Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 930

 



                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         от 26.09.2012 N 930

                          г. Ростов-на-Дону

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Ростовской области
                                         от 25.09.2013 г. N 597

                 О внесении изменений в постановление
         Администрации Ростовской области от 01.03.2011 N 93


     В соответствии с постановлением Правительства Ростовской  области
от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и  Порядке
проведения  и  критериях  оценки  эффективности  реализации  областных
долгосрочных целевых программ", в связи с необходимостью корректировки
объемов    финансирования,    наименования    отдельных    программных
мероприятий,  показателей  результативности   Областной   долгосрочной
целевой  программы  "Улучшение  социально-экономического  положения  и
повышение качества жизни пожилых людей в Ростовской области на  2011 -
2014  годы",   утвержденной  постановлением  Администрации  Ростовской
области от 01.03.2011 N 93, Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:

     1. Внести в постановление  Администрации  Ростовской  области  от
01.03.2011  N 93  "Об утверждении   Областной   долгосрочной   целевой
программы "Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011 - 2014 годы"
изменения согласно приложению.
     2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.


     Губернатор
     Ростовской области                                   В.Ю. Голубев


Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
Ростовской области



                                                         Приложение
                                                      к постановлению
                                                       Правительства
                                                    Ростовской области
                                                   от 26.09.2012 N 930


                              ИЗМЕНЕНИЯ,
      вносимые в постановление Администрации Ростовской области
  от 01.03.2011 N 93 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой
 программы "Улучшение социально-экономического положения и повышение
 качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"

     1. В приложении N 1:
     1.1. В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой  программы
"Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение  качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы":
     1.1.1. Подраздел  "Структура  Программы,  перечень   подпрограмм,
основных направлений и мероприятий" изложить в редакции:

 "Структура Программы,  - структура Программы:
 перечень подпрограмм,    паспорт Областной долгосрочной целевой
 основных направлений и   программы "Улучшение социально-экономического
 мероприятий              положения и повышение качества жизни пожилых
                          людей в Ростовской области на 2011-2014
                          годы";
                          раздел I. Содержание проблемы и обоснование
                          необходимости ее решения программными
                          методами;
                          раздел II. Основные цели и задачи, сроки
                          и этапы реализации Программы, а также целевые
                          показатели;
                          раздел III. Система программных мероприятий,
                          в том числе ресурсное обеспечение Программы;
                          раздел IV. Нормативное обеспечение;
                          раздел V. Механизм реализации Программы,
                          организация управления Программой и контроль
                          за ходом ее реализации;
                          раздел VI. Оценка эффективности реализации
                          Программы;
                          приложение N 1. Целевые показатели Областной
                          долгосрочной целевой программы "Улучшение
                          социально-экономического положения и
                          повышение качества жизни пожилых людей в
                          Ростовской области на 2011-2014 годы";
                          приложение N 2. Перечень программных
                          мероприятий по реализации Областной
                          долгосрочной целевой программы "Улучшение
                          социально-экономического положения и
                          повышение качества жизни пожилых людей в
                          Ростовской области на 2011-2014 годы";
                          приложение N 3. Распределение объемов
                          финансирования Областной долгосрочной целевой
                          программы "Улучшение социально-экономического
                          положения и повышение качества жизни пожилых
                          людей в Ростовской области на 2011-2014 годы";
                          приложение N 4. Распределение ассигнований по
                          государственным заказчикам Областной
                          долгосрочной целевой программы "Улучшение
                          социально-экономического положения и
                          повышение качества жизни пожилых людей в
                          Ростовской области на 2011-2014 годы";
                          приложение N 5. Реестр инвестиционных
                          проектов по объектам строительства,
                          реконструкции и капитального ремонта,
                          включенных в Областную
                          долгосрочную целевую программу "Улучшение
                          социально-экономического положения и
                          повышение качества жизни пожилых людей в
                          Ростовской области на 2011-2014 годы";
                          приложение N 6. План действий по привлечению
                          средств федерального бюджета на реализацию
                          мероприятий Областной долгосрочной целевой
                          программы "Улучшение социально-
                          экономического положения и повышение качества
                          жизни пожилых людей в Ростовской области на
                          2011-2014 годы".
                          Программа не содержит подпрограмм.
                          Основные мероприятия Программы:
                          организационные мероприятия;
                          мероприятия, направленные на улучшение
                          социальной защищенности и укрепление здоровья
                          пожилых людей;
                          мероприятия, направленные на улучшение среды
                          жизнедеятельности пожилых людей;
                          мероприятия, направленные на повышение
                          престижа социальной работы".

