Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Таганрога от 08.11.2010 № 4776МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.11.2010 N 4776 Об утверждении Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы (В редакции Постановлений Администрации г. Таганрога от 23.08.2011 г. N 2855; от 30.11.2011 г. N 4426) В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Городской Думы города Таганрога от 25.10.2007 N 536 "Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования "Город Таганрог", постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах", в целях укрепления единого культурного пространства города, сохранения культурного и исторического наследия, развития доступного и качественного дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности, Администрация города Таганрога ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Долгосрочную целевую программу по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. (В редакции Постановления Администрации г. Таганрога от 30.11.2011 г. N 4426) 2. Отделу культуры г. Таганрога (Шелухина Е.Б.): 2.1 Обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы. 2.2 Ежегодно в срок до 15 марта текущего года направлять в Управление экономического развития Администрации г. Таганрога и Финансовое управление г. Таганрога отчеты об исполнении Программы. 2.3 Своевременно информировать Финансовое управление г. Таганрога об изменениях, требующих корректировки показателей Программы. 3. Финансовому управлению г. Таганрога (Кострова А.В.) обеспечить финансирование мероприятий Программы в пределах средств бюджета города Таганрога, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 4. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и предоставить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации г. Таганрога. 5. Общему отделу Администрации г. Таганрога (Дьяченко Т.Д.) обеспечить предоставление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области в установленные сроки. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Липовенко Е.В. Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин Приложение к постановлению Администрации города Таганрога от 08.11.2010 N 4776 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ НА 2011-2014 годы (В редакции Постановления Администрации г. Таганрога от 30.11.2011 г. N 4426) Паспорт Программы -------------------T---------------------------------------------¬ ¦Наименование Про- ¦Долгосрочная целевая программа по реализации¦ ¦граммы ¦мероприятий развития культуры и искусства в¦ ¦ ¦городе Таганроге на 2011-2014 годы (далее -¦ ¦ ¦Программа) ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Основание для раз-¦1. Бюджетный кодекс РФ. ¦ ¦работки Программы ¦2. Постановление Администрации города Таган-¦ ¦ ¦рога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долго-¦ ¦ ¦срочных целевых программах и ведомственных¦ ¦ ¦целевых программах" ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Муниципальный за- ¦Отдел культуры г. Таганрога ¦ ¦казчик Программы ¦ ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Разработчик Про- ¦Отдел культуры г. Таганрога ¦ ¦граммы ¦ ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Основные цели и ¦Цели: ¦ ¦задачи Программы ¦- создание условий для сохранения культурного¦ ¦ ¦наследия города; ¦ ¦ ¦- укрепление единого культурного пространства¦ ¦ ¦города; ¦ ¦ ¦- создание условий для выравнивания доступа¦ ¦ ¦населения к культурным ценностям, информаци-¦ ¦ ¦онным ресурсам и пользованию учреждениями¦ ¦ ¦культуры; ¦ ¦ ¦Задачи: ¦ ¦ ¦- улучшение качества художественно-¦ ¦ ¦эстетического образования, способствующего¦ ¦ ¦гармоничному духовному развитию детей и моло-¦ ¦ ¦дежи; ¦ ¦ ¦- сохранение и популяризация культурно-¦ ¦ ¦исторического наследия, театральных и музы-¦ ¦ ¦кальных традиций; ¦ ¦ ¦- пропаганда художественного творчества и на-¦ ¦ ¦родных промыслов; ¦ ¦ ¦- укрепление материально-технической базы¦ ¦ ¦подведомственных учреждений культуры и учреж-¦ ¦ ¦дений дополнительного образования; ¦ ¦ ¦- реставрация объектов культурно-¦ ¦ ¦исторического наследия; ¦ ¦ ¦организация библиотечного обслуживания насе-¦ ¦ ¦ления; ¦ ¦ ¦совершенствование форм культурно-досуговой¦ ¦ ¦деятельности ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Сроки реализации ¦2011-2014 годы ¦ ¦Программы ¦ ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Структура Програм-¦Паспорт Программы. ¦ ¦мы, перечень ос- ¦Раздел I. Содержание проблемы и обоснование¦ ¦новных направлений¦необходимости ее решения программными метода-¦ ¦и мероприятий ¦ми ¦ ¦ ¦Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реа-¦ ¦ ¦лизации Программы. ¦ ¦ ¦Раздел III. Система программных мероприятий,¦ ¦ ¦ресурсное обеспечение программы. ¦ ¦ ¦Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.