Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 468

 



                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         от 31.07.2013 N 468

                          г. Ростов-на-Дону

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Ростовской области
                                         от 25.09.2013 г. N 597

                         О внесении изменений
                    в постановление Администрации
                Ростовской области от 01.03.2011 N 93


     В соответствии с постановлением Правительства Ростовской  области
от 23.12.2011 N 270 "О Порядке принятия решения о разработке областных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и  Порядке
проведения  и  критериях  оценки  эффективности  реализации  областных
долгосрочных целевых программ", в связи с необходимостью корректировки
объемов финансирования  отдельных  программных  мероприятий  Областной
долгосрочной  целевой  программы  "Улучшение  социально-экономического
положения и  повышение  качества  жизни  пожилых  людей  в  Ростовской
области на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением  Администрации
Ростовской  области  от 01.03.2011  N 93,   Правительство   Ростовской
области п о с т а н о в л я е т:

     1. Внести в постановление  Администрации  Ростовской  области  от
01.03.2011  N 93  "Об утверждении   Областной   долгосрочной   целевой
программы "Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение
качества жизни пожилых людей в Ростовской области на  2011-2014  годы"
изменения согласно приложению.
     2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.


     Губернатор
     Ростовской области                                   В.Ю. Голубев


Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
Ростовской области



                                                        Приложение
                                                      к постановлению
                                                       Правительства
                                                    Ростовской области
                                                   от 31.07.2013 N 468


                              ИЗМЕНЕНИЯ,
                вносимые в постановление Администрации
        Ростовской области от 01.03.2011 N 93 "Об утверждении
         Областной долгосрочной целевой программы "Улучшение
       социально-экономического положения и повышение качества
     жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"

     1. В приложении N 1:
     1.1. В разделе "Паспорт Областной долгосрочной целевой  программы
"Улучшение социально-экономического  положения  и  повышение  качества
жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы":
     1.1.1. Подраздел "Объемы и  источники  финансирования  Программы"
изложить в редакции:

 "Объемы и источники - общий объем средств, необходимый для
 финансирования        финансирования Программы* в 2011-2014 годах,
 Программы             составляет всего 812632,2 тыс. рублей.
                       Из общего объема финансирования Программы:
                       средства областного бюджета - 803047,2 тыс.
                       рублей, в том числе:
                       2011 год - 145994,6 тыс. рублей;
                       2012 год - 307239,8 тыс. рублей;
                       2013 год - 148865,9 тыс. рублей;
                       2014 год - 200946,9 тыс. рублей;
                       внебюджетные источники - 9585,0 тыс. рублей,
                       в том числе:
                       2011 год - 3180,0 тыс. рублей;
                       2012 год - 3080,0 тыс. рублей;
                       2013 год - 3325,0 тыс. рублей".

     1.1.2. Подраздел  "Ожидаемые   конечные   результаты   реализации
Программы" изложить в редакции:

 "Ожидаемые конечные   - 1. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
 результаты реализации   охваченных социальными услугами и получивших
 Программы               различную социальную помощь, из числа
                         выявленных граждан, нуждающихся в социальной
                         поддержке и социальном обслуживании,
                         в 2014 году - 97,5 процента.
                         2. Доля граждан пожилого возраста, охваченных
                         различными формами социального обслуживания,
                         по отношению к общей численности пожилого
                         населения Ростовской области в 2014 году -
                         6,1 процента.
                         3. Количество приемных семей для граждан
                         пожилого возраста и инвалидов в 2014 году -
                         55 единиц.
                         4. Количество мобильных бригад в центрах
                         социального обслуживания населения Ростовской
                         области, оснащенных оборудованным для
                         перевозки пожилых пассажиров и маломобильных
                         граждан автотранспортом, в 2014 году -
                         84 единицы.
                         5. Количество автомобильного транспорта для
                         мобильных бригад (отделений социального
                         обслуживания на дому) муниципальных
                         учреждений социального обслуживания для
                         оказания неотложных социальных и медико-
                         социальных услуг пожилым людям в 2014 году -
                         40 единиц.
                         6. Уровень обеспеченности государственных
                         стационарных учреждений социального обслуживания
                         населения системами автоматической пожарной
                         сигнализации в 2014 году - 100 процентов.
                         7. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов,
                         охваченных стационарным обслуживанием в
                         учреждениях социального обслуживания, из числа
                         выявленных граждан, нуждающихся в стационарном
                         социальном обслуживании, в 2014 году -
                         88,4 процента".