     1.1.2. Подраздел "Объемы и  источники  финансирования  Программы"
изложить в редакции:

 "Объемы и источники - общий объем средств, необходимый для
 финансирования        финансирования Программы* в 2011-2014 годах,
 Программы             составляет всего 817 561,5 тыс. рублей.
                       Из общего объема финансирования Программы:
                       средства областного бюджета составляет
                       811 301,5 тыс. рублей, в том числе:
                       2011 год - 145 994,6 тыс. рублей;
                       2012 год - 323 320,5 тыс. рублей;
                       2013 год - 141 039,5 тыс. рублей;
                       2014 год - 200 946,9 тыс. рублей;
                       внебюджетные источники - 6 260,0 тыс. рублей,
                       в том числе:
                       2011 год - 3 180,0 тыс. рублей;
                       2012 год - 3 080,0 тыс. рублей.".

     1.1.3. Подраздел  "Ожидаемые   конечные   результаты   реализации
Программы" изложить в редакции:

 "Ожидаемые конечные   - 1. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
 результаты реализации   охваченных социальными услугами и получивших
 Программы               различную социальную помощь, из числа
                         выявленных граждан, нуждающихся в социальной
                         поддержке и социальном обслуживании,
                         в 2014 году - 97,5 процента.
                         2. Доля граждан пожилого возраста, охваченных
                         различными формами социального обслуживания,
                         по отношению к общей численности пожилого
                         населения Ростовской области в 2014 году -
                         6,1 процента.
                         3. Количество приемных семей для граждан
                         пожилого возраста и инвалидов в 2014 году -
                         55 единиц.
                         4. Количество мобильных бригад в центрах
                         социального обслуживания населения области,
                         оснащенных оборудованным для перевозки
                         пожилых пассажиров и маломобильных граждан
                         автотранспортом, в 2014 году - 80 единиц.
                         5. Количество автомобильного транспорта для
                         мобильных бригад (отделений социального
                         обслуживания на дому) муниципальных
                         учреждений социального обслуживания для
                         оказания неотложных социальных и медико-
                         социальных услуг пожилым людям в 2014 году -
                         35 единиц.
                         6. Уровень обеспеченности государственных
                         стационарных учреждений социального
                         обслуживания населения системами
                         автоматической пожарной
                         сигнализации в 2014 году - 100 процентов.
                         7. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
                         охваченных стационарным обслуживанием в
                         учреждениях социального обслуживания,
                         из числа выявленных граждан, нуждающихся в
                         стационарном социальном обслуживании,
                         в 2014 году - 88,1 процента".

     1.1.4. Подраздел "Система  организации  контроля  за  исполнением
Программы" изложить в редакции:

 "Система организации - контроль за реализацией Программы
 контроля за            осуществляют Правительство Ростовской области,
 исполнением            Контрольно-счетная палата Ростовской области в
 Программы              соответствии с их полномочиями, установленными
                        областным законодательством".

     1.2. Раздел II изложить в редакции:

          "Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
           реализации Программы, а также целевые показатели

     2.1. Основной    целью    Программы     является     формирование
организационных,   правовых,   социально-экономических   условий   для
осуществления мер по улучшению  положения  и  качества  жизни  пожилых
людей,  повышению  степени  их  социальной  защищенности,  активизации
участия пожилых людей в жизни общества.
     2.2. Достижение основной цели Программы  обеспечивается  за  счет
решения следующих основных задач:
     совершенствование нормативного правового  регулирования  в  сфере
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
     укрепление    материально-технической    базы     государственных
учреждений  социального  обслуживания  населения  в   соответствии   с
требованиями к качеству оказания социальных услуг;
     повышение качества  предоставляемых  пожилым  людям  и  инвалидам
социальных услуг путем внедрения новых форм социального обслуживания;
     повышение  профессионального  уровня  работников  государственных
учреждений социального обслуживания населения.
     2.3. Реализацию Программы предполагается  осуществить  в  течение
четырех лет: с 2011 по 2014 годы.
     2.4. Целевые показатели Областной долгосрочной целевой  программы
"Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение  качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"  приведены
в приложении N 1 к Программе.
     2.5. Условием прекращения реализации Программы является досрочное
достижение основных целей и задач Программы.".
     1.3. Раздел III изложить в редакции:

            "Раздел III. Система программных мероприятий,
             в том числе ресурсное обеспечение Программы

     Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на  решение
основных задач Программы, с указанием финансовых  ресурсов  и  сроков,
необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2 к Программе.
     Ресурсное обеспечение Программы осуществляется  за  счет  средств
областного бюджета, внебюджетных источников в объемах, предусмотренных
Программой и утвержденных областными законами об областном бюджете  на
очередной финансовый год.
     Общий объем средств, необходимый для финансирования  Программы  в
2011-2014 годах, составляет всего 817 561,5 тыс. рублей.
     Из общего объема  финансирования  Программы  средства  областного
бюджета составляют 811 301,5 тыс. рублей, в том числе:
     2011 год - 145 994,6 тыс. рублей;
     2012 год - 323 320,5 тыс. рублей;
     2013 год - 141 039,5 тыс. рублей;
     2014 год - 200 946,9 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 6 260,0 тыс. рублей, в том числе:
     2011 год - 3 180,0 тыс. рублей;
     2012 год - 3 080,0 тыс. рублей.
     Распределение объемов   финансирования   Областной   долгосрочной
целевой  программы  "Улучшение  социально-экономического  положения  и
повышение  качества  жизни  пожилых  людей  в  Ростовской  области  на
2011-2014  годы"  по  годам ее реализации приведено в приложении N 3 к
Программе.
     Распределение ассигнований    по    государственным    заказчикам
Областной     долгосрочной      целевой      программы      "Улучшение
социально-экономического  положения и повышение качества жизни пожилых
людей в Ростовской области на 2011-2014 годы" приведено в приложении N
4 к Программе.
     В  ходе  Программы  предусматривается   привлечение   федеральных
средств (приложение N 6 к Программе).
     Объемы и источники финансирования  Программы  подлежат  ежегодной
корректировке  при  формировании  бюджетов  всех   уровней   бюджетной
системы.
     Финансирование  Программы  осуществляется  в  пределах   средств,
предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.
     При  изменении  объемов   бюджетного   финансирования   Программы
государственный заказчик Программы в  установленном  порядке  уточняет
объемы финансирования за счет средств областного бюджета, внебюджетных
источников, а также мероприятия Программы.".
     1.4. В разделе V:
     1.4.1. Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 изложить в редакции:
     "5.1.2. Представляет  в  министерство   экономического   развития
Ростовской области:
     ежеквартально (I - III кварталы соответственно), до  15-го  числа
месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,  -  отчет  по   форме   в
соответствии с приложением N 3 к Порядку принятия решения о разработке
областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации,
утвержденному  постановлением  Правительства  Ростовской  области   от
23.12.2011 N 270 (далее - Порядок), а также  по  запросу  министерства
экономического   развития   Ростовской   области   -   статистическую,
справочную и  аналитическую  информацию,  необходимую  для  выполнения
возложенных на него функций;
     ежегодно, в срок до 25-го числа месяца,  следующего  за  отчетным
периодом, - отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности
использования финансовых средств.
     Годовой  отчет  о  реализации  областной   долгосрочной   целевой
программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать
информацию по следующим разделам:
     Раздел I. Основные результаты:
     основные результаты, достигнутые в отчетном  периоде,  в  разрезе
мероприятий;
     запланированные,  но  не  достигнутые  результаты   с   указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
     Раздел II. Меры по реализации Программы:
     информацию о внесенных в течение финансового  года  изменениях  в
областную долгосрочную целевую  программу  с  указанием  количества  и
реквизитов  правовых  актов  об   утверждении   внесенных   изменений,
описанием  причин  необходимости  таких  изменений,  а  также   причин
несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в Программе, объемам ассигнований областного бюджета;
     сведения о  выполнении  плана  действий  по  привлечению  средств
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы  за  отчетный
финансовый год.

     Раздел III.    Оценка    эффективности    реализации    Программы
осуществляется:
     в соответствии с приложением N 4 к Порядку, содержащим данные  об
освоении  бюджетных  ассигнований  и  иных   средств   на   выполнение
мероприятий;
     в соответствии с приложением к  Порядку  проведения  и  критериям
оценки  эффективности  реализации   областных   долгосрочных   целевых
программ,  утвержденному   постановлением   Правительства   Ростовской
области от 23.12.2011 N 270, -  сведения  о  соответствии  фактических
целевых показателей реализации  Программы  показателям,  установленным
Программой.
     Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет
за весь период реализации Программы):
     предложения  по  оптимизации  бюджетных  расходов  на  реализацию
мероприятий Программы и корректировке целевых  показателей  реализации
Программы на текущий финансовый год и плановый период.".
     1.4.2. Пункт 5.5 изложить в редакции:

     "5.5. Контроль    за    исполнением    Программы     осуществляют
Правительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской
области в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и
областным законодательством.".
     1.5. Раздел VI изложить в редакции:

        "Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы

     Реализация Программы в силу ее специфики  носит  ярко  выраженную
социальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативных
правовых актов,  направленных  на  улучшение  социально-экономического
положения пожилых людей на территории Ростовской области, к 2014  году
позволят добиться позитивного изменения ситуации,  повышения  качества
жизни данной категории граждан.
     Реальную  эффективность  реализации  Программы  позволят  оценить
результаты, достигнутые к 2014 году:
     доля  граждан   пожилого   возраста   и   инвалидов,   охваченных
социальными услугами и  получивших  различную  социальную  помощь,  из
числа  выявленных  граждан,  нуждающихся  в  социальной  поддержке   и
социальном обслуживании, - 97,5 процента;
     доля граждан пожилого  возраста,  охваченных  различными  формами
социального обслуживания, по отношению к  общей  численности  пожилого
населения Ростовской области - 6,1 процента;
     количество  приемных  семей  для  граждан  пожилого  возраста   и
инвалидов - 55 единиц;
     количество мобильных бригад в  центрах  социального  обслуживания
населения области,  оснащенных  оборудованным  для  перевозки  пожилых
пассажиров и маломобильных граждан автотранспортом, - 80 единиц;
     количество автомобильного   транспорта   для   мобильных   бригад
(отделений  социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений
социального  обслуживания  для  оказания   неотложных   социальных   и
медико-социальных услуг пожилым людям - 35 единиц;
     уровень обеспеченности  государственных  стационарных  учреждений
социального обслуживания населения системами  автоматической  пожарной
сигнализации - 100 процентов;
     доля  граждан   пожилого   возраста   и   инвалидов,   охваченных
стационарным обслуживанием в учреждениях социального обслуживания,  из
числа  выявленных  граждан,  нуждающихся  в  стационарном   социальном
обслуживании, - 88,1 процента.
     Оценка   эффективности    реализации    Программы    производится
министерством труда  и  социального  развития  Ростовской  области  по
завершении срока реализации Программы и за период с 2011 по  2014  год
включительно.  Результаты  Программы  представляются  в   министерство
экономического развития Ростовской области одновременно  с  отчетом  о
финансировании, освоении  и  результативности  проводимых  программных
мероприятий.".
     1.6. В приложении N 1:
     1.6.1. Наименование изложить в редакции:

     "Целевые  показатели  Областной  долгосрочной  целевой  программы
"Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение  качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы".

     1.6.2. Пункт 5 изложить в редакции:
|———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————|
|"5.|Количество           | единиц  |   0   |  12 | 11  |  6  |  6".  |
|   |автомобильного       |         |       |     |     |     |       |
|   |транспорта для       |         |       |     |     |     |       |
|   |мобильных бригад     |         |       |     |     |     |       |
|   |(отделений           |         |       |     |     |     |       |
|   |социального          |         |       |     |     |     |       |
|   |обслуживания на      |         |       |     |     |     |       |
|   |дому)                |         |       |     |     |     |       |
|   |муниципальных        |         |       |     |     |     |       |
|   |учреждений           |         |       |     |     |     |       |
|   |социального          |         |       |     |     |     |       |
|   |обслуживания для     |         |       |     |     |     |       |
|   |оказания             |         |       |     |     |     |       |
|   |неотложных           |         |       |     |     |     |       |
|   |социальных и         |         |       |     |     |     |       |
|   |медико-              |         |       |     |     |     |       |
|   |социальных услуг     |         |       |     |     |     |       |
|   |пожилым людям        |         |       |     |     |     |       |
|———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————|

     1.6.3. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:

|———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————|
|"8.|Доля граждан         |процентов|   -   |   - | 87,6| 88,0| 88,1".|
|   |пожилого возраста и  |         |       |     |     |     |       |
|   |инвалидов,           |         |       |     |     |     |       |
|   |охваченных           |         |       |     |     |     |       |
|   |стационарным         |         |       |     |     |     |       |
|   |обслуживанием в      |         |       |     |     |     |       |
|   |учреждениях          |         |       |     |     |     |       |
|   |социального          |         |       |     |     |     |       |
|   |обслуживания, из     |         |       |     |     |     |       |
|   |числа выявленных     |         |       |     |     |     |       |
|   |граждан,             |         |       |     |     |     |       |
|   |нуждающихся в        |         |       |     |     |     |       |
|   |стационарном         |         |       |     |     |     |       |
|   |социальном           |         |       |     |     |     |       |
|   |обслуживании         |         |       |     |     |     |       |
|———|—————————————————————|—————————|———————|—————|—————|—————|———————|

     1.7. В приложении N 2:
     1.7.1. В разделе 2:
     пункт 2.4 изложить в редакции:

|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
|"2.4.|Приобретение           | министерство|  2011 - | 13 081,0| 3 180,0 | 3 080,0 | 3 325,0 | 3 496,0 | областной |   улучшение   |
|     |автомобильного тран-   |   труда и   |   2014  |         |         |         |         |         |   бюджет  |   состояния   |
|     |спорта для мобильных   | социального |         |         |         |         |         |         |           |  здоровья и   |
|     |бригад (отделений      |   развития  |         |         |         |         |         |         |           |  увеличение   |
|     |социального            |   области   |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|    средней    |
|     |обслуживания на дому)  |             |  2011 - | 6 260,0 | 3 180,0 | 3 080,0 |   0,0   |   0,0   |внебюджет- | продолжитель- |
|     |муниципальных          |             |   2012  |         |         |         |         |         |  ные      |  ности жизни  |
|     |учреждений социального |             |         |         |         |         |         |         | источники |    пожилых    |
|     |обслуживания для       |             |         |         |         |         |         |         |(Пенсионный|    людей".    |
|     |оказания неотложных    |             |         |         |         |         |         |         |    фонд   |               |
|     |социальных и медико-   |             |         |         |         |         |         |         | Российской|               |
|     |социальных услуг       |             |         |         |         |         |         |         | Федерации)|               |
|     |пожилым людям          |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|

