Расширенный поиск

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.12.2001 № 425

     На реализацию    государственной   политики   в   здравоохранении
направлены целевые республиканские  программы:  "Вакцинопрофилактика",
"Сахарный    диабет",    "О   неотложных   мерах   по   предупреждению
распространения   туберкулеза   в   КБР",    "Неотложные    меры    по
совершенствованию  психиатрической помощи",  "Безопасное материнство",
"О комплексном плане мероприятий по  улучшению  онкологической  помощи
населению КБР".
     Расходы на  осуществление  мероприятий  в  рамках   вышеназванных
целевых программ предусмотрены на 2002 год в сумме 26,5 млн. рублей, с
ростом по сравнению с 2001 годом на 32,5%.
     На обеспечение     полноценного     функционирования    комплекса
оборудования  центра  гемодиализа  при  второй  городской  клинической
больнице   г.   Нальчика   предусмотрено   в  республиканском  бюджете
Кабардино-Балкарской Республики 5,0 млн. рублей.
     Централизованные средства  определены в размере 32,0 млн.  рублей
на оплату дорогостоящих видов лечения за пределами республики,  оплату
транспортных   расходов   больным,   на  приобретение  оборудования  и
предметов длительного пользования.
     С ростом  по сравнению с 2001 годом в 1,17 раза па финансирование
мероприятий  в  области  физической  культуры  и  спорта   планируются
средства в сумме 66,0 млн.  рублей, из них по республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской   Республики   20,0   млн.   рублей.    Указанные
ассигнования  будут  направлены  на развитие детско-юношеского спорта,
проведение  массовых  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  среди
различных  слоев  населения,  а также участие спортсменов республики в
спортивных мероприятиях, проводимых в России и за рубежом.

     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
     Расходы на    социальную    политику    определены    в   проекте
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год
в  объеме  732,4  млн.  рублей,  в том числе по республиканскому (КБР)
бюджету 445,7 млн. рублей. Бюджетные средства планируются направить на
комплексное решение проблем социальной защиты инвалидов, престарелых и
семей с детьми.  Реализация мероприятий федеральных и местных  законов
"О  социальной  защите инвалидов в РФ",  "О ветеранах",  "О социальном
обслуживании граждан пожилого  возраста  и  инвалидов"  и  "Об  охране
материнства, отцовства и детства" позволит решить проблемы социального
обслуживания наиболее уязвимых слоев населения КБР.
     В расходах  учтено   расширение   действующей   сети   учреждений
социального  обеспечения.  В  Зольском  и  Чегемском  районах  открыты
территориальные центры,  в Эльбрусском районе - территориальный  центр
помощи   семье  и  детям,  республиканский  социальный  приют  и  2-ое
отделение в БРДРЦ "Радуга" с обидам количеством 350 коек.
     В целях  повышения  эффективности  работы  учреждений социального
обеспечения и службы занятости, на их содержание предусмотрена сумма в
93,1 млн.  рублей (с ростом против плановых назначений 2001 года на 35
процентов).
     При составлении      проекта      консолидированного      бюджета
Кабардино-Балкарской республики на 2002 год произведена инвентаризация
расходов на оплату труда работников бюджетной сферы; доплат, надбавок,
горных коэффициентов и выплат стимулирующего  характера.  Кроме  того,
осуществлена     выверка     численности    работников    и    состава
бюджетополучателей,  что позволит повысить эффективность  расходования
средств консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
     В проекте республиканского бюджета  на  2002  год  на  реализацию
активных   программ  занятости  предусмотрено  6,0  млн.  рублей,  что
является условием софинансирования  данных  программ  из  федерального
бюджета.
     В перечень программ активной политики занятости входят:
     - организация  временного  трудоустройства  безработных  граждан,
особо  нуждающихся  в  социальной  защите  (молодежи,  инвалидов,  лиц
освобожденных из мест лишения свободы);
     - организация общественных работ;
     - информирование  населения  и работодателей о положении на рынке
труда, данных о потребности в работниках и о гражданах, ищущих работу,
предувольнительные консультации высвобождаемым гражданам;
- оказание содействия самозанятости населения (создание рабочих мест);
- другие мероприятия.
     На расходы  по  изготовлению  и  ремонту  протезно-ортопедических
изделий  для  лиц,  не  являющихся  инвалидами,  но  имеющих  право на
протезирование по медицинским показаниям,  будут выделены  средства  в
сумме 2,1 млн. рублей.
     На выплату ежемесячных доплат к  государственным  пенсиям  лицам,
замещавшим  государственные должности в органах государственной власти
и  управления  и  за  звание  "Заслуженный"  и  "Народный",   проектом
предусматриваются 9,5 млн. рублей.
     В целях социально-экономической поддержки малообеспеченных  слоев
населения  в  2002  году  в  бюджетах  районов  и  городов  республики
предусматриваются ассигнования на общую  сумму  37,6  млн.  рублей  на
оказание адресной социальной помощи многодетным,  малоимущим семьям из
расчета на 31 тысячу получателей по 100  рублей  в  месяц  на  каждого
члена  семьи (размер оказываемой помощи увеличен 1,4 раза по сравнению
с 2001 годом).
     На реализацию  федеральных законов "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" и "О ветеранах" в части обеспечения  инвалидов
транспортными   средствами   и  возмещения  расходов  на  транспортное
обслуживание,  а  также  выплаты   компенсаций   за   неиспользованные
санаторно-курортные путевки планируется направить 6,0 млн. рублей.
     Предусмотренные в  республиканском  (КБР)  бюджете  на  2002  год
средства  в  сумме 258,8 млн.  рублей,  позволят обеспечить реализацию
федерального закона "О  государственных  пособиях  гражданам,  имеющим
детей"  и  закона  Кабардино-Балкарской  Республики  "Об охране семьи,
материнства,  отцовства и детства" в  части  адресной  выплаты  единых
ежемесячных  детских  пособий  и  пособий  по уходу за ребенком до 3-х
летнего возраста.
     На реализацию мероприятий молодежной политики,  решение комплекса
социальных,  правовых,  организационных  проблем  молодежи,  поддержку
молодежной  инициативы,  поощрение  деятельности  молодежных и детских
общественных   формирований,   в   республиканском    (КБР)    бюджете
предусмотрено  4,0  млн.  рублей  (с ростом против плановых назначений
2001 года на 49 процентов).
     В проекте   бюджета  на  2002  год  помимо  нормативных  расходов
планируются целевые расходы в объеме 2,3 млн.  рублей,  которые  будут
направлены:  на  оснащение  вновь  вводимого территориального центра в
Чегемском  районе,  на  капитальный  ремонт   учреждений   социального
обеспечения.
     В составе расходов на социальную политику,  в  пределах  средств,
выделяемых  федеральным бюджетом из Фонда компенсаций в виде субсидий,
предусматриваются  ассигнования  на  реализацию  льгот,  установленных
следующими федеральными законами:
     - "О социальной защите инвалидов в РФ" на сумму 44,3 млн. рублей;
     - "О  реабилитации  жертв  политических  репрессий" на сумму 28,8
млн. рублей;
     - "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",  на "О социальной  защите
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк"  и  сбросов  радиоактивных
отходов  в  реку "Теча"" и "О социальной защите граждан,  подвергшихся
радиационному   воздействию   вследствие    ядерных    испытаний    на
Семипалатинском полигоне" на сумму 5,9 млн. рублей;
     - О статусе Героев Советского Союза,  Героев Российской Федерации
и  полных  кавалеров  ордена  Славы"  и  "О  предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического  Труда  и  полным  кавалерам  ордена
Трудовой Славы" в сумме 37,0 тыс. рублей;
     На реализацию  полномочий,   осуществляемых   за   счет   средств
субъектов федерации, предусматриваются ассигнования бюджета республики
на льготы, установленные следующими федеральными законами:
     - "О ветеранах" на сумму 76,6 млн. рублей;
     - "О мерах по социальной поддержке многодетных  семей"  на  сумму
31,8 млн. рублей.
     Кроме того,  в  пределах  средств  на  сумму  9,7  млн.   рублей,
предусмотренных в республиканском (КБР) бюджете,  из Фонда компенсаций
в 1 полугодии 2002 года будет  осуществляться  финансирование  текущих
расходов в части возмещения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг
и услуг связи по реализации законов Российской  Федерации  "О  статусе
военнослужащих",  "О  федеральных органах налоговой полиции",  а также
Таможенном кодексе РФ и Положения о службе в  органах  внутренних  дел
РФ.
     Совокупность прогнозных  расходов  бюджета   на   2002   год   на
реализацию  вышеобозначенных  законов  в  части  льгот,  компенсаций и
денежных выплат на централизуемые  базовые  мероприятия  по  различным
основаниям  составляет  197,1  млн.  рублей.  Правила предоставления и
расходования   выделяемых    средств    определяются    Правительством
Кабардино-Балкарской Республики.

     ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ.
     Расчет финансовой   помощи   местным   бюджетам   направлен    на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований
при одновременном создании стимулов для проведения на  местном  уровне
рациональной  и  ответственной налогово-бюджетной политики и повышения
эффективности бюджетных расходов.  Сумма финансовой помощи установлена
на  основе  оценки  налогового  потенциала  района (города) и расходов
местных бюджетов,  определенных по  нормативам  финансовых  затрат  на
предоставление   государственных   услуг,  обеспечивающих  минимальные
государственные социальные стандарты по вопросам местного  значения  и
необходимая для сбалансированности бюджета.
     Финансовая помощь будет оказываться из трех источников:
     - из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований;
     - из Фонда компенсаций;
     - из Фонда софинансирования социальных расходов.
     Фонд финансовой  поддержки  муниципальных   образований   (ФФПМО)
сформирован  в размере 1306,1 млн.  рублей 35,828%  от прогнозируемого
объема собственных доходов республиканского бюджета и средств  дотации
на  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда
финансовой поддержки субъектов  Российской  Федерации.  Объем  средств
ФФПМО  Кабардино-Балкарской  Республики  планируется  с  темпом  роста
против объема 2001 года в 1,47 раза.
     Субвенции Фонда компенсаций определены в сумме 63,7 млн. рублей и
распределены    между    всеми    районами    (городами)    республики
пропорционально   численности   граждан,   подпадающих   по   действие
федеральных законов "О социальной защите инвалидов", "О ветеранах", "О
реабилитации   жертв   политических   репрессий",  "О  статусе  Героев
Советского Союза,  Героев  Российской  Федерации  и  полных  кавалеров
ордена   Славы",   "О   предоставлении   социальных   гарантий  Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы",  "О
социальной   защите   граждан,   подвергшихся   воздействию   радиации
вследствие  ядерных  испытаний  на   Семипалатинском   полигоне",   "О
социальной   защите   граждан   Российской   Федерации,   подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".
     Дотации на возмещение  расходов  по  повышению  заработной  платы
работникам бюджетной сферы в связи с изменением ЕТС, выделены из Фонда
софинансирования   пропорционально   фонду    оплаты    труда.    Фонд
софинансирования муниципальных образований составил 93,7 млн. рублей.
     Исходя из вышеизложенного, общий объем финансовой помощи бюджетам
других  уровней  составит  1463,6  млн.  рублей  с темпом роста против
утвержденных показателей 2001 года в 1,6 раза.
     Методика формирования   доходов   и   расходов  местных  бюджетов
Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год прилагается.

     РАСХОДЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА.
     Расходы по обслуживанию государственного внутреннего долга в 2002
году прогнозируются исходя из объема,  необходимого  для  обслуживания
государственного внутреннего долга согласно графика платежей. При этом
в расчет включены расходы по обслуживанию банковских кредитов, а также
государственных   ценных   бумаг   Правительства  Кабардино-Балкарской
Республики.
     В расходы  по  обслуживанию  государственного  внутреннего  долга
включены  также  предстоящие  в  2002  году   выплаты   уполномоченным
организациям  по  обслуживанию  обращения  ценных  бумаг Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.  Указанные выплаты с учетом погашения
имеющейся    задолженности    перед    уполномоченными   организациями
прогнозируются в 2002 году в объеме 0,97 млн. рублей.
     В целом  в  проекте  республиканского  КБР  бюджета  на  2002 год
предусмотрены ассигнования на платежи но обслуживанию государственного
внутреннего долга в размере 177,7 млн.  рублей (без учета обязательств
по кредитам,  полученным предприятиями  промышленности  республики  из
федерального  бюджета).  Наибольшие  суммы  расходов  на  обслуживание
государственного  внутреннего  долга  в   размере   85,3   млн.   руб.
предполагается   направить  на  обслуживание  банковских  кредитов  по
действующим кредитным договорам и кредитам,  планируемым к привлечению
в 2002 году в сумме 286,0 млн.  рублей. Расходы по обслуживанию ценных
бумаг Правительства КБР в 2002 году составят 26,9  млн.  руб.  Из  них
выплаты по купонам ОРЗ 1998 года - 0,6 млн. руб., выплаты по процентам
по новым облигациям - 25,3 млн. руб.

     ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.
     Прочие расходы  консолидированного  бюджета  Кабардино-Балкарской
Республики прогнозируются в сумме  130,2  млн.  рублей,  в  том  числе
республиканского бюджета - 100,5 млн. рублей.
     Резервный Фонд Президента  и  Правительства  Кабардино-Балкарской
Республики   сформирован  в  размере  0,2%  расходов  республиканского
бюджета и оценивается в 8,8 млн. рублей.
     В составе  прочих  расходов  предусмотрены средства на проведение
выборов в сумме 7175 тыс. рублей.
     В составе  прочих  расходов  бюджета  прогнозируются  средства от
возврата ранее полученных бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) в  сумме
177   млн.   рублей,   в   том  числе  возврат  средств  регионального
продовольственного фонда в сумме  30,1  млн.  рублей;  ссуд,  выданных
промышленным     предприятиям    по    постановлениям    Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 19.10.94 г.  N 240 и от 10.03.98 г.
N  85 на сумму 16,9 млн.  рублей;  средств,  выданных по постановлению
Правительства Российской Федерации от 18.12.95 г. N 1244 на сумму 13,5
млн.  рублей;  кредитов  АПК  в  сумме  116,7  млн.  рублей,  при этом
предусматривается реструктуризация задолженности по товарному  кредиту
1996 года, переоформленному в облигации АПК на срок до 2005 года путем
выпуска  новых  облигаций  и   передачи   их   Министерству   финансов
Кабардино-Балкарской Республики.
     Кроме того,  предусмотрены  бюджетные  средства   на   проведение
переписи  населения  и  оплату  работ  по  подготовке  статистического
материала;  на завершение внедрения программы но  переводу  исполнения
бюджета  на  казначейское  обслуживание;  на приобретение компьютерной
техники по постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от  20.10.01  г.  N  362  "О  мерах  по повышению эффективности работы
министерств,  ведомств и организаций Кабардино-Балкарской Республики в
условиях казначейского исполнения республиканского (КБР) бюджета";  на
реализацию постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 11.08.01 г. N 291 "О мерах по реформированию бухгалтерского учета и
финансовой     отчетности";     на      содержание      Центризбиркома
Кабардино-Балкарской  Республики;  на  оплату  ревизий КРУ МФ по КБР и
другие расходы.

                    Расчетные показатели к проекту
            республиканского и консолидированного бюджетов
             Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год

                               ПЕРЕЧЕНЬ
  РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАЛОГОВ И СБОРОВ НА 2002 ГОД

     1. Расчет поступлений налога на прибыль организаций на 2002 год
     2. Расчет поступлений налога на доходы физических лиц на 2002 год
     3. Расчет поступлений налога на игорный бизнес на 2002 год
     4. Расчет поступлений акцизов на 2002 год
     5. Расчет  поступлений  налога  на  покупку  иностранных денежных
знаков и платежных документов,  выраженных в  иностранной  валюте,  на
2002 год
     6. Расчет поступлений налога с продаж на 2002 год
     7. Расчет  поступлений  единого  налога,  взимаемого  в  связи  с
применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, на
2002 год
     8. Расчет поступлений  единого  налога  на  вмененный  доход  для
определенных видов деятельности на 2002 год
     9. Расчет поступлений налога на имущество предприятий на 2002 год
     10. Расчет  поступлений  налога  на добычу полезных ископаемых на
2002 год
     11. Расчет  поступлений платы за пользование водными объектами на
2002 год
     12. Расчет  поступлений  налога  на  пользователей  автомобильных
дорог и налога с владельцев транспортных средств на 2002 год
     13. Расчет  поступлений  доходов  от  сдачи  в  аренду имущества,
находящегося в республиканской собственности на 2002 год
     14. Сведения  о распределении контингента доходов между бюджетами
разных уровней в 2001-2002 годах
     15. Сведения  о  структуре собственных доходов консолидированного
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2001-2002 гг.

                                Расчет
        поступлений налога на прибыль организаций на 2002 год

+------------------------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей                                         | Всего
 п/п |                                                                  |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 1.                              2001 год
       Валовая прибыль (оценка)                                           855451
 2.    Льготы, вычеты и другие корректировки валовой прибыли,
       применяющиеся для целей налогообложения в 2001 году                228405
 3.    Удельный вес льгот, вычетов и других корректировок в общем
       объеме валовой прибыли                                             27%
 4.    Налогооблагаемая прибыль (оценка)                                  627046
 5.    Ожидаемые поступления налога на прибыль                            205693
 6.    Собираемость налога                                                94%
 7.    Сумма основной недоимки                                            96611

                                 2002 год
 8.    Валовая прибыль (прогноз)                                          1077141
       Прогнозируемый объем льгот и вычетов, сохраняющихся с введением
       в действие главы 25 части второй Налогового кодекса РФ             150800
 10.   Удельный вес льгот и вычетов                                       14%
 11.   Налогооблагаемая прибыль                                           926341
 12.   Ставка налога на прибыль                                           24%
 13.   Прогнозируемые поступления налога на прибыль                       222322
 14.   Прогнозируемая доля сокращения недоимки                            20%
 15.   Прогнозирируемые поступления налога на прибыль в результате
       сокращения недоимки                                                19322

       Прогноз поступления налога на прибыль, всего:                      241644
       - федеральный                                                      75515
       - республиканский                                                  45310
       - местный                                                          120819
       Из него:
       Налог на прибыль предприятий и организаций                         220214
       - федеральный                                                      68818
       - республиканский                                                  41292
       - местный                                                          110104
       Налог на прибыль кредитных и страховых организаций                 21430
       - федеральный                                                      6697
       - республиканский                                                  4018
       - местный                                                          1071
+------------------------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
       поступлений налога на доходы физических лиц на 2002 год

+------------------------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей                                         | Всего
 п/п |                                                                  |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 1.    Фонд заработной платы (тыс. руб.)                                  5140000
 2.    Численность работников (тыс. чел.)                                 193,8
 3.    Необлагаемый фонд заработной платы работников                      930240
 4.    Численность иждивенцев (тыс. чел.)                                 201,6
 5.    Льготируемый фонд заработной платы на иждивенцев (тыс. руб.)       725760
       Общая сумма стандартных налоговых вычетов (тыс. руб.)              1656000
 6.    Удельный вес расходов на медицину в общей сумме расходов
       домохозяйств (%)                                                   4,9%
 7.    Удельный вес расходов на образование в общей сумме расходов
       домохозяйств (%)                                                   0,3%
       Общая сумма социальных налоговых вычетов (тыс. руб.)               267280
 8.    Общая сумма имущественных налоговых вычетов (тыс. руб.)            2274
       Облагаемый фонд заработной платы работников (тыс. руб.)            3214446

 9.    Ставка налога на доходы физических лиц                             13%
 10.   Сумма налога на доходы физических лиц, удерживаемого
       предприятиями и организациями (тыс. руб.)                          417878
       в том числе:
       - республиканский                                                  146257
       - местный                                                          271621
 11.   Кроме того, сумма налога на доходы физических лиц,
       удерживаемого налоговыми органами (тыс. руб.)                      7203
       в том числе:
       - республиканский                                                  2523
       - местный                                                          468
+------------------------------------------------------------------------------------+

                          Расчет поступлений
                 налога на игорный бизнес на 2002 год

+------------------------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей                                         | Всего
 п/п |                                                                  |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 1.    Количество игровых автоматов (шт.)                                 15
 2.    Ставка налога в бюджет РФ за 1 игровой автомат (МРОТ)              90
 3.    Сумма налога в бюджет РФ (тыс. руб.)                               135
 4.    Ставка налога в бюджет КБР за 1 игровой автомат (МРОТ)             36
 5.    Сумма налога в бюджет КБР (тыс. руб.)                              54

       Прогнозная сумма поступлений налога на игорный бизнес,
       всего: (тыс. руб.)                                                 189
       в том числе:
       - федеральный                                                      135
       - республиканский                                                  27
       - местный                                                          27
+------------------------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
                   поступлений акцизов на 2002 год

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование подакцизной продукции               | Объемные    | Ставка      | Коэф.     | Сумма       | в том числе
                                                  | показатели  | акциза      | собираем. | поступлений |---------------------
                                                  | (тыс. дал.) | (руб./дал.) |           | (тыс. руб.) | РФ         | КБР
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 1. Спирт                                           4015          141,12        1,0         566596        283298       283298
 2. Водка и ликероводочные изделия, всего:          11170                       1,0         1618923       809461       809461
    в том числе,
    а) Водка:                                       8950          338,68        1,0         1399632       699816       699816
    - акцизы, уплачиваемые производителями          8950          141,12        1,0         1263024       631512       631512
    - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями   713,9         197,56        0,97        136608        68304        68304
    б) Ликер                                        2220          237,08        1,0         219291        109645       109645
    - акцизы, уплачиваемые производителями          2220          98,78         1,0         219291        109645       109645
    - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями                 138,29        1,0
 3. Вино плодовоягодное                             1595          72,47         1,0         57795                      57795
    - акцизы, уплачиваемые производителями          1595          36,235        1,0         57795                      57795
    - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями                 36,235        1,0
 4. Вино виноградное                                330           35,2          1,0         8184                       8184
    - акцизы, уплачиваемые производителями          330           17,6          1,0         5808                       5808
    - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями   135           17,6          1,0         2376                       2376
 5. Коньяк                                          25            395,12        1,0         9384                       9384
    - акцизы, уплачиваемые производителями          25            197,56        1,0         4939                       4939
    - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями   22,5          197,56        1,0         4445                       4445
 6. Пиво                                            785           11,2          1,0         8792                       8792
 7. СУММА АКЦИЗА                                                                            2269673       1092759      117691
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
      поступлений налога на покупку иностранных денежных знаков
       и платежных документов, выраженных в иностранной валюте
                             на 2002 год

