Расширенный поиск
Постановление Правительства Ростовской области от 04.05.2012 № 353ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2012 N 353 г. Ростов-на-Дону Об утверждении отчета о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы" по результатам за 2011 год В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить отчет о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 29.10.2009 N 560 "Об Областной долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы", по результатам за 2011 год согласно приложению. 2. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.) до 1 июля 2012 г. с учетом предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы: разработать и утвердить в установленном порядке областную долгосрочную целевую программу в сфере охраны здоровья со сроком ее реализации начиная с 2015 года; внести изменения в Областную долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы". 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. Вице-губернатор Ростовской области С.И. Горбань Постановление вносит министерство здравоохранения Ростовской области Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 04.05.2012 N 353 ОТЧЕТ о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы" по результатам за 2011 год 1. Основные результаты За счет средств федерального и областного бюджетов в рамках Областной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы" (далее - Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Ростовской области: обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами, обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения и образования в соответствии с государственным заданием, совершенствование подготовки медицинских кадров, укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения и образования. В целях укрепления материально-технического состояния медицинских учреждений в отчетном году проведены капитальные ремонты областных и муниципальных учреждений, выполнены первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Приобретено современное дорогостоящее медицинское оборудование (рентгенодиагностическое, лабораторное оборудование, оборудование для функциональной диагностики, УЗИ, наркозно-дыхательная аппаратура и иная техника). Для повышения качества и доступности оказания онкологической помощи населению области в 2011 году освоено средств из областного бюджета - 16134,0 тыс. рублей. В данном направлении осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы онкологических диспансеров, обеспечению медицинской профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, обеспечению онкологических больных лекарственными средствами на стационарном этапе лечения. По направлению "Льготное обеспечение жителей Ростовской области лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания" мероприятия выполнены в полном объеме на сумму 220909,5 тыс. рублей. Состоящие на учете социально незащищенные категории граждан, нуждающиеся в обеспечении дорогостоящими слухопротезными аппаратами, в 2011 году были обеспечены за счет средств областного бюджета на сумму 486,0 тыс. рублей. Выполнялись мероприятия по совершенствованию медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, объем финансирования которых из областного бюджета в 2011 году составил 1508,0 тыс. рублей. В области функционирует региональный сосудистый центр на базе Ростовской областной клинической больницы и 6 первичных сосудистых отделений на базе муниципальных лечебно-профилактических учреждений в городах: Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск, Шахты, Новочеркасск, Каменск-Шахтинский. Созданные центры призваны оказывать экстренную медицинскую помощь больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. В ходе реализации мероприятий по улучшению обеспечения лечебно-профилактических учреждений Ростовской области врачебными кадрами в рамках Программы прошли повышение квалификации около 6,5 тыс. средних медицинских и фармацевтических работников. На повышение системы целевой контрактной формы подготовки врачей выделено из областного бюджета 4169,0 тыс. рублей; на последипломное образование и повышение квалификации медицинских кадров - 9558,0 тыс. рублей; на повышение квалификации среднего медицинского персонала - 7993,9 тыс. рублей; на оказание финансовой поддержки и стимулирование врачебной деятельности - 172,4 тыс. рублей. В 2011 году учреждения здравоохранения Ростовской области приняли активное участие в кампании по целевому набору абитуриентов в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Министерством здравоохранения Ростовской области выдано абитуриентам 521 целевое направление, зачислено по целевому набору 190 человек. На повышение заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения было профинансировано 617280,6 тыс. рублей, что позволило поднять уровень среднемесячной заработной платы врачей скорой медицинской помощи до 25826 рублей, средних медицинских работников скорой медицинской службы - до 17805 рублей, средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов - до 14451 рубля. В рамках подпрограммы "Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" приобретено 96 единиц модулей для 39 территорий Ростовской области на сумму 52521,5 тыс. рублей. В 2011 году не исполнены мероприятия Программы в части строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией на сумму 8347,9 тыс. рублей, в том числе: капитальный ремонт системы теплоснабжения Егорлыкского филиала ГУЗ "Психоневрологический диспансер" Ростовской области, ст-ца Егорлыкская, ул. Войкова, 65, на сумму 4286,7 тыс. рублей по причине срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию по вине подрядчика, в настоящее ведется претензионная работа. Завершение работ в полном объеме и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2012 год; капитальный ремонт Таганрогского филиала ГУЗ "Наркологический диспансер" Ростовской области, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 239, на сумму - 692,4 тыс. рублей - экономия по итогам проведения торгов; строительство пожарного резервуара на территории стационарного отделения N 3 в Новошахтинском филиале ГУЗ "ПТКД" Ростовской области на сумму - 363,9 тыс. рублей - экономия по итогам проведения торгов; строительство трубопроводов водоснабжения, водоотведения и теплового ввода к зданию общежития ГБУ РО "РОКБ" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 68, на сумму - 1270,8 тыс. рублей - экономия по итогам проведения торгов; реконструкция: вынос подвальной котельной по адресу: г. Новочеркасск, ул. Б. Хмельницкого, 2 (установка блок-модуля) на сумму - 1433,9 тыс. рублей, в том числе 1011,7 тыс. рублей - экономия по итогам проведения торгов, 422,2 тыс. рублей будет оплачено после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; строительство пожарного резервуара в Новочеркасском филиале "Психоневрологический диспансер" Ростовской области по адресу: Аксайский район, хут. М. Мишкин, ул. Набережная, 1а на сумму - 300,1 тыс. рублей - экономия по итогам проведения торгов; разработка проектно-сметной документации строительства и реконструкции учреждений здравоохранения на сумму - 21600,5 тыс. рублей, в том числе: строительство стационара на 240 коек в Неклиновском филиале ГУЗ "Психоневрологический диспансер" на сумму 2893,4 тыс. рублей - проектирование не завершено, проектная документация в стадии доработки. Срыв сроков проектирования произошел по вине подрядчика и необходимостью уточнения проектных решений; строительство 300-коечного хирургического корпуса ГБУ РО "ОДБ" г. Ростов-на-Дону на сумму - 2553,6 тыс. рублей - проектирование не завершено, проектная документация в стадии доработки по замечаниям контрольно-счетной палаты Ростовской области. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Ростовской области; реконструкция ГБУ РО "ОКБ N 2", г. Ростов-на-Дону (5-я очередь строительства), на сумму - 6924,8 тыс. рублей - проектирование не завершено, проектная документация в стадии доработки. Срыв сроков проектирования по вине подрядчика, ведется претензионная работа; строительство Миллеровского филиала ГУЗ ПТКД РО на сумму - 1614,5 тыс. рублей - проектирование не завершено, проектная документация в стадии доработки. Срыв сроков проектирования - по вине подрядчика; строительство Новошахтинского филиала ГУЗ ПТКД РО - 3346,9 тыс. рублей - контракт расторгнут по соглашению сторон, т. к. выделенный земельный участок не может быть использован для размещения учреждения здравоохранения; реконструкция ГКУ РО санаторий "Голубая дача", Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район (2-й этап), на сумму - 4267,1 тыс. рублей - проектирование не завершено, проектная документация - в стадии доработки. Срыв сроков проектирования - по вине подрядчика, ведется претензионная работа. Информация о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы приведена в приложении N 1 к настоящему отчету. 