Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.04.1995 № 55ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 апреля 1995 года N 55 г.Владикавказ О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 1995 год Заслушав и обсудив доклад Министра финансов Республики Северная Осетия-Алания о республиканском бюджете на 1995 год, Правительство Республики Северная Осетия-Алания п о с т а н о в л я е т: 1. Принять представленный проект Закона Республики Северная Осетия-Алания "О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 1995 год" и направить на рассмотрение Парламента республики. 2. До принятия Парламентом Республики Северная Осетия-Алания Закона Республики Северная Осетия-Алания "О республиканском бюджете на 1995 год" финансирование расходов из республиканского бюджета во II квартале текущего года производить, исходя из проекта бюджета, вносимого на рассмотрение Парламента Республики Северная Осетия-Алания, в меру фактического поступления в республиканский бюджет доходов с первоочередным обеспечением финансирования по защищенным статьям расходов. 3. Министерству финансов в месячный срок представить на утверждение Правительства согласованные с министерствами и ведомствами мероприятия по ликвидации дефицита республиканского бюджета. 4. Администрациям местного самоуправления районов и г.Владикавказа принять меры к ликвидации дефицита соответствующих бюджетов. 5. Министерствам, комитетам и ведомствам республики в двухнедельный срок рассмотреть и утвердить сметы расходов подведомственных учреждений и мероприятий, финансируемых из республиканского бюджета, и не позднее 24 апреля 1995 года представить в Министерство финансов Свод смет с поквартальной разбивкой по статьям расходов. Министерству финансов во II квартале текущего года проверить представленные министерствами, комитетами и ведомствами своды смет расходов. 6. Руководителям министерств, комитетов и ведомств, предприятиям и организациям обеспечить строгое соблюдение финансовой дисциплины при исполнении республиканского бюджета на 1995 год. 7. Поручить Министру финансов Республики Северная Осетия-Алания Бежаеву О.Г. выступить с докладом на заседании Парламента Республики Северная Осетия-Алания. проект ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 1995 год" Статья 1. Утвердить республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания на 1995 год по расходам в сумме 387259 млн рублей и по доходам с учетом средств получаемых из Федерального фонда финансовой поддержки 207485 млн рублей. Установить предельный размер дефицита республиканского бюджета на 1995 год в сумме 179774 млн рублей. Статья 2. Установить с 1 января 1995 года в Республике Северная Осетия-Алания следующие предельные налоговые ставки: а) по налогу на прибыль предприятий и организаций 22 процента, а для бирж, брокерских контор, банков и страховщиков, а также предприятий по прибыли полученной от посреднических операций и сделок 30 процентов; б) по плате за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем принять коэффициент 2 к тарифам действовавшим на 31 декабря 1994 года. Статья 3. Установить, что доходы республиканского бюджета на 1995 год формируются за счет: а) налога на прибыль предприятий и организаций, а также бирж, брокерских контор, банков и страховщиков взимаемого по ставке 10 процентов; б) 10 процентов доходов от налога на добавленную стоимость, кроме доходов от налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, а также на драгоценные металлы и драгоценные камни, отпускаемые из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации; в) 25 процентов доходов от акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия, производимые на территории Российской Федерации; г) 33 процента доходов от специального налога с предприятий, учреждений и организаций для финансовой поддержки важнейших отраслей народного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания; е) платежей за пользование природными ресурсами (в том числе платежей за загрязнение окружающей природной среды и другие вредные воздействия); ж) доходов от продажи государственного и муниципального имущества (поступлений от приватизации предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также от продажи акций предприятий, находящихся в федеральной собственности) по нормативам, установленным Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации; з) доходов от имущества, находящегося в республиканской собственности (дивидендов по акциям, находящимся в федеральной собственности, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности); и) средств земельного налога и арендной платы за земли городов, поселков и земли сельскохозяйственного назначения, перечисляемых в республиканский бюджет для финансирования централизованно выполняемых мероприятий: к) отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространеным полезным ископаемым централизуемых в республиканском бюджете для финансирования геологоразведочных работ; л) налога на операции с ценными бумагами; м) прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежащих зачислению в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания. Статья 4. Установить, что в бюджеты районов и г.Владикавказ в 1995 году зачисляются поступления от следующих федеральных налогов: - налога на прибыль предприятий и организаций по ставкам 12 процентов, а для бирж, брокерских контор, кредитных организаций и страховщиков, а также для предприятий - по прибыли полученной от посреднических организаций и сделок, по ставкам 20 процентов, кроме г.Владикавказ; - налога на доходы от дивидентов, процентов, полученных по акциям, облигациям и иным, выпущенным в Российской Федерации ценным бумагам, принадлежащим предприятиям и организациям, за исключением доходов, полученных по государственным ценным бумагам - по ставке 2 процента, а на указанные доходы кредитных организаций - по ставке 5 процентов; - налога на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката видео- и аудиокассет, а также от записи на них по ставке 57 процентов; - налога на доходы казино, иных игорных домов (мест) и другого игорного бизнеса по ставке - 77 процентов; - 25 процентов доходов от акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия, производимые в республике; - 100 процентов доходов от акцизов на остальные товары, производимые на территории республики, за исключением акцизов на нефть (включая газовый конденсат), газ, бензин автомобильный и автомобили; - 15 процентов доходов от налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые на территории республики за исключением налога на добавленную стоимость на драгоценные металлы и драгоценные камни, отпускаемые с Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации; - 90 процентов отчислений от подоходного налога с физических лиц; - платежей за пользование природными ресурсами по нормативам, установленным законодательством Российской федерации; - транспортного налога с предприятий, учреждений и организаций; - местные налоги и сборы вводимые по решению органов местного самоуправления. Статья 5. Установить, что в бюджет г.Владикавказ в 1995 году зачисляются поступления от налога на прибыль предприятий и организаций по ставке 22 процентов, а для бирж, брокерских контор, кредитных организаций и страховщиков, а также для предприятий по прибыли полученной от посреднических организаций и сделок по ставке 30 процентов с первого числа месяца следующего за месяцем вступления в силу Закона о республиканском бюджете РСО-Алания. Статья 6. Установить, что ставки земельного налога, установленные Законом Российской Федерации "О плате за землю", применяются в 1995 году для земель городов, поселков с коэффициентом 2. Установить на 1995 год долю централизации средств от земельного налога арендной плате в республиканский бюджет за городские земли в размере 20 процентов на финансирование централизованно выполняемых мероприятий по инвентаризации земель и инженерному обустройству территорий. Статья 7. Учесть в республиканском бюджете на 1995 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах: (млн руб.) Налог на прибыль 10380 Налог на добавленную стоимость 11573 Акцизы 32412 Сборы и разные неналоговые поступления 1500 Возврат выданных ссуд на закупку продовольственного зерна 30000 Поступление целевых отчислений от земельного налога 952 Спецналог 3664 Поступления отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы 44 Статья 8. Направить в 1995 году ассигнования из республиканского бюджета Республики Северная Осетия на следующие цели: (млн рублей) I. Народное хозяйство - всего, 106949 в том числе: 1. Министерство транспорта 13000 2. Мин-во жилищно-коммунального хозяйства 17000 3. Министерство сельского хозяйства 25180 4. Помощь фермерским хозяйствам 850 5. Региональный фонд продовольственного зерна 30000 6. Компенсация жилищно-строительным кооперативам по удорожанию стоимости жилья 6000 7. Министерство здравоохранения (дотация хозорганам) 1450 8. Государств комитет по издательству, полиграфии и книжной торговле 895 9. Газовое хозяйство 6000 10. АО "Севосетинэлектросвязь" (возмещение убытков по льготным услугам) 400 11. Управление сельских групповых водопроводов 716 12. Комитет по земельным ресурсам 1250 13. Комитет по лесному хозяйству 500 14. Фонд поддерж.отр.народного хоз-ва 3664 15. Средства финансирования геолого-разведочных работ 44 II. Социально-культурные мероприятия - всего, 109553 в том числе: 1. Образование - всего, 24244 в том числе: 1.1 Министерство образования 17129 1.2 Учебные заведения и курсы прочих ведомств 7115 2. Культура - всего, 15429 в том числе: 2.1 Культурно-просветит. учреждения 7101 2.2 Дотация театрально-зрелищным организациям 7800 2.3 Дотация творческим союзам 528 3. Средства массовой информации - всего, 3480 в том числе: 3.1 Дотация периодической печати 2100 3.2 Дотация почтовой связи по доставке газет населению 1380 4. Министерство здравоохранения 35314 5. Республиканский центр Госсанэпиднадзора 382 6. Мероприятия по физкультуре и спорту 18052 7. Министерство Социальной защиты 9302 8. Финансирование мероприятий в области молодежной политики 150 9. Расходы по мероприятиям празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 3200 III. Наука - всего, 3500 в том числе: 3.1 Государственный научный центр 350 3.2 Инвестиции на программы научных исследований 2307 3.3 Институт гуманитарных исследований 422 3.4 Институт фундаментальных исследований 210 3.5 Комитет по делам архивов 211 IV. Расходы на содержание законодательных органов власти 1276 V. Расходы на содержание органов исполнительной власти 11871 VI. Проведение выборов в Парламент 2500 VII. Особые расходы 31210 VIII. Компенсационные выплаты на детей 30704 IX. Финансирование мероприятий в области национальной политике 296 X. Резервные фонды - всего, 5400 в том числе: - Резервный фонд Президента 2100 - Резервный фонд Правительства 3300 в том числе резерв по ликвидации чрезвычайных ситуаций 1215 ИТОГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ: 303259 XI. Ассигнования на финансирование капитальных вложений местного самоуправления 45000 - в том числе министерство транспорта 2000 XII. Ассигнования на финансирование капитальных вложений Минсельхозпрода 39000 ИТОГО РАСХОДОВ РАЗВИТИЯ: 84000 ВСЕГО РАСХОДОВ: 387259 XIII. Оборотная кассовая наличность на 1 января 1996 года 12000 Статья 9. Из общей суммы ассигнований из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 1995 год на содержание законодательной и исполнительной власти утвердить следующие расходы: ( в млн руб.) Верховный Совет - 1221 Комитет Конституционного надзора - 55 Администрация Президента и Правительства - 3013 Статья 10. В бюджете на 1995 год учесть переходящие суммы задолженности по дотации и взаимным расчетам с местными бюджетами в сумме 9298,0 млн рублей. Статья 11. Утвердить следующий перечень защищенных текущих расходов республиканского бюджета на 1995 год, подлежащих финансированию в полном объеме: заработная плата (денежное довольствие) с учетом взносов на социальное страхование и отчислений в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации; стипендии; государственные пособия, другие социальные и компенсационные выплаты населению; питание (продовольственное обеспечение); приобретение медикаментов и перевязочных средств; расходы за счет регионального фонда продовольственного зерна. Статья 12. Установить, что дополнительное выделение средств в ходе исполнения республиканского бюджета допускается лишь при условии сокращения расходов бюджета по отдельным отраслям или за счет перевыполнения учтенных бюджетных назначений по доходам, после покрытия бюджетного дефицита. Статья 13. Дотации на покрытие убытков предприятиям, оказывающим услуги (работы) по государственным регулируемым ценам, производить в пределах сумм предусмотренных настоящим Законом, но не более фактически полученных убытков от оказания этих услуг (работ). Статья 14. При определении фактического размера дотации для предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность и частично финансируемых из бюджета в составе себестоимости учитывать величину расходов на оплату труда в пределах норматива установленного законодательством, а уровень рентабельности не выше 10 процентов. Статья 15. Создать региональный фонд продовольственного зерна за счет средств, предоставленных на возвратной основе из Федерального бюджета в 1994 году на указанные цели, а также сумм поступающих в виде платы за пользование ими. Учесть, что в соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации "О Федеральном бюджете на 1995 год" начиная с 1995 года формирование региональных продовольственных фондов производится без привлечения иных средств федерального бюджета. Средства регионального фонда продовольствия предоставляются заготовительным организациям на основе платности в размере одной трети учетной ставки центрального банка. Контроль за целевым использованием средств регионального продовольственного фонда, возложить на Министерство Финансов Республики Северная Осетия-Алания. Установить, что за нецелевое использование средств фонда продовольствия взыскивается плата за весь период отвлечения средств, в размере учетной ставки банка действовавшей в этот период. Статья 16. Предоставить право исполнительной власти республики на период временного кассового разрыва в республиканском бюджете получать банковскую ссуду с уплатой процентов за счет ассигнований на те статьи расходов бюджета на которые израсходованы полученные ссуды. Статья 17. Разрешить Правительству республики осуществлять в 1995 году в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим разделам бюджета финансирование мероприятий по государственной поддержке предприятий, осуществляющих структурную перестройку производства, государственных инвестиционных программ для закупки сельскохозяйственной продукции на условиях возвратности и платности. Бюджетные средства на возвратной основе предоставляются с уплатой процентов в размере не ниже одной второй части учетной ставки центрального банка. Статья 18. За несвоевременный возврат средств республиканского бюджета, предоставленных на возвратной основе, а также за просрочку уплаты процентов за их использование взимается штраф в размере двойной действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. Установить, что в 1995 году возврат предоставленных предприятиям и организациям бюджетных ссуд, плата за пользование этими ссудами приравниваются к платежам в бюджет и осуществляются в первоочередном порядке в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года N 1005. Статья 19. Взаимоотношения республиканского бюджета с бюджетами города Владикавказа и районов республики установить в зависимости от сумм получаемого трансферта из федерального бюджета Российской Федерации в следующих процентах: - Алагирский район - 3.60 - Ардонский район - 1.72 - Дигорский район - 1.67 - Ирафский район - 1.73 - Кировский район - 1.50 - Моздокский район - 3.00 - Правобережный район - 2.52 - Пригородный район - 3.53 - г.Владикавказ - 6.60 Статья 20. Учитывая отсутствия расходов на содержание пассажирского транспорта в бюджетах Ирафского, Кировского и Пригородного районов суммы поступлений транспортного налога в бюджеты Ирафского, Кировского и Пригородного районов подлежат зачислению в республиканский бюджет в порядке взаимных расчетов указанных бюджетов с республиканским бюджетом. Статья 21. Установить, что в случаях нарушения администрациями районов и г.Владикавказ установленного настоящим Законом порядка зачисления налогов и иных доходов в республиканский бюджет Правительство республики Северная Осетия-Алания применяет к ним следующие санкции: 21.1. приостанавливать финансирование из республиканского бюджета мероприятий, осуществляемых* на территориях соответствующих районов и г.Владикавказ, также передачу средств по взаимным расчетам, трансфертам, субвенциям и дотациям, бюджетным ссудам и кредитам; 21.2. запрещать расходования средств с текущего бюджетного счета аппарата администрации; 21.3. взыскивать в принудительном порядке с бюджетного счета соответствующей административно-территориальной единицы несвоевременно перечисленные средства республиканского бюджета с начислением штрафа в размере учетной ставки банка. В счет долга и штрафа разрешается удерживать средства причитающиеся соответствующему нижестоящему бюджету из республиканского бюджета. Статья 22. Установить, что в соответствии со статьей 57 Федерального Закона Российской Федерации "О федеральном бюджете на 1995 год" компенсационные выплаты на детей производить только адресно, малообеспеченным семьям. Правительству республики в месячный срок определить порядок отнесения семей к категории малообеспеченных. Статья 23. Предоставить Правительству республики право вносить изменения в республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания на 1995 год в ходе его исполнения с учетом взаимных расчетов с федеральным бюджетом Российской Федерации. Президент Республики Северная Осетия-Алания А.Галазов СРЕДСТВА ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В НИЖЕСТОЯЩИЕ БЮДЖЕТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.1995 ГОДА (в млн рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | НАИМЕНОВАНИЕ НИЖЕСТОЯЩИХ | ДОТАЦИЯ | В3АИМНЫЕ | ВСЕГО | ВСЕГО | | | БЮДЖЕТОВ РСО |-----------------------|----------------------|-----------------------| ОТКЛ. | | | | НАЗНАЧЕНО | ПЕРЕДАНО | НАЗНАЧЕНО | ПЕРЕДАНО | НАЗНАЧЕНО | ПЕРЕДАНО | | |----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|----------|------------| | 1. | Алагирский район | 8400 | 7675 | 1774,6 | 330 | 10174,6 | 8005,0 | - 2169,6 | | | | | | | | | | | | 2. | Ардонский район | 4650 | 4610 | 1101,9 | 336 | 5751,9 | 4946,0 | - 805,9 | | | | | | | | | | | | 3. | Дигорский район | 4122 | 3908 | 422,7 | 136 | 4544,7 | 4044,0 | - 500,7 | | | | | | | | | | | | 4. | Ирафский район | 3824 | 3824 | 208,0 | 108,7 | 4032,0 | 3932,7 | - 99,3 | | | | | | | | | | | | 5. | Кировский район | 260,5 | 2605 | 279,6 | 279,0 | 2884,6 | 2884,0 | - 0,6 | | | | | | | | | | | | 6. | Моздокский район | 1650 | 1650 | 2560,0 | 1790,0 | 4210,0 | 3440,0 | - 770,0 | | | | | | | | | | | | 7. | Правобережный район | 2530 | 2530 | 3306,9 | 1856,0 | 5836,9 | 4386,0 | - 1450,9 | | | | | | | | | | | | 8. | Пригородный район | 6823 | 6569 | 1611,0 | 448,0 | 8434,0 | 7017,0 | - 1417,0 | | | | | | | | | | | | 9. | г.Владикавказ | 8937 | 8937 | 6480,0 | 4396,0 | 15417,0 | 13333,0 | - 2084,0 | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО: | 43541 | 42308 | 17744,7 | 9679,7 | 61285,7 | 51987,7 | - 9298,О | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 1995 ГОД (млн рублей) --------------------------------------------------------------------------------------- | Доходы | Исполн. | ВСЕГО | в т.ч. | Итого | | | за 1994 г.| 1995 г. | Республ. | районы | |--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------| | Акцизы | 6952 | 67286 | 32412 | 34874 | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | 12478 | 28933 | 11573 | 17360 | | | | | | | | Налог на прибыль | 28200 | 55936 | 10380 | 45556 | | | | | | | | Налог на имущество предприятий | 8081 | 10700 | | 10700 | | | | | | | | Подоходный налог с физических лиц | 26786 | 66303 | | 66303 | | | | | | | | Земельный налог | 2169 | 4220 | 952 | 3268 | | | | | | | | Плата за недра | 702 | 446 | | 446 | | | | | | | | Подоходный налог, взимаемый | | | | | | налоговыми органами | 452 | 734 | | 734 | | | | | | | | Госпошлина | 1893 | 3920 | | 3920 | | | | | | | | Сборы и разные неналоговые доходы | 7490 | 7563 | 1500 | 6063 | | | | | | | | Доходы от приватизации | 204 | 248 | | 248 | | | | | | | | Плата за воду | 20 | 51 | | 51 | | | | | | | | Налог на имущество физических лиц | 37 | 194 | | 194 | | | | | | | | Транспортный налог | 250 | 5766 | | 5766 | | | | | | | | Лицензионный сбор | 603 | 1415 | | 1415 | | | | | | | | Спецналог | 1197 | 3664 | 3664 | | | | | | | | | Поступление отчислений на | | | | | | воспроизводство минер.-сырьевой базы | | 44 | 44 | | | | | | | | | Возврат выданных ссуд на закупку | | | | | | продовольственного зерна | | 30000 | 30000 | | | | | | | | | ИТОГО ДОХОДОВ | 97514 | 287423 | 90525 | 196898 | | | | | | | | Поступления из федерального | | | | | | б-та РФ (трансферты) | 254871 | 159000 | 116960 | 42040 | | | | | | | | ВСЕГО ДОХОДЫ | 352385 | 446423 | 207485 | 238938 | | | | | | | | Превышение расходов над доходами | | | | | | (бюджетный дефицит) | | 210291 | 179774 | 30517 | | | | | | | | Процент | | 32,02 | 46,42 | 11,33 | |--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------| | Расходы | Исполн. | ВСЕГО | в т.ч. | Итого | | | за 1994 г.| 1995 г. | Республ. | районы | |--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------| | НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | - всего, | 85001 | 196445 | 106949 | 89496 | | | | | | | | в том числе: | | | | | | 1. Возмещение убытков по | | | | | | пассажирскому транспорту | 11488 | 30000 | 13000 | 17000 | | | | | | | | 2. Жилищно-коммунальное хозяйство | 49291 | 77275 | 17000 | 60275 | | | | | | | | 3. Расходы по сельскому хозяйству | | | | | | - всего, | 15556 | 31446 | 25180 | 6266 | | | | | | | | в том числе: | | | | | | 3.1. Ветеринарная сеть | 2315 | 2758 | 732 | 2016 | | | | | | | | 3.2. Операционные расходы по | | | | | | сельскому хозяйству | 485 | 2080 | 2080 | | | | | | | | | 3.3. Расходы на поддержке племенного | | | | | | дела в животноводстве | 645 | 2700 | | 2700 | | | | | | | | 3.4. Дотация на продукцию животновод | 6116 | 14642 | 14642 | | | | | | | | | 3.5. Расходы по инфраструктуре села | 1180 | 1210 | | 1210 | | | | | | | | 3.6. Расходы на повышение плодородия | | | | | | земель за счет поступ. зем.налога | | 442 | 102 | 340 | | | | | | | | 3.7. Оплата электроэнергии для | | | | | | насосных станций | 124 | 190 | 190 | | | | | | | | | З.8. Санитарно-оздоровительные | | | | | | мероприятия | 462 | 1700 | 1700 | | | | | | | | | 3.9. Возмещение 30 % затрат на | | | | | | комбикорма и минеральные удобрения | 1761 | 1414 | 1414 | | | | | | | | | 3.10. Расходы на транспортировку | | | | | | кормов | 1668 | 3900 | 3900 | | | | | | | | | 3.11. Дотация АПК на материально- | | | | | | технические ресурсы и населению | | | | | | на заготовку кормов | 800 | 400 | 400 | | | | | | | | | 4. Помощь фермеским хозяйствам | 248 | 1910 | 850 | 1060 | | | | | | | | 5. Региональный фонд | | | | | | продовольственного зерна | | 30000 | 30000 | | | | | | | | | 6. Комитет по земельным ресурсам | 150 | 1250 | 1250 | | | | | | | | | 7. Объединение "Севосгаз" | 4030 | 6000 | 6000 | | | | | | | | | 8. Хозорганы здравоохранения | 1552 | 1450 | 1450 | | | | | | | | | 9. Издательство и полиграфия | 459 | 895 | 895 | | | | | | | | | 10. Возмещение стоимости ЖСК | 952 | 6000 | 6000 | | | | | | | | | 11. Топливная промышленность | 729 | 4700 | | 4700 | | | | | | | | 12. АО "Севосетинэлектросвязь" | 89 | 400 | 400 | | | | | | | | | 13. Кинофикация | 247 | 195 | | 195 | | | | | | | | 14. Расходы на сельские водозаборные | | | | | | сооружения и групповые водопров. | 210 | 716 | 716 | | | | | | | | | 15. Дотация лесному хозяйству | | 500 | 500 | | | | | | | | | 16. Фонд поддер. отрасл. | | | | | | народного хоз-ва | | 3664 | 3664 | | | | | | | | | 17. Средства финансир. | | | | | | геолого-разв.работ | | 44 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | II. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | -всего, | 131493 | 246331 | 109553 | 136778 | | | | | | | | в том числе: | | | | | | 1. Образование - всего, | 56992 | 99105 | 24244 | 74861 | | в том числе: | | | | | | | | | | | | 1.1. Министерство образования | 53997 | 89870 | 17129 | 72741 | | | | | | | | 1.2. Учебные заведения и курсы | | | | | | прочих ведомств | 2995 | 9235 | 7115 | 2120 | | | | | | | | 2. Культура - всего, | 11891 | 21277 | 15429 | 5848 | | | | | | | | 2.1. Дотация творческим союзам | 302 | 528 | 528 | | | | | | | | | 2.2. Культпросветучреждения | 8823 | 12949 | 7101 | 5848 | | | | | | | | 2.3. Дотация театрально-зрелищным | | | | | | организациям | 2766 | 7800 | 7800 | | | | | | | | | 3. Средства массовой информации | | | | | | - всего, | 2577 | 4810 | 3480 | 1330 | | | | | | | | в том числе: | | | | | | 3.1. Дотации периодической печати | 1991 | 3030 | 2100 | 930 | | | | | | | | 3.2. Дотация почтовой связи по | | | | | | доставке газет населению | 586 | 1780 | 1380 | 400 | | | | | | | | 4. Здравоохранение | 44583 | 87414 | 35314 | 52100 | | | | | | | | 5. Республикан. центр | | | | | | Госсанэпиднадзора | | 382 | 382 | | | | | | | | | 6. Физкультура и спорт | 8953 | 18342 | 18052 | 290 | | | | | | | | 7. Финансирование мероприятий в | | | | | | области молодежной политики | 71 | 150 | 150 | | | | | | | | | 8. Соцобеспечение | 6426 | 11651 | 9302 | 2349 | | | | | | | | 9. Расходы на мероприятия по | | | | | | празднованию Победы в ВОВ | | 3200 | 3200 | | | | | | | | | III. HАУКА | | | | | | - всего, | 545 | 3500 | 3500 | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | 1.1. Государственный научный центр | | 350 | 350 | | | | | | | | | 1.2. Инвестиции на программы | | | | | | научных исследований | | 2307 | 2307 | | | | | | | | | 1.3. Институт гуманитарных | | | | | | исследований | 365 | 422 | 422 | | | | | | | | | 1.4. Институт фундаментальных | | | | | | исследований | 101 | 210 | 210 | | | | | | | | | 1.5. Комитет по делам архивов | 79 | 211 | 211 | | | | | | | | | IV. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ | 17715 | 46704 | 30704 | 16000 | | | | | | | | V. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В | | | | | | ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ | | 296 | 296 | | | | | | | | | VI. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ | 1267 | 1276 | 1276 | | | | | | | | | VII. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ | | | | | | ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ | 15763 | 17152 | 11871 | 5281 | | | | | | | | VIII. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | В ПАРЛАМЕНТ | | 2500 | 2500 | | | | | | | | | IX. ОСОБЫЕ РАСХОДЫ | 20571 | 31210 | 31210 | | | | | | | | | X. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - всего, | | 5400 | 5400 | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | - фонд Президента | | 2100 | 2100 | | | | | | | | | - фонд Правительства | | 3300 | 3300 | | | | | | | | | в том числе на чрезвычайные ситуации | | 1215 | 1215 | | | | | | | | | ИТОГО текущих расходов | 272355 | 550814 | 303259 | 247555 | | | | | | | | XI. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - всего, | 41035 | 105900 | 84000 | 21900 | | | | | | | | в том числе по с\х | 10060 | 39000 | 39000 | | | | | | | | | ВСЕГО РАСХОДЫ | 313390 | 656714 | 387259 | 269455 | --------------------------------------------------------------------------------------- Примечание : Графа "исполнение за 1994 год" приводится в сопоставимых показателях. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ (ТРАНСФЕРТА) БЮДЖЕТАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ на 1995 год При расчете трансфертов по взаимооношениям республиканского бюджета с бюджетами местного самоуправления на 1995 год базой расчета приняты отчетные данные за 1994 год в разрезе видов бюджетов, откорректированные на условия 1995 года. Определено превышение сложившихся расходов над доходами каждого отдельно взятого местного бюджета и соотнесено к сумме превышения в целом по республике. Таким образом определен удельный вес местных бюджетов в общей сумме финансовой помощи, оказываемой республике федеральным бюджетом. Расчет взаимоотношений республиканского бюджета с бюджетами г.Владикавказа и районов Республики Северная Осетия-Алания на 1995 год. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Превышение расходов | Доля соответ. | | | | | над доходами, покрыв. | бюджета в | | | Доходы | Расходы | зa счет средств, перед. | транфертах, | | | | | из вышест. б-та | полученных из | |---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------| | бюдж. РФ (%) | | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | | | | | 1995 г. | | 1995 г. | | 1995 г. | | |---------------------|----------|----------|------------|----------|------------|------------|---------------| | г. Владикавказ | 58155 | 48749 | 71182 | 66370 | 13027 | 17621 | 6,60 | | | | | | | | | | | Алагирский район | 2766 | 2381 | 13118 | 11992 | 10352 | 9611 | 3,6О | | | | | | | | | | | Ардонский район | 2196 | 1937 | 7787 | 6529 | 5591 | 4592 | 1,72 | | | | | | | | | | | Дигорский район | 2213 | 1843 | 7121 | 6302 | 4908 | 4459 | 1,67 | | | | | | | | | | | Ирафский район | 955 | 859 | 6075 | 5478 | 5120 | 4619 | 1,73 | | | | | | | | | | | Кировский район | 1742 | 1372 | 6042 | 5379 | 4300 | 4007 | 1,5О | | | | | | | | | | | Моздокский район | 12275 | 9366 | 19063 | 17334 | 6788 | 7968 | З,ОО | | | | | | | | | | | Правобережный район | 7197 | 5703 | 13469 | 12431 | 6272 | 6728 | 2,52 | | | | | | | | | | | Пригородный район | 3408 | 2841 | 13525 | 12256 | 10117 | 9415 | 3,53 | | | | | | | | | | | Республиканский | 11658 | 27514 | 212164 | 225475 | 200506 | 197961 | 74,13 | | | | | | | | | | | ВСЕГО | 1О2565 | 102565 | 369546 | 369546 | 266981 | 266981 | 1ОО | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Доходы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | Налог на добавлен. | Налог на | Остальные доходы | Всего доходы | Отклонение | | | Акцизы | стоимость | прибыль | | | | | |---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------| | бюдж. РФ (%) | | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | | | | | 1995 г. | | 1995 г. | | 1995 г. | | 1995 г. | | 1995 г. | | |---------------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------| | г. Владикавказ | 1080 | 2237 | 13340 | 9761 | 17518 | 10534 | 26217 | 26217 | 58155 | 48749 | - 9406 | | | | | | | | | | | | | | | Алагирский район | 85 | 69 | 182 | 119 | 672 | 366 | 1827 | 1827 | 2766 | 2381 | - 385 | | | | | | | | | | | | | | | Ардонский район | 211 | 132 | 93 | 84 | 375 | 204 | 1517 | 1517 | 2196 | 1937 | - 259 | | | | | | | | | | | | | | | Дигорский район | 69 | 34 | 156 | 123 | 616 | 314 | 1372 | 1372 | 1843 | 1843 | - 370 | | | | | | | | | | | | | | | Ирафский район | 257 | 200 | 42 | 27 | 53 | 29 | 603 | 603 | 955 | 859 | - 96 | | | | | | | | | | | | | | | Кировский район | 931 | 677 | 142 | 113 | 191 | 104 | 478 | 478 | 1742 | 1372 | - 370 | | | | | | | | | | | | | | | Моздокский район | 1912 | 1079 | 1884 | 1260 | 3192 | 1740 | 5287 | 5287 | 12275 | 9366 | - 2909 | | | | | | | | | | | | | | | Правобережный район | 88 | 79 | 796 | 662 | 2972 | 1621 | 3341 | 3341 | 7197 | 5703 | - 1494 | | | | | | | | | | | | | | | Пригородный район | 163 | 85 | 389 | 274 | 823 | 449 | 2033 | 2033 | 3408 | 2841 | - 567 | | | | | | | | | | | | | | | Республиканский | 2450 | 2654 | 392 | 4993 | 1738 | 12789 | 7078 | 7078 | 11658 | 27514 | 15856 | | | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО | 7246 | 7246 | 17416 | 17416 | 28150 | 28150 | 49753 | 49753 | 102565 | 102565 | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расходы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Капит. вложения | Федер. программы | Компен. выплаты | Остальные расходы | Всего расходы | Отклонение | | |---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------| | бюдж. РФ (%) | | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | 1994 год | в усл. | | | | | 1995 г. | | 1995 г. | | 1995 г. | | 1995 г. | | 1995 г. | | |---------------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------| | г. Владикавказ | 12849 | 8037 | | | 7300 | 7300 | 51033 | 51033 | 71182 | 66370 | - 4812 | | | | | | | | | | | | | | | Алагирский район | | | 90 | | 1036 | | 11992 | 11992 | 13118 | 11992 | - 1126 | | | | | | | | | | | | | | | Ардонский район | 406 | | 148 | | 704 | | 6529 | 6529 | 7787 | 6529 | - 1258 | | | | | | | | | | | | | | | Дигорский район | | | 139 | | 680 | | 6302 | 6302 | 7121 | 6302 | - 819 | | | | | | | | | | | | | | | Ирафский район | | | 75 | | 522 | | 5478 | 5478 | 6075 | 5478 | - 597 | | | | | | | | | | | | | | | Кировский район | | | 36 | | 627 | | 5379 | 5379 | 6042 | 5379 | - 663 | | | | | | | | | | | | | | | Моздокский район | | | 166 | | 1563 | | 17334 | 17334 | 19063 | 17334 | - 1729 | | | | | | | | | | | | | | | Правобережный район | 19 | | 175 | | 844 | | 12431 | 12431 | 13469 | 12431 | - 1038 | | | | | | | | | | | | | | | Пригородный район | | | 202 | | 1067 | | 12256 | 12256 | 13525 | 12256 | - 1269 | | | | | | | | | | | | | | | Республиканский | 17374 | 22611 | 36949 | 36949 | 3410 | 10453 | 154431 | 154431 | 212164 | 225475 | 13311 | | | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО | 30648 | 30648 | 37980 | 37980 | 17753 | 17753 | 283165 | 283165 | 369546 | 369546 | - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТОВ г.ВЛАДИКАВКАЗА И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ на 1995 год (млн рублей) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Итого | | | | | | | | | | | ДОХОДЫ | районы | г.Влад-з | Алагир. | Ардон. | Дигор. | Ирафс. | Киров. | Моздок. | Правоб. | Пригор. | |---------------------------------|---------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------| | Акцизы | 34874 | 19225 | 1203 | 1008 | 540 | 980 | 3460 | 5950 | 790 | 1718 | | | | | | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | 17360 | 10940 | 274 | 194 | 283 | 75 | 260 | 3415 | 1035 | 884 | | | | | | | | | | | | | | Налог на прибыль | 45556 | 37610 | 585 | 337 | 518 | 48 | 172 | 2872 | 2674 | 740 | | | | | | | | | | | | | | Налог на имущество предприятий | 10700 | 8000 | 391 | 143 | 301 | 14 | 306 | 656 | 690 | 199 | | | | | | | | | | | | | | Подоходный налог с физических | | | | | | | | | | | | лиц | 66303 | 46415 | 2325 | 2009 | 1663 | 706 | 694 | 6287 | 3741 | 2463 | | | | | | | | | | | | | | Земельный налог | 3268 | 1187 | 230 | 167 | 143 | 89 | 299 | 630 | 444 | 79 | | | | | | | | | | | | | | Плата за недра | 446 | 254 | 70 | 9 | 15 | 9 | 14 | 42 | 9 | 24 | | | | | | | | | | | | | | Подоходный налог, взимаемый | | | | | | | | | | | | налоговыми органами | 734 | 440 | 20 | 22 | 20 | 2 | 30 | 130 | 50 | 20 | | | | | | | | | | | | | | Госпошлина | 3920 | 2970 | 90 | 110 | 90 | 10 | 30 | 330 | 170 | 120 | | | | | | | | | | | | | | Прочие налоги, сборы и разные | | | | | | | | | | | | неналоговые поступления | 6063 | 4282 | 348 | 102 | 133 | 153 | 82 | 112 | 698 | 153 | | | | | | | | | | | | | | Доходы от приватизации | 248 | 140 | 15 | 3 | | | | 70 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | Плата за воду забираемую | | | | | | | | | | | | предприятиями из | | | | | | | | | | | | водохозяйственных систем | 51 | 26 | 1 | | 3 | | 2 | 11 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | Налог на имущество физических | | | | | | | | | | | | лиц | 194 | 105 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 28 | 35 | 7 | | | | | | | | | | | | | | Транспортный налог | 5766 | 3331 | 330 | 175 | 78 | 58 | 50 | 970 | 543 | 231 | | | | | | | | | | | | | | Лицензионный сбор | 1415 | 1000 | 38 | 17 | 30 | 9 | 67 | 191 | 45 | 18 | | | | | | | | | | | | | | ИТОГО ДОХОДЫ | 196898 | 135925 | 5922 | 4299 | 3819 | 2155 | 5476 | 21694 | 10929 | 6679 | | | | | | | | | | | | | | Трансферты | 42040 | 10494 | 5724 | 2735 | 2655 | 2751 | 2385 | 5676 | 4007 | 5613 | | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО ДОХОДЫ | 238938 | 146419 | 11646 | 7034 | 6474 | 4906 | 7861 | 27370 | 14936 | 12292 | | | | | | | | | | | | | | Превышение расходов над | | | | | | | | | | | | доходами | 30517 | 11435 | 3319 | 1758 | 1759 | 1545 | 1923 | 2004 | 3261 | 3513 | |---------------------------------|---------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------| | РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |---------------------------------|---------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------| | I. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего, | 89496 | 51804 | 5932 | 3690 | 3561 | 965 | 1861 | 12245 | 7368 | 2070 | | | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | 1. Ветеринарная сеть | 2016 | | 220 | 205 | 202 | 187 | 207 | 347 | 355 | 293 | | | | | | | | | | | | | | 2. Расходы на поддержке | | | | | | | | | | | | племенного дела | 2700 | 193 | 60 | 302 | 32 | 24 | | 1741 | 240 | 108 | | | | | | | | | | | | | | 3. Расходы по инфраструктуре | | | | | | | | | | | | села | 1210 | | 17 | 201 | 172 | | 18 | 760 | 17 | 25 | | | | | | | | | | | | | | 4. Расходы на повышение | | | | | | | | | | | | плодородия земель | 340 | | 30 | 36 | 30 | 27 | 30 | 95 | 45 | 47 | | | | | | | | | | | | | | 5. Помощь фермеским хозяйствам | 1060 | 130 | 110 | 110 | 110 | 100 | 90 | 170 | 115 | 125 | | | | | | | | | | | | | | 6. Дотация на покрытие | | | | | | | | | | | | убыт. по транспорту | 17000 | 10000 | 1930 | 715 | 1145 | | | 1920 | 1290 | | | | | | | | | | | | | | | в том числе за счет трансп. | | | | | | | | | | | | налога | 5766 | 3331 | 330 | 175 | 78 | | | 970 | 543 | | | | | | | | | | | | | | | 7. Жилищно-коммунальное | | | | | | | | | | | | хозяйство | 60275 | 40260 | 3140 | 1830 | 1200 | 620 | 870 | 6195 | 4700 | 1460 | | | | | | | | | | | | | | 8. Топливная промышленность | 4700 | 1170 | 405 | 270 | 650 | | 630 | 990 | 585 | | | | | | | | | | | | | | | 9. Кинофикация | 195 | 51 | 20 | 21 | 20 | 7 | 16 | 27 | 21 | 12 | | | | | | | | | | | | | | II. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ | | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЯ - всего, | 136778 | 66500 | 8569 | 4730 | 4331 | 5121 | 7588 | 16394 | 10375 | 13170 | | | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | 1. Министерство образования | 72741 | 34715 | 4589 | 2238 | 2076 | 2848 | 4267 | 8909 | 5826 | 7273 | | | | | | | | | | | | | | 2. Образование прочих ведомств | 2120 | 785 | 185 | 80 | 44 | 63 | 116 | 407 | 161 | 279 | | | | | | | | | | | | | | 3. Культпросветучреждения | 5848 | 2600 | 536 | 330 | 275 | 394 | 257 | 508 | 321 | 627 | | | | | | | | | | | | | | 4. Средства массовой информации | 1330 | | 144 | 135 | 151 | 138 | 117 | 300 | 217 | 128 | | | | | | | | | | | | | | 5. Здравоохранение | 52100 | 28300 | 2800 | 1700 | 1500 | 1300 | 2600 | 5900 | 3500 | 4500 | | | | | | | | | | | | | | 6. Физкультура и спорт | 290 | 100 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 35 | 25 | 30 | | | | | | | | | | | | | | 7. Соцобеспечение | 2349 | | 290 | 222 | 270 | 358 | 216 | 335 | 325 | 333 | | | | | | | | | | | | | | III. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ | | | | | | | | | | | | НА ДЕТЕЙ | 16000 | 16000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ | | | | | | | | | | | | ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ | 5281 | 1650 | 464 | 372 | 341 | 365 | 335 | 735 | 454 | 565 | | | | | | | | | | | | | | ИТОГО текущих расходов | 277555 | 135954 | 14965 | 8792 | 8233 | 6451 | 9784 | 29374 | 18197 | 15805 | | | | | | | | | | | | | | V. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | 21900 | 21900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО РАСХОДЫ | 269455 | 157854 | 14965 | 8792 | 8233 | 6451 | 9784 | 29374 | 18197 | 15805 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: Приведенные прогнозные показатели справочные и не являются основанием для самостоятельного формирования администрациями местных бюджетов. Объяснительная записка к прогнозу республикакнского бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 1995 год ДОХОДЫ Объем доходов бюджета Республики Северная Осетия-Алания проектируется в сумме 287423 млн рублей, в том числе республиканский бюджет в сумме 90525 млн рублей, который определен исходя из участия всех налогоплательщиков в виде отчислений по регулирующим федеральным налогам Российской Федерации. Прогноз доходов бюджета на 1995 год по территории республики составлен на основе анализа поступлений за 1994 год, имеющегося производственного потенциала и прогнозов Министерства экономики по прибыли и фонду оплаты труда. Так, сумма акцизов расчитана исходя из использования 35% производственных мощностей республики и определена в контингенте в сумме 132109 млн рублей. Налог на добавленную стоимость определен с учетом изменения норматива распределения контингента налога между федеральным и республиканским бюджетом ( 75% и 25%). Налог на имущество предприятий принят с учетом переоценки фонда и ставки в размере 2% в сумме 10700 млн рублей, из которой 5000 млн руб. предполагается выдать предприятиям в виде налогового кредита на конкурентной основе. Налог на имущество физических лиц определен с учетом увеличения стоимости имущества граждан и предполагаемой инвентаризации строений, находящихся в собственности граждан, с целью уточнения их стоимости. В доходах бюджета республики на 1995 год предусмотрены такие виды местных налогов, как налог на рекламу, налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, которые предлагались для укрепления доходной базы местных бюджетов, однако, до настоящего времени Администрациями местного самоуправления не приняты. Введение этих налогов может дать дополнительные доходы в сумме 3250 млн рублей. Величина подоходного налога с физических лиц, лицензионного сбора, госпошлины определены исходя из фактических поступлений за 1994 год с учетом прогнозируемой индексации минимальной заработной платы. Подробные расчеты по основным видам доходов прилагаются. Спецналог на 1995 год расчитан к поступлению в общей сумме по республике 10970 млн рублей из которых 33% в сумме 3664 млн рублей будет зачислен в республиканский бюджет как источник финансирования поддержки отраслей народного хозяйства. РАСХОДЫ НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО В условиях жесткой финансовой политики, ограниченности финансовых ресурсов при формировании расходов по финансированию производственной сферы учитывалась необходимость совершенствования действующей структуры и повышения эффективности функционирования отраслей народного хозяйства и соблюдения режима экономики. За базу для расчетов показателей по проекту расходов республиканского бюджета на 1995 г. принимался уточненный бюджетный план на 1994 г., скорректированный на сумму расходов на финансовое обеспечение принятых решений Правительства и Парламента республики в 1994 г. Рост бюджетных расходов в 1995 году спрогнозирован исходя из ожидаемых темпов инфляции. В расчетах предусматривается направить ассигнования на финансирование отраслей промышленности и коммунального хозяйства в целях осуществления государственной программы социальной защиты малоимущих граждан республики. В связи сэтим предусмотрено в бюджете финансирование транспорта, газового хозяйства , жилищно-коммунального хозяйства. Эти расходы в целом по прогнозу из республиканского бюджета составят 36000 млн руб. В расходах на 1995 г. за счет бюджета республики не предусматривается финансирование программы "Нефть Осетии". Строительство и освоение нефтекомплекса будет осуществляться за счет бюджета Российской Федерации. Не будет производиться возмещение разницы в ценах на хлеб в связи с введением свободных цен. Расходы по финансированию пассажирского транспорта При формировании проекта республиканского бюджета на 1995 г. учитывалось , что транспортные предприятия , осуществляющие перевозки грузов должны строить свои взаимоотношения на условиях самоокупаемости с учетом того, что тарифы на перевозки грузов автомобильным транспортом будут свободными при сохранении ггосударственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки. В расчетах к проекту республиканского бюжета 1995 г. предусматривается направить ассигнования на автотранспортные пассажирские перевозки пригородного и городского сообщения в размере 13000 млн руб. Учитывая дефицит бюджета предлагается повышать средний тариф одного пассажирокилометра ежеквартально. В среднем за 1995 год рост среднего тарифа по сравнению с 1994 г. составит по пригородным перевозкам - 3,78 раза, по городским - 4,2 раза. В соответствие с принятой концепцией бюджетной политики на 1995 год при определении расходов фонд оплаты труда рассчитан в пределах нормируемой величины расходов на оплату труда, установленной законодательством для определения налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль. Расходы на финансирование предприятий жилищнокоммунального хозяйства На 1995 год из республиканского бюджета предусматривается направить ассигнования в размере 17000 млн руб., которые будут использованы на приобретение топлива для централизованного обеспечения отопительных котельных - 5,6 млрд руб., на приобретение спецтехники и оборудования не входящих в сметы - 1,9 млрд руб. В целом на отрасль жилищно-коммунального хозяйства предполагается направить средств из бюджета республики 77275 млн руб. При этом в расходах на 1995 год учтено содержание переданных в 1994 году ведомственных объектов жилья. Расходы по финансированию газового хозяйства В проекте бюджета на 1995 г. предусмотрены расходы в размере 6000 млн руб. на покрытие убытков от реализации сжиженного газа по фиксированным ценам, устанавливаемым централизованно. В расчетах к прогнозу учитывался рост цен на сжиженный газа с 23625 рублей в 1994 г.до 160000 рублей (с 23 января 1995 года), рост стоимости транспортировки со 140,0 тыс.руб за 1 тн газа в 1994 году до 236,0 тыс.руб. В целом по объединению "Севосгаз" на 1995г убытки по сетевому газу составят по прогнозу 5448 млн руб., по сжиженному - 6000 млн руб. Всего ожидаемые убытки составят 11448 млн руб. Из республиканского бюджета возмещаются убытки 6000 млн рублей от реализации сжиженного газа,который отпускается по фиксированным ценам. Возмещение убытков из бюджета будет осуществляться в соответствии с принятой концепцией на 1995 год т.е. в пределах нормируемой величины расходов на оплату , установленной законодательством для определения налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль. Расходы на финансирование хозорганов здравоохранения В расходах по разделу "Народное хозяйство" предусмотрена дотация Государственному торгово-производственному предприятию "Фармация" для аптечных учреждений на покрытие затрат, которые превышают предельные размеры торговых надбавок, установленные в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1992 года N 970 (до 50 процентов). Исходя из действующей методологии определения торговой надбавки в 1993-94 г.г. на лекарственные препараты (31 процентов) размер дотации в 1995 году составит 3825 млн руб (рост к отчету 1994 года - 2,6 раз). Объем реализации в розничных ценах при этом возрастет в 2,9 раза, издержки обращения - 2,6 раза. В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения насееления и учреждений здравоохраниения лекарственными средствами медицинского назначения" предлагается увеличить торговую надбавку до 65 процентов и уставить скидку со свободных цен в размере 10 процентов на жизненно важные и необходимые лекарственные средства, реализуемые населению по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений предприятиями аптечной сети. Кроме того, осуществлять финансовую поддержку предприятий аптечной сети, имеющих недостаток оборотных средств. Учитывая вышеизложенное, расходы бюджета могут составить всего 1300 млн руб. против 3825 млн руб. Следовательно необходимо принять решение о повышении торговой надбавки в два раза, что соответственно повлечет рост цен в 1,45 раза. При этом объем реализации возрастет в 1,14 раз. Убытки сократятся 2,6 млрд руб. до 0,14 млрд руб. В проекте 1995 года предусмотрены расходы на финансирование научноисследовательских и технологических работ Центра медико-биологических исследований "ДЖИНА" в размере 150 млн руб. Расходы на финансирование полиграфии и издательства Государственная поддержка издательств, выпускающих социально-значимую литературу (детскую, учебно-методическую, учебники) определена в размере 895 млн руб. В 1995 году будет продолжено издание Книги "Память" - 3 тома, ожидаемые расходы составят 235 млн руб. В 1994 году на издание Книги "Память" было перечислено из республиканского бюджета 196 млн руб. Возмещение удорожания стоимости строительства по кооперативно-жилищному строительству В соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 6 марта 1992 г. N 140 и от 22 июня 1994 г. N 743 "О государственной поддержке кооперативного жилищного строительства" предусмотрено компенсировать малоимущим и состоящим на учете по улучшению жилищных условий граждан 70% удорожания стоимости строительства по начатому до 1 январяря 1994 г. кооперативному жилищному строительству. При этом 50% средств, выделяемых на покрытие компенсационных затрат будут относиться на расходы из федерального бюджета. По прогнозным расчетам на 1995 г. стоимость удорожания строительства составляет 29,3 млрд руб. Из-за дефицита бюджета в 1995 г. из республиканского бюджета возможно направить на покрытие расходов только 6000 млн руб. против 1384 млн руб. в 1994 г. (рост 4,3 раза). СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В 1995 году на поддержку аграрно-промышленного комплекса предусматривается направить из республиканского бюджета 25180 млн рублей или больше уточненного бюджета 1994 года на 402 млн рублей. Вместе с тем, против уровня 1994 года в проекте бюджета 1995 года не включено возмещение разницы в ценах на молоко ( в связи с тем, что по решению Правительства молоко с 1.06.94 года отпускается в розничную торговлю по таким ценам, которые обеспечивают молзаводам рентабельность). Возмещение 30% затрат по комбикормам и минеральным удобрениям учтены в сумме задолженности за 1994 год. Кроме того, в связи с передачей расходов в районные бюджеты, не включены в республиканский бюджет расходы по поддержке племенного дела в животноводстве. Рост расходов республиканского бюджета объясняется в основном увеличением расходов по выплате дотаций на продукцию животноводства. По этой статье расходы увеличены на 38,3%, что связано с увеличением ставок дотаций по решениям Правительства Республики Северная Осетия-Алания в 3-4 раза, а удельный вес этих расходов в общем объеме расходов по сельскому хозяйству составляет 58,1%. В прогноз бюджета 1995 года включены расходы на борьбу с вредными хищниками в сумме 200 млн рублей. В соответствии с Законом о налоге на землю в республиканском бюджете на 1995 год учтена централизация отчислений от данного налога на расходы по повышению плодородия земель в сумме 102 млн рублей. Увеличены против 1994 года расходы на санитарно-оздоровительные мероприятия в животноводстве (в 1995 году - 1700 млн рублей против исполнения 1994 года - 462 млн рублей). СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Формирование прогноза расходов на социально-культурные мероприятия по республиканскому бюджету на 1995 год осуществлялось в соответствии с основными направлениями социальной политики, правовыми и экономическими мерами в решении государственной поддержки социально-культурной сферы. Показатели проекта бюджета обеспечивают минимальные социальныe гарантии медицинского обслуживания, образования, культуры и спорта. Необходимая потребность бюджетной обеспеченности на 1995 год на текущее содержание республиканских учреждений образования, культуры, здравоохранения, науки, физкультуры и спорта, финансирование мероприятий в области молодежной политики и творческих союзов прогнозируется в сумме 96689 млн руб. Расходы на оплату труда по учреждениям социальной сферы прогнозируются в сумме 15652 млн руб., с учетом ставки первого разряда Единой тарифной сетки 22400 руб. Фонд заработной платы 1995 года растет на 50% против исполнения за 1994 год, в связи с ростом заработной платы в 1,4 раза с 1.07.94 года. Начисления на зарплату расчитаны с сохранением размеров отчислений в соответствующие фонды, в сумме 8055 млн руб, из них долги 1994 года 1951 млн руб. Таким образом, расходы на заработную плату с начислениями возрастут по сравнению с 1994 годом в 1,7 раза. Стипендиальный фонд учащихся средних специальных учебных заведений финансируемых из бюджета республики, проектируется в сумме 709 млн руб, исходя из действующего размера минимальной заработной платы. Содержание учреждений и мероприятий здравоохранения составят 35314 млн руб. В составе расходов на здравоохранение предусмотренно 2250 млн рублей нa бесплатное стоматологическое лечение населения и бесплатное зубопротезирование отдельных категорий населения. На укрепление материально-технического обеспечения предусматривается 1922 млн рублей и охрану учреждений, расположенных в приграничной зоне 388 млн рублей. Прогноз бюджета министерства образования на 1995 год составлят 17129 млн рублей. Дополнительно к расходам 1994 года по учреждениям образования учтены. Республиканский санаторный детский сад на 120 мест и средняя школа номер 47 на 1200 мест, учебная база СОГУ. Расходы на эти учреждения заплонированы в сумме 890 млн руб. Для обеспечения учащихся учебниками в новом учебном году планируется приобрести учебную литературу на сумму 4237 млн рублей. На проведение мероприятий летней оздоровительной компаний и вывоза остро нуждающихся детей на санаторное лечение запланирован 1356 млн руб., что на 21% выше расходов 1994 года. Бюджет Министерства культуры на финансирование подведомственных учреждений в 1995 году составит 10526 млн руб., в том числе на содержание учебных заведений культуры 3509 млн руб., со стипендиальным фондом 164 млн руб. Дополнительно к 1994 году увеличиваются расходы на содержание вновь созданного колледжа культуры в сумме 690 млн руб. Расходы культпросветучреждений запланированы в сумме 7101 млн руб., с расходами на реставрацию 700 млн руб. Прочие расходы по искусству прогнозируются в сумме 860 млн руб. Значительную сумму в бюджете занимают расходы на развитие спорта 20414 млн руб., в том числе на содержание спортшкол 2362 млн руб., из них через Госкомспорт 1120 млн руб., ФСО "Урожай" 312 млн руб. На проведение спортивных мероприятий различного уровня прогнозируется 18052 млн руб., в том числе на содержание и укрепление материальной базы футбольных клубов "Спартак", "Иристон", "Автодор" с учебнотренировочными базами и стадионом "Спартак" 6760 млн руб., на выезд и питание участников и судей соревнований в 41 различных городов России и Европы 6070 млн руб., на проведение Гималайской экспедиции на высшую точку земли - Эверест 2200 млн руб., на покрытие убытков легко-атлетического манежа 320 млн руб., Дворца спорта "Труд" 200 млн руб. и другие. Дотация шести творческих союзов в 1995 году планируется на сумму 528 млн руб. с фондом заработной платы 151 млн руб. Предусмотрены также в бюджете расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики 150 млн руб. На развитие науки и содержание научных и архивных учреждений запланировано 3500 млн руб., в том числе 350 млн рублей предусмотрено на содержание вновь созданного Государственного центра. На финансирование инвестиционных программ научных исследований 2307 млн рублей. Дотация на покрытие убытков театрам Расходы на культуру позволят оказать финансовую помощь театрам республики, обеспечат проведение юбилейных мероприятий и торжеств. При определении плана бюджетного финансирования в 1995 г. были учтены новые решения и поручения Президента и Правительства республики, принятые по вопросам культуры. В частности, предусмотрены ассигнования на проведение юбилейных мероприятий, посвященных Камерному Хору республики, Северо-Осетинскому симфоническому оркестру, обеспечение деятельности вновь созданной постоянно действующей выставки "Иртекс". Всего планируется направить на эти цели 7800 млн рублей. Дотация средствам массовой информации Расходы на периодическую печать определены в размере 2100 млн руб. и обеспечивают выпуск периодических республиканских изданий (газеты "Северная Осетия", "Растдзинад", "Слово", "Дигора", журналы "Мax Дуг", "Дарьял", "Ираф"). Кроме этого, на возмещение расходов по доставке газет населению согласно распоряжению Правительства от 8 сентября 1994 года N 267-р направляется 1380 млн руб. Расходы на доставку районных газет составляют 400 млн руб., которые будут возмещаться местными органами самоуправления соответствующих районов. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА При составлении бюджета на 1995 год в качестве базы для расчетов использовались данные об исполнении бюджета 1994 года, скорректированные на величину задолженности 1994 года 564 млн руб., перешедшей на 1995 год. В целом по республиканскому бюджету прогнозируемые расходы на социальное обеспечение увеличиваются в 1,74 раза по отношению к кассовому исполнению за 1994 год. Расходы на содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов увеличиваются в 2,1 раза. Бюджет социальной защиты на 1995 год определен в сумме 9302 млн рублей, в том числе заработная плата составляет 1180 млн рублей. В бюджете 1995 года расходы по ст.3 "канцелярские и хозяйственные расходы" увеличены почти в 2 раза по сравнению с прошлогодним показателем по причине наличия задолженности 1994 года в сумме 125 млн руб. За счет увеличения цен на протезно-ортопедические изделия и задолженности 1994 года по протезированию бюджет на 1995 год предусмотрен в сумме 2076 млн руб. В 1995 году должны значительно возрасти расходы на социальные программы, вызванные необходимостью социальной защиты малолеченных слоев населения, в связи с чем в республике предусматривается открытие новых отделений социальной помощи населению и территориальных центров, расширение действующей сети домов-интернатов для инвалидов и престарелых. На приобретение и ремонт вело-мото кресло-колясок предусматривается 651 млн рублей. Предполагается создание социального приюта для детей и подростков с числом койкомест на 50 человек и среднегодовыми расходами на текущее содержание в 325 млн руб. По бюджету 1995 года не предусматриваются расходы на приобретение транспортных средств инвалидам и санаторно-курортных путевок, так как эти расходы 6,5 млрд рублей предусмотрены в Указе Президента Российской Федерации N 1986 от 7.10.94 г. "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Северная Осетия." В целом расходы по бюджету на 1995 год по социальному обеспечению увеличены на 2831 млн руб. по сравнению с уточненным бюджетом 1994 года. В 1995 году кроме бюджетов Моздокского и г.Владикавказа в бюджеты районов не закладываются расходы по компенсационным выплатам пособий на детей как это было в прошлом году, а на эти цели в республиканском бюджете предусматриваются 27104 млн рублей. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Ассигнования на содержание органов законодательной и исполнительной власти на 1995 год определены в сумме 13047 млн рублей. В связи с назначенными в марте 1995 года выборами в Парламент Республики Северная Осетия-Алания в расходы на содержание органов государственного управления включены расходы на проведение выборной кампании в сумме 2,5 млрд рублей. В соответствии с распоряжением Правительства от 30.12.94 N 437-p также включены в расходы на управление расходы, связанные с содержанием и обеспечением уполномоченного Ассоциации социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа по Республике Северная Осетия-Алания, и расходы на участие Республики в деятельности Ассоциации социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа и содержание дирекции Ассоциации социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей Северного Кавказа по республике в сумме 100 млн рублей. Предусматривается капремонт Автобазы, Дома Советов, здания министерства промышленности и нотариальных контор на 746 млн рублей, приобретение оргтехники министерству экономики и Госстрою на 125 млн рублей. Таким образом, с учетом включения перечисленных позиций, объем расходов на государственное управление определен в сумме 15647 млн рублей. СПРАВКА О доходах бюджета на 1995 год. (млн рублей) --------------------------------------------------------------------------------- | ДОХОДЫ | ВСЕГО | в том числе : | | | |---------------------------------------| | | | Бюджет | Бюджет | в том числе : | | | | РФ | РСО-А |--------------------| | | | | всего | респуб. | район. | |------------------------------|--------|--------|---------|----------|---------| | 1. Акцизы | 132109 | 64823 | 67286 | 32412 | 34874 | | | | | | | | | 2. Налог на добавленную | | | | | | | стоимость | 115730 | 86797 | 28933 | 11573 | 17360 | | | | | | | | | 3. Налог на прибыль | 88989 | 33053 | 55936 | 10380 | 45556 | | | | | | | | | 4. Налог на имущество | | | | | | | предприятий | 10700 | - | 10700 | - | 10700 | | | | | | | | | 5. Подоходный налог с | | | | | | | физических лиц | 73670 | 7367 | 66303 | - | 66303 | | | | | | | | | 6. Земельный налог | 5223 | 1003 | 4220 | 952 | 3268 | | | | | | | | | 7. Плата за недра | 746 | 300 | 446 | | 446 | | | | | | | | | 8. Подоходный налог, | | | | | | | взимаемый налоговыми | | | | | | | органами | 734 | - | 734 | - | 734 | | | | | | | | | 9. Госпошлина | 3920 | - | 3920 | - | 3920 | | | | | | | | | 10. Сборы и неналоговые | | | | | | | доходы | 7563 | - | 7563 | 1500 | 6063 | | | | | | | | | 11. Доходы от приватизации | 248 | - | 248 | - | 248 | | | | | | | | | 12. Плата за воду | 51 | - | 51 | - | 51 | | | | | | | | | 13. Налог на имущество | | | | | | | физических лиц | 194 | - | 194 | - | 194 | | | | | | | | | 14. Транспортный налог | 5766 | - | 5766 | - | 5766 | | | | | | | | | 15. Лицензионный сбор | 1415 | - | 1415 | - | 1415 | | | | | | | | | 16. Спецналог | 10970 | 7306 | 3664 | 3664 | | | | | | | | | | 17. Отчислен. на воспр. | | | | | | | минер-сырьев. базы | 44 | | 44 | 44 | | | | | | | | | | ВСЕГО | 458072 | 200649 | 1257423 | 60525 | 196898 | --------------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТ АКЦИЗОВ на 1995 год ------------------------------------------------------------------ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.изм. | Сумма | |----------------------------------------|-------------|---------| | 1. Объем производства водки | тыс. дал. | 6118 | | | | | | 2. Регулируемая цена 1 бутылки | руб. | 1800 | | | | | | 3. Акцизы по водке | млн руб. | 129646 | | | | | | 4. Отчисления акцизов по водке: | | | | в бюджет РСО | -"- | 64823 | | в бюджет РФ | -"- | 64823 | | | | | | 5. Акцизы по прочим (вино, пиво, др.) | -"- | 2463 | | | | | | | | | | ВСЕГО АКЦИЗЫ (контингент) | -"- | 132109 | | | | | | в том числе: | | | | 1. в бюджет РФ | -"- | 64823 | | 2. в бюджет РСО | -"- | 67286 | | | | | | в том числе в | | | | республиканский бюджет РСО | -"- | 32412 | ------------------------------------------------------------------ РАСЧЕТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И СПЕЦНАЛОГА на 1995 год в млн рублей -------------------------------------------------------------------------- | Прибыль | 79776 | |---------------------------------------------------------|--------------| | Фонд оплаты труда работников сферы | | | матер. производства | 576640 | |---------------------------------------------------------|--------------| | Начисления на социальное страхование (39%) | 224890 | |---------------------------------------------------------|--------------| | Акцизы | 132109 | |---------------------------------------------------------|--------------| | Амортизационные отчисления | 251869 | |---------------------------------------------------------|--------------| | Прочие денежные расходы | 94850 | |---------------------------------------------------------|--------------| | ИТОГО вновь созданная стоимость | 1360134 | |---------------------------------------------------------|--------------| | Необлагаемые обороты - всего | 340476 | |---------------------------------------------------------|--------------| | ИТОГО ОБЛАГАЕМЫЙ ОБОРОТ | 1019658 | |---------------------------------------------------------|--------------| | РАСЧЕТНАЯ СУММА НДС (ставка 20%) | 193735 | |---------------------------------------------------------|--------------| | Выпадающие суммы НДС - всего | 78005 | |---------------------------------------------------------|--------------| | ИТОГО СУММА НДС: | 115730 | | | | | в том числе: | | | - в бюджет РФ 75% суммы | 86797 | | - в бюджет РСО 25% суммы | 28933 | | в т.ч. республ. бюджет 10% суммы | 11573 | |---------------------------------------------------------|--------------| | РАСЧЕТНАЯ СУММА СПЕЦНАЛОГА (ставка 1,5 %) | 10970 | | | | | в том числе: | | | - в бюджет РФ | 7306 | | - в бюджет РСО | 3664 | | в т.ч. республиканский бюджет | 3664 | -------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ на 1995 год --------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Сумма | |------------------------------------------------|------------|-----------| | 1. Валовая прибыль - всего | млн руб. | 79776 | |------------------------------------------------|------------|-----------| | 2. Прибыль от производства и реализации | | | | сельскохозяйственной продукции | -"- | 9400 | I - " - |------------------------------------------------|------------|-----------| | 3. Прибыль остальных отраслей, | | | | подлежащая облажению налогом на прибыль | -"- | 70376 | I - " - |------------------------------------------------|------------|-----------| | 4. Уменьшение налогооблагаемой | | | | прибыли на льготы, предусмотренные | | | | налоговым законадательством, | -"- | 6500 | | | | | | в том числе: | | | | - затраты на расширение, модерниацию, | | | | техперевооружение и конверсию производства | -"- | 3500 | | | | | | - затраты на строительство, | | | | реконструкцию и содержание объектов | | | | соц. инфраструктуры | -"- | 3000 | | | | | | - прибыль, направляемая на погашение | | | | кредита, выданного на пополнение | | | | собственных оборотных средств | -"- | | I - " - |------------------------------------------------|------------|-----------| | 5. Сумма превышения расходов на оплату | | | | труда сверх их нормируемой величины, | | | | относимой на себестоимость | -"- | 190378 | | - " - |------------------------------------------------|------------|-----------| | 6. Итого налогооблагаемая база - всего | -"- | 254254 | |------------------------------------------------|------------|-----------| | 7. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ - всего | -"- | 88989 | |------------------------------------------------|------------|-----------| | 8. Распределение налога на прибыль: | | | | | | | | - в бюджет РФ | -"- | 33053 | | - в бюджет РСО | -"- | 55936 | | - в том числе в республиканский | -"- | 10380 | --------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ на 1995 год ------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Сумма | |------------------------------------------------|-----------|----------| | Плата за сельскохозяйственные угодья | млн руб. | 512 | | в том числе: в бюджет РФ | -"- | 153 | | в бюджет РСО | -"- | 102 | |------------------------------------------------|-----------|----------| | Плата за земли городов и других | | | | населенных пунктов | -"- | 4246 | | в том числе: в бюджет РФ | -"- | 850 | | в бюджет РСО | -"- | 850 | |------------------------------------------------|-----------|----------| | Прочие поступления платы за землю - всего, | -"- | 465 | | из них: | | | | - плата за земли сельских населенных | | | | пунктов | -"- | 117 | | - плата за земли лесного фонда | -"- | 6 | | - земли граждан и их объединений вне | | | | границ населенных пунктов | -"- | 12 | | - плата за земли промышленности, | | | | транспорта, связи и водного фонда | | | | вне населенных пунктов | -"- | 330 | |------------------------------------------------|-----------|----------| | ВСЕГО поступлений платы за землю | -"- | 5223 | | в том числе: в бюджет РФ | -"- | 1003 | | в бюджет РСО | -"- | 952 | ------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ доходов и расходов по пассажирским перевозкам в автотранспорте к прогнозу бюджета на 1995 год по Республиканскому бюджету в млн рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ПОКАЗАТЕЛИ | Един. изм. | Пассажир. перевозки | Городск. пассаж. | ВСЕГО | | | | пригор. сообщения | автоперевозки | | | | |-----------------------|---------------------|-----------------------| | | | отчет за | прогноз | отчет за | прогноз | отчет за | прогноз | | | | 1994 год | 1995 г. | 1994 год | 1995 г. | 1994 год | 1995 год | |---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------| | 1. Количество подвижн. состава | ед. | 160 | 160 | 257 | 257 | 417 | 417 | |---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------| | 2. Перевезено пассажиров | тыс. пас. | 6047 | 8156 | 70600 | 71900 | 76647 | 80056 | |---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------| | З. Пассажирооборот | тыс. п\км | 128880 | 142221 | 464905 | 471316 | 593785 | 613537 | |---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------| | 4. Доходы | млн руб. | 1260 | 5200 | 696 | 3000 | 1956 | 8200 | |---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------| | 5. Расходы - всего | -"- | 4160 | 10200 | 6087 | 9000 | 10247 | 19200 | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | - фонд оплаты труда | -"- | 1140 | 2130 | 1978 | 2000 | 3118 | 4130 | | - начисление на ФОТ | -"- | 456 | 852 | 771 | 800 | 1227 | 1652 | | - материальные затраты | -"- | 1794 | 5800 | 2672 | 4390 | 4466 | 10190 | | - амортизация | -"- | 255 | 745 | 530 | 1590 | 785 | 2335 | | - прочие расходы | -"- | 515 | 673 | 136 | 220 | 651 | 893 | |---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------| | 6. Убытки | -"- | 2900 | 5000 | 5391 | 6000 | 8291 | 11000 | |---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------| | 7. Фонд соц. разв. предпр. | | | | | | | | | (10% от расходов) | -"- | | 1000 | | 1000 | | 2000 | |---------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------| | 8. Возмещение убытков из | | | | | | | | | бюджета в пределах | | | | | | | | | нормируемой величины ФОТ | -"- | 456 | 6000 | 5221 | 7000 | 5677 | 13000 | | | | | | | | | | | Справочно: | | | | | | | | | 1. Средний тариф одного пас\км | | | | | | | | | (доход: пассажирроборот) | руб. | 9,78 | 36,56 | 1,50 | 6,37 | | | | | | | | | | | | | 2. Себестоимость одного пас\км | | | | | | | | | (расход: пассажирооборот) | руб. | 32,28 | 71,72 | 13,09 | 19,10 | | | | | | | | | | | | | 3. Численность работающих | чел. | 630 | 630 | 816 | 816 | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ средств, направляемых на содержание жилищно-коммунального хозяйства РСО из республиканского бюджета млн рублей -------------------------------------------------------------------- | СТАТЬИ ЗАТРАТ | 1994 год | Прогноз | | |----------------| на | | | план | факт | 1995 г. | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 1. Пополнение собственных | | | | | оборотных средств | 1669 | 2075 | - | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 2. Дотация в виде материальных | | | | | ресурсов и аварийный запас | 7613 | 7750 | 6290 | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 3. Расходы на приобретение | | | | | топлива для центр. обеспеч. | | | | | отопит. котельных | 2625 | 4699 | 5590 | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 4. Приобретение спецтехники | | | | | и оборудования, не входящих | | | | | в сметы | 1250 | 524 | 1880 | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 5. Фонд социального развития | | | | | жилищно-коммунального | | | | | хозяйства | 1680 | 385 | - | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 6. Охрана объектов ЖКХ | 1795 | 1020 | - | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 7. Реконструкция домов | | | | | массовых серий | 1400 | 205 | | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 8. Фонд развития производст.- | | | | | технической базы и проект- | | | | | ные работы | 870 | 315 | 280 | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 9. Расходы на централизован. | | | | | оплату газа и эл. энергии | 3000 | 3000 | | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | 10. Возврат кредита и | | | | | процентов за него | - | 2028 | 2960 | |--------------------------------------|-------|--------|----------| | Итого | 21902 | 21902 | 17000 | ------------------------------------------------------------------- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА на 1995 год ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ млн рублей ------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | 1994 год | Прогноз | | |-------------------------| на | | | Уточн. план | Фактич. | 1995 год | | | назначения | исполн. | | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 1. РАСХОДЫ ПО ВЕТСЕТИ - всего, | 740 | 444 | 752 | | | | | | | в том числе: | | | | | заработная плата | 310 | 200 | 345 | | начисления на зарплату | 106 | 63 | 134 | | хозяйственные расходы | 85 | 130 | 90 | | командировочные | 8 | 25 | 9 | | расходы на медикаменты | 15 | 9 | 84 | | приобретение оборудования | 71 | 12 | 32 | | капитальный ремонт | 150 | 5 | 58 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 2. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - всего, | 2718 | 485 | 2080 | | | | | | | в том числе: | | | | | а) Противоэпизоотические мероприятия | 2233 | 201 | 1360 | | б) Рекультивация земель | 330 | 108 | 400 | | в) Госсельтехнадзор | 113 | 54 | 120 | | г) Расходы на борьбу с вред. хищник. | - | 110 | 200 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 3. ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ | - | - | 102 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 4. ВОЗМЕЩЕНИЕ 30% ЗАТРАТ ПО КОРМАМ | | | | | И МИНЕРАЛЬНЫМ УДОБРЕНИЯМ | 4964 | 1761 | 1414 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 5. САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ | | | | | МЕРОПРИЯТИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ | 700 | 462 | 1700 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 6. ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ | | | | | НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ | 177 | 124 | 190 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 7. ДОТАЦИЯ НА ПРОД. ЖИВОТНОВОДСТВА | 8711 | 6116 | 14642 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 8. РАСХОДЫ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ КОРМОВ | 5568 | 1668 | 3900 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | 9. ДОТАЦИЯ АПК НА МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И НАСЕЛЕНИЮ | | | | | НА ЗАГОТОВКУ КОРМОВ | 1200 | 800 | 400 | |--------------------------------------|-------------|-----------|------------| | ИТОГО: | 24778 | 11860 | 25180 | ------------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ДОТАЦИИ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА РЕАЛИЗУЕМУЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА РСО-АЛАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ в 1995 г. ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ПОСТАВКИ В ГОСРЕСУРСЫ | СТАВКИ ДОТАЦИИ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА ДОТАЦИИ | | | ЗА ЕДИНИЦУ | ПРОДУКЦИИ | (млн руб.) | | | ПРОДУКЦИИ (РУБЛЕЙ) | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Молоко (тонн базисной жирности) | | ВСЕГО | | 34150 | 5352,0 | | в том числе: | | | | | 1. Для выработки продукции | | | | | детского питания | 150000 | 5100 | 994,5 | | 2. Остальное | 150000 | 29050 | 4357,5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Скот и птица (тонн живой массы) | | | | | | | ВСЕГО | | 8520 | 4988,6 | | из них: | | | | | 1. Комплексы: | | 3400 | 2179,6 | | в том числе: | | | | | КРС | 520800 | 520 | 270,8 | | Свиней | 662800 | 2880 | 1908,8 | | | | | | | 2. Скот, поставляемой | | | | | остальными хозяйствами - | | | | | всего, | | 3180 | 1272,6 | | в том числе: | | | | | племенной молодняк | | 600 | 295,0 | | остальной скот | | 2580 | 977,0 | | | | | | | 3. Птица - всего, | | 1940 | 1537,0 | | в том числе: | | | | | племенной молодняк | 984700 | 300 | 295,0 | | остальная птица | 757500 | 1640 | 1242,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Яйцо (тыс.штук) | | | | | | | ВСЕГО | 38820 | 30000 | 1163,6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Рыба (тонн живой массы) | | | | | | | ВСЕГО | 284100 | 500 | 142,1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Шерсть (кг в перерасчете на чистое волокно) | | | | | | | ВСЕГО | 5680 | 44500 | 400,7 | |-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------| | ИТОГО ЗА 1995 год | | | 12047,0 | |-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------| | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА 1994 год | | | 2595,0 | |-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------| | ВСЕГО | | | 14642,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТЫ К ПРОЕКТУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 1995 ГОД в млн рублей 1. По региональному фонду продовольственного зерна. Потребность в продовольственной пшенице на год 100 тыс.тонн, стоимость которой по ценам на 20 января 1995 года составляет (100 тыс.* 300 тыс.) = 30000 млн рублей. 2. Проект финансирования расходов по республиканскому бюджету на 1995 год по Управлению сельских групповых водопроводов /млн руб./ - всего, 716 в том числе: 2.1. Управление сельских групповых водопроводов - всего 382 1.1 Заработная плата 276 1.2 Начисление на заработную плату 106 2.2. Охрана головных водозаборных сооружений - всего 334 2.1 Заработная плата 240 2.2 Начисление на заработную, плату 94 3. Дотация по лесному хозяйству - всего, 500 в том числе: 1. Посадка леса 215 2. Уход за лесными культурами 120 3. Подготовка почвы под посадку 135 4. Уход в молодняках леса 30 Расчет-обоснование к проекту бюджета на 1995 год "Народное хозяйство" Возмещение удорожания стоимости строительства жилищно-строительных кооперативов млн рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Срок нач. | Переходящий остаток на 1995 г. | Сумма | Потреб. | Прогноз | | | и оконч-я |------------------------------------| удорожания | в средствах | бюджета | | | строит-ва | в ценах 1991 г. | в ценах 1995 г. | | | на 1995 г. | | | |-----------------|------------------| | | | | | | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | | | | | | | | 1995 г.| | 1995 г. | | | | |-----------|------------|--------|--------|--------|---------|------------|-------------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------|------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|------------| | | | | | гр.З,4 х 2352 | гр.6-4 | гр.7 х О,7 | | |-----------|------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|------------| | ЖСК-121 | 1991-1998 | 5,199 | 0 | 12218 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ЖСК-123 | 1990-1995 | 0,5 | 0,5 | 1176 | 1176 | 1175,5 | 823 | 240 | | ЖСК-124 | 1989-1995 | 0,25 | 0,25 | 588 | 588 | 587,8 | 411 | 120 | | ЖСК-126 | 1993-1996 | 1,117 | 0,5 | 2627 | 1176 | 1175,5 | 823 | 240 | | ЖСК-127 | 1989-1995 | 0,664 | 0,664 | 1562 | 1562 | 1561,1 | 1093 | 319 | | ЖСК-128 | 1992-1998 | 0,959 | 0 | 2256 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | ЖСК-129 | 1990-1995 | 0,437 | 0,437 | 1028 | 1028 | 1027,4 | 719 | 210 | | ЖСК-130 | 1993-1998 | 0,996 | 0,2 | 2343 | 470 | 470,2 | 329 | 96 | | ЖСК-131 | 1992-1996 | 0,936 | 0,5 | 2201 | 1176 | 1175,5 | 823 | 240 | | ЖСК-132 | 1993-1995 | 1,285 | 1,285 | 3022 | 3022 | 3021,0 | 2115 | 618 | | ЖСК-133 | 1993-1998 | 2,325 | 0,12 | 5468 | 282 | 282,1 | 197 | 58 | | ЖСК-135 | 1993-1998 | 3,155 | 0 | 7421 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | ЖСК-136 | 1990-1995 | 1,106 | 1,106 | 2601 | 2601 | 2600,2 | 1820 | 532 | | ЖСК-138 | 1992-1996 | 1,281 | 0,2 | 3013 | 470 | 470,2 | 329 | 96 | | ЖСК-139 | 1992-1995 | 1,036 | 1,036 | 2437 | 2437 | 2435,6 | 1705 | 498 | | ЖСК-140 | 1992-1995 | 1,106 | 1,106 | 2601 | 2601 | 2600,2 | 1820 | 532 | | ЖСК-141 | 1991-1997 | 2,971 | 0,2 | 6988 | 470 | 470,2 | 329 | 95 | | ЖСК-142 | 1991-1996 | 3,527 | 0,84 | 8296 | 1976 | 1974,8 | 1382 | 404 | | ЖСК-143 | 1993-1996 | 2,34 | 1,2 | 5504 | 2822 | 2821,2 | 1975 | 577 | | ЖСК-14 | 1991-1996 | 3,345 | 0,627 | 7867 | 1475 | 1474,1 | 1032 | 302 | | ЖСК-15 | 1990-1995 | 0,388 | 0,388 | 913 | 913 | 912,2 | 639 | 187 | | ЖСК-Окт. | 1992-1995 | 0,683 | 0,683 | 1606 | 1606 | 1605,7 | 1124 | 328 | | ЖСК-Алаг. | 1992-1995 | 0,637 | 0,637 | 1498 | 1498 | 1497,6 | 1048 | 306 | | | | | | | | | | | | ИТОГО | | 36,243 | 12,479 | 85233 | 29351 | 29338,1 | 20537 | 6000 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 1995 год ПО ХОЗОРГАНАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ I. Государственное торгово-производственное предприятие "ФАРМАЦИЯ" в млн рублей ----------------------------------------------------------------------- | ПОКАЗАТЕЛИ | 1994 год | Прогноз | | |------------------| | | | план | исполн. | на 1995 г. | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | 1. Общий объем реализации | | | | | медикаментов в розничных | | | | | ценах | 5000 | 6326 | 20720 | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | 2. Общий объем реализации | | | | | медикаментов по отовым ценам | 3750 | 4745 | 12558 | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | 3. Наложение | | | | | - сумма | 1162 | 1581 | 8163 | | - в процентах к товар-ту стр.2 | 30 | 33 | 65 | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | 4. Издержки обращения | | | | | в т.ч. налог на имущество | | | | | - сумма | 2961 | 3215 | 8305 | | - в процентах к товар-ту стр.1 | 59 | 51 | 40 | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | 5. Убытки | 1799 | 1634 | 142 | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | 6. Пополнение оборот. средств | 486 | 486 | 1162 | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | 7. Всего расходов и отчислений, | | | | | не покрытых доходами | | | | | стр.5+стр.6 | 2285 | 2120 | 1304 | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | 8. Ассигнования из бюджета | 1440 | 1440 | 1300 | ---------------------------------------------------------------------- II.Центр медико-биологических исследований "Джина" млн рублей ----------------------------------------------------------------------- | Показатели | 1994 год | Прогноз | | |------------------| на 1995 г. | | | план | исполн. | | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | Статья 1. Заработная плата | 10,8 | 8 | 40,0 | | | | | | | Статья 2. Начисления на з\пл | 4,2 | 3 | 15,6 | | | | | | | Статья 3. Канцелярские и хоз. | | | | | расходы | 13,5 | 4 | 83,0 | | | | | | | Статья 12. Приобретение | | | | | оборудования и инвентаря | 1,5 | - | 11,4 | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | Итого ассигнования | | | | | из бюджета | 30,0 | 15 | 150,0 | | | | | | |-------------------------------------|--------|---------|------------| | III. Всего ассигнования | | | | | по разделу Хозорганы | | | | | здравоохранения | 1470 | 1455 | 1450 | ----------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 1995 год "ИЗДАТЕЛЬСТВА, ПОЛИГРАФИЯ" млн рублей ------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | Издат-во | Издат-во | Госкомиз-т | Другие | ВСЕГО | | | "ИР" | "Урсдон" | кн."Память" | расходы | | | | | | | на изд-е | | | | | | | книг по | | | | | | | распоряж. | | |----------------------|----------|-----------|-------------|------------|----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------|----------|-----------|-------------|------------|----------| | 1. Доходы | | | | | | | - план, 1994 г. | 300 | | | | 300 | | - ожид. за 1994 г. | 210 | | | | 210 | | - прогноз на 1995 г. | 200 | | | | 200 | |----------------------|----------|-----------|-------------|------------|----------| | 2. Расходы | | | | | | | - план 1994 г. | 500 | | 196 | | 696 | | - ожид. за 1994 г. | 530 | | 260 | 125,8 | 915,8 | | - прогноз на 1995 г. | 720 | 60 | 170 | | 950 | |----------------------|----------|-----------|-------------|------------|----------| | 3. Убытки | | | | | | | - план 1994 г. | 200 | | | | 200 | | - ожид. за 1994 г. | 320 | | 260 | 125,8 | 705,8 | | - прогноз на 1995 г. | 520 | 60 | 170 | | 750 | |----------------------|----------|-----------|-------------|------------|----------| | 4. Ассигнования из | | | | | | | бюджета | | | | | | | - план 1994 г. | 320 | | | | 320 | | - ожид. за 1994 г. | 240 | | 195,7 | 125,8 | 561,5 | | - прогноз на 1995 г. | 600 | 60 | 235 | | 895 | ------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: В прогнозе бюджета на 1995 г. учтена переходящая задолженность по состоянию на 1.01.95 г. РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 1995 года Объединение "СЕВОСГАЗ" млн рублей ----------------------------------------------------------------------------------------- | | Единица | 1994 год | Прогноз | | | измерен. |---------------------| бюджета | | | | уточнен. | фактич.| на 1995 г. | | | | план | исполн.| | |--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------| | ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЖИЖЕННОГО ГАЗА | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Получено газа | тн | 7087 | 9477 | 9500 | |--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------| | 2. Потери | | 14 | 17 | 17 | |--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------| | 3. Реализация газа - всего | | 7073 | 9460 | 9483 | | | | | | | | а) в т.ч. населению | | 6006 | 8119 | 8140 | | | | | | | | др. потребители | | 1067 | 1341 | 1343 | |--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------| | 4. Доходы - всего | млн руб. | 726 | 738 | 1072 | | | | | | | | а) в т.ч. население | | 286 | 281 | 426 | | | | | | | | др. потребители | | 440 | 457 | 646 | |--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------| | 5. Расходы - всего | | 2455 | 2294 | 6520 | | | | | | | | а) оплата за газ | | 1173 | 1082 | 1554 | | | | | | | | б) эксплуатационные расходы | | | 502 | 3492 | | | | | | | | в) фонд оплаты труда в пределах | | | | | | нормиреумой величины расходов | | | | | | на оплату труда | | 729 | 710 | 1474 | |--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------| | 6. Убытки от реализации сжиж. газа | | 1729 | 1556 | 5448 | |--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------| | 7. Убытки от деятельности - всего | | | 2910 | | |--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------| | 8. Фонд социального развития | | | | | | (10% от расходов) | | | 1820 | 552 | |--------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------| | 9. Возмещение убытков из бюджета, | | | | | | исходя из нормируемой величины | | | | | | расходов на оплату труда | | | 4730 | 6000 | ----------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|