+------------------------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей                                         | Всего
 п/п |                                                                  |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 1.    Среднегодовой объем продажи наличной иностранной валюты,
       тыс. долл. США                                                     8483
 2.    Среднегодовой курс доллара США, руб. за 1 доллар США               31,5
 3.    Налогооблагаемая база (тыс. руб.)                                  267200
 4.    Расчетный уровень собираемости                                     100
 5.    Сумма налога по ставке 1%, тыс. руб.                               2672
       в том числе:
       - федеральный                                                      1603
       - республиканский                                                  267
       - местный                                                          802
+------------------------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
               поступлений налога с продаж на 2002 год

                                                           (тыс. руб.)
+------------------------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей                                         | Всего
 п/п |                                                                  |
+------------------------------------------------------------------------------------+
       I. Розничный товарооборот во всех каналах реализации, всего:       10372000
       в том числе:
 1.    Рынки                                                              6741800
       - уд. вес                                                          65,0%
 2.    Товарооборот по крупным и средним предприятиям                     3630200
       - уд. вес                                                          35,0%
       а) облагаемые налогом продовольств. товары                         193671
       - уд. вес в сумме товарооборота                                    55,0%
       - облагаемый оборот                                                9,70%
       б) облагаемые налогом непродовольств. товары                       1251619
       - уд. вес в сумме товарооборота                                    45,0%
       - облагаемый оборот                                                76,62%
 3.    Итого, облагаемый розничный товарооборот                           1445290

       II. Объем платных услуг, всего:                                    2718700
 1.    Облагаемый объем платных услуг                                     481210
       - уд. вес                                                          17,70%
       Всего, объем розничного товарооборота и платных услуг,
       облагаемый налогом с продаж:                                       1926500
       Прогноз поступлений налога с продаж на 2000 г. по ставке 5%,
       всего:                                                             96325
       в том числе:
       - республиканский                                                  38530
       - местный                                                          57795
+------------------------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
     поступлений единого налога, взимаемого в связи с применением
  упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности на 2002 год

+--------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей        | Юридич. лица | Физич. лица
 п/п |                                 |              |
+--------------------------------------------------------------------+
 1.    Количество налогоплательщиков     147            185
       Среднегодовая сумма налога,
       подлежащая зачислению в бюджет
       (в рублях)                        121585         2148
 2.    Сумма налога (тыс. рублей)        17873          3975
       в том числе:
       - федеральный                     6559
       - республиканский                 3575
       - местный                         7739           3975
+--------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
          поступлений единого налога на вмененный доход для
             определенных видов деятельности на 2002 год

+----------------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей              | Организации | Индивидуальные
 п/п |                                       |             | предприниматели
+----------------------------------------------------------------------------+
 1.    Количество налогоплательщиков, всего:   1399          13473
 2.    Прогнозируемые поступления в бюджет     62162         112556
       единого налога на вмененный доход
       в 2002 году в соответствии с
       утвержденными ставками, всего:
       в том числе:
       - федеральный                           15541
       - республиканский
       - местный                               31081         84417
       - внебюджетные фонды                    15541         28139
+----------------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
       поступлений налога на имущество предприятий на 2002 год

                                                           (тыс. руб.)
+---------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей                         | Всего
 п/п |                                                  |
+---------------------------------------------------------------------+
 1.    Стоимость имущества в 1 полугодии 2001 года        20981150
       в том числе:
       - стоимость товарно-материальных ценностей         3929217
       - стоимость ТМЦ с учетом дефлятора - 1,148         4510741
 2.    Прогнозируемая стоимость имущества в 2002 г.       21562674
       с учетом роста стоимости ТМЦ
 3.    Стоимость имущества необлагаемая налогом           10745021
 4.    Налогооблагаемая стоимость имущества               10817653
 5.    Среднегодовая стоимость имущества                  8113240
 6.    Сумма налога по ставке (2%)                        162265
 7.    Сумма недоимки                                     57186
 8.    Сокращение части основной недоимки                 11437
 9.    Итого налога на имущества предприятий              173702
       в том числе:
       - республиканский                                  86851
       - местный                                          86851
+---------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
     поступлений налога на добычу полезных ископаемых на 2002 год

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 N   | Показатели                           | Единицы   | Объем    | Средняя    | Стоимость   | Ставка | Понижа- | Сумма       | в том числе:
 п/п |                                      | измерения | добытого | цена       | добытого    | налога | ющий    | налога      |----------------------------------------------------------
     |                                      |           | сырья    | реализации | сырья       | (в % ) | коэфф.  | (тыс. руб.) | фед.              | респ.            | мест.
     |                                      |           |          | (руб.)     | (тыс. руб.) |        |         |             |----------------------------------------------------------
     |                                      |           |          |            |             |        |         |             | сумма  | норматив | сумма | норматив | сумма  | норматив
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
      Полезные ископаемые (за исключением
      добытых полезных ископаемых
 1.   в виде углеводородного сырья и                                                                               2011,4        804,5               0,0                1206,8
      общераспространенных полезных
      ископаемых)
 1.1  Вольфрам, молибден                      тонн        1380       44045,2      60782,4       8        0,41      1993,7        797,5    40%        0,0     0,0%       1196,2   60,0%
 1.2  Бентонитовые глины                      тонн        3000       98,4         295,2         6                  17,7          7,1      40%        0,0     0,0%       10,6     60,0%
 2.   Полезные ископаемые в виде
      углеводородного сырья                                                                                        6663,0        5330,4              0,0                1332,6
 2.1  Нефть, газ                              тонн        20         2019,1       40382         16,5               6663,0        5330,4   80%        0,0     0%         1332,6   20%
 3.   Общераспространенные полезные
      ископаемые                                                                                                   4546,8        0,0                 0,0                4546,8
 3.1  Глина кирпичная                         тыс. шт.    52700      863,8        45521         5,5      0,05      127,5                  0%                 0%         127,5    100%
 3.2  Песок, гравий                           куб. м.     1219270    51,0         62130,0       5,5                3417,2                 0%                 0%         3417,2   100%
 3.3  Известняк                               тонн        10000      429,3        4293,0        5,5      0,09      21,3                   0%                 0%         21,3     100%
 3.4  Вулканический туф                       куб. м.     49400      206,5        1021,7        5,5                561,1                  0%                 0%         561,1    100%
 3.5  Щебень                                  куб. м.     17000      41,2         700,4         5,5                38,5                   0%                 0%         38,5     100%
 3.6  Блоки пильные                           куб. м.     2400       184,5        442,8         5,5                24,4                   0%                 0%         24,4     100%
 3.7  Песок строительный                      куб. м.     80000      54,4         4352          5,5                239,4                  0%                 0%         239,4    100%
 3.8  Гранит облицовочный                     куб. м.     3300       536,2        1769,5        5,5                97,3                   0%                 0%         97,3     100%
 3.9  Вулканический пепел                     куб. м.     10000      36,9         369           5,5                20,3                   0%                 0%         20,3     100%
 4.   Подземные воды                                                                                               240,8         96,3                0,0                144,5
 4.1  Термальные воды                         куб. м.     255000     1,3          331           5,5                18,2          7,3      40%        0,0     0%         10,9     60%
 4.2  Минеральные воды                        куб. м.     31600      93,9         2968          7,5                222,6         89,0     40%        0,0     0%         133,6    60%

      ВСЕГО:                                                                                                       13462         6231                0,0                7231
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
    поступлений платы за пользование водными объектами на 2002 год

+---------------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей                               | Всего
 п/п |                                                        |
+---------------------------------------------------------------------------+
 1.    Забор (сумма тыс. руб.)                                  25982
 а)    Забор воды населением, тыс. руб.                         260
       - объем (тыс. м3)                                        4329
       - ставка (руб./тыс. м3)                                  60
 б)    Забор воды бюджетными учреждениями, тыс. руб.            351
       - объем (тыс. м3)                                        1641
       - ставка (руб./тыс. м3)                                  214
 в)    Забор воды промышленными предприятиями, тыс. руб.        755
       - объем (тыс. м3)                                        2622
       - ставка (руб./тыс. м3)                                  288
 г)    Подземные пресные воды, тыс. руб.                        24616
       - объем (тыс. м3)                                        85472,5
       - ставка (руб./тыс. м3)                                  288
 2.    Сброс (сумма тыс. руб.)                                  1044
 а)    Сброс воды населением (сумма тыс. руб.)                  540
       - объем (тыс. м3)                                        30661
       - ставка (руб./тыс. м3)                                  17,6
 б)    Сброс воды бюджетными учреждениями (сумма тыс. руб.)     181
       - объем (тыс. м3)                                        10257
       - ставка (руб./тыс. м3)                                  17,6
 в)    Сброс воды промышленными предприятиями (сумма тыс. руб.) 324
       - объем (тыс. м3)                                        9010
       - ставка (руб./тыс. м3)                                  36
 3.    Гидроэнергетика (сумма тыс. руб.)                        904
       - объем (млн. Квт/ч.)                                    105
       - ставка (руб./млн. Квт/ч.)                              8,6
 4.    Теплоэнергетика (сумма тыс. руб.)                        6
       - объем (тыс. м3)                                        600
       - ставка (руб./тыс. м3)                                  10,8
 5.    Прогнозируемая собираемость                              95%
 6.    Прогнозируемые поступления, всего:                       26519
       - федеральный                                            0
       - республиканский                                        15911
       - местный                                                10608
+---------------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
       поступлений налога на пользователей автомобильных дорог
        и налога с владельцев транспортных средств на 2002 год

+---------------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей                               | Сумма
 п/п |                                                        |
+---------------------------------------------------------------------------+
                            2001 год
 1.    Ожидаемые поступления налога на пользователей
       автодорога 2001 г.                                       172289
 2.    Задолженность по налогу на пользователей
       автомобильных дорог                                      34003
                            2002 год
 3.    Темп роста объемов промышленного производства в
       текущих ценах (2002 г. к 2001 г.)                        129%
 4.    Прогнозируемые поступления налога на пользователей
       автомобильных дорог в 2002 году                          222958
 5.    Прогнозируемый объем сокращения задолженности по
       налогу на пользователей автомобильных дорог              17002
 6.    Прогноз поступлений налога на пользователей
       автомобильных дорог в республиканский бюджет КБР
       в 2002 году, тыс. руб.                                   239959
       Кроме того:
 7.    Прогнозируемый поступления налога с владельцев
       транспортных средств                                     16041
+---------------------------------------------------------------------------+

                                Расчет
           поступлений доходов от сдачи в аренду имущества,
      находящегося в республиканской собственности, на 2002 год

+-------------------------------------------------------------------+
 N   | Наименование показателей                          | Всего
 п/п |                                                   |
+-------------------------------------------------------------------+
 1.    Арендуемая площадь (кв. м.)                         4947
 2.    Прогнозируемая средняя стоимость аренды 1 кв. м.
       в месяц (руб.)                                      45,92
 3.    Сумма арендной платы (тыс. руб.)                    2726
 4.    Норматив отчисления в бюджет                        60%
       Прогнозируемая сумма доходов на 2001 г.             1636
+-------------------------------------------------------------------+

                               Сведения
      о структуре собственных доходов консолидированного бюджета
              Кабардино-Балкарской Республики в 2001 г.

