Кроме того | | | | | | Проведение выборов в | | | | | | Парламент РСО-Алания | | | 2500 | |-------|--------------------------------------|------------|------------|----------| | | Ассоциация соц-экон. | | | | | | сотрудничества респ., краев | | | | | | и обл. Северного Кавказа | | | 100 | |-------|--------------------------------------|------------|------------|----------| | | ВСЕГО | 12189,4 | 11137,1 | 15647 | ------------------------------------------------------------------------------------- Проект бюджета на 1995 год ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ млн рублей --------------------------------------------------------------------- | | План | Ожидаем. | Прогноз | | | финанс-я | финанс-ие | на | | | 1994 г. | за 1994 г. | 1995 г. | |------------------------------|-----------|-------------|----------| | I. Местное самоуправл-е | 57000 | 10826 | 66900 | | - всего, | | | | |------------------------------|-----------|-------------|----------| | из них: | | | | |------------------------------|-----------|-------------|----------| | 1.1. Объекты местного | | | | | самоуправления | | | | | республиканского назначения | 39279 | 3714 | 45000 | | | | | | | в том числе: | | | | | Министерство транспорта | 6000 | 1084 | 2000 | |------------------------------|-----------|-------------|----------| | 1.2. Администртя местного | | | | | самоупр. г.Владикавказ | 17000 | 6437 | 21900 | |------------------------------|-----------|-------------|----------| | II. Министерство сельского | | | | | хозяйства | 35000 | 9616 | 39000 | |------------------------------|-----------|-------------|----------| | ВСЕГО: | 98000 | 21526 | 105900 | --------------------------------------------------------------------- Примечание: В прогнозе на 1995 г.учтена задолженность бюджета по ассигнованиям за фактически выполненные работы по состоянию на 1.01.95 г. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|