Расширенный поиск
Постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 669ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2012 N 669 г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. N 597 Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" (В редакции Постановлений Правительства Ростовской области от 26.09.2012 г. N 928; от 23.04.2013 г. N 205; от 07.06.2013 г. N 353) В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", распоряжением Правительства Ростовской области от 09.07.2012 N 267 "О разработке областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить областную долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" согласно приложению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев Постановление вносит министерство труда и социального развития Ростовской области Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 669 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" (В редакции Постановлений Правительства Ростовской области от 26.09.2012 г. N 928; от 07.06.2013 г. N 353) ПАСПОРТ областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" Наименование - областная долгосрочная целевая программа Программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа) Основание для - распоряжение Правительства Ростовской области разработки от 09.07.2012 N 267 "О разработке областной Программы долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" Государственный - министерство труда и социального развития заказчик Ростовской области Программы Разработчик - министерство труда и социального развития Программы Ростовской области Основная цель - повышение качества жизни отдельных категорий Программы населения Ростовской области Основные задачи - 1. Исполнение обязательств Ростовской области по Программы оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Ростовской области. 4. Развитие системы и улучшение качества социального обслуживания. 5. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания и обеспечение противопожарной безопасности проживающих в них граждан Сроки реализации - 2015-2017 годы Программы Структура - структура областной долгосрочной целевой Программы, программы "Социальная поддержка и социальное перечень обслуживание населения Ростовской области на подпрограмм, 2015-2017 годы": основных паспорт Программы; направлений и раздел I. Содержание проблемы и обоснование мероприятий необходимости ее решения программными методами; раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели; раздел III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение; раздел IV. Нормативное обеспечение; раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации; приложение N 1 "Целевые показатели областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы"; приложение N 2 "Система программных мероприятий по реализации областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на 2015-2017 годы"; приложение N 3 "Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время"; приложение N 4 "Методика оценки эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы". Программа включает в себя следующие подпрограммы: 1. Подпрограмма "Социальная поддержка населения": 1.1. Направление "Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку"; 1.2. Направление "Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности"; 2. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей": 2.1. Направление "Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей"; 3. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения": 3.1. Направление "Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания"; 3.2. Направление "Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" Исполнители - министерство труда и социального развития Программы Ростовской области (далее - минтруд области); органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов; государственные учреждения, подведомственные минтруду области; министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее - минобразование Ростовской области); муниципальные учреждения социального обслуживания населения; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области в случае принятия их представительным органом соответствующих решений Объемы и источники - общий объем финансирования Программы* - финансирования 59 466 835,5 тыс. рублей. Программы Из общего объема финансирования Программы: cредства областного бюджета - 55 779 085,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 20 373 609,3 тыс. рублей; 2016 год - 17 702 738,1 тыс. рублей; 2017 год - 17 702 738,1 тыс. рублей; cредства федерального бюджета - 3 687 750,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 3 687 750,0 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) Ожидаемые - 1. Уменьшение доли населения с денежными конечные доходами ниже региональной величины результаты прожиточного минимума в общей численности реализации населения области к 2017 году до 12,7 процента. Программы 2. Уменьшение к 2017 году доли семей, (целевые получающих жилищные субсидии на оплату показатели) жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области до 10,3 процента. 3. Сокращение доли малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в области к 2017 году - 8,9 процента. 4. Охват оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2017 году - 57,9 процента. 5. Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания в 2017 году - 100 процентам. 6. Доведение уровня обеспеченности государственных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации к 2017 году до 100 процентов. 7. Увеличение количества приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2017 году до 61 Система - контроль за реализацией Программы организации осуществляют по итогам каждого года контроля Правительство Ростовской области, министерство за исполнением экономического развития Ростовской области, Программы Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными областным законодательством _____________________ * Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Программа разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности, постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", распоряжением Правительства Ростовской области от 09.07.2012 N 267 "О разработке областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы". Развитие социальной сферы Ростовской области, согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, предполагает концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей. Важным шагом стало принятие в 2009 году Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы", социальная эффективность реализации которой выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличении числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг. Вместе с тем обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни для наиболее уязвимых слоев населения остается важнейшей социальной функцией государственной власти. Приоритетным направлением развития социальной защиты населения является социальное обслуживание пожилых людей, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями. С учетом решения этих задач, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Ежегодно численность населения области старше трудоспособного возраста увеличивается. Если на начало 2009 года количество жителей данной возрастной категории составляло 991 тыс. человек, то по данным Всероссийской переписи населения 2010 года уже 1030,3 тыс. человек. Доля пожилых граждан в общей численности населения за этот период увеличилась с 23,4 процента до 24,1 процента, что вызывает необходимость дальнейшего развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. По состоянию на 1 января 2012 г. социальное обслуживание различных категорий населения осуществляли 149 учреждений, из них 86 - государственные учреждения социального обслуживания различных типов (81 государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области, 4 государственных автономных учреждения социального обслуживания населения Ростовской области, 1 государственное казенное учреждение Ростовской области). Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг - наличие неудовлетворенного спроса на них. Так, по состоянию на 1 января 2012 г. очередность на помещение в психоневрологические интернаты - 770 человек. Кроме того, во многих существующих домах-интернатах для престарелых и инвалидов и психоневрологических интернатах не соблюдается норматив площади проживания на 1 клиента, имеется переуплотненность. Одной из стратегических задач в сфере социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, является достижение норматива обеспеченности населения учреждениями социального обслуживания. Для реализация указанной стратегической задачи разработана Перспективная схема развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов до 2020 года, направленная на ликвидацию переуплотненности в действующих учреждениях, сокращение очередности и повышение качества предоставляемых клиентам помещений. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2011 году домами-интернатами для престарелых и инвалидов и психоневрологическими интернатами предоставлено клиентам 1 940 208 услуг, включающих социальные услуги согласно гарантированному перечню, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан - 124 645 социальных услуг с обеспечением проживания и 145 прочих социальных услуг. Учреждениями социального обслуживания семьи и детей обслужено 44,7 тыс. семей с детьми. На социальном патронаже специалистов учреждений находились 5,7 тыс. семей. Выездные бригады специалистов обслужили 6,4 тыс. семей. Учреждениями оказано 279,1 тыс. услуг, предоставлено 105,5 тыс. консультаций различного профиля. Комплексную реабилитацию в социальных приютах области прошли 3,1 тыс. несовершеннолетних; курс медико-социальной реабилитации в стационарных условиях - 765 детей с ограниченными возможностями; в отделениях дневного пребывания обслужено 1,4 тыс. детей. Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. Малообеспеченным жителям области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется материальная поддержка в виде областного адресного пособия и натуральной помощи. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются 1,1 млн. льготных и малообеспеченных категорий граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий и др.) своевременно и в полном объеме. Стратегическими целями демографической политики Ростовской области на период до 2020 года являются стабилизация численности населения к 2016 году и создание условий для ее роста к 2020 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Основными задачами демографической политики Ростовской области на период до 2020 года являются, в том числе повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей, укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, а также укрепление здоровья детей и подростков. Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в воспитании детей, для чего необходимо: оказание государственной поддержки гражданам в связи с рождением и воспитанием детей; оказание дополнительной поддержки неполным семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьям, имеющим детей-инвалидов. В 2011 году более 250 тыс. семей получали пособия и денежные выплаты на детей. В целях усиления института семьи в области с 2012 года введены дополнительные меры социальной поддержки для малообеспеченных семей в виде: регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г.; ежемесячных денежных выплат с последующей ежегодной индексацией на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей от одного года до трех лет жизни при наличии заключения врача (далее -ежемесячные денежные выплаты на питание). Актуальной мерой социальной поддержки малоимущих многодетных семей, достойно воспитывающих 10 и более несовершеннолетних детей, является предоставление автотранспортного средства (микроавтобуса). В 2011 году на эти цели направлено 7 687,5 тыс. рублей. Автотранспортные средства предоставлены 15 многодетным семьям. Решение задач по укреплению здоровья детей и подростков включает в себя поддержку и развитие детского отдыха, летних оздоровительных лагерей по месту проживания детей. В 2011 году отдых и оздоровление детей были организованы в оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, побережья Черного моря. Отделами образования и органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов за счет субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время были организованы лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. Всеми видами отдыха и оздоровления охвачено 89,7 процента детей школьного возраста. Программа предполагает выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области на протяжении длительного времени. Программа разработана с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами. Опыт, накопленный в части управления Областной долгосрочной целевой программой "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы", показывает, что данный инструмент является действенным в реализации государственной социальной политики в регионе. Формирование современной и комфортной социальной среды, ориентированной на действенную поддержку людей, в силу объективных причин оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для того, чтобы каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные благополучные социальные позиции для себя и своей семьи, решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связано с повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы по реализации Программы. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели 2.1. Основная цель разработки Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области. Целями Программы являются: создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни населения; улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; увеличение количества детей, получивших оздоровление в оздоровительных учреждениях; повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: исполнение обязательств Ростовской области по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот; содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных; увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, проживающих на территории Ростовской области; развитие системы и улучшение качества социального обслуживания; укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания и обеспечение противопожарной безопасности проживающих в них граждан. 2.2. Программа реализуется в 2015-2017 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период. 2.3. Динамика целевых показателей Программы представлена в приложении N 1 к Программе. Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программа состоит из трех подпрограмм: "Социальная поддержка населения", "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" и "Социальное обслуживание населения". Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице N 1. Таблица N 1 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ---------------------T------------------------------------¬ ¦ Источники ¦Объемы финансирования (млн. рублей) ¦ ¦ финансирования +--------T---------------------------+ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ +--------T--------T---------+ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Итого финансирование¦59 466,8¦24 061,4¦17 702,7¦17 702,7 ¦ ¦по Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Областной бюджет ¦55 779,0¦20 373,6¦17 702,7¦17 702,7 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Федеральный бюджет ¦3 687,8 ¦3 687,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Подпрограмма I: ¦45 265,5¦18 552,1¦13 356,7¦13 356,7 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Областной бюджет ¦41 577,7¦14 864,3¦13 356,7¦13 356,7 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Федеральный бюджет ¦3 687,8 ¦3 687,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Подпрограмма II: ¦1 944,8 ¦ 740,2 ¦ 602,3 ¦ 602,3 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Областной бюджет ¦1 944,8 ¦ 740,2 ¦ 602,3 ¦ 602,3 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Подпрограмма III: ¦12 256,5¦4 769,1 ¦3 743,7 ¦ 3 743,7 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Областной бюджет ¦12 256,5¦4 769,1 ¦3 743,7 ¦ 3 743,7 ¦ L--------------------+--------+--------+--------+---------- (Таблица в редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. При изменении объемов бюджетного финансирования Программы государственный заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов, а также мероприятия Программы. В подпрограмму "Социальная поддержка населения" включены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным законодательством на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности. В подпрограмму "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" включены мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. В подпрограмму "Социальное обслуживание населения" включены мероприятия по предоставлению социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания, осуществлению муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области". В приложении N 2 к Программе приведена система программных мероприятий, направленная на решение задач и достижение поставленных целей, с указанием финансовых ресурсов по подпрограммам, сроков реализации, объемов и источников финансирования. Для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, из Фонда софинансирования расходов предоставляется субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время. Условия предоставления и методика расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время, приведены в приложении N 3 к Программе. Раздел IV. Нормативное обеспечение Принятие нормативных правовых актов для достижения основной цели реализации Программы не требуется. Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 5.1. Реализация Программы осуществляется на основе: условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами; государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 5.2. Государственный заказчик Программы - министерство труда и социального развития Ростовской области: 5.2.1. Обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. 5.2.2. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. 5.2.3. Представляет в министерство экономического развития Ростовской области: ежеквартально (I - III кварталы соответственно), до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчет по форме в соответствии с приложением N 3 к Порядку принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 (далее - Порядок), а также по запросу министерства экономического развития Ростовской области - статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций; ежегодно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств. Годовой отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию по следующим разделам: Раздел I. Основные результаты: основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий; запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. Раздел II. Меры по реализации Программы: информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в областную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причин несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, объемам ассигнований областного бюджета; сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетный финансовый год. Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется: в соответствии с приложением N 4 к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий; в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270, - сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой. Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет за весь период реализации Программы): предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период. 5.2.4. В случаях, предусмотренных Порядком, готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий. 5.2.5. Готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы и вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области (отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период ее действия подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области). 5.2.6. Готовит предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы на текущий финансовый год и плановый период одновременно с подготовкой отчета о ходе работ по Программе по результатам за год. 5.2.7. В случае принятия решения Правительством Ростовской области о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 5.3. Руководители органов исполнительной власти Ростовской области, определенные исполнителями Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию. 5.4. Исполнители Программы - органы исполнительной власти Ростовской области: 5.4.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке. 5.4.2. Представляют государственному заказчику Программы: ежеквартально и ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчеты о выполнении программных мероприятий; предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня программных мероприятий (при необходимости); отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и за весь период действия Программы для подготовки государственным заказчиком Программы соответствующего проекта постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 5.5. Оперативное управление реализацией Программы осуществляется министерством труда и социального развития Ростовской области. На него возлагаются следующие основные функции: оценка достижения целевых показателей Программы, эффективности ее реализации; организация проверок хода реализации программных мероприятий; содействие исполнителям Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы; осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в том числе размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий; информации о ходе реализации Программы, предстоящих программных мероприятиях; информации о результатах проверок хода реализации программных мероприятий, об оценке достижения целевых показателей Программы. 5.6. Контроль за исполнением Программы осуществляют Правительство Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области на протяжении длительного времени. Оценка эффективности Программы осуществляется по целевым показателям согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей: уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области в 2017 году до 12,7 процента; уменьшение в 2017 году доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области до 10,3 процента; уменьшение доли малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в области в 2017 году до 8,9 процента; охват оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2017 году до 57,9 процента; соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания в 2017 году 100 процентам; обеспечение государственных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации в 2017 году - 100 процентов; увеличение в 2017 году количества приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов до 61. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015 - 2017 годы", изложенной в приложении N 4 к настоящей Программе. Реализация мероприятий Программы позволит: своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению; детям, проживающим на территории Ростовской области, получать оздоровительные услуги круглогодично; предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество и расширить спектр предоставляемых социальных услуг; объективно формировать затраты на оплату предоставляемых подведомственными учреждениями услуг, оптимизировать бюджетные расходы. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Ростовской области. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена: в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки; возможности детям, проживающим на территории Ростовской области, круглогодично получать оздоровительные услуги; обеспечении развития творческого потенциала детей, профилактики заболеваний и формировании у детей навыков здорового образа жизни, соблюдении ими режима питания и жизнедеятельности; повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг. Заместитель начальника общего отдела Правительства Ростовской области О.В. Исаенко Приложение N 1 к областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" ----T-------------------------T---------T---------T-----T-----T-----¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦ Базовый ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦ ¦п/п¦ показателей ¦измерения¦ показа- ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 года¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+---------+-----+-----+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+-------------------------+---------+---------+-----+-----+-----+ ¦1. ¦Доля населения с ¦процентов¦ 15,7 ¦13,7 ¦12,8 ¦12,7 ¦ ¦ ¦денежными доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниже региональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величины прожиточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимума в общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+---------+-----+-----+-----+ ¦2. ¦Доля семей, получающих ¦процентов¦ 10,4 ¦10,4 ¦10,4 ¦10,3 ¦ ¦ ¦жилищные субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилого помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, в общем количестве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+---------+-----+-----+-----+ ¦3. ¦Доля малоимущих семей, ¦процентов¦ 10,3 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 8,9 ¦ ¦ ¦получающих пособия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, в общем количестве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+---------+-----+-----+-----+ ¦4. ¦Доля оздоровленных ¦процентов¦ 57,9 ¦57,9 ¦57,9 ¦57,9 ¦ ¦ ¦детей, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудной жизненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации, от численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудной жизненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации, подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+---------+-----+-----+-----+ ¦5. ¦Соответствие объема и ¦процентов¦ 98,0 ¦100,0¦100,0¦100,0¦ ¦ ¦качества предоставленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦параметрам государст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венного задания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+---------+-----+-----+-----+ ¦6. ¦Уровень обеспеченности ¦процентов¦ 97,0 ¦100,0¦100,0¦100,0¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системами автомати- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+---------+-----+-----+-----+ ¦7. ¦Количество приемных ¦ единиц ¦ 41 ¦ 57 ¦ 59 ¦ 61 ¦ ¦ ¦семей для граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожилого возраста и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------+---------+---------+-----+-----+------ Приложение N 2 к областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" СИСТЕМА программных мероприятий по реализации областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на 2015-2017 годы" |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————|———————————| | N | Наименование мероприятия | Исполни- | Срок | Прогнозируемые объемы | Источник | Ожидае- | | п/п | | тель |исполне-| финансирования | финанси- | мые | | | | | ния | (тыс. рублей) | рования | конечные | | | | | (годы) | | |результаты | | | | | |————————————|——————————————————————————————————————| | | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | | | |————————————|————————————|————————————| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| | 1. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Направление "Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку" | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.1. |Предоставление меры социальной | минтруд | 2015- | 56 179,7 | 21 728,7 | 17 225,5 | 17 225,5 |областной | улучшение | | |поддержки по оплате расходов на | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |газификацию жилья отдельных | | | | | | | | жизни | | |категорий граждан | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.2. |Предоставление адресной социальной | минтруд | 2015- | 883 427,6 | 339 050,0 | 272 188,8 | 272 188,8 |областной | улучшение | | |помощи, всего | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |в том числе: | | | | | | | | жизни | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | отдельных | | |выплата социального пособия в | | | 393 729,4 | 174 807,2 | 109 461,1 | 109 461,1 | | категорий | | |денежном выражении | | | | | | | | граждан | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |адресная социальная помощь в | | | 5 676,7 | 1 406,3 | 2 135,2 | 2 135,2 | | | | |натуральном виде | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |адресная социальная выплата | | | 482 568,4 | 162 368,6 | 160 099,9 | 160 099,9 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |благотворительные акции, | | | 1 453,1 | 467,9 | 492,6 | 492,6 | | | | |посвященные социально значимым | | | | | | | | | | |датам | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.3. |Проведение мероприятий, связанных с | минтруд | 2015- | 22 908,4 | 6 682,6 | 8 112,9 | 8 112,9 |областной |материаль- | | |празднованием годовщины Победы | области | 2017 | | | | | бюджет |ная помощь | | | | | | | | | | | инвалидам | | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | |участникам | | | | | | | | | | | Великой | | | | | | | | | | |Отечествен-| | | | | | | | | | | ной войны | | | | | | | | | | | 1941 - | | | | | | | | | | |1945 годов | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.4. |Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- | 922 858,5 | 310 511,9 | 306 173,3 | 306 173,3 |областной | улучшение | | |поддержки ветеранов труда по | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |проезду на железнодорожном и | | | | | | | | жизни | | |водном транспорте пригородного | | | | | | | | отдельных | | |сообщения и на автомобильном | | | | | | | | категорий | | |транспорте междугородного | | | | | | | | граждан | | |внутриобластного и пригородного | | | | | | | | | | |межмуниципального сообщений | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦1.1.5. ¦Предоставление мер социальной поддержки ¦ минтруд ¦ 2015- ¦ 6 253,8 ¦ 2 084,6 ¦ 2 084,6 ¦ 2 084,6 ¦областной ¦улучшение ¦ ¦ ¦труженикам тыла по проезду на ¦ области ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦качества ¦ ¦ ¦железнодорожном и водном транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦пригородного сообщения и на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦автомобильном транспорте междугородного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦внутриобластного и пригородного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦межмуниципального сообщений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.6. |Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- | 4 779,9 | 1 608,3 | 1 585,8 | 1 585,8 |областной | улучшение | | |поддержки граждан, пострадавших от | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |политических репрессий, по проезду | | | | | | | | жизни | | |на железнодорожном и водном | | | | | | | | отдельных | | |транспорте пригородного сообщения и | | | | | | | | категорий | | |на автомобильном транспорте | | | | | | | | граждан | | |пригородного межмуниципального | | | | | | | | | | |сообщения | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.7. |Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- | 93 201,9 | 31 359,5 | 30 921,2 | 30 921,2 |областной | улучшение | | |поддержки ветеранов труда | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |Ростовской области по проезду на | | | | | | | | жизни | | |железнодорожном и водном | | | | | | | | отдельных | | |транспорте пригородного сообщения и | | | | | | | | категорий | | |на автомобильном транспорте | | | | | | | | граждан | | |пригородного межмуниципального и | | | | | | | | | | |междугородного внутриобластного | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦1.1.8. ¦Выплата государственной пенсии за ¦ минтруд ¦ 2015- ¦ 495 337,2 ¦ 183 648,0 ¦ 155 844,6 ¦ 155 844,6 ¦областной ¦улучшение ¦ ¦ ¦выслугу лет; ежемесячной доплаты к ¦ области ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦качества ¦ ¦ ¦пенсии отдельным категориям граждан; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ежемесячной доплаты к пенсии лицам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦пострадавшим во время событий в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦Новочеркасске в июне 1962 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.9. |Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- |2 739 704,2 | 978 948,8 | 880 377,7 | 880 377,7 |областной | улучшение | | |поддержки ветеранов труда | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |Ростовской области за исключением | | | | | | | | жизни | | |проезда на железнодорожном | | | | | | | | отдельных | | |транспорте пригородного сообщения и | | | | | | | | категорий | | |на автомобильном транспорте | | | | | | | | граждан | | |пригородного межмуниципального и | | | | | | | | | | |междугородного внутриобластного | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.10.|Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- |4 157 579,4 |1 446 879,2 |1 355 350,1 |1 355 350,1 |областной | улучшение | | |поддержки отдельным категориям | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |граждан, работающих и проживающих | | | | | | | | жизни | | |в сельской местности | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.11.|Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- |13 998 152,1|4 918 374,1 |4 539 889,0 |4 539 889,0 |областной | улучшение | | |поддержки ветеранов труда | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | | | | | | | | | | жизни | | | | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦1.1.12.¦Предоставление мер социальной поддержки ¦ минтруд ¦ 2015- ¦ 266 829,6 ¦ 88 943,2 ¦ 88 943,2 ¦ 88 943,2 ¦областной ¦улучшение ¦ ¦ ¦лиц, работавших в тылу в период Великой ¦ области ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦качества ¦ ¦ ¦Отечественной войны 1941-1945 годов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.13.|Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- | 392 335,7 | 131 866,5 | 130 234,6 | 130 234,6 |областной | улучшение | | |поддержки реабилитированных лиц и | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |лиц, признанных пострадавшими от | | | | | | | | жизни | | |политических репрессий | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.14.|Предоставление гражданам в целях | минтруд | 2015- |8 532 551,3 |2 965 970,1 |2 783 290,6 |2 783 290,6 |областной | улучшение | | |оказания социальной поддержки | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |субсидий на оплату жилых | | | | | | | | жизни | | |помещений и коммунальных услуг | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦1.1.15.¦Предоставление материальной и иной ¦ минтруд ¦ 2015- ¦ 113 055,0 ¦ 37 685,0 ¦ 37 685,0 ¦ 37 685,0 ¦областной ¦оказание ¦ ¦ ¦помощи для погребения ¦ области ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦матери- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.16.|Выплата денежной компенсации | минтруд | 2015- | 37 717,1 | 12 684,3 | 12 516,4 | 12 516,4 |областной | улучшение | | |расходов, связанных с санаторно- | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |курортным обслуживанием | | | | | | | | жизни | | | | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.17.|Обеспечение равной доступности | минтруд | 2015- | 238 495,0 | 80 245,8 | 79 124,6 | 79 124,6 |областной | улучшение | | |услуг общественного транспорта на | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |территории области для отдельных | | | | | | | | жизни | | |категорий граждан | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.18.|Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- | 6 383,1 | 6 383,1 | 0,0 | 0,0 |федераль- | улучшение | | |поддержки инвалидов по выплате | области | 2017 | | | | | ный | качества | | |компенсации страховых премий по | | | | | | | бюджет | жизни | | |договору обязательного страхования | | | | | | | | отдельных | | |гражданской ответственности | | | | | | | | категорий | | |владельцев транспортных средств | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.19.|Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- | 146 078,1 | 146 078,1 | 0,0 | 0,0 |федераль- | улучшение | | |поддержки граждан, награжденных | области | 2017 | | | | | ный | качества | | |знаком "Почетный донор СССР", | | | | | | | бюджет | жизни | | |"Почетный донор России" | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.20.|Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- |3 473 172,3 |3 473 172,3 | 0,0 | 0,0 |федераль- | улучшение | | |поддержки отдельных категорий | области | 2017 | | | | | ный | качества | | |граждан по оплате жилого помещения | | | | | | | бюджет | жизни | | |и коммунальных услуг (инвалиды, | | | | | | | | отдельных | | |ветераны, "чернобыльцы") | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.21.|Предоставление социальных гарантий | минтруд | 2015- | 3 786,3 | 1 262,1 | 1 262,1 | 1 262,1 |областной | улучшение | | |гражданам, участвующим в | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |обеспечении правопорядка и | | | | | | | | жизни | | |общественной безопасности | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.1.22.|Ежемесячная социальная денежная | минтруд | 2015- | 1 583,4 | 864,8 | 359,3 | 359,3 |областной | улучшение | | |выплата лицу, удостоенному звания | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |"Почетный гражданин Ростовской | | | | | | | | жизни | | |области" | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | --------T----------------------------------------T----------T--------T------------T------------T------------T------------T----------T-----------¬ ¦1.1.23.¦Предоставление социальной поддержки ¦ минтруд ¦ 2015- ¦ 107,6 ¦ 107,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ феде- ¦улучшение ¦ ¦ ¦граждан при возникновении ¦ области ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ральный ¦качества ¦ ¦ ¦поствакцинальных осложнений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ (Дополнен - Постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| | 1.2. Направление "Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности" | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.1. |Предоставление государственного | минтруд | 2015- |4 516 207,5 |1 444 224,1 |1 535 991,7 |1 535 991,7 |областной | оказание | | |ежемесячного пособия на ребенка | области | 2017 | | | | | бюджет |государст- | | |малоимущим семьям | | | | | | | | венной | | | | | | | | | | |материаль- | | | | | | | | | | |ной помощи | | | | | | | | | | | с целью | | | | | | | | | | |возрожде- | | | | | | | | | | | ния и | | | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | статуса | | | | | | | | | | | семьи | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦1.2.2. ¦Предоставление мер социальной ¦ минтруд ¦ 2015- ¦1 361 476,7 ¦ 456 147,9 ¦ 452 664,4 ¦ 452 664,4 ¦областной ¦материаль- ¦ ¦ ¦поддержки малоимущим семьям, имеющим ¦ области ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ное стиму- ¦ ¦ ¦детей первого-второго года жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рождаемос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦младенчес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мертности ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.3. |Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- |1 899 127,5 | 645 399,9 | 626 863,8 | 626 863,8 |областной | повышение | | |поддержки на детей из многодетных | области | 2017 | | | | | бюджет | статуса | | |семей | | | | | | | |многодетной| | | | | | | | | | | семьи, | | | | | | | | | | | поощ- | | | | | | | | | | | рение | | | | | | | | | | |многодетно-| | | | | | | | | | | сти | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.4. |Поощрение многодетных матерей | минтруд | 2015- | 8 695,8 | 2 898,6 | 2 898,6 | 2 898,6 |областной | признание | | | | области | 2017 | | | | | бюджет | заслуг | | | | | | | | | | | матери в | | | | | | | | | | | достойном | | | | | | | | | | |воспитании | | | | | | | | | | |подрастаю- | | | | | | | | | | | щего | | | | | | | | | | |поколения, | | | | | | | | | | |возрождении| | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | |укреплении | | | | | | | | | | | традиций | | | | | | | | | | |многодетно-| | | | | | | | | | | сти на | | | | | | | | | | | Дону | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.5. |Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- | 32 021,9 | 10 678,1 | 10 671,9 | 10 671,9 |областной | улучшение | | |поддержки ВИЧ-инфицированным в | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |детском возрасте во время пребывания | | | | | | | | жизни | | |в нозокомиальных очагах | | | | | | | | отдельных | | |(медицинских учреждениях) | | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | граждан | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.6. |Организация и проведение | минтруд | 2015- | | без |возрожде- | | |мероприятий, посвященных | области | 2017 | |финанси- | ние и | | |Международному дню защиты детей, | | | | рования | повышение | | |Дню семьи | | | | | статуса | | | | | | | | семьи | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.7.(Утратил силу - Постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.8. |Выплата единовременного пособия | минтруд | 2015- | 67 619,8 | 67 619,8 | 0,0 | 0,0 |федераль- | оказание | | |беременной жене военнослужащего, | области | 2017 | | | | | ный |государст- | | |проходящего военную службу по | | | | | | | бюджет | венной | | |призыву, а также ежемесячного | | | | | | | |материаль- | | |пособия на ребенка военнослужащего, | | | | | | | |ной помощи | | |проходящего военную службу по | | | | | | | | с целью | | |призыву | | | | | | | |возрожде- | | | | | | | | | | | ния и | | | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | статуса | | | | | | | | | | | семьи | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.9. |Осуществление деятельности, | минтруд | 2015- | 772,2 | 772,2 | 0,0 | 0,0 |федераль- |профилак- | | |связанной с перевозкой между | области | 2017 | | | | | ный | тика | | |субъектами Российской Федерации, а | | | | | | | бюджет |безнадзор- | | |также в пределах территорий | | | | | | | | ности и | | |государств - участников Содружества | | | | | | | |правонару- | | |Независимых Государств | | | | | | | | шений | | |несовершеннолетних, самовольно | | | | | | | |несоверше- | | |ушедших из семей, детских домов, | | | | | | | | ннолетних | | |школ-интернатов | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.10.|Предоставление меры социальной | минтруд | 2015- | 31 866,3 | 10 242,3 | 10 812,0 | 10 812,0 |областной | повышение | | |поддержки малоимущих многодетных | области | 2017 | | | | | бюджет | статуса | | |семей в виде автотранспортного | | | | | | | |многодетной| | |средства | | | | | | | | семьи, | | | | | | | | | | | поощрение | | | | | | | | | | |многодетно-| | | | | | | | | | | сти | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦1.2.11.¦Ежемесячная денежная выплата для ¦ минтруд ¦ 2015- ¦ 40 737,3 ¦ 13 579,1 ¦ 13 579,1 ¦ 13 579,1 ¦областной ¦материаль- ¦ ¦ ¦полноценного питания беременных женщин, ¦ области ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ное ¦ ¦ ¦кормящих матерей и детей в возрасте до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стимулиро- ¦ ¦ ¦трех лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рождае- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мости ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.12.|Предоставление меры социальной | минтруд | 2015- | 1 186,2 | 1 186,2 | 0,0 | 0,0 |областной |материаль- | | |поддержки в виде единовременной | области | 2017 | | | | | бюджет | ное | | |денежной выплаты семьям в связи с | | | | | | | |стимулиро- | | |рождением трех и более детей | | | | | | | | вание | | | | | | | | | | |рождаемос- | | | | | | | | | | | ти | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.13.|Предоставление мер социальной | минтруд | 2015- | 457 002,5 | 457 002,5 | 0,0 | 0,0 |областной |материаль- | | |поддержки семей, имеющих детей и | области | 2017 | | | | | бюджет | ное | | |проживающих на территории | | | | | | | |стимулиро- | | |Ростовской области, в виде | | | | | | | | вание | | |ежемесячной денежной выплаты в | | | | | | | |рождаемос- | | |размере определенного в Ростовской | | | | | | | | ти | | |области прожиточного минимума для | | | | | | | | | | |детей, назначаемой в случае рождения | | | | | | | | | | |после 31 декабря 2012 года третьего | | | | | | | | | | |ребенка или последующих детей до | | | | | | | | | | |достижении ребенком возраста трех | | | | | | | | | | |лет | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |1.2.14.|Осуществление полномочий по | минтруд | 2015- | 262 517,7 | 262 517,7 | 0,0 | 0,0 | област- |материаль- | | |предоставлению регионального | области | 2017 | | | | | ной |ное стиму- | | |материнского капитала | | | | | | | бюджет | лирование | | | | | | | | | | | рождае- | | | | | | | | | | | мости | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦ ¦Всего по подпрограмме ¦ ¦ ¦45 265 325,5¦18 552 023,9¦13 356 650,8¦13 356 650,8¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| | 2. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Направление "Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |2.1.1. |Организация отдыха и оздоровления | минтруд | 2015- | 121 096,4 | 94 333,4 | 13 381,5 | 13 381,5 |областной |предостав- | | |детей, находящихся в трудной | области | 2017 | | | | | бюджет | ление | | |жизненной ситуации | | | | | | | |возможнос- | | | | | | | | | | | ти | | | | | | | | | | |оздоровле- | | | | | | | | | | |ния детей, | | | | | | | | | | |находящих- | | | | | | | | | | | ся в | | | | | | | | | | | трудной | | | | | | | | | | | жизненной | | | | | | | | | | |ситуации, в| | | | | | | | | | |оздоровите-| | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | |учреждени- | | | | | | | | | | | ях | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |2.1.2. |Организация и обеспечение отдыха и | минтруд | 2015- |1 389 365,4 | 499 729,0 | 444 818,2 | 444 818,2 |областной |предостав- | | |оздоровления детей | области | 2017 | | | | | бюджет | ление | | | | | | | | | | |возможнос- | | | | | | | | | | | ти | | | | | | | | | | |оздоровлен-| | | | | | | | | | |ия детей из| | | | | | | | | | |малообеспе-| | | | | | | | | | | ченных | | | | | | | | | | | семей, | | | | | | | | | | | детей | | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | |организаций| | | | | | | | | | | всех | | | | | | | | | | | форм | | | | | | | | | | |собственно-| | | | | | | | | | | сти в | | | | | | | | | | |оздоровите-| | | | | | | | | | | льных | | | | | | | | | | | лагерях | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |2.1.3. |Организация отдыха детей в | минтруд | 2015- | 434 488,6 | 146 191,4 | 144 148,6 | 144 148,6 |областной |организация| | |каникулярное время (Фонд | области; | 2017 | | | | | бюджет | питания | | |софинансирования областного | | | | | | | | детей в | | |бюджета), всего |минобразо-| | | | | | | лагерях | | | | вание | | | | | | | дневного | | |в том числе: | Ростов- | | | | | | |пребывания | | |————————————————————————————————————————| ской | |————————————|————————————|————————————|————————————| | на базе | | |Азовский район | области | | | 3 021,3 | 2 979,1 | 2 979,1 | |образовате-| | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | льных | | |Аксайский район | | | | 2 548,6 | 2 513,0 | 2 513,0 | | учреждений| | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Багаевский район | | | | 1 699,4 | 1 675,7 | 1 675,7 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Белокалитвинский район | | | | 6 408,6 | 6 319,0 | 6 319,0 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Боковский район | | | | 824,0 | 812,5 | 812,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Верхнедонской район | | | | 1 025,3 | 1 011,0 | 1 011,0 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Веселовский район | | | | 1 473,2 | 1 452,6 | 1 452,6 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Волгодонской район | | | | 1 007,1 | 993,0 | 993,0 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Дубовский район | | | | 1 098,6 | 1 083,3 | 1 083,3 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Егорлыкский район | | | | 1 281,7 | 1 263,8 | 1 263,8 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Заветинский район | | | | 1 223,4 | 1 206,2 | 1 206,2 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Зерноградский район | | | | 2 081,6 | 2 052,5 | 2 052,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Зимовниковский район | | | | 1 647,9 | 1 624,9 | 1 624,9 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Кагальницкий район | | | | 2 243,0 | 2 211,7 | 2 211,7 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Каменский район | | | | 1 519,8 | 1 498,5 | 1 498,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Кашарский район | | | | 585,9 | 577,7 | 577,7 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Константиновский район | | | | 1 831,1 | 1 805,5 | 1 805,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Красносулинский район | | | | 3 854,4 | 3 800,6 | 3 800,6 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Куйбышевский район | | | | 668,4 | 659,1 | 659,1 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Мартыновский район | | | | 1 959,3 | 1 931,9 | 1 931,9 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Матвеево-Курганский район | | | | 1 080,3 | 1 065,2 | 1 065,2 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Миллеровский район | | | | 2 948,0 | 2 906,7 | 2 906,7 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Милютинский район | | | | 824,0 | 812,5 | 812,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Морозовский район | | | | 2 380,4 | 2 347,0 | 2 347,0 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Мясниковский район | | | | 578,6 | 570,5 | 570,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Неклиновский район | | | | 3 471,4 | 3 423,0 | 3 423,0 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Обливский район | | | | 998,1 | 984,1 | 984,1 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Октябрьский район | | | | 2 343,7 | 2 310,9 | 2 310,9 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Орловский район | | | | 1 831,1 | 1 805,5 | 1 805,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Песчанокопский район | | | | 2 197,3 | 2 166,6 | 2 166,6 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Пролетарский район | | | | 3 662,1 | 3 611,0 | 3 611,0 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Ремонтненский район | | | | 1 135,3 | 1 119,4 | 1 119,4 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Родионово-Несветайский район | | | | 1 281,7 | 1 263,8 | 1 263,8 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Сальский район | | | | 4 412,7 | 4 351,1 | 4 351,1 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Семикаракорский район | | | | 2 667,6 | 2 630,3 | 2 630,3 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Советский район | | | | 466,9 | 460,4 | 460,4 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Тарасовский район | | | | 1 032,9 | 1 018,5 | 1 018,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Тацинский район | | | | 2 288,8 | 2 256,9 | 2 256,9 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Усть-Донецкий район | | | | 1 647,9 | 1 624,9 | 1 624,9 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Целинский район | | | | 2 765,0 | 2 726,3 | 2 726,3 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Цимлянский район | | | | 2 380,4 | 2 347,0 | 2 347,0 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Чертковский район | | | | 1 281,7 | 1 263,9 | 1 263,9 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |Шолоховский район | | | | 1 968,4 | 1 940,9 | 1 940,9 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Азов | | | | 3 568,1 | 3 518,3 | 3 518,3 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Батайск | | | | 5 539,0 | 5 461,6 | 5 461,6 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Волгодонск | | | | 6 042,3 | 5 957,9 | 5 957,9 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Гуково | | | | 3 195,2 | 3 150,5 | 3 150,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Донецк | | | | 1 556,4 | 1 534,7 | 1 534,7 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Зверево | | | | 549,4 | 541,8 | 541,8 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Каменск-Шахтинский | | | | 2 282,2 | 2 250,2 | 2 250,2 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Новочеркасск | | | | 3 281,9 | 3 236,1 | 3 236,1 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Новошахтинск | | | | 2 472,0 | 2 437,5 | 2 437,5 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Ростов-на-Дону | | | | 17 715,8 | 17 468,3 | 17 468,3 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Таганрог | | | | 11 004,6 | 10 850,8 | 10 850,8 | | | | |————————————————————————————————————————| | |————————————|————————————|————————————|————————————| | | | |г. Шахты | | | | 5 337,6 | 5 262,9 | 5 262,9 | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| | |Всего по подпрограмме | | |1 944 950,4 | 740 253,8 | 602 348,3 | 602 348,3 | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| | 3. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 3.1. Направление "Мероприятия по предоставлению социальных услуг | | государственными учреждениями социального обслуживания населения" | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦3.1.1. ¦Субсидии бюджетным учреждениям на ¦ минтруд ¦ 2015- ¦4 717 182,7 ¦1 749 111,7 ¦1 484 035,5 ¦1 484 035,5 ¦областной ¦улучшение ¦ ¦ ¦финансовое обеспечение государственного ¦ области ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦условий ¦ ¦ ¦задания на оказание государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживания ¦ ¦ ¦услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан в ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государ- ¦ ¦ ¦расходы на укрепление противопожарной ¦ ¦ ¦ 49 041,4 ¦ 13 073,8 ¦ 17 983,8 ¦ 17 983,8 ¦ ¦ственных ¦ ¦ ¦безопасности учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учрежде- ¦ ¦ ¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живания ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦3.1.2. ¦Субсидии автономным учреждениям на ¦ минтруд ¦ 2015- ¦ 693 111,6 ¦ 265 710,8 ¦ 213 700,4 ¦ 213 700,4 ¦областной ¦улучшение ¦ ¦ ¦финансовое обеспечение государственного ¦ области ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦условий ¦ ¦ ¦задания на оказание государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживания ¦ ¦ ¦услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан в ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государ- ¦ ¦ ¦расходы на укрепление противопожарной ¦ ¦ ¦ 5 242,0 ¦ 4 458,0 ¦ 392,0 ¦ 392,0 ¦ ¦ственных ¦ ¦ ¦безопасности учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях¦ ¦ ¦социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |3.1.3.(Утратил силу - Постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |3.1.4. |Выплата ежемесячного денежного | минтруд | 2015- | 2 721,0 | 907,0 | 907,0 | 907,0 |областной |сокращение | | |вознаграждения и доплат к нему | области | 2017 | | | | | бюджет |очередности| | |лицам, изъявившим желание | | | | | | | | в | | |организовать приемную семью для | | | | | | | |учреждениях| | |граждан пожилого возраста и | | | | | | | |социального| | |инвалидов | | | | | | | |обслужива- | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | |населения, | | | | | | | | | | | дома- | | | | | | | | | | | интернаты | | | | | | | | | | | для | | | | | | | | | | |престарелых| | | | | | | | | | | и | | | | | | | | | | | инвалидов | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |3.1.5. |Субсидии государственному | минтруд | 2015- | 125,2 | 125,2 | | | | улучшение | | |автономному учреждению Ростовской | области | 2017 | | | | | |показателей| | |области "Областной учебно- | | | | | | | | охраны | | |консультативный центр "Труд" на | | | | | | | | труда в | | |финансовое обеспечение | | | | | | | |учреждени- | | |государственного задания на оказание | | | | | | | | ях | | |государственных услуг | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| | 3.2. Направление "Осуществление муниципальными учреждениями социального | | обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого | | возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 | | статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС | | "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| |3.2.1. |Осуществление учреждениями | минтруд | 2015- |6 843 419,1 |2 753 226,9 |2 045 096,1 |2 045 096,1 |областной | улучшение | | |социального обслуживания населения | области | 2017 | | | | | бюджет | качества | | |полномочий по социальному | | | | | | | |социальных | | |обслуживанию граждан пожилого | | | | | | | | услуг | | |возраста и инвалидов (в том числе | | | | | | | | | | |детей-инвалидов), предусмотренных | | | | | | | | | | |пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8| | | | | | | | | | |Областного закона от 22.10.2004 | | | | | | | | | | |N 185-ЗС "О социальном | | | | | | | | | | |обслуживании населения Ростовской | | | | | | | | | | |области" в целях выполнения | | | | | | | | | | |муниципального задания | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| | |Всего по подпрограмме | | |12 300 823,6|4 778 813,0 |3 761 005,3 |3 761 005,3 | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| ¦ ¦Итого по Программе* ¦ ¦ ¦59 466 835,5¦24 061 359,3¦17 702 738,1¦17 702 738,1¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) |———————|————————————————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————|———————————| * Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Примечание. Используемые сокращения: минтруд области - министерство труда и социального развития Ростовской области; минобразование Ростовской области - министерство общего и профессионального образования Ростовской области. (Приложение в редакции Постановления Правительства Ростовской области от 26.09.2012 г. N 928) Приложение N 3 к областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" ПОЛОЖЕНИЕ об условиях предоставления и методике расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время (В редакции Постановлений Правительства Ростовской области от 26.09.2012 г. N 928; от 23.04.2013 г. N 205; от 07.06.2013 г. N 353) 1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время, предусмотренных подпрограммой "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" по мероприятию "Организация отдыха детей в каникулярное время". (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 26.09.2012 г. N 928) 2. Расчет планового объема субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время, осуществляется методом индексации, исходя из параметров текущего года. Размер выделяемой муниципальному образованию субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время определяется по формуле: Cpi = Pi х Ипц, где Cpi - размер субсидии, выделяемой i-му муниципальному образованию на организацию отдыха детей в каникулярное время; Pi - объем субсидии, выделенной i-му муниципальному образованию на организацию отдыха детей в каникулярное время в текущем году; Ипц - индекс потребительских цен, принятый в расчетах областного бюджета на очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ростовской области, согласованный решением Правительства Ростовской области. 3. Предоставление субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между администрациями муниципальных образований области и министерством труда и социального развития Ростовской области (далее - соглашение, минтруд области). Формы типовых соглашений утверждаются приказом минтруда области. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 26.09.2012 г. N 928) 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется минтрудом области в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 N 834 "О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов". (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 23.04.2013 г. N 205) 4-1. (Утратил силу - Постановление Правительства Ростовской области от 23.04.2013 г. N 205) 5. Расходование средств на организацию отдыха детей в каникулярное время осуществляется минтрудом области в части оплаты стоимости набора продуктов питания или закупки услуг по организации питания (без учета оплаты наценки для организаций общественного питания на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства) для детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на организацию отдыха детей в каникулярное время зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 07.06.2013 г. N 353) 6. Минтруд области осуществляет финансирование на основании представленных уполномоченным органом местного самоуправления: заявки о потребности в средствах на финансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время - в срок до 5 числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, утвержденной минтрудом области; отчета о расходовании средств по организации отдыха детей в каникулярное время - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, утвержденной минтрудом области. 7. Уполномоченный орган местного самоуправления или образовательное учреждение, уполномоченное органом местного самоуправления, заключает муниципальные контракты или договоры (гражданско-правовые договоры) на очередной финансовый год в порядке, установленном действующим законодательством, по организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. 8. Минтруд области осуществляет финансовый контроль за использованием средств Фонда софинансирования в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении на организацию отдыха детей в каникулярное время, в соответствии с положениями бюджетного законодательства, для обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 26.09.2012 г. N 928) Приложение N 4 к областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" МЕТОДИКА оценки эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015-2017 годы" Оценка эффективности областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа) осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - министерством труда и социального развития Ростовской области ежегодно в течение всего срока реализации Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми показателями. Эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, по следующей формуле: If1-7 SUM ------- Ip1-7 Есоц = -------------- х 100%, где 7 Есоц - эффективность реализации Программы; If1-7 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы; Ip1-7 - показатель, утвержденный Программой; 7 - количество показателей Программы. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Ростовской области. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, обеспечении возможности детям, проживающим на территории Ростовской области, получать оздоровительные услуги круглогодично, обеспечении развития творческого потенциала детей, профилактике заболеваний и формировании у детей навыков здорового образа жизни, соблюдении ими режима питания и жизнедеятельности, повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|