Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 25.01.2011 № 35АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.01.2011 N 35 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.08.2009 N 615 (в ред. от 11.11.2010)" В соответствии с постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону от 15.09.2008 N 940 (ред. от 08.09.2010) "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования, реализации и порядка разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", в связи с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий и уточнением имеющихся мероприятий по долгосрочной городской целевой программе "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009 - 2011 годах" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. В приложении к постановлению Администрации города от 21.08.2009 N 615 (ред. 11.11.2010) "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009 - 2011 годах": 1.1. паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 1.2. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 1.3. раздел 4 долгосрочной городской целевой программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) А.Н. Шамановского. Мэр (глава Администрации) города М.А. Чернышев Приложение 1 к постановлению Администрации города от 25.01.2011 N 35 Паспорт программы Г-------------------T-------------------------------------------------------------------¬ |Наименование |Долгосрочная городская целевая программа "Развитие системы | |программы |предоставления государственных и муниципальных услуг в городе | | |Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления | | |услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений| | |в 2009 - 2011 годах" | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Инициатор |Администрация города | |разработки проекта | | |программы | | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Основание для |Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 N 212 "Об утверждении Плана | |разработки |мероприятий по развитию качества муниципальных услуг" | |программы | | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Муниципальные |Заказчик-координатор - Администрация города (Управление по вопросам| |заказчики |муниципальной службы и кадров); | |(заказчик-координа-|Муниципальные заказчики: | |тор) |- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики"; | | |- Департамент имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону. | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Разработчик |Управление по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации | |программы |города и администрация Первомайского района. | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Основные цели |- создание комфортных, контролируемых со стороны муниципалитета | |программы |условий обслуживания, исключающих взаимодействие должностных лиц | | |органов власти и заявителей; | | |- повышение качества, доступности и прозрачности государственных и | | |муниципальных услуг и постоянное упрощение процедур для граждан и | | |организаций; | | |- снижение уровня коррупции при предоставлении государственных и | | |муниципальных услуг; | | |- повышение доверия граждан к органам власти; | | |- повышение эффективности деятельности территориальных и отраслевых| | |органов Администрации города. | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Основные задачи |- развитие городской сети многофункциональных центров | |программы |предоставления государственных и муниципальных услуг и пунктов | | |удаленного доступа в рамках единого муниципального учреждения; | | |- обеспечение выполнения стандартов комфортности и сроков ожидания | | |Заявителей в очереди не более 20 минут; | | |- создание центра телефонных обращений граждан в МФЦ на базе | | |муниципального учреждения, обеспечивающего информирование, | | |консультирование граждан, прием обращений и предоставление | | |дистанционно ряда государственных и муниципальных услуг; | | |- развитие на интернет-портале Администрации города "Портала | | |муниципальных услуг" и участие в федеральном портале | | |государственных и муниципальных услуг с возможностью получения | | |части услуг в электронном виде; | | |- организация электронного документооборота и предоставления | | |государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Сроки и этапы |Сроки реализации: 2009 - 2011 годы | |реализации +-------------------------------------------------------------------+ |программы |Этапы и мероприятия программы | | |1. Создание и организация работы МУ "Управление многофункциональных| | |центров г. Ростова-на-Дону" (далее МУ УМФЦ) - 2009 г. | | |2. Стандартизация и регламентация муниципальных и переданных | | |государственных услуг - весь период. | | |3. Создание районных отделов МУ УМФЦ и пунктов удаленного доступа в| | |качестве единой городской сети многофункциональных центров | | |предоставления муниципальных услуг - весь период. | | |4. Создание центра телефонных обращений граждан в МФЦ с | | |возможностью организации предоставления дистанционно ряда | | |государственных и муниципальных услуг - 2010 г. | | |5. Развитие на интернет-портале Администрации города "Портала | | |муниципальных услуг" и участие в формировании федерального портала | | |государственных и муниципальных услуг - 2009 - 2010 г.г.. | | |6. Создание защищенных каналов связи и организация электронного | | |документооборота для предоставления государственных и муниципальных| | |услуг в электронной форме - 2010 г.. | | |7. Формирование необходимого организационного, информационного, | | |ресурсного и кадрового обеспечения - весь период. | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Структура |Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых организационных | |программы, перечень|мероприятий и не содержит подпрограмм | |подпрограмм, | | |основных | | |направлений и | | |мероприятий | | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Исполнители |Администрация города, администрации районов, МУ "Управление | |программы |многофункциональных центров г. Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ "ДМИиБ | | |районов", МУ "Городское хозяйственное управление". | | |Администрация города (Управление по вопросам муниципальной службы и| | |кадров) и МУ "Управление МФЦ г. Ростова-на-Дону": | | |- подготовка документации для федерального конкурса; | | |- программное обеспечение и офисное оборудование; | | |- подбор и обучение персонала; | | |- организация центра телефонных обращений; | | |- обеспечение работы городского раздела в федеральной | | |государственной информационной системе "Единый портал | | |государственных и муниципальных услуг (функций)". | | |Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и МУ "ДМИиБ": | | |- заявки на объекты для размещения МФЦ; | | |- проектно-сметная документация и ее госэкспертиза; | | |- капитальный ремонт объектов для размещения МФЦ в районах; | | |- оборудование системами безопасности, связи и комфортности; | | |- благоустройство территорий; | | |- участие в подборе персонала для районных отделов. | | |МУ "Городское хозяйственное управление" | | |- проектно-сметная документация МФЦ Советского района и ее | | |госэкспертиза, капитальный, текущий ремонт и содержание переданных | | |в оперативное управление объектов МФЦ; | | |Департамент имущественно-земельных отношений: | | |- приобретение объектов для МФЦ | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ |Объемы и источники | Общий объем программы - 374 892,6 тыс. руб., | |финансирования | в т.ч. по годам в тыс. руб.: | |программы: +-------------------------------------------------------------------+ | | 2009 | 2010 | 2011 | | +----------------------+-----------------+--------------------------+ | | 13 371,7 | 236 963,1 | 124 557,8 | | +----------------------+-----------------+--------------------------+ | | | | | +-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+ |1. Бюджет города. | 13 371,7 | 230 963,1 | 121 557,8 | |В том числе: | | | | +-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+ |1.1. Расходы на | 10 763 | 27 786,7 | 56 455,6 | |создание: | | | | |капитальный ремонт,| | | | |мебель, | | | | |оборудование и др. | | | | +-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+ |1.2. Расходы на | 2608,7 | 18 721,4 | 65 102,2 | |содержание, | | | | |персонал и др. | | | | +-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+ |1.3. Приобретение | - | 184 455 | - | |помещений МФЦ | |(Железнодорожный,| | | | | Ленинский, | | | | | Октябрьский, | | | | | Первомайский, | | | | | районы) | | +-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+ |2. Федеральный | - | 6000* | 3000* | |бюджет (в случае | | | | |победы в конкурсе) | | | | |- расходы на | | | | |программное | | | | |обеспечение, | | | | |оборудование и | | | | |обучение | | | | +-------------------+----------------------+-----------------+--------------------------+ | | Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | +-------------------+----------------------+-----------+--------------+-----------------+ |Ожидаемые конечные |1. Создание МУ | 4 квартал | развитие | развитие | |результаты |"Управление МФЦ | | | | |реализации |г. Ростова-на-Дону". | | | | |программы | | | | | |Целевые индикаторы | | | | | |и показатели | | | | | | +----------------------+-----------+--------------+-----------------+ | |2. Стандартизация и | 70% | 90% | 100% | | |регламентация | | | | | |муниципальных и | | | | | |переданных | | | | | |государственных услуг | | | | | |и сопутствующих услуг.