¦ ¦ ¦Раздел V. Механизм реализации Программы и¦ ¦ ¦контроль за ходом ее реализации. ¦ ¦ ¦Раздел VI. Оценка эффективности реализации¦ ¦ ¦Программы ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Исполнители и со- ¦Отдел культуры г. Таганрога; муниципальные¦ ¦исполнители Про- ¦учреждения культуры (МУК); муниципальные об-¦ ¦граммы ¦разовательные учреждения дополнительного об-¦ ¦ ¦разования детей (МОУ ДОД); муниципальные ав-¦ ¦ ¦тономные учреждения культуры (МАУ) ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Объемы и источники¦ Объем финансирования из средств бюджета¦ ¦финансирования ¦города Таганрога составляет 956 801,0 тыс.¦ ¦Программы ¦руб., в том числе: ¦ ¦ ¦на 2011 год - 244 703,9 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦на 2012 год - 235 292,7 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦на 2013 год - 237 405,9 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦на 2014 год - 239 398,5 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦из средств областного бюджета - 612,4 тыс.¦ ¦ ¦руб., в том числе: ¦ ¦ ¦на 2011 год - 612,4 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦на 2012 год - 0,0 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦на 2013 год - 0,0 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦на 2014 год - 0,0 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Средства направляются на: ¦ ¦ ¦- выполнение муниципального задания - ¦ ¦ ¦865 690,7 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦- социально значимые мероприятия - 78 768,3 ¦ ¦ ¦тыс. руб.; ¦ ¦ ¦- сохранение культурно-исторического наследия¦ ¦ ¦города (памятники истории и культуры) - ¦ ¦ ¦6 708,4 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦- комплектование книжных фондов библиотек - ¦ ¦ ¦6 246,0 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Объемы финансирования носят прогнозный харак-¦ ¦ ¦тер и подлежат ежегодной корректировке в сро-¦ ¦ ¦ки утверждения бюджета города Таганрога ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конечные¦- Расширение форм сотрудничества с образова-¦ ¦результаты реали- ¦тельными учреждениями, творческими союзами в¦ ¦зации Программы ¦рамках единого культурного пространства горо-¦ ¦ ¦да; ¦ ¦ ¦- сохранение и эффективное использование¦ ¦ ¦культурно-исторического наследия; ¦ ¦ ¦- создание условий для получения качественно-¦ ¦ ¦го дополнительного образования детей; ¦ ¦ ¦- совершенствование библиотечного обслужива-¦ ¦ ¦ния; ¦ ¦ ¦- развитие профессионального искусства и со-¦ ¦ ¦вершенствование форм культурно-досуговой дея-¦ ¦ ¦тельности; ¦ ¦ ¦- развитие народных промыслов; ¦ ¦ ¦- повышение рентабельности и результативности¦ ¦ ¦работы учреждений культуры; ¦ ¦ ¦- формирование у жителей города патриотизма,¦ ¦ ¦гражданственности на основе многонационально-¦ ¦ ¦го культурного наследия города Таганрога; ¦ ¦ ¦- развитие издательской деятельности ¦ +------------------+---------------------------------------------+ ¦Система организа- ¦Контроль за реализацией Программы осуществля-¦ ¦ции контроля за ¦ется управлением экономического развития Ад-¦ ¦исполнением Про- ¦министрации города Таганрога и Финансовым¦ ¦граммы ¦управлением города Таганрога. ¦ ¦ ¦Отчет о реализации Программы представляется в¦ ¦ ¦Финансовое управление города Таганрога и ¦ ¦ ¦управление экономического развития Админист- ¦ ¦ ¦рации города Таганрога ежегодно в срок до 15 ¦ ¦ ¦марта года, следующего за отчетным. ¦ L------------------+---------------------------------------------- Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 1.1. Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Отдел культуры г. Таганрога сталкивается с такими системными проблемами, как: неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций культуры; разрушение памятников истории и архитектуры; утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры; отток и старение специалистов, работающих в сфере культуры. Накопившиеся за последние годы проблемы в сфере культуры города значительно превышают возможности бюджета города по их решению. Сфера культуры, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку и получившая ее по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывают негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса. Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала города, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам учреждений культуры, создание условий для развития творчества. 