Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.04.2012 № 275АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.04.2012 N 275 Утратилo силу - Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 29.12.2012 г. N 1245 О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2011 N 670 (ред. от 11.11.2011) В соответствии с пунктом 7.1 постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 21.11.2011 N 860 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ", в связи с полученной экономией бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и возникновением обязательств, связанных с исполнением функций и полномочий, возложенных на муниципальных заказчиков программы, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2011 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, Интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2013 годах" в новой редакции" (ред. от 11.11.2011): 1.1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению 1. 1.2. Раздел 3 программы "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению 2. 1.3. Раздел 4 программы "Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы" изложить в редакции согласно приложению 3. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) А.Н. Шамановского. Мэр (глава Администрации) города М.А. Чернышев Приложение 1 к постановлению Администрации города N 275 от 20.04.2012 ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2013 годах" ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ --------------------T-----------------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Долгосрочная городская целевая¦ ¦программы ¦ программа "Развитие системы¦ ¦ ¦ предоставления государственных и¦ ¦ ¦ муниципальных услуг в городе Ростове-¦ ¦ ¦ на-Дону на базе многофункциональных¦ ¦ ¦ центров предоставления услуг, интернет-¦ ¦ ¦ портала услуг и единого центра¦ ¦ ¦ телефонных обращений в 2009-2013 годах"¦ ¦ ¦ (далее - Программа) ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Инициатор ¦Администрация города Ростова-на-Дону ¦ ¦разработки проекта ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Основания для ¦ Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 ¦ ¦разработки ¦ N 212 "Об утверждении Плана мероприятий ¦ ¦программы ¦ по развитию качества муниципальных ус- ¦ ¦(наименование, ¦ луг" ¦ ¦номер и дата ¦ ¦ ¦распоряжения Мэра ¦ ¦ ¦города) ¦ ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Заказчик - ¦Администрация города Ростова-на-Дону ¦ ¦координатор ¦(управление по вопросам муниципальной¦ ¦ ¦службы и кадров Администрации города) ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Муниципальные ¦-Департамент ЖКХ и Энергетики города¦ ¦заказчики ¦Ростова-на-Дону; ¦ ¦ ¦-Департамент имущественно-земельных¦ ¦ ¦отношений города Ростова-на-Дону ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Разработчик ¦Администрация города Ростова-на-Дону¦ ¦Программы ¦(управление по вопросам муниципальной¦ ¦ ¦службы и кадров Администрации города) ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Цель (и) программы ¦ - создание комфортных, контролируемых со¦ ¦ ¦ стороны муниципалитета условий обслужи-¦ ¦ ¦ вания, исключающих взаимодействие долж-¦ ¦ ¦ ностных лиц органов власти и заявителей;¦ ¦ ¦ - повышение качества, доступности и про-¦ ¦ ¦ зрачности государственных и муниципаль-¦ ¦ ¦ ных услуг и постоянное упрощение проце-¦ ¦ ¦ дур для граждан и организаций; ¦ ¦ ¦ - снижение уровня коррупции при предос-¦ ¦ ¦ тавлении государственных и муниципальных¦ ¦ ¦ услуг; ¦ ¦ ¦ - повышение доверия граждан к органам¦ ¦ ¦ власти; ¦ ¦ ¦ - повышение эффективности деятельности¦ ¦ ¦ территориальных и отраслевых органов Ад-¦ ¦ ¦ министрации города. ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Задачи программы ¦ - создание и развитие городской сети¦ ¦ ¦ многофункциональных центров предоставле-¦ ¦ ¦ ния государственных и муниципальных ус-¦ ¦ ¦ луг в рамках концепции "шаговой доступ-¦ ¦ ¦ ности" и внедрения в Ростовской области¦ ¦ ¦ принципа экстерриториальности и создание¦ ¦ ¦ пунктов удаленного доступа в рамках еди-¦ ¦ ¦ ного муниципального учреждения; ¦ ¦ ¦ - обеспечение выполнения стандартов ком-¦ ¦ ¦ фортности и сроков ожидания Заявителей в¦ ¦ ¦ очереди не более 45 минут; ¦ ¦ ¦ - создание центра телефонных обращений¦ ¦ ¦ граждан в МФЦ на базе муниципального уч-¦ ¦ ¦ реждения, обеспечивающего информирова-¦ ¦ ¦ ние, консультирование граждан, прием об-¦ ¦ ¦ ращений и предоставление дистанционно¦ ¦ ¦ ряда государственных и муниципальных ус-¦ ¦ ¦ луг; ¦ ¦ ¦ -организация электронного документообо- ¦ ¦ ¦ рота и предоставления государственных и ¦ ¦ ¦ муниципальных услуг в электронном виде. ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦ Сроки реализации: 2009-2013 годы. ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦программы ¦ Этапы программы: ¦ ¦ ¦ 1. Создание и организация работы МКУ¦ ¦ ¦ "Управление многофункциональных центров¦ ¦ ¦ г. Ростова-на-Дону" (далее МКУ УМФЦ) -¦ ¦ ¦ 2009г. ¦ ¦ ¦ 2. Создание объектов МФЦ во всех районах¦ ¦ ¦ города- 2009-2011 годы; ¦ ¦ ¦ 3. Развитие городской сети многофункцио-¦ ¦ ¦ нальных центров в рамках концепции "ша-¦ ¦ ¦ говой доступности" и внедрения принципа¦ ¦ ¦ экстерриториальности - 2012-2013 годы; ¦ ¦ ¦ 4. Создание центра телефонных обращений¦ ¦ ¦ граждан в МФЦ с возможностью организации¦ ¦ ¦ предоставления дистанционно ряда госу-¦ ¦ ¦ дарственных и муниципальных услуг -¦ ¦ ¦ 2010г. ¦ ¦ ¦ 5. Создание на базе Центра телефонных¦ ¦ ¦ обращений МФЦ единого городского Центра¦ ¦ ¦ телефонных обращений-2012г. ¦ ¦ ¦ 6. Создание защищенных каналов связи и¦ ¦ ¦ организация электронного документооборо-¦ ¦ ¦ та для предоставления государственных и¦ ¦ ¦ муниципальных услуг в электронной форме¦ ¦ ¦ - 2010-2013 гг. ¦ ¦ ¦ 7. Формирование необходимого организаци-¦ ¦ ¦ онного, информационного, ресурсного и¦ ¦ ¦ кадрового обеспечения - весь период. ¦ ¦ ¦ 8. Формирование сведений о стандартах ¦ ¦ ¦ муниципальных и переданных государст- ¦ ¦ ¦ венных услуг-2009-2012гг. ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Структура ¦ Программа "Развитие системы предоставле-¦ ¦программы, перечень¦ ния государственных и муниципальных ус-¦ ¦подпрограмм, ¦ луг в городе Ростове-на-Дону на базе¦ ¦основных ¦ многофункциональных центров предоставле-¦ ¦направлений ¦ ния услуг, интернет-портала услуг и еди-¦ ¦ ¦ ного центра телефонных обращений в 2009-¦ ¦ ¦ 2013 годах" состоит из разделов: ¦ ¦ ¦ Раздел 1. ¦ ¦ ¦ Содержание проблемы, анализ причин ее¦ ¦ ¦ возникновения, обоснование необходимости¦ ¦ ¦ ее решения программными методами. ¦ ¦ ¦ Раздел 2. ¦ ¦ ¦ Основные цели, задачи, сроки и этапы¦ ¦ ¦ реализации долгосрочной городской целе-¦ ¦ ¦ вой программы, а также целевые индикато-¦ ¦ ¦ ры и показатели. ¦ ¦ ¦ Раздел 3. ¦ ¦ ¦ Система программных мероприятий. ¦ ¦ ¦ Раздел 4. ¦ ¦ ¦ Финансовое обеспечение долгосрочной го-¦ ¦ ¦ родской целевой программы. ¦ ¦ ¦ Раздел 5. ¦ ¦ ¦ Механизм реализации, управление долго-¦ ¦ ¦ срочной городской целевой программой и¦ ¦ ¦ контроль за ходом ее реализации. ¦ ¦ ¦ Раздел 6. ¦ ¦ ¦ Оценка социально-экономической эффектив-¦ ¦ ¦ ности от реализации долгосрочной город-¦ ¦ ¦ ской целевой программы. ¦ ¦ ¦ Программа не имеет подпрограмм. ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Исполнители ¦ -Администрация города Ростова-на-Дону ¦ ¦программы ¦ -администрации районов ¦ ¦ ¦ -МКУ "Управление многофункциональных ¦ ¦ ¦ центров города Ростова-на-Дону" ¦ ¦ ¦ -ДИЗО ¦ ¦ ¦ -ДЖКХиЭ ¦ ¦ ¦ -МКУ "ДМИиБ районов" ¦ ¦ ¦ -МКУ "Городское хозяйственное управле- ¦ ¦ ¦ ние" ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Объемы и источники ¦ Объем средств бюджета, необходимый для ¦ ¦финансирования ¦ финансирования Программы в 2009-2013 ¦ ¦программы ¦ годах, составляет всего - 636 818,6 ¦ ¦ ¦ тыс. рублей, в том числе по годам: ¦ ¦ ¦ 2009 год - 13 371,7 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ 2010 год - 236 963,1 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ 2011 год - 126 591,4 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ 2012 год - 108 596,4 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ 2013 год - 151 296,0 тыс. рублей. ¦ ¦ ¦Финансовое обеспечение программных ¦ ¦ ¦мероприятий за счет средств бюджета ¦ ¦ ¦города осуществляется в пределах ¦ ¦ ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных ¦ ¦ ¦решением Ростовской-на-Дону городской ¦ ¦ ¦Думы о бюджете города на соответствующий ¦ ¦ ¦период. ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Целевые индикаторы ¦ По итогам реализации программы в 2013¦ ¦и показатели ¦ году предполагается достигнуть следующих¦ ¦ ¦ результатов: ¦ ¦ ¦ 1. Создание и функционирование МКУ¦ ¦ ¦ "Управление МФЦ города Ростова-на-Дону"¦ ¦ ¦ (МКУ УМФЦ) (балл, 1-выполнено) - к концу¦ ¦ ¦ реализации программы - 1 балл. ¦ ¦ ¦ 2. Создание отделов МКУ УМФЦ в районе¦ ¦ ¦ (балл, 1- за каждый отдел) - к концу¦ ¦ ¦ реализации программы - 8 баллов. ¦ ¦ ¦ 3. Создание пунктов удаленного доступа в¦ ¦ ¦ районе (балл, 1- за не менее одного¦ ¦ ¦ пункта в районе) - к концу реализации¦ ¦ ¦ программы - 1 балл. ¦ ¦ ¦ 4. Создание единого городского Центра¦ ¦ ¦ телефонных обращений (баллы, 1-¦ ¦ ¦ выполнено) - к концу реализации¦ ¦ ¦ программы - 1 балл. ¦ ¦ ¦ 5. Предоставление муниципальных и¦ ¦ ¦ переданных государственных услуг на базе¦ ¦ ¦ МФЦ (% от общего количества услуг) - к¦ ¦ ¦ концу реализации программы - 80%. ¦ ¦ ¦ 6. Степень удовлетворенности граждан¦ ¦ ¦ качеством предоставления государственных¦ ¦ ¦ и муниципальных услуг, оказываемых через¦ ¦ ¦ МФЦ и Центр телефонных обращений (%¦ ¦ ¦ удовлетворенности от количества¦ ¦ ¦ опрошенных) - к концу реализации¦ ¦ ¦ программы - не менее 90%. ¦ ¦ ¦7. Формирование сведений о стандартах ¦ ¦ ¦муниципальных и переданных ¦ ¦ ¦государственных услуг (% от общего ¦ ¦ ¦количества услуг) - к концу реализации ¦ ¦ ¦программы - 100%. ¦ +-------------------+-----------------------------------------+ ¦Система организа- ¦ Отчеты о реализации мероприятий про- ¦ ¦ции контроля за ¦ граммы формируются и предоставляются ¦ ¦исполнением про- ¦ управлением по вопросам муниципальной ¦ ¦граммы ¦ службы и кадров Администрации города в ¦ ¦ ¦ порядке, определенном постановлением ¦ ¦ ¦ Администрации города Ростова-на-Дону от ¦ ¦ ¦ 21.11.2011 N 860 "Об утверждении по- ¦ ¦ ¦ рядка принятия решения о разработке ¦ ¦ ¦ долгосрочных городских целевых про- ¦ ¦ ¦ грамм, их формирования и реализации, ¦ ¦ ¦ порядка проведения и критериев оценки ¦ ¦ ¦ эффективности реализации долгосрочных ¦ ¦ ¦ городских целевых программ". Контроль ¦ ¦ ¦ за эффективным и целевым расходованием ¦ ¦ ¦ бюджетных средств на реализацию про- ¦ ¦ ¦ граммы осуществляется Администрацией ¦ ¦ ¦ города Ростова-на-Дону, Департаментом ¦ ¦ ¦ ЖКХ и энергетики ¦ L-------------------+------------------------------------------ Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 2 к постановлению Администрации города N 275 от 20.04.2012 РАЗДЕЛ 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 3. Система программных мероприятий на 2009-2013 годы 3.1 Капитальный ремонт МФЦ ----T--------------------T----------------T------T---------T--------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование меро- ¦ Муниципальный ¦Сроки ¦Источники¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦ ¦п/п¦ приятия ¦заказчик, испол-¦выпол-¦финанси- +--------T----T-------T--------T----T--------+ ¦ ¦ ¦ нитель ¦нения ¦рования, ¦ Всего ¦2009¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КЦСР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+------+---------+--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +---+--------------------+----------------+------+---------+--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ 1 ¦Проектно-сметная ¦ИТОГО ¦ ¦Бюджет ¦ 94757,4¦ 0,0¦18327,4¦58 430,0¦ 0,0¦18 000,0¦ ¦ ¦документация, капи- +----------------+------+города +--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ ¦тальный ремонт ¦МКУ "ГХУ" ¦2010- ¦7952200- ¦29 394,8¦ ¦ 6734,8¦ 4 660,0¦ ¦18 000,0¦ ¦ ¦МФЦ, создание сис- ¦ ¦ 2013 ¦2010- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тем обеспечения дея-+----------------+------+2013 г. +--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ ¦тельности МФЦ рай- ¦МКУ "ДМИБ" ¦2010, ¦ ¦10 185,0¦ ¦ 1085,0¦ 9 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦онов: Ворошиловско- ¦Ворошиловского ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го, Кировского, Пер-¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вомайского, Совет- +----------------+------+ +--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ ¦ского, Железнодо- ¦МКУ "ДМИБ" ¦ 2010 ¦ ¦ 8 027,1¦ ¦8 027,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рожного, ¦Кировского рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦она ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+----------------+------+---------+--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ ¦Октябрьского, Ле- ¦МКУ "ДМИБ" ¦2010, ¦ ¦ 9 950,0¦ ¦ 750,0¦ 9 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦нинского, Пролетар- ¦Первомайского ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+ +--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ ¦ ¦МКУ "ДМИБ" ¦ 2011 ¦ ¦ 4 340,0¦ ¦ ¦ 4 340,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Советского рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦она ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+ +--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ ¦ ¦МКУ "ДМИБ" ¦2010, ¦ ¦10 450,0¦ ¦ 950,0¦ 9 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Железнодорож- ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+ +--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ ¦ ¦МКУ "ДМИБ" ¦2010, ¦ ¦10 180,5¦ ¦ 780,5¦ 9 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октябрьского ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+ +--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ ¦ ¦МКУ "ДМИБ" ¦ 2010 ¦ ¦ 5 020,0¦ ¦ ¦ 5 020,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ленинского рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦она ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------+ +--------+----+-------+--------+----+--------+ ¦ ¦ ¦МКУ "ДМИБ" ¦ 2011 ¦ ¦ 7 210,0¦ ¦ ¦ 7 210,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пролетарского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------+----------------+------+---------+--------+----+-------+--------+----+--------- 3.2 Приобретение помещений для МФЦ -----T-------------------T-----------------T---------T------------T---------------------------------------¬ ¦ N ¦Наименование меро- ¦ Муниципальный ¦Сроки вы-¦ Источники ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦ ¦п/п ¦ приятия ¦ заказчик, ис- ¦полнения ¦финансирова-+---------T----T---------T----T----T----+ ¦ ¦ ¦ полнитель ¦ ¦ ния, КЦСР ¦ Всего ¦2009¦ 2010 ¦2011¦2012¦2013¦ +----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+----+ ¦ 1 ¦Приобретение недос-¦ ИТОГО ¦ 2010 ¦ Бюджет го- ¦184 455,0¦ ¦184 455,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тающих помещений +-----------------+ ¦ рода +---------+----+---------+----+----+----+ ¦ ¦для размещения ¦ ДИЗО, МКУ ¦ ¦7952200-2010¦184 455,0¦ ¦184 455,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МФЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+ ¦ ¦ +---------+----+---------+----+----+----+ ¦1.1.¦Первомайский район ¦ ¦ ¦ ¦ 33 080,0¦ ¦ 33 080,0¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+----+ ¦1.2.¦Железнодорожный ¦ Фонд имущест- ¦ ¦ ¦ 37 960,0¦ ¦ 37 960,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ва г. Ростова-на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+ Дону ¦ ¦ +---------+----+---------+----+----+----+ ¦1.3.¦Октябрьский район ¦ ¦ ¦ ¦ 53 400,0¦ ¦ 53 400,0¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+ ¦ ¦ +---------+----+---------+----+----+----+ ¦1.4.¦Ленинский район ¦ ¦ ¦ ¦ 60 015,0¦ ¦ 60 015,0¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+ ¦ ¦ +---------+----+---------+----+----+----+ ¦1.5.¦Советский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+ ¦ ¦ +---------+----+---------+----+----+----+ ¦1.6.¦Ворошиловский рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦он ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+ ¦ ¦ +---------+----+---------+----+----+----+ ¦1.7.¦Пролетарский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-------------------+-----------------+---------+------------+---------+----+---------+----+----+----- 3.3 Оборудование МФЦ -----T------------------T----------------T--------T-----------T---------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ме- ¦ Муниципальный ¦ Сроки ¦ Источники ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦ ¦п/п ¦ роприятия ¦заказчик, испол-¦выполне-¦финансиро- +--------T--------T--------T--------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ нитель ¦ ния ¦вания, КЦСР¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ +----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦1. ¦ Оборудование ¦ ИТОГО ¦ 2009- ¦Всего: ¦55 358,8¦10 763,0¦15 459,3¦22 993,0¦2 181,8¦3 961,7¦ ¦ ¦ МФЦ мебелью, ¦ ¦ 2013 +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦офисной техникой, ¦ ¦ ¦Бюджет го- ¦46 358,8¦10 763,0¦ 9 459,3¦19 993,0¦2 181,8¦3 961,7¦ ¦ ¦средствами связи и¦ ¦ ¦рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортом ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010-2013г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федераль- ¦ 9 000,0¦ ¦ 6 000,0¦ 3 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦1.1.¦ Пилотный МФЦ ¦ ИТОГО ¦4 квар- ¦Бюджет го- ¦23 596,1¦10 763,0¦ 9 459,3¦ 3 373,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Первомайского +----------------+ тал ¦ рода +--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ района ¦ Администрация ¦2009г. -¦ 7950022- ¦10 763,0¦10 763,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ 2011 ¦ 2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ ¦ 7952200- +--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ МКУ "ГХУ" ¦ ¦ 2010-2011 ¦ 3 483,0¦ ¦ 2 779,0¦ 704,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ ¦ +--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ МКУ "УМФЦ" ¦ ¦ ¦ 9 350,1¦ ¦ 6 680,3¦ 2 669,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ Администрация ¦ ¦ Федераль- ¦ 3 000,0¦ ¦ 3 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦1.2.¦ МФЦ Кировского ¦ Итого ¦4 квар- ¦Бюджет го- ¦ 1 267,3¦ ¦ 0,0¦ 1 267,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района +----------------+тал ¦ рода +--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ МКУ "УМФЦ" ¦2010 г. ¦ 7952200 ¦ 1 198,2¦ ¦ ¦ 1 198,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федераль- ¦ 3 000,0¦ ¦ 3 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ +-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ МКУ "ГХУ" ¦ ¦Бюджет го- ¦ 69,1¦ ¦ ¦ 69,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦1.3.¦ МФЦ районов: Во- ¦ Итого ¦ ¦Бюджет го- ¦21 495,4¦ ¦ ¦15 351,9¦2 181,8¦3 961,7¦ ¦ ¦рошиловского, Же- +----------------+--------+рода +--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ лезнодорожного, ¦ МКУ "УМФЦ" ¦2011г. -¦7952200- ¦20 606,4¦ ¦ ¦14 462,9¦2 181,8¦3 961,7¦ ¦ ¦Октябрьского, Со- ¦ ¦2013г. ¦2011-2013г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ветского, Проле- +----------------+--------+ +--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ тарского, Ленин- ¦ МКУ "ГХУ" ¦2011г. ¦ ¦ 704,0¦ ¦ ¦ 704,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ского +----------------+--------+ +--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ МКУ "ДМИБ ¦2011 г. ¦ ¦ 185,0¦ ¦ ¦ 185,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Железнодорожно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го района" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ Администрация ¦2011г. ¦ Федераль- ¦ 3 000,0¦ ¦ ¦ 3 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------+-------+-------- 3.4 Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ -----T-------------------T----------------T--------T-----------T-------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ме- ¦ Муниципальный ¦ Сроки ¦ Источники ¦ Объем финансирования, тыс. рублей ¦ ¦п/п ¦ роприятия ¦заказчик, испол-¦выполне-¦финансиро- +---------T-------T--------T--------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ нитель ¦ ния ¦ вания, ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ КЦСР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ 1 ¦Расходы на содер- ¦ МКУ "УМФЦ" ¦ 2009- ¦ Всего ¦302 247,4¦2 608,7¦18 721,4¦45 168,4¦106 414,6¦129 334,3¦ ¦ ¦жание персонала и ¦ ¦ 2013 +-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦объектов МФЦ ¦ ¦ ¦Бюджет го- ¦302 247,4¦2 608,7¦18 721,4¦45 168,4¦106 414,6¦129 334,3¦ ¦ ¦программы: ¦ ¦ ¦рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7952200, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010-2014г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦1.1.¦ Подготовка кадров ¦ МКУ "УМФЦ" ¦ 2010- ¦Бюджет го- ¦ 1 889,0¦ ¦ 500,0¦ 631,0¦ 308,0¦ 450,0¦ ¦ ¦ для МКУ "УМФЦ" ¦ ¦ 2013 ¦рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010-2013г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦1.2.¦ Оплата труда со- ¦ ИТОГО ¦ ¦Бюджет го- ¦210 296,2¦1 828,7¦13 727,5¦29 812,3¦ 66 710,8¦ 98 216,9¦ ¦ ¦ трудников +----------------+--------+рода +---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ МКУ "УМФЦ" ¦ 2009- ¦7950022- ¦208 420,7¦1 828,7¦13 727,5¦29 542,1¦ 65 926,8¦ 97 395,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+7952200 - +---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ МКУ "ГХУ" ¦ 2011- ¦2010-2013г.¦ 1 875,5¦ ¦ ¦ 270,2¦ 784,0¦ 821,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦1.3.