                   Утвержденный бюджет на 2001 год

         +--------------------------------------------------+
                                           |     %
         +--------------------------------------------------+
           Налог на прибыль                      6
           Прочие налоги                         19
           Налог на имущество                    6
           Акцизы                                60
           Подоходный налог                      9
         +--------------------------------------------------+

                      Проект бюджета на 2002 год

         +--------------------------------------------------+
                                           |     %
         +--------------------------------------------------+
           Налог на прибыль                      6
           Прочие налоги                         29
           Налог на имущество                    7
           Акцизы                                42
           Подоходный налог                      16
         +--------------------------------------------------+

                               Сведения
         о распределении контингента доходов между бюджетами
                   разных уровней в 2001-2002 годах

                   Утвержденный бюджет на 2001 год

+--------------------------------------------------------------------+
                                          | млн. руб.    | %
+--------------------------------------------------------------------+
 Федеральный бюджет и бюджеты других
 регионов                                   2402           50
 Республиканский (КБР) бюджет               1269           27
 Местные бюджеты                            1079           23
+--------------------------------------------------------------------+

                      Проект бюджета на 2002 год

+--------------------------------------------------------------------+
                                          | млн. руб.    | %
+--------------------------------------------------------------------+
 Федеральный бюджет и бюджеты других
 регионов                                   3514,9         56
 Республиканский (КБР) бюджет               1290,5         21
 Местные бюджеты                            1443,4         23
+--------------------------------------------------------------------+

             Прогноз расходов консолидированного бюджета
                   Кабардино-Балкарской Республики
                  на сельское хозяйство на 2002 год

                                                           (тыс. руб.)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Вид расходов                       | Утверждено в | Прогноз     | в том числе
                                    | бюджете на   | расходов    |---------------------------------------
                                    | 2001 год     | на 2002 год | Республиканский | Районный (городской)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Содержание бюджетных
 агропромышленных учреждений          24166          *
 Мероприятия по борьбе с эпизоотией
 сельскохозяйственных животных        3536           4760           4760
 Поддержка виноградарства             6143           7200           720              6480
 Поддержка садоводства                               2310           2310
 Расходы земельного налога            28508          39675          13742            25933
 Субсидии на животноводческую
 продукцию                            25000          29046          29046
 Господдержка племенного
 животноводства                       2106           3000           3000
 Приобретение племенного скота        3000           4000           4000
 Обустройство пастбищ и сенокосов     1500           1500           1500
 Господдержка элитного семеноводства  23883          16550          16550
 Приобретение сельскохозяйственной
 техники                              32000          21000          21000
 Господдержка племенного рыбоводства  500
 Мероприятия по регулированию флоры
 и фауны и др.                        560            300            300
 Расходы внутрихозяйственных
 оросительных систем                  9000           12000          12000
 Поддержка фермерских хозяйств        20000          10000          10000
 Проведение противоградовых работ     3000           5000           5000
 Расходы по выполнению Указа
 Президента N 41 от 21.06.99 г.
 (фонд стимул. подсобн. хоз.)         5000           10000          10000
 Субсидии сельскохозяйственным
 предприятиям на погашение
 процентной ставки по привлеченным
 кредитам                                            20000          20000
 Расходы на создание страхового
 запаса пестицидов                                   1000           1000
 ИТОГО:                               184366         187341         154928           32413
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

     Примечание:
     *включены в  расходы  федерального  бюджета  по разделу "Сельское
хозяйство и рыбоводство".

                 Прогноз расходов бюджета на 2002 год
             по возмещению разницы в цене при реализации
                      твердого топлива населению

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов и городов   | Численность семей    | Норма продажи | Прогноз продажи | Цена       | Утвержденная | Расходы
                                  | приобретающих        | твердого      | исходя из       | реализации | розничная    | бюджета,
                                  | твердое топливо, ед. | топлива, тн   | нормы, тн       | 1 тонны    | цена, руб.   | тыс. руб.
                                  |                      |               |                 | угля, руб. |              |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                         945                    2               1890              1969         1190           1472
 Зольский                           311                    2               622               1969         1190           485
 Прохладненский (включая город)     450                    2               900               1969         1190           701
 Черекский                          1242                   2,6             3229              1969         1190           2516
 Терский                            628                    2               1256              1969         1190           978
 Урванский                          216                    2               432               1969         1190           337
 ИТОГО:                             3792                                   8329              1969         1190           6489

 Республиканский бюджет, в т. ч.    1405                                   3054                                          2814
 Чегемский                          516                    2,4             1238              1969         1190           965
 г. Нальчик                         250                    2               500               1969         1190           390
 Майский                            85                     2               170               1969         1190           132
 Эльбрусский                        191                    2,2             420               1969         1190           327
 Резерв для обеспечения твердым
 топливом малоимущих семей
 согласно пост. Прав. КБР
 от 17.11.2001 года N 398           363                    2,0             725               1969         590            1000
 ВСЕГО:                             5197                                   11383             1969         1190           9303
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

        Прогноз потребности бюджетных ассигнований на 2002 год
            на дотирование жилищно-коммунального хозяйства
                   Кабардино-Балкарской Республики

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование городов и районов | Жилищное  | Водопроводно-   | Тепловая энергия | Благоустройство | Перевод   | Кап. ремонт | Кап. ремонт   | Приобрет.   | Создание   | Расходы
                                | хозяйство | канализационное | отпускаемая      |                 | котельных | котельных   | водопроводных | спецтехники | резерва на | бюджета
                                |           | хозяйство       | населению        |                 | на газ    |             | сетей         |             | устранение |
                                |           |                 |                  |                 |           |             |               |             | аварийных  |
                                |           |                 |                  |                 |           |             |               |             | ситуаций   |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                       1500        2746              41                 11694                                                                                  15982
 Зольский                         743         978               0                  2567                                                                                   4287
 Майский                          3407        890               5                  9052                                                                                   13354
 Прохладненский                   1262        1764              1607               3357                                                                                   7990
 Черекский                        472         741               0                  2664                                                                                   3877
 Терский                          2792        1008              70                 8500                                                                                   12370
 Урванский                        3916        3609              0                  15679                                                                                  23204
 Чегемский                        1187        1715              302                7723                                                                                   10927
 г. Нальчик                       49859       7670              336                144573                                                                                 202438
 г. Прохладный                    5001        3202              338                21392                                                                                  29933
 Эльбрусский                      6612        1177              2662               10505                                                                                  20957
 ИТОГО:                           76751       25501             5361               237706            0           0             0               0             0            345319

 Республиканский бюджет           0           0                 21564              1600              14450       16550         19500           4580          6300         84544
 ВСЕГО:                           76751       25501             26925              239306            14450       16550         19500           4580          6300         429863
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

               Расходы 2002 года по земельным ресурсам

                                                           (тыс. руб.)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов и городов | Прогноз поступления | из них
                                | средств от земельн. |--------------------------------------------------------
                                | налога              | ведение госуд. земельн. | повышен. плодород. земель
                                |                     | кадастра и землеустр-во | включая приобретен. средств
                                |                     |                         | химзащиты и минер. удобрений
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                       5168                  860                       2016
 Зольский                         2618                  440                       1026
 Майский                          3488                  585                       1365
 Прохладненский                   3444                  580                       1315
 Черекский                        1408                  235                       541
 Терский                          3256                  545                       1279
 Урванский                        4340                  730                       1701
 Чегемский                        2796                  470                       1096
 г. Нальчик                       13674                 2300                      5358
 г. Прохладный                    4756                  800                       1865
 Эльбрусский                      1476                  245                       581
 ИТОГО:                           46424                 7790                      18143

 Республиканский бюджет           13742                 6871                      6871
 ВСЕГО:                           60166                 14661                     25014
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

     Примечание: В связи  с  отменой  целевого  использования  средств
земельного налога
     - районными и городскими бюджетами средства  в  сумме  20,5  млн.
рублей направляются на общие расходы бюджета;
     - средства централизуемые  в  республиканском  бюджете  в  равных
долях направляются на реализацию программы "Развитие земельной реформы
в КБР 2000 - 2002 гг." и приобретение минеральных удобрений и  средств
химической защиты растений

              Прогноз бюджетных ассигнований на 2002 год
              по возмещению затрат от реализации воды и
                    пропуска сточных вод населению

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов и городов | Нормативные расходы | Численность    | Корректирующий | Нормативные расходы | Численность населения | Корректирующий | Расходы
                                | на отпуск воды      | пользующихся   | коэффициент    | на пропуск сточных  | пользующихся          | коэффициент    | бюджета
                                | на 1 чел. в год     | холодной водой |                | вод, на 1 чел.      | центральной           |                |
                                | Зв. руб.            | Чв. чел        | Ккор.          | Зк. руб.            | канализацией  Чк. чел.| Ккор.          | Rв. тыс. руб.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                       152,3                 97200            1,40             146,3                 32900                   1,40             2746
 Зольский                         152,3                 26300            1,76             146,3                 10600                   1,76             978
 Майский                          152,3                 28200            1,40             146,3                 14100                   1,40             890
 Прохладненский                   152,3                 45600            1,92             146,3                 15500                   1,90             1764
 Черекский                        152,3                 20800            1,99             146,3                 3800                    1,99             741
 Терский                          152,3                 37200            1,05             146,3                 26900                   1,05             1008
 Урванский                        152,3                 86500            2,07             146,3                 29200                   2,07             3609
 Чегемский                        152,3                 46100            1,64             146,3                 23500                   1,64             1715
 г. Нальчик                       152,3                 251100           1,11             146,3                 210900                  1,11             7670
 г. Прохладный                    152,3                 59000            1,95             146,3                 50900                   1,95             3202
 Эльбрусский                      152,3                 29700            1,58             146,3                 20000                   1,58             1177
 ИТОГО:                           152,3                 727700           2,00             146,3                 438300                  2,00             25501
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

