Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 10.08.2011 № 511

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     10.08.2011                                             N 511


                 О внесении изменений в постановление
                  Администрации города от 21.08.2009
                      N 615 (ред. от 25.01.2011)


     В  соответствии  с  постановлением  Мэра  г.  Ростова-на-Дону  от
15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских  целевых
программ,   их   формирования,   реализации   и   порядка   разработки
ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (ред. от
08.09.2010) в  связи  с  корректировкой  (перераспределением)  объемов
финансирования программных мероприятий в пределах выделенных бюджетных
ассигнований  и  уточнением  имеющихся  мероприятий  по   долгосрочной
городской целевой программе

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. В  приложение  к   постановлению   Администрации   города   от
21.08.2009  N 615  "Об утверждении  долгосрочной   городской   целевой
программы   "Развитие   системы   предоставления   государственных   и
муниципальных    услуг    в    городе    Ростове-на-Дону    на    базе
многофункциональных  центров  предоставления  услуг,  интернет-портала
услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011  годах"  (ред.
25.01.2011) внести следующие изменения:
     1.1. паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить  в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
     1.2. в пункте 2.3. раздела 2  "Основные  цели,  задачи,  сроки  и
этапы реализации долгосрочной городской  целевой  программы,  а  также
целевые  индикаторы  и  показатели"  долгосрочной  городской   целевой
программы:
     1.2.1. в  абзаце   31   слова   "Железнодорожном,   Кировском   и
Октябрьском" заменить словами "Первомайском и Кировском";
     1.2.2. - абзац 36 изложить в новой редакции:
     "-создание и организация деятельности 3 районных отделов  УМФЦ  в
Ворошиловском, Железнодорожном и Октябрьском районах";
     1.3. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации города (по  организационно-правовым  и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.


     Мэр (глава Администрации)
     города                                              М.А. Чернышев



