Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Таганрога от 02.11.2009 № 5268МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.11.2009 N 5268 Об утверждении Долгосрочной целевой программы Управления образования города Таганрога на 2010-2014 годы (В редакции Постановлений Администрации г. Таганрога от 23.03.2010 г. N 1375; от 20.05.2010 г. N 2322; от 12.08.2010 г. N 3464; от 26.10.2010 г. N 4642; от 31.12.2010 г. N 5922; от 06.09.2011 г. N 3047; от 23.12.2011 г. N 4885) В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Областным Законом от 22.10.2004 N 184-ЗС "Об образовании в Ростовской области", Решением городской Думы г. Таганрога от 25.10.2007 N 536 "Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования "Город Таганрог", Постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах", в целях дальнейшего развития системы общего, дошкольного и дополнительного образования города Таганрога и предоставления общедоступного образования, руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования "Город Таганрог", Администрация города Таганрога ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Долгосрочную целевую программу Управления образования города Таганрога на 2010-2014 годы (далее - Программа) согласно приложению. (В редакции Постановлений Администрации г. Таганрога от 26.10.2010 г. N 4642; от 23.12.2011 г. N 4885) 2. Управлению образования г. Таганрога (О.В. Шевченко) обеспечить выполнение мероприятий Программы. (В редакции Постановления Администрации г. Таганрога от 26.10.2010 г. N 4642) 3. Финансовому управлению г. Таганрога (А.В. Кострова) обеспечить финансирование расходов на выполнение мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Таганрог" на соответствующий финансовый год. 4. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (И.Н. Титаренко) обеспечить официальное опубликование данного постановления и предоставить информацию об официальном опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога. 5. Общему отделу Администрации города Таганрога (Т.Д. Дьяченко) обеспечить предоставление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области в установленные сроки. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Е.В. Липовенко. Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин Долгосрочная целевая программа Управления образования г.Таганрога на 2010-2014 год Паспорт Программы. -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Долгосрочная целевая программа Управления образования города Таганрога на 2010- | | Программы | 2014 годы | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Основание | Закон Российской Федерации от 10.09.1992 N 3266-1 "Об образовании". | | для | Федеральный закон от 10.04.2000 N 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной программы | | разработки | развития образования". | | Программы | Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях поддержки | | | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". | | | Областной закон от 22.10.2004 N 184-ЗС "Об образовании в Ростовской области". | | | Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в | | | Ростовской области". | | | Постановление Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских | | | долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах". | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Муниципаль- | Управление образования города Таганрога | | ный заказчик | | | Программы | | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Разработчик | Управление образования города Таганрога | | Программы | | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Основная | Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном | | цель | образовании путем оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы | | Программы | образования. | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Основные | Совершенствование системы непрерывного образования; развитие сети дошкольных | | задачи | учреждений; совершенствование содержания и технологий образования; сохранение | | Программы | системы социальной поддержки населения, формирование здорового образа жизни | | | детей и подростков; повышение эффективности управления образованием на | | | проектной основе; улучшение материально-технического обеспечения. | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Срок | 2010-2014 годы | | реализации | | | Программы | | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Структура | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | | Программы, | Программными методами. | | перечень | Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также | | подпрограмм, | целевые индикаторы и показатели. | | основных | Раздел III. Система программных мероприятий: | | направлений | Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования. | | и | Подпрограмма 2. Развитие общего образования. | | мероприятий | Подпрограмма 3. Здоровье школьников. | | | Подпрограмма 4. Развитие дополнительного образования. | | | Подпрограмма 5. Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы | | | образования. | | | Подпрограмма 6. Социальная политика. | | | Подпрограмма 7. Обеспечение санитарной безопасности муниципальных | | | образовательных учреждений. | | | Подпрограмма 8. Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности | | | муниципальных образовательных учреждений. | | | Подпрограмма 9. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция дошкольных | | | учреждений и дошкольных ступеней по объектам Управления капитального | | | строительства г. Таганрога. | | | Подпрограмма 10. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция | | | общеобразовательных учреждений по объектам Управления капитального | | | строительства г. Таганрога. | | | Раздел IV. Нормативное обеспечение. | | | Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и | | | контроль за ходом ее реализации. | | | Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы. | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Исполнители | Управление образования г. Таганрога, образовательные учреждения г. Таганрога, | | Программы | муниципальное автономное учреждение "Инновационные технологии в образовании", | | | Управление капитального строительства г. Таганрога. | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Объемы и | Источ- |Общий объем,| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | источники | ники | тыс. руб. | | | | | | | финансиро- |---------------------------------------------------------------------------------| | вания | Всего |6 24 905,0 |132 510,8|1 347 509,9|1 535 188,0|1 591 918,8|1 657 777,5 | | Программы ----------------------------------------------------------------------------------| | | Средс- | | | | | | | | | тва | | | | | | | | | бюдже- | | | | | | | | | та |3 700 775,3 |87 657,0 |819 548,8 |920 750,8 |936 749,5 |936 069,2 | | | города | | | | | | | | | Таганр-| | | | | | | | | ога | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------| | | Средс- | | | | | | | | | тва | | | | | | | | | област-| | | | | | | | | ного |2 564 129,7 |44 853,8 |527 961,1 |614 437,2 |655 169,3 |721 708,3 | | | бюдже- | | | | | | | | | та | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------| | | Средс- | | | | | | | | | тва | | | | | | | | | федера-| | | | | | | | | льного | 863,7 | 0,0 | 863,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | бюдже- | | | | | | | | | та | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------| | | | Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной | | | корректировке в сроки утверждения бюджета г. Таганрога. | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Ожидаемые | Расширение сети дошкольных образовательных учреждений; улучшение условий | | конечные | пребывания детей в образовательных учреждениях; укрепление материально- | | результаты | технической базы муниципальных образовательных учреждений; сохранение системы | | реалиизации | социальной поддержки населения, в том числе детей из малообеспеченных семей; | | Программы | создание условий для реализации в образовательных учреждениях города доступного | | | и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего | | | (полного) общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях | | | различных типов, видов и категорий; совершенствование воспитательной работы в | | | образовательных учреждениях, профилактика безнадзорности, преступлений и | | | правонарушений несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни | | | обучаемых и воспитываемых. | |--------------+---------------------------------------------------------------------------------| | Система | Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением экономического | | организации | развития Администрации города Таганрога и Финансовым управлением города | | контроля за | Таганрога. | | исполнением | Ежегодно в срок до 15 марта текущего года в Управление экономического развития | | Программы | Администрации города Таганрога и Финансовое управление г. Таганрога | | | предоставляются отчеты о ходе работ по городским долгосрочным целевым | | | программам, а так же об эффективности использования финансовых средств. | -------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Основным условием усиления политической и экономической роли России и повышения благосостояния ее населения является обеспечение роста конкурентоспособности страны. В современном мире, идущем по пути глобализации, способность быстро адаптироваться к условиям международной конкуренции становится важнейшим фактором успешного и устойчивого развития. Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с возможностью развития ее человеческого потенциала, которая во многом определяется состоянием системы образования. Именно в этой сфере находится источник обеспечения устойчивого экономического роста страны в среднесрочной перспективе. Цель политики модернизации российского образования в среднесрочной перспективе состоит в обеспечении конкурентоспособности России на мировом уровне. Указанная цель достижима, если в ближайшие годы обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества в сфере образования и науки. Для этого необходимо внедрить в систему образования новые организационно-экономические механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и способствующие привлечению дополнительных средств, повысить качество образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов, повысить инновационный потенциал и инвестиционную привлекательность образования. В ходе выполнения программ и комплексных планов развития образования реализованы мероприятия и проекты в области модернизации структуры и содержания общего образования, формирования общенациональной системы оценки качества образования, развития материально-технической базы образовательных учреждений на условиях совершенствования механизмов финансирования образования, расширения экспорта образовательных услуг, совершенствования институциональных механизмов управления образованием. Благодаря этим мерам была создана база для решения задач, направленных на сохранение и усиление роли образования в социально-экономическом развитии страны. В настоящее время в целях сохранения и усиления государственной политики Российской Федерации в сфере образования необходимо обеспечить условия для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем обоснования их решения программно-целевым методом. создания новых институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования. Целевая Программа представляет собой, по сути, инновационный подход к решению проблем образовательной системы. Инновационность подхода заключается в том, что относительно краткосрочная реализация проекта может стать катализатором долгосрочных системных изменений по основным направлениям развития образования г. Таганрога. Программа направлена на создание эффективного, инновационного, технологически выстроенного и в то же время доступного образования на всех ступенях, начиная с дошкольного образования до средней школы. Этим объясняется основной принцип его реализации: концентрация ресурсов на ключевых направлениях. Таким образом, исходным моментом постановки актуальных проблем развития муниципальной системы образования является анализ складывающейся социально-педагогической ситуации. Анализ ситуации. Муниципальные образовательные учреждения Управления образования города Таганрога представлены: - 54 дошкольными образовательными учреждениями, - 25 общеобразовательными школами, - 3 общеобразовательными школами с углубленным изучением предметов, - 3 лицеями, - 2 гимназиями, - 11 учреждениями дополнительного образования, - 1 межшкольным учебным комбинатом, - 1 муниципальным автономным учреждением. Развитие дошкольного образования. По состоянию на 01.09.2010г. в городе 56 дошкольных образовательных