2. Меры по реализации Программы В течение 2011 года в Ппрограмму, утвержденную постановлением Администрации Ростовской области от 29.10.2009 N 560, два раза были внесены изменения. В связи с необходимостью перераспределения средств, предусмотренных Программой, выделением субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области, а также с принятием Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы" принято постановление Администрации Ростовской области от 23.05.2011 N 279 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 29.10.2009 N 560". Также постановлением Администрации Ростовской области от 02.09.2011 N 579 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 29.10.2009 N 560" внесены изменения по корректировке объемов финансирования, по уточнению показателей на 2010-2013 годы и по продлению срока реализации настоящей Программы до 2014 года. 3. Оценка эффективности реализации Программы Эффективность реализации Программы по итогам 2011 года составляет: 47,56 ————— * 100 процентов = 88 процентов. 54 Такой результат подтверждает необходимость продолжения выполнения мероприятий в рамках настоящей Программы. Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2011 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых. В частности, улучшение фактических значений по сравнению с плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: укомплектованность штатных должностей средних медицинских работников физическими лицами, охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных, удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением, охват медикаментозной профилактикой передачи ВИЧ от матери к ребенку в ходе беременности и родов, заболеваемость по отношению к 2009 году инсультами, заболеваемость по отношению к 2009 году инфарктами миокарда, смертность от цереброваскулярных заболеваний, смертность населения от онкологических заболеваний, смертность на первом году с момента установления диагноза (от общего числа выявленных онкологических больных), материнская смертность, удельный вес всех обоснованных отказов в оказании высокотехнологичной медицинской помощи от общего количества направленных пациентов, удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет, численность врачей (физические лица) в областных государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами, расходы средств обязательного медицинского страхования в расчете на одного застрахованного. Улучшение большинства показателей по многим направлениям деятельности отрасли подтверждает необходимость продолжения выполнения мероприятий в рамках Программы в целях совершенствования медицинской помощи населению. Вместе с тем отмечается рост фактического значения показателя "Норматив объема скорой медицинской помощи" - 0,347 по сравнению с плановым - 0,318 вызова на 1 человека в год. Это связано с тем, что муниципальные учреждения здравоохранения используют бригады скорой медицинской помощи в качестве санитарного транспорта при транспортировке пациентов в областные лечебно-профилактические учреждения; для обслуживания вызовов к хроническим больным, медицинского обеспечения массовых спортивных и иных мероприятий, проводимых в городе. Для решения данной проблемы главным врачам лечебно-профилактических учреждений области, в состав которых входят отделения скорой медицинской помощи, министерством здравоохранения Ростовской области даны поручения по разработке плана мероприятий, направленного на сокращение необоснованной нагрузки на бригады скорой медицинской помощи. Для сравнения, в 2010 году данный показатель составил 0,378. Вместе с тем отмечается отклонение фактического значения показателя младенческой смертности. В 2011 году планировалось достичь показателя младенческой смертности 7,3 на 1000 новорожденных. Фактическое значение планового показателя превышено и составило 7,6 на 1000 новорожденных, в связи с тем, что 2011 год явился годом подготовки к переходу на новые критерии живорожденности и регистрации детей, родившихся с массой от 500,0 грамма. Количество умерших недоношенных детей выросло на 27,6 процента за счет регистрации детей с экстремальной и очень низкой массой тела, переживших 168 часов. В 2012 году в связи с переходом на новые критерии живорожденности планируется увеличение показателя младенческой смертности до 8,3 на 1000 новорожденных. Несмотря на уменьшение абсолютного числа умерших от врожденного порока развития, удельный вес репродутивных потерь в структуре младенческой смертности увеличился на 1 процент, что связано с уменьшением регистрации смерти детей от других управляемых причин: инфекционных болезней, болезней органов дыхания, состояний перинатального периода. В настоящее время с целью снижения репродуктивных потерь от врожденного порока развития проводится пренатальная диагностика на ранних сроках беременности. Отклонение фактического значения показателя "Обеспеченность круглосуточными койками, работающими в системе обязательного медицинского страхования, в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения" объясняется тем, что в Ростовской области осуществляются мероприятия по оптимизации структуры медицинских учреждений и переносу акцента в оказании медицинской помощи на стационар-замещающее звено, в связи с чем круглосуточные койки переведены в дневные койки (в расчете на 1 жителя) и койки сестринского ухода. Фактический результат показателя "Количество зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта" в 2011 году составил 433, что на 2 единицы выше запланированного значения. По областным государственным учреждениям здравоохранения фактический показатель на 1 единицу превышает запланированный и составляет 77 единиц, что связано со срывом срока завершения строительных работ в 2011 году в государственном казенном учреждении здравоохранения Ростовской области "Детский санаторий "Сосновая дача" в г. Ростове-на-Дону. Фактический показатель "Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта" составляет 90 единиц. Указанный показатель на 1 единицу превышает запланированный ввиду срыва срока завершения работ в 2011 году государственном казенном учреждении здравоохранения Ростовской области "Детский санаторий "Сосновая дача" в г. Ростове-на-Дону. Фактический показатель "Количество приобретаемых модульных фельдшерско-акушерских пунктов для муниципальных образований" в 2011 году составил 96 единиц, что на 4 единицы меньше от запланированного значения. Снижение данного показателя обусловлено недобросовестным исполнением поставщика условий договора поставки 4 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, в связи с чем договор поставки расторгнут. В марте 2012 г. запланированные на 2011 год 4 фельдшерско-акушерских пункта закуплено за счет средств местного бюджета для Белокалитвинского района. Целевой показатель "Среднемесячная заработная плата" не выполнен на 100 процентов, так как с выходом на пенсию в отрасли происходит отток квалифицированных кадров, имеющих квалификационные категории, максимальные выплаты по учреждению (структурному подразделению) за специфику работы и надбавки за выслугу лет в учреждениях бюджетной сферы, при этом в здравоохранение приходят молодые специалисты, не имеющие квалификации, стажа работы в учреждении здравоохранения и в бюджетной сфере. Так, фактическая заработная плата составила: у врачей скорой медицинской помощи - 25826 рублей (99,5 процента), у среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи - 17805 рублей (99,8 процента), у средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов - 14451 рубль (99,4 процента). Вместе с тем реализация Программы позволила увеличить уровень заработной платы врачам скорой медицинской помощи, среднему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи, средним медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов по отношению к 2010 году, а также улучшить качество оказываемых медицинских услуг. Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2011 финансовый год приведена в приложении N 2 к настоящему отчету. 