                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   от 10.08.2011 N 511


                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

---------------T-------------------------------------------------¬
¦Наименование  ¦Долгосрочная    городская    целевая    программа¦
¦программы     ¦"Развитие системы предоставления  государственных¦
¦              ¦и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на¦
¦              ¦базе многофункциональных  центров  предоставления¦
¦              ¦услуг, интернет-портала услуг  и  единого  центра¦
¦              ¦телефонных обращений в 2009-2011 годах"          ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Инициатор раз-¦Администрация города                             ¦
¦работки проек-¦                                                 ¦
¦та программы  ¦                                                 ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Распоряжение  Мэра  города  от  22.07.2008  N 212¦
¦разработки    ¦"Об утверждении  Плана  мероприятий  по  развитию¦
¦программы     ¦качества муниципальных услуг"                    ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Муниципальные ¦Заказчик-координатор   -   Администрация   города¦
¦заказчики     ¦(Управление по вопросам  муниципальной  службы  и¦
¦(заказчик-    ¦кадров);                                         ¦
¦координатор)  ¦Муниципальные заказчики:                         ¦
¦              ¦- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики";             ¦
¦              ¦- Департамент имущественно-земельных отношений г.¦
¦              ¦Ростова-на-Дону.                                 ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Разработчик   ¦Управление по вопросам муниципальной службы и    ¦
¦программы     ¦кадров Администрации города и администрация      ¦
¦              ¦Первомайского района.                            ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Основные цели ¦- создание комфортных, контролируемых со  стороны¦
¦программы     ¦муниципалитета условий обслуживания,  исключающих¦
¦              ¦взаимодействие должностных лиц органов  власти  и¦
¦              ¦заявителей;                                      ¦
¦              ¦- повышение качества, доступности и  прозрачности¦
¦              ¦государственных   и   муниципальных    услуг    и¦
¦              ¦постоянное  упрощение  процедур  для  граждан   и¦
¦              ¦организаций;                                     ¦
¦              ¦- снижение уровня  коррупции  при  предоставлении¦
¦              ¦государственных и муниципальных услуг;           ¦
¦              ¦- повышение доверия граждан к органам власти;    ¦
¦              ¦- повышение эффективности деятельности территори-¦
¦              ¦альных и отраслевых органов Администрации города.¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Основные      ¦-  развитие  городской  сети  многофункциональных¦
¦задачи        ¦центров    предоставления    государственных    и¦
¦программы     ¦муниципальных услуг и пунктов удаленного  доступа¦
¦              ¦в рамках единого муниципального учреждения;      ¦
¦              ¦- обеспечение выполнения стандартов  комфортности¦
¦              ¦и сроков ожидания Заявителей в очереди  не  более¦
¦              ¦20 минут;                                        ¦
¦              ¦- создание центра телефонных обращений граждан  в¦
¦              ¦МФЦ   на    базе    муниципального    учреждения,¦
¦              ¦обеспечивающего информирование,  консультирование¦
¦              ¦граждан,   прием   обращений   и   предоставление¦
¦              ¦дистанционно ряда государственных и муниципальных¦
¦              ¦услуг;                                           ¦
¦              ¦-  развитие  на  интернет-портале   Администрации¦
¦              ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие  в¦
¦              ¦федеральном     портале     государственных     и¦
¦              ¦муниципальных  услуг  с  возможностью   получения¦
¦              ¦части услуг в электронном виде;                  ¦
¦              ¦-  организация  электронного  документооборота  и¦
¦              ¦предоставления  государственных  и  муниципальных¦
¦              ¦услуг в электронной форме.                       ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2011 годы                 ¦
¦реализации    +-------------------------------------------------+
¦программы     ¦Этапы и мероприятия программы                    ¦
¦              ¦1. Создание и организация работы  МУ  "Управление¦
¦              ¦многофункциональных центров  г.  Ростова-на-Дону"¦
¦              ¦(далее МУ УМФЦ) - 2009г.                         ¦