     1.2. Раздел III изложить в редакции:

            "Раздел III. Система программных мероприятий,
             в том числе ресурсное обеспечение Программы

     Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на  решение
основных задач Программы, с указанием финансовых  ресурсов  и  сроков,
необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2 к Программе.
     Ресурсное обеспечение Программы осуществляется  за  счет  средств
областного бюджета, внебюджетных источников в объемах, предусмотренных
Программой и утвержденных областными законами об областном бюджете  на
очередной финансовый год.
     Общий объем средств, необходимый для финансирования  Программы  в
2011-2014 годах, составляет всего 812 632,2 тыс. рублей.
     Из общего объема финансирования Программы:
     средства областного бюджета - 803047,2 тыс. рублей, в том числе:
     2011 год - 145994,6 тыс. рублей;
     2012 год - 307239,8 тыс. рублей;
     2013 год - 148865,9 тыс. рублей;
     2014 год - 200946,9 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 9585,0 тыс. рублей, в том числе:
     2011 год - 3180,0 тыс. рублей;
     2012 год - 3080,0 тыс. рублей;
     2013 год - 3325,0 тыс. рублей.
     Распределение объемов   финансирования   Областной   долгосрочной
целевой  программы  "Улучшение  социально-экономического  положения  и
повышение  качества  жизни  пожилых  людей  в  Ростовской  области  на
2011-2014  годы"  по  годам ее реализации приведено в приложении N 3 к
Программе.
     Распределение ассигнований    по    государственным    заказчикам
Областной     долгосрочной      целевой      программы      "Улучшение
социально-экономического  положения и повышение качества жизни пожилых
людей в Ростовской области на 2011-2014 годы" приведено в приложении N
4 к Программе.
     В  ходе  Программы  предусматривается   привлечение   федеральных
средств (приложение N 6 к Программе).
     Объемы и источники финансирования  Программы  подлежат  ежегодной
корректировке  при  формировании  бюджетов  всех   уровней   бюджетной
системы.
     Финансирование  Программы  осуществляется  в  пределах   средств,
предусматриваемых ежегодно в бюджете главным распорядителям средств.
     При  изменении  объемов   бюджетного   финансирования   Программы
государственный заказчик Программы в  установленном  порядке  уточняет
объемы финансирования за счет средств областного бюджета, внебюджетных
источников, а также мероприятия Программы.".
     1.3. Абзац седьмой раздела VI изложить в редакции:
     "количество автомобильного  транспорта   для   мобильных   бригад
(отделений  социального обслуживания на дому) муниципальных учреждений
социального  обслуживания  для  оказания   неотложных   социальных   и
медико-социальных услуг пожилым людям - 40 единиц;".
     1.4. Пункт 5 приложения N 1 изложить в редакции:

|———|————————————————————————————————————|——————|—|——|——|——|———|
|"5.|Количество автомобильного транспорта|единиц|-|12|11|11|6".|
|   |для мобильных бригад (отделений     |      | |  |  |  |   |
|   |социального обслуживания на дому)   |      | |  |  |  |   |
|   |муниципальных учреждений социального|      | |  |  |  |   |
|   |обслуживания для оказания неотложных|      | |  |  |  |   |
|   |социальных и медико-социальных услуг|      | |  |  |  |   |
|   |пожилым людям                       |      | |  |  |  |   |
|———|————————————————————————————————————|——————|—|——|——|——|———|

     1.5. В приложении N 2:
     1.5.1. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в редакции:

|—————|————————————————————————|————————————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|————————————|——————————|
|"2.4.|Приобретение автомобиль-|министерство|2011-|13077,6|3180,0 |3076,6|3325,0|3496,0| областной  |улучшение |
|     |ного транспорта для     |  труда и   |2014 |       |       |      |      |      |   бюджет   |состояния |
|     |мобильных бригад        |социального |     |       |       |      |      |      |            |здоровья и|
|     |(отделений социального  |  развития  |—————|———————|———————|——————|——————|——————|————————————|увеличение|
|     |обслуживания на дому)   |  области   |2011-|9585,0 |3 180,0|3080,0|3325,0|  -   | внебюджет- |средней   |
|     |муниципальных учрежде-  |            |2013 |       |       |      |      |      |ные источни-|продолжи- |
|     |ний социального обслу-  |            |     |       |       |      |      |      |ки (Пенсион-|тельности |
|     |живания для оказания    |            |     |       |       |      |      |      |  ный фонд  |жизни     |
|     |неотложных социальных   |            |     |       |       |      |      |      | Российской |пожилых   |
|     |и медико-социальных     |            |     |       |       |      |      |      | Федерации) |людей".   |
|     |услуг пожилым людям     |            |     |       |       |      |      |      |            |          |
|—————|————————————————————————|————————————|—————|———————|———————|——————|——————|——————|————————————|——————————|