4. Дальнейшая реализация Программы В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы при формировании начальной максимальной цены государственного контракта на ремонтно-строительные работы необходимо включать в ее расчет обязательный коэффициент "Безусловная упреждающая экономия" 0,97. По предполагаемым расчетам экономия составит в 2013 году - 4310,9 тыс. рублей, в 2014 году - 4608,6 тыс. рублей. В случае участия в торгах на размещение государственного заказа на ремонтно-строительные работы единственного участника необходимо направлять последнему до заключения с ним государственного контракта письменное предложение о снижении начальной максимальной цены государственного контракта не менее чем на 3 процента. Предусматривать в соглашениях с муниципальными образованиями области о выделении им средств из Фонда софинансирования расходов областного бюджета обязательства администраций муниципальных образований, предусмотренные подпунктом 2.3 пункта 2 решения Коллегии Администрации Ростовской области от 08.08.2011 N 75. _______________________ Примечание. Используемые сокращения: ВИЧ - вирус иммунодефицита человека; ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения; ГУЗ "ПТКД" РО - государственное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный клинический диспансер" Ростовской области; ГБУ РО "РОКБ" - государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Ростовская областная клиническая больница"; ГБУ РО "ОДБ" - государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Областная детская больница"; ГБУ РО "ОКБ N 2" - государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Областная клиническая больница N 2"; ГКУ РО - государственное казенное учреждение Ростовской области; УЗИ - ультразвуковое исследование. Начальник общего отдела Правительства Ростовской области М.В. Фишкин Приложение N 1 к отчету о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы" по результатам за 2011 год ОТЧЕТ о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы" по результатам за 2011 год (тыс. рублей) |————————|————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|——————————————————————————| | N | Наименование | Объем ассигнований в | Уточненный план | Исполнено | Примечание | | п/п | мероприятия | соответствии с | ассигнований на | (кассовые расходы) | | | | | постановлением | 1 января 2012 г. | | | | | | Правительства | | | | | | | Ростовской области | | | | | | | об утверждении | | | | | | | Программы | | | | | | |——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————| | | | | всего | феде- | обла- |мест-|вне- | всего | феде- | обла- |мест-|вне- | всего | феде- | обла- |мест-|вне- | | | | | | раль- | стной | ный |бюд- | | раль- | стной | ный |бюд- | | раль- | стной | ный |бюд- | | | | | | ный | бюд- |бюд- |жет- | | ный | бюд- |бюд- |жет- | | ный | бюд- |бюд- |жет- | | | | | | бюд- | жет | жет | ные | | бюд- | жет | жет | ные | | бюд- | жет | жет | ные | | | | | | жет | | |исто-| | жет | | |исто-| | жет | | |исто-| | | | | | | | |чники| | | | |чники| | | | |чники| | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1. |Областная |15250270,5|1992722,8|13257547,7| 0,0 | 0,0 |15402541,8|2126314,4|13276227,4| 0,0 | 0,0 |15127315,7|1976172,2|13151143,5| 0,0 | 0,0 | | | |долгосрочная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |целевая прог- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рамма "Развитие | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |области на 2010-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |2014 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.1. |Подпрограмма |4024949,6 | 0,0 |4024949,6 | 0,0 | 0,0 |4070170,2 | 0,0 |4070170,2 | 0,0 | 0,0 |3994646,7 | 0,0 |3994646,7 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 75523,5 | | |"Выполнение | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей, в связи с | | |функций | | | | | | | | | | | | | | | |теплыми погодными | | |областными | | | | | | | | | | | | | | | |условиями - экономия | | |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | |по коммунальным | | |ными учрежде- | | | | | | | | | | | | | | | |услугам и экономия | | |ниями здраво- | | | | | | | | | | | | | | | |по закупкам товаров, | | |охранения, в | | | | | | | | | | | | | | | |работ и услуг. Эконо- | | |том числе по | | | | | | | | | | | | | | | |мия - 75523,5 тыс. рублей | | |оказанию госу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дарственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |услуг в соот- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ветствии с уста-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |новленным го- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сударственным | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заданием" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.2. |Подпрограмма | 229145,9 | 0,0 | 229145,9 | 0,0 | 0,0 | 226587,5 | 0,0 | 226587,5 | 0,0 | 0,0 | 219703,5 | 0,0 | 219703,5 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 6884,0 | | |"Выполнение | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Неиспол- | | |функций | | | | | | | | | | | | | | | |нение учреждениями | | |областными | | | | | | | | | | | | | | | |плана государствен- | | |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | |ного задания на | | |ными учрежде- | | | | | | | | | | | | | | | |предоставление услуг | | |ниями образо- | | | | | | | | | | | | | | | |среднего профессио- | | |вания в соот- | | | | | | | | | | | | | | | |нального образования. | | |ветствии с | | | | | | | | | | | | | | | |Экономия по закупкам | | |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | |товарно-материальных | | |ным заданием" | | | | | | | | | | | | | | | |ценностей | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3. |Подпрограмма | 396092,6 | 95090,4 | 301002,2 | 0,0 | 0,0 | 414142,1 |113340,8 | 300801,3 | 0,0 | 0,0 | 388536,4 | 88915,1 | 299621,3 | 0,0 | 0,0 | - | | |"Предупрежде- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ние и борьба с | | | | | | | | | | | | | | | | | | |социально | | | | | | | | | | | | | | | | | | |значимыми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заболеваниями" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3.1. |Направление | 27921,6 | 27921,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27921,6 | 27921,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25387,0 | 25387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 2534,6 | | |"Организация | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Заключе- | | |областного | | | | | | | | | | | | | | | |ны контракты на | | |центра здоровья | | | | | | | | | | | | | | | |сумму 25387,0 тыс. | | |и развитие сети | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия в | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | |сумме 2534,6 тыс. | | |центров здо- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей будет возвра- | | |ровья на терри- | | | | | | | | | | | | | | | |щена в федеральный | | |тории Ростов- | | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | |ской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3.2. |Направление | 34626,2 | 26026,2 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | 34583,2 | 26026,2 | 8557,0 | 0,0 | 0,0 | 30943,0 | 22386,0 | 8557,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 3640,2 | | |"Мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Заключен | | |по борьбе с | | | | | | | | | | | | | | | |контракт от 26.10.2011 | | |туберкулезом" | | | | | | | | | | | | | | | |N 11001186 на сумму | | | | | | | | | | | | | | | | | | |22386,0 тыс. рублей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поставку по условиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | |контракта 15 декабря | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2011 г. Экономия в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сумме 3640,2 тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей будет | | | | | | | | | | | | | | | | | | |возвращена в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |федеральный бюджет | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3.3. |Направление | 65400,6 | 41142,6 | 24258,0 | 0,0 | 0,0 | 65400,6 | 41142,6 | 24258,0 | 0,0 | 0,0 | 65397,7 | 41142,1 | 24255,6 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 0,5 тыс. | | |"Мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |рублей: Заключены | | |по предупреж- | | | | | | | | | | | | | | | |контракты на сумму | | |дению распро- | | | | | | | | | | | | | | | |41142,1 тыс. рублей. | | |странения забо- | | | | | | | | | | | | | | | |Экономия - 0,5 тыс. | | |левания, выз- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. ФБ: Остаток - | | |ванного виру- | | | | | | | | | | | | | | | |2,4 тыс. рублей. | | |сом иммуноде- | | | | | | | | | | | | | | | |Экономия - 2,4 тыс. | | |фицита чело- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | |века (ВИЧ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфекция), | | | | | | | | | | | | | | | | | | |диагностике