¦              ¦2. Стандартизация и регламентация муниципальных и¦
¦              ¦переданных государственных услуг - весь период.  ¦
¦              ¦3. Создание районных отделов МУ  УМФЦ  и  пунктов¦
¦              ¦удаленного доступа в  качестве  единой  городской¦
¦              ¦сети многофункциональных  центров  предоставления¦
¦              ¦муниципальных услуг - весь период.               ¦
¦              ¦4. Создание центра телефонных обращений граждан в¦
¦              ¦МФЦ  с  возможностью  организации  предоставления¦
¦              ¦дистанционно ряда государственных и муниципальных¦
¦              ¦услуг - 2010г.                                   ¦
¦              ¦5.  Развитие  на  интернет-портале  Администрации¦
¦              ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие  в¦
¦              ¦формировании федерального портала государственных¦
¦              ¦и муниципальных услуг - 2009-2010 г.г..          ¦
¦              ¦6.   Создание   защищенных   каналов   связи    и¦
¦              ¦организация  электронного  документооборота   для¦
¦              ¦предоставления  государственных  и  муниципальных¦
¦              ¦услуг в электронной форме - 2010г..              ¦
¦              ¦7. Формирование необходимого организационного,   ¦
¦              ¦информационного, ресурсного и кадрового          ¦
¦              ¦обеспечения - весь период.                       ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Структура     ¦Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых     ¦
¦программы,    ¦организационных мероприятий и не содержит        ¦
¦перечень под- ¦подпрограмм                                      ¦
¦программ, ос- ¦                                                 ¦
¦новных направ-¦                                                 ¦
¦лений и меро- ¦                                                 ¦
¦приятий       ¦                                                 ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦Исполнители   ¦Администрация города, администрации  районов,  МУ¦
¦программы     ¦"Управление   многофункциональных   центров    г.¦
¦              ¦Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ  "ДМИиБ  районов",  МУ¦
¦              ¦"Городское хозяйственное управление".            ¦
¦              ¦Администрация  города  (Управление  по   вопросам¦
¦              ¦муниципальной службы и кадров) и  МУ  "Управление¦
¦              ¦МФЦ г. Ростова-на-Дону":                         ¦
¦              ¦-  подготовка   документации   для   федерального¦
¦              ¦конкурса;                                        ¦
¦              ¦- программное обеспечение и офисное оборудование;¦
¦              ¦- подбор и обучение персонала;                   ¦
¦              ¦- организация центра телефонных обращений;       ¦
¦              ¦-  обеспечение  работы   городского   раздела   в¦
¦              ¦федеральной    государственной     информационной¦
¦              ¦системе   "Единый   портал   государственных    и¦
¦              ¦муниципальных услуг (функций)".                  ¦
¦              ¦Администрации районов, МУ "Департамент  ЖКХиЭ"  и¦
¦              ¦МУ "ДМИиБ":                                      ¦
¦              ¦- заявки на объекты для размещения МФЦ;          ¦
¦              ¦-    проектно-сметная    документация    и     ее¦
¦              ¦госэкспертиза;                                   ¦
¦              ¦- капитальный ремонт объектов для размещения  МФЦ¦
¦              ¦в районах;                                       ¦
¦              ¦- оборудование системами  безопасности,  связи  и¦
¦              ¦комфортности;                                    ¦
¦              ¦- благоустройство территорий;                    ¦
¦              ¦-  участие  в  подборе  персонала  для   районных¦
¦              ¦отделов.                                         ¦
¦              ¦МУ "Городское хозяйственное управление"          ¦
¦              ¦- проектно-сметная  документация  МФЦ  Советского¦
¦              ¦района и ее госэкспертиза,  капитальный,  текущий¦
¦              ¦ремонт  и  содержание  переданных  в  оперативное¦
¦              ¦управление объектов МФЦ;                         ¦
¦              ¦Департамент имущественно-земельных отношений:    ¦
¦              ¦- приобретение объектов для МФЦ                  ¦
L--------------+--------------------------------------------------
¦Объемы и ис-  ¦  Общий объем программы - 374 892,6 тыс. руб.,   ¦
¦точники финан-¦          в т. ч. по годам в тыс. руб.:          ¦
¦сирования про-+-----------------T-----------------T-------------+
¦граммы:       ¦      2009       ¦      2010       ¦    2011     ¦