учреждения: 54 - муниципальные, 1 детский сад федеральный (ЮФУ), 1 - негосударственный (ОАО "РЖД"). Функционируют 52 дошкольных учреждения, посещают детские сады 8225 детей, из них муниципальные ДОУ - 8068 чел. Муниципальные ДОУ рассчитаны на 6629 мест, переуплотненность составляет 21,7%. Очередь на получение мест в дошкольные учреждения- 1102 нуждающихся детей. Удовлетворенность потребности в предоставлении дошкольных услуг - 89%. На протяжении ряда лет Администрацией города проводится планомерная работа по расширению сети и укреплению материально- технической базы дошкольных учреждений, дальнейшему ее совершенствованию и модернизации. Для решения проблемы обеспеченности дошкольников местами в детских садах в городе с 2003 по 2010гг. реализовывались Планы мероприятий по расширению сети МДОУ, позволившие увеличить количество мест в детских садах на 2932. В указанный период с 2003 по 2010 гг. принято в муниципальную собственность 15 детских садов на 1725 мест. После проведения капитального ремонта зданий в период с 2005 по 2010гг. введены в эксплуатацию 6 детских садов NN 17,45,65,73,99,10 на 780 мест. В МОУ СОШ N 29 (ул. Ломакина, 2) организована дошкольная ступень на 21 место. В 2010 году сеть дошкольных образовательных учреждений была увеличена на 152 места (открыты дополнительные группы в МДОУ NN 41,25,100,101,102). В целях обеспечения социальных гарантий детского населения города на получение дошкольного образования в 2011г. запланировано увеличение сети ДОУ на 335 мест за счет: - завершения строительства и введения в эксплуатацию МБДОУ N 2 в жилом микрорайоне "Русское поле" на 200 мест; - завершения капитального ремонта и введения в эксплуатацию МДОУ N 15 на 75 мест; - открытия 3-х дошкольных групп на базе МОУ СОШ NN 34,35. Кроме этого, в 2011 году запланировано: - осуществление капитального ремонта МДОУ N 11 на 115 мест -получить положительное заключение государственной экспертизы на строительство детского сада в жилом микрорайоне "Северный" и начать строительство; - разработать ПСД на капитальный ремонт МДОУ N 31 на 117; - разработать ПСД на реконструкцию МДОУ N 99 на 80 мест. С 2009г. в МДОУ NN 101,93,78,71 действует 7 групп кратковременного пребывания детей на 140 мест. В 2010г. в соответствии с Постановлением Администрации г. Таганрога от 8.11.2010 г. N 4778 "О расширении сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений" в МДОУ NN 39,17,41,99 также открыты группы кратковременного пребывания детей на 80 мест, кроме того в 2010 г. после капитального ремонта открыт МДОУ N 45 на 92 места, а также группы полного дня на базе МДОУ NN 25,41 на 60 мест. Все вышеперечисленные учреждения имеют лицензию на образовательную деятельность. Проводимые мероприятия позволили обеспечить условия для удовлетворения потребностей жителей города в качественном дошкольном образовании и увеличить процент охвата детей общественным дошкольным образованием с 42% в 2003г. до 66% в 2010г. Согласно Долгосрочной целевой программе Управления образования до 2014 года сеть дошкольных учреждений увеличится еще на 620 мест за счет: - ввода в эксплуатацию после завершения строительства детского сада в жилом микрорайоне "Северный" на 190 мест; - ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции МДОУ N 99 на 80 мест; - ввода в эксплуатацию после завершения реконструкции МДОУ N 92 на 80 мест; - ввода в эксплуатацию после завершения капитального ремонта детского сада N 11 на 130 мест; -открытия дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях МОБУ СОШ NN 12, 22 25, 36, МОБУ лицей N 7 на - 120 мест. В настоящее время готовится к рассмотрению подпрограмма Долгосрочной целевой программы Управления образования по расширению сети дошкольных образовательных учреждений. В 2010 году на содержание сети дошкольных учреждений было выделено 489 425,7 тыс. руб., в 2011 году - 536525,1 тыс. руб., в том числе 11 500,0 тыс. руб. - средства резервного фонда Администрации Ростовской области на оснащение детского сада на 200 мест после завершения строительства в микрорайоне "Западный жилой массив". В 2012 году на содержание сети дошкольных учреждений планируется 593049,9 тыс. руб., в 2013 году - 610508,6 тыс. руб., в 2014 году - 609426,1 тыс. руб. Развитие общего образования. В 2010 году 34 общеобразовательные учреждения финансировались за счет средств субвенций. Общий объем субвенций в 2010 году - 403 060,8 тыс. рублей. Объем субвенций на 2011 год Министерством общего и профессионального образования Ростовской области сформирован на основе принципа подушевого финансирования в расчете на одного обучающегося в год. Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации общеобразовательной программы в общеобразовательных учреждениях в соответствии с государственным образовательным стандартом общего образования в расчете на одного обучающегося в год. Основными показателями для расчета норматива подушевого финансирования являются: - 1 ступень общего образования: 1-4 классы, начальное общее образование, 2 ступень общего образования: 5-9 классы, основное общее образование, 3 ступень: 10-11 классы, среднее (полное) общее образование; - плановая наполняемость классов (25 учащихся, для коррекционных классов - 9 учащихся); --------------------------------------------------------- | Учебный год | Учащиеся | Класс-комплекты | |------------------+-------------+----------------------| | 2010-2011 | 22 839 | 900 | |------------------+-------------+----------------------| | 2011-2012 | 23 323 | 901 | |------------------+-------------+----------------------| | 2012-2013 | 23 817 | 902 | |------------------+-------------+----------------------| | 2013-2014 | 24 319 | 903 | --------------------------------------------------------- В 2011г. Областным законом "Об Областном бюджете на 2011г." на расходы МОУ СОШ г. Таганрога предусмотрено 436 429,9 тыс. руб. Введение норматива подушевого финансирования ориентировано на создание стимулов улучшения качества образовательной услуги, применения комплекса современных педагогических технологий. Приоритетным национальным проектом "Образование" с 2006г. предусматривается выплата вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в общеобразовательных школах в размере 1,0 тыс. рублей в месяц (с учетом наполняемости классов). В 2010г. вознаграждение за классное руководство пед. работникам было выплачено в сумме 12 738,8 тыс. руб. На 2011г. Областным законом "Об Областном бюджете на 2011г." предусмотрено - 14 252,0 тыс. руб. В г. Таганроге функционирует 8 учреждений повышенного уровня. В рамках существующего финансирования и отсутствия нормативно закрепленного ввода дополнительных ставок учреждениям проблематично осваивать новый базисный учебный план и давать образование повышенного уровня. В 2007г. вышло постановление Мэра г. Таганрога от 27.05.2007г. N 1837 "О целевой муниципальной поддержке общеобразовательных учреждений г. Таганрога, реализующих общеобразовательные программы повышенного уровня, в соответствии с которым, начиная с 01.09.2007г. вышеуказанным учреждениям оказывается целевая поддержка в виде финансирования дополнительных 49 штатных единиц. Реализация этих мероприятий потребовала дополнительных затрат в 2010 году в размере 9 531,5 тыс. руб., в 2011г. - 9 970,0 тыс. руб. В феврале 2011 года МОУ СОШ N 28 присвоен тип "автономное учреждение". Финансовое обеспечение муниципального задания предоставляется в виде субсидии в размере 2 931,8 тыс. руб. из средств местного бюджета и 20 540,2 тыс. руб. из средств областного бюджета. В целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений и снижения неэффективного расходования бюджетных средств в 2011 года будет проведена реорганизация 2-х учреждений путем присоединения МОУ СОШ N 14 к МАОУ лицей N 28. Это позволит сократить текущие затраты примерно на 1,7 млн. руб. в год. Начиная с 2010 года в г. Таганроге реализуется национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". Основными направлениями реализации инициативы является выполнение следующих мероприятий: - переход общеобразовательных учреждений на новые образовательные стандарты (создание условий в общеобразовательных учреждениях для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): оснащение современным технологическим оборудованием, обеспечение доступа к сети Интернет, лицензирование медицинских кабинетов, приобретение школьной мебели в соответствии с ростовыми требованиями); - поддержка талантливой молодежи (обеспечение возможности участия обучающихся в различного вида олимпиадах и конкурсах, развитие системы научно-исследовательской деятельности школьников, создание инфраструктуры образовательных учреждений для одаренных детей); - совершенствование учительского корпуса (повышение квалификации педагогов по различным направлениям, в том числе по тематике новых федеральных государственных образовательных стандартов, по информационно-коммуникационным технологиям); - изменение школьной инфраструктуры (обеспечение безопасности обучающихся во время учебного процесса, оснащение мебелью, оборудованием и компьютерной техникой, внедрение энергосберегающих технологий); - сохранение и укрепление здоровья школьников (организация горячего питания учащихся, проведение оздоровительной кампании в каникулярный период, проведение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий); -развитие самостоятельности школ (переход образовательных учреждений на автономные, создание конкурентной среды в образовании). Всего на функционирование сети общеобразовательных учреждений в 2010 году из средств областного и местного бюджетов выделено 547 871,4 тыс. руб., на 2011 год запланировано - 559 213,2тыс. руб. Плановый объем ассигнований на общее образование на 2012 год составляет - 680 660,4 тыс. руб., на 2013 год - 710200,6тыс. руб., на 2014 год - 776 226,6 тыс. руб. Здоровье школьников. На организацию двухразового питания 3 958 учащихся, нуждающихся в бесплатном питании в 2010г. было выделено 28 434,7 тыс. руб. В 2011 году бесплатное двухразовое питание предоставляется 4 561 учащемуся на сумму 42 руб. в день., плановая потребность в расходах на питание составляет 30 222,1 тыс. руб. В 2012 году планируется увеличение количества нуждающихся в бесплатном питании до 5 500 человек. Планируемые расходы из расчета 5 500 учащихся, 160 дней питания и стоимости 42,00 руб. на 1-го школьника в день составят в 2012г. - 34960,0 тыс. руб., на 2013г. с учетом индексации -37582,0 тыс. руб., на 2014г. с учетом индексации- 39836,9 тыс. руб. Начиная с 2007г. в рамках реализации программы "Школьное молоко" в Ростовской области, осуществляется обеспечение бесплатным молоком учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ города. В 2010 году данные расходы составили 9 201,8 тыс. руб., на 2011г запланировано - 9 760,0 тыс. руб. На 2012г. плановые расходы из расчета 9 532 школьников 98 дней питания и стоимости 1-ой упаковки молока 11,50 руб. составят - 10742,6 тыс. руб., 2013г. - 11333,4 тыс. руб., 2014г. -11900,1 тыс. руб. с учетом индексации. В общеобразовательных учреждениях на протяжении ряда лет предусматриваются средства на обеспечение бесплатного проезда детей, проживающих в примиусских поселках, к месту обучения. Так, в 2011 году затраты по данному направлению ожидаются в объеме 470,4 тыс. руб. На 2012 год запланированы средства из расчета 224 детей, 296,82 рублей за проездной билет и 9-ти месяцев учебы в объеме- 598,4,0 тыс. руб., в 2013 году - 643,3 тыс. руб., в 2014 году - 694,7 тыс. руб. В 2010-2011 годах выплата средств на оплату услуг по набору продуктов питания в оздоровительных лагерях осуществлялась Управлением образования в рамках фонда софинансирования расходов в части областного и муниципального бюджетов. В проведении весенней, летней оздоровительной кампании в 2011 году охвачено 6399 школьников, в осеннюю кампанию планируется 2611 детей. В 2011 году в местном бюджете предусмотрены расходы на организацию оздоровительной кампании, в том числе на оплату 25% торговой наценки продуктов питания, на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий пришкольной территории - 5635,6 тыс. руб., областные средства на оплату набора продуктов питания в сумме 9240,9 тыс. руб. Объем средств на 2012-2014 год рассчитан с учетом 6010 учащихся и 18 дней в летние смены, 3000 учащихся и 5 дней в осеннее- зимне-весенние каникулы, стоимости питания в день 1-го ученика 121,60 рублей. Кроме того в 2011-2014 годах предусмотрены средства на приобретение бутилированной воды. Доля софинансирования расходов на планируемый период взята пропорционально в размере 72,4% и 27,6% из областного и местного бюджетов соответственно и согласно постановлению Администрации Ростовской области от 21.07.2009 N 470 "О внесении изменений в постановление Администрации ростовской области от 09.11.2007г. N 437". В 2012г. на проведение летней оздоровительной кампании планируется освоить средства областного и местного бюджетов в объеме - 17274,6 тыс. руб., в 2013г. - 18224,7 тыс. руб., в 2014г. - 19135,5 тыс. руб. Развитие дополнительного образования. В городе Таганроге принимаются целенаправленные меры по сохранению и развитию сети учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей. На сегодняшний день функционируют 11 учреждений дополнительного образования детей, реализующих спортивные, технические, естественно-научные, декоративно - прикладные образовательные программы, в которых занимается 12613 (на 01.09.11) в 961 кружке и секции. Охват детей услугами учреждений дополнительного образования, подведомственными Управлению образования, к общей численности школьников составляет 54%. Спектр предоставляемых услуг удовлетворяет все потребности в дополнительном образовании. В 2010 года изменен статус учреждения "Специализированная детско- юношеская спортивная школа им. Д. Ригерта" с областного подчинения на муниципальное. Это увеличило численность учащихся в учреждениях дополнительного образования по сравнению с 2009 годом на 109 человек. На финансирование содержания данного учреждения в переходный период из средств областного бюджета выделено в 2010 году 794,6 тыс. руб. В 2010 году на содержание сети учреждений дополнительного образования выделено 88 300,8 тыс. руб. В 2011 году запланировано затрат на сумму 98705,0 тыс. руб. На 2012 год общий объем расходов на дополнительное образование детей составит - 113260,6 тыс. руб., в том числе запланированы расходы на оплату абонементов для детей посещающих бассейны в сумме 1000,0 руб. На 2013 год планируются расходы в размере - 113935,3 тыс. руб., на 2014 год -112062,9 тыс. руб. Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях. Начиная с 2009 года функционирует автономное учреждение МАУ "ИТО", созданное путем реорганизации МОУ ДО "РЦИО". В функции МАУ "ИТО" входит осуществление координации деятельности образовательных учреждений города в области внедрения информационных технологий, обеспечение информационной, технологической, методической, аналитической, сервисно-технической деятельности в области образования, обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, а т. ж. ремонта зданий и сооружений, дорожных сооружений, благоустройства территорий образовательных учреждений, размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовательных учреждениях. В настоящее время в штате МАУ предусмотрено 7 единиц работников с фондом оплаты труда 1566,6 тыс. руб. в год. В 2010г. на содержание учреждения и проведение ремонтных работ было выделено 3005,3 тыс. руб. В 2011г. предусмотрены средства в объеме 3004,1 тыс. руб., в том числе на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях (МДОУ NN 7,41,52,51,37,77,101, МОБУ СОШ NN 27,34,35, МОУ МУК N 1, здание ГорУО, разработка ПСД для детского садаN 2) 1 333,7 тыс. руб. На 2012г. на содержание учреждения планируется - 2029,6 тыс. руб., 2013г. - 2181,8 тыс. руб., на 2014г. - 2356,4 тыс. руб Обеспечение координации деятельности учреждений образования, оказание практической, методической и консультационной помощи в ведении образовательного и финансово-хозяйственного процесса, обеспечение начальной профессиональной подготовки и профильного обучения в образовательных учреждениях потребует в 2011 году финансирования в объеме 22490,8 тыс. руб., в 2012 году - 22401,0 тыс. руб., в 2013 году - 22624,1 тыс. руб., в 2014 году - 22659,1тыс. руб. Социальная поддержка. На 01.09.2011г. на учете в Управлении образования состоят 394 ребенка, находящихся под опекой (попечительством) граждан, в том числе 310 получателей денежных средств. Размер пособия в соответствии с Областным Законом Ростовской области "О внесении изменений в статью 2 Областного закона "О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов и попечителей" от 10.12.2010 года N 523-ЗС составляет 6 847 рублей на одного ребенка в месяц. Выплаты опекунского пособия являются расходной частью областного бюджета и в 2010 году составили 24 980,2 тыс. руб., в 2011 год запланировано - 26877,8 тыс. руб. В 2012-2014 года объем средств планируется из расчета 309 детей и в 2012 году он составит - 26825,6 тыс. руб., в 2013 году - 28 484,0 тыс. руб., в 2014 году - 29 908,8 тыс. руб. На 01.09.2011 года в городе Таганроге действуют 6 приемных семей - Рыбаковых, Рыжовых, Козак, Скибиных, Мишиных, Мартыновых в которых воспитываются 13 детей. Финансирование содержания приемных детей и оплаты труда приемных родителей производится из областного бюджета и в 2010 году составило 1 610,2 тыс. руб. В 2011 году выделено 2 214,4 тыс. руб., в том числе на создание 2-х новых семей (Мишиных, Мартыновых) в первом полугодии 2011 года - 572,9 тыс. руб. В 2012 году количество приемных семей при условии создании 1-й новой составит - 7, в которых будет воспитываться 15 детей. В соответствии с Постановлением Мэра г. Таганрога от 07.06.2008 N 2819 "О порядке финансирования приемных семей в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" из средств муниципального бюджета производится финансирование коммунальных услуг. В 2010 году оно составило 210,5тыс. руб., в 2011 году запланировано 296,9 тыс. руб. С учетом создания ежегодно 1ой приемной семьи с 1-им приемным родителем и 2-мя приемными детьми на 2012 год потребность из муниципального бюджета составит 447,1 тыс. руб., на 2013 год - 447,1 тыс. руб., на 2014 год - 447,1 тыс. руб., из областного бюджета в 2012г. - 2 114,6тыс. руб, в 2013г. - 2 409,8 тыс. руб., в 2014г. - 2 448,8 тыс. руб. С 2007 года в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 13.04.2007г. N 152 "О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенций на его выплату" выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. С 01.01.2008 года перечисление указанного пособия на счета получателей производилось непосредственно Министерством общего и профессионального образования Ростовской области в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 09.04.2008 года N 179. В 2010 году выплата произведена на 35 детей. С 01.01.2011 года в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 09.04.2008 N 179 (ред. от 25.03.2010г.) "О механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и порядке расходования субвенций на его выплату" размер единовременного пособия на одного ребенка при передаче ребенка на воспитание в семью составляет 11 703,13 руб. полномочия по перечислению единовременного пособия переданы муниципальным образованиям и потребность на 2011 год составляет 593,9 тыс. руб., по состоянию на 01.09.2011 года выплаты произведены на 38 детей, на 2012 год потребность составит - 439,2 тыс. руб в расчете на 80 детей, в 2013г. - 397,2 тыс. руб., в 2014г. - 431,0 тыс. руб. В соответствии с Федеральным Законом от 22.08.2004г. N 122-ФЗ дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на бесплатный проезд в городском и внутрирайонном транспорте (кроме такси) и должны обеспечиваться за счет субъекта РФ, однако в областном законодательстве до 2008 года эта норма отсутствовала. С 2008 года постановлением Администрации Ростовской области законодательно закреплено осуществление полномочий по предоставлению Министерством общего и профессионального образования Ростовской области мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси). Финансирование данных полномочий осуществляется из расчета 242 детей (на 01.09.2011г.) и 150 руб. в месяц на 1-го ребенка. Выплата пособия производится с 01.05.2008 года и в 2010 году составила 424,8 тыс. руб., в 2011 году запланировано - 435,6 тыс. руб. В 2012 году планируется потратить на указанные мероприятия 448,2 тыс. руб., в 2013 году - 459,0 тыс. руб., в 2014 году - 468,0 тыс. руб. С 2007г. в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 04.04.2007г. "Об утверждении положений о порядке обращения, назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" дошкольными образовательными учреждениями г. Таганрога производятся выплаты вышеуказанной компенсации. Компенсация родителям выплачивается на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной родительской платы. В 2010г. на выплату компенсации было израсходовано 5 656,2 тыс. руб., в 2011 году планируется выплатить 9974,8 тыс. руб. На 2012 год по данному направлению запланированы средства в объеме 10 563,0 тыс. руб., на 2013 год - 11149,4 тыс. руб., на 2014 год - 11 707,6 тыс. руб. Выполнение мероприятий, направленных на повышение пожарной и антитеррористической безопасности, санитарных требований. В 2010г. из средств местного бюджета на противопожарные мероприятия было выделено 4 163,1 тыс. руб., на антитеррористические мероприятия (монтаж и обслуживание тревожной сигнализации) - 31,2 тыс. руб. В 2011г. на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий ожидается израсходовать соответственно 10348,6 тыс. руб. и 760,6 тыс. руб., на проведение санитарных мероприятий по обрезке и валке деревьев, инвентаризации зеленых насаждений на территории образовательных учреждений - 1418,7,0 тыс. руб. В 2012-2014 годах с целью обеспечения безопасности учебно- воспитательного процесса и необходимых условий для лицензирования и аттестации образовательных учреждений, устранения нарушений контролирующих организаций, долгосрочной целевой программой предусмотрены расходы на проведение мероприятий по противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, а также прочих мер санитарного характера. Общий объем запланированных средств в 2012 году составит -10500,0 тыс. руб., в 2013 году - 11287,5 тыс. руб., в 2014 году - 12949,9 тыс. руб. В целом в городе сформирована многоуровневая по содержанию и многообразная по структуре образовательная система, ориентированная на удовлетворение образовательных запросов населения. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации. Комплексная поэтапная реализация приоритетных социально- педагогических проектов, с одной стороны, привела к складыванию предпосылок для перехода муниципальной образовательной системы в новое качественное состояние, а с другой стороны, обнаружила ряд негативных тенденций процесса развития муниципальной системы образования: - возник значительный дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях; - в условиях ограниченности ресурсов приходится срочно создавать систему массового образования детей старшего дошкольного возраста с целью выравнивания стартовых возможностей будущих школьников; - необходимость снижения нагрузки детей, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья не всегда учитывается при организации учебно-воспитательного процесса; - непропорциональное развитие отдельных направлений дополнительного образования (слабое развитие технического творчества, детских театральных коллективов, военно-патриотических объединений); - недостаточная занятость в системе дополнительного образования подростков группы риска и подростков, совершающих противоправные действия; - увеличивается количество образовательных учреждений, требующих выполнения комплексного капитального ремонта и оснащения современным оборудованием. Все это вместе взятое фиксирует существование противоречий процесса модернизации муниципальной системы образования. Организационной основой разрешения этих противоречий и способом последовательной реализации муниципальной образовательной политики должна стать долгосрочная целевая программа Управления образования г. Таганрога на 2010-2014 год. Программа обеспечит продолжение модернизации муниципальной системы образования и приведет к созданию и устойчивому развитию современного образовательного пространства, органично интегрированного в социально-экономическую, культурную и духовно-нравственную среду города, обеспечивающего полноценное удовлетворение образовательных запросов населения на различные виды и формы образования и воспитания человека культуры, гражданина, нравственной личности. Вместе с тем при реализации Программы могут возникнуть риски, связанные: - с неверно выбранными приоритетами развития муниципальной системы образования; - с недостатками в управлении Программой. Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами развития муниципальной системы образования, могут быть вызваны изменениями государственной и региональной политики в сфере образования, внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность использования бюджетных средств. Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны несоответствием заявляемых в Программе целей и задач преобразований тем результатам, которые будут достигаться в процессе ее реализации, недостаточно эффективным механизмом привлечения государственных, общественных и бизнес-структур к реализации основных мероприятий муниципальной образовательной политики. Реализация поставленных в Программе стратегической цели и задач будет возможна только тогда, когда Программа станет проектом, представляющим собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово- экономических механизмах. Комплексное развитие каждого из этих элементов позволит поднять систему образования на уровень, соответствующий современному этапу социально-экономического развития города. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Стратегической целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании путем оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования. Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие стратегические задачи: - совершенствование системы непрерывного образования; - развитие сети дошкольных учреждений - совершенствование содержания и технологий образования; - сохранение системы социальной поддержки населения, формирование здорового образа жизни детей и подростков; - повышение эффективности управления образованием на проектной основе; - улучшение материально-технического обеспечения. Сроки и этапы реализации Программы - 2010-2014 годы. На первом этапе (2010 год) предусмотрено выделение и реализация проектов первой очереди, в том числе ремонт образовательных учреждений, оснащение новой сети дошкольных учреждений и модернизация материальной инфраструктуры действующих образовательных учреждений. На втором, третьем и четвертом этапах (2011-2014 годы) предполагается дальнейшее оснащение и обновление материальной базы образовательных учреждений, организация сети новых дошкольных образовательных учреждений реализация капитальных проектов второй и третьей очереди. На четвертом этапе (2014 год) будет проведен анализ хода реализации мероприятий по основным направлениям Программы и внесены необходимые корректировки в систему оценивания результатов. Предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. На каждом из этапов планируется изменение показателей, характеризующих ход реализации Программы по годам и влияние Программных мероприятий на состояние муниципальной системы образования. В результате реализации Программы будет обеспечено создание условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании. Достижение стратегической цели и решение стратегических задач Программы обеспечиваются за счет реализации Программных мероприятий. Определены следующие целевые индикаторы и показатели Программы: - количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях: 2010 год - 120 мест, 2011 год - 135 мест, 2012 год - 200 мест, 2013 год - 130 мест, 2014 год - 80 мест. - средняя наполняемость в классах общеобразовательных учреждений: 2010 год - 25 человек, 2011 год - 25 человек, 2012 год - 25 человек, 2013 год - 25 человек, 2014 год - 25 человек, - удельный вес численности детей и подростков, посещающих учреждения дополнительного образования: 2010 год - 56,5%, 2011 год - 56,5%, 2012 год - 60,0%, 2013 год - 60,0%, 2014 год - 60,0%, - доля охвата обучающихся из малообеспеченных семей бесплатным питанием: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%, - доля охвата обучающихся 1-4 классов в части предоставления молока: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%, - доля охвата обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в Примиусских поселках, в части предоставления бесплатного проезда: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%, - наличие в муниципальных образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%, - наличие в муниципальных образовательных учреждениях кнопки тревожной сигнализации: 2010 год - 100%, 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%, - освоение средств, выделенных на поддержание санитарного состояния зеленых насаждений образовательных учреждений: 2011 год - 100%, 2012 год - 100%, 2013 год - 100%, 2014 год - 100%, - количество учащихся, находящихся в лагерях, организуемых при муниципальных образовательных учреждениях в каникулярное время: 2010 год - 9010 человек, 2011 год - 9010 человек, 2012 год - 9010 человек, 2013 год - 9010 человек, 2014 год - 9010 человек. Раздел III. Система программных мероприятий. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименова- | исполнитель | сроки | источники | объем финансирования, тыс. руб. | | | ние | | выпол- | финансиро- |---------------------------------------------------------------------------------| | | мероприя- | | нения | вания | всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | тия | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 1.1. Направление "Содержание и развитие дошкольного образования" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Финансовое | Управление | 2010- | Бюджет | 2 338 818,2 | 11 642,5 | 514 191,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 | | | обеспече- | образования | 2014 | города | | | | | | | | | ние | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | бюджетных | образователь- | | | | | | | | | | | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | | | | по | г. Таганрога | | | | | | | | | | | предостав- | | | | | | | | | | | | лению | | | | | | | | | | | | услуг по | | | | | | | | | | | | дошкольно- | | | | | | | | | | | | му | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | нию | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - | Управление | 2010- | Бюджет | 2 327 175,7 | | 514 191,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 | | | финансовое | образования | 2014 | города | | | | | | | | | обеспече- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ние | образователь- | | | | | | | | | | | предостав- | ные учреждения | | | | | | | | | | | ления | г. Таганрога | | | | | | | | | | | услуг в | | | | | | | | | | | | части | | | | | | | | | | | | норматив- | | | | | | | | | | | | ных и | | | | | | | | | | | | прочих | | | | | | | | | | | | целевых | | | | | | | | | | | | затрат | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - | Управление | 2010- | Бюджет | 9 769,2 | 9 769,2 | | | | | | | организа- | образования | 2014 | города | | | | | | | | | ция | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | функциони- | образователь- | | | | | | | | | | | рования | ные учреждения | | | | | | | | | | | сети | г. Таганрога | | | | | | | | | | | дошкольных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | в части | | | | | | | | | | | | оснащения | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - ремонт | Управление | 2010- | Бюджет | 1 873,3 | 1 873,3 | | | | | | | зданий и | образования | 2014 | города | | | | | | | | | помещений, | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | монтажные | образователь- | | | | | | | | | | | работы, | ные учреждения | | | | | | | | | | | разработка | г. Таганрога | | | | | | | | | | | проектно- | | | | | | | | | | | | сметной | | | | | | | | | | | | документа- | | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Всего по направлению 1.1. | 2 338 818,2 | 11 642,5 | 514 191,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 2 338 818,2 | 11 642,5 | 514 191,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 1.2. Направление "Мероприятия по расширению сети дошкольных образовательных учреждений" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Финансиро- | Управление | 2010- | Бюджет | 10 834,0 | | 10 834,0 | | | | | | вание | образования | 2014 | города | | | | | | | | | мероприя- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | тий по | образователь- | | | | | | | | | | | расширению | ные учреждения | | | | | | | | | | | сети | г. Таганрога | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | дошкольных | | | Областной | 11 500,0 | | 11 500,0 | | | | | | учреждений | | | бюджет | | | | | | | | | в том | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - | Управление | 2010- | Бюджет | 10 834,0 | | 10 834,0 | | | | | | укомплек- | образования | 2014 | города | | | | | | | | | тование | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | необходи- | муниципаль-ные | | | | | | | | | | | мым | образователь- | | | | | | | | | | | оборудова- | ные учреждения | | | | | | | | | | | нием, | | | | | | | | | | | | мебелью, | | | | | | | | | | | | мягким | | | | | | | | | | | | инвентарем | | | | | | | | | | | | и прочими | | | | | | | | | | | | материаль- | | | | | | | | | | | | ными | | | | | | | | | | | | запасами | | | | | | | | | | | | учрежде- | | | | | | | | | | | | ний, | | | | | | | | | | | | планируе- | | | | | | | | | | | | мых для | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | введения в | | | Областной | 11 500,0 | | 11 500,0 | | | | | | эксплуата- | | | бюджет | | | | | | | | | цию | | | | | | | | | | | | детского | | | | | | | | | | | | сада N 2 | | | | | | | | | | | | на 200 | | | | | | | | | | | | мест, ул. | | | | | | | | | | | | С. Шило, | | | | | | | | | | | | 259-1 и | | | | | | | | | | | | детского | | | | | | | | | | | | сада N 15 | | | | | | | | | | | | на 75 | | | | | | | | | | | | мест, ул. | | | | | | | | | | | | Б. Буль- | | | | | | | | | | | | варная, | | | | | | | | | | | | 7/2 | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Всего по направлению 1.2. | 22 334,0 | | 22 334,0 | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 10 834,0 | | 10 834,0 | | | | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | | | | | | | | | | Областной | 11 500,0 | | 11 500,0 | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 1. | 2 361 152,2 | 11 642,5 | 536 525,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 2 349 652,2 | 11 642,5 | 525 025,1 | 593 049,9 | 610 508,6 | 609 426,1 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Областной | 11 500,0 | | 11 500,0 | | | | | | бюджет | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Подпрограмма "Развитие общего образования" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Направление "Содержание и развитие общего образования" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1.1. | Финансовое | Управление | 2010- | Бюджет | 405 378,1 | 4 789,1 | 91 990,3 | 104 263,0 | 109 020,0 | 95 315,7 | | | обеспече- | образования | 2014 | города | | | | | | | | | ние | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | образователь- | | | | | | | | | | | по | ные учреждения | | | | | | | | | | | предостав- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | лению | | | | | | | | | | | | услуг по | | | | | | | | | | | | общему | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | нию: | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 374 735,3 | | 80 708,4 | 100 369,1 | 102 725,4 | 90 932,4 | | | совое | образования | 2014 | города | | | | | | | | | обеспече- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ние | образователь- | | | | | | | | | | | бюджетных | ные учреждения | | | | | | | | | | | учреждений | г. Таганрога | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 16 727,7 | | 4 246,5 | 3 893,9 | 4 204,0 | 4 383,3 | | | совое | образования | 2014 | города | | | | | | | | | обеспече- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ние | образователь- | | | | | | | | | | | автономных | ные учреждения | | | | | | | | | | | учреждений | г. Таганрога | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - орга- | Управление | 2010- | Бюджет | 860,5 | 860,5 | | | | | | | низация | образования | 2014 | города | | | | | | | | | функционир- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ования | образователь- | | | | | | | | | | | сети | ные учреждения | | | | | | | | | | | общеобразо- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | вательных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | в части | | | | | | | | | | | | оснащения | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - ремонт | Управление | 2010- | Бюджет | 3 928,6 | 3 928,6 | | | | | | | зданий и | образования | 2014 | города | | | | | | | | | помещений, | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | монтажные | образователь- | | | | | | | | | | | работы, | ные учреждения | | | | | | | | | | | разработка | г. Таганрога | | | | | | | | | | | проектно- | | | | | | | | | | | | сметной | | | | | | | | | | | | документа- | | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - орга- | Управление | 2010- | Бюджет | 9 126,0 | | 7 035,4 | | 2 090,6 | | | | низация | образования | 2014 | города | | | | | | | | | дошкольных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ступеней | образователь- | | | | | | | | | | | (школы | ные учреждения | | | | | | | | | | | раннего | г. Таганрога | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | для детей | | | | | | | | | | | | 5-6 лет) | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 2.1.3. | Обеспече- | Управление | 2010- | Областной | 2 223 479,5 | | 450 968,7 | 552 988,6 | 598 402,2 | 621 120,0 | | | ние | образования | 2014 | бюджет | | | | | | | | | государст- | г. Таганрога, | гг. | | | | | | | | | | венных | образователь- | | | | | | | | | | | гарантий | ные