1.2. В ходе реализации Комплексного плана развития культуры и искусства города Таганрога на 2008-2010 гг., Плана краткосрочных целевых мероприятий развития культуры и искусства г. Таганрога на 2010 год осуществлялась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, в связи с чем удалось достичь повышения уровня обучения учащихся в школах дополнительного образования; проводилась работа по поддержке самодеятельного и художественного творчества, по сохранению памятников истории и культуры. Из областного бюджета в рамках Плана мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения А.П. Чехова выделялись средства на реставрацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культурного наследия. Не только сохранена, но и увеличена сеть учреждений культуры. 1.3. В настоящее время в городе действуют 17 учреждений культуры: 1.3.1. Четыре учреждения дополнительного образования детей: - МБОУ ДОД "Таганрогская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского", - МБОУ ДОД "Детская школа искусств", - МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3", - МБОУ ДОД "Таганрогская детская художественная школа им. С.И. Блонской". 1.3.2. Семь муниципальных учреждений культуры культурно- досугового типа: - МАУ "Центр культурно-досуговой деятельности", - МАУ "Городской Дом культуры", - МБУК "Молодежный центр", - МБУК "Дворец молодежи", - МБУК "ДК "Фестивальный", - МБУК "СКЦ "Приморский", - МБУК "Парк имени 300-летия города Таганрога". 1.3.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", включающее 16 библиотек. 1.3.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Таганрогский ордена "Знак Почета" театр им. А.П. Чехова". 1.3.5. Муниципальные коллективы: - МБУК "Камерный оркестр", - МБУК "Камерный хор "Лик", - МБУК "Ансамбль народных инструментов "Диво", - МБУК "Духовой оркестр". 1.4. Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, часть этих затрат направляется на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Таким образом, программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 2.1. В связи с тем что для жителей малых городов муниципальные учреждения культуры являются основным источником культурной деятельности и организации досуга, Программа сориентирована на основополагающую роль культуры в социально-экономических преобразованиях, происходящих в городе, и представляет стратегические цели и приоритеты городской культурной политики, конкретные идеи и предложения. 2.2. Программа на 2011-2014 годы в наибольшей степени ориентирована на последовательное реформирование отрасли и призвана обеспечить: 2.2.1. Сохранение и эффективное использование культурного потенциала и культурного наследия города, обеспечение преемственности развития культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни. 2.2.2. Приумножение духовно-нравственного потенциала общества, приобщение населения к духовным ценностям. 2.2.3. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов, включение города в единое информационное пространство. 2.2.4. Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формирование социально активной личности. 2.2.5. Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования. 2.3. Задачи Программы: - обеспечение условий для улучшения качества художественно-эстетического образования, гармоничного духовного развития детей и молодежи; - улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры с целью улучшения организации образовательной и культурно-досуговой деятельности; - сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, театральных и музыкальных традиций; - концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры; - оптимизация расходования бюджетных средств; - обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения города, обеспечение модернизации деятельности библиотек; - сохранение и развитие паркового хозяйства; - создание условий для выявления и становления одаренной творческой молодежи; - обеспечение доступности дополнительного образования в сфере культуры, модернизация деятельности образовательных учреждений отрасли; - развитие конкурсно-фестивального движения с целью стимулирования любительского художественного творчества, народных промыслов и ремесел; - организация массового отдыха и обеспечение реализации прав граждан участвовать в общегородских праздниках. 2.4. Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на период с 2011 года по 2014 год. 2.5. При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города. По сравнению с 2010 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры города, по итогам реализации Программы в 2011-2014 годах изменятся следующим образом. Количество пользователей библиотечными фондами в расчете на 1000 человек составит: 2011 г. - 275 человек, 2012 г. - 285 человек, 2013 г. - 295 человек; 2014 г. - 305 человек. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек составит: - без патентов: 2011 г. - 3080 экземпляров, 2012 г. - 3095 экземпляров, 2013 г. - 3100 экземпляров; 2014 г. - 3105 экземпляров; - с патентами: 2011-7160 экземпляров, 2012 г. - 7175 экземпляров, 2013 г. - 7180 экземпляров, 2014 г. - 7185 экземпляров. Количество зрителей театра составит 42 500 человек в год. Среднее число культурно-досуговых мероприятий на 1 клубное учреждение сохранится на уровне 410 мероприятий в год. Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы Система программных мероприятий приведена в приложении N 1. Ресурсы Программы будут направлены на: - ремонтно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры; - преодоление отставания библиотек в использовании современных технологий, в обеспечении безопасности их фондов; перевод информационных ресурсов с бумажных на электронные носители; - исполнение муниципальными учреждениями культуры (автономными, бюджетными) муниципального задания; - пополнение библиотечных фондов и т.д. Общий объем финансирования Программы составляет 957 413,4 тыс. рублей. Из них из областного бюджета - 612,4 тыс. руб. Основу финансирования Программы составляют средства бюджета города Таганрога -956 801,0 тыс. руб. Из них 90,4 процента приходится на выполнение муниципального задания; 0,7 процента будет направлено на сохранение исторического и культурного наследия города (памятники истории и культуры); 0,7 процента - на комплектование библиотечных фондов; 8,2 процента средств предусмотрено на проведение фестивалей, праздников, конкурсов, культурных акций, мероприятий, способствующих сохранению, возрождению и развитию национальной культуры. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы Для достижения целей Программы необходимо принятие Решения Городской Думы города Таганрога "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов". Раздел V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации 5.1. Отдел культуры г. Таганрога отвечает за исполнение Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного и местного бюджетов, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Таганрога для финансирования Программы на очередной год, подготавливает отчеты о реализации Программы за отчетный год. 5.2. Контроль за реализацией Программы осуществляется Финансовым управлением г. Таганрога и управлением экономического развития Администрации города Таганрога. 5.3. Отдел культуры ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, направляет в управление экономического развития Администрации города Таганрога отчет о ходе выполнения Программных мероприятий, а также по запросу управления экономического развития Администрации города Таганрога представляет статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы. Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы 6.1. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие: - укрепления единого культурного пространства города; - создания благоприятных условий для творческой деятельности, освоения новых форм и направлений культурного обмена; - увеличения доступности и расширения предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры; - оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы. 6.2. Существование и функционирование бюджетных учреждений культуры - необходимое условие дальнейшего развития общества, особенно в условиях рыночных отношений, когда научно-технический прогресс охватывает все формы и ступени материального производства и создает предпосылки для всестороннего развития личности. При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия соблюдения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города. По сравнению с 2010 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры города, по итогам реализации Программы в 2011-2014 годах изменятся следующим образом: - количество пользователей библиотечными фондами в расчете на 1000 человек составит 305 человек; - количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек составит 3105 экземпляров (без патентов) и 7185 экземпляров (с патентами); - количество зрителей театра составит 42 500 человек в год; - среднее число культурно-досуговых мероприятий на 1 клубное учреждение сохранится на уровне 410 мероприятий в год. Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры. Заместитель Главы Администрации - управляющий делами А.