¦              +-----------------+-----------------+-------------+
¦              ¦    13 371,7     ¦    236 963,1    ¦  124 557,8  ¦
¦              +-----------------+-----------------+-------------+
¦              ¦                 ¦                 ¦             ¦
+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
¦1. Бюджет го- ¦    13 371,7     ¦    230 963,1    ¦  121 557,8  ¦
¦рода.         ¦                 ¦                 ¦             ¦
¦В том числе:  ¦                 ¦                 ¦             ¦
+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
¦1.1. Расходы  ¦     10 763      ¦    27 786,7     ¦  64 147,2   ¦
¦на создание:  ¦                 ¦                 ¦             ¦
¦капитальный   ¦                 ¦                 ¦             ¦
¦ремонт, ме-   ¦                 ¦                 ¦             ¦
¦бель, оборудо-¦                 ¦                 ¦             ¦
¦вание и др.   ¦                 ¦                 ¦             ¦
+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
¦1.2. Расходы  ¦     2608,7      ¦    18 721,4     ¦  57 410,6   ¦
¦на содержание,¦                 ¦                 ¦             ¦
¦персонал и др.¦                 ¦                 ¦             ¦
+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
¦1.3. Приобре- ¦       --        ¦     184 455     ¦      -      ¦
¦тение         ¦                 ¦ (Железнодорож-  ¦             ¦
¦помещений МФЦ ¦                 ¦ ный, Ленинский, ¦             ¦
¦              ¦                 ¦  Октябрьский,   ¦             ¦
¦              ¦                 ¦ Первомайский р- ¦             ¦
¦              ¦                 ¦       ны)       ¦             ¦
+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
¦2. Федеральный¦       __        ¦      6000*      ¦    3000*    ¦
¦бюджет (в слу-¦                 ¦                 ¦             ¦
¦чае победы в  ¦                 ¦                 ¦             ¦
¦конкурсе) -   ¦                 ¦                 ¦             ¦
¦расходы на    ¦                 ¦                 ¦             ¦
¦программное   ¦                 ¦                 ¦             ¦
¦обеспечение,  ¦                 ¦                 ¦             ¦
¦оборудование и¦                 ¦                 ¦             ¦
¦обучение      ¦                 ¦                 ¦             ¦
+--------------+-----------------+---------T-------+--T----------+
¦Ожидаемые ко- ¦   Показатели    ¦  2009   ¦   2010   ¦   2011   ¦
¦нечные резуль-+-----------------+---------+----------+----------+
¦таты реализа- ¦1. Создание МУ   ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦
¦ции программы ¦"Управление МФЦ  ¦         ¦          ¦          ¦
¦Целевые инди- ¦г. Ростова-на-   ¦         ¦          ¦          ¦
¦каторы и пока-¦Дону".           ¦         ¦          ¦          ¦
¦затели        +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦2. Стандартизация¦   70%   ¦   90%    ¦   100%   ¦
¦              ¦и регламентация  ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦муниципальных и  ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦переданных госу- ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦дарственных услуг¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦и сопутствующих  ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦услуг.           ¦         ¦          ¦          ¦
¦              +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦3. Создание      ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦районных отделов ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦(филиалов) МУ    ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦УМФЦ)            ¦         ¦          ¦          ¦
¦              +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦3.1-1 этап       ¦         ¦Кировский,¦          ¦
¦              ¦                 ¦         ¦Первомай- ¦          ¦
¦              ¦                 ¦         ¦   ский   ¦          ¦
¦              +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦3.2-2 этап       ¦         ¦          ¦Ворошилов-¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ский, Же- ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ лезнодо- ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ рожный,  ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ Октябрь- ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦   ский   ¦
¦              +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦3.3-3 этап **    ¦         ¦          ¦Ленинский,¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦Пролетар- ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ский, Со- ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ветский   ¦
¦              +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦4. Создание пунк-¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦тов удаленного   ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦доступа и учебно-¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦го центра        ¦         ¦          ¦          ¦
¦              +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦4.1-1 этап       ¦         ¦2 пункта в¦          ¦
¦              ¦                 ¦         ¦Первомай- ¦          ¦
¦              ¦                 ¦         ¦ском рай- ¦          ¦
¦              ¦                 ¦         ¦   оне    ¦          ¦
¦              +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦4.2-2 этап       ¦         ¦          ¦Пункт в   ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦Первомай- ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ском рай- ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦оне (Каза-¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦хская,107)¦
¦              +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦4.3-3 этап **    ¦         ¦          ¦ Учебный  ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦  центр,  ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ пункт в  ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦Советском ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦  районе  ¦
¦              +-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦5. Создание      ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦
¦              ¦центра телефонных¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦обращений МФЦ    ¦         ¦          ¦          ¦
+--------------+-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦6. Запуск        ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦
¦              ¦"Портала         ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦муниципальных ус-¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦луг г. Ростова-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦на-Дону" на феде-¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦ральном портале  ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦государственных и¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦муниципальных ус-¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦луг, администри- ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦рование реестра  ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦услуг            ¦         ¦          ¦          ¦
+--------------+-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦7. Предоставление¦   30%   ¦   60%    ¦   80%    ¦
¦              ¦муниципальных и  ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦переданных госу- ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦дарственных услуг¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦на базе МФЦ от   ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦общего объема:   ¦         ¦          ¦          ¦
+--------------+-----------------+---------+----------+----------+
¦              ¦8. Обеспечение   ¦         ¦ не менее ¦ не менее ¦
¦              ¦удовлетворенности¦         ¦   70%    ¦   90%    ¦
¦              ¦населения качест-¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦вом предоставле- ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦ния государствен-¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦ных и муниципаль-¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦ных услуг, оказы-¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦ваемых на базе   ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦создаваемых МФЦ и¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦центром телефон- ¦         ¦          ¦          ¦
¦              ¦ных обращений    ¦         ¦          ¦          ¦
+--------------+-----------------+---------+----------+----------+
¦Система орга- ¦Управление по вопросам муниципальной службы и    ¦
¦низации кон-  ¦кадров ежеквартально, представляет в МУ          ¦
¦троля за ис-  ¦"Департамент экономики города Ростова-на-Дону"   ¦
¦полнением про-¦информацию о ходе выполнения программы в         ¦
¦граммы        ¦соответствии с требованиями постановления Мэра   ¦
¦              ¦города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки ¦
¦              ¦долгосрочных городских целевых программ, их      ¦
¦              ¦формирования и реализации и порядке разработки   ¦
¦              ¦ведомственных целевых программ, их формирования и¦
¦              ¦реализации"                                      ¦
L--------------+--------------------------------------------------

     * - при поступлении средств из федерального бюджета
     ** - при наличии финансирования за счет средств бюджета города


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   от 10.08.2011 N 511


                 3. Система программных мероприятий.
                     3.1. Капитальный ремонт МФЦ.

--------------T----------T------T--------T--------------------------------¬
¦Наименование ¦ Исполни- ¦Сроки ¦ Источ- ¦Потребность в финансовых средст-¦
¦ мероприятия ¦   тель   ¦выпол-¦  ники  ¦ вах на реализацию мероприятий, ¦
¦             ¦          ¦нения ¦ финан- ¦            тыс. руб.           ¦
¦             ¦          ¦      ¦сирова- +--------T----T--------T---------+
¦             ¦          ¦      ¦  ния   ¦ Всего  ¦2009¦  2010  ¦  2011   ¦
+-------------+----------+------+--------+--------+----+--------+---------+
¦      1      ¦    2     ¦  3   ¦   4    ¦   5    ¦ 6  ¦   7    ¦    8    ¦
+-------------+----------+------+--------+--------+----+--------+---------+
¦1. Проектно- ¦ИТОГО     ¦      ¦Бюджет  ¦72304,5 ¦    ¦18 327,4¦ 53977,1 ¦
¦сметная доку-+----------+2010- ¦города  +--------+----+--------+---------+
¦ментация, ка-¦МУ "ГХУ", ¦2011  ¦7950022 ¦10722,0 ¦    ¦6 734,8 ¦ 3987,2  ¦
¦питальный ре-+----------+гг.   ¦-2009г. +--------+----+--------+---------+
¦монт МФЦ,    ¦МУ "ДМИБ  ¦      ¦7952200 ¦12906,9 ¦    ¦ 1 085  ¦ 11821,9 ¦
¦создание сис-¦Ворошилов-¦      ¦-2010,  ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦тем обеспече-¦ского     ¦      ¦2011гг. ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦ния деятель- ¦р-на"     ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦ности МФЦ    +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+
¦районов: Во- ¦МУ "ДМИБ" ¦      ¦        ¦8 027,1 ¦    ¦8 027,1 ¦         ¦
¦рошиловского,¦Кировского¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦Кировского,  ¦р-на      ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦Первомайско- +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+
¦го, Советско-¦МУ "ДМИБ" ¦      ¦        ¦ 10 750 ¦    ¦  750   ¦  10 000 ¦
¦го, Железно- ¦Первомай- ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦дорожного,   ¦ского р-на¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦Октябрьского,+----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+
¦Ленинского,  ¦МУ "ДМИБ" ¦      ¦        ¦ 490,1  ¦    ¦        ¦  490,1  ¦
¦Пролетарско- ¦Советского¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦го.          ¦р-на      ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+
¦             ¦МУ "ДМИБ" ¦      ¦        ¦ 10 950 ¦    ¦  950   ¦ 10 000  ¦
¦             ¦Железнодо-¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             ¦рожного р-¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             ¦на        ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+
¦             ¦МУ "ДМИБ  ¦      ¦        ¦11 834,7¦    ¦ 780,5  ¦11 054,2 ¦
¦             ¦Октябрь-  ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             ¦ского р-  ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             ¦на"       ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
+-------------+----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+
¦             ¦МУ "ДМИБ  ¦      ¦        ¦5 923,7 ¦    ¦        ¦ 5 923,7 ¦
¦             ¦Ленинского¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             ¦р-на"     ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             +----------+      ¦        +--------+----+--------+---------+
¦             ¦МУ "ДМИБ  ¦      ¦        ¦ 700,0  ¦    ¦        ¦  700,0  ¦
¦             ¦Пролетар- ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             ¦ского р-  ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
¦             ¦на"       ¦      ¦        ¦        ¦    ¦        ¦         ¦
L-------------+----------+------+--------+--------+----+--------+----------

