Расширенный поиск
Решение Городской Думы г. Таганрога от 14.11.2008 № 721Муниципальная адресная 910 05 01 795 11 00 7 328,0 программа "Капитальный ре- монт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирны- ми домами на территории г. Таганрога на период 2008- 2010 гг." Выполнение функций органа- 910 05 01 795 11 00 500 7 328,0 ми местного самоуправления Реализация целевой город- 910 05 01 795 12 00 0,0 ской программы "Об утверждении инвестици- онной Программы города Та- ганрога на 2008-2010 гг." Коммунальное хозяйство 910 05 02 -143 573,2 16 126,8 3 140,4 Поддержка коммунального 910 05 02 351 00 00 +426,8 2 926,8 3 140,4 хозяйства Мероприятия в области ком- 910 05 02 351 05 00 +426,8 2 926,8 3 140,4 мунального хозяйства Выполнение функций органа- 910 05 02 351 05 00 500 +426,8 2 926,8 3 140,4 ми местного самоуправления Региональные целевые про- 910 05 02 522 00 00 -150 000,0 граммы Областная целевая програм- 910 05 02 522 15 00 -150 000,0 ма "Модернизация объектов коммунальной инфраструкту- ры Ростовской области" на 2006-2010 годы Бюджетные инвестиции 910 05 02 522 15 00 003 -150 000,0 Реализация целевых город- 910 05 02 795 00 00 +6 000,0 13 200,0 ских программ Реализация целевой город- 910 05 02 795 12 00 +6 000,0 13 200,0 ской программы "Об утверждении инвестици- онной Программы города Та- ганрога на 2008-2010 гг." Бюджетные инвестиции 910 05 02 795 12 00 003 +8 000,0 13 200,0 Выполнение функций органа- 910 05 02 795 12 00 500 -2 000,0 ми местного самоуправления Благоустройство 910 05 03 -19 457,4 408 300,6 388 177,0 Межбюджетные трансферты 910 05 03 521 00 00 -35 745,0 256 119,0 265 051,1 Субсидии бюджетам муници- 910 05 03 521 01 00 -35 745,0 256 119,0 265 051,1 пальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само- управления по вопросам ме- стного значения Субсидии в целях софинан- 910 05 03 521 01 02 -35 745,0 237 439,0 265 051,1 сирования особо важных и (или) контролируемых Адми- нистрацией Ростовской об- ласти объектов и направле- ний расходования средств Бюджетные инвестиции 910 05 03 521 01 02 003 -35 745,0 237 439,0 265 051,1 Расходы за счет средств 910 05 03 521 01 82 18 680,0 местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования особо важных и (или) кон- тролируемых Администрацией Ростовской области объек- тов и направлений расходо- вания средств Бюджетные инвестиции 910 05 03 521 01 82 003 18 680,0 Благоустройство 910 05 03 600 00 00 +14 287,6 150 181,6 123 125,9 Уличное освещение 910 05 03 600 01 00 +8 975,2 39 159,4 46 424,6 Прочие расходы 910 05 03 600 01 00 013 +8 975,2 39 159,4 46 424,6 Содержание автомобильных 910 05 03 600 02 00 +4 411,9 50 089,6 28 488,7 дорог и инженерных соору- жений на них в границах городских округов и посе- лений в рамках благоуст- ройства Прочие расходы 910 05 03 600 02 00 013 +4 411,9 50 089,6 28 488,7 Озеленение 910 05 03 600 03 00 +616,4 45 900,8 33 156,5 Прочие расходы 910 05 03 600 03 00 013 +616,4 45 900,8 33 156,5 Организация и содержание 910 05 03 600 04 00 +23,3 2 170,7 1 256,2 мест захоронения Прочие расходы 910 05 03 600 04 00 013 +23,3 2 170,7 1 256,2 Прочие мероприятия по бла- 910 05 03 600 05 00 +260,8 12 861,1 13 799,9 гоустройству городских ок- ругов и поселений Прочие расходы 910 05 03 600 05 00 013 +260,8 12 861,1 13 799,9 Реализация целевых город- 910 05 03 795 00 00 +2 000,0 2 000,0 ских программ Реализация целевой город- 910 05 03 795 12 00 +2 000,0 2 000,0 ской программы "Об утверждении инвестици- онной Программы города Та- ганрога на 2008-2010 гг." Бюджетные инвестиции 910 05 03 795 12 00 003 +2 000,0 2 000,0 Другие вопросы в области 910 05 05 -130 451,3 23 502,6 25 218,3 жилищно-коммунального хо- зяйства Руководство и управление в 910 05 05 002 00 00 +9 108,7 23 502,6 25 218,3 сфере установленных функ- ций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 910 05 05 002 04 00 +1 099,1 8 556,5 9 181,1 Выполнение функций органа- 910 05 05 002 04 00 500 +1 099,1 8 556,5 9 181,1 ми местного самоуправления Обеспечение деятельности 910 05 05 002 99 00 +8 009,6 14 946,1 16 037,2 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 910 05 05 002 99 00 001 +8 009,6 14 946,1 16 037,2 ными учреждениями Региональные целевые про- 910 05 05 522 00 00 -139 560,0 граммы Областная целевая програм- 910 05 05 522 12 00 -139 560,0 ма" Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирны- ми домами на территории Ростовской области в 2007- 2011 годах" Выполнение функций органа- 910 05 05 522 12 00 500 -139 560,0 ми местного самоуправления Управление капитального 911 +298 988,3 443 997,9 257 021,4 строительства города Та- ганрога ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 911 01 +1 648,9 10 263,9 11 021,9 ВОПРОСЫ Другие общегосударственные 911 01 14 +1 648,9 10 263,9 11 021,9 вопросы Руководство и управление в 911 01 14 002 00 00 +2 293,4 10 263,9 11 021,9 сфере установленных функ- ций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 911 01 14 002 04 00 +2 293,4 10 263,9 11 021,9 Выполнение функций органа- 911 01 14 002 04 00 500 +2 293,4 10 263,9 11 021,9 ми местного самоуправления Реализация государствен- 911 01 14 092 00 00 -644,5 ных функций, связанных с общегосударственным управ- лением Выполнение других обяза- 911 01 14 092 03 00 -644,5 тельств государства Выполнение функций бюджет- 911 01 14 092 03 00 001 -644,5 ными учреждениями НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 911 03 +28 000,0 28 000,0 И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Защита населения и терри- 911 03 09 +28 000,0 28 000,0 тории от последствий чрез- вычайных ситуаций природ- ного и техногенного харак- тера, гражданская оборона Реализация целевых город- 911 03 09 795 00 00 +28 000,0 28 000,0 ских программ Реализация целевой город- 911 03 09 795 12 00 +28 000,0 28 000,0 ской программы "Об утверждении инвестици- онной Программы города Та- ганрога на 2008-2010 гг." Бюджетные инвестиции 911 03 09 795 12 00 003 +28 000,0 28 000,0 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 911 05 +141 799,4 172 494,0 148 948,6 ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство 911 05 01 +1 032,2 19 726,8 1 143,0 Реализация целевых город- 911 05 01 795 00 00 +1 032,2 19 726,8 1 143,0 ских программ Реализация целевой город- 911 05 01 795 12 00 +1 032,2 19 726,8 1 143,0 ской программы "Об утверждении инвестици- онной Программы города Та- ганрога на 2008-2010 гг." Бюджетные инвестиции 911 05 01 795 12 00 003 -18 694,6 Выполнение функций органа- 911 05 01 795 12 00 500 +19 726,8 19 726,8 1 143,0 ми местного самоуправления Коммунальное хозяйство 911 05 02 12 000,0 Межбюджетные трансферты 911 05 02 521 00 00 12 000,0 Субсидии бюджетам муници- 911 05 02 521 01 00 12 000,0 пальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само- управления по вопросам ме- стного значения Субсидии в целях софинан- 911 05 02 521 01 02 12 000,0 сирования особо важных и (или) контролируемых Адми- нистрацией Ростовской об- ласти объектов и направле- ний расходования средств Бюджетные инвестиции 911 05 02 521 01 02 003 12 000,0 Другие вопросы в области 911 05 05 +140 767,2 140 767,2 147 805,6 жилищно-коммунального хо- зяйства Региональные целевые про- 910 05 05 522 00 00 140 767,2 147 805,6 граммы Областная целевая програм- 910 05 05 522 12 00 140 767,2 147 805,6 ма" Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирны- ми домами на территории Ростовской области в 2007- 2011 годах" Выполнение функций органа- 910 05 05 522 12 00 500 140 767,2 147 805,6 ми местного самоуправления ОБРАЗОВАНИЕ 911 07 +44 040,0 96 740,0 Дошкольное образование 911 07 01 +20 000,0 20 000,0 Детские дошкольные учреж- 911 07 01 420 00 00 +20 000,0 20 000,0 дения Обеспечение деятельности 911 07 01 420 99 00 +20 000,0 20 000,0 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 911 07 01 420 99 00 001 +20 000,0 20 000,0 ными учреждениями Общее образование 911 07 02 +23 950,0 37 950,0 47 050,9 Школы-детские сады, школы 911 07 02 421 00 00 +26 950,0 26 950,0 47 050,9 начальные, неполные сред- ние и средние Обеспечение деятельности 911 07 02 421 99 00 +26 950,0 26 950,0 47 050,9 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 911 07 02 421 99 00 001 +26 950,0 26 950,0 47 050,9 ными учреждениями Учреждения по внешкольной 911 07 02 423 00 00 -3 000,0 11 000,0 работе с детьми Обеспечение деятельности 911 07 02 423 99 00 -3 000,0 11 000,0 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 911 07 02 423 99 00 001 -3 000,0 11 000,0 ными учреждениями Другие вопросы в области 911 07 09 +90,0 38 790,0 образования Межбюджетные трансферты 911 07 09 521 00 00 -38 700,0 Субсидии бюджетам муници- 911 07 09 521 01 00 -38 700,0 пальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само- управления по вопросам ме- стного значения Субсидии в целях софинан- 911 07 09 521 01 01 -26 355,0 сирования развития соци- альной инфраструктуры му- ниципального значения Выполнение функций органа- 911 07 09 521 01 01 500 -26 355,0 ми местного самоуправления Расходы за счет средств 911 07 09 521 01 71 -12 345,0 местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфра- структуры муниципального значения Выполнение функций органа- 911 07 09 521 01 71 500 -12 345,0 ми местного самоуправления Реализация целевых город- 911 07 09 795 00 00 +38 790,0 38 790,0 ских программ Реализация целевой город- 911 07 09 795 12 00 +38 790,0 38 790,0 ской программы "Об утверждении "Городской инновационной научно- технической программы на 2008-2010 гг." Выполнение функций органа- 911 07 09 795 12 00 500 +38 790,0 38 790,0 ми местного самоуправления ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 911 09 +83 500,0 136 500,0 50 000,0 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Стационарная медицинская 911 09 01 15 000,0 помощь Больницы, клиники, госпи- 911 09 01 470 00 00 15 000,0 тали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности 911 09 01 470 99 00 15 000,0 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 911 09 01 470 99 00 001 15 000,0 ными учреждениями Амбулаторная помощь 911 09 02 35 000,0 Поликлиники, амбулатории, 911 09 02 471 00 00 35 000,0 диагностические центры Обеспечение деятельности 911 09 02 471 99 00 35 000,0 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 911 09 02 471 99 00 001 35 000,0 ными учреждениями Другие вопросы в области 911 09 10 +83 500,0 136 500,0 здравоохранения, физиче- ской культуры и спорта Межбюджетные трансферты 911 09 10 521 00 00 -45 000,0 Субсидии бюджетам муници- 911 09 10 521 01 00 -45 000,0 пальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само- управления по вопросам ме- стного значения Субсидии в целях софинан- 911 09 10 521 01 01 -30 645,0 сирования развития соци- альной инфраструктуры му- ниципального значения Бюджетные инвестиции 911 09 10 521 01 01 003 -30 645,0 Расходы за счет средств 911 09 10 521 01 71 -14 355,0 местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфра- структуры муниципального значения Бюджетные инвестиции 911 09 10 521 01 71 003 -14 355,0 Реализация целевых город- 911 09 10 795 00 00 +128 500,0 136 500,0 ских программ Реализация целевой город- 911 09 10 795 12 00 +128 500,0 136 500,0 ской программы "Об утверждении инвестици- онной Программы города Та- ганрога на 2008-2010 гг." Бюджетные инвестиции 911 09 10 795 12 00 003 +128 500,0 136 500,0 Выполнение функций органа- 911 09 10 795 12 00 500 ми местного самоуправления Управление социальной за- 913 +211 253,8 763 032,7 804 720,0 щиты населения города Та- ганрога НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 913 04 1 000,0 Общеэкономические вопросы 913 04 01 1 000,0 Реализация целевых город- 913 04 01 795 00 00 1 000,0 ских программ Реализация целевой город- 913 04 01 795 01 00 1 000,0 ской программы "Об утверждении городской целевой Программы "Моло- дежь Таганрога 2006- 2010 г.г." Прочие расходы 913 04 01 795 01 00 013 1 000,0 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 10 +211 253,8 762 032,7 804 720,0 Пенсионное обеспечение 913 10 01 +8 738,6 12 953,6 13 899,2 Доплаты к пенсиям, допол- 913 10 01 491 00 00 +8 738,6 12 953,6 13 899,2 нительное пенсионное обес- печение Доплаты к пенсиям государ- 913 10 01 491 01 00 +8 738,6 12 953,6 13 899,2 ственных служащих субъек- тов Российской Федерации и муниципальных служащих Социальные выплаты 913 10 01 491 01 00 005 +8 738,6 12 953,6 13 899,2 Социальное обслуживание 913 10 02 +2 281,3 52 623,4 53 215,7 населения Учреждения социального об- 913 10 02 507 00 00 +2 281,3 52 623,4 53 215,7 служивания населения Обеспечение деятельности 913 10 02 507 99 00 +2 281,3 52 623,4 53 215,7 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 913 10 02 507 99 00 001 +2 281,3 52 623,4 53 215,7 ными учреждениями Социальное обеспечение на- 913 10 03 +200 706,5 661 995,8 701 816,4 селения Социальная помощь 913 10 03 505 00 00 +205 929,5 660 495,8 701 516,4 Федеральный закон от 12 913 10 03 505 22 00 -68,5 605,2 582,3 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" Выплата социального посо- 913 10 03 505 22 05 -68,5 605,2 582,3 бия на погребение и возме- щение расходов по гаранти- рованному перечню услуг по погребению за счет бюдже- тов субъектов Российской Федерации и местных бюдже- тов Социальные выплаты 913 10 03 505 22 05 005 -68,5 605,2 582,3 Ежемесячное пособие на ре- 913 10 03 505 30 00 +6 025,9 30 976,7 33 349,4 бенка Социальные выплаты 913 10 03 505 30 00 005 +6 025,9 30 976,7 33 349,4 Обеспечение мер социальной 913 10 03 505 31 00 +85 611,5 343 324,6 361 749,0 поддержки ветеранов труда и тружеников тыла Обеспечение мер социальной 913 10 03 505 31 10 +86 703,9 335 273,1 354 366,4 поддержки ветеранов труда Социальные выплаты 913 10 03 505 31 10 005 +86 703,9 335 273,1 354 366,4 Обеспечение мер социальной 913 10 03 505 3120 -1 092,4 8 051,5 7 382,6 поддержки тружеников тыла Социальные выплаты 913 10 03 505 31 20 005 -1 092,4 8 051,5 7 382,6 Обеспечение равной доступ- 913 10 03 505 37 00 -7 710,4 ности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граж- дан, оказание мер социаль- ной поддержки которым от- носится к ведению Россий- ской Федерации и субъектов Российской Федерации Социальные выплаты 913 10 03 505 37 00 005 -7 710,4 Обеспечение мер социальной 913 10 03 505 47 00 +2 370,4 8 501,4 8 955,5 поддержки реабилитирован- ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче- ских репрессий Социальные выплаты 913 10 03 505 47 00 005 +2 370,4 8 501,4 8 955,5 Предоставление гражданам 913 10 03 505 48 00 +100 332,9 228 611,6 245 307,6 субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Социальные выплаты 913 10 03 505 48 00 005 +100 332,9 228 611,6 245 307,6 Оказание других видов со- 913 10 03 505 85 00 +5 897,9 5 897,9 6 137,7 циальной помощи Социальные выплаты 913 10 03 505 85 00 005 +5 897,9 5 897,9 6 137,7 Областной закон от 913 10 03 505 8600 +4 775,6 17 212,7 18 502,9 22.10.2004г. N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской об- ласти" Обеспечение мер социальной 913 10 03 505 86 01 +2 634,3 8 294,8 8 913,9 поддержки детей первого- второго года жизни из малоимущих семей Социальные выплаты 913 10 03 505 86 01 005 +2 634,3 8 294,8 8 913,9 Обеспечение мер социальной 913 10 03 505 86 02 +2 141,3 8 917,9 9 589,0 поддержки детей из много- детных семей Социальные выплаты 913 10 03 505 86 02 005 +2 141,3 8 917,9 9 589,0 Областной закон от 913 10 03 505 89 00 +8 694,2 25 365,7 26 932,0 20.09.2007г. N 763-ЗС "О ветеранах труда Ростовской области" Обеспечение мер социальной 913 10 03 505 89 01 +8 694,2 25 365,7 26 932,0 поддержки ветеранов труда Ростовской области Социальные выплаты 913 10 03 505 89 01 005 +8 694,2 25 365,7 26 932,0 Реализация государственных 913 10 03 514 00 00 -5 223,0 функций в области социаль- ной политики Мероприятия в области со- 913 10 03 514 01 00 -5 223,0 циальной политики Прочие расходы 913 10 03 514 01 00 013 -5 223,0 Региональные целевые про- 913 10 03 522 00 00 1 500,0 300,0 граммы Областная целевая Програм- 913 10 03 522 17 00 1 500,0 300,0 ма улучшения демографиче- ской ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы Социальные выплаты 913 10 03 522 17 00 005 -825,0 Прочие расходы 913 10 03 522 17 00 013 +825,0 1 500,0 300,0 Другие вопросы в области 913 10 06 -472,6 34 459,9 35 788,7 социальной политики Руководство и управление в 913 10 06 002 00 00 -2 162,1 3 294,9 3 594,2 сфере установленных функ- ций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 913 10 06 002 04 00 -2 162,1 3 294,9 3 594,2 Выполнение функций органа- 913 10 06 002 04 00 500 -2 162,1 3 294,9 3 594,2 ми местного самоуправления Межбюджетные трансферты 913 10 06 521 00 00 +1 689,5 31 165,0 32 194,5 Субвенции бюджетам муни- 913 10 06 521 02 00 +1 689,5 31 165,0 32 194,5 ципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Феде- рации, переданных для осу- ществления органам местно- го самоуправления в уста- новленном порядке Организация исполнительно- 913 10 06 521 02 07 +1 689,5 31 165,0 32 194,5 распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставле- нию мер социальной под- держки отдельным категори- ям граждан Выполнение функций органа- 913 10 06 521 02 07 500 +1 689,5 31 165,0 32 194,5 ми местного самоуправления Комитет по управлению иму- 914 +6 068,7 30 094,6 28 843,0 ществом города Таганрога ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 914 01 +5 585,5 28 947,4 27 941,3 ВОПРОСЫ Другие общегосударственные 914 01 14 +5 585,5 28 947,4 27 941,3 вопросы Руководство и управление в 914 01 14 002 00 00 +5 629,5 28 161,4 27 757,3 сфере установленных функ- ций органов государствен- ной власти субъектов Рос- сийской Федерации и орга- нов местного самоуправле- ния Центральный аппарат 914 01 14 002 04 00 +5 629,5 28 161,4 27 757,3 Выполнение функций органа- 914 01 14 002 04 00 500 +5 629,5 28 161,4 27 757,3 ми местного самоуправления Реализация государственной 914 01 14 090 00 00 -44,0 786,0 184,0 политики в области прива- тизации и управления госу- дарственной и муниципаль- ной собственностью Оценка недвижимости, при- 914 01 14 090 02 00 -44,0 786,0 184,0 знание прав и регулирова- ние отношений по государ- ственной и муниципальной собственности Выполнение функций органа- 914 01 14 090 02 00 500 -44,0 786,0 184,0 ми местного самоуправления НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04 +483,2 1 147,2 901,7 Другие вопросы в области 914 04 12 +483,2 1 147,2 901,7 национальной экономики Реализация государственных 914 04 12 340 00 00 +483,2 1 147,2 901,7 функций в области нацио- нальной экономики Мероприятия по землеуст- 914 04 12 340 03 00 +483,2 1 147,2 901,7 ройству и землепользованию Выполнение функций органа- 914 04 12 340 03 00 500 +483,2 1 147,2 901,7 ми местного самоуправления Комитет по физической 915 +9 058,0 28 907,4 29 170,1 культуре и спорту города Таганрога ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 915 09 +9 058,0 28 907,4 29 170,1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Физическая культура и 915 09 08 +7 090,8 23 086,6 22 479,4 спорт Физкультурно- 915 09 08 512 00 00 +7 090,8 20 949,9 22 479,4 оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области 915 09 08 512 97 00 +7 090,8 20 949,9 22 479,4 здравоохранения, спорта и физической культуры, ту- ризма Прочие расходы 915 09 08 512 97 00 013 +7 090,8 20 949,9 22 479,4 Реализация целевых город- 915 09 08 795 00 00 2 136,7 ских программ Реализация целевой город- 915 09 08 795 01 00 396,7 ской программы "Об утверждении городской целевой Программы "Моло- дежь Таганрога 2006- 2010 г.г." Прочие расходы 915 09 08 795 01 00 013 396,7 Городская целевая Програм- 915 09 08 795 17 00 1 740,0 ма улучшения демографиче- ской ситуации в г. Таган- роге на 2008-2010 гг. Прочие расходы 915 09 08 795 17 00 013 1 740,0 Другие вопросы в области 915 09 10 +1 967,2 5 820,8 6 690,7 здравоохранения, физиче- ской культуры и спорта Руководство и управление в 915 09 10 002 00 00 +1 967,2 5 820,8 6 690,7 сфере установленных функ- ций органов государственной власти субъектов Российской Феде- рации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 915 09 10 002 04 00 +1 967,2 5 820,8 6 690,7 Выполнение функций органа- 915 09 10 002 04 00 500 +1 967,2 5 820,8 6 690,7 ми местного самоуправления Муниципальное учреждение 916 +8 835,1 21 447,6 22 938,7 "Управление защиты от чрезвычайных ситуаций на- селения и территории горо- да Таганрога" НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 916 03 +8 835,1 21 447,6 22 938,7 И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Защита населения и терри- 916 03 09 +8 835,1 20 194,8 22 938,7 тории от последствий чрез- вычайных ситуаций природ- ного и техногенного харак- тера, гражданская оборона Поисковые и аварийно- 916 03 09 302 00 00 +8 835,1 20 194,8 22 938,7 спасательные учреждения Обеспечение деятельности 916 03 09 302 99 00 +8 835,1 20 194,8 22 938,7 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 916 03 09 302 99 00 001 +8 835,1 20 194,8 22 938,7 ными учреждениями Другие вопросы в области 916 03 14 1 252,8 национальной безопасности и правоохранительной дея- тельности Реализация целевых город- 916 03 14 795 00 00 1 252,8 ских программ Реализация целевой город- 916 03 14 795 05 00 1 252,8 ской программы "Об утверждении "Целевой программы гражданской за- щиты населения и террито- рии города Таганрога на 2008-2010 гг." Выполнение функций органа- 916 03 14 795 05 00 001 1 252,8 ми местного самоуправления Отдел записи актов граж- 917 -682,4 8 152,1 8 882,1 данского состояния города Таганрога ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 917 01 +758,1 8 152,1 8 882,1 ВОПРОСЫ Другие общегосударственные 917 01 14 +758,1 8 152,1 8 882,1 вопросы Руководство и управление в 917 01 14 001 00 00 +58,1 7 452,1 8 082,1 сфере установленных функ- ций Государственная регистра- 917 01 14 001 38 00 +58,1 7 452,1 8 082,1 ция актов гражданского со- стояния Выполнение функций органа- 917 01 14 001 38 00 500 +58,1 7 452,1 8 082,1 ми местного самоуправления Реализация государствен- 917 01 14 092 00 00 +700,0 700,0 800,0 ных функций, связанных с общегосударственным управ- лением Выполнение других обяза- 917 01 14 092 03 00 +700,0 700,0 800,0 тельств государства Прочие расходы 917 01 14 092 03 00 013 +700,0 700,0 800,0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 917 03 -1 440,5 И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Органы юстиции 917 03 04 -1 440,5 Руководство и управление в 917 03 04 001 00 00 -1 440,5 сфере установленных функ- ций Государственная регистра- 917 03 04 00 1 38 00 -1 440,5 ция актов гражданского со- стояния Выполнение функций органа- 917 03 04 00 1 38 00 500 -1 440,5 ми местного самоуправления ----------------------------T---T--T--T----------T---T----------T------------T-----------¬ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+686 514,8¦ 4 532 558,4¦5 420 593,1¦ L---------------------------+---+--+--+----------+---+----------+------------+------------ Управляющий делами Городской Думы города Таганрога Т. Ерохина Приложение 14 к Решению Городской Думы от 14.11.2008 N 721 Расходы на реализацию целевых программ и мероприятий, предусмотренных к финансированию из бюджета города Таганрога на 2009-2010 гг. в части ненормативных расходов тыс. руб. ----T--------------------------T---------T---------T---------¬ ¦ N ¦ Наименование программ ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦"Об утверждении инве- ¦15 000,0 ¦15 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦стиционной Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Развития городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрического транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порта города Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010 гг." Решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городской Думы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24.11.05 N 149 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 2 ¦"Об утверждении город- ¦ 3 861,3 ¦ 4 248,1 ¦ ¦ ¦ ¦ской целевой Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Молодежь Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010 г.г." Реше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние Городской Думы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22.12.2005 N 175 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 3 ¦"Об утверждении город- ¦ 13132,1 ¦ 26119,3 ¦ ¦ ¦ ¦ской Программы улучше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния демографической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации в г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ге на 2008-2010 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Решение Городской Думы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 29.11.2007 N 558 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 4 ¦Об утверждении муници- ¦ 195,0 ¦ 207,0 ¦ ¦ ¦ ¦пальной целевой Про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граммы "Поддержка ка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачества города Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рога на 2007-2009 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 27.09.2007 N 526 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Об утверждении "Город- ¦ 6 224,5 ¦ 3 730,0 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ской инновационной на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учно-технической про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граммы на 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг." от 01.11.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 547 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 6 ¦Об утверждении "Ком- ¦ 2 230,7 ¦ 1 870,7 ¦ ¦ ¦ ¦плексной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики правона- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рушений в муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ном образовании "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрог" на 2008-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг." Решение Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Думы от 27.09.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 528 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 7 ¦Об утверждении город- ¦ 345,1 ¦ 366,8 ¦ ¦ ¦ ¦ской целевой Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сахарный диабет" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008-2010 гг. Решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городской Думы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29.11.2007 N 556 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 8 ¦"Об утверждении муни- ¦46 472,0 ¦ 7 328,0 ¦ ¦ ¦ ¦ципальной адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы "Капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт многоквартирных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов и создание усло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вий для управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирными дома- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми на территории г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008-2011 гг." от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27.12.2007 N 593 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦ 9 ¦"Об утверждении Ком- ¦ 692,0 ¦ 562,0 ¦ ¦ ¦ ¦плексной целевой про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граммы развития туриз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ма в г. Таганроге на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008-2010 гг." от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27.12.2007 N 589 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦10 ¦"Об утверждении город- ¦ 8 568,2 ¦ 6 724,8 ¦ ¦ ¦ ¦ской целевой Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Гражданская защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения и территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Таганрога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008-2010 годы" от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27.12.2007 N 590 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦11 ¦"Об утверждения инве- ¦308 452,8¦238 216,8¦ ¦ ¦ ¦стиционной Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Таганрога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008-2010 годы" от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27.12.2007 N 587 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦12 ¦"Об утверждении город- ¦10 000,0 ¦10 000,0 ¦10 000,0 ¦ ¦ ¦ской целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таганрога" от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24.07.08 N 686 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦13 ¦"Об утверждении Целе- ¦ 2 684,3 ¦ 3 045,2 ¦ 3 628,9 ¦ ¦ ¦вой программы меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий по оздоровле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Таганрога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009-2011 гг." от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_________ N __________ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦14 ¦"Об утверждении город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Программы "Защита ¦60,0* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прав потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009-2011 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от____________ N _____ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+---------+---------+---------+ ¦15 ¦"Переселение граждан ¦77 064,8 ¦258 817,0¦693 101,7¦ ¦ ¦из аварийного жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го фонда" от ________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N ________ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+---------+---------+---------- * - кроме того, в нормативных расходах Администрации г. Таганрога предусмотрено 370,0 тыс. руб. на проведение семинаров, создание консультационного центра по вопросам оказания населению "платных услуг". Таким образом, на Программу "Защита прав потребителей" предусмотрено в 2009 году 430,0 тыс. руб. Управляющий делами Городской Думы города Таганрога Т. Ерохина Приложение 15 к Решению Городской Думы от 14.11.2008 N 721 Суммы субвенций, предоставляемых в 2009-2011 годах городу Таганрогу из Фонда компенсаций (тыс. руб.) --------------T---------T---------T---------T---------T----------------------T---------T---------T---------¬ ¦Классификация¦Сумма на ¦Сумма на ¦Сумма на ¦Наимено- ¦Классификация расходов¦Сумма на ¦Сумма на ¦Сумма на ¦ ¦ доходов ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦ вание ¦ ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осущест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субвен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тавлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осущест- +------T---------T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вления ¦Раздел¦ Целевая ¦ Вид ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ под- ¦ статья ¦рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦раздел¦ ¦ходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ твенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чий, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ компен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ саций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ област- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦301 764,1¦329 113,7¦341 669,3¦Выполне- ¦07 02 ¦421 99 00¦ 001 ¦301 764,1¦329 113,7¦341 669,3¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03022 04¦212 071,4¦228 611,6¦245 307,6¦Социаль- ¦10 03 ¦505 48 00¦ 005 ¦212 071,4¦228 611,6¦245 307,6¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03003 04¦ 6 426,6 ¦ 7 452,1 ¦ 8 082,1 ¦Выполне- ¦01 14 ¦001 38 00¦ 500 ¦ 6 426,6 ¦ 7 452,1 ¦ 8 082,1 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦29 342,0 ¦31 165,0 ¦32 194,5 ¦Выполне- ¦10 06 ¦521 02 07¦ 500 ¦29 342,0 ¦31 165,0 ¦32 194,5 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03009 04¦28 735,8 ¦30 976,7 ¦33 349,4 ¦Социаль- ¦10 03 ¦505 30 00¦ 005 ¦28 735,8 ¦30 976,7 ¦33 349,4 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03027 04¦19 054,5 ¦20 539,3 ¦22 040,4 ¦Социаль- ¦10 04 ¦520 13 13¦ 005 ¦19 054,5 ¦20 539,3 ¦22 040,4 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03027 04¦ 1 539,4 ¦ 1 870,3 ¦ 2 312,6 ¦Социаль- ¦10 04 ¦520 13 11¦ 005 ¦ 970,9 ¦ 1 152,2 ¦ 1 460,0 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Социаль- ¦10 04 ¦520 13 12¦ 005 ¦ 568,5 ¦ 718,1 ¦ 852,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03008 04¦317 083,1¦335 273,1¦354 366,4¦Социаль- ¦10 03 ¦505 31 10¦ 005 ¦317 083,1¦335 273,1¦354 366,4¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03008 04¦ 8 781,5 ¦ 8 051,5 ¦ 7 382,6 ¦Социаль- ¦10 03 ¦505 31 20¦ 005 ¦ 8 781,5 ¦ 8 051,5 ¦ 7 382,6 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03013 04¦ 8 050,1 ¦ 8 501,4 ¦ 8 955,5 ¦Социаль- ¦10 03 ¦505 47 00¦ 005 ¦ 8 050,1 ¦ 8 501,4 ¦ 8 955,5 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦ 8 272,7 ¦ 8 917,9 ¦ 9 589,0 ¦Социаль- ¦10 03 ¦505 86 02¦ 005 ¦ 8 272,7 ¦ 8 917,9 ¦ 9 589,0 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦ 7 693,5 ¦ 8 294,8 ¦ 8 913,9 ¦Социаль- ¦10 03 ¦505 86 01¦ 005 ¦ 7 693,5 ¦ 8 294,8 ¦ 8 913,9 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦47 560,0 ¦52 336,4 ¦52 879,9 ¦Выполне- ¦10 02 ¦507 99 00¦ 001 ¦47 560,0 ¦52 336,4 ¦52 879,9 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦ 334,8 ¦ 367,4 ¦ 183,4 ¦Выполне- ¦01 14 ¦521 02 05¦ 001 ¦ 334,8 ¦ 367,4 ¦ 183,4 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦ 577,2 ¦ 621,1 ¦ 665,5 ¦Выполне- ¦01 04 ¦521 02 06¦ 500 ¦ 577,2 ¦ 621,1 ¦ 665,5 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦ 288,6 ¦ 310,6 ¦ 332,7 ¦Выполне- ¦01 04 ¦521 02 09¦ 500 ¦ 288,6 ¦ 310,6 ¦ 332,7 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦ 26,5 ¦ 22,5 ¦ 24,2 ¦Выполне- ¦04 05 ¦260 14 00¦ 500 ¦ 26,5 ¦ 22,5 ¦ 24,2 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03021 04¦13 655,0 ¦14 579,0 ¦14 579,0 ¦Выполне- ¦07 02 ¦520 09 00¦ 001 ¦13 655,0 ¦14 579,0 ¦14 579,0 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦ 306,8 ¦ 328,9 ¦ 351,3 ¦Выполне- ¦01 04 ¦521 02 03¦ 500 ¦ 306,8 ¦ 328,9 ¦ 351,3 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦ 123,3 ¦ 132,5 ¦ 141,8 ¦Выполне- ¦01 04 ¦521 02 10¦ 500 ¦ 123,3 ¦ 132,5 ¦ 141,8 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03026 04¦ 6 639,2 ¦13 820,1 ¦ 6 055,8 ¦Социаль- ¦10 03 ¦505 36 00¦ 005 ¦ 6 639,2 ¦13 820,1 ¦ 6 055,8 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦ 606,5 ¦ 605,2 ¦ 582,3 ¦Социаль- ¦10 03 ¦505 22 05¦ 005 ¦ 606,5 ¦ 605,2 ¦ 582,3 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03999 04¦23 851,6 ¦25 365,7 ¦26 932,0 ¦Социаль- ¦10 03 ¦505 89 01¦ 005 ¦23 851,6 ¦25 365,7 ¦26 932,0 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦3 02 03999 04¦ 1 284,6 ¦ 1 382,4 ¦ 1 480,8 ¦Выполне- ¦07 09 ¦002 04 00¦ 500 ¦ 1 284,6 ¦ 1 382,4 ¦ 1 480,8 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦2 02 03055 04¦11 704,5 ¦12 038,1 ¦12 038,1 ¦Выполне- ¦09 04 ¦520 18 00¦ 001 ¦11 704,5 ¦12 038,1 ¦12 038,1 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------+ ¦3 02 03999 04¦ 378,0 ¦ 378,0 ¦ 378,0 ¦Социаль- ¦10 03 ¦505 86 04¦ 005 ¦ 378,0 ¦ 378,0 ¦ 378,0 ¦ ¦ 0000 151 ¦ ¦ ¦ ¦ные вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------+-----+---------+---------+---------- Управляющий делами Городской Думы города Таганрога Т. Ерохина Приложение N 16 к Решению Городской Думы от 14.11.2008 N 721 Программы муниципальных гарантий города Таганрога на 2009 год 1. Программа муниципальных гарантий г. Таганрога в валюте Российской Федерации на 2009 год 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий г. Таганрога в 2009 году с правом регрессного требования и проведением анализа финансового состояния принципала ----T----------T----------T------------------T----------------¬ ¦ N ¦ Цель ¦ Наимено- ¦ Сумма ¦ Иные условия ¦ ¦п/п¦гарантиро-¦ вание ¦ гарантирования, ¦предоставления и¦ ¦ ¦ вания ¦ принци- ¦ тыс. рублей ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ пала +-------T----------+ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦ гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ числе к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ +---+----------+----------+-------+----------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+----------+----------+-------+----------+----------------+ ¦1. ¦По ¦МУП ¦44530,0¦ 2926,0 ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦заимство- ¦"Управ- ¦ ¦ ¦гарантия не ¦ ¦ ¦ваниям, ¦ление ¦ ¦ ¦обеспечивает ¦ ¦ ¦осуществ- ¦"Водока- ¦ ¦ ¦исполнения ¦ ¦ ¦ляемым с ¦нал" ¦ ¦ ¦обязательств по ¦ ¦ ¦целью ¦ ¦ ¦ ¦уплате неустоек ¦ ¦ ¦пополнения¦ ¦ ¦ ¦(пеней, штрафов)¦ ¦ ¦оборотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------+----------+-------+----------+----------------+ ¦2. ¦По ¦МУП ¦46000,0¦ 46000,0 ¦Муниципальная ¦ ¦ ¦заимство- ¦"Жилищно- ¦ ¦ ¦гарантия не ¦ ¦ ¦ваниям, ¦эксплуата-¦ ¦ ¦обеспечивает ¦ ¦ ¦осуществ- ¦ционное ¦ ¦ ¦исполнения ¦ ¦ ¦ляемым для¦управле- ¦ ¦ ¦обязательств по ¦ ¦ ¦расчетов с¦ние" ¦ ¦ ¦уплате неустоек ¦ ¦ ¦поставщи- ¦ ¦ ¦ ¦(пеней, штрафов)¦ ¦ ¦ками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилой фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------+----------+-------+----------+----------------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦90530,0¦ 48926,0 ¦ ¦ L---+----------+----------+-------+----------+----------------- 1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий г. Таганрога по возможным гарантийным случаям, в 2009 году ----T--------------------------------------T-------------------¬ ¦ N ¦ Исполнение муниципальных гарантий г. ¦ Объем бюджетных ¦ ¦п/п¦ Таганрога за счет источников ¦ ассигнований на ¦ ¦ ¦финансирования дефицита бюджета города¦исполнение гарантий¦ ¦ ¦ ¦ по возможным ¦ ¦ ¦ ¦ гарантийным ¦ ¦ ¦ ¦ случаям, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ +---+--------------------------------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---+--------------------------------------+-------------------+ ¦1. ¦МУП "Управление "Водоканал" ¦ 84837,0 ¦ +---+--------------------------------------+-------------------+ ¦2. ¦МУП "Жилищно-эксплуатационное ¦ 46000,0 ¦ ¦ ¦управление" ¦ ¦ +---+--------------------------------------+-------------------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 130837,0 ¦ L---+--------------------------------------+-------------------- 2. Программа муниципальных гарантий г. Таганрога в иностранной валюте на 2009 год 2.1. Предоставление муниципальных гарантий г. Таганрога в 2009 году не планируется. 