     1.7.2. В разделе 3:
     пункт 3.2 изложить в редакции:

|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
|"3.2.|Капитальный ремонт     | министерство|  2012   | 1 624,6 |   0,0   | 1 624,6 |   0,0   |   0,0   | областной |улучшение      |
|     |объекта: "Замена       |   труда и   |         |         |         |  в том  |         |         |  бюджет   |качества и     |
|     |деревянных конструкций | социального |         |         |         | числе:  |         |         |           |комфортности   |
|     |оконных и дверных      |   развития  |         |         |         |  СМР -  |         |         |           |проживания в   |
|     |проемов на конструкции |   области   |         |         |         | 1 624,6 |         |         |           |учреждениях    |
|     |ПВХ в помещениях       |             |         |         |         |         |         |         |           |социального    |
|     |ГБУСОН РО "Новочеркас- |             |         |         |         |         |         |         |           |обслуживания"; |
|     |ский дом-интернат для  |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |престарелых            |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |и инвалидов"           |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |(наименование          |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |учреждения в           |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |соответствии с уставом:|             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |государственное        |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |бюджетное учреждение   |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |социального            |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |обслуживания населения |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |Ростовской области     |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |"Новочеркасский        |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |дом-интернат для прес- |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |тарелых и инвалидов")  |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|

     пункт 3.3 изложить в редакции:

|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
|"3.3.|Расходы на укрепление  | министерство| 2011 -  | 16 740,5| 4 004,9 | 4 245,2 | 4 245,2 | 4 245,2 | областной |  обеспечение  |
|     |противопожарной        |   труда и   |  2014   |         |         |         |         |         |  бюджет   |   противо-    |
|     |безопасности учреждений| социального |         |         |         |         |         |         |           |   пожарной    |
|     |социального обслужива- |   развития  |         |         |         |         |         |         |           | безопасности  |
|     |ния населения домов-   |   области   |         |         |         |         |         |         |           |   граждан,    |
|     |интернатов для преста- |             |         |         |         |         |         |         |           | проживающих в |
|     |релых и инвалидов в    |             |         |         |         |         |         |         |           |  учреждениях  |
|     |рамках исполнения го-  |             |         |         |         |         |         |         |           |  социального  |
|     |сударственного задания |             |         |         |         |         |         |         |           | обслуживания. |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |  Отсутствие   |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |   замечаний   |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |    органов    |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |государственно-|
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           | го пожарного  |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |   надзора";   |
|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|

     пункт 3.4 изложить в редакции:

|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
|"3.4.|Расходы на приобретение| министерство|  2012   | 9 726,7 |   0,0   | 9 726,7 |   0,0   |   0,0   | областной |улучшение      |
|     |оборудования для       |   труда и   |         |         |         |         |         |         |  бюджет   |качества и     |
|     |учреждений социального | социального |         |         |         |         |         |         |           |комфортности   |
|     |обслуживания населения |   развития  |         |         |         |         |         |         |           |проживания в   |
|     |домов-интернатов для   |   области   |         |         |         |         |         |         |           |учреждениях    |
|     |престарелых и инвалидов|             |         |         |         |         |         |         |           |социального    |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |обслуживания"; |
|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|

     пункт 3.5 изложить в редакции:

|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
|"3.5.|Реконструкция здания по|министерство |   2011  | 85 000,0| 85 000,0|    0,   |   0,0   |   0,0   | областной |   уменьшение  |
|     |ул. Школьной, 5        |   труда и   |         |         |         |         |         |         |  бюджет   |   переуплот-  |
|     |г. Семикаракорска      | социального |         |         |         |         |         |         |           |   ненности в  |
|     |под размещение         |   развития  |         |         |         |      —  |         |         |           |  учреждениях  |
|     |учреждения социального |   области   |         |         |         |         |         |         |           |  социального  |
|     |обслуживания населения |—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|           |  обслуживания |
|     |дома-интерната для     |министерство |   2012  | 77 752,9|   0,0   |77 752,9,|   0,0   |   0,0   |           |населения      |
|     |престарелых и инвалидов|строительст- |         |         |         |в том чи-|         |         |           |   домах-      |
|     |                       |ва, архитек- |         |         |         |сле:СМР -|         |         |           | интернатах для|
|     |                       |туры и терри-|         |         |         |70 743,7;|         |         |           | престарелых и |
|     |                       |ториального  |         |         |         |техноло- |         |         |           |  инвалидов";  |
|     |                       |   развития  |         |         |         |гическое |         |         |           |               |
|     |                       |   области   |         |         |         | присое- |         |         |           |               |
|     |                       |             |         |         |         |динение -|         |         |           |               |
|     |                       |             |         |         |         | 6867,7; |         |         |           |               |
|     |                       |             |         |         |         |авторский|         |         |           |               |
|     |                       |             |         |         |         | надзор -|         |         |           |               |
|     |                       |             |         |         |         |  141,5  |         |         |           |               |
|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|

     дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:

|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
|3.11.|Приобретение объекта   |министерство |  2012   |140 300,0|   0,0   |140 300,0|   0,0   |   0,0   | областной |уменьшение     |
|     |недвижимого имущества  |  труда и    |         |         |         |         |         |         |  бюджет   |переуплотнен-  |
|     |для размещения дома-   |социального  |         |         |         |         |         |         |           |ности и        |
|     |интерната (пансионата) |  развития   |         |         |         |         |         |         |           |улучшение      |
|     |для престарелых и      |  области    |         |         |         |         |         |         |           |качества       |
|     |инвалидов              |             |         |         |         |         |         |         |           |обслуживания в |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |учреждениях    |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |социального    |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |обслуживания   |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |населения - до-|
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |мах-интернатах |
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |для престарелых|
|     |                       |             |         |         |         |         |         |         |           |и инвалидов".  |
|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|

     1.7.3. Раздел 4:
     дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:

|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
|"4.4.|Подведение итогов      |министерство |  2012   |  684,1  |   0,0   |  684,1  |   0,0   |   0,0   | областной |повышение      |
|     |областного конкурса    |  труда и    |         |         |         |         |         |         |  бюджет   |престижности   |
|     |"Лучший работник       |социального  |         |         |         |         |         |         |           |социальных     |
|     |учреждения социального |  развития   |         |         |         |         |         |         |           |работников";   |
|     |обслуживания",         |  области    |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |награждение            |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |победителей с выплатой |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |денежного поощрения    |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|

     дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|
|"4.5.|Принятие нормативного  | министерство|  2012   |    -    |    -    |    -    |    -    |     -   | финансиро-|нормативный    |
|     |правового акта         |   труда и   |         |         |         |         |         |         |  вание не |правовой акт". |
|     |Правительства          | социального |         |         |         |         |         |         | требуется |               |
|     |Ростовской области о   |   развития  |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |порядке расходования   |   области   |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |средств областного     |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |бюджета на выплату     |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |денежного поощрения    |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |победителям областного |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |конкурса "Лучший       |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |работник учреждения    |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |социального            |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|     |обслуживания"          |             |         |         |         |         |         |         |           |               |
|—————|———————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————————|

     1.7.4. В строке "Итого по Программе":
     в графе 5 цифры "709 649,2" заменить цифрами "817 561,5";
     в графе 7 цифры "217 438,3" заменить цифрами "326 400,5";
     в графе 8 цифры "141 448,0" заменить цифрами "141 039,5";
     в графе 9 цифры "201 588,3" заменить цифрами "200 946,9".

     1.8. Приложение N 3 изложить в редакции:

                                                "Приложение N 3
                                           к Областной долгосрочной
                                         целевой программе "Улучшение
                                           социально-экономического
                                        положения и повышение качества
                                             жизни пожилых людей в
                                              Ростовской области
                                              на 2011-2014 годы"


                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
   объемов финансирования Областной долгосрочной целевой программы
  "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
     жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"

                                                         (тыс. рублей)
|———|——————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| N |     Наименование     |                   Объем                    |
|п/п|      источников      |               финансирования               |
|   |   финансирования,    |————————|———————————————————————————————————|
|   |     направлений      | всего  |       в том числе по годам        |
|   |       расходов       |        |————————|————————|————————|————————|
|   |                      |        |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1 |          2           |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|1. |Итого по Программе:   |817561,5|149174,6|326400,5|141039,5|200946,9|
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|2. |Областной бюджет,     |811301,5|145994,6|323320,5|141039,5|200946,9|
|   |всего в том числе:    |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |капитальное           |624673,6|137059,7|162752,9|132562,3|192298,7|
|   |строительство         |        |        |        |        |        |
|   |(реконструкция)       |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |капитальный ремонт    | 2656,6 | 1032,0 | 1624,6 |  0,0   |  0,0   |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |противопожарные       |16740,5 | 4004,9 | 4245,2 | 4245,2 | 4245,2 |
|   |мероприятия           |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |научно-               |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|   |исследовательские,    |        |        |        |        |        |
|   |опытно-конструкторские|        |        |        |        |        |
|   |работы                |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |приобретение объекта  |140300,0|  0,0   |140300,0|  0,0   |  0,0   |
|   |недвижимого имущества |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |прочие расходы        |26930,8 | 3898,0 |14397,8 | 4232,0 | 4403,0 |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|3. |Внебюджетные          |        |        |        |        |        |
|   |источники, всего      | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 |  0,0   |  0,0   |
|   |в том числе:          |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |капитальное           |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|   |строительство         |        |        |        |        |        |
|   |(реконструкция)       |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |капитальный ремонт    |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |противопожарные       |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|   |мероприятия           |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |научно-               |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|   |исследовательские,    |        |        |        |        |        |
|   |опытно-конструкторские|        |        |        |        |        |
|   |работы                |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |приобретение объекта  |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|   |недвижимого имущества |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |прочие расходы        | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 |  0,0   |0,0".   |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|

