Расширенный поиск
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.12.2001 № 425На реализацию государственной политики в здравоохранении направлены целевые республиканские программы: "Вакцинопрофилактика", "Сахарный диабет", "О неотложных мерах по предупреждению распространения туберкулеза в КБР", "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи", "Безопасное материнство", "О комплексном плане мероприятий по улучшению онкологической помощи населению КБР". Расходы на осуществление мероприятий в рамках вышеназванных целевых программ предусмотрены на 2002 год в сумме 26,5 млн. рублей, с ростом по сравнению с 2001 годом на 32,5%. На обеспечение полноценного функционирования комплекса оборудования центра гемодиализа при второй городской клинической больнице г. Нальчика предусмотрено в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 5,0 млн. рублей. Централизованные средства определены в размере 32,0 млн. рублей на оплату дорогостоящих видов лечения за пределами республики, оплату транспортных расходов больным, на приобретение оборудования и предметов длительного пользования. С ростом по сравнению с 2001 годом в 1,17 раза па финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта планируются средства в сумме 66,0 млн. рублей, из них по республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики 20,0 млн. рублей. Указанные ассигнования будут направлены на развитие детско-юношеского спорта, проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий среди различных слоев населения, а также участие спортсменов республики в спортивных мероприятиях, проводимых в России и за рубежом. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. Расходы на социальную политику определены в проекте консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год в объеме 732,4 млн. рублей, в том числе по республиканскому (КБР) бюджету 445,7 млн. рублей. Бюджетные средства планируются направить на комплексное решение проблем социальной защиты инвалидов, престарелых и семей с детьми. Реализация мероприятий федеральных и местных законов "О социальной защите инвалидов в РФ", "О ветеранах", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" и "Об охране материнства, отцовства и детства" позволит решить проблемы социального обслуживания наиболее уязвимых слоев населения КБР. В расходах учтено расширение действующей сети учреждений социального обеспечения. В Зольском и Чегемском районах открыты территориальные центры, в Эльбрусском районе - территориальный центр помощи семье и детям, республиканский социальный приют и 2-ое отделение в БРДРЦ "Радуга" с обидам количеством 350 коек. В целях повышения эффективности работы учреждений социального обеспечения и службы занятости, на их содержание предусмотрена сумма в 93,1 млн. рублей (с ростом против плановых назначений 2001 года на 35 процентов). При составлении проекта консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской республики на 2002 год произведена инвентаризация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы; доплат, надбавок, горных коэффициентов и выплат стимулирующего характера. Кроме того, осуществлена выверка численности работников и состава бюджетополучателей, что позволит повысить эффективность расходования средств консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В проекте республиканского бюджета на 2002 год на реализацию активных программ занятости предусмотрено 6,0 млн. рублей, что является условием софинансирования данных программ из федерального бюджета. В перечень программ активной политики занятости входят: - организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите (молодежи, инвалидов, лиц освобожденных из мест лишения свободы); - организация общественных работ; - информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, данных о потребности в работниках и о гражданах, ищущих работу, предувольнительные консультации высвобождаемым гражданам; - оказание содействия самозанятости населения (создание рабочих мест); - другие мероприятия. На расходы по изготовлению и ремонту протезно-ортопедических изделий для лиц, не являющихся инвалидами, но имеющих право на протезирование по медицинским показаниям, будут выделены средства в сумме 2,1 млн. рублей. На выплату ежемесячных доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим государственные должности в органах государственной власти и управления и за звание "Заслуженный" и "Народный", проектом предусматриваются 9,5 млн. рублей. В целях социально-экономической поддержки малообеспеченных слоев населения в 2002 году в бюджетах районов и городов республики предусматриваются ассигнования на общую сумму 37,6 млн. рублей на оказание адресной социальной помощи многодетным, малоимущим семьям из расчета на 31 тысячу получателей по 100 рублей в месяц на каждого члена семьи (размер оказываемой помощи увеличен 1,4 раза по сравнению с 2001 годом). На реализацию федеральных законов "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах" в части обеспечения инвалидов транспортными средствами и возмещения расходов на транспортное обслуживание, а также выплаты компенсаций за неиспользованные санаторно-курортные путевки планируется направить 6,0 млн. рублей. Предусмотренные в республиканском (КБР) бюджете на 2002 год средства в сумме 258,8 млн. рублей, позволят обеспечить реализацию федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и закона Кабардино-Балкарской Республики "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" в части адресной выплаты единых ежемесячных детских пособий и пособий по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста. На реализацию мероприятий молодежной политики, решение комплекса социальных, правовых, организационных проблем молодежи, поддержку молодежной инициативы, поощрение деятельности молодежных и детских общественных формирований, в республиканском (КБР) бюджете предусмотрено 4,0 млн. рублей (с ростом против плановых назначений 2001 года на 49 процентов). В проекте бюджета на 2002 год помимо нормативных расходов планируются целевые расходы в объеме 2,3 млн. рублей, которые будут направлены: на оснащение вновь вводимого территориального центра в Чегемском районе, на капитальный ремонт учреждений социального обеспечения. В составе расходов на социальную политику, в пределах средств, выделяемых федеральным бюджетом из Фонда компенсаций в виде субсидий, предусматриваются ассигнования на реализацию льгот, установленных следующими федеральными законами: - "О социальной защите инвалидов в РФ" на сумму 44,3 млн. рублей; - "О реабилитации жертв политических репрессий" на сумму 28,8 млн. рублей; - "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", на "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча"" и "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" на сумму 5,9 млн. рублей; - О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" в сумме 37,0 тыс. рублей; На реализацию полномочий, осуществляемых за счет средств субъектов федерации, предусматриваются ассигнования бюджета республики на льготы, установленные следующими федеральными законами: - "О ветеранах" на сумму 76,6 млн. рублей; - "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" на сумму 31,8 млн. рублей. Кроме того, в пределах средств на сумму 9,7 млн. рублей, предусмотренных в республиканском (КБР) бюджете, из Фонда компенсаций в 1 полугодии 2002 года будет осуществляться финансирование текущих расходов в части возмещения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи по реализации законов Российской Федерации "О статусе военнослужащих", "О федеральных органах налоговой полиции", а также Таможенном кодексе РФ и Положения о службе в органах внутренних дел РФ. Совокупность прогнозных расходов бюджета на 2002 год на реализацию вышеобозначенных законов в части льгот, компенсаций и денежных выплат на централизуемые базовые мероприятия по различным основаниям составляет 197,1 млн. рублей. Правила предоставления и расходования выделяемых средств определяются Правительством Кабардино-Балкарской Республики. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ. Расчет финансовой помощи местным бюджетам направлен на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований при одновременном создании стимулов для проведения на местном уровне рациональной и ответственной налогово-бюджетной политики и повышения эффективности бюджетных расходов. Сумма финансовой помощи установлена на основе оценки налогового потенциала района (города) и расходов местных бюджетов, определенных по нормативам финансовых затрат на предоставление государственных услуг, обеспечивающих минимальные государственные социальные стандарты по вопросам местного значения и необходимая для сбалансированности бюджета. Финансовая помощь будет оказываться из трех источников: - из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований; - из Фонда компенсаций; - из Фонда софинансирования социальных расходов. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) сформирован в размере 1306,1 млн. рублей 35,828% от прогнозируемого объема собственных доходов республиканского бюджета и средств дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. Объем средств ФФПМО Кабардино-Балкарской Республики планируется с темпом роста против объема 2001 года в 1,47 раза. Субвенции Фонда компенсаций определены в сумме 63,7 млн. рублей и распределены между всеми районами (городами) республики пропорционально численности граждан, подпадающих по действие федеральных законов "О социальной защите инвалидов", "О ветеранах", "О реабилитации жертв политических репрессий", "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча". Дотации на возмещение расходов по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с изменением ЕТС, выделены из Фонда софинансирования пропорционально фонду оплаты труда. Фонд софинансирования муниципальных образований составил 93,7 млн. рублей. Исходя из вышеизложенного, общий объем финансовой помощи бюджетам других уровней составит 1463,6 млн. рублей с темпом роста против утвержденных показателей 2001 года в 1,6 раза. Методика формирования доходов и расходов местных бюджетов Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год прилагается. РАСХОДЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА. Расходы по обслуживанию государственного внутреннего долга в 2002 году прогнозируются исходя из объема, необходимого для обслуживания государственного внутреннего долга согласно графика платежей. При этом в расчет включены расходы по обслуживанию банковских кредитов, а также государственных ценных бумаг Правительства Кабардино-Балкарской Республики. В расходы по обслуживанию государственного внутреннего долга включены также предстоящие в 2002 году выплаты уполномоченным организациям по обслуживанию обращения ценных бумаг Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Указанные выплаты с учетом погашения имеющейся задолженности перед уполномоченными организациями прогнозируются в 2002 году в объеме 0,97 млн. рублей. В целом в проекте республиканского КБР бюджета на 2002 год предусмотрены ассигнования на платежи но обслуживанию государственного внутреннего долга в размере 177,7 млн. рублей (без учета обязательств по кредитам, полученным предприятиями промышленности республики из федерального бюджета). Наибольшие суммы расходов на обслуживание государственного внутреннего долга в размере 85,3 млн. руб. предполагается направить на обслуживание банковских кредитов по действующим кредитным договорам и кредитам, планируемым к привлечению в 2002 году в сумме 286,0 млн. рублей. Расходы по обслуживанию ценных бумаг Правительства КБР в 2002 году составят 26,9 млн. руб. Из них выплаты по купонам ОРЗ 1998 года - 0,6 млн. руб., выплаты по процентам по новым облигациям - 25,3 млн. руб. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ. Прочие расходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики прогнозируются в сумме 130,2 млн. рублей, в том числе республиканского бюджета - 100,5 млн. рублей. Резервный Фонд Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики сформирован в размере 0,2% расходов республиканского бюджета и оценивается в 8,8 млн. рублей. В составе прочих расходов предусмотрены средства на проведение выборов в сумме 7175 тыс. рублей. В составе прочих расходов бюджета прогнозируются средства от возврата ранее полученных бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) в сумме 177 млн. рублей, в том числе возврат средств регионального продовольственного фонда в сумме 30,1 млн. рублей; ссуд, выданных промышленным предприятиям по постановлениям Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19.10.94 г. N 240 и от 10.03.98 г. N 85 на сумму 16,9 млн. рублей; средств, выданных по постановлению Правительства Российской Федерации от 18.12.95 г. N 1244 на сумму 13,5 млн. рублей; кредитов АПК в сумме 116,7 млн. рублей, при этом предусматривается реструктуризация задолженности по товарному кредиту 1996 года, переоформленному в облигации АПК на срок до 2005 года путем выпуска новых облигаций и передачи их Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики. Кроме того, предусмотрены бюджетные средства на проведение переписи населения и оплату работ по подготовке статистического материала; на завершение внедрения программы но переводу исполнения бюджета на казначейское обслуживание; на приобретение компьютерной техники по постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20.10.01 г. N 362 "О мерах по повышению эффективности работы министерств, ведомств и организаций Кабардино-Балкарской Республики в условиях казначейского исполнения республиканского (КБР) бюджета"; на реализацию постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11.08.01 г. N 291 "О мерах по реформированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности"; на содержание Центризбиркома Кабардино-Балкарской Республики; на оплату ревизий КРУ МФ по КБР и другие расходы. Расчетные показатели к проекту республиканского и консолидированного бюджетов Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год ПЕРЕЧЕНЬ РАСЧЕТОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НАЛОГОВ И СБОРОВ НА 2002 ГОД 1. Расчет поступлений налога на прибыль организаций на 2002 год 2. Расчет поступлений налога на доходы физических лиц на 2002 год 3. Расчет поступлений налога на игорный бизнес на 2002 год 4. Расчет поступлений акцизов на 2002 год 5. Расчет поступлений налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте, на 2002 год 6. Расчет поступлений налога с продаж на 2002 год 7. Расчет поступлений единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, на 2002 год 8. Расчет поступлений единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности на 2002 год 9. Расчет поступлений налога на имущество предприятий на 2002 год 10. Расчет поступлений налога на добычу полезных ископаемых на 2002 год 11. Расчет поступлений платы за пользование водными объектами на 2002 год 12. Расчет поступлений налога на пользователей автомобильных дорог и налога с владельцев транспортных средств на 2002 год 13. Расчет поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в республиканской собственности на 2002 год 14. Сведения о распределении контингента доходов между бюджетами разных уровней в 2001-2002 годах 15. Сведения о структуре собственных доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2001-2002 гг. Расчет поступлений налога на прибыль организаций на 2002 год +------------------------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Всего п/п | | +------------------------------------------------------------------------------------+ 1. 2001 год Валовая прибыль (оценка) 855451 2. Льготы, вычеты и другие корректировки валовой прибыли, применяющиеся для целей налогообложения в 2001 году 228405 3. Удельный вес льгот, вычетов и других корректировок в общем объеме валовой прибыли 27% 4. Налогооблагаемая прибыль (оценка) 627046 5. Ожидаемые поступления налога на прибыль 205693 6. Собираемость налога 94% 7. Сумма основной недоимки 96611 2002 год 8. Валовая прибыль (прогноз) 1077141 Прогнозируемый объем льгот и вычетов, сохраняющихся с введением в действие главы 25 части второй Налогового кодекса РФ 150800 10. Удельный вес льгот и вычетов 14% 11. Налогооблагаемая прибыль 926341 12. Ставка налога на прибыль 24% 13. Прогнозируемые поступления налога на прибыль 222322 14. Прогнозируемая доля сокращения недоимки 20% 15. Прогнозирируемые поступления налога на прибыль в результате сокращения недоимки 19322 Прогноз поступления налога на прибыль, всего: 241644 - федеральный 75515 - республиканский 45310 - местный 120819 Из него: Налог на прибыль предприятий и организаций 220214 - федеральный 68818 - республиканский 41292 - местный 110104 Налог на прибыль кредитных и страховых организаций 21430 - федеральный 6697 - республиканский 4018 - местный 1071 +------------------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений налога на доходы физических лиц на 2002 год +------------------------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Всего п/п | | +------------------------------------------------------------------------------------+ 1. Фонд заработной платы (тыс. руб.) 5140000 2. Численность работников (тыс. чел.) 193,8 3. Необлагаемый фонд заработной платы работников 930240 4. Численность иждивенцев (тыс. чел.) 201,6 5. Льготируемый фонд заработной платы на иждивенцев (тыс. руб.) 725760 Общая сумма стандартных налоговых вычетов (тыс. руб.) 1656000 6. Удельный вес расходов на медицину в общей сумме расходов домохозяйств (%) 4,9% 7. Удельный вес расходов на образование в общей сумме расходов домохозяйств (%) 0,3% Общая сумма социальных налоговых вычетов (тыс. руб.) 267280 8. Общая сумма имущественных налоговых вычетов (тыс. руб.) 2274 Облагаемый фонд заработной платы работников (тыс. руб.) 3214446 9. Ставка налога на доходы физических лиц 13% 10. Сумма налога на доходы физических лиц, удерживаемого предприятиями и организациями (тыс. руб.) 417878 в том числе: - республиканский 146257 - местный 271621 11. Кроме того, сумма налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми органами (тыс. руб.) 7203 в том числе: - республиканский 2523 - местный 468 +------------------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений налога на игорный бизнес на 2002 год +------------------------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Всего п/п | | +------------------------------------------------------------------------------------+ 1. Количество игровых автоматов (шт.) 15 2. Ставка налога в бюджет РФ за 1 игровой автомат (МРОТ) 90 3. Сумма налога в бюджет РФ (тыс. руб.) 135 4. Ставка налога в бюджет КБР за 1 игровой автомат (МРОТ) 36 5. Сумма налога в бюджет КБР (тыс. руб.) 54 Прогнозная сумма поступлений налога на игорный бизнес, всего: (тыс. руб.) 189 в том числе: - федеральный 135 - республиканский 27 - местный 27 +------------------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений акцизов на 2002 год +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование подакцизной продукции | Объемные | Ставка | Коэф. | Сумма | в том числе | показатели | акциза | собираем. | поступлений |--------------------- | (тыс. дал.) | (руб./дал.) | | (тыс. руб.) | РФ | КБР +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1. Спирт 4015 141,12 1,0 566596 283298 283298 2. Водка и ликероводочные изделия, всего: 11170 1,0 1618923 809461 809461 в том числе, а) Водка: 8950 338,68 1,0 1399632 699816 699816 - акцизы, уплачиваемые производителями 8950 141,12 1,0 1263024 631512 631512 - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями 713,9 197,56 0,97 136608 68304 68304 б) Ликер 2220 237,08 1,0 219291 109645 109645 - акцизы, уплачиваемые производителями 2220 98,78 1,0 219291 109645 109645 - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями 138,29 1,0 3. Вино плодовоягодное 1595 72,47 1,0 57795 57795 - акцизы, уплачиваемые производителями 1595 36,235 1,0 57795 57795 - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями 36,235 1,0 4. Вино виноградное 330 35,2 1,0 8184 8184 - акцизы, уплачиваемые производителями 330 17,6 1,0 5808 5808 - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями 135 17,6 1,0 2376 2376 5. Коньяк 25 395,12 1,0 9384 9384 - акцизы, уплачиваемые производителями 25 197,56 1,0 4939 4939 - акцизы, уплачиваемые оптовыми организациями 22,5 197,56 1,0 4445 4445 6. Пиво 785 11,2 1,0 8792 8792 7. СУММА АКЦИЗА 2269673 1092759 117691 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте на 2002 год +------------------------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Всего п/п | | +------------------------------------------------------------------------------------+ 1. Среднегодовой объем продажи наличной иностранной валюты, тыс. долл. США 8483 2. Среднегодовой курс доллара США, руб. за 1 доллар США 31,5 3. Налогооблагаемая база (тыс. руб.) 267200 4. Расчетный уровень собираемости 100 5. Сумма налога по ставке 1%, тыс. руб. 2672 в том числе: - федеральный 1603 - республиканский 267 - местный 802 +------------------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений налога с продаж на 2002 год (тыс. руб.) +------------------------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Всего п/п | | +------------------------------------------------------------------------------------+ I. Розничный товарооборот во всех каналах реализации, всего: 10372000 в том числе: 1. Рынки 6741800 - уд. вес 65,0% 2. Товарооборот по крупным и средним предприятиям 3630200 - уд. вес 35,0% а) облагаемые налогом продовольств. товары 193671 - уд. вес в сумме товарооборота 55,0% - облагаемый оборот 9,70% б) облагаемые налогом непродовольств. товары 1251619 - уд. вес в сумме товарооборота 45,0% - облагаемый оборот 76,62% 3. Итого, облагаемый розничный товарооборот 1445290 II. Объем платных услуг, всего: 2718700 1. Облагаемый объем платных услуг 481210 - уд. вес 17,70% Всего, объем розничного товарооборота и платных услуг, облагаемый налогом с продаж: 1926500 Прогноз поступлений налога с продаж на 2000 г. по ставке 5%, всего: 96325 в том числе: - республиканский 38530 - местный 57795 +------------------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности на 2002 год +--------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Юридич. лица | Физич. лица п/п | | | +--------------------------------------------------------------------+ 1. Количество налогоплательщиков 147 185 Среднегодовая сумма налога, подлежащая зачислению в бюджет (в рублях) 121585 2148 2. Сумма налога (тыс. рублей) 17873 3975 в том числе: - федеральный 6559 - республиканский 3575 - местный 7739 3975 +--------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности на 2002 год +----------------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Организации | Индивидуальные п/п | | | предприниматели +----------------------------------------------------------------------------+ 1. Количество налогоплательщиков, всего: 1399 13473 2. Прогнозируемые поступления в бюджет 62162 112556 единого налога на вмененный доход в 2002 году в соответствии с утвержденными ставками, всего: в том числе: - федеральный 15541 - республиканский - местный 31081 84417 - внебюджетные фонды 15541 28139 +----------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений налога на имущество предприятий на 2002 год (тыс. руб.) +---------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Всего п/п | | +---------------------------------------------------------------------+ 1. Стоимость имущества в 1 полугодии 2001 года 20981150 в том числе: - стоимость товарно-материальных ценностей 3929217 - стоимость ТМЦ с учетом дефлятора - 1,148 4510741 2. Прогнозируемая стоимость имущества в 2002 г. 21562674 с учетом роста стоимости ТМЦ 3. Стоимость имущества необлагаемая налогом 10745021 4. Налогооблагаемая стоимость имущества 10817653 5. Среднегодовая стоимость имущества 8113240 6. Сумма налога по ставке (2%) 162265 7. Сумма недоимки 57186 8. Сокращение части основной недоимки 11437 9. Итого налога на имущества предприятий 173702 в том числе: - республиканский 86851 - местный 86851 +---------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений налога на добычу полезных ископаемых на 2002 год +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ N | Показатели | Единицы | Объем | Средняя | Стоимость | Ставка | Понижа- | Сумма | в том числе: п/п | | измерения | добытого | цена | добытого | налога | ющий | налога |---------------------------------------------------------- | | | сырья | реализации | сырья | (в % ) | коэфф. | (тыс. руб.) | фед. | респ. | мест. | | | | (руб.) | (тыс. руб.) | | | |---------------------------------------------------------- | | | | | | | | | сумма | норматив | сумма | норматив | сумма | норматив +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Полезные ископаемые (за исключением добытых полезных ископаемых 1. в виде углеводородного сырья и 2011,4 804,5 0,0 1206,8 общераспространенных полезных ископаемых) 1.1 Вольфрам, молибден тонн 1380 44045,2 60782,4 8 0,41 1993,7 797,5 40% 0,0 0,0% 1196,2 60,0% 1.2 Бентонитовые глины тонн 3000 98,4 295,2 6 17,7 7,1 40% 0,0 0,0% 10,6 60,0% 2. Полезные ископаемые в виде углеводородного сырья 6663,0 5330,4 0,0 1332,6 2.1 Нефть, газ тонн 20 2019,1 40382 16,5 6663,0 5330,4 80% 0,0 0% 1332,6 20% 3. Общераспространенные полезные ископаемые 4546,8 0,0 0,0 4546,8 3.1 Глина кирпичная тыс. шт. 52700 863,8 45521 5,5 0,05 127,5 0% 0% 127,5 100% 3.2 Песок, гравий куб. м. 1219270 51,0 62130,0 5,5 3417,2 0% 0% 3417,2 100% 3.3 Известняк тонн 10000 429,3 4293,0 5,5 0,09 21,3 0% 0% 21,3 100% 3.4 Вулканический туф куб. м. 49400 206,5 1021,7 5,5 561,1 0% 0% 561,1 100% 3.5 Щебень куб. м. 17000 41,2 700,4 5,5 38,5 0% 0% 38,5 100% 3.6 Блоки пильные куб. м. 2400 184,5 442,8 5,5 24,4 0% 0% 24,4 100% 3.7 Песок строительный куб. м. 80000 54,4 4352 5,5 239,4 0% 0% 239,4 100% 3.8 Гранит облицовочный куб. м. 3300 536,2 1769,5 5,5 97,3 0% 0% 97,3 100% 3.9 Вулканический пепел куб. м. 10000 36,9 369 5,5 20,3 0% 0% 20,3 100% 4. Подземные воды 240,8 96,3 0,0 144,5 4.1 Термальные воды куб. м. 255000 1,3 331 5,5 18,2 7,3 40% 0,0 0% 10,9 60% 4.2 Минеральные воды куб. м. 31600 93,9 2968 7,5 222,6 89,0 40% 0,0 0% 133,6 60% ВСЕГО: 13462 6231 0,0 7231 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений платы за пользование водными объектами на 2002 год +---------------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Всего п/п | | +---------------------------------------------------------------------------+ 1. Забор (сумма тыс. руб.) 25982 а) Забор воды населением, тыс. руб. 260 - объем (тыс. м3) 4329 - ставка (руб./тыс. м3) 60 б) Забор воды бюджетными учреждениями, тыс. руб. 351 - объем (тыс. м3) 1641 - ставка (руб./тыс. м3) 214 в) Забор воды промышленными предприятиями, тыс. руб. 755 - объем (тыс. м3) 2622 - ставка (руб./тыс. м3) 288 г) Подземные пресные воды, тыс. руб. 24616 - объем (тыс. м3) 85472,5 - ставка (руб./тыс. м3) 288 2. Сброс (сумма тыс. руб.) 1044 а) Сброс воды населением (сумма тыс. руб.) 540 - объем (тыс. м3) 30661 - ставка (руб./тыс. м3) 17,6 б) Сброс воды бюджетными учреждениями (сумма тыс. руб.) 181 - объем (тыс. м3) 10257 - ставка (руб./тыс. м3) 17,6 в) Сброс воды промышленными предприятиями (сумма тыс. руб.) 324 - объем (тыс. м3) 9010 - ставка (руб./тыс. м3) 36 3. Гидроэнергетика (сумма тыс. руб.) 904 - объем (млн. Квт/ч.) 105 - ставка (руб./млн. Квт/ч.) 8,6 4. Теплоэнергетика (сумма тыс. руб.) 6 - объем (тыс. м3) 600 - ставка (руб./тыс. м3) 10,8 5. Прогнозируемая собираемость 95% 6. Прогнозируемые поступления, всего: 26519 - федеральный 0 - республиканский 15911 - местный 10608 +---------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений налога на пользователей автомобильных дорог и налога с владельцев транспортных средств на 2002 год +---------------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Сумма п/п | | +---------------------------------------------------------------------------+ 2001 год 1. Ожидаемые поступления налога на пользователей автодорога 2001 г. 172289 2. Задолженность по налогу на пользователей автомобильных дорог 34003 2002 год 3. Темп роста объемов промышленного производства в текущих ценах (2002 г. к 2001 г.) 129% 4. Прогнозируемые поступления налога на пользователей автомобильных дорог в 2002 году 222958 5. Прогнозируемый объем сокращения задолженности по налогу на пользователей автомобильных дорог 17002 6. Прогноз поступлений налога на пользователей автомобильных дорог в республиканский бюджет КБР в 2002 году, тыс. руб. 239959 Кроме того: 7. Прогнозируемый поступления налога с владельцев транспортных средств 16041 +---------------------------------------------------------------------------+ Расчет поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в республиканской собственности, на 2002 год +-------------------------------------------------------------------+ N | Наименование показателей | Всего п/п | | +-------------------------------------------------------------------+ 1. Арендуемая площадь (кв. м.) 4947 2. Прогнозируемая средняя стоимость аренды 1 кв. м. в месяц (руб.) 45,92 3. Сумма арендной платы (тыс. руб.) 2726 4. Норматив отчисления в бюджет 60% Прогнозируемая сумма доходов на 2001 г. 1636 +-------------------------------------------------------------------+ Сведения о структуре собственных доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2001 г. Утвержденный бюджет на 2001 год +--------------------------------------------------+ | % +--------------------------------------------------+ Налог на прибыль 6 Прочие налоги 19 Налог на имущество 6 Акцизы 60 Подоходный налог 9 +--------------------------------------------------+ Проект бюджета на 2002 год +--------------------------------------------------+ | % +--------------------------------------------------+ Налог на прибыль 6 Прочие налоги 29 Налог на имущество 7 Акцизы 42 Подоходный налог 16 +--------------------------------------------------+ Сведения о распределении контингента доходов между бюджетами разных уровней в 2001-2002 годах Утвержденный бюджет на 2001 год +--------------------------------------------------------------------+ | млн. руб. | % +--------------------------------------------------------------------+ Федеральный бюджет и бюджеты других регионов 2402 50 Республиканский (КБР) бюджет 1269 27 Местные бюджеты 1079 23 +--------------------------------------------------------------------+ Проект бюджета на 2002 год +--------------------------------------------------------------------+ | млн. руб. | % +--------------------------------------------------------------------+ Федеральный бюджет и бюджеты других регионов 3514,9 56 Республиканский (КБР) бюджет 1290,5 21 Местные бюджеты 1443,4 23 +--------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на сельское хозяйство на 2002 год (тыс. руб.) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Вид расходов | Утверждено в | Прогноз | в том числе | бюджете на | расходов |--------------------------------------- | 2001 год | на 2002 год | Республиканский | Районный (городской) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Содержание бюджетных агропромышленных учреждений 24166 * Мероприятия по борьбе с эпизоотией сельскохозяйственных животных 3536 4760 4760 Поддержка виноградарства 6143 7200 720 6480 Поддержка садоводства 2310 2310 Расходы земельного налога 28508 39675 13742 25933 Субсидии на животноводческую продукцию 25000 29046 29046 Господдержка племенного животноводства 2106 3000 3000 Приобретение племенного скота 3000 4000 4000 Обустройство пастбищ и сенокосов 1500 1500 1500 Господдержка элитного семеноводства 23883 16550 16550 Приобретение сельскохозяйственной техники 32000 21000 21000 Господдержка племенного рыбоводства 500 Мероприятия по регулированию флоры и фауны и др. 560 300 300 Расходы внутрихозяйственных оросительных систем 9000 12000 12000 Поддержка фермерских хозяйств 20000 10000 10000 Проведение противоградовых работ 3000 5000 5000 Расходы по выполнению Указа Президента N 41 от 21.06.99 г. (фонд стимул. подсобн. хоз.) 5000 10000 10000 Субсидии сельскохозяйственным предприятиям на погашение процентной ставки по привлеченным кредитам 20000 20000 Расходы на создание страхового запаса пестицидов 1000 1000 ИТОГО: 184366 187341 154928 32413 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Примечание: *включены в расходы федерального бюджета по разделу "Сельское хозяйство и рыбоводство". Прогноз расходов бюджета на 2002 год по возмещению разницы в цене при реализации твердого топлива населению +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов и городов | Численность семей | Норма продажи | Прогноз продажи | Цена | Утвержденная | Расходы | приобретающих | твердого | исходя из | реализации | розничная | бюджета, | твердое топливо, ед. | топлива, тн | нормы, тн | 1 тонны | цена, руб. | тыс. руб. | | | | угля, руб. | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 945 2 1890 1969 1190 1472 Зольский 311 2 622 1969 1190 485 Прохладненский (включая город) 450 2 900 1969 1190 701 Черекский 1242 2,6 3229 1969 1190 2516 Терский 628 2 1256 1969 1190 978 Урванский 216 2 432 1969 1190 337 ИТОГО: 3792 8329 1969 1190 6489 Республиканский бюджет, в т. ч. 1405 3054 2814 Чегемский 516 2,4 1238 1969 1190 965 г. Нальчик 250 2 500 1969 1190 390 Майский 85 2 170 1969 1190 132 Эльбрусский 191 2,2 420 1969 1190 327 Резерв для обеспечения твердым топливом малоимущих семей согласно пост. Прав. КБР от 17.11.2001 года N 398 363 2,0 725 1969 590 1000 ВСЕГО: 5197 11383 1969 1190 9303 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Прогноз потребности бюджетных ассигнований на 2002 год на дотирование жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование городов и районов | Жилищное | Водопроводно- | Тепловая энергия | Благоустройство | Перевод | Кап. ремонт | Кап. ремонт | Приобрет. | Создание | Расходы | хозяйство | канализационное | отпускаемая | | котельных | котельных | водопроводных | спецтехники | резерва на | бюджета | | хозяйство | населению | | на газ | | сетей | | устранение | | | | | | | | | | аварийных | | | | | | | | | | ситуаций | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 1500 2746 41 11694 15982 Зольский 743 978 0 2567 4287 Майский 3407 890 5 9052 13354 Прохладненский 1262 1764 1607 3357 7990 Черекский 472 741 0 2664 3877 Терский 2792 1008 70 8500 12370 Урванский 3916 3609 0 15679 23204 Чегемский 1187 1715 302 7723 10927 г. Нальчик 49859 7670 336 144573 202438 г. Прохладный 5001 3202 338 21392 29933 Эльбрусский 6612 1177 2662 10505 20957 ИТОГО: 76751 25501 5361 237706 0 0 0 0 0 345319 Республиканский бюджет 0 0 21564 1600 14450 16550 19500 4580 6300 84544 ВСЕГО: 76751 25501 26925 239306 14450 16550 19500 4580 6300 429863 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Расходы 2002 года по земельным ресурсам (тыс. руб.) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов и городов | Прогноз поступления | из них | средств от земельн. |-------------------------------------------------------- | налога | ведение госуд. земельн. | повышен. плодород. земель | | кадастра и землеустр-во | включая приобретен. средств | | | химзащиты и минер. удобрений +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 5168 860 2016 Зольский 2618 440 1026 Майский 3488 585 1365 Прохладненский 3444 580 1315 Черекский 1408 235 541 Терский 3256 545 1279 Урванский 4340 730 1701 Чегемский 2796 470 1096 г. Нальчик 13674 2300 5358 г. Прохладный 4756 800 1865 Эльбрусский 1476 245 581 ИТОГО: 46424 7790 18143 Республиканский бюджет 13742 6871 6871 ВСЕГО: 60166 14661 25014 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Примечание: В связи с отменой целевого использования средств земельного налога - районными и городскими бюджетами средства в сумме 20,5 млн. рублей направляются на общие расходы бюджета; - средства централизуемые в республиканском бюджете в равных долях направляются на реализацию программы "Развитие земельной реформы в КБР 2000 - 2002 гг." и приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений Прогноз бюджетных ассигнований на 2002 год по возмещению затрат от реализации воды и пропуска сточных вод населению +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов и городов | Нормативные расходы | Численность | Корректирующий | Нормативные расходы | Численность населения | Корректирующий | Расходы | на отпуск воды | пользующихся | коэффициент | на пропуск сточных | пользующихся | коэффициент | бюджета | на 1 чел. в год | холодной водой | | вод, на 1 чел. | центральной | | | Зв. руб. | Чв. чел | Ккор. | Зк. руб. | канализацией Чк. чел.