учреждения | | | | | | | | | | | прав | г. Таганрога | | | | | | | | | | | граждан на | | | | | | | | | | | | получение | | | | | | | | | | | | общедоступ- | | | | | | | | | | | | ного и | | | | | | | | | | | | бесплатно- | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | дошкольно- | | | | | | | | | | | | го, | | | | | | | | | | | | начального | | | | | | | | | | | | общего, | | | | | | | | | | | | основного | | | | | | | | | | | | общего, | | | | | | | | | | | | среднего | | | | | | | | | | | | (полного) | | | | | | | | | | | | общего | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | ния, а | | | | | | | | | | | | также | | | | | | | | | | | | дополни- | | | | | | | | | | | | тельного | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | ния в | | | | | | | | | | | | общеобразо- | | | | | | | | | | | | вательных | | | | | | | | | | | | учрежде- | | | | | | | | | | | | ниях в | | | | | | | | | | | | размере, | | | | | | | | | | | | необходи- | | | | | | | | | | | | мом для | | | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | основных | | | | | | | | | | | | общеобразо- | | | | | | | | | | | | вательных | | | | | | | | | | | | программ в | | | | | | | | | | | | части | | | | | | | | | | | | финансиров- | | | | | | | | | | | | ания | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | на оплату | | | | | | | | | | | | труда | | | | | | | | | | | | работников | | | | | | | | | | | | общеобразо- | | | | | | | | | | | | вательных | | | | | | | | | | | | учрежде- | | | | | | | | | | | | ний, | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | учебники и | | | | | | | | | | | | учебные | | | | | | | | | | | | пособия, | | | | | | | | | | | | технически- | | | | | | | | | | | | е средства | | | | | | | | | | | | обучения, | | | | | | | | | | | | расходные | | | | | | | | | | | | материалы | | | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | | хозяйствен- | | | | | | | | | | | | ные нужды | | | | | | | | | | | | (за | | | | | | | | | | | | исключе- | | | | | | | | | | | | нием | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | содержание | | | | | | | | | | | | зданий и | | | | | | | | | | | | коммуна- | | | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | | расходов, | | | | | | | | | | | | осуществля- | | | | | | | | | | | | емых из | | | | | | | | | | | | местных | | | | | | | | | | | | бюджетов) | | | | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | областной | | | | | | | | | | | | долгосроч- | | | | | | | | | | | | ной | | | | | | | | | | | | целевой | | | | | | | | | | | | программе | | | | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | ния в | | | | | | | | | | | | Ростовской | | | | | | | | | | | | области на | | | | | | | | | | | | 2010-2013 | | | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | | | |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | | 2010- | Областной | 2 085 875,3 | | 428 920,3 | 517 002,7 | 559 391,0 | 580 561,3 | | | совое | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | обеспече- | | гг. | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | |---------+-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | | 2010- | Областной | 137 604,2 | | 22 048,4 | 35 985,9 | 39 011,2 | 40 558,7 | | | совое | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | обеспече- | | гг. | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | автономных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 2.1.4. | Обеспече- | Управление | 2010- | Областной | 14 252,0 | | 14 252,0 | | | | | | ние | образования | 2014 | бюджет | | | | | | | | | выполнения | г. Таганрога, | гг. | | | | | | | | | | функций | образователь- | | | | | | | | | | | классного | ные учреждения | | | | | | | | | | | руководите- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | ля | | | | | | | | | | | | педагоги- | | | | | | | | | | | | ческими | | | | | | | | | | | | работникам- | | | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | | муниципаль- | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | образовате- | | | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 2.1.5. | Ремонт | Управление | 2010- | Бюджет | 13 819,9 | | | | | 13 819,9 | | | муниципаль- | образования | 2014 | города | | | | | | | | | ного | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | общеобразо- | образователь- | | | | | | | | | | | вательного | ные учреждения | | | | | | | | | | | учреждения | г. Таганрога | | | | | | | | | | | гимназии | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | N 2 им. А. | | 2010- | Областной | 36 252,2 | | | | | 36 252,2 | | | П. Чехова | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | в рамках | | гг. | | | | | | | | | | софинанси- | | | | | | | | | | | | рования | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 2.1.6. | Капиталь- | Управление | 2010- | Бюджет | 10 000,0 | | | 10 000,0 | | | | | ный ремонт | образования | 2014 | города | | | | | | | | | входной | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | группы | образователь- | | | | | | | | | | | муниципаль- | ные учреждения | | | | | | | | | | | ного | г. Таганрога | | | | | | | | | | | общеобразо- | | | | | | | | | | | | вательного | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | гимназии | | | | | | | | | | | | N 2 им. А. | | | | | | | | | | | | П. Чехова | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 2.1.7. | Оснащение | Управление | 2010- | Бюджет | 1 941,6 | | | 600,0 | 645,0 | 696,6 | | | муниципаль- | образования | 2014 | города | | | | | | | | | ных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | общеобразо- | образователь- | | | | | | | | | | | вательных | ные учреждения | | | | | | | | | | | учреждений | г. Таганрога | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 2.1.8. | Реализация | Управление | 2010- | Бюджет | 7 536,1 | 29,3 | 892,7 | 3 535,2 | 588,8 | 2 490,1 | | | Комплекса | образования | 2014 | города | | | | | | | | | мер по | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | модерниза- | образователь- |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | ции | ные учреждения | 2010- | Областной | 17 685,6 | 89,5 | 245,8 | 9 273,6 | 1 544,6 | 6 532,1 | | | системы | г. Таганрога | 2014 | бюджет | | | | | | | | | общего | | гг. | | | | | | | | | | образова- | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | ния, в том | | 2010- | Федеральны- | 863,7 | | 863,7 | | | | | | числе: | | 2014 | й бюджет | | | | | | | | | | | гг. | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - при- | Управление | 2010- | Бюджет | 435,1 | | 435,1 | | | | | | обретение | образования | 2014 | города | | | | | | | | | школьного | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | автобуса | образователь- | | | | | | | | | | | для | ные учреждения | | | | | | | | | | | подвоза | г. Таганрога | | | | | | | | | | | детей к | | | | | | | | | | | | местам | | | | | | | | | | | | обучения в | | | | | | | | | | | | рамках | | | | | | | | | | | | софинанси- | | | | | | | | | | | | рования | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - закупка | Управление | 2010- | Бюджет | 4 819,1 | | | 2 932,1 | | 1 887,0 | | | компьютерн- | образования | 2014 | города | | | | | | | | | ого | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | оборудова- | образователь- | | | | | | | | | | | ния и | ные учреждения | | | | | | | | | | | программно- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | обеспече- | | | | | | | | | | | | ния для | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | муниципаль- | | 2010- | Областной | 12 641,5 | | | 7 691,5 | | | | | ных | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | общеобразо- | | гг. | | | | | | | | | | вательных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | в рамках | | | | | | | | | | | | софинанси- | | | | | | | | | | | | рования | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - оплата | Управление | 2010- | Бюджет | 2 151,1 | | 356,1 | 603,1 | 588,8 | 603,1 | | | услуг | образования | 2014 | города | | | | | | | | | доступа к | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | сети | образователь- | | | | | | | | | | | интернет в | ные учреждения |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | рамках | г. Таганрога | 2010- | Областной | 5 572,5 | | 863,7 | 1 582,1 | 1 544,6 | 1 582,1 | | | софинанси- | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | рования | | гг. | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - комп- | Управление | 2010- | Бюджет | 130,8 | 29,3 | 101,5 | | | | | | лектование | образования | 2014 | города | | | | | | | | | книжных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | фондов | образователь- | | | | | | | | | | | библиотек | ные учреждения | | | | | | | | | | | муниципаль- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | образовате- | | | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | учебниками | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | и учебными | | 2010- | Областной | 335,3 | 89,5 | 245,8 | | | | | | пособиями | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | по курсу | | гг. | | | | | | | | | | "Основы | | | | | | | | | | | | православ- | | | | | | | | | | | | ной | | | | | | | | | | | | культуры" | | | | | | | | | | | | в рамках | | | | | | | | | | | | софинанси- | | | | | | | | | | | | рования | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Всего по направлению 2.1. | 2 731 208,7 | 4 907,9 | 559 213,2 | 680 660,4 | 710 200,6 | 776 226,6 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 438 675,7 | 4 818,4 | 92 883,0 | 118 398,2 | 110 253,8 | 112 322,3 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Областной | 2 291 669,3 | 89,5 | 465 466,5 | 562 262,2 | 599 946,8 | 663 904,3 | | | бюджет | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Федераль- | 863,7 | | 863,7 | | | | | | ный бюджет | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 2. | 2 731 208,7 | 4 907,9 | 559 213,2 | 680 660,4 | 710 200,6 | 776 226,6 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 438 675,7 | 4 818,4 | 92 883,0 | 118 398,2 | 110 253,8 | 112 322,3 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Областной | 2 291 669,3 | 89,5 | 465 466,5 | 562 262,2 | 599 946,8 | 663 904,3 | | | бюджет | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Федераль- | 863,7 | | 863,7 | | | | | | ный бюджет | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Подпрограмма "Здоровье школьников" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Направление "Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях на базе образовательных учреждений" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1.1. | Проведение | Управление | 2010- | | 63 582,8 | 9 238,5 | 11 553,8 | 13 529,6 | 14 273,6 | 14 987,3 | | | оздоровите- | образования | 2014 | | | | | | | | | | льной | г. Таганрога, | гг. | | | | | | | | | | кампании | образователь- | | | | | | | | | | | детей по | ные учреждения | | | | | | | | | | | направле- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | нию | | | | | | | | | | | | организаци- | | | | | | | | | | | | и отдыха и | | | | | | | | | | | | оздоровле- | | | | | | | | | | | | ния в | | | | | | | | | | | | лагерях, | | | | | | | | | | | | организуе- | | | | | | | | | | | | мых при | | | | | | | | | | | | муниципаль- | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | образовате- | | | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | | учрежде- | | | | | | | | | | | | ниях в | | | | | | | | | | | | каникуляр- | | | | | | | | | | | | ное время, | | | | | | | | | | | | в рамках | | | | | | | | | | | | софинанси- | | | | | | | | | | | | рования | | | | | | | | | | | | расходов, | | | | | | | | | | | | в том | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - оплата | Управление | 2010- | Бюджет | 14 797,3 | 674,2 | 2 312,9 | 3 734,2 | 3 939,5 | 4 136,5 | | | услуг по | образования | 2014 | города | | | | | | | | | набору | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | продуктов | образователь- | | | | | | | | | | | питания | ные учреждения | | | | | | | | | | |-------------| г. Таганрога |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - органи- | | 2010- | Областной | 48 785,5 | 8 564,3 | 9 240,9 | 9 795,4 | 10 334,1 | 10 850,8 | | | зация и | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | обеспече- | | гг. | | | | | | | | | | ние отдыха | | | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | | оздоровле- | | | | | | | | | | | | ния детей | | | | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | областной | | | | | | | | | | | | долгосроч- | | | | | | | | | | | | ной | | | | | | | | | | | | целевой | | | | | | | | | | | | программе | | | | | | | | | | | | "Социаль- | | | | | | | | | | | | ная | | | | | | | | | | | | поддержка | | | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | | социальное | | | | | | | | | | | | обслужива- | | | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | Ростовской | | | | | | | | | | | | области на | | | | | | | | | | | | 2010-2013 | | | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 3.1.2. | Оплата | Управление | 2010- | | 17 685,0 | 2 518,0 | 3 322,7 | 3 745,0 | 3 951,1 | 4 148,2 | | | наценки на | образования | 2014 | | | | | | | | | | стоимость | г. Таганрога, | гг. | | | | | | | | | | продуктов | образователь- | | | | | | | | | | | питания, | ные учреждения | | | | | | | | | | | приобрете- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | бутилиро- | | | | | | | | | | | | ванной | | | | | | | | | | | | воды и | | | | | | | | | | | | одноразо- | | | | | | | | | | | | вой | | | | | | | | | | | | посуды, | | | | | | | | | | | | проведения | | | | | | | | | | | | санитарно- | | | | | | | | | | | | оздоровите- | | | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | | мероприя- | | | | | | | | | | | | тий | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 17 184,0 | 2 518,0 | 3 207,6 | 3 623,0 | 3 822,4 | 4 013,0 | | | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | | | | бюджетных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | образователь- | | | | | | | | | | | | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 501,0 | | 115,1 | 122,0 | 128,7 | 135,2 | | | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | | | | автономных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | образователь- | | | | | | | | | | | | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Всего по направлению 3.1. | 81 267,8 | 11 756,5 | 14 876,5 | 17 274,6 | 18 224,7 | 19 135,5 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 32 482,3 | 3 192,2 | 5 635,6 | 7 479,2 | 7 890,6 | 8 284,7 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Областной | 48 785,5 | 8 564,3 | 9 240,9 | 9 795,4 | 10 334,1 | 10 850,8 | | | бюджет | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2. Направление "Организация мероприятий по созданию условий для укрепления здоровья детей" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2.1. | Создание | Управление | 2010- | Бюджет | 1 000,0 | | | 1 000,0 | | | | | условий | образования | 2014 | города | | | | | | | | | детям с | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ограничен- | образователь- | | | | | | | | | | | ными | ные учреждения | | | | | | | | | | | возможнос- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | тями | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 3.2.2. | Организа- | Управление | 2010- | Бюджет | 171 035,7 | 28 434,7 | 30 222,1 | 34 960,0 | 37 582,0 | 39 836,9 | | | ция | образования | 2014 | города | | | | | | | | | бесплатно- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | го питания | образователь- | | | | | | | | | | | отдельных | ные учреждения | | | | | | | | | | | категорий | г. Таганрога | | | | | | | | | | | учащихся | | | | | | | | | | | | муниципаль- | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | общеобразо- | | | | | | | | | | | | вательных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 161 137,2 | 28 434,7 | 28 560,8 | 32 406,4 | 34 822,9 | 36 912,4 | | | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | | | | бюджетных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | образователь- | | | | | | | | | | | | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 9 898,5 | | 1 661,3 | 2 553,6 | 2 759,1 | 2 924,5 | | | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | | | | автономных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | образователь- | | | | | | | | | | | | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 3.2.3. | Организа- | Управление | 2010- | Бюджет | 52 937,9 | 9 201,8 | 9 760,0 | 10 742,6 | 11 333,4 | 11 900,1 | | | ция | образования | 2014 | города | | | | | | | | | дополни- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | тельного | образователь- | | | | | | | | | | | питания | ные учреждения | | | | | | | | | | | учащихся | г. Таганрога | | | | | | | | | | | 1-4 | | | | | | | | | | | | классов в | | | | | | | | | | | | части | | | | | | | | | | | | предостав- | | | | | | | | | | | | ления | | | | | | | | | | | | бесплатно- | | | | | | | | | | | | го молока | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - | Управление | 2010- | Бюджет | 50 510,6 | 9 201,8 | 9 546,3 | 10 042,7 | 10 595,0 | 11 124,8 | | | финансиров | образования | 2014 | города | | | | | | | | | а-ние | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | бюджетных | образователь- | | | | | | | | | | | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 2 427,3 | | 213,7 | 699,9 | 738,4 | 775,3 | | | сирование | образования | 2014 | города | | | | | | | | | автономных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | образователь- | | | | | | | | | | | | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 3.2.4. | Организа- | Управление | 2010- | Бюджет | 2 775,7 | 368,9 | 470,4 | 598,4 | 643,3 | 694,7 | | | ция | образования | 2014 | города | | | | | | | | | бесплатно- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | го проезда | образователь- | | | | | | | | | | | учащихся, | ные учреждения | | | | | | | | | | | проживаю- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | щих в | | | | | | | | | | | | Примиусс- | | | | | | | | | | | | ких | | | | | | | | | | | | поселках | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Всего по направлению 3.2. | 227 749,3 | 38 005,4 | 40 452,5 | 47 301,0 | 49 558,7 | 52 431,7 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 227 749,3 | 38 005,4 | 40 452,5 | 47 301,0 | 49 558,7 | 52 431,7 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | ------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 3. | 309 017,1 | 49 761,9 | 55 329,0 | 64 575,6 | 67 783,4 | 71 567,2 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 260 231,6 | 41 197,6 | 46 088,1 | 54 780,2 | 57 449,3 | 60 716,4 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Областной | 48 785,5 | 8 564,3 | 9 240,9 | 9 795,4 | 10 334,1 | 10 850,8 | | | бюджет | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 4. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 4.1. Направление "Содержание и развитие дополнительного образования" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1.1. | Финансовое | Управление | 2010- | Бюджет | 434 740,3 | 12,5 | 98 705,0 | 112 260,6 | 112 860,3 | 110 901,9 | | | обеспече- | образования | 2014 | города | | | | | | | | | ние | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | бюджетных | образователь- | | | | | | | | | | | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | | | | по | г. Таганрога | | | | | | | | | | | предостав- | | | | | | | | | | | | лению | | | | | | | | | | | | услуг по | | | | | | | | | | | | дополните- | | | | | | | | | | | | льному | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | нию | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 434 727,8 | | 98 705,0 | 112 260,6 | 112 860,3 | 110 901,9 | | | совое | образования | 2014 | города | | | | | | | | | обеспече- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ние | образователь- | | | | | | | | | | | предостав- | ные учреждения | | | | | | | | | | | ления | г. Таганрога | | | | | | | | | | | услуг в | | | | | | | | | | | | части | | | | | | | | | | | | норматив- | | | | | | | | | | | | ных и | | | | | | | | | | | | прочих | | | | | | | | | | | | целевых | | | | | | | | | | | | затрат | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - органи- | Управление | 2010- | Бюджет | 8,2 | 8,2 | | | | | | | зация | образования | 2014 | города | | | | | | | | | функциони- | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | рования | образователь- | | | | | | | | | | | сети | ные учреждения | | | | | | | | | | | учреждений | г. Таганрога | | | | | | | | | | | дополните- | | | | | | | | | | | | льного | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | ния в | | | | | | | | | | | | части | | | | | | | | | | | | оснащения | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | - ремонт | Управление | 2010- | Бюджет | 4,3 | 4,3 | | | | | | | зданий и | образования | 2014 | города | | | | | | | | | помещений, | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | монтажные | образователь- | | | | | | | | | | | работы, | ные учреждения | | | | | | | | | | | разработка | г. Таганрога | | | | | | | | | | | проектно- | | | | | | | | | | | | сметной | | | | | | | | | | | | документа- | | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 4.1.2. | Возмещение | Управление | 2010- | Бюджет | 3 236,0 | | | 1 000,0 | 1 075,0 | 1 161,0 | | | абонентс- | образования | 2014 | города | | | | | | | | | кой платы | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | за | образователь- | | | | | | | | | | | пользова- | ные учреждения | | | | | | | | | | | ние | г. Таганрога | | | | | | | | | | | спортив- | | | | | | | | | | | | ными | | | | | | | | | | | | сооружения- | | | | | | | | | | | | ми детско- | | | | | | | | | | | | юношеских | | | | | | | | | | | | спортивных | | | | | | | | | | | | школ, не | | | | | | | | | | | | имеющих | | | | | | | | | | | | самостоя- | | | | | | | | | | | | тельной | | | | | | | | | | | | спортивной | | | | | | | | | | | | базы | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Всего по направлению 4.1. | 437 976,3 | 12,5 | 98 705,0 | 113 260,6 | 113 935,3 | 112 062,9 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 437 976,3 | 12,5 | 98 705,0 | 113 260,6 | 113 935,3 | 112 062,9 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | ------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 4. | 437 976,3 | 12,5 | 98 705,0 | 113 260,6 | 113 935,3 | 112 062,9 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 437 976,3 | 12,5 | 98 705,0 | 113 260,6 | 113 935,3 | 112 062,9 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Подпрограмма "Прочие мероприятия по обеспечению функционирования системы образования" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1. Направление "Обеспечение организационного, координационного и методического сопровождения образовательного процесса и финансово- | | хозяйственной деятельности в образовательных учреждениях" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1.1. | Финансовое | Муниципаль-ное | 2010- | Бюджет | 9 571,9 | | 3 004,1 | 2 029,6 | 2 181,8 | 2 356,4 | | | обеспече- | автономное | 2014 | города | | | | | | | | | ние | учреждение | гг. | Таганрога | | | | | | | | | предостав- | "Инновацион- | | | | | | | | | | | ления | ные технологии | | | | | | | | | | | услуг по | в образовании" | | | | | | | | | | | муниципаль- | | | | | | | | | | | | ному | | | | | | | | | | | | автономно- | | | | | | | | | | | | му | | | | | | | | | | | | учреждению | | | | | | | | | | | | "Инновацио- | | | | | | | | | | | | нные | | | | | | | | | | | | технологии | | | | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | нии" | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 5.1.2. | Финансовое | Муниципаль-ное | 2010- | Бюджет | 8 739,2 | | | 2 779,2 | 2 950,0 | 3 010,0 | | | обеспече- | образователь- | 2014 | города | | | | | | | | | ние | ное бюджетное | гг. | Таганрога | | | | | | | | | предостав- | учреждение | | | | | | | | | | | ления | межшкольный | | | | | | | | | | | услуг по | учебный | | | | | | | | | | | муниципаль- | комбинат N 1 | | | | | | | | | | | ному | | | | | | | | | | | | образовате- | | | | | | | | | | | | льному | | | | | | | | | | | | бюджетному | | | | | | | | | | | | учреждению | | | | | | | | | | | | межшколь- | | | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | учебный | | | | | | | | | | | | комбинат | | | | | | | | | | | | N 1 | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 5.1.3. | Обеспече- | Управление | 2010- | Бюджет | 90 175,0 | | 22 490,8 | 22 401,0 | 22 624,1 | 22 659,1 | | | ние | образования | 2014 | города | | | | | | | | | координа- | г. Таганрога | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | деятельно- | | | | | | | | | | | | сти | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | ния, | | | | | | | | | | | | оказание | | | | | | | | | | | | практичес- | | | | | | | | | | | | кой, | | | | | | | | | | | | методичес- | | | | | | | | | | | | кой и | | | | | | | | | | | | консульта- | | | | | | | | | | | | ционной | | | | | | | | | | | | помощи в | | | | | | | | | | | | ведении | | | | | | | | | | | | образовате- | | | | | | | | | | | | льного и | | | | | | | | | | | | финансово- | | | | | | | | | | | | хозяйствен- | | | | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | | процесса, | | | | | | | | | | | | обеспече- | | | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | начальной | | | | | | | | | | | | профессио- | | | | | | | | | | | | нальной | | | | | | | | | | | | подготовки | | | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | | профильно- | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | обучения в | | | | | | | | | | | | общеобразо- | | | | | | | | | | | | вательных | | | | | | | | | | | | учрежде- | | | | | | | | | | | | ниях | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 5.1.4. | Организа- | Управление | 2010- | Областной | 7 624,2 | | 1 657,2 | 1 989,0 | 1 989,0 | 1 989,0 | | | ция и | образования | 2014 | бюджет | | | | | | | | | осуществле- | г. Таганрога | гг. | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | деятельнос- | | | | | | | | | | | | ти по | | | | | | | | | | | | опеке и | | | | | | | | | | | | попечитель- | | | | | | | | | | | | ству в | | | | | | | | | | | | соответст- | | | | | | | | | | | | вии со | | | | | | | | | | | | статьей 6 | | | | | | | | | | | | Областного | | | | | | | | | | | | закона от | | | | | | | | | | | | 26.12.2007 | | | | | | | | | | | | N 830-ЗС | | | | | | | | | | | | "Об органи- | | | | | | | | | | | | зации | | | | | | | | | | | | опеки и | | | | | | | | | | | | попечитель- | | | | | | | | | | | | ства в | | | | | | | | | | | | Ростовской | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | областной | | | | | | | | | | | | долгосроч- | | | | | | | | | | | | ной | | | | | | | | | | | | целевой | | | | | | | | | | | | программе | | | | | | | | | | | | "Развитие | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | ния в | | | | | | | | | | | | Ростовской | | | | | | | | | | | | области на | | | | | | | | | | | | 2010-2013 | | | | | | | | | | | | годы" | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | 5.1.5. | Уплата | Управление | 2010- | Бюджет | 336,0 | | | 105,0 | 112,0 | 119,0 | | | налогов, | образования г. | 2014 | города | | | | | | | | | сборов и | Таганрога | гг. | Таганрога | | | | | | | | | иных | | | | | | | | | | | | платежей | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Всего по направлению 5.1. | 116 446,3 | | 27 152,1 | 29 303,8 | 29 856,9 | 30 133,5 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 108 822,1 | | 25 494,9 | 27 314,8 | 27 867,9 | 28 144,5 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Областной | 7 624,2 | | 1 657,2 | 1 989,0 | 1 989,0 | 1 989,0 | | | бюджет | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 5. | 116 446,3 | | 27 152,1 | 29 303,8 | 29 856,9 | 30 133,5 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 108 822,1 | | 25 494,9 | 27 314,8 | 27 867,9 | 28 144,5 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-----------+---------------+-------------| | | Областной | 7 624,2 | | 1 657,2 | 1 989,0 | 1 989,0 | 1 989,0 | | | бюджет | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Подпрограмма "Социальная политика" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1. Направление "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнение других мероприятий по социальной | | поддержке детей, в части полномочий Управления образования г. Таганрога" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1.1. | Обеспече- | Управление | 2010- | Областной | 1 810,8 | | 435,6 | 448,2 | 459,0 | 468,0 | | | ние мер | образования | 2014 | бюджет | | | | | | | | | социальной | г. Таганрога | гг. | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | | | | | детей- | | | | | | | | | | | | сирот и | | | | | | | | | | | | детей, | | | | | | | | | | | | оставшихся | | | | | | | | | | | | без | | | | | | | | | | | | попечения | | | | | | | | | | | | родителей, | | | | | | | | | | | | переданных | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | воспитание | | | | | | | | | | | | в семьи | | | | | | | | | | | | опекунов | | | | | | | | | | | | или | | | | | | | | | | | | попечите- | | | | | | | | | | | | лей, | | | | | | | | | | | | приемные | | | | | | | | | | | | семьи и | | | | | | | | | | | | обучающих- | | | | | | | | | | | | ся в | | | | | | | | | | | | муниципаль- | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | общеобра- | | | | | | | | | | | | зователь- | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | учрежде- | | | | | | | | | | | | ниях, в | | | | | | | | | | | | части | | | | | | | | | | | | обеспече- | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | бесплатным | | | | | | | | | | | | проездом | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | городской, | | | | | | | | | | | | пригород- | | | | | | | | | | | | ном, в | | | | | | | | | | | | сельской | | | | | | | | | | | | местности, | | | | | | | | | | | | внутри- | | | | | | | | | | | | районном | | | | | | | | | | | | транспорте | | | | | | | | | | | | (кроме | | | | | | | | | | | | такси) | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 6.1.2. | Оплата | Управление | 2010- | | 8 611,4 | | 296,9 | 2 561,7 | 2 856,9 | 2 895,9 | | | содержания | образования | 2014 | | | | | | | | | | приемных | г. Таганрога | гг. | | | | | | | | | | семей, в | | | | | | | | | | | | том числе: | | | | | | | | | | | |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | оплата | | 2010- | Бюджет | 1 638,2 | | 296,9 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | | | коммуналь- | | 2014 | города | | | | | | | | | ных услуг | | гг. | Таганрога | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | | содержания | | | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | | | | |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | выплаты | | 2010- | Областной | 9 187,6 | | 2 214,4 | 2 114,6 | 2 409,8 | 2 448,8 | | | ежемесяч- | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | ного | | гг. | | | | | | | | | | содержания | | | | | | | | | | | | приемным | | | | | | | | | | | | детям и | | | | | | | | | | | | вознаграж- | | | | | | | | | | | | дения | | | | | | | | | | | | приемным | | | | | | | | | | | | родителям | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 6.1.3. | Оплата | Управление | 2010- | Областной | 112 096,2 | | 26 877,8 | 26 825,6 | 28 484,0 | 29 908,8 | | | содержания | образования | 2014 | бюджет | | | | | | | | | подопечных | г. Таганрога | гг. | | | | | | | | | | детей в | | | | | | | | | | | | семьях | | | | | | | | | | | | опекунов | | | | | | | | | | | | (попечите- | | | | | | | | | | | | лей) | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 6.1.4. | Выплата | Управление | 2010- | Областной | 1 861,3 | | 593,9 | 439,2 | 397,2 | 431,0 | | | единовре- | образования | 2014 | бюджет | | | | | | | | | менного | г. Таганрога | гг. | | | | | | | | | | пособия | | | | | | | | | | | | детям, | | | | | | | | | | | | переданным | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | воспитание | | | | | | | | | | | | в семьи | | | | | | | | | | | | опекунов | | | | | | | | | | | | (попечите- | | | | | | | | | | | | лей) и | | | | | | | | | | | | приемные | | | | | | | | | | | | семьи | | | | | | | | | | |---------+-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 6.1.5. | Компенса- | Управление | 2010- | Бюджет | 0,5 | | 0,5 | | | | | | ция части | образования | 2014 | города | | | | | | | | | родительс- | г. Таганрога | гг. | Таганрога | | | | | | | | | кой платы, | | | | | | | | | | | | взимаемой | | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | содержание | | | | | | | | | | | | ребенка в | | | | | | | | | | | | образовате- | | | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | | организа- | | | | | | | | | | | | циях, | | | | | | | | | | | | реализую- | | | | | | | | | | | | щих | | | | | | | | | | | | основную | | | | | | | | | | | | общеобразо- | | | | | | | | | | | | вательную | | | | | | | | | | | | программу | | | | | | | | | | | | дошкольно- | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Компенса- | | 2010- | Областной | 43 394,8 | | 9 974,8 | 10 563,0 | 11 149,4 | 11 707,6 | | | ция части | | 2014 | бюджет | | | | | | | | | родительс- | | гг. | | | | | | | | | | кой платы, | | | | | | | | | | | | взимаемой | | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | содержание | | | | | | | | | | | | ребенка в | | | | | | | | | | | | образовате- | | | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | | организа- | | | | | | | | | | | | циях, | | | | | | | | | | | | реализую- | | | | | | | | | | | | щих | | | | | | | | | | | | основную | | | | | | | | | | | | общеобразо- | | | | | | | | | | | | вательную | | | | | | | | | | | | программу | | | | | | | | | | | | дошкольно- | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Всего по направлению 6.1. | 169 989,4 | | 40 393,9 | 40 837,7 | 43 346,5 | 45 411,3 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 1 638,7 | | 297,4 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Областной | 168 350,7 | | 40 096,5 | 40 390,6 | 42 899,4 | 44 964,2 | | | бюджет | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 6. | 169 989,4 | | 40 393,9 | 40 837,7 | 43 346,5 | 45 411,3 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 1 638,7 | | 297,4 | 447,1 | 447,1 | 447,1 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Областной | 168 350,7 | | 40 096,5 | 40 390,6 | 42 899,4 | 44 964,2 | | | бюджет | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Подпрограмма "Обеспечение санитарной безопасности муниципальных образовательных учреждений" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1. Направление "Мероприятия по обеспечению выполнения санитарных требований к территории, зданию, помещениям и оборудованию учреждений" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1.1. | Финансиро- | Управление | 2010- | Бюджет | 18 464,2 | | 1 418,7 | 5 340,0 | 5 740,5 | 5 965,0 | | | вание | образования | 2014 | города | | | | | | | | | бюджетных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учрежде- | образователь- | | | | | | | | | | | ний, в том | ные учреждения | | | | | | | | | | | числе | г. Таганрога | | | | | | | | | | |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - сани- | | 2010- | Бюджет | 4 654,7 | | 1 418,7 | 1 000,0 | 1 075,0 | 1 161,0 | | | тарная | | 2014 | города | | | | | | | | | обрезка и | | гг. | Таганрога | | | | | | | | | озеленение | | | | | | | | | | | | территорий | | | | | | | | | | | | образовате- | | | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - текущий | | 2010- | Бюджет | 13 809,5 | | | 4 340,0 | 4 665,5 | 4 804,0 | | | ремонт и | | 2014 | города | | | | | | | | | обслужива- | | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | технологи- | | | | | | | | | | | | ческого | | | | | | | | | | | | оборудова- | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | пищеблоков | | | | | | | | | | | | , буфетов, | | | | | | | | | | | | медицинс- | | | | | | | | | | | | ких | | | | | | | | | | | | кабинетов | | | | | | | | | | | | и пр. | | | | | | | | | | | |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 7.1.2. | Финансиро- | Управление | 2010- | Бюджет | 835,5 | | | 260,0 | 279,5 | 296,0 | | | вание | образования | 2014 | города | | | | | | | | | автономных | г. Таганрога, | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учрежде- | образователь- | | | | | | | | | | | ний, в том | ные учреждения | | | | | | | | | | | числе | г. Таганрога | | | | | | | | | | |-------------| |--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - текущий | | 2010- | Бюджет | 835,5 | | | 260,0 | 279,5 | 296,0 | | | ремонт и | | 2014 | города | | | | | | | | | обслужива- | | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | технологи- | | | | | | | | | | | | ческого | | | | | | | | | | | | оборудова- | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | пищеблоков | | | | | | | | | | | | , буфетов, | | | | | | | | | | | | медицинс- | | | | | | | | | | | | ких | | | | | | | | | | | | кабинетов | | | | | | | | | | | | и пр. | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Всего по направлению 7.1. | 19 299,7 | | 1 418,7 | 5 600,0 | 6 020,0 | 6 261,0 | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в том числе | Бюджет | 19 299,7 | | 1 418,7 | 5 600,0 | 6 020,0 | 6 261,0 | | | | города | | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 7. | 19 299,7 | | 1 418,7 | 5 600,0 | 6 020,0 | 6 261,0 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 19 299,7 | | 1 418,7 | 5 600,0 | 6 020,0 | 6 261,0 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Подпрограмма "Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.1. Направление "Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.1.1. | Техничес- | Управление | 2010- | Бюджет | 23 322,8 | 30,2 | 10 348,6 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 644,0 | | | кое | образования, | 2014 | города | | | | | | | | | обслужива- | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ние