              Прогноз бюджетных ассигнований на 2002 год
                  на дотирование жилищного хозяйства

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование городов и районов | Общая площадь жилищного фонда             | Прогнозная оценка | Дотация на     | Расходы на      | Расходы
                                |-------------------------------------------| среднего ЭОТ      | содержание     | капитальный     | бюджета
                                | Общая площадь | в т.ч. принятая в 2001 г. | за 1 м2           | жилфонда       | ремонт жилфонда |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                | Sо,тыс. м2    | Sо, тыс. м2               | руб.              | Rсж, тыс. руб. | Зкр, тыс. руб.  | Рж, тыс. руб.
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                       178,9           9,2                         1,56                334,9            1165,4            1500
 Зольский                         40,0                                        1,44                69,1             673,4             743
 Майский                          157,1                                       2,29                431,7            2975,3            3407
 Прохладненский                   99,6            27,2                        4,18                499,6            762,6             1262
 Черекский                        30,0                                        2,49                89,6             382,4             472
 Терский                          170,8                                       2,81                575,9            2215,9            2792
 Урванский                        255,8           2,3                         1,83                561,7            3354,4            3916
 Чегемский                        85,2                                        1,76                179,9            1006,6            1187
 г. Нальчик                       2444,8          27,8                        2,19                6424,9           43434,3           49859
 г. Прохладный                    439,5                                       3,51                1851,2           3150,1            5001
 Эльбрусский                      471,0                                       1,61                910,0            5701,9            6612
 ИТОГО:                           4372,7          66,5                        2,25                11928,7          64822,2           76751
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                    Прогноз бюджетных ассигнований
                    на 2002 год на благоустройство

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование городов и районов | Численность      | Коэф.      | Условная    | Средний расход | На погашение  | Расходы
                                | всего, тыс. чел. | кратности  | численность | на 1 услов.    | кредиторской  | бюджета
                                | На 01.01.2001 г. | городского | городского  | город. жителя  | задолженности |
                                |                  | населения  | населения   |                | выполненных   |
                                |                  |            |             |                | объемов работ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                  Чн, тыс. чел.      Кк, %        Чу, тыс. чел.     руб.         тыс. руб.       Rб, тыс. руб.
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                       98,1               0,577        56,60         206,6                            11694
 Зольский                         42,4               0,293        12,42         206,6                            2567
 Майский                          37,1               1,181        43,82         206,6                            9052
 Прохладненский                   46,1               0,300        13,83         206,6            500,0           3357
 Черекский                        22,5               0,358        8,06          206,6            1000,0          2664
 Терский                          50,2               0,646        32,43         206,6            1800,0          8500
 Урванский                        86,9               0,587        51,01         206,6            5139,9          15679
 Чегемский                        55,4               0,500        27,70         206,6            2000,0          7723
 г. Нальчик                       253,0              1,618        409,35        206,6            60000,0         144573
 г. Прохладный                    59,1               1,752        103,54        206,6                            21392
 Эльбрусский                      39,2               1,149        45,04         206,6            1200,0          10505
 ИТОГО:                           790,0                           803,80        206,6            71639,9         237706

 Республиканский                                                                                                 1600
 ВСЕГО:                           790                             803,8                          71639,9         239306
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

              Прогноз бюджетных ассигнований на 2002 год
             на дотирование тепла, отпускаемое населению
                    проживающему в жилищном фонде

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов и городов | Нормативные расходы | Численность      | Корректирующий | Нормативные       | Численность      | Расходы
                                | на отопление        | пользов.         | коэффициент    | расходы на горяч. | пользоват.       | бюджета
                                | на 1 чел. в год     | центр. отопления |                | водоснаб.,        | горяч. водоснаб. |
                                |                     |                  |                | на 1 чел. в год   |                  |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                  Зт, руб.              Чт, чел.           Ккор.            Згв, руб.           Чгв, чел.          Rт, тыс. руб.
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                       715,4                 320                1,17             496,8               295                41
 Зольский
 Майский                          715,4                 59                 1,17                                                    5
 Прохладненский                   715,4                 3700               6,07                                                    1607
 Черекский
 Терский                          715,4                 730                1,17             496,8               177                70
 Урванский
 Чегемский                        715,4                 2423               1,17             496,8               2000               302
 г. Нальчик                       715,4                 2742               1,17             496,8               2146               336
 г. Прохладный                    715,4                 2533               1,17             496,8               2533               338
 Эльбрусский                      715,4                 19960              1,17             496,8               19960              2662
 ИТОГО:                           715,4                 32467                               496,8               27111              5361

 Республиканский бюджет           715,4                 214300             1,17             496,8               73000              21564
 ВСЕГО:                           715,4                 246767                              496,8               100111             26925
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

      Прогноз расходов бюджета на 2002 год на компенсацию льгот

                                                         (тыс. рублей)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов и городов | О социальной     | О реабилитации     | О предоставлении    | О социальной защите    | О ветеранах | О мерах по социальной | Льготы, предоставляемые | Итого расходы
                                | защите инвалидов | жертв политических | социальных гарантий | граждан, подвергшихся  |             | поддержке многодетных | по профессизнальиому    | на компенсацию
                                | в РФ             | репрессий          | Героям полным       | воздействию радиации   |             | семей                 | признаку                | льгот
                                |                  |                    | кавалерам ордена    | вследствии катастрофы  |             |                       |                         |
                                |                  |                    | Трудовой Славы      | на Чернобыльской АЭС,  |             |                       |                         |
                                |                  |                    |                     | на "Маяке" и           |             |                       |                         |
                                |                  |                    |                     | Семипалатинском        |             |                       |                         |
                                |                  |                    |                     | полигоне.              |             |                       |                         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                       4277               933                  4                     466                      6537          5816                                              18034
 Зольский                         2191               1227                 2                     189                      4562          2970                                              11141
 Майский                          1737               514                                        505                      4495          901                                               8152
 Прохладненский                   2123               447                  4                     309                      4828          1468                                              9178
 Черекский                        1288               3722                 2                     179                      1227          1983                                              8401
 Терский                          2574               699                  2                     417                      4336          3937                                              11965
 Урванский                        3220               1052                 4                     456                      6750          6068                                              17550
 Чегемский                        1880               3362                 4                     200                      3578          2469                                              11492
 г. Нальчик                       9659               8528                 15                    1066                     25464         4282                                              49014
 г. Прохладный                    2410               824                  2                     389                      7351          882                                               11859
 Эльбрусский                      1721               4736                                       386                      3656          1012                                              11510
 ИТОГО:                           33080              26046                37                    4563                     72785         31787                                             168297

 Республиканский бюджет           11236              2780                                       1319                     3815                                  9690                      28841
 ВСЕГО:                           44316              28826                37                    5882                     76600         31787                   9690                      197138
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

      Численность получателей по видам социальных льгот и выплат
                в разрезе Законов по городам и районам

                                                             (человек)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов и городов | Всего   | Законодательные и нормативные акты
                                |         |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                |         | О социальной   | О ветеранах | О реабилитации | О мерах по  | О социальной защите       | О социальной защите   | О социальной защите граждан РФ,     | О предоставлении
                                |         | защите         |             | жертв          | социальной  | граждан, подвергшихся     | граждан, подвергшихся | подвергшихся воздействию радиации   | социальных гарантий
                                |         | инвалидов в РФ |             | политических   | поддержке   | радиоционному воздействию | воздействию радиации  | вследствии аварии в 1957 году на    | Героям Социалистического
                                |         |                |             | репресий       | многодетных | вследствии ядерных        | вследствии катастрофы | производственном объеденении "Маяк" | Труда и полным кавалерам
                                |         |                |             |                | семей       | испытаний на              | на Чернобыльской АЭС  | и сбросов радиоактивных отходов     | ордена Трудовой Славы
                                |         |                |             |                |             | Семипалатинском полигоне  |                       | в реку "Теча"                       |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                       16162     4062             7792          679              3494                                            97                      36                                    2
 Зольский                         10250     2081             5437          893              1784                                            40                      14                                    1
 Майский                          8067      1650             5358          374              541                                             139                     5
 Прохладненский                   9068      2016             5755          325              882                  2                          75                      11                                    2
 Черекский                        6638      1223             1463          2709             1191                                            44                      7                                     1
 Терский                          10606     2444             5168          509              2365                                            105                     14                                    1
 Урванский                        15646     3058             8045          766              3645                                            101                     29                                    2
 Чегемский                        10039     1786             4265          2447             1483                                            51                      6                                     2
 г. Нальчик                       48614     9173             30350         6207             2572                 4                          264                     36                                    8
 г. Прохладный                    12293     2289             8762          600              530                                             103                     8                                     1
 Эльбрусский                      10156     1634             4357          3447             608                                             106                     4
 ИТОГО:                           157539    31415            86752         18986            19095                6                          1125                    170                                   20
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                 Прогноз расходов бюджета на 2002 год
 на реализацию федеральных законов за счет средств Фонда компенсаций

                                                         (тыс. рублей)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов и городов | О социальной   | О реабилитации | О предоставлении социальных | О социальной защите граждан,     | Льготы,            | Итого расходы
                                | защите         | жертв          | гарантий Героям             | подвергшихся воздействию         | предоставляемые по | по Фонду
                                | инвалидов в РФ | политических   | Социалистического Труда     | радиации вследствии катастрофы   | профессианальному  | компенсаций
                                |                | репрессий      | и полным кавалерам ордена   | на Чернобыльской АЭС, на "Маяке" | признаку           |
                                |                |                | Трудовой Славы              | и Семипалатинском полигоне       |                    |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский                       4277             933                         4                              466                                         5680
 Зольский                         2191             1227                        2                              189                                         3609
 Майский                          1737             514                                                        505                                         2756
 Прохладненский                   2123             447                         4                              309                                         2882
 Черекский                        1288             3722                        2                              179                                         5191
 Терский                          2574             699                         2                              417                                         3692
 Урванский                        3220             1052                        4                              456                                         4732
 Чегемский                        1880             3362                        4                              200                                         5445
 г. Нальчик                       9659             8528                        15                             1066                                        19268
 г. Прохладный                    2410             824                         2                              389                                         3626
 Эльбрусский                      1721             4736                                                       386                                         6843
 ИТОГО:                           33080            26046                       37                             4563                                        63725
 Республиканский бюджет           11236            2780                                                       1319                          9690          25026
 ВСЕГО:                           44316            28826                       37                             5882                          9690          88751
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                 Прогноз расходов бюджета на 2002 год
     на реализацию Закона РФ "О социальной защите инвалидов в РФ"