| Ккор. | Rв. тыс. руб. +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 152,3 97200 1,40 146,3 32900 1,40 2746 Зольский 152,3 26300 1,76 146,3 10600 1,76 978 Майский 152,3 28200 1,40 146,3 14100 1,40 890 Прохладненский 152,3 45600 1,92 146,3 15500 1,90 1764 Черекский 152,3 20800 1,99 146,3 3800 1,99 741 Терский 152,3 37200 1,05 146,3 26900 1,05 1008 Урванский 152,3 86500 2,07 146,3 29200 2,07 3609 Чегемский 152,3 46100 1,64 146,3 23500 1,64 1715 г. Нальчик 152,3 251100 1,11 146,3 210900 1,11 7670 г. Прохладный 152,3 59000 1,95 146,3 50900 1,95 3202 Эльбрусский 152,3 29700 1,58 146,3 20000 1,58 1177 ИТОГО: 152,3 727700 2,00 146,3 438300 2,00 25501 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Прогноз бюджетных ассигнований на 2002 год на дотирование жилищного хозяйства +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование городов и районов | Общая площадь жилищного фонда | Прогнозная оценка | Дотация на | Расходы на | Расходы |-------------------------------------------| среднего ЭОТ | содержание | капитальный | бюджета | Общая площадь | в т.ч. принятая в 2001 г. | за 1 м2 | жилфонда | ремонт жилфонда | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Sо,тыс. м2 | Sо, тыс. м2 | руб. | Rсж, тыс. руб. | Зкр, тыс. руб. | Рж, тыс. руб. +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 178,9 9,2 1,56 334,9 1165,4 1500 Зольский 40,0 1,44 69,1 673,4 743 Майский 157,1 2,29 431,7 2975,3 3407 Прохладненский 99,6 27,2 4,18 499,6 762,6 1262 Черекский 30,0 2,49 89,6 382,4 472 Терский 170,8 2,81 575,9 2215,9 2792 Урванский 255,8 2,3 1,83 561,7 3354,4 3916 Чегемский 85,2 1,76 179,9 1006,6 1187 г. Нальчик 2444,8 27,8 2,19 6424,9 43434,3 49859 г. Прохладный 439,5 3,51 1851,2 3150,1 5001 Эльбрусский 471,0 1,61 910,0 5701,9 6612 ИТОГО: 4372,7 66,5 2,25 11928,7 64822,2 76751 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Прогноз бюджетных ассигнований на 2002 год на благоустройство +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование городов и районов | Численность | Коэф. | Условная | Средний расход | На погашение | Расходы | всего, тыс. чел. | кратности | численность | на 1 услов. | кредиторской | бюджета | На 01.01.2001 г. | городского | городского | город. жителя | задолженности | | | населения | населения | | выполненных | | | | | | объемов работ | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Чн, тыс. чел. Кк, % Чу, тыс. чел. руб. тыс. руб. Rб, тыс. руб. +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 98,1 0,577 56,60 206,6 11694 Зольский 42,4 0,293 12,42 206,6 2567 Майский 37,1 1,181 43,82 206,6 9052 Прохладненский 46,1 0,300 13,83 206,6 500,0 3357 Черекский 22,5 0,358 8,06 206,6 1000,0 2664 Терский 50,2 0,646 32,43 206,6 1800,0 8500 Урванский 86,9 0,587 51,01 206,6 5139,9 15679 Чегемский 55,4 0,500 27,70 206,6 2000,0 7723 г. Нальчик 253,0 1,618 409,35 206,6 60000,0 144573 г. Прохладный 59,1 1,752 103,54 206,6 21392 Эльбрусский 39,2 1,149 45,04 206,6 1200,0 10505 ИТОГО: 790,0 803,80 206,6 71639,9 237706 Республиканский 1600 ВСЕГО: 790 803,8 71639,9 239306 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Прогноз бюджетных ассигнований на 2002 год на дотирование тепла, отпускаемое населению проживающему в жилищном фонде +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов и городов | Нормативные расходы | Численность | Корректирующий | Нормативные | Численность | Расходы | на отопление | пользов. | коэффициент | расходы на горяч. | пользоват. | бюджета | на 1 чел. в год | центр. отопления | | водоснаб., | горяч. водоснаб. | | | | | на 1 чел. в год | | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Зт, руб. Чт, чел. Ккор. Згв, руб. Чгв, чел. Rт, тыс. руб. +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 715,4 320 1,17 496,8 295 41 Зольский Майский 715,4 59 1,17 5 Прохладненский 715,4 3700 6,07 1607 Черекский Терский 715,4 730 1,17 496,8 177 70 Урванский Чегемский 715,4 2423 1,17 496,8 2000 302 г. Нальчик 715,4 2742 1,17 496,8 2146 336 г. Прохладный 715,4 2533 1,17 496,8 2533 338 Эльбрусский 715,4 19960 1,17 496,8 19960 2662 ИТОГО: 715,4 32467 496,8 27111 5361 Республиканский бюджет 715,4 214300 1,17 496,8 73000 21564 ВСЕГО: 715,4 246767 496,8 100111 26925 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов бюджета на 2002 год на компенсацию льгот (тыс. рублей) +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов и городов | О социальной | О реабилитации | О предоставлении | О социальной защите | О ветеранах | О мерах по социальной | Льготы, предоставляемые | Итого расходы | защите инвалидов | жертв политических | социальных гарантий | граждан, подвергшихся | | поддержке многодетных | по профессизнальиому | на компенсацию | в РФ | репрессий | Героям полным | воздействию радиации | | семей | признаку | льгот | | | кавалерам ордена | вследствии катастрофы | | | | | | | Трудовой Славы | на Чернобыльской АЭС, | | | | | | | | на "Маяке" и | | | | | | | | Семипалатинском | | | | | | | | полигоне. | | | | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 4277 933 4 466 6537 5816 18034 Зольский 2191 1227 2 189 4562 2970 11141 Майский 1737 514 505 4495 901 8152 Прохладненский 2123 447 4 309 4828 1468 9178 Черекский 1288 3722 2 179 1227 1983 8401 Терский 2574 699 2 417 4336 3937 11965 Урванский 3220 1052 4 456 6750 6068 17550 Чегемский 1880 3362 4 200 3578 2469 11492 г. Нальчик 9659 8528 15 1066 25464 4282 49014 г. Прохладный 2410 824 2 389 7351 882 11859 Эльбрусский 1721 4736 386 3656 1012 11510 ИТОГО: 33080 26046 37 4563 72785 31787 168297 Республиканский бюджет 11236 2780 1319 3815 9690 28841 ВСЕГО: 44316 28826 37 5882 76600 31787 9690 197138 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Численность получателей по видам социальных льгот и выплат в разрезе Законов по городам и районам (человек) +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов и городов | Всего | Законодательные и нормативные акты | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | О социальной | О ветеранах | О реабилитации | О мерах по | О социальной защите | О социальной защите | О социальной защите граждан РФ, | О предоставлении | | защите | | жертв | социальной | граждан, подвергшихся | граждан, подвергшихся | подвергшихся воздействию радиации | социальных гарантий | | инвалидов в РФ | | политических | поддержке | радиоционному воздействию | воздействию радиации | вследствии аварии в 1957 году на | Героям Социалистического | | | | репресий | многодетных | вследствии ядерных | вследствии катастрофы | производственном объеденении "Маяк" | Труда и полным кавалерам | | | | | семей | испытаний на | на Чернобыльской АЭС | и сбросов радиоактивных отходов | ордена Трудовой Славы | | | | | | Семипалатинском полигоне | | в реку "Теча" | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 16162 4062 7792 679 3494 97 36 2 Зольский 10250 2081 5437 893 1784 40 14 1 Майский 8067 1650 5358 374 541 139 5 Прохладненский 9068 2016 5755 325 882 2 75 11 2 Черекский 6638 1223 1463 2709 1191 44 7 1 Терский 10606 2444 5168 509 2365 105 14 1 Урванский 15646 3058 8045 766 3645 101 29 2 Чегемский 10039 1786 4265 2447 1483 51 6 2 г. Нальчик 48614 9173 30350 6207 2572 4 264 36 8 г. Прохладный 12293 2289 8762 600 530 103 8 1 Эльбрусский 10156 1634 4357 3447 608 106 4 ИТОГО: 157539 31415 86752 18986 19095 6 1125 170 20 +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов бюджета на 2002 год на реализацию федеральных законов за счет средств Фонда компенсаций (тыс. рублей) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов и городов | О социальной | О реабилитации | О предоставлении социальных | О социальной защите граждан, | Льготы, | Итого расходы | защите | жертв | гарантий Героям | подвергшихся воздействию | предоставляемые по | по Фонду | инвалидов в РФ | политических | Социалистического Труда | радиации вследствии катастрофы | профессианальному | компенсаций | | репрессий | и полным кавалерам ордена | на Чернобыльской АЭС, на "Маяке" | признаку | | | | Трудовой Славы | и Семипалатинском полигоне | | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 4277 933 4 466 5680 Зольский 2191 1227 2 189 3609 Майский 1737 514 505 2756 Прохладненский 2123 447 4 309 2882 Черекский 1288 3722 2 179 5191 Терский 2574 699 2 417 3692 Урванский 3220 1052 4 456 4732 Чегемский 1880 3362 4 200 5445 г. Нальчик 9659 8528 15 1066 19268 г. Прохладный 2410 824 2 389 3626 Эльбрусский 1721 4736 386 6843 ИТОГО: 33080 26046 37 4563 63725 Республиканский бюджет 11236 2780 1319 9690 25026 ВСЕГО: 44316 28826 37 5882 9690 88751 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов бюджета на 2002 год на реализацию Закона РФ "О социальной защите инвалидов в РФ" +-------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов | Гарантированный | Численность, | Расходы и городов | объем расходов в | чел. | бюджета | среднем на 1 чел. | | тыс. рублей | в год, руб. | | +-------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 1053,0 4062 4277,3 Зольский 1053,0 2081 2191,3 Майский 1053,0 1650 1737,5 Прохладненский 1053,0 2016 2122,8 Черекский 1053,0 1223 1287,8 Терский 1053,0 2444 2573,5 Урванский 1053,0 3058 3220,1 Чегемский 1053,0 1785 1879,6 г. Нальчик 1053,0 9173 9659,2 г. Прохладный 1053,0 2289 2410,3 Эльбрусский 1053,0 1634 1720,6 ИТОГО: 1053,0 31415 33080,0 Республиканский бюджет 11236,0 ВСЕГО: 1053,0 31415,0 44316,0 +-------------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов бюджета на 2002 год на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" +---------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов | Гарантированный | Число | Расходы и городов | объем