и | ные учреждения | | | | | | | | | | | контроль | г. Таганрога | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | работоспо- | | | | | | | | | | | | собностью | | | | | | | | | | | | систем | | | | | | | | | | | | автомати- | | | | | | | | | | | | ческой | | | | | | | | | | | | пожарной | | | | | | | | | | | | сигнализа- | | | | | | | | | | | | ции, | | | | | | | | | | | | обеспече- | | | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | первичными | | | | | | | | | | | | мерами | | | | | | | | | | | | пожароту- | | | | | | | | | | | | шения и | | | | | | | | | | | | прочие | | | | | | | | | | | | мероприя- | | | | | | | | | | | | тия, | | | | | | | | | | | | работы и | | | | | | | | | | | | услуги по | | | | | | | | | | | | осуществ- | | | | | | | | | | | | лению | | | | | | | | | | | | противопо- | | | | | | | | | | | | жарной | | | | | | | | | | | | безопаснос- | | | | | | | | | | | | ти | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 22 894,4 | 30,2 | 10 271,5 | 3 890,5 | 4 182,9 | 4 519,3 | | | сирование | образования, | 2014 | города | | | | | | | | | бюджетных | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 428,4 | | 77,1 | 109,5 | 117,1 | 124,7 | | | сирование | образования, | 2014 | города | | | | | | | | | автономных | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Всего по направлению 8.1. | 23 322,8 | 30,2 | 10 348,6 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 644,0 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 23 322,8 | 30,2 | 10 348,6 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 644,0 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.2. Направление "Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8.2.1. | Техничес- | Управление | 2010- | Бюджет | 4 673,0 | | 760,6 | 900,0 | 967,5 | 2 044,9 | | | кое | образования, | 2014 | города | | | | | | | | | обслужива- | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ние, | ные учреждения | | | | | | | | | | | ремонт, | г. Таганрога | | | | | | | | | | | монтаж | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | | тревожной | | | | | | | | | | | | сигнализа- | | | | | | | | | | | | ции и | | | | | | | | | | | | прочие | | | | | | | | | | | | мероприя- | | | | | | | | | | | | тия, | | | | | | | | | | | | работы и | | | | | | | | | | | | услуги по | | | | | | | | | | | | осуществле- | | | | | | | | | | | | нию | | | | | | | | | | | | антитерро- | | | | | | | | | | | | ристичес- | | | | | | | | | | | | кой | | | | | | | | | | | | безопаснос- | | | | | | | | | | | | ти | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 4 628,3 | | 754,6 | 888,0 | 954,6 | 2 031,1 | | | сирование | образования, | 2014 | города | | | | | | | | | бюджетных | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - финан- | Управление | 2010- | Бюджет | 44,7 | | 6,0 | 12,0 | 12,9 | 13,8 | | | сирование | образования, | 2014 | города | | | | | | | | | автономных | образователь- | гг. | Таганрога | | | | | | | | | учреждений | ные учреждения | | | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Всего по направлению 8.2. | 4 673,0 | | 760,6 | 900,0 | 967,5 | 2 044,9 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 4 673,0 | | 760,6 | 900,0 | 967,5 | 2 044,9 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | ------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 8. | 27 995,8 | 30,2 | 11 109,2 | 4 900,0 | 5 267,5 | 6 688,9 | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 27 995,8 | 30,2 | 11 109,2 | 4 900,0 | 5 267,5 | 6 688,9 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция дошкольных учреждений и дошкольных ступеней по объектам Управления | | капитального строительства г. Таганрога" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.1. Направление "Мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учреждений дошкольного образования и дошкольных структур | | общеобразовательных учреждений" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9.1.1. | Строитель- | Управление | 2010- | Бюджет | 44 410,5 | 19 131,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | | | | ство, | капитального | 2014 | города | | | | | | | | | реконструк- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ция, | г. Таганрога | | | | | | | | | | | капиталь- | | | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | ремонт, | | | | | | | | | | | | прочие | | | | | | | | | | | | закупки | | | | | | | | | | | | товаров, | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | работ и | | | Областной | 36 200,0 | 36 200,0 | | | | | | | услуг | | | бюджет | | | | | | | | | дошкольных | | | | | | | | | | | | образова- | | | | | | | | | | | | тельных | | | | | | | | | | | | учрежде- | | | | | | | | | | | | ний, в том | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 20 429,6 | 17 109,7 | 3 319,9 | | | | | | сад N 2 в | капитального | 2013 | города | | | | | | | | | микрорай- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | оне | г. Таганрога | | | | | | | | | | | "Западный | | | | | | | | | | | | жилой | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | массив" на | | | Областной | 36 200,0 | 36 200,0 | | | | | | | 200 мест, | | | бюджет | | | | | | | | | ул. С. | | | | | | | | | | | | Шило, | | | | | | | | | | | | 259-1 | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 8 012,8 | | 2 012,8 | 1 000,0 | 5 000,0 | | | | сад на | капитального | 2014 | города | | | | | | | | | 100-120 | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | мест на | г. Таганрога | | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | | | детского | | | | | | | | | | | | сада N 99 | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 7 285,4 | 353,0 | 4 932,4 | 2 000,0 | | | | | сад N 11, | капитального | 2014 | города | | | | | | | | | ул. | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | Большая | г. Таганрога | | | | | | | | | | | Бульвар- | | | | | | | | | | | | ная, 5-2, | | | | | | | | | | | | разработка | | | | | | | | | | | | проектно- | | | | | | | | | | | | сметной | | | | | | | | | | | | документа- | | | | | | | | | | | | ции, | | | | | | | | | | | | капиталь- | | | | | | | | | | | | ный ремонт | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 5 673,3 | 3,4 | 5 669,9 | | | | | | сад N 15, | капитального | 2014 | города | | | | | | | | | ул. | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | Большая | г. Таганрога | | | | | | | | | | | Бульвар- | | | | | | | | | | | | ная, 7-2, | | | | | | | | | | | | капиталь- | | | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | ремонт, | | | | | | | | | | | | согласова- | | | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | прокладки | | | | | | | | | | | | инженерных | | | | | | | | | | | | сетей и | | | | | | | | | | | | авторский | | | | | | | | | | | | надзор | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - монтаж | Управление | 2010- | Бюджет | 1 344,4 | | 1 344,4 | | | | | | пожарной и | капитального | 2014 | города | | | | | | | | | охранной | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | сигнализа- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | ции на | | | | | | | | | | | | объекте | | | | | | | | | | | | "Капиталь- | | | | | | | | | | | | ный ремонт | | | | | | | | | | | | МДОУ N 15" | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - детский | Управление | 2010- | Бюджет | 1 003,0 | 1 003,0 | | | | | | | сад N 45, | капитального | 2014 | города | | | | | | | | | капиталь- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | ный | г. Таганрога | | | | | | | | | | | ремонт, | | | | | | | | | | | | установка | | | | | | | | | | | | узла учета | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | энергии и | | | | | | | | | | | | проектно- | | | | | | | | | | | | сметная | | | | | | | | | | | | документа- | | | | | | | | | | | | ция на | | | | | | | | | | | | установку | | | | | | | | | | | | узла учета | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | энергии | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - разра- | Управление | 2010- | Бюджет | 662,0 | 662,0 | | | | | | | ботка | капитального | 2014 | города | | | | | | | | | технико- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | экономи- | г. Таганрога | | | | | | | | | | | ческого | | | | | | | | | | | | обоснова- | | | | | | | | | | | | ния по | | | | | | | | | | | | объектам | | | | | | | | | | | | "Реконстру- | | | | | | | | | | | | кция МДОУ | | | | | | | | | | | | NN 32,92, | | | | | | | | | | | | 99 | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Всего по направлению 9.1. | 80 610,5 | 55 331,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 44 410,5 | 19 131,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Областной | 36 200,0 | 36 200,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 9. | 80 610,5 | 55 331,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 44 410,5 | 19 131,1 | 17 279,4 | 3 000,0 | 5 000,0 | | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Областной | 36 200,0 | 36 200,0 | | | | | | | бюджет | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 10. Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений по объектам | | Управления капитального строительства г. Таганрога" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 10.1. Направление "Мероприятия по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 10.1.1. | Капиталь- | Управление | 2010- | Бюджет | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | | | | ный ремонт | капитального | 2013 | города | | | | | | | | | общеобразо- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | вательных | г. Таганрога | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | : | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - N 8 | Управление | 2010- | Бюджет | 1 375,4 | 475,8 | 899,6 | | | | | | | капитального | 2013 | города | | | | | | | | | | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | - N 14 | Управление | 2010- | Бюджет | 469,6 | 469,6 | | | | | | | | капитального | 2013 | города | | | | | | | | | | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | | г. Таганрога | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Гимназия | Управление | 2010- | Бюджет | 792,5 | 444,1 | 348,4 | | | | | | Мариинская | капитального | 2013 | города | | | | | | | | | (эксперти- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | за на | г. Таганрога | | | | | | | | | | | капиталь- | | | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | ремонт) | | | | | | | | | | | |-------------+----------------+--------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | -экспер- | Управление | 2010- | Бюджет | 9 435,2 | 9 435,2 | | | | | | | тиза | капитального | 2013 | города | | | | | | | | | проектно- | строительства | гг. | Таганрога | | | | | | | | | сметной | г. Таганрога | | | | | | | | | | | документа- | | | | | | | | | | | | ции и | | | | | | | | | | | | инженерно- | | | | | | | | | | | | геологичес- | | | | | | | | | | | | кие | | | | | | | | | | | | изыскания | | | | | | | | | | | | по | | | | | | | | | | | | общеобразо- | | | | | | | | | | | | вательным | | | | | | | | | | | | учрежде- | | | | | | | | | | | | ниям, | | | | | | | | | | | | авторский | | | | | | | | | | | | надзор за | | | | | | | | | | | | страховоч- | | | | | | | | | | | | ными | | | | | | | | | | | | мероприя- | | | | | | | | | | | | тиями по | | | | | | | | | | | | усилению | | | | | | | | | | | | грунтов | | | | | | | | | | | | здания, | | | | | | | | | | | | страховоч- | | | | | | | | | | | | ные | | | | | | | | | | | | мероприя- | | | | | | | | | | | | тия по | | | | | | | | | | | | усилению | | | | | | | | | | | | грунтов | | | | | | | | | | | | здания: | | | | | | | | | | | | гимназия | | | | | | | | | | | | N 2, МОУ | | | | | | | | | | | | СОШ N 12 | | | | | | | | | | |---------+-----------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Всего по направлению 10.1. | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | ------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | ИТОГО по подпрограмме 10. | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 12 072,7 | 10 824,7 | 1 248,0 | | | | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | 6 264 905,0 | 132 510,8 | 1 347 509,9 | 1 535 188,0 | 1 591 918,8 | 1 657 777,5 | | ИТОГО по программе | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в том числе | Бюджет | 3 700 775,3 | 87 657,0 | 819 548,8 | 920 750,8 | 936 749,5 | 936 069,2 | | | города | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Областной | 2 564 129,7 | 44 853,8 | 527 961,1 | 614 437,2 | 655 169,3 | 721 708,3 | | | бюджет | | | | | | | | |-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Федеральны- | 863,7 | | 863,7 | | | | | | й бюджет | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|