     1.5.2. Пункт 3.6 раздела 3 изложить в редакции:

|—————|—————————————————————|——————————————|—————|———————|———————|————————|——————————|—|—————————|——————————————|
|"3.6.|Реконструкция        | министерство |2011 |52059,7|52059,7|   -    |    -     |-|областной|уменьшение    |
|     |бывшей городской     |   труда и    |—————|———————|———————|————————|——————————|—| бюджет  |переуплотнен- |
|     |больницы N 6,        | социального  |2012-|   -   |   -   |69969,6,|128867,6, |-|         |ности в       |
|     |расположенной в      |   развития   |2013 |       |       | в том  |  в том   | |         |учреждениях   |
|     |пос. Аюта г. Шахты   |   области;   |     |       |       | числе: |  числе:  | |         |социального   |
|     |под дом для пре-     | министерство |     |       |       | СМР -  |  СМР -   | |         |обслуживания  |
|     |старелых и инва-     |строительства;|     |       |       |69800,0;|127758,2; | |         |населения     |
|     |лидов на 150 мест    |архитектуры и |     |       |       | автор- |технологи-| |         |домах-интер-  |
|     |(1-й этап на 75 мест)|территориальн-|     |       |       |  ский  |  ческое  | |         |натах для     |
|     |                     | ого развития |     |       |       |надзор -| присое-  | |         |престарелых и |
|     |                     |   области    |     |       |       | 169,6  |динение - | |         |инвалидов".   |
|     |                     |              |     |       |       |        |  846,4;  | |         |              |
|     |                     |              |     |       |       |        |авторский | |         |              |
|     |                     |              |     |       |       |        | надзор - | |         |              |
|     |                     |              |     |       |       |        |  263,0   | |         |              |
|—————|—————————————————————|——————————————|—————|———————|———————|————————|——————————|—|—————————|——————————————|

     1.5.3. В строке "Итого по Программе":
     в графе 5 цифры "809307,2" заменить цифрами "812632,2";
     в графе 8 цифры "148865,9" заменить цифрами "152190,9".

     1.6. Приложение N 3 изложить в редакции:

                                                "Приложение N 3
                                            к Областной долгосрочной
                                         целевой программе "Улучшение
                                           социально-экономического
                                        положения и повышение качества
                                             жизни пожилых людей в
                                               Ростовской области
                                               на 2011-2014 годы"


                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
            объемов финансирования Областной долгосрочной
        целевой программы "Улучшение социально-экономического
          положения и повышение качества жизни пожилых людей
               в Ростовской области на 2011-2014 годы"

|———|——————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование источ-  |            Объем финансирования            |
|п/п|ников финансирования, |               (тыс. рублей)                |
|   | направлений расходов |————————|———————————————————————————————————|
|   |                      | всего  |       в том числе по годам        |
|   |                      |        |————————|————————|————————|————————|
|   |                      |        |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 1 |          2           |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|1. |Итого по Программе:   |812632,2|149174,6|310319,8|152190,9|200946,9|
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|2. |Областной бюджет,     |803047,2|145994,6|307239,8|148865,9|200946,9|
|   |всего в том числе:    |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |капитальное строитель-|609640,2|137059,7|147719,5|132562,3|192298,7|
|   |ство (реконструкция)  |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |капитальный ремонт    | 1803,7 | 1032,0 | 771,7  |   -    |   -    |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |противопожарные меро- |16536,9 | 4004,9 | 4245,2 | 4041,6 | 4245,2 |
|   |приятия               |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |научно-исследователь- |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|   |ские, опытно-конструк-|        |        |        |        |        |
|   |торские работы        |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |приобретение объекта  |140300,0|   -    |140300,0|   -    |   -    |
|   |недвижимого имущества |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |прочие расходы        |34766,4 | 3898,0 |14203,4 |12262,0 | 4403,0 |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|3. |Внебюджетные источ-   | 9585,0 | 3180,0 | 3080,0 | 3325,0 |   -    |
|   |ники, всего           |        |        |        |        |        |
|   |в том числе:          |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |капитальное строитель-|   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|   |ство (реконструкция)  |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |капитальный ремонт    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |противопожарные меро- |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|   |приятия               |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |научно-исследователь- |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|   |ские, опытно-конструк-|        |        |        |        |        |
|   |торские работы        |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |приