Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 13.04.2015 № 555

 

 

 

 

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

13.04.2015                                                                                                    № 555

        г. Черкесск

 

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 02.06.2014 № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы

 

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 02.06.2014 № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы (в редакции постановления мэрии муниципального образования города Черкесска от 28.08.2014 № 1451) следующие изменения:

1) по всему тексту приложения к постановлению и приложений № 1 – № 6 к муниципальной программе

слова «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» заменить словами «Социальная поддержка семьи и детей»;

2) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы изложить в следующей  редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2014-2018 годы составляет 2346289,1 тыс. руб., из них по годам:

 

в 2014 году- 471335,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 425530,6 тыс. рублей;

в 2016 году- 477165,9 тыс. рублей;

в 2017 году- 486128,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 486128,8 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 225740,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 42707,4 тыс. рублей;

в 2015 году- 44737,9 тыс. рублей;

в 2016 году- 45578,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 46358,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 46358,6 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета-1337303,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 260306,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 270194,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 268583,3 тыс. рублей;

в 2017 году- 269109,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 269109,8 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 783245,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 168321,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 110598,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 163004,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 170660,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 170660,4 тыс. рублей.

 

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

 

Подпрограмма 1 «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан»- 2026414,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 401408,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 361454,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 415209,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 424171,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 424171,9 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 99658,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 17908,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 19417,2 тыс. рублей;

в 2016 году- 20257,3 тыс. рублей;

в 2017 году- 21037,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 21037,9 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 1152280,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 223947,4 тыс. рублей;

в 2015 году- 231438,6 тыс. рублей;

в 2016 году- 231947,1 тыс. рублей;

в 2017 году- 232473,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 232473,6 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 774475,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 159552,0тыс. рублей;

в 2015 году- 110598,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 163004,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 170660,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 170660,4 тыс. рублей.

 

 

 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»- 222570,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

2014 год- 50308,1 тыс. рублей;

2015 год- 44655,2 тыс. рублей;

2016 год- 42535,6 тыс. рублей;

2017 год- 42535,6 тыс. рублей;

2018 год- 42535,6 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 28777,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 5179,9 тыс. рублей;

в 2015 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2017 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 5899,4 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 185023,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 36358,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 38755,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 36636,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 36636,2 тыс. рублей;

в 2018 году- 36636,2 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 8769,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 8769,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей.

 

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных организаций» за счет средств местного бюджета- 3765,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

2014 год- 845,5 тыс. рублей;

2015 год- 730,0 тыс. рублей;

2016 год- 730,0 тыс. рублей;

2017 год- 730,0 тыс. рублей;

2018 год- 730,0 тыс. рублей;

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета- 93538,6 тыс. руб., из них по годам:

 

2014 год- 18773,4 тыс. рублей;

2015 год- 18691,3 тыс. рублей;

2016 год- 18691,3 тыс. рублей;

2017 год- 18691,3 тыс. рублей;

2018 год-18691,3 тыс .рублей.»;

 

3) в разделе «VII. Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) в подпрограмме 1 «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

строку «Целевые показатели и (или) индикаторы подпрограммы» паспорта изложить в следующей  редакции:

 

«Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

- удельный вес получателей мер социальной поддержки из числа имеющих право на получение мер социальной поддержки;

- доля инвалидов, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, из общего числа получателей мер социальной поддержки.                 »;

 

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта изложить в следующей  редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014-2018 годы составляет  2026414,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 401408,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 361454,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 415209,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 424171,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 424171,9 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 99658,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 17908,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 19417,2 тыс. рублей;

в 2016 году- 20257,3 тыс. рублей;

в 2017 году- 21037,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 21037,9 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 1152280,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 223947,4 тыс. рублей;

в 2015 году- 231438,6 тыс. рублей;

в 2016 году- 231947,1 тыс. рублей;

в 2017 году- 232473,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 232473,6 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 774475,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 159552,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 110598,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 163004,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 170660,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 170660,4 тыс. рублей.                               »;

 

б) в подпрограмме 2 «Социальная поддержка семьи и детей»:

строку «Целевые показатели и (или) индикаторы подпрограммы» паспорта изложить в следующей  редакции:

 

«Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

доля детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных  на воспитание в семьи, в общей численности  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей;

число детей, рожденных первыми, вторыми, третьими и  последующими в семьях граждан, проживающих в городе  Черкесске, которым выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

доля получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей, из общего числа получателей мер социальной поддержки       »;

 

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы за 2014- 2018 годы составляет 222570,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

2014 год- 50308,1 тыс. рублей;

2015 год- 44655,2 тыс. рублей;

2016 год- 42535,6 тыс. рублей;

2017 год- 42535,6 тыс. рублей;

2018 год- 42535,6 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 28777,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 5179,9 тыс. рублей;

в 2015 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2017 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 5899,4 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 185023,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 36358,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 38755,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 36636,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 36636,2 тыс. рублей;

в 2018 году- 36636,2 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 8769,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 8769,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей         »;

 

раздел 8 «8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей » до 2018 года определен на основе прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, а также с учетом уровня инфляции, прогнозируемого Минэкономразвития России.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на реализацию целей подпрограммы приведены согласно приложению № 4,5 к программе»;

раздел 11 «11. Прогнозируемый объем передаваемых средств федерального и регионального бюджетов с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов» изложить в следующей редакции:

«11. Прогнозируемый объем передаваемых средств федерального и регионального бюджетов с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов

Прогнозируемый объем передаваемых средств муниципальному образованию города Черкесска на период 2014-2018 годы составляет- 193792,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 45128,2 тыс. рублей,

в том числе средства:

- республиканского бюджета- 36358,6 тыс. руб.;

- федерального бюджета-8769,6 тыс. руб.

в 2015 году- 38755,8 тыс. рублей, в том числе средства:

- республиканского бюджета- 38755,8 тыс. руб.

в 2016 году- 36636,2 тыс. рублей, за счет средства федерального бюджета;

в 2017 году- 36636,2 тыс. рублей, за счет средства федерального бюджета;

в 2018 году- 36636,2 тыс. рублей, за счет средства федерального бюджета»;

в) в подпрограмме 3 «Повышение эффективности поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта изложить в следующей  редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014- 2018 годы за счет средств местного бюджета – 3765,5 тыс. руб., из них по годам:

 

2014 год- 845,5 тыс. рублей;

2015 год- 730,0 тыс. рублей;

2016 год- 730,0 тыс. рублей;

2017 год- 730,0 тыс. рублей;

2018 год- 730,0 тыс. рублей                                         »;

 

абзац одиннадцатый раздела 4 «4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета за 2014-2018 год составляет 3765,5 тыс. руб., из них по годам:

2014 год- 845,5 тыс. рублей;

2015 год- 730,0 тыс. рублей;

2016 год- 730,0 тыс. рублей;

2017 год- 730,0 тыс. рублей;

2018 год- 730,0 тыс. рублей»;

 

г) в подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014-2018 годы за счет средств местного бюджета 93538,6 тыс. руб., из них по годам:

 

2014 год- 18773,4 тыс. рублей;

2015 год- 18691,3 тыс. рублей;

2016 год- 18691,3 тыс. рублей;

2017 год- 18691,3 тыс. рублей;

2018 год- 18691,3 тыс. рублей                                          »;

 

абзац четвертый раздела 4 «4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета за 2014-2018 год составляет 93538,6 тыс. руб., из них по годам:

2014 год- 18773,4 тыс. рублей;

2015 год- 18691,3 тыс. рублей;

2016 год- 18691,3 тыс. рублей;

2017 год- 18691,3 тыс. рублей;

2018 год- 18691,3 тыс. рублей»;

 

4) главу VIII «VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей  редакции:

«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» за период 2014-2018гг. составляет  2346289,1 тыс. руб., из них по годам:

 

в 2014 году- 471335,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 425530,6 тыс. рублей;

в 2016 году- 477165,9 тыс. рублей;

в 2017 году- 486128,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 486128,8 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 225740,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 42707,4 тыс. рублей;

в 2015 году- 44737,9 тыс. рублей;

в 2016 году- 45578,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 46358,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 46358,6 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 1337303,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 260306,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 270194,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 268583,3 тыс. рублей;

в 2017 году- 269109,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 269109,8 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 783245,3 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 168321,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 110598,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 163004,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 170660,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 170660,4 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение расходов бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов на реализацию муниципальной программы приведены согласно приложению № 5 к программе.

Ресурсное обеспечение расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены согласно приложению № 4 к программе»;

5) главу Х «Методика оценки эффективности муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Х. «Методика оценки эффективности муниципальной программы»

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, по формуле:

Сд = Зф/Зп*100%, где:

Сд–степень достижения целей (решения задач),

Зф–фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году,

Зп–запланированное  на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы – для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

Сд = Зп/Зф*100% – для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;

– оценки уровня освоения средств местного бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф/Фп*100%, где:

Уф–уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф–объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп–объем бюджетных назначений по муниципальной программе  на  отчетный год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- степень  достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 95 % и более;

- не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено не менее 98 % средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- степень  достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм от 80 % до 95 %;

- не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

- освоено от 95 до 98 % средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном году

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены согласно приложению № 6 к программе.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом V приложения 1 к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 24.09.2013 № 2148 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска»;

6) в приложении № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014 – 2018 годы:

строку 1.3 подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» исключить;

в подпрограмме 2 «Социальная поддержка семьи и детей» добавить строку 2.3 следующего содержания:

 

 

«2.3

Доля получателей ежемесячного социального пособия гражданам, имеющим детей, из общего числа получателей мер социальной поддержки

%

26,3

24,9

26,3

27,7

29,1

30,5

31,9

–»;

 


 

7) приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:


 

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы

 

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы



 

 

 

п/п

Номер и

наименование

ведомственной целевой

программы,

основного

мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок

Ожидаемый

непосредственный

результат

(краткое описание)

Последствия

нереализации

ведомственной

целевой

программы,

основного мероприятия

Связь с

показателями

муниципальной программы (подпрограммы)

начала

реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.1

Основное

мероприятие 1.1

Реализация мер социальных

выплат отдельным категориям граждан

Управление

социальной защиты

населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Обеспечение гарантированных государством денежных выплат отдельным категориям граждан

Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки

Снижение уровня

социальной защищенности и материально-го обеспечения

Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города. Уровень исполнения обязательств по предоставлению  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

1.2

Основное

мероприятие 1.2

Реализация мер социальных

выплат по местным льготам

Управление

социальной защиты

населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Обеспечение мер социальной поддержки различных категорий граждан

Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки

Снижение уровня

социальной защищенности и материального обеспечения

Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки

1.3

Основное

мероприятие 1.3

Реализация мер социальной помощи в пользу граждан

 

Управление

социальной защиты

населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Обеспечение мер социальной поддержки различных категорий граждан

Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки

Снижение уровня

социальной защищенности и материального обеспечения

Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения города. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»

2.1

Основное

мероприятие 2.1

Реализация

мероприятий по отдыху и оздоровлению детей

Управление

образования

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Обеспечение

оздоровления

детей

Увеличение количества часто болеющих детей из числа детей

школьного возраста

Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста

2.2

Основное

мероприятие 2.2

Реализация мер по выплате компенсации части родительской платы за содержание

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях

Управление

образования

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Обеспечение реализации прав семей с детьми на меры социальной поддержки

Снижение

качества жизни семей с детьми

Возможное отсутствие роста рождаемости

Доля населения, имеющая денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей  численности населения города. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки

2.3

Основное

мероприятие 2.3 Реализация мер по социальной помощи населению (опека)

Управление

образования

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Обеспечение реализации прав семей с детьми на меры социальной поддержки

Рост

социального

сиротства

Доля детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в

семьи, в общей численности детей

2.4

Основное

мероприятие 2.4

Реализация мер социальных выплат в случае рождения после 31 декабря 2012г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Управление

социальной защиты

населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Преодоление негативных

демографических

тенденций, стабилизации численности населения и создание условий для ее роста

Возможное отсутствие роста

рождаемости, особенно многодетности

Суммарный коэффициент рождаемости

2.5

Основное

мероприятие 2.5

Реализация мер социальных выплат социального пособия гражданам, имеющим детей

Управление

социальной защиты

населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Преодоление негативных

демографических тенденций, стабилизации численности населения и создание условий для ее роста

Возможное отсутствие роста

рождаемости, особенно многодетности

Суммарный коэффициент рождаемости

2.6

Основное

мероприятие 2.6

Реализация мер социальных выплат республиканского материнского капитала при рождении четвертого ребенка или последующих детей

Управление

социальной защиты

населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Преодоление негативных

демографических

тенденций, стабилизации численности населения и создание условий для ее роста

Возможное отсутствие роста

рождаемости, особенно многодетности

Суммарный коэффициент рождаемости

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности поддержки

социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1

Основное

мероприятие 3.1

Реализация мер по обеспечению поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Управление

социальной защиты

населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Организаций, благотворительной и добровольческой деятельности на территории города Черкесска

Уменьшение эффективности деятельности

социально ориентированных некоммерческих организаций

Прирост

количества добровольцев

3.2

Основное

мероприятие 3.2

Реализация мер по финансовой поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным  направлениям

и на реализацию социально значимых проектов и программ

Управление

социальной защиты

населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Обеспечение финансовой поддержкой

социально ориентированных некоммерческих

организаций, действующих на

территории города

Черкесска

Уменьшение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Повышение

результативности деятельности социально некоммерческих организаций

Увеличение социально ориентированных некоммерческих организаций

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1

Основное

мероприятие 4.1

Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска

Управление

социальной защиты

населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

2014

2018

Обеспечение выполнения

целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе под-программ и основных мероприятий

Неэффективное расходование бюджетных средств

Уровень

исполнения

обеспечения реализации муниципальной программы      »;


Информация по документу
Читайте также