расходов в | пострадавших | бюджета | среднем на 1 чел. | реабилитирован. | тыс. рублей | в год, руб. | лиц, чел. | +---------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 1374,0 679 932,9 Зольский 1374,0 893 1227,0 Майский 1374,0 374 513,9 Прохладненский 1374,0 325 446,6 Черекский 1374,0 2709 3722,2 Терский 1374,0 509 699,4 Урванский 1374,0 766 1052,5 Чегемский 1374,0 2447 3362,2 г. Нальчик 1374,0 6207 8528,4 г. Прохладный 1374,0 600 824,4 Эльбрусский 1374,0 3447 4736,2 ИТОГО: 1374,0 18956 26045,5 Республиканский бюджет 2780,5 ВСЕГО: 1374,0 18956,0 28826,0 +---------------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов бюджета на 2002 год в части реализации из Фонда компенсации льгот по профессиональному признаку +------------------------------------------------------------------------------------------+ | Гарантированный | Численность | Расходы | объем расходов в | пользующихся | бюджета, | среднем на 1 чел. | льготами, чел. | тыс. рублей | в год, руб. | | +------------------------------------------------------------------------------------------+ Расходы республиканского (КБР) бюджета 291,6 33230 9689,9 - Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и милиции 291,6 30183 8801,4 - Налоговые служащие 291,6 560 163,3 - Таможенные служащие 291,6 374 109,1 - Семьи погибших военнослужащих 291,6 2113 616,2 +------------------------------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов бюджета на 2002 год на реализацию Закона РФ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" +-------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов | Гарантированный | Численность, | Расходы и городов | объем расходов в | чел. | бюджета | среднем на 1 чел. | | тыс. рублей | в год, руб. | | +-------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 1840,0 2 3,7 Зольский 1840,0 1 1,8 Майский 1840,0 0,0 Прохладненский 1840,0 2 3,7 Черекский 1840,0 1 1,8 Терский 1840,0 1 1,8 Урванский 1840,0 2 3,7 Чегемский 1840,0 2 3,7 г. Нальчик 1840,0 8 14,7 г. Прохладный 1840,0 1 1,8 Эльбрусский 1840,0 ИТОГО: 1840,0 20 36,8 Республиканский бюджет ВСЕГО: 1840,0 20,0 36,8 +-------------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов бюджета на 2002 год на реализацию Законов РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, на "Маяке" и Семипалатинском полигоне" +-------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов | Гарантированный | Число | Расходы и городов | объем расходов в | носителей | бюджета | год, руб. | льгот, чел. | тыс. рублей +-------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 3507 133 466,4 Зольский 3507 54 189,4 Майский 3507 144 505,0 Прохладненский 3507 88 308,6 Черекский 3507 51 178,9 Терский 3507 119 417,3 Урванский 3507 130 455,9 Чегемский 3507 57 199,9 г. Нальчик 3507 304 1066,1 г. Прохладный 3507 111 389,3 Эльбрусский 3507 110 385,8 ИТОГО: 3507 1301 4562,6 Республиканский бюджет 1319,4 ВСЕГО: 3507 1301 5882,0 +-------------------------------------------------------------------------+ Прогноз бюджетных ассигнований на предоставление жилищных субсидий на 2002 год +---------------------------------------------------------------------------------------+ Наименование городов | Контингент | Прогнозный размер | Затраты | Расходы и районов | семей - | средней субсидии | на содержание | бюджета | получателей | на одну семью | отделов субсидий | | субсидий | в год | | +---------------------------------------------------------------------------------------+ | Кс., ед. | Сср., руб. | Зс., тыс. руб. | тыс. руб. +---------------------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 728 205,8 2558 Зольский 143 38,1 500 Майский 104 29,4 366 Прохладненский 248 38,0 839 Черекский 70 19,7 245 Терский 403 113,8 1414 Урванский 440 89,2 1509 Чегемский 144 40,6 505 г. Нальчик 5498 1553,5 19311 г. Прохладный 547 154,6 1922 Эльбрусский 174 49,2 611 ИТОГО: 8498 3230 2332,0 29780 +---------------------------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов бюджета на 2002 год на реализацию Закона РФ "О ветеранах" +-------------------------------------------------------------------------+ Наименование районов | Гарантированный | Численность, | Расходы и городов | объем расходов в | чел. | бюджета | среднем на 1 чел. | | тыс. рублей | в год, руб. | | +-------------------------------------------------------------------------+ Баксанский 839,0 7792 6537,5 Зольский 839,0 5437 4561,6 Майский 839,0 5358 4495,4 Прохладненский 839,0 5755 4828,4 Черекский 839,0 1463 1227,5 Терский 839,0 5168 4336,0 Урванский 839,0 8045 6749,8 Чегемский 839,0 4265 3578,3 г. Нальчик 839,0 30350 25463,7 г. Прохладный 839,0 8762 7351,3 Эльбрусский 839,0 4357 3655,5 ИТОГО: 839,0 86752 72784,9 Республиканский бюджет 3815,1 ВСЕГО: 839 86752 76600,0 +-------------------------------------------------------------------------+ Прогноз расходов бюджета на 2002 год на реализацию Закона РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" +-----------------------------------------------------------------------+ Наименование районов | Гарантированный | Число семей | Расходы и городов | объем расходов в | ед. | бюджета | среднем на 1 | | тыс. рублей | семью в год, руб. | | +-----------------------------------------------------------------------+ Баксанский 1664,7 3494 5816,5 Зольский 1664,7 1784 2969,8 Майский 1664,7 541 900,6 Прохладненский 1664,7 882 1468,3 Черекский 1664,7 1191 1982,7 Терский 1664,7 2365 3937,0 Урванский 1664,7 3645 6067,8 Чегемский 1664,7 1483 2468,8 г. Нальчик 1664,7 2572 4281,6 г. Прохладный 1664,7 530 882,3 Эльбрусский 1664,7 608 1012,1 ИТОГО: 1664,7 19095 31783,4 Республиканский бюджет ВСЕГО: 1664,7 19095 31787,4 +-----------------------------------------------------------------------+ Показатели проекта республиканского (КБР) бюджета на 2002 год по разделу "Образование" +-------------------------------------------------------------------------------+ Наименование расходов | План 2001 г. | Проект на 2002 г. | % роста +-------------------------------------------------------------------------------+ Зарплата с начислениями 79254 159890 201,7 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 3728 5179 138,9 Мягкий инвентарь и обмундирование 4987 6090 122,1 Продукты питания 30204 36429 120,6 Командировки и служебные разъезды 482 943 195,6 Транспортные услуги 1163 1252 107,7 Оплата услуг связи 543 1056 194,5 Оплата коммунальных услуг 13021 13018 100 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 35489 35076 98,8 Стипендии и компен. выпл. 12383 17312 139,8 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 35221 31296 88,9 Капитальный ремонт 18903 17816 94,2 ВСЕГО: 226719 325357 143,5 +-------------------------------------------------------------------------------+ Показатели проекта республиканского (КБР) бюджета на 2002 год по разделу "Культура" +-------------------------------------------------------------------------------+ Наименование расходов | План 2001 г. | Проект на 2002 г. | % роста +-------------------------------------------------------------------------------+ Зарплата с начислениями 18279 34575 189 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 980 1064 108,6 Командировки и служебные разъезды 134 220 164,2 Транспортные услуги 27 44 163 Оплата услуг связи 90 190 100 Оплата коммунальных услуг 2583 2531 98 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 15497 20131 129,9 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 774 4565 589,8 Капитальный ремонт 1000 2000 200 Стипендии творч. раб. и рел. деят. 1484 3414 230 ИТОГО: 40948 68734 167,9 Кинофикация 883 1669 189 ВСЕГО: 41831 70403 168,3 +-------------------------------------------------------------------------------+ Показатели проекта бюджета на 2002 год по разделу "Здравоохранение и физическая культура" +-------------------------------------------------------------------------------+ Наименование расходов | План 2001 г. | Проект на 2002 г. | % роста +-------------------------------------------------------------------------------+ Зарплата с начислениями 99888 192316 192,5 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 89451 104005 116,3 Мягкий инвентарь и обмундирование 5027 6000 119,4 Продукты питания 23621 26000 110,1 Медикаменты 27100 30000 110,7 Целевые программы 20000 26500 132,5 Оплата горюче-смазочных материалов 3874 4658 120,2 Командировки и служебные разъезды 610 669 109,7 Транспортные услуги 1307 1373 105,4 Оплата услуг связи 1178 1543 131 Оплата коммунальных услуг 24923 28465 114,2 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 10350 13472 130,2 Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 25837 25637 99,2 Капитальный ремонт 12190 15960 130,9 Гемодиализ 5000 Х Физическая культура и спорт 16742 20000 119,5 ВСЕГО: 282015 408444 144,8 +-------------------------------------------------------------------------------+ Показатели проекта республиканского (КБР) бюджета на 2002 год по разделу "Социальная политика" +-------------------------------------------------------------------------------+ Наименование расходов | План 2001 г. | Проект на 2002 г. | % роста +-------------------------------------------------------------------------------+ Учреждения социального обеспечения, в том числе: 