| | | | | +----------------------+-----------+--------------+-----------------+ | |3. Создание районных | - | Кировский, | Ворошиловский, | | |отделов (филиалов) | | Первомайский |Железнодорожный, | | |МУ УМФЦ) | | | Ленинский, | | | | | | Октябрьский, | | | | | | Пролетарский, | | | | | | Советский | | +----------------------+-----------+--------------+-----------------+ | |4. Создание пунктов | - | 2 пункта в |Учебный центр** и| | |удаленного доступа и | | Первомайском | пункты в | | |учебного центра | | районе | Первомайском и | | | | | |Советском районах| | +----------------------+-----------+--------------+-----------------+ | |5. Создание центра | 4 квартал | развитие | развитие | | |телефонных обращений | | | | | |МФЦ | | | | | +----------------------+-----------+--------------+-----------------+ | |6. Запуск "Портала | 4 квартал | развитие | развитие | | |муниципальных услуг | | | | | |г. Ростова-на-Дону" на| | | | | |федеральном портале | | | | | |государственных и | | | | | |муниципальных услуг, | | | | | |администрирование | | | | | |реестра услуг | | | | | +----------------------+-----------+--------------+-----------------+ | |7. Предоставление | 30% | 60% | 80% | | |муниципальных и | | | | | |переданных | | | | | |государственных услуг | | | | | |на базе МФЦ от общего | | | | | |объема: | | | | | +----------------------+-----------+--------------+-----------------+ | |8. Обеспечение | |не менее 70% |не менее 90% | | |удовлетворенности | | | | | |населения качеством | | | | | |предоставления | | | | | |государственных и | | | | | |муниципальных услуг, | | | | | |оказываемых на базе | | | | | |создаваемых МФЦ и | | | | | |центром телефонных | | | | | |обращений | | | | +-------------------+----------------------+-----------+--------------+-----------------+ |Система организации|Управление по вопросам муниципальной службы и кадров ежеквартально,| |контроля за |представляет в МУ "Департамент экономики города Ростова-на-Дону" | |исполнением |информацию о ходе выполнения программы в соответствии с | |программы |требованиями постановления Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О | | |порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их | | |формирования и реализации и порядке разработки ведомственных | | |целевых программ, их формирования и реализации" | +-------------------+-------------------------------------------------------------------+ * - при поступлении средств из федерального бюджета. ** - размещается в помещении удаленного пункта доступа (Казахская, 107). Оборудование закупается за счет средств экономии МУ "УМФЦ" Приложение 2 к постановлению Администрации города от 25.01.2011 N 35 3. Система программных мероприятий 3.1. Капитальный ремонт МФЦ Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬ | Наименование | Исполнитель | Сроки |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию | | мероприятия | | выполнения | | мероприятий, тыс. руб. | | | | | +-------------------------------------------------+ | | | | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |1. Проектно-сметная |ИТОГО | 2010 - | Бюджет города | 64 612,9 | | 18 327,4 | 46 285,5 | |документация, +-------------------+ 2011 гг. | 7950022 - 2009 г. +-----------+------------+------------+-----------+ |капитальный ремонт |МУ "ГХУ", | |7952200 - 2010, 2011 гг.| 7634,8 | | 6 734,8 | 900 | |МФЦ, создание систем+-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+ |обеспечения |МУ "ДМИБ | | | 14 085 | | 1 085 | 13 000 | |деятельности МФЦ |Ворошиловского | | | | | | | |районов: |р-на" | | | | | | | |Ворошиловского, +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+ |Кировского, |МУ "ДМИБ" | | | 8 027,1 | | 8 027,1 | | |Первомайского, |Кировского р-на | | | | | | | |Советского, +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+ |Железнодорожного, |МУ "ДМИБ" | | | 10 750 | | 750 | 10 000 | |Октябрьского, |Первомайского р-на | | | | | | | |Ленинского. +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+ | |МУ "ДМИБ" | | | 490,1 | | | 490,1 | | |Советского р-на | | | | | | | | +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+ | |МУ "ДМИБ" | | | 10 950 | | 950 | 10 000 | | |Железнодоро-жного | | | | | | | | |р-на | | | | | | | | +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+ | |МУ "ДМИБ | | | 11 834,7 | | 780,5 | 11 054,2 | | |Октябрьского р-на" | | | | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | |МУ "ДМИБ Ленинского| | | 841,2 | | | 841,2 | | |р-на" | | | | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ 3.2. Приобретение помещений для МФЦ Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬ | Наименование | Исполнитель | Сроки |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию | | мероприятий | | выполнения | | мероприятий, тыс. руб. | | | | | +-------------------------------------------------+ | | | | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |Приобретение |ДИЗО, МУ "Фонд | 2010 | Бюджет города | 184 455 | - | 184 455 | - | |недостающих |имущества | | 7950022 - 2009 г. | | | | | |помещений для |г. Ростова-на-Дону"| |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | | |размещения МФЦ | | | | | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ 3.3. Оборудование МФЦ Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬ | Наименование | Исполнитель | Сроки |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию | | мероприятий | | выполнения | | мероприятий, | | | | | | тыс. руб. | | | | | +-------------------------------------------------+ | | | | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |3. Оборудование МФЦ | | | Всего: | 39 392,4 | 10 763 | 15 459,3 | 13 170,1 | |мебелью, офисной | | +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |техникой, средствами| | | Бюджет города | 30 392,4 | 10 763 | 9 459,3 | 10170,1 | |связи и транспортом:| | | 7950022 - 2009 г. | | | | | | | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | | | | | +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | | | | Федеральный | 9 000* | | 6 000* | 3 000* | | | | | бюджет | | | | | | | | | 001 13 00 | | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |3.1. Пилотный МФЦ |Итого | 4 кв. 2009 - | Бюджет города | 23 119,3 | 10 763 | 9 459,3 | 2 897 | |Первомайского района| | 2011 | 7950022 - 2009 г. | | | | | | | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | | | +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | |Администрация | | | 10 763 | 10 763 | | | | |города | | | | | | | | +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | |МУ "ГХУ" | | | 3 279 | | 2 779 | 500 | | +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | |МУ "УМФЦ" | | | 9077,3 | | 6680,3 | 2397 | | +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | |Администрация | | Федеральный бюджет | 3 000 | | 3 000* | | | |города | | 001 13 00 | | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |3.2. МФЦ Кировского |МУ "УМФЦ" | 4 кв. 2010 | Федеральный бюджет | 3 000* | | 3 000* | | |района | | | 001 13 00 | | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |3.3. МФЦ районов: |ИТОГО | 2011 | Бюджет города | 7 273,1 | | | 7 273,1 | |Ворошиловского, | | | 7950022 - 2009 г. | | | | | |Железнодорожного, | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | | |Октябрьского, +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |Советского |МУ "УМФЦ" | | | 6773,1 | | | 6773,1 | | +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | |МУ "ГХУ" | | | 500 | | | 500 | | | | +------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | |Администрация | | Федеральный бюджет | 3 000* | | | 3 000* | | |города | | 001 13 00 | | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ 3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ Г--------------------T-------------------T--------------T------------------------T-------------------------------------------------¬ | Наименование | Исполнитель | Сроки |Источники финансирования|Потребность в финансовых средствах на реализацию | | мероприятий | | Выполнения | | мероприятий, | | | | | | тыс. руб. | | | | | +-------------------------------------------------+ | | | | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |4. Расходы на | | | Всего: | 86 432,3 | 2 608,7 | 18 721,4 | 65 102,2 | |содержание персонала| | +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |и объектов МФЦ | | | Бюджет города | 86 432,3 | 2 608,7 | 18 721,4 | 65 102,2 | |программы: | | | 7950022 - 2009 г. | | | | | | | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |4.1. Подготовка |МУ "УМФЦ" | 2009 - 2011 | Бюджет города | 2500 | | 500 | 2000 | |кадров для МУ УМФЦ | | | 7950022 - 2009 г. | | | | | | | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |4.2. Оплата труда |ИТОГО | 2009 - 2011 | Бюджет города | 53 331,3 | 1 828,7 | 13 727,5 | 37 775,1 | |сотрудников МУ УМФЦ +-------------------+ | 7950022 - 2009 г. +-----------+------------+------------+-----------+ | |МУ "УМФЦ" | |7952200 - 2010, 2011 гг.