2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение выданных муниципальных гарантий г. Таганрога по возможным гарантийным случаям, в 2009 году ----T---------------------------------T----------------------¬ ¦ N ¦Исполнение муниципальных гарантий¦ Объем бюджетных ¦ ¦п/п¦ г. Таганрога за счет источников ¦ ассигнований на ¦ ¦ ¦ финансирования дефицита бюджета ¦исполнение гарантий по¦ ¦ ¦ города ¦возможным гарантийным ¦ ¦ ¦ ¦ случаям в 2009 году ¦ ¦ ¦ +------------T---------+ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦долларов США¦ ¦ +---+---------------------------------+------------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+---------------------------------+------------+---------+ ¦1. ¦МУП "Управление "Водоканал"* ¦ 628,8 ¦ 15657,1 ¦ +---+---------------------------------+------------+---------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 628,8 ¦ 15657,1 ¦ L---+---------------------------------+------------+---------- *выполнение обязательств по муниципальным гарантиям г. Таганрога, предоставленным в 2003 году. Управляющий делами Городской Думы города Таганрога Т. Ерохина Приложение N 17 к Решению Городской Думы от 14.11.2008 N 721 Программы муниципальных гарантий г. Таганрога на 2010-2011 годы 2. Программа муниципальных гарантий г. Таганрога в валюте Российской Федерации на 2010-2011 годы 2.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий г. Таганрога в 2010-2011 годах ----T------------T--------T---------------------------------------------------T---------¬ ¦ N ¦ Цель ¦Наимено-¦ Сумма гарантирования тыс. рублей ¦ Иные ¦ ¦п/п¦ гарантиро- ¦ вание +-------T---------------------T---------------------+ условия ¦ ¦ ¦ вания ¦принци- ¦ Общая ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦предоста-¦ ¦ ¦ ¦ пала ¦ сумма ¦ ¦ ¦вления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------------+-------T-------------+исполне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦В том числе к¦ Всего ¦В том числе к¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнению ¦ ¦исполнению в ¦ муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в 2010 году ¦ ¦ 2011 году ¦ пальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий ¦ +---+------------+--------+-------+-------+-------------+-------+-------------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+------------+--------+-------+-------+-------------+-------+-------------+---------+ ¦1. ¦По ¦МУП ¦44530,0¦28060,0¦ 2287,4 ¦16470,0¦ 1586,7 ¦Муници- ¦ ¦ ¦заимствова- ¦"Управ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальная ¦ ¦ ¦ниям, ¦ление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантия ¦ ¦ ¦осуществля- ¦"Водока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не ¦ ¦ ¦емым с целью¦нал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечи-¦ ¦ ¦пополнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вает ¦ ¦ ¦оборотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполне- ¦ ¦ ¦средств для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦осуществле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обяза- ¦ ¦ ¦ния текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельств ¦ ¦ ¦хозяйствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по уплате¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неустоек ¦ ¦ ¦деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пеней, ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦штрафов) ¦ +---+------------+--------+-------+-------+-------------+-------+-------------+---------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦44530,0¦28060,0¦ 2287,4 ¦16470,0¦ 1586,7 ¦ ¦ L---+------------+--------+-------+-------+-------------+-------+-------------+---------- 2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий г. Таганрога по возможным гарантийным случаям, в 2009-2010 годах ----T---------------T-----------------T-----------------¬ ¦ N ¦ Исполнение ¦ Объем бюджетных ¦ Объем бюджетных ¦ ¦п/п¦ муниципальных ¦ ассигнований на ¦ ассигнований на ¦ ¦ ¦ гарантий г. ¦ исполнение ¦ исполнение ¦ ¦ ¦ Таганрога за ¦ гарантий по ¦ гарантий по ¦ ¦ ¦счет источников¦ возможным ¦ возможным ¦ ¦ ¦финансирования ¦ гарантийным ¦ гарантийным ¦ ¦ ¦ дефицита ¦ случаям в 2010 ¦ случаям в 2011 ¦ ¦ ¦бюджета города ¦году, тыс. рублей¦году, тыс. рублей¦ +---+---------------+-----------------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+---------------+-----------------+-----------------+ ¦ 1 ¦МУП "Управление¦ 43891,4 ¦ 27359,3 ¦ ¦ ¦"Водоканал" ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-----------------+-----------------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 43891,4 ¦ 27359,3 ¦ L---+---------------+-----------------+------------------ 3. Программа муниципальных гарантий г. Таганрога в иностранной валюте на 2010-2011 годах 2.1. Предоставление муниципальных гарантий г. Таганрога в 2010-2011 годах не планируется. 2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий г. Таганрога по возможным гарантийным случаям, в 2010-2011 годах ----T--------------T----------------T---------------¬ ¦ N ¦ Исполнение ¦Объем бюджетных ¦Объем бюджетных¦ ¦п/п¦муниципальных ¦ассигнований на ¦ассигнований на¦ ¦ ¦ гарантий г. ¦ исполнение ¦ исполнение ¦ ¦ ¦ Таганрога за ¦ гарантий по ¦ гарантий по ¦ ¦ ¦ счет ¦ возможным ¦ возможным ¦ ¦ ¦ источников ¦ гарантийным ¦ гарантийным ¦ ¦ ¦финансирования¦ случаям в 2010 ¦случаям в 2011 ¦ ¦ ¦ дефицита ¦ году ¦ году ¦ ¦ ¦бюджета города+--------T-------+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦долларов¦рублей ¦долла- ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ров США¦ ¦ +---+--------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+--------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦МУП ¦ 604,7 ¦15843,1¦ 580,0 ¦15950,0¦ ¦ ¦"Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 604,7 ¦15843,1¦ 580,0 ¦15950,0¦ L---+--------------+--------+-------+-------+-------- Управляющий делами Городской Думы города Таганрога Т. Ерохина Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|