и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лечению ВИЧ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфекции и ассо-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |циированных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заболеваний с | | | | | | | | | | | | | | | | | | |синдромом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |приобретенного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |иммунодефици- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |та человека" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3.4. |Направление | 22746,3 | 0,0 | 22746,3 | 0,0 | 0,0 | 22746,3 | 0,0 | 22746,3 | 0,0 | 0,0 | 22745,4 | 0,0 | 22745,4 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 0,9 тыс. | | |"Мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. | | |по проведению | | | | | | | | | | | | | | | |Экономия - 0,9 тыс. | | |вакцинопрофи- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | |лактики" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3.5. |Направление | 1646,0 | 0,0 | 1646,0 | 0,0 | 0,0 | 1646,0 | 0,0 | 1646,0 | 0,0 | 0,0 | 1508,0 | 0,0 | 1508,0 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 138,0 | | |"Мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. | | |по совершен- | | | | | | | | | | | | | | | |Экономия - 138,0 тыс. | | |ствованию | | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | |медицинской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |помощи боль- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ным с сосу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дистыми забо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |леваниями" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3.6. |Направление | 222175,7 | 0,0 | 222175,7 | 0,0 | 0,0 | 227522,2 | 5346,5 | 222175,7 | 0,0 | 0,0 | 222174,5 | 0,0 | 222174,5 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 5346,5 | | |"Мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Остаток | | |по борьбе с | | | | | | | | | | | | | | | |средств в сумме | | |сахарным | | | | | | | | | | | | | | | |5346,5 тыс. рублей | | |диабетом" | | | | | | | | | | | | | | | |будет использован в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 году. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ: Остаток - 1,2 тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1,2 тыс. рублей | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3.7. |Направление | 17171,5 | 0,0 | 17171,5 | 0,0 | 0,0 | 25750,1 | 8578,6 | 17171,5 | 0,0 | 0,0 | 16134,0 | 0,0 | 16134,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 8578,6 | | |"Мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Остаток | | |по борьбе с | | | | | | | | | | | | | | | |средств в сумме | | |онкологически- | | | | | | | | | | | | | | | |8578,6 тыс. рублей | | |ми | | | | | | | | | | | | | | | |будет использован в | | |заболеваниями" | | | | | | | | | | | | | | | |2012 году. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ОБ: Остаток - 1037,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Экономия - 1037,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3.8. |Направление | 4404,7 | 0,0 | 4404,7 | 0,0 | 0,0 | 4246,8 | 0,0 | 4246,8 | 0,0 | 0,0 | 4246,8 | 0,0 | 4246,8 | 0,0 | 0,0 | - | | |"Мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | |по обеспечению | | | | | | | | | | | | | | | | | | |санитарной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |охраны терри- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тории и преду- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |преждению | | | | | | | | | | | | | | | | | | |природно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |очаговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |особо опасных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфекций среди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.3.9. |Направление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 669,5 | 669,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 669,5 | | |"Инфекции, | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Остаток | | |передаваемые | | | | | | | | | | | | | | | |средств в сумме 669,5 | | |половым | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей будет | | |путем" | | | | | | | | | | | | | | | |использован в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 году | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.3.10. |Направление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3655,8 | 3655,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток 3655,8 | | |"Психические | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Остаток | | |расстройства" | | | | | | | | | | | | | | | |средств в сумме | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3655,8 тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |будет использован в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2012 году | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.4. |Подпрограмма |1242606,3 |1020331,3| 222275,0 | 0,0 | 0,0 |1357947,5 |1135672,5| 222275,0 | 0,0 | 0,0 |1317125,2 |1094850,7| 222274,5 | 0,0 | 0,0 | | | |"Лекарственное | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |льготных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |категорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |граждан" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.4.1. |Направление |1021696,3 |1020331,3| 1365,0 | 0,0 | 0,0 |1137037,5 |1135672,5| 1365,0 | 0,0 | 0,0 |1096215,7 |1094850,7| 1365,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 40821,8 тыс.| | |"Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Оплата | | |отдельных | | | | | | | | | | | | | | | |производится по | | |категорий граж- | | | | | | | | | | | | | | | |факту отпуска | | |дан лекарствен- | | | | | | | | | | | | | | | |лекарственных | | |ными средст- | | | | | | | | | | | | | | | |средств | | |вами, изде- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лиями медицин- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ского назначе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ния, а также | | | | | | | | | | | | | | | | | | |специализирован-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |ными продук- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тами лечебного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |питания для де- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тей-инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.4.2. |Направление | 220910,0 | 0,0 | 220910,0 | 0,0 | 0,0 | 220910,0 | 0,0 | 220910,0 | 0,0 | 0,0 | 220909,5 | 0,0 | 220909,5 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 0,5 тыс. | | |"Льготное обес- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | |печение жите- | | | | | | | | | | | | | | | |0,5 тыс. рублей | | |лей Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |области ле- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |карственными | | | | | | | | | | | | | | | | | | |средствами, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |изделиями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |назначения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |специализиро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ванными | | | | | | | | | | | | | | | | | | |продуктами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лечебного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |питания" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.5. |Подпрограмма | 875,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 0,0 | 486,0 | 0,0 | 0,0 | | | |"Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |граждан дорогос-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |тоящими вида- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ми медицин- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ской помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.5.1. |Направление | 875,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 0,0 | 486,0 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 389,0 | | |"Слухопроте- | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Не пос- | | |зирование | | | | | | | | | | | | | | | |тавлено оборудование - | | |населения | | | | | | | | | | | | | | | |182,0 тыс. рублей. | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | |Экономия - 207,0 тыс. | | |области" | | | | | | | | | | | | | | | |рублей | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.6. |Подпрограмма | 319329,1 |159121,0 | 160208,1 | 0,0 | 0,0 | 319329,1 |159121,0 | 160208,1 | 0,0 | 0,0 | 319251,5 |159121,0 | 160130,5 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 