     1.9. Приложение N 4 изложить в редакции:

                                               "Приложение N 4
                                          к Областной долгосрочной
                                        целевой программе "Улучшение
                                          социально-экономического
                                        положения и повышение качества
                                            жизни пожилых людей в
                                              Ростовской области
                                              на 2011-2014 годы"


                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
              ассигнований по государственным заказчикам
               Областной долгосрочной целевой программы
      "Улучшение социально-экономического положения и повышение
 качества жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"

                                                         (тыс. рублей)
|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|      Наименование       |            Объем финансирования            |
|       источников        |————————|———————————————————————————————————|
|     финансирования,     | всего  |       в том числе по годам        |
|  направлений расходов   |        |————————|————————|————————|————————|
|                         |        |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|            1            |   2    |   3    |   4    |   5    |   6    |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Итого по Программе:      |817561,5|149174,6|326400,5|141039,5|200946,9|
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|     Министерство труда и социального развития Ростовской области     |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Областной бюджет, всего  |323687,6|145994,6|160567,6| 8477,2 | 8648,2 |
|в том числе:             |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальное строительство|137059,7|137059,7|  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|(реконструкция)          |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальный ремонт       | 2656,6 | 1032,0 | 1624,6 |  0,0   |  0,0   |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|противопожарные          |16740,5 | 4004,9 | 4245,2 | 4245,2 | 4245,2 |
|мероприятия              |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|научно-исследовательские,|  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|опытно-конструкторские   |        |        |        |        |        |
|работы                   |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|приобретение объекта     |140300,0|  0,0   |140300,0|  0,0   |  0,0   |
|недвижимого имущества    |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|прочие расходы           |26930,8 | 3898,0 |14397,8 | 4232,0 | 4403,0 |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Внебюджетные источники,  | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 |  0,0   |  0,0   |
|всего                    |        |        |        |        |        |
|в том числе:             |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальное строительство|  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|(реконструкция)          |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальный ремонт       |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|противопожарные          |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|мероприятия              |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|научно-исследовательские,|  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|опытно-конструкторские   |        |        |        |        |        |
|работы                   |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|приобретение объекта     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|недвижимого имущества    |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|прочие расходы           | 6260,0 | 3180,0 | 3080,0 |  0,0   |  0,0   |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                     Министерство строительства,                      |
|      архитектуры и территориального развития Ростовской области      |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Областной бюджет, всего  |487613,9|  0,0   |162752,9|132562,3|192298,7|
|в том числе:             |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальное строительство|487613,9|  0,0   |162752,9|132562,3|192298,7|
|(реконструкция)          |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальный ремонт       |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|противопожарные          |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|мероприятия              |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|научно-исследовательские,|  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|опытно-конструкторские   |        |        |        |        |        |
|работы                   |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|приобретение объекта     |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |
|недвижимого имущества    |        |        |        |        |        |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|прочие расходы           |  0,0   |  0,0   |  0,0   |  0,0   |0,0".   |
|—————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|

     1.10. Пункт 5 приложения N 5 изложить в редакции:

|———|———————————————————————————————————|————————|—————————————————|
|"5.|Капитальный ремонт объекта: "Замена|2012 год|  от 30.05.2012  |
|   |деревянных конструкций оконных и   |        |N 3-6-1-0067-12".|
|   |дверных проемов на конструкции ПВХ |        |                 |
|   |в помещениях ГБУСОН РО             |        |                 |
|   |"Новочеркасский дом-интернат для   |        |                 |
|   |престарелых и инвалидов"           |        |                 |
|   |(наименование учреждения в         |        |                 |
|   |соответствии с уставом:            |        |                 |
|   |государственное бюджетное          |        |                 |
|   |учреждение социального             |        |                 |
|   |обслуживания населения Ростовской  |        |                 |
|   |области "Новочеркасский дом-       |        |                 |
|   |интернат для престарелых и         |        |                 |
|   |инвалидов")                        |        |                 |
|———|———————————————————————————————————|————————|—————————————————|

     1.11. Дополнить приложением N 6 следующего содержания:

                                                "Приложение N 6
                                           к Областной долгосрочной
                                         целевой программе "Улучшение
                                           социально-экономического
                                        положения и повышение качества
                                             жизни пожилых людей в
                                              Ростовской области
                                              на 2011-2014 годы"


                                 ПЛАН
         действий по привлечению средств федерального бюджета
  на реализацию мероприятий Областной долгосрочной целевой программы
  "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
     жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"

     В рамках  реализации  Областной  долгосрочной  целевой  программы
"Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение  качества
жизни  пожилых  людей  в  Ростовской  области  на  2011 - 2014   годы"
планируется привлечение средств федерального бюджета (Пенсионный  фонд
Российской Федерации).".