В. Наврат Приложение N 1 к Долгосрочной целевой программе по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы Система программных мероприятий Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы (тыс. руб.) ----T---------------------------------T---------T-------------T-------------T-----------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦Срок ис- ¦ Исполнитель ¦Источник фи- ¦ Объем финансирования ¦ ¦п/п¦ программы ¦полнения ¦ ¦нансирования +---------T----------T----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ (год) ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-¦ ¦ щихся в муниципальной собственности" ¦ +---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+ ¦1.1¦Ремонт, реставрация памятников и ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦ 6 708,4 ¦ 1 389,0 ¦ 1 759,0 ¦ 1 773,1 ¦ 1 787,3 ¦ ¦ ¦воинских захоронений и другие ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия, проводимые Отде- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лом культуры г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по подпрограмме 1 ¦ 6 708,4 ¦ 1 389,0 ¦ 1 759,0 ¦ 1 773,1 ¦ 1 787,3 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 2. Подпрограмма "Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" ¦ +---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+ ¦2.1¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦232 421,5¦ 54 751,3 ¦ 58 752,1 ¦ 59 222,2 ¦ 59 695,9 ¦ ¦ ¦ям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по подпрограмме 2 ¦232 421,5¦ 54 751,3 ¦ 58 752,1 ¦ 59 222,2 ¦ 59 695,9 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 3. Подпрограмма "Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельности ¦ ¦ муниципальных учреждений культуры и искусства" ¦ +---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+ ¦3.1¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦209 378,9¦ 56 308,6 ¦ 50 263,2 ¦ 51 143,6 ¦ 51 663,5 ¦ ¦ ¦ям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по подпрограмме 3 ¦209 378,9¦ 56 308,6 ¦ 50 263,2 ¦ 51 143,6 ¦ 51 663,5 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 4. Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения" ¦ +---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+ ¦4.1¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦168 808,8¦ 40 495,7 ¦ 42 430,7 ¦ 42 770,1 ¦ 43 112,3 ¦ ¦ ¦ям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по подпрограмме 4 ¦168 808,8¦ 40 495,7 ¦ 42 430,7 ¦ 42 770,1 ¦ 43 112,3 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 5. Подпрограмма "Развитие и организация театрально-зрелищных представлений" ¦ +---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+ ¦5.1¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦119 774,6¦ 26 764,8 ¦ 30 773,8 ¦ 31 002,6 ¦ 31 233,4 ¦ ¦ ¦ям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение работ), всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦осуществление постановки новых ¦ ¦ ¦ ¦ 7 324,3 ¦ 1 819,3 ¦ 1 600,0 ¦ 1 900,0 ¦ 2 005,0 ¦ ¦ ¦спектаклей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦осуществление гастрольной дея- ¦ ¦ ¦ ¦ 8 518,5 ¦ 1 818,5 ¦ 1 900,0 ¦ 2 300,0 ¦ 2 500,0 ¦ ¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦5.2¦Субсидии бюджетным учреждени- ¦ ¦ ¦ ¦ 4 800,0 ¦ 0,0 ¦ 1 570,0 ¦ 1 600,0 ¦ 1 630,0 ¦ ¦ ¦ям на иные цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по подпрограмме 5 ¦124 574,6¦ 26 764,8 ¦ 32 343,8 ¦ 32 602,6 ¦ 32 863,4 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 6. Подпрограмма "Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек" ¦ +---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+ ¦6.1¦Комплектование библиотечных ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦ 5 633,6 ¦ 1 400,0 ¦ 1 400,0 ¦ 1 411,2 ¦ 1 422,4 ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 612,4 ¦ 612,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по подпрограмме 6 ¦ 6 246,0 ¦ 2 012,4 ¦ 1 400,0 ¦ 1 411,2 ¦ 1 422,4 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 7. Подпрограмма "Организация культурного досуга" ¦ +---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+ ¦7.1¦Субсидии автономным учрежде- ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦96 523,9 ¦ 25 695,5 ¦ 23 420,4 ¦ 23 608,0 ¦ 23 800,0 ¦ ¦ ¦ниям на финансовое обеспечение ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+ ¦ ¦ +---------+----------+----------+----------+----------+ ¦7.2¦Субсидии автономным учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦22 009,7 ¦ 9 113,4 ¦ 4 500,0 ¦ 4 183,0 ¦ 4 213,3 ¦ ¦ ¦ниям на иные цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+ +-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦7.3¦Субсидии автономным учрежде- ¦ ¦ Комитет по ¦Бюджет города¦ 6 313,3 ¦ 5 660,0 ¦ 2 023,5 ¦ 2 144,9 ¦ 2 144,9 ¦ ¦ ¦ниям на финансовое обеспечение ¦ ¦ управлению ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального задания на оказа- ¦ ¦ имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние муниципальных услуг (выпол- ¦ ¦города Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нение