                 3.2. Приобретение помещений для МФЦ.

--------------T-----------T----T---------T-------T-T-------T-¬
¦Приобретение ¦ДИЗО, МУ   ¦2010¦ Бюджет  ¦184 455¦-¦184 455¦-¦
¦недостающих  ¦"Фонд      ¦    ¦ города  ¦       ¦ ¦       ¦ ¦
¦помещений для¦имущества  ¦    ¦7950022- ¦       ¦ ¦       ¦ ¦
¦размещения   ¦г. Ростова-¦    ¦ 2009 г. ¦       ¦ ¦       ¦ ¦
¦МФЦ          ¦на-Дону"   ¦    ¦7952200- ¦       ¦ ¦       ¦ ¦
¦             ¦           ¦    ¦2010,2011¦       ¦ ¦       ¦ ¦
¦             ¦           ¦    ¦гг.      ¦       ¦ ¦       ¦ ¦
L-------------+-----------+----+---------+-------+-+-------+--

                        3.3. Оборудование МФЦ.

--------------T---------T------T----------T----------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах¦
¦ мероприятий ¦  тель   ¦выпол-¦ финанси- ¦    на реализацию мероприятий,    ¦
¦             ¦         ¦нения ¦ рования  ¦            тыс. руб.             ¦
¦             ¦         ¦      ¦          +--------T------T--------T---------+
¦             ¦         ¦      ¦          ¦ Всего  ¦ 2009 ¦  2010  ¦  2011   ¦
+-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+---------+
¦      1      ¦    2    ¦  3   ¦    4     ¦   5    ¦  6   ¦   7    ¦    8    ¦
+-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+---------+
¦3. Оборудова-¦         ¦      ¦Всего:    ¦39 392,4¦10 763¦15 459,3¦13 170,1 ¦
¦ние МФЦ мебе-¦         ¦      +----------+--------+------+--------+---------+
¦лью, офисной ¦         ¦      ¦Бюджет    ¦30 392,4¦10 763¦9 459,3 ¦10 170,1 ¦
¦техникой,    ¦         ¦      ¦города    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦средствами   ¦         ¦      ¦7950022-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦связи и      ¦         ¦      ¦2009 г.   ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦транспортом: ¦         ¦      ¦7952200-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦2010,2011 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦гг.       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      +----------+--------+------+--------+---------+
¦             ¦         ¦      ¦Федераль- ¦ 9 000* ¦      ¦ 6 000* ¦ 3 000*  ¦
¦             ¦         ¦      ¦ный       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦бюджет    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+---------+
¦3.1. Пилотный¦ИТОГО    ¦4 кв. ¦Бюджет го-¦23 119,3¦10 763¦9 459,3 ¦  2 897  ¦
¦МФЦ Первомай-¦         ¦2009- ¦рода      ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦ского района ¦         ¦ 2011 ¦7950022-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦2009 г.   ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦7952200-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦2010,2011 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦гг.       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+
¦             ¦Админист-¦      ¦          ¦ 10 763 ¦10 763¦        ¦         ¦
¦             ¦рация го-¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦рода     ¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+
¦             ¦МУ "ГХУ" ¦      ¦          ¦ 3 279  ¦      ¦ 2 779  ¦   500   ¦
¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+
¦             ¦МУ "УМФЦ"¦      ¦          ¦ 9077,3 ¦      ¦ 6680,3 ¦  2397   ¦
¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+
¦             ¦Админист-¦      ¦Федераль- ¦ 3 000  ¦      ¦ 3 000* ¦         ¦
¦             ¦рация го-¦      ¦ный       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦рода     ¦      ¦бюджет    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦3.2. МФЦ Ки- ¦МУ "УМФЦ"¦4 кв. ¦Федераль- ¦ 3 000* ¦      ¦ 3 000* ¦         ¦
¦ровского рай-¦         ¦ 2010 ¦ный       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦она          ¦         ¦      ¦бюджет    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦3.3. МФЦ рай-¦ИТОГО    ¦ 2011 ¦ Бюджет   ¦7 273,1 ¦      ¦        ¦ 7 273,1 ¦
¦онов: Вороши-¦         ¦      ¦города    ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦ловского, Же-¦         ¦      ¦7950022-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦лезнодорожно-¦         ¦      ¦2009 г.   ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦го,          ¦         ¦      ¦7952200-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦Октябрьского,¦         ¦      ¦2010,2011 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦Советского   ¦         ¦      ¦гг.       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+
¦             ¦МУ "УМФЦ"¦      ¦          ¦ 6773,1 ¦      ¦        ¦ 6773,1  ¦
¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+
¦             ¦         ¦      ¦          ¦  500   ¦      ¦        ¦   500   ¦
¦             ¦МУ "ГХУ" ¦      +----------+        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦          ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             +---------+      +----------+--------+------+--------+---------+
¦             ¦Админист-¦      ¦Федераль- ¦ 3 000* ¦      ¦        ¦ 3 000*  ¦
¦             ¦рация го-¦      ¦ный бюд-  ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦рода     ¦      ¦жет       ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦      ¦        ¦         ¦
L-------------+---------+------+----------+--------+------+--------+----------

         3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ.