77,6 | | |"Оказание вы- | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. | | |сокотехнологи- | | | | | | | | | | | | | | | |Экономия - 77,6 тыс. | | |чной медицин- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | |ской помощи в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |областных госу- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дарственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохране- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ния жителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.7. |Подпрограмма | 22139,1 | 0,0 | 22139,1 | 0,0 | 0,0 | 22080,1 | 0,0 | 22080,1 | 0,0 | 0,0 | 21893, | 0,0 | 21893,3 | 0,0 | 0,0 | | | |"Совершен- | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |ствование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинских | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кадров" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.7.1. |Повышение | 4330,0 | 0,0 | 4330,0 | 0,0 | 0,0 | 4330,0 | 0,0 | 4330,0 | 0,0 | 0,0 | 4169,0 | 0,0 | 4169,0 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 161,0 тыс. | | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | |системы целе- | | | | | | | | | | | | | | | |161,0 тыс. рублей | | |вой контракт- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ной формы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | |врачей | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.7.2. |Последиплом- | 9577,6 | 0,0 | 9577,6 | 0,0 | 0,0 | 9577,6 | 0,0 | 9577,6 | 0,0 | 0,0 | 9558,0 | 0,0 | 9558,0 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 19,6 тыс. | | |ное образование | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | |и повышение | | | | | | | | | | | | | | | |19,6 тыс. рублей | | |квалификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинских | | | | | | | | | | | | | | | | | | |кадров | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.7.3. |Повышение | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 7993,9 | 0,0 | 7993,9 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 6,1 тыс. | | |квалификации | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | |среднего меди- | | | | | | | | | | | | | | | |6,1 тыс. рублей | | |цинского персо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нала | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.7.4. |Оказание | 231,5 | 0,0 | 231,5 | 0,0 | 0,0 | 172,5 | 0,0 | 172,5 | 0,0 | 0,0 | 172,4 | 0,0 | 172,4 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 0,1 тыс. | | |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | |ной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | |0,1 тыс. рублей | | |и стимулирова- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ние врачебной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.8. |Подпрограмма | 36751,8 | 36751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36751,8 | 36751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13356,0 | 13356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |"Развитие служ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |бы детства и ро-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |довспоможения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.8.1. |Меры по | 36751,8 | 36751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36751,8 | 36751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13356,0 | 13356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 23395,8 | | |улучшению | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Остаток - | | |диспансерного | | | | | | | | | | | | | | | |средств в сумме | | |наблюдения, | | | | | | | | | | | | | | | |4812,0 тыс. рублей | | |профилактики, | | | | | | | | | | | | | | | |будет использован в | | |раннего выяв- | | | | | | | | | | | | | | | |2012 году. Экономия - | | |ления и лече- | | | | | | | | | | | | | | | |1382,3 тыс. рублей | | |ния заболева- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ний женщины- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |матери и ее | | | | | | | | | | | | | | | | | | |новорожден- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ного ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.9. |Подпрограмма | 95620,2 | 0,0 | 95620,2 | 0,0 | 0,0 | 71897,6 | 0,0 | 71897,6 | 0,0 | 0,0 | 41949,2 | 0,0 | 41949,2 | 0,0 | 0,0 | | | |"Укрепление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |материально- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |технической | | | | | | | | | | | | | | | | | | |базы областных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |государствен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |и образования" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.9.1. |Разработка | 66275,5 | 0,0 | 66275,5 | 0,0 | 0,0 | 42552,9 | 0,0 | 42552,9 | 0,0 | 0,0 | 20952,4 | 0,0 | 20952,4 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 21600,5 | | |проектно-смет- | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. | | |ной документа- | | | | | | | | | | | | | | | |Неисполнение по | | |ции строитель- | | | | | | | | | | | | | | | |контрактам - 18253,5 | | |ства и рекон- | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. | | |струкции учреж- | | | | | | | | | | | | | | | |Экономия - 3347,0 | | |дений здравоох- | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей | | |ранения | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.9.2. |Проведение | 29344,7 | 0,0 | 29344,7 | 0,0 | 0,0 | 29344,7 | 0,0 | 29344,7 | 0,0 | 0,0 | 20996,8 | 0,0 | 20996,8 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток 8347,9 | | |строительства, | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей, в т. ч. | | |реконструкции, | | | | | | | | | | | | | | | |Капитальный ремонт | | |капитального | | | | | | | | | | | | | | | |Егорлыкского филиа- | | |ремонта в | | | | | | | | | | | | | | | |ла ГУЗ "Психоневро- | | |соответствии с | | | | | | | | | | | | | | | |логический диспан- | | |утвержденной | | | | | | | | | | | | | | | |сер" РО - 4286,6 тыс. | | |проектно- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей, авторский | | |сметной | | | | | | | | | | | | | | | |надзор - 1,0 тыс. | | |документацией | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Капитальный | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ремонт Таганрогского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |филиала ГУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Наркологический | | | | | | | | | | | | | | | | | | |диспансер" РО - 679,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Строительство пожар- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ного резервуара на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |территории ста- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ционарного отделения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |N 3 в Новошахтин- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ском филиале | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ГУЗ "ПТКД" РО - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |363,9 тыс. рублей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |авторский надзор - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4,1 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |трубопроводов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоснабжения, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоотведения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплового ввода к | | | | | | | | | | | | | | | | | | |зданию общежития | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ГУЗ РОКБ - 1270,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |авторский надзор 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Реконструкция. Вынос | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подвальной котельной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в г. Новочеркасске | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(установка блок- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |модуля) - 1433,9 тыс. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Строитель- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ство пожарного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |резервуара в Новочер- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |касском филиале | | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Психоневрологиче- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ский диспансер" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ростовской области - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |300,1 тыс. рублей, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |авторский надзор | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1,6 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Неисполнение по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |контрактам - 4286,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Экономия - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3639,1 тыс. рублей. Не | | | | | | | | | | | | | | | | | | |оплачено выполнение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |работ по контрактам - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |422,2 тыс. рублей | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.10. |Подпрограмма | 678496,0 |678496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 678496,0 |678496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617280,6 |617280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |"Повышение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |уровня заработ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ной платы неко- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |торых катего- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рий работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения"| | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.10.1. |Осуществление | 209549,0 |209549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209549,0 |209549,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192515,8 |192515,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 17033,2 | | |стимулирую- | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Выплаты | | |щих выплат | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются еже- | | |врачам и сред- | | | | | | | | | | | | | | | |месячно одновремен- | | |нему медицин- | | | | | | | | | | | | | | | |но с выплатой зара- | | |скому персона- | | | | | | | | | | | | | | | |ботной платы | | |лу службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |скорой меди- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |цинской помо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |щи и фельд- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |шерско-акушер- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ских пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.10.2. |Финансовое | 468947,0 |468947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 468947,0 |468947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424764,8 |424764,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 44182,2 | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. Выплаты | | |оказания допол- | | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются | | |нительной ме- | | | | | | | | | | | | | | | |ежемесячно | | |дицинской | | | | | | | | | | | | | | | |одновременно с | | |помощи, оказы- | | | | | | | | | | | | | | | |выплатой заработной | | |ваемой врача- | | | | | | | | | | | | | | | |платы | | |ми-терапевтами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |участковыми, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |врачами- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |педиатрами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |участковыми, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |врачами общей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |практики (се- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мейными врача- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ми), медицин- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |скими сестрами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |участковыми | | | | | | | | | | | | | | | | | | |врачей-терапев- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тов участковых, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |врачей-педиат- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ров участковых, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинскими | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сестрами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |врачей общей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |практики (се- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мейных врачей) | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.11. |Подпрограмма |8018794,3 | 0,0 |8018794,3 | 0,0 | 0,0 |8018794,3 | 0,0 |8018794,3 | 0,0 | 0,0 |8018794,3 | 0,0 |8018794,3 | 0,0 | 0,0 | - | | |"Межбюджет- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ные трансферты, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |направленные | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ростовскому | | | | | | | | | | | | | | | | | | |областному | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фонду обяза- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |тельного меди- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |цинского стра- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хования на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реализацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Территориальной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |программы го- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сударственных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |гарантий оказа- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ния гражданам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Российской Фе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дерации бес- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |платной меди- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |цинской помо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |щи в Ростов- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.11.1. |Страховые |7353139,9 | 0,0 |7353139,9 | 0,0 | 0,0 |7353139,9 | 0,0 |7353139,9 | 0,0 | 0,0 |7353139,9 | 0,0 |7353139,9 | 0,0 | 0,0 | - | | |взносы на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательное | | | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинское | | | | | | | | | | | | | | | | | | |страхование | | | | | | | | | | | | | | | | | | |неработающего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.11.2. |Содержание | 665654,4 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 665654,4 | 0,0 | 0,0 | - | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинские | | | | | | | | | | | | | | | | | | |услуги в систе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ме обязатель- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ного медицин- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ского страхова- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.12. |Подпрограмма | 148633,5 | 2932,3 | 145701,2 | 0,0 | 0,0 | 148633,5 | 2932,3 | 145701,2 | 0,0 | 0,0 | 137458,3 | 2648,8 | 134809,5 | 0,0 | 0,0 | | | |"Софинансиро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вание расходных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательств, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |возникающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |при выполне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нии полномо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |чий органов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |местного само- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |управления по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вопросам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |значения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.12..1.