работ) ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по подпрограмме 7 ¦130 506,9¦ 40 468,9 ¦ 29 943,9 ¦ 29 935,9 ¦ 30 158,2 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 8. Подпрограмма "Организация культурно-массовых мероприятий" ¦ +---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+ ¦8.1¦Прочая закупка товаров, работ и ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦28 955,4 ¦ 7 787,0 ¦ 7 000,0 ¦ 7 056,0 ¦ 7 112,4 ¦ ¦ ¦услуг для муниципальных нужд ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проведение общегородских ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничных мероприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по подпрограмме 8 ¦28 955,4 ¦ 7 787,0 ¦ 7 000,0 ¦ 7 056,0 ¦ 7 112,4 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 9. Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кинематографии ¦ ¦ (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)" ¦ +---T---------------------------------T---------T-------------T-------------T---------T----------T----------T----------T----------+ ¦9.1¦Прочая закупка товаров, работ и ¦2011-2014¦Отдел культу-¦Бюджет города¦49 753,9 ¦ 15 279,6 ¦ 11 400,0 ¦ 11 491,2 ¦ 11 583,1 ¦ ¦ ¦услуг для муниципальных нужд ¦ ¦ ры ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проведение мероприятий, фести- ¦ ¦г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валей, конкурсов и других меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий в области культуры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+---------+-------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по подпрограмме 9 ¦49 753,9 ¦ 15 279,6 ¦ 11 400,0 ¦ 11 491,2 ¦ 11 583,1 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ Итого по программе, в том числе: ¦957 354,4¦245 257,3 ¦235 292,7 ¦237 405,9 ¦239 398,5 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ бюджет города Таганрога ¦956 742,0¦244 644,9 ¦235 292,7 ¦237 405,9 ¦239 398,5 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------+ ¦ областной бюджет ¦ 612,4 ¦ 612,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ L---------------------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+----------+----------- Приложение N 2 к Долгосрочной целевой программе по реализации мероприятий развития культуры и искусства в городе Таганроге на 2011-2014 годы Методика оценки эффективности реализации Программы Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется следующим образом: -------------------------------------------T------------------------------------¬ ¦Показатели оценки социальных последствий ¦Методика расчета ¦ +------------------------------------------+------------------------------------+ ¦Количество экземпляров библиотечного фонда¦количество экземпляров библиотечно- ¦ ¦общедоступных библиотек на 1000 человек ¦го фонда/количество населения х 1000¦ ¦населения ¦человек ¦ +------------------------------------------+------------------------------------+ ¦Количество пользователей библиотечными ¦количество пользователей общедос- ¦ ¦фондами на 1000 жителей ¦тупных библиотек/количество населе- ¦ ¦ ¦ния х 1000 человек ¦ +------------------------------------------+------------------------------------+ ¦Количество зрителей театра ¦фактическое количество зрителей те- ¦ ¦ ¦атра в год ¦ +------------------------------------------+------------------------------------+ ¦Среднее число культурно-досуговых меро- ¦Число культурно-досуговых мероприя- ¦ ¦приятий на 1 клубное учреждение ¦тий/количество культурно-досуговых ¦ ¦ ¦учреждений ¦ L------------------------------------------+------------------------------------- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану: фактическое использование средств --------------------------------- х 100 процентов утвержденный план Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле: в числителе - отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе - количество индикаторов Программы. х1 + х2......... + х18 ---------------------- х 100 процентов 18 При значении показателя эффективности: - 100 процентов - реализация Программы считается эффективной; - менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной; - более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в следующих показателях: - обеспечение сохранности памятников истории и культуры; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - укрепление единого культурного пространства города, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; - развитие библиотечного дела на новой современной основе. Заместитель Главы Администрации - управляющий делами С.В. Дробный Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|