-------------T----------T------T---------T----------------------------------¬
¦Наименование¦ Исполни- ¦Сроки ¦Источники¦Потребность в финансовых средствах¦
¦мероприятий ¦   тель   ¦выпол-¦финанси- ¦    на реализацию мероприятий,    ¦
¦            ¦          ¦нения ¦ рования ¦             тыс. руб.            ¦
¦            ¦          ¦      ¦         +-------T-------T---------T--------+
¦            ¦          ¦      ¦         ¦ Всего ¦ 2009  ¦  2010   ¦  2011  ¦
+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+
¦     1      ¦    2     ¦  3   ¦    4    ¦   5   ¦   6   ¦    7    ¦   8    ¦
+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+
¦4. Расходы  ¦          ¦      ¦Всего:   ¦78740,7¦2 608,7¦18 721,4 ¦57410,6 ¦
¦на содержа- ¦          ¦      +---------+-------+-------+---------+--------+
¦ние персона-¦          ¦      ¦Бюджет   ¦78740,7¦2608,7 ¦18 721,4 ¦57410,6 ¦
¦ла и объек- ¦          ¦      ¦города   ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦тов МФЦ про-¦          ¦      ¦7950022- ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦граммы:     ¦          ¦      ¦2009 г.  ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦          ¦      ¦7952200- ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦          ¦      ¦2010,2011¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦          ¦      ¦гг.      ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+
¦4.1. Подго- ¦МУ "УМФЦ" ¦2009- ¦Бюджет   ¦ 2500  ¦       ¦   500   ¦  2000  ¦
¦товка кадров¦          ¦ 2011 ¦города   ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦для МУ УМФЦ ¦          ¦      ¦7950022- ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦          ¦      ¦2009 г.  ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦          ¦      ¦7952200- ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦          ¦      ¦2010,2011¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦          ¦      ¦гг.      ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+
¦4.2. Оплата ¦ИТОГО     ¦ 2009 ¦Бюджет   ¦48726,9¦1 828,7¦13 727,5 ¦33170,7 ¦
¦труда со-   +----------+  -   ¦города   +-------+-------+---------+--------+
¦трудников МУ¦МУ "УМФЦ" ¦ 2011 ¦7950022- ¦48290,5¦1 828,7¦13 727,5 ¦32734,3 ¦
¦УМФЦ        ¦          ¦      ¦2009 г.  ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            +----------+      ¦7952200- +-------+-------+---------+--------+
¦            ¦МУ "ГХУ"  ¦      ¦2010,2011¦ 436,4 ¦       ¦         ¦ 436,4  ¦
¦            ¦          ¦      ¦гг.      ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
+------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+--------+
¦4.3. Комму- ¦ИТОГО     ¦2010- ¦         ¦27513,8¦ 780,0 ¦ 4 493,9 ¦22239,9 ¦
¦нальные и   +----------+ 2011 +---------+-------+-------+---------+--------+
¦другие рас- ¦МУ "ГХУ", ¦      ¦Бюджет   ¦8983,2 ¦       ¦ 2590,7  ¦ 6392,5 ¦
¦ходы (услуги+----------+      ¦города   +-------+-------+---------+--------+
¦связи, про- ¦МУ "УМФЦ" ¦      ¦7950022- ¦17 198,¦ 780,0 ¦  1888   ¦14530,6 ¦
¦граммное    ¦          ¦      ¦2009 г.  ¦   6   ¦       ¦         ¦        ¦
¦обеспечение,+----------+      ¦7952200- +-------+-------+---------+--------+
¦защита ин-  ¦МУ "ДМиБ" ¦      ¦2010,2011¦1332,0 ¦       ¦  15,2   ¦ 1316,8 ¦
¦формации,   ¦Ворошилов-¦      ¦гг.      ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦расходные   ¦ского,    ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦материалы и ¦Железнодо-¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦др.)        ¦рожного,  ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦Первомай- ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦ского,    ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦Кировско- ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦го, Ок-   ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦тябрьского¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
¦            ¦районов   ¦      ¦         ¦       ¦       ¦         ¦        ¦
L------------+----------+------+---------+-------+-------+---------+---------
     * - при поступлении средств из федерального бюджета.

 3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
                              программы
     Итого по п. п. 3.1-3.4

------------T--------------------------------------¬
¦ Источники ¦Потребность в финансовых средствах    ¦
¦финансиро- ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб.  ¦
¦   вания   +---------T--------T---------T---------+
¦           ¦  Всего  ¦  2009  ¦  2010   ¦  2011   ¦
+-----------+---------+--------+---------+---------+
¦     4     ¦    5    ¦   6    ¦    7    ¦    8    ¦
+-----------+---------+--------+---------+---------+
¦Всего:     ¦374 892,6¦13 371,7¦236 963,1¦124 557,8¦
+-----------+---------+--------+---------+---------+
¦Бюджет го- ¦365 892,6¦13 371,7¦230 963,1¦121 557,8¦
¦рода       ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦7950022-   ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦2009 г.    ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦7952200-   ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦2010,2011  ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦гг.        ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-----------+---------+--------+---------+---------+
¦Федеральный¦  9 000  ¦   _    ¦  6 000  ¦  3 000  ¦
¦бюджет     ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦001 13 00  ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
L-----------+---------+--------+---------+----------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



Информация по документу
Читайте также