     2. В приложении N 2:
     2.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела II изложить в редакции:

     "2.1.1. 1-я  группа   показателей   -   целевые   индикаторы   по
направлениям программных мероприятий приведены в таблице.

                                                               Таблица

                          Целевые индикаторы
               по направлениям программных мероприятий

|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
| N |            Наименование             | Единица |Плановый |
|п/п|             индикатора              |измерения| целевой |
|   |                                     |         |индикатор|
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
| 1 |                  2                  |    3    |    4    |
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|1. |п1 - доля граждан пожилого возраста и|процентов|не менее |
|   |инвалидов, охваченных социальными    |         |  97,5   |
|   |услугами и получивших различную      |         |         |
|   |социальную помощь, из числа          |         |         |
|   |выявленных граждан, нуждающихся в    |         |         |
|   |социальной поддержке и социальном    |         |         |
|   |обслуживании                         |         |         |
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|2. |п2 - доля граждан пожилого возраста, |процентов|   6,1   |
|   |охваченных различными формами        |         |         |
|   |социального обслуживания, по         |         |         |
|   |отношению к общей численности        |         |         |
|   |пожилого населения Ростовской области|         |         |
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|3. |п3 - количество приемных семей для   | единиц  |   55    |
|   |граждан пожилого возраста и инвалидов|         |         |
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|4. |п4 - количество мобильных бригад в   | единиц  |   80    |
|   |центрах социального обслуживания     |         |         |
|   |населения области, оснащенных        |         |         |
|   |оборудованным для перевозки пожилых  |         |         |
|   |пассажиров и маломобильных граждан   |         |         |
|   |автотранспортом                      |         |         |
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|5. |п5 - количество автомобильного       | единиц  |   35    |
|   |транспорта для мобильных бригад      |         |         |
|   |(отделений социального обслуживания  |         |         |
|   |на дому) муниципальных учреждений    |         |         |
|   |социального обслуживания для оказания|         |         |
|   |неотложных социальных и медико-      |         |         |
|   |социальных услуг пожилым людям       |         |         |
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|6. |п6 - уровень обеспеченности          |процентов|  100,0  |
|   |государственных стационарных         |         |         |
|   |учреждений социального обслуживания  |         |         |
|   |населения системами автоматической   |         |         |
|   |пожарной сигнализации                |         |         |
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|7. |п7 - доля граждан пожилого возраста и|процентов|  88,1   |
|   |инвалидов, охваченных стационарным   |         |         |
|   |обслуживанием в учреждениях          |         |         |
|   |социального обслуживания, из числа   |         |         |
|   |выявленных граждан, нуждающихся в    |         |         |
|   |стационарном социальном обслуживании |         |         |
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|

     Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять  на
основании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с  их
плановыми  значениями.  Сопоставление  значений  целевых   индикаторов
производится по каждому расчетному (плановому) показателю.
     Оценка эффективности реализации показателей п1, п2, п3,  п4,  п5,
п6, п7 определяется по итогам 2014 года по формуле

                          Фпi
                 Эпi = ——————— х 100,
                          Ппi

     где Эпi - эффективность реализации i-го показателя;
     Фпi  -   фактическое   значение   индикатора   i-го   показателя,
достигнутое в ходе реализации Программы;
     Ппi - плановое значение индикатора i-го показателя,  утвержденное
Программой.
     Эффективность  реализации   Программы   по   степени   достижения
индикаторов рассчитывается по формуле

        Эп1 + Эп2 + Эп3 + Эп4 + Эп5 + Эп6 + Эп7
 Эп = —————————————————————————————————————————— х 100,
                          7

     где Эп - эффективность реализации Программы;
     Эп1, Эп2, Эп3, Эп4, Эп5,  Эп6,  Эп7  -  эффективность  реализации
показателей.
     При значении:
     Эп,  равном  100  процентам,  -  реализация  Программы   является
эффективной;
     Эп более 100 процентов - реализация Программы  является  наиболее
эффективной;
     Эп  менее  100  процентов   -   реализация   Программы   является
неэффективной.".


     Начальник общего отдела
     Правительства Ростовской области                      М.В. Фишкин

Информация по документу
Читайте также