+-------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов   | Гарантированный   | Численность, | Расходы
 и городов              | объем расходов в  | чел.         | бюджета
                        | среднем на 1 чел. |              | тыс. рублей
                        | в год, руб.       |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский               1053,0               4062          4277,3
 Зольский                 1053,0               2081          2191,3
 Майский                  1053,0               1650          1737,5
 Прохладненский           1053,0               2016          2122,8
 Черекский                1053,0               1223          1287,8
 Терский                  1053,0               2444          2573,5
 Урванский                1053,0               3058          3220,1
 Чегемский                1053,0               1785          1879,6
 г. Нальчик               1053,0               9173          9659,2
 г. Прохладный            1053,0               2289          2410,3
 Эльбрусский              1053,0               1634          1720,6
 ИТОГО:                   1053,0               31415         33080,0
 Республиканский бюджет                                      11236,0
 ВСЕГО:                   1053,0               31415,0       44316,0
+-------------------------------------------------------------------------+

                 Прогноз расходов бюджета на 2002 год
                       на реализацию Закона РФ
            "О реабилитации жертв политических репрессий"

+---------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов   | Гарантированный   | Число            | Расходы
 и городов              | объем расходов в  | пострадавших     | бюджета
                        | среднем на 1 чел. | реабилитирован.  | тыс. рублей
                        | в год, руб.       | лиц, чел.        |
+---------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский               1374,0              679                932,9
 Зольский                 1374,0              893                1227,0
 Майский                  1374,0              374                513,9
 Прохладненский           1374,0              325                446,6
 Черекский                1374,0              2709               3722,2
 Терский                  1374,0              509                699,4
 Урванский                1374,0              766                1052,5
 Чегемский                1374,0              2447               3362,2
 г. Нальчик               1374,0              6207               8528,4
 г. Прохладный            1374,0              600                824,4
 Эльбрусский              1374,0              3447               4736,2
 ИТОГО:                   1374,0              18956              26045,5
 Республиканский бюджет                                          2780,5
 ВСЕГО:                   1374,0              18956,0            28826,0
+---------------------------------------------------------------------------+

                 Прогноз расходов бюджета на 2002 год
            в части реализации из Фонда компенсации льгот
                    по профессиональному признаку

+------------------------------------------------------------------------------------------+
                                        | Гарантированный   | Численность    | Расходы
                                        | объем расходов в  | пользующихся   | бюджета,
                                        | среднем на 1 чел. | льготами, чел. | тыс. рублей
                                        | в год, руб.       |                |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
 Расходы республиканского (КБР) бюджета    291,6              33230            9689,9
 - Военнослужащие, сотрудники органов
   внутренних дел и милиции                291,6              30183            8801,4
 - Налоговые служащие                      291,6              560              163,3
 - Таможенные служащие                     291,6              374              109,1
 - Семьи погибших военнослужащих           291,6              2113             616,2
+------------------------------------------------------------------------------------------+

                 Прогноз расходов бюджета на 2002 год
    на реализацию Закона РФ "О предоставлении социальных гарантий
                    Героям Социалистического Труда
              и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

+-------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов   | Гарантированный   | Численность, | Расходы
 и городов              | объем расходов в  | чел.         | бюджета
                        | среднем на 1 чел. |              | тыс. рублей
                        | в год, руб.       |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский               1840,0              2              3,7
 Зольский                 1840,0              1              1,8
 Майский                  1840,0                             0,0
 Прохладненский           1840,0              2              3,7
 Черекский                1840,0              1              1,8
 Терский                  1840,0              1              1,8
 Урванский                1840,0              2              3,7
 Чегемский                1840,0              2              3,7
 г. Нальчик               1840,0              8              14,7
 г. Прохладный            1840,0              1              1,8
 Эльбрусский              1840,0
 ИТОГО:                   1840,0              20             36,8
 Республиканский бюджет
 ВСЕГО:                   1840,0              20,0           36,8
+-------------------------------------------------------------------------+

                 Прогноз расходов бюджета на 2002 год
        на реализацию Законов РФ "О социальной защите граждан,
       подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы
     на Чернобыльской АЭС, на "Маяке" и Семипалатинском полигоне"

+-------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов   | Гарантированный   | Число       | Расходы
 и городов              | объем расходов в  | носителей   | бюджета
                        | год, руб.         | льгот, чел. | тыс. рублей
+-------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский               3507                133           466,4
 Зольский                 3507                54            189,4
 Майский                  3507                144           505,0
 Прохладненский           3507                88            308,6
 Черекский                3507                51            178,9
 Терский                  3507                119           417,3
 Урванский                3507                130           455,9
 Чегемский                3507                57            199,9
 г. Нальчик               3507                304           1066,1
 г. Прохладный            3507                111           389,3
 Эльбрусский              3507                110           385,8
 ИТОГО:                   3507                1301          4562,6
 Республиканский бюджет                                     1319,4
 ВСЕГО:                   3507                1301          5882,0
+-------------------------------------------------------------------------+

           Прогноз бюджетных ассигнований на предоставление
                    жилищных субсидий на 2002 год

+---------------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование городов   | Контингент  | Прогнозный размер | Затраты          | Расходы
 и районов              | семей -     | средней субсидии  | на содержание    | бюджета
                        | получателей | на одну семью     | отделов субсидий |
                        | субсидий    | в год             |                  |
+---------------------------------------------------------------------------------------+
                        | Кс., ед.    |  Сср., руб.       | Зс., тыс. руб.   | тыс. руб.
+---------------------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский               728                               205,8              2558
 Зольский                 143                               38,1               500
 Майский                  104                               29,4               366
 Прохладненский           248                               38,0               839
 Черекский                70                                19,7               245
 Терский                  403                               113,8              1414
 Урванский                440                               89,2               1509
 Чегемский                144                               40,6               505
 г. Нальчик               5498                              1553,5             19311
 г. Прохладный            547                               154,6              1922
 Эльбрусский              174                               49,2               611
 ИТОГО:                   8498          3230                2332,0             29780
+---------------------------------------------------------------------------------------+

                 Прогноз расходов бюджета на 2002 год
                на реализацию Закона РФ "О ветеранах"

+-------------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов   | Гарантированный   | Численность, | Расходы
 и городов              | объем расходов в  | чел.         | бюджета
                        | среднем на 1 чел. |              | тыс. рублей
                        | в год, руб.       |              |
+-------------------------------------------------------------------------+
 Баксанский               839,0               7792           6537,5
 Зольский                 839,0               5437           4561,6
 Майский                  839,0               5358           4495,4
 Прохладненский           839,0               5755           4828,4
 Черекский                839,0               1463           1227,5
 Терский                  839,0               5168           4336,0
 Урванский                839,0               8045           6749,8
 Чегемский                839,0               4265           3578,3
 г. Нальчик               839,0               30350          25463,7
 г. Прохладный            839,0               8762           7351,3
 Эльбрусский              839,0               4357           3655,5
 ИТОГО:                   839,0               86752          72784,9
 Республиканский бюджет                                      3815,1
 ВСЕГО:                   839                 86752          76600,0
+-------------------------------------------------------------------------+

                 Прогноз расходов бюджета на 2002 год
                   на реализацию Закона РФ "О мерах
              по социальной поддержке многодетных семей"

+-----------------------------------------------------------------------+
 Наименование районов   | Гарантированный   | Число семей | Расходы
 и городов              | объем расходов в  | ед.         | бюджета
                        | среднем на 1      |             | тыс. рублей
                        | семью в год, руб. |             |
+-----------------------------------------------------------------------+
 Баксанский               1664,7              3494          5816,5
 Зольский                 1664,7              1784          2969,8
 Майский                  1664,7              541           900,6
 Прохладненский           1664,7              882           1468,3
 Черекский                1664,7              1191          1982,7
 Терский                  1664,7              2365          3937,0
 Урванский                1664,7              3645          6067,8
 Чегемский                1664,7              1483          2468,8
 г. Нальчик               1664,7              2572          4281,6
 г. Прохладный            1664,7              530           882,3
 Эльбрусский              1664,7              608           1012,1
 ИТОГО:                   1664,7              19095         31783,4
 Республиканский бюджет
 ВСЕГО:                   1664,7              19095         31787,4
+-----------------------------------------------------------------------+

          Показатели проекта республиканского (КБР) бюджета
                 на 2002 год по разделу "Образование"

+-------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование расходов              | План 2001 г. | Проект на 2002 г. | % роста
+-------------------------------------------------------------------------------+
 Зарплата с начислениями              79254          159890              201,7
 Приобретение предметов снабжения и
 расходных материалов                 3728           5179                138,9
 Мягкий инвентарь и обмундирование    4987           6090                122,1
 Продукты питания                     30204          36429               120,6
 Командировки и служебные разъезды    482            943                 195,6
 Транспортные услуги                  1163           1252                107,7
 Оплата услуг связи                   543            1056                194,5
 Оплата коммунальных услуг            13021          13018               100
 Прочие текущие расходы на закупки
 товаров и оплату услуг               35489          35076               98,8
 Стипендии и компен. выпл.            12383          17312               139,8
 Приобретение и модернизация
 оборудования и предметов
 длительного пользования              35221          31296               88,9
 Капитальный ремонт                   18903          17816               94,2

 ВСЕГО:                               226719         325357              143,5
+-------------------------------------------------------------------------------+

          Показатели проекта республиканского (КБР) бюджета
                  на 2002 год по разделу "Культура"

+-------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование расходов              | План 2001 г. | Проект на 2002 г. | % роста
+-------------------------------------------------------------------------------+
 Зарплата с начислениями              18279          34575               189
 Приобретение предметов снабжения и
 расходных материалов                 980            1064                108,6
 Командировки и служебные разъезды    134            220                 164,2
 Транспортные услуги                  27             44                  163
 Оплата услуг связи                   90             190                 100
 Оплата коммунальных услуг            2583           2531                98
 Прочие текущие расходы на закупки
 товаров и оплату услуг               15497          20131               129,9
 Приобретение и модернизация
 оборудования и предметов
 длительного пользования              774            4565                589,8
 Капитальный ремонт                   1000           2000                200
 Стипендии творч. раб. и рел. деят.   1484           3414                230

 ИТОГО:                               40948          68734               167,9
 Кинофикация                          883            1669                189
 ВСЕГО:                               41831          70403               168,3
+-------------------------------------------------------------------------------+

          Показатели проекта бюджета на 2002 год по разделу
               "Здравоохранение и физическая культура"

+-------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование расходов              | План 2001 г. | Проект на 2002 г. | % роста
+-------------------------------------------------------------------------------+
 Зарплата с начислениями              99888          192316              192,5
 Приобретение предметов снабжения и
 расходных материалов                 89451          104005              116,3
 Мягкий инвентарь и обмундирование    5027           6000                119,4
 Продукты питания                     23621          26000               110,1
 Медикаменты                          27100          30000               110,7
 Целевые программы                    20000          26500               132,5
 Оплата горюче-смазочных материалов   3874           4658                120,2
 Командировки и служебные разъезды    610            669                 109,7
 Транспортные услуги                  1307           1373                105,4
 Оплата услуг связи                   1178           1543                131
 Оплата коммунальных услуг            24923          28465               114,2
 Прочие текущие расходы на закупки
 товаров и оплату услуг               10350          13472               130,2
 Приобретение и модернизация
 оборудования и предметов
 длительного пользования              25837          25637               99,2
 Капитальный ремонт                   12190          15960               130,9
 Гемодиализ                                          5000                Х
 Физическая культура и спорт          16742          20000               119,5