|Направление | 49102,1 | 0,0 | 49102,1 | 0,0 | 0,0 | 49102,1 | 0,0 | 49102,1 | 0,0 | 0,0 | 49018,6 | 0,0 | 49018,6 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 83,5 тыс. | | |"Софинансиро- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | |вание противо- | | | | | | | | | | | | | | | |83,5 тыс. рублей | | |пожарных ме- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |роприятий в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения"| | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.12.2. |Направление | 60000,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 52521,2 | 0,0 | 52521,2 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 7478,8 | | |"Софинансиро- | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. рублей. По вине | | |вание приобре- | | | | | | | | | | | | | | | |подрядной организа- | | |тения модуль- | | | | | | | | | | | | | | | |ции работы не выпол- | | |ных фельд- | | | | | | | | | | | | | | | |нены - 6000,0 тыс. | | |шерско-акушер- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | |ских пунктов и | | | | | | | | | | | | | | | |1478,8 тыс. рублей | | |приобретения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |оснащения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |модуля для | | | | | | | | | | | | | | | | | | |врачебной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |амбулатории" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.12.3. |Направление | 2932,3 | 2932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2932,3 | 2932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2648,8 | 2648,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |ФБ: Остаток - 283,5 тыс. | | |"Софинансиро- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | |вание меро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |приятий по | | | | | | | | | | | | | | | | | | |улучшению | | | | | | | | | | | | | | | | | | |транспортного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждении | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения"| | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.12.4. |Направление | 20412,0 | 0,0 | 20412,0 | 0,0 | 0,0 | 20412,0 | 0,0 | 20412,0 | 0,0 | 0,0 | 17082,7 | 0,0 | 17082,7 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 3329,3 тыс. | | |"Софинансиро- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. По условиям | | |вание расходов | | | | | | | | | | | | | | | |заключенного | | |на строитель- | | | | | | | | | | | | | | | |контракта срок | | |ство, рекон- | | | | | | | | | | | | | | | |выполнения работ - | | |струкцию и | | | | | | | | | | | | | | | |1 сентября 2012 г., | | |газификацию | | | | | | | | | | | | | | | |окончательный расчет - | | |объектов здра- | | | | | | | | | | | | | | | |после выполнения | | |воохранения, | | | | | | | | | | | | | | | |работ | | |включая разра- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ботку проектно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сметной | | | | | | | | | | | | | | | | | | |документации" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.12.5. |Направление | 12852,8 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 12852,8 | 0,0 | 0,0 | - | | |"Софинансиро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вание проведе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ния капиталь- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ного ремонта в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения"| | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| |1.12.6. |Направление | 3334,3 | 0,0 | 3334,3 | 0,0 | 0,0 | 3334,3 | 0,0 | 3334,3 | 0,0 | 0,0 | 3334,2 | 0,0 | 3334,2 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 0,1 тыс. | | |"Софинансиро- | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | |вание антитер- | | | | | | | | | | | | | | | |0,1 тыс. рублей | | |рористических | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения"| | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| | 1.13. |Подпрограмма | 36837,1 | 0,0 | 36837,1 | 0,0 | 0,0 | 36837,1 | 0,0 | 36837,1 | 0,0 | 0,0 | 36834,7 | 0,0 | 36834,7 | 0,0 | 0,0 |ОБ: Остаток - 2,4 тыс. | | |"Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | |рублей. Экономия - | | |жителей Рос- | | | | | | | | | | | | | | | |2,4 тыс. рублей | | |товской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |реабилитацион- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ной медицинской | | | | | | | | | | | | | | | | | | |помощью после | | | | | | | | | | | | | | | | | | |стационарного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |лечения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————|————————————————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————|—————————|——————————|—————|—————|——————————————————————————| Примечание. Используемые сокращения: ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет; ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения; РОКБ - Ростовская областная клиническая больница. Приложение N 2 к отчету о ходе работ по Областной долгосрочной целевой программе "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы" по результатам за 2011 год ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2014 годы" за отчетный 2011 финансовый год |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | N | Наименование | Единица | Ожидаемые |Фактически |Отклонение| | п/п | показателей результативности | измерения | значения |достигнутые| | | | | | целевых | значения | | | | | |показателей,|показателей| | | | | | предусмот- | | | | | | | ренные | | | | | | | Программой | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 1. |Количество больных, прошедших лечение в областных меди- |тыс. человек| 137,3 | 137,4 | 0,1 | | |цинских учреждениях | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 2. |Численность среднего медицинского персонала (физические | человек на | 81 | 81 | 0 | | |лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здра- | 10 тыс. | | | | | |воохранения | человек | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 3. |Укомплектованность штатных должностей средних меди- | процентов | 72 | 72,5 | 0,5 | | |цинских работников физическими лицами | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 4. |Удельный вес IV группы диспансерного наблюдения от общего | процентов | 5 | 5 | 0 | | |количества пациентов, поставленных на учет | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 5. |Смертность от туберкулеза | случаев на | 25,4 | 16,1 | -9,3 | | | | 100 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 6. |Охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных | процентов | 95 | 95 | 0 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 7. |Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ- | процентов | 10 | 13,1 | 3,1 | | |инфекцию | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 8. |Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процентов | 85 | 88,7 | 3,7 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 9. |Охват медикаментозной профилактикой передачи ВИЧ от | процентов | 96 | 97 | 1,0 | | |матери к ребенку в ходе беременности и родов | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 10. |Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, | | | | | | |управляемыми средствами специальной иммунопрофилактики: | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |10.1.|Туляремией, сибирской язвой, бешенством | случаев на | 0-0,02 | 0 | 0 | | | | 100 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |10.2.|Лептоспирозом | случаев на | 0,15-0,25 | 0,07 | -0,08 | | | | 100 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |11. |Заболеваемость по отношению к 2009 году: | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |11.1.|Инсультами | случаев на | 2,2 | 2,05 | -0,15 | | | | 100 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |11.2.|Инфарктами миокарда | человек на | 0,97 | 0,86 | -0,11 | | | |1000 человек| | | | | | | взрослого | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |11.3.|Смертность от цереброваскулярных заболеваний | случаев на | 216 | 165 | -51 | | | | 100 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |11.4.|Смертность от болезней кровообращения | случаев на | 812,7 | 812 | -0,7 | | | | 100 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 12. |Охват диспансерным наблюдением пациентов с сахарным | процентов | 93,5 | 93,5 | 0 | | |диабетом | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 13. |Уровень инвалидизации пациентов, страдающих сахарным | процентов | 3,45 | 3,45 | 0 | | |диабетом | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 14. |Смертность населения от онкологических заболеваний | случаев на | 210,3 | 169,1 | -41,2 | | | | 100 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 15. |Смертность на первом году с момента установления диагноза (в | процентов | 28,2 | 27,6 | -0,6 | | |2007 году - 29,5 процента от общего числа выявленных | | | | | | |онкобольных) | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 16. |Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, | процентов | 70 | 70 | 0 | | |получающих лечение в гематологическом отделении | | | | | | |государственного учреждения здравоохранения "Областная | | | | | | |детская больница" | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 17. |Заболеваемость особо опасными природно-очаговыми | случаев на | 0-0,02 | 0 | 0 | | |инфекциями | 100 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 18. |Заболеваемость крымской геморрагической лихорадкой не | случаев на | 0,6-1,9 | 1,13 | 0 | | |выше уровня 2008 года (1,9 на 100 тыс. населения) | 100 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 19. |Обеспечение граждан необходимыми лекарственными | процентов | 100 | 100 | 0 | | |средствами и изделиями медицинского назначения, а также | | | | | | |специализированными продуктами лечебного питания для | | | | | | |детей-инвалидов, проживающих на территории Ростовской | | | | | | |области и включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих | | | | | | |право на получение государственной социальной помощи и не | | | | | | |отказавшихся от набора социальных услуг, предусмотренных | | | | | | |пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999| | | | | | |N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 20. |Обеспечение логистического сопровождения лекарственных | процентов | 100 | 100 | 0 | | |средств, предназначенных для лечения больных злока- | | | | | | |чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и | | | | | | |родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, | | | | | | |гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро- | | | | | | |зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 21. |Уровень отсроченного обеспечения рецептов (количество | процентов | 0,2 | 0,004 | -0,196 | | |рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, по отно- | | | | | | |шению к выписанным рецептам гражданам, проживающим на | | | | | | |территории Ростовской области и включенным в Федеральный | | | | | | |регистр лиц, имеющих право на получение государственной | | | | | | |социальной помощи, и не отказавшихся от получения социаль- | | | | | | |ной услуги, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 6.2 | | | | | | |Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ, к 2013 году) | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 22. |Обеспечение лекарственными средствами, изделиями | процентов | 100 | 100 | 0 | | |медицинского назначения и специализированными продуктами | | | | | | |лечебного питания групп населения и лиц при определенных | | | | | | |категориях заболеваний, имеющих право на льготы при | | | | | | |амбулаторном лечении и не подпадающих под действие | | | | | | |Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 23. |Объем оказанной гемодиализной помощи больным с хрони- | процентов | 15 | 15 | 0 | | |ческой почечной недостаточностью по отношению к уровню | | | | | | |оказания помощи в 2008 году | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 24. |Удельный вес нуждающихся малоимущих категорий граждан, | процентов | 100 | 100 | 0 | | |обеспеченных дорогостоящими аппаратами (слухопротезиро- | | | | | | |вание) | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 25. |Удельный вес всех обоснованных отказов в оказании | процентов | 1,6 | 0,5 | -1,1 | | |высокотехнологичной медицинской помощи от общего | | | | | | |количества направленных пациентов | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 26. |Численность врачей (физические лица) в областных государ- | человек на | 29 | 29,4 | 0,4 | | |ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (на | 10 тыс. | | | | | |конец года) | человек | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 27. |Укомплектованность штатных должностей врачей физическими | процентов | 70,4 | 70,6 | 0,2 | | |лицами | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 28. |Удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации | процентов | 5 | 3,9 | -1,1 | | |1 раз в 5 лет | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 29. |Материнская смертность | число | 15,9 | 15 | -0,9 | | | | умерших | | | | | | | женщин на | | | | | | | 100 тыс. | | | | | | | детей, | | | | | | | родившихся | | | | | | | живыми | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 30. |Младенческая смертность (прогнозные значения показателя на | число | 7,3 | 7,6 | 0,3 | | |2012-2013 годы рассчитаны с учетом перехода на междуна- | младенцев, | | | | | |родные критерии живорождения с 2012 года) | умерших | | | | | | | в возрасте | | | | | | | до 1 года, | | | | | | | на 1 тыс. | | | | | | | родившихся | | | | | | | живыми | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 31. |Удельный вес репродуктивных потерь от врожденных пороков | процентов | 25 | 26 | 1 | | |развития (в структуре младенческой смертности) | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 32. |Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся | единиц | 431 | 433 | 2 | | |в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, | | | | | | |в том числе: | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |32.1.|По областным государственным учреждениям здравоохранения | единиц | 76 | 77 | 1 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 33. |Количество государственных (муниципальных) учреждений | единиц | 89 | 90 | 1 | | |здравоохранения, здания которых находятся в аварийном | | | | | | |состоянии или требуют капитального ремонта | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 34. |Среднемесячная заработная плата: | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |34.1.|Врачей скорой медицинской помощи | рублей | 25968 | 25826 | -142 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |34.2.|Средних медицинских работников скорой медицинской службы | рублей | 17848 | 17805 | -43 | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| |34.3.|Средних медицинских работников фельдшерско-акушерских | рублей | 14534 | 14451 | -83 | | |пунктов | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 35. |Расходы средств обязательного медицинского страхования в | рублей | 3420,84 | 3517,92 | 97,08 | | |расчете на одного застрахованного | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 36. |Средняя продолжительность пребывания пациента на койке | дней | 10,5 | 10,5 | 0 | | |(работающей в системе обязательного медицинского | | | | | | |страхования) в государственных муниципальных учреждениях | | | | | | |здравоохранения | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 37. |Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) | случаев на | 19,6 | 19,6 | 0 | | |учреждения здравоохранения | 10 тыс. | | | | | | | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 38. |Обеспеченность круглосуточными койками, работающими в | единиц на | 60,6 | 58,1 | -2,5 | | |системе обязательного медицинского страхования, в государ- | 10 тыс. | | | | | |ственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | населения | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 39. |Среднегодовая занятость койки в государственных (муници- | дней | 320 | 320 | 0 | | |пальных) учреждениях здравоохранения (в том числе на койках | | | | | | |сестринского ухода, организованных с целью обеспечения | | | | | | |потребности населения в медико-социальной помощи) | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 40. |Количество муниципальных образований, получивших средства | количество | 35 | 35 | 0 | | |областного бюджета на выполнение предписаний органов | муниципа- | | | | | |государственного пожарного надзора, обеспечение пожарной | льных | | | | | |безопасности сотрудников и пациентов |образований | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 41. |Количество приобретаемых модульных фельдшерско- | единиц | 100 | 96 | -4 | | |акушерских пунктов для муниципальных образований | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 42. |Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию |тыс. рублей | 20412,0 | 20412,0 | 0 | | |и газификацию объектов здравоохранения, включая проектно- | | | | | | |сметную документацию, в Мартыновском и Миллеровском | | | | | | |районах, строительство в городе Батайске | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 43. |Количество зданий муниципальных учреждений здравоохра- | единиц | 355 | 356 | 1 | | |нения, находящихся в аварийном состоянии и требующих | | | | | | |капитального ремонта | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 44. |Софинансирование антитеррористических мероприятий в |тыс. рублей | 3334,3 | 3334,3 | 0 | | |муниципальных учреждениях здравоохранения Милютинского | | | | | | |района | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 45. |Обеспеченность жителей Ростовской области, нуждающихся в | процентов | 50 | 51 | 1 | | |реабилитации в стационарных условиях | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 46. |Норматив объема скорой медицинской помощи | вызова на | 0,318 | 0,347 | 0,029 | | | | 1 человека | | | | | | | в год | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| | 47. |Доля выявленных первично потребителей наркотиков в | процентов | 0 | 0,5 | 0,5 | | |образовательных учреждениях по результатам тестирования | | | | | |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|——————————| Примечание. Используемое сокращение: ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|