¦ Коммунальные и ¦ ИТОГО ¦ 2009- ¦Бюджет го- ¦ 90 062,2¦ 780,0¦ 4 493,9¦14 725,1¦ 39 395,8¦ 30 667,4¦ ¦ ¦ другие расходы +----------------+ 2013 ¦рода +---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦(услуги связи, про-¦ МКУ "ГХУ" ¦ ¦7950022- ¦ 8 239,4¦ ¦ 2 590,7¦ 4 292,2¦ 466,9¦ 889,6¦ ¦ ¦ граммное обеспе- +----------------+ ¦2009г., +---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ чение, защита ин- ¦ МКУ "УМФЦ" ¦ ¦7952200, ¦ 80 391,2¦ 780,0¦ 1 888,0¦ 9 016,5¦ 38 928,9¦ 29 777,8¦ ¦ ¦ формации, расход- +----------------+ ¦2010-2013г.+---------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ные материалы, ох- ¦ МКУ "ДМИБ" ¦ ¦ ¦ 1 431,6¦ ¦ 15,2¦ 1 416,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рана и содержание ¦Ворошиловского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов МФЦ, в ¦ Железно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе до пере- ¦дорожного, Пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дачи их в опера- ¦вомайского, Ки- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тивное управление ¦ ровского, Ок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иному учреждению ¦тябрьского, Ле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ после завершения ¦нинского, Проле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитального ре- ¦тарского районов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ монта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+-------------------+----------------+--------+-----------+---------+-------+--------+--------+---------+---------- 3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию программы ------T----------------T----------------------------------------------------------¬ ¦N п/п¦Источники финан-¦Объем финансирования, тыс. руб. ¦ ¦ ¦сирования, КЦСР +---------T--------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ +-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦Всего: ¦636 818,6¦13 371,7¦236 963,1¦126 591,4¦108 596,4¦151 296,0¦ +-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.1. ¦Бюджет города ¦627 818,6¦13 371,7¦230 963,1¦123 591,4¦108 596,4¦151 296,0¦ ¦ ¦7950022-2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7952200,7953000,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010-2013г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦1.2. ¦ Федеральный ¦ 9 000,0¦ ¦ 6 000,0¦ 3 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет 001 13 00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+----------------+---------+--------+---------+---------+---------+---------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 3 к постановлению Администрации города N 275 от 20.04.2012 Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. Обеспечение реализации Программы предусматривается за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период, а также средств федерального бюджета (при их поступлении) в течение пяти лет с 2009 по 2013 годы. Финансирование программных мероприятий за счет внебюджетных средств не предусматривается. Общий объем бюджетных средств, необходимый для финансирования Программы в 2009-2013 годах, составляет всего - 636818,6 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2009 год - 13371,7 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 10763,0 тыс. рублей; - 2010 год - 236963,1 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 213379,2 тыс. рублей; - 2011 год - 126591,4 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 71679,3 тыс. рублей; - 2012 год - 108596,4 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 2181,8 тыс. рублей; - 2013 год - 151296,0 тыс. рублей, из которых расходы капитального характера составляют 21961,7 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на реализацию программных мероприятий, указанных в разделе 3 "Система программных мероприятий" программы. Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|