 ВСЕГО:                               282015         408444              144,8
+-------------------------------------------------------------------------------+

          Показатели проекта республиканского (КБР) бюджета
             на 2002 год по разделу "Социальная политика"

+-------------------------------------------------------------------------------+
 Наименование расходов              | План 2001 г. | Проект на 2002 г. | % роста
+-------------------------------------------------------------------------------+
 Учреждения социального обеспечения,
 в том числе:                         35725          61926               173,3
 заработная плата                     8323           16084               193,2
 Социальная помощь                    16133          25908               160,6
 Реализация Закона "О социальной
 защите инвалидов"                    44225          11236               25,4
 Реализация Закона "О ветеранах"      80168          3815                4,8
 Реализация Закона "О реабилитации
 жертв политических репрессий                        2780
 Реализация Закона "О социальной
 защите граждан, подвергшихся
 воздействию радиации в следствии
 катастрофы на Чернобыльской АЭС, на
 "Маяке" и Семипалатенском полигоне                  1319
 Льготы, предоставляемые по
 профессиональному признаку                          9690
 Льготы, предоставляемые по другим
 Федеральным законам (федеральные
 полномочия)                                         3773
 Государственные пособия гражданам,
 имеющим детей                        272941         258856              94,8
 Прочие учреждения и мероприятия в
 области социальной политики          13697          16199               118,3
 Резерв на повышение заработной
 платы работникам бюджетной сферы,
 оплата труда которых производится
 в соответствии с ЕТС                                50000
 Молодежная политика                  1957           4000                204,4

 ВСЕГО:                               468619         445729              95,1
+-------------------------------------------------------------------------------+

                                ОТЧЕТ
               о предоставлении гарантий Правительства
         Кабардино-Балкарской Республики на 1 декабря 2001 г.
                 и программа предоставления гарантий
      Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 2002 году

                                ОТЧЕТ
             о предоставленных государственных гарантиях
            Правительства Кабардино-Балкарской Республики
                          на 1.12.2001 года

                                                             тыс. руб.
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 N   | Регистр. номер  | Кредитный договор       | Заемщик - получатель      | Сумма гос. | Задолженность
 п/п | в Гос. долговой |                         | гарантии Правительства    | гарантии   | по состоянию на
     | книге           |                         | КБР                       |            | 1.01.2001 г.
     |                 |-------------------------|                           |            |---------------------
     |                 | N          | Дата       |                           |            | ОД       | %
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 1.    -                 108          11.06.99 г.   Нальчикская                 3000         2515,1     3896,9
                                                    кондитерская фабрика
 2.    -                 124          23.07.99 г.   ГУП Респуб. аптечная база   3000         3000       3124,4
 3.    -                 188          22.12.99 г.   АО Нальчикский хлебозавод   2000         944,4      321,3
 4.    0560707031        109          26.12.00 г.   УКСМС и ЖКХКБР              6500         0          0
 5.    0620700031        РК/131/0     02.10.00 г.   ОАО Каббалкэнерго           10000        0          0
                         0
 6.    0090801031        3            14.01.00 г.   АО Нальчикский хлебозавод   6000         5345,3     2126,8
 7.    0050801031        14           06.03.00 г.   МСХ и П КБР                 17000        14671,7    3558,8
 8.    0440707031        КК/057/0     02.10.00 г.   УКС МСХ и П КБР             10000        10000      627,7
                         0
 9.    0550700031        104          08.12.00 г.   ОАО НЗВА                    1300         1150       0
 10.   0130100031        30           10.04.00 г.   ГУСХП "Вымпел"              3000         1540       0
 11.   0643000031        б/н          24.01.01 г.   ОАО Каббалкэнерго           5000         0          0
 12.   0653000031        10           05.02.01 г.   ОАО Каббалкэнерго           13000        0          0
 13.   0660700031        12           18.02.01 г.   Республиканское             5000         0          0
                                                    агентство строительства
                                                    особо важных объектов
 14.   0680700031        16           19.02.01 г.   УКС МС и ЖКХ КБР            15000        10197,3    0
 15.   0692101031        б/н          02.03.01 г.   Администрация Черекского    2000         2000       52,6
                                                    района
 16.   0700700031        25           21.03.01 г.   Республиканское             5000         2135       61,3
                                                    агентство строительства
                                                    особо важных объектов
 17.   0730707031        20-П-УФК-01  25.05.01 г.   УКСМС и ЖКХ КБР             100000       85285      2968,9
 18.   0750707031        б/н          13.06.01 г.   УФСНП РФ по КБР             3000         3000       402,3
 19.   0763000031        46           16.04.01 г.   ГУАП Эльбрус-авиа           1500         1500       37
 20.   0793000031        б/н          18.06.01 г.   Фонд поддержки              2000         2000       0
                                                    предпринимательства КБР
 21.   0820700031        14           28.07.01 г.   Республиканский фонд        2500         2500       67,8
                                                    жилищного
                                                    строительства
 22.   0841601031        15           10.08.01 г.   УКСМС и ЖКХ КБР             1500         1500       0
 23.   0880700031        85           13.11.01 г.   Республиканское агентство   6000         6000       89,4
                                                    строительства особо
                                                    важных объектов
 24.   0890707031        52-УФК-01    14.11.01 г.   УКСМС и ЖКХ КБР             50000        50000      387,4
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

          Программа предоставления государственных гарантий
      Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год.

     Предоставление государственных      гарантий       Правительством
Кабардино-Балкарской Республики в 2002 году планируется осуществлять в
соответствии с Программой государственный внутренних заимствований  на
2002 год для выполнения утвержденных бюджетных назначений и реализации
социально-экономических задач КБР, определенных на 2002 год.
     С учетом   переходящей  задолженности  общая  сумма  обязательств
Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики   по   предоставленным
государственным гарантиям на 01.01.2002 года составит 770,2 млн.  руб.
или 64,2 процента от объема государственного долга.
     В соответствии   с   пунктом  1  статьи  107  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации верхний предел  обязательств  по  государственным
гарантиям Правительства КБР составит 1001,2 млн. руб.
     С учетом  требований  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
ограничивающей  предоставление  государственных гарантий в пределах не
выше  5  процентов  расходов  бюджета,   в   2002   году   планируется
предоставление       государственных       гарантий      Правительства
Кабардино-Балкарской Республики в объеме до 231,0 млн. руб.
     Наибольшая часть   средств,   привлекаемых   под  государственные
гарантии Правительства Кабардино-Балкарской Республики в размере 171,0
млн.  руб.,  предполагается  направить  на  погашение государственного
долга  Кабардино-Балкарской  Республики,  а  также  реализацию  статей
утвержденных Законом о республиканском бюджете ассигнований и программ
развития на 2002 год.
     В соответствии  с  нормами  Бюджетного кодекса РФ государственные
гарантии   Правительства   Кабардино-Балкарской    Республики    будут
предоставляться  на  конкурсной  основе с обязательным предварительным
проведением  проверки  финансового  состояния  получателя  гарантии  и
подтверждения его платежеспособности.
     Благоприятная конъюнктура финансового рынка и активизация  работы
с кредитными организациями позволяет предположить, что средний уровень
выплачиваемых срочных процентов по привлекаемым средствам в 2002  году
не  будет  превышать  уровня  учетной  ставки  ЦБ  РФ более чем на 3-5
процентных   пункта,   что   сократит    расходы    на    обслуживание
государственного долга КБР.
     Для стимулирования развития рынка корпоративных  ценных  бумаг  и
оказания  государственной  поддержки  предприятиям  реального  сектора
экономики в 2002 году  Правительство  Кабардино-Балкарской  Республики
намерено  предоставить  государственные  гарантии в размере до 60 млн.
рублей предприятиям республики:  ОАО  "Нальчикский  машиностроительный
завод" - 40,0 млн.  руб.  и ОАО "Гидрометаллург" - 20,0 млн.  руб.  По
указанным  предприятиям  подготовлены  условия  выпуска  и  размещения
корпоративных облигаций сроком обращения 2 года.  Предприятия обладают
наибольшим   производственным   потенциалом   и   имеют    перспективы
дальнейшего  роста  для  выпуска  ценных  бумаг  и привлечения средств
инвесторов через финансовый рынок.
     Указанная мера   позволит   привлечь   портфельные  инвестиции  и
сбережения  населения  в   реальный   сектор   экономики,   обеспечить
эффективное использование привлекаемых с финансового рынка средств при
одновременном снижении расходов по их обслуживанию.

              Проект Программы внутренних заимствований
             Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год

          Программа государственных внутренних заимствований
             Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год

     Программа государственных внутренних заимствований  КБР  на  2002
год  направлена  на  создание  необходимых  условий  для  формирования
оптимальной  структуры   государственного   внутреннего   долга,   его
стабилизации   и   повышения  инвестиционной  активности  в  экономике
Кабардино-Балкарской Республики.
     Настоящая Программа  разработана  с  учетом  значимости  проблемы
эффективного   управления   государственным   внутренним   долгом    и
необходимости   структурных   изменений   в  составе  государственного
внутреннего  долга,  а  также  притока  инвестиционного  капитала  для
реализации хозяйственных проектов на территории КБР.
     Условия, в  которых  формируются  показатели  внутреннего   долга
Кабардино-Балкарской  Республики  в 2002 году,  определены сложившимся
государственным долгом в размере 1199,7 млн. рублей.
     В целях  исполнения  бюджетных назначений и долговых обязательств
Правительством  КБР  в  2002  году  планируется   привлечение   прямых
банковских  кредитов  в  сумме  286,0 млн.  рублей.  При благоприятной
конъюнктуре финансового рынка средний  уровень  выплачиваемых  срочных
процентов  по  привлекаемым  кредитным  средствам в 2002 году не будет
превышать уровня учетной ставки ЦБ РФ  более  чем  на  3-5  процентных
пункта.
     Для привлечения заемных средств  в  бюджетную  систему,  а  также
поддержки  и  стимулирования развития рынка ценных бумаг Министерством
финансов КБР планируется эмиссия новых ценных бумаг Правительства  КБР
- Республиканских бездокументарных  краткосрочных облигаций,  на сумму
100,0 млн.  руб.  сроком обращения 1 год с выплатами двух  полугодовых
купонов в размере учетной ставки ЦБ РФ.
     Будет продолжена работа по предоставлению гарантий  Правительства
КБР учреждениям и организациям, имеющим ассигнования в республиканском
КБР бюджете,  а также  предприятиям  реального  сектора  экономики  на
привлечение   средств   инвесторов   путем  размещения  ценных  бумаг,
гарантированных Правительством КБР.
     В 2002 году Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
предполагает   произвести   погашение   государственных   обязательств
Правительства КБР, в том числе по:
     - банковским кредитам - 286,8 млн. рублей;
     - кредитам,     оформленным    под    государственные    гарантии
Правительства КБР на привлечение банковских  кредитов  -  143,95  млн.
рублей;
     - бюджетной ссуде,  полученной из федерального  бюджета  -  100,0
млн. рублей;
     - республиканским именным среднесрочным облигациям  Правительства
КБР (РИСО) - 10,5 млн. рублей;
     - облигациям  Республиканского  займа  КБР  1997-1998  гг.  общим
объемом 5,9 млн. рублей;
     - кредитам АПК (централизованные кредиты 1992-94 гг.) - 2,1  млн.
рублей;
     - прочим обязательствам по государственным гарантиям в сумме 35,7
млн. руб.
     Кроме того,  предполагается реструктурировать облигации займа АПК
на   общую   сумму   (с   учетом   процентов)   160,3  млн.  рублей  с
предварительной уплатой в федеральный бюджет 20% общей задолженности в
размере   32,1  млн.  рублей  и  последующим  переоформлением  остатка
обязательств в сумме 128,2 млн.  руб.  в  новые  облигации  со  сроком
погашения  2003 - 2005 годах,  выпуск которых также планируется в 2002
году.
     Таким образом,  в результате планируемого в 2002 году привлечения
заемных  средств  в  сумме  745,2  млн.  руб.  и  погашения   долговых
обязательств в объеме 745,2 млн.  руб. государственный внутренний долг
КБР на 1 января 2003 года составит 1199,7 млн.  руб., что составит 4,2
процента ВРП.
     Таким образом,  Правительством КБР  в  2002  году  предполагается
реализация следующих мероприятий:
     - выпуск и  размещение  на  рынке  среднесрочных  государственных
облигаций Правительства КБР;
     - предоставление государственных гарантий  Правительства  КБР  на
конкурсной основе и в приоритетные отрасли экономики республики;
     - оптимизация структуры госдолга за счет  снижения  задолженности
по кредитам АПК и кредитам, предоставленным из федерального бюджета;
     - стимулирование развития рынка корпоративных ценных бумаг в  КБР
за    счет    привлечения    инвестиционных    средств   предприятиями
промышленности КБР;
     - формирование  межрегиональных  финансово-технологических связей
по размещению ценных бумаг,  эмитируемых как Правительством КБР, так и
хозяйствующими  субъектами  республики  в  целях  привлечения  средств
инвесторов   и   развития   конкурентной   экономической    среды    в
Кабардино-Балкарской Республике.