| 52 894,9 | 1 828,7 | 13 727,5 | 37 338,7 | | +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+ | |МУ "ГХУ" | | | 436,4 | | | 436,4 | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |4.3. Коммунальные и |ИТОГО | 2010 - 2011 | | 30 601,0 | 780,0 | 4 493,9 | 25 327,1 | |другие расходы +-------------------+ +------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ |(услуги связи, |МУ "ГХУ", | | Бюджет города | 12 070,4 | | 2590,7 | 9479,7 | |программное +-------------------+ | 7950022 - 2009 г. +-----------+------------+------------+-----------+ |обеспечение, защита |МУ "УМФЦ" | |7952200 - 2010, 2011 гг.| 17 198,6 | 780,0 | 1888 | 14530,6 | |информации, +-------------------+ | +-----------+------------+------------+-----------+ |расходные материалы |МУ "ДМиБ" | | | 1332,0 | | 15,2 | 1316,8 | |и др.) |Ворошиловского, | | | | | | | | |Железнодорожного, | | | | | | | | |Первомайского, | | | | | | | | |Кировского, | | | | | | | | |Октябрьского | | | | | | | | |районов | | | | | | | +--------------------+-------------------+--------------+------------------------+-----------+------------+------------+-----------+ * - при поступлении средств из федерального бюджета. 3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию программы Итого по п.п. 3.1 - 3.4 Г--------------------T--------------------------------------------------------¬ | Источники | Потребность в финансовых средствах на реализацию | | финансирования | мероприятий, тыс. руб. | | +--------------------------------------------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | +--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+ |Всего: | 374 892,6 | 13 371,7 | 236 963,1 | 124 557,8 | +--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+ |Бюджет города | 365 892,6 | 13 371,7 | 230 963,1 | 121 557,8 | |7950022 - 2009 г. | | | | | |7952200 - 2010, | | | | | |2011 гг. | | | | | +--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+ |Федеральный бюджет | 9 000 | _ | 6 000 | 3 000 | |001 13 00 | | | | | +--------------------+-------------+-------------+-------------+--------------+ Приложение 3 к постановлению Администрации города от 25.01.2011 N 35 4. Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы Финансирование программы предусматривается из двух источников: - бюджета города в объеме 365 892,6 тыс. рублей; - федерального бюджета в объеме 9 000 тыс. рублей; Г------------------------T-----------------------------------------------¬ |Источники финансирования| Потребность в финансовых средствах на | | | реализацию мероприятий, тыс. руб. | | +-----------------------------------------------+ | | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | +------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ |Всего: | 374 892,6 | 13 371,7 |236 963,1 | 124 557,8 | +------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ |Бюджет города | 365 892,6 | 13 371,7 |230 963,1 | 121 557,8 | |7950022 - 2009 г. | | | | | |7952200 - 2010, 2011 гг.| | | | | +------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ |Федеральный бюджет | 9 000 | _ | 6 000 | 3 000 | |001 13 00 | | | | | +------------------------+------------+-----------+----------+-----------+ Финансирование программы из внебюджетных источников определяется на основании соглашений с организациями, передающими услуги в МУ УМФЦ. Софинансирование из федерального бюджета предусматривается в случае положительных итогов участия заявки Ростовской области в конкурсном отборе программ и планов мероприятий по проведению административной реформы и проектов реализации административной реформы высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае отсутствия софинансирования со стороны федерального бюджета расходы бюджета города увеличиваются на соответствующий объем, либо рассматривается возможность сокращения расходов по соответствующим мероприятиям. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|