35725 61926 173,3 заработная плата 8323 16084 193,2 Социальная помощь 16133 25908 160,6 Реализация Закона "О социальной защите инвалидов" 44225 11236 25,4 Реализация Закона "О ветеранах" 80168 3815 4,8 Реализация Закона "О реабилитации жертв политических репрессий 2780 Реализация Закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствии катастрофы на Чернобыльской АЭС, на "Маяке" и Семипалатенском полигоне 1319 Льготы, предоставляемые по профессиональному признаку 9690 Льготы, предоставляемые по другим Федеральным законам (федеральные полномочия) 3773 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 272941 258856 94,8 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 13697 16199 118,3 Резерв на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата труда которых производится в соответствии с ЕТС 50000 Молодежная политика 1957 4000 204,4 ВСЕГО: 468619 445729 95,1 +-------------------------------------------------------------------------------+ ОТЧЕТ о предоставлении гарантий Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 1 декабря 2001 г. и программа предоставления гарантий Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 2002 году ОТЧЕТ о предоставленных государственных гарантиях Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 1.12.2001 года тыс. руб. +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ N | Регистр. номер | Кредитный договор | Заемщик - получатель | Сумма гос. | Задолженность п/п | в Гос. долговой | | гарантии Правительства | гарантии | по состоянию на | книге | | КБР | | 1.01.2001 г. | |-------------------------| | |--------------------- | | N | Дата | | | ОД | % +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 1. - 108 11.06.99 г. Нальчикская 3000 2515,1 3896,9 кондитерская фабрика 2. - 124 23.07.99 г. ГУП Респуб. аптечная база 3000 3000 3124,4 3. - 188 22.12.99 г. АО Нальчикский хлебозавод 2000 944,4 321,3 4. 0560707031 109 26.12.00 г. УКСМС и ЖКХКБР 6500 0 0 5. 0620700031 РК/131/0 02.10.00 г. ОАО Каббалкэнерго 10000 0 0 0 6. 0090801031 3 14.01.00 г. АО Нальчикский хлебозавод 6000 5345,3 2126,8 7. 0050801031 14 06.03.00 г. МСХ и П КБР 17000 14671,7 3558,8 8. 0440707031 КК/057/0 02.10.00 г. УКС МСХ и П КБР 10000 10000 627,7 0 9. 0550700031 104 08.12.00 г. ОАО НЗВА 1300 1150 0 10. 0130100031 30 10.04.00 г. ГУСХП "Вымпел" 3000 1540 0 11. 0643000031 б/н 24.01.01 г. ОАО Каббалкэнерго 5000 0 0 12. 0653000031 10 05.02.01 г. ОАО Каббалкэнерго 13000 0 0 13. 0660700031 12 18.02.01 г. Республиканское 5000 0 0 агентство строительства особо важных объектов 14. 0680700031 16 19.02.01 г. УКС МС и ЖКХ КБР 15000 10197,3 0 15. 0692101031 б/н 02.03.01 г. Администрация Черекского 2000 2000 52,6 района 16. 0700700031 25 21.03.01 г. Республиканское 5000 2135 61,3 агентство строительства особо важных объектов 17. 0730707031 20-П-УФК-01 25.05.01 г. УКСМС и ЖКХ КБР 100000 85285 2968,9 18. 0750707031 б/н 13.06.01 г. УФСНП РФ по КБР 3000 3000 402,3 19. 0763000031 46 16.04.01 г. ГУАП Эльбрус-авиа 1500 1500 37 20. 0793000031 б/н 18.06.01 г. Фонд поддержки 2000 2000 0 предпринимательства КБР 21. 0820700031 14 28.07.01 г. Республиканский фонд 2500 2500 67,8 жилищного строительства 22. 0841601031 15 10.08.01 г. УКСМС и ЖКХ КБР 1500 1500 0 23. 0880700031 85 13.11.01 г. Республиканское агентство 6000 6000 89,4 строительства особо важных объектов 24. 0890707031 52-УФК-01 14.11.01 г. УКСМС и ЖКХ КБР 50000 50000 387,4 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Программа предоставления государственных гарантий Правительства Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год. Предоставление государственных гарантий Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 2002 году планируется осуществлять в соответствии с Программой государственный внутренних заимствований на 2002 год для выполнения утвержденных бюджетных назначений и реализации социально-экономических задач КБР, определенных на 2002 год. С учетом переходящей задолженности общая сумма обязательств Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предоставленным государственным гарантиям на 01.01.2002 года составит 770,2 млн. руб. или 64,2 процента от объема государственного долга. В соответствии с пунктом 1 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации верхний предел обязательств по государственным гарантиям Правительства КБР составит 1001,2 млн. руб. С учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, ограничивающей предоставление государственных гарантий в пределах не выше 5 процентов расходов бюджета, в 2002 году планируется предоставление государственных гарантий Правительства Кабардино-Балкарской Республики в объеме до 231,0 млн. руб. Наибольшая часть средств, привлекаемых под государственные гарантии Правительства Кабардино-Балкарской Республики в размере 171,0 млн. руб., предполагается направить на погашение государственного долга Кабардино-Балкарской Республики, а также реализацию статей утвержденных Законом о республиканском бюджете ассигнований и программ развития на 2002 год. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ государственные гарантии Правительства Кабардино-Балкарской Республики будут предоставляться на конкурсной основе с обязательным предварительным проведением проверки финансового состояния получателя гарантии и подтверждения его платежеспособности. Благоприятная конъюнктура финансового рынка и активизация работы с кредитными организациями позволяет предположить, что средний уровень выплачиваемых срочных процентов по привлекаемым средствам в 2002 году не будет превышать уровня учетной ставки ЦБ РФ более чем на 3-5 процентных пункта, что сократит расходы на обслуживание государственного долга КБР. Для стимулирования развития рынка корпоративных ценных бумаг и оказания государственной поддержки предприятиям реального сектора экономики в 2002 году Правительство Кабардино-Балкарской Республики намерено предоставить государственные гарантии в размере до 60 млн. рублей предприятиям республики: ОАО "Нальчикский машиностроительный завод" - 40,0 млн. руб. и ОАО "Гидрометаллург" - 20,0 млн. руб. По указанным предприятиям подготовлены условия выпуска и размещения корпоративных облигаций сроком обращения 2 года. Предприятия обладают наибольшим производственным потенциалом и имеют перспективы дальнейшего роста для выпуска ценных бумаг и привлечения средств инвесторов через финансовый рынок. Указанная мера позволит привлечь портфельные инвестиции и сбережения населения в реальный сектор экономики, обеспечить эффективное использование привлекаемых с финансового рынка средств при одновременном снижении расходов по их обслуживанию. Проект Программы внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год Программа государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год Программа государственных внутренних заимствований КБР на 2002 год направлена на создание необходимых условий для формирования оптимальной структуры государственного внутреннего долга, его стабилизации и повышения инвестиционной активности в экономике Кабардино-Балкарской Республики. Настоящая Программа разработана с учетом значимости проблемы эффективного управления государственным внутренним долгом и необходимости структурных изменений в составе государственного внутреннего долга, а также притока инвестиционного капитала для реализации хозяйственных проектов на территории КБР. Условия, в которых формируются показатели внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики в 2002 году, определены сложившимся государственным долгом в размере 1199,7 млн. рублей. В целях исполнения бюджетных назначений и долговых обязательств Правительством КБР в 2002 году планируется привлечение прямых банковских кредитов в сумме 286,0 млн. рублей. При благоприятной конъюнктуре финансового рынка средний уровень выплачиваемых срочных процентов по привлекаемым кредитным средствам в 2002 году не будет превышать уровня учетной ставки ЦБ РФ более чем на 3-5 процентных пункта. Для привлечения заемных средств в бюджетную систему, а также поддержки и стимулирования развития рынка ценных бумаг Министерством финансов КБР планируется эмиссия новых ценных бумаг Правительства КБР - Республиканских бездокументарных краткосрочных облигаций, на сумму 100,0 млн. руб. сроком обращения 1 год с выплатами двух полугодовых купонов в размере учетной ставки ЦБ РФ. Будет продолжена работа по предоставлению гарантий Правительства КБР учреждениям и организациям, имеющим ассигнования в республиканском КБР бюджете, а также предприятиям реального сектора экономики на привлечение средств инвесторов путем размещения ценных бумаг, гарантированных Правительством КБР. В 2002 году Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики предполагает произвести погашение государственных обязательств Правительства КБР, в том числе по: - банковским кредитам - 286,8 млн. рублей; - кредитам, оформленным под государственные гарантии Правительства КБР на привлечение банковских кредитов - 143,95 млн. рублей; - бюджетной ссуде, полученной из федерального бюджета - 100,0 млн. рублей; - республиканским именным среднесрочным облигациям Правительства КБР (РИСО) - 10,5 млн. рублей; - облигациям Республиканского займа КБР 1997-1998 гг. общим объемом 5,9 млн. рублей; - кредитам АПК (централизованные кредиты 1992-94 гг.) - 2,1 млн. рублей; - прочим обязательствам по государственным гарантиям в сумме 35,7 млн. руб. Кроме того, предполагается реструктурировать облигации займа АПК на общую сумму (с учетом процентов) 160,3 млн. рублей с предварительной уплатой в федеральный бюджет 20% общей задолженности в размере 32,1 млн. рублей и последующим переоформлением остатка обязательств в сумме 128,2 млн. руб. в новые облигации со сроком погашения 2003 - 2005 годах, выпуск которых также планируется в 2002 году. Таким образом, в результате планируемого в 2002 году привлечения заемных средств в сумме 745,2 млн. руб. и погашения долговых обязательств в объеме 745,2 млн. руб. государственный внутренний долг КБР на 1 января 2003 года составит 1199,7 млн. руб., что составит 4,2 процента ВРП. Таким образом, Правительством КБР в 2002 году предполагается реализация следующих мероприятий: - выпуск и размещение на рынке среднесрочных государственных облигаций Правительства КБР; - предоставление государственных гарантий Правительства КБР на конкурсной основе и в приоритетные отрасли экономики республики; - оптимизация структуры госдолга за счет снижения задолженности по кредитам АПК и кредитам, предоставленным из федерального бюджета; - стимулирование развития рынка корпоративных ценных бумаг в КБР за счет привлечения инвестиционных средств предприятиями промышленности КБР; - формирование межрегиональных финансово-технологических связей по размещению ценных бумаг, эмитируемых как Правительством КБР, так и хозяйствующими субъектами республики в целях привлечения средств инвесторов и развития конкурентной экономической среды в Кабардино-Балкарской Республике. Объем и структура государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики на 2002 год +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ N | | величина внутреннего | величина внутреннего кода | | госдолга на | госдолга на | | 01.01.2002 г. | 01.01.2003 г. +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ 029 Кредитные соглашения и договора, заключенные Кабардино-Балкарской Республикой 137092,2 136300,5 0291 Банковские кредиты 137092,2 136300,5 030 Государственные ценные бумаги Кабардино-Балкарской Республики 192413,4 243948,3 0301 Облигации АПК 160250,0 0,0 0302 Облигации Правительства КБР 1997-2000 гг. 32163,4 15748,3 0303 Облигации 2002-2005 гг. 0,0 128200,0 0304 РБКО 0,0 100000,0 031 Государственные гарантии и поручительства, предоставленные правительством Кабардино-Балкарской Республики 770237,0 819493,8 0311 на привлечение банковских кредитов 144911,2 231959,6 0312 по федеральным бюджетным ссудам и кредитам 133712,0 133712,0 0313 по кредитам АПК 491613,8 453822,2 032 Бюджетные ссуды 100000,0 0,0 0321 Бюджетные ссуды, полученные из бюджета РФ 100000,0 0,0 ИТОГО: 1199742,6 1199742,6 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ * Государственный внешний долг КБР по государственным гарантиям Правительства КБР, предоставленным предприятиям республики для привлечения кредитов в иностранной валюте, составляет с учетом процентов и финансовых санкций 2,5 млрд. руб. В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2001 г. N 489 подготовлен к передаче пакет акций предприятий-заемщиков в федеральную собственность для реструктуризации и списанию указанной задолженности в полном объеме. РЕЕСТР республиканской (КБР) государственной собственности (по сведениям Министерства государственного имущества КБР по состоянию на 01.01.2001 г.) Реестр государственной собственности по состоянию на 01.01.01 г. тыс. руб. +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Полное наименование юридического лица | Стоимость ОФ | В т.ч. | Стоимость | | недвижимость | чистых активов +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Государственные учреждения 1. Государственное учреждение культуры "Русский драматический театр имени М. Горького" 135,00 0,00 - 2. Государственное культурно-просветительское и образовательное учреждение "Кабардино-Балкарская республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева" 197,20 131,20 - 3. Государственное образовательное учреждение "Детский сад - школа N 70 "Насып" 1811,30 1773,40 - 4. Государственное образовательное учреждение "Начальная школа - детский сад N 48" 1966,90 1684,40 - 5. Государственное образовательное учреждение "Республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 506,30 99,20 - 6. Государственное образовательное учреждение "Республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. Нартан" 5360,20 3791,00 - 7. Государственное образовательное учреждение "Республиканский Дворец творчества детей и юношества" 22679,00 21828,70 - 8. Государственное образовательное учреждение "Центр информатики Министерства образования и науки КБР" 70,90 0,00 - 9. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования "Республиканский эколого-биологический центр" Министерства образования и науки КБР 741,90 145,50 - 10. Государственное станционарное учреждение социального обслуживания "Прохладненский детский дом-интернат Министерства труда и социального развития КБР 4327,00 4081,10 - 11. Государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Нальчикский детский дом-интернат" 4916,00 3723,00 - 12. Государственное учреждение "Автобаза N 1 Управления делами Президента и Правительства КБР" 4151,00 0,00 - 13. Государственное учреждение "Автобаза N 2 Управления Делами Президента и Правительства КБР" 4007,00 0,00 - 14. Государственное учреждение "Архивная служба КБР" 5692,90 5365,60 - 15. Государственное учреждение "Базовый республиканский детский реабилитационный центр "Радуга" 20990,70 18034,20 - 16. Государственное учреждение "Государственный академический ансамбль танца "Кабардинка" 7556,00 6644,00 - 17. Государственное учреждение "Департамент по начислению и выплате пенсий Министерства труда и социального развития КБР" 748,00 0,00 - 18. Государственное учреждение "Детский оздоровительный лагерь "Коммунальник" 5875,00 5577,00 - 19. Государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа с. Хасанья Министерства образования и науки КБР" 122,70 44,30 - 20. Государственное учреждение "Инспекция по маломерным судам КБР" 60,00 0,00 - 21. Государственное учреждение "Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека" 132,00 0,00 - 22. Государственное учреждение "Кабардино-Балкарская специальная средняя общеобразовательная школа для слепых и слабовидящих очно-заочного и индивидуального обучения" 0,00 0,00 - 23. Государственное учреждение "Майская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" 1603,50 797,00 - 24. Государственное учреждение "Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 6556,40 5748,20 - 25. Государственное учреждение "Оздоровительный учебно-воспитательный комплекс N 34 "Детский сад-прогимназия" 4827,60 4170,00 - 26. Государственное учреждение "Приближненская общеобразовательная специальная (коррекционная) школа-интернат для глухих детей 3087,00 2765, 50 - 27. Государственное учреждение "Приэльбрусская горнолыжная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" 609,40 549,50 - 28. Государственное учреждение "Региональная энергетическая комиссия КБР" 0,00 0,00 - 29. Государственное учреждение "Редакция газеты "Заман" 24,00 0,00 - 30. Государственное учреждение "Редакция газеты "Кабардино-Балкарская правда" 197,20 0,00 - 31. Государственное учреждение "Редакция газеты "Советская молодежь" 178,00 0,00 - 32. Государственное учреждение "Редакция журнала "Литературная Кабардино-Балкария" 0,00 0,00 - 33. Государственное учреждение "Редакция журнала "Минги-Тау" 0,00 0,00 - 34. Государственное учреждение "Редакция журнала "Нур" 0,00 0,00 - 35. Государственное учреждение "Редакция журнала "Нюр" 0,00 0,00 - 36. Государственное учреждение "Редакция журнала "Ошхамахо" 0,00 0,00 - 37. Государственное учреждение "Редакция газеты "Адыгэ псалъэ" 70,70 0,00 - 38. Государственное учреждение "Редакция газеты "Горянка" 44,80 0,00 - 39. Государственное учреждение "Республиканская детско-юношеская конноспортивная школа олимпийского резерва" 958,10 43,10 - 40. Государственное учреждение "Республиканская общеобразовательная средняя школа-интернат N 1 г. Нальчика" 91306,00 90401,00 - 41. Государственное учреждение "Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе" 118,30 53,70 - 42. Государственное учреждение "Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу им. А.А. Апшева" 369,00 0,00 - 43. Государственное учреждение "Республиканская специализированная школа олимпийского резерва по дзюдо и самбо" 398,00 0,00 - 44. Государственное учреждение "Республиканская спортивная школа молодежи Восточных единоборств" 8,70 0,00 - 45. Государственное учреждение "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" 3234,80 2636,00 - 46. Государственное учреждение "Республиканский информационно-аналитический центр молодежи Кабардино-Балкарской Республики" 136,00 0,00 - 47. Государственное учреждение "Республиканский психоневрологический интернат Министерства труда и социального развития КБР" 16102,80 14860,70 - 48. Государственное учреждение "Республиканский специализированный центр детско-юношеского спорта Министерства образования КБР" 1233,10 1010,10 - Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|