         Объем и структура государственного внутреннего долга
             Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 N    |                                              | величина внутреннего | величина внутреннего
 кода |                                              | госдолга на          | госдолга на
      |                                              | 01.01.2002 г.        | 01.01.2003 г.
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 029    Кредитные соглашения и договора, заключенные
        Кабардино-Балкарской Республикой               137092,2               136300,5
 0291   Банковские кредиты                             137092,2               136300,5

 030    Государственные ценные бумаги
        Кабардино-Балкарской Республики                192413,4               243948,3
 0301   Облигации АПК                                  160250,0               0,0
 0302   Облигации Правительства КБР 1997-2000 гг.      32163,4                15748,3
 0303   Облигации 2002-2005 гг.                        0,0                    128200,0
 0304   РБКО                                           0,0                    100000,0

 031    Государственные гарантии и поручительства,
        предоставленные правительством
        Кабардино-Балкарской Республики                770237,0               819493,8
 0311   на привлечение банковских кредитов             144911,2               231959,6
 0312   по федеральным бюджетным ссудам и кредитам     133712,0               133712,0
 0313   по кредитам АПК                                491613,8               453822,2

 032    Бюджетные ссуды                                100000,0               0,0
 0321   Бюджетные ссуды, полученные из бюджета РФ      100000,0               0,0
        ИТОГО:                                         1199742,6              1199742,6
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

     * Государственный  внешний  долг КБР по государственным гарантиям
Правительства  КБР,  предоставленным   предприятиям   республики   для
привлечения   кредитов  в  иностранной  валюте,  составляет  с  учетом
процентов и финансовых санкций 2,5 млрд.  руб.  В  настоящее  время  в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2001 г.  N 489
подготовлен к передаче пакет акций предприятий-заемщиков в федеральную
собственность  для реструктуризации и списанию указанной задолженности
в полном объеме.

                                РЕЕСТР
         республиканской (КБР) государственной собственности
      (по сведениям Министерства государственного имущества КБР
                    по состоянию на 01.01.2001 г.)

                 Реестр государственной собственности
                     по состоянию на 01.01.01 г.

                                                             тыс. руб.
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Полное наименование юридического лица                    | Стоимость ОФ | В т.ч.       | Стоимость
                                                          |              | недвижимость | чистых активов
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Государственные учреждения
 1. Государственное учреждение культуры "Русский
    драматический театр имени М. Горького"                  135,00         0,00            -
 2. Государственное культурно-просветительское и
    образовательное учреждение "Кабардино-Балкарская
    республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева"    197,20         131,20          -
 3. Государственное образовательное учреждение
    "Детский сад - школа N 70 "Насып"                       1811,30        1773,40         -
 4. Государственное образовательное учреждение "Начальная
    школа - детский сад N 48"                               1966,90        1684,40         -
 5. Государственное образовательное учреждение
    "Республиканская школа-интернат для детей-сирот и
    детей, оставшихся без попечения родителей"
    Министерства образования и науки
    Кабардино-Балкарской Республики                         506,30         99,20           -
 6. Государственное образовательное учреждение
    "Республиканская школа-интернат для детей-сирот
    и детей, оставшихся без попечения родителей,
    с. Нартан"                                              5360,20        3791,00         -
 7. Государственное образовательное учреждение
    "Республиканский Дворец творчества детей и юношества"   22679,00       21828,70        -
 8. Государственное образовательное учреждение "Центр
    информатики Министерства образования и науки КБР"       70,90          0,00            -
 9. Государственное образовательное учреждение
    дополнительного образования "Республиканский
    эколого-биологический центр" Министерства образования
    и науки КБР                                             741,90         145,50          -
 10. Государственное станционарное учреждение социального
     обслуживания "Прохладненский детский дом-интернат
     Министерства труда и социального развития КБР          4327,00        4081,10         -
 11. Государственное стационарное учреждение социального
     обслуживания "Нальчикский детский дом-интернат"        4916,00        3723,00         -
 12. Государственное учреждение "Автобаза N 1 Управления
     делами Президента и Правительства КБР"                 4151,00        0,00            -
 13. Государственное учреждение "Автобаза N 2 Управления
     Делами Президента и Правительства КБР"                 4007,00        0,00            -
 14. Государственное учреждение "Архивная служба КБР"       5692,90        5365,60         -
 15. Государственное учреждение "Базовый республиканский
     детский реабилитационный центр "Радуга"                20990,70       18034,20        -
 16. Государственное учреждение "Государственный
     академический ансамбль танца "Кабардинка"              7556,00        6644,00         -
 17. Государственное учреждение "Департамент по
     начислению и выплате пенсий Министерства труда и
     социального развития КБР"                              748,00         0,00            -
 18. Государственное учреждение "Детский оздоровительный
     лагерь "Коммунальник"                                  5875,00        5577,00         -
 19. Государственное учреждение "Детско-юношеская
     спортивная школа с. Хасанья Министерства образования
     и науки КБР"                                           122,70         44,30           -
 20. Государственное учреждение "Инспекция по маломерным
     судам КБР"                                             60,00          0,00            -
 21. Государственное учреждение "Кабардино-Балкарская
     республиканская детская библиотека"                    132,00         0,00            -
 22. Государственное учреждение "Кабардино-Балкарская
     специальная средняя общеобразовательная школа для
     слепых и слабовидящих очно-заочного и
     индивидуального обучения"                              0,00           0,00            -
 23. Государственное учреждение "Майская ветеринарная
     станция по борьбе с болезнями животных"                1603,50        797,00          -
 24. Государственное учреждение "Нальчикский дом-интернат
     для престарелых и инвалидов"                           6556,40        5748,20         -
 25. Государственное учреждение "Оздоровительный
     учебно-воспитательный комплекс N 34 "Детский
     сад-прогимназия"                                       4827,60        4170,00         -
 26. Государственное учреждение "Приближненская
     общеобразовательная специальная (коррекционная)
     школа-интернат для глухих детей                        3087,00        2765, 50        -
 27. Государственное учреждение "Приэльбрусская
     горнолыжная детско-юношеская спортивная школа
     олимпийского резерва"                                  609,40         549,50          -
 28. Государственное учреждение "Региональная
     энергетическая комиссия КБР"                           0,00           0,00            -
 29. Государственное учреждение "Редакция газеты "Заман"    24,00          0,00            -
 30. Государственное учреждение "Редакция газеты
     "Кабардино-Балкарская правда"                          197,20         0,00            -
 31. Государственное учреждение "Редакция газеты
     "Советская молодежь"                                   178,00         0,00            -
 32. Государственное учреждение "Редакция журнала
     "Литературная Кабардино-Балкария"                      0,00           0,00            -
 33. Государственное учреждение "Редакция журнала
     "Минги-Тау"                                            0,00           0,00            -
 34. Государственное учреждение "Редакция журнала "Нур"     0,00           0,00            -
 35. Государственное учреждение "Редакция журнала "Нюр"     0,00           0,00            -
 36. Государственное учреждение "Редакция журнала
     "Ошхамахо"                                             0,00           0,00            -
 37. Государственное учреждение "Редакция газеты "Адыгэ
     псалъэ"                                                70,70          0,00            -
 38. Государственное учреждение "Редакция газеты
     "Горянка"                                              44,80          0,00            -
 39. Государственное учреждение "Республиканская
     детско-юношеская конноспортивная школа олимпийского
     резерва"                                               958,10         43,10           -
 40. Государственное учреждение "Республиканская
     общеобразовательная средняя школа-интернат N 1
     г. Нальчика"                                           91306,00       90401,00        -
 41. Государственное учреждение "Республиканская
     специализированная детско-юношеская школа
     олимпийского резерва по греко-римской борьбе"          118,30         53,70           -
 42. Государственное учреждение "Республиканская
     специализированная детско-юношеская школа
     олимпийского резерва по футболу им. А.А. Апшева"       369,00         0,00            -
 43. Государственное учреждение "Республиканская
     специализированная школа олимпийского резерва
     по дзюдо и самбо"                                      398,00         0,00            -
 44. Государственное учреждение "Республиканская
     спортивная школа молодежи Восточных единоборств"       8,70           0,00            -
 45. Государственное учреждение "Республиканский
     врачебно-физкультурный диспансер"                      3234,80        2636,00         -
 46. Государственное учреждение "Республиканский
     информационно-аналитический центр молодежи
     Кабардино-Балкарской Республики"                       136,00         0,00            -
 47. Государственное учреждение "Республиканский
     психоневрологический интернат Министерства труда
     и социального развития КБР"                            16102,80       14860,70        -
 48. Государственное учреждение "Республиканский
     специализированный центр детско-юношеского спорта
     Министерства образования КБР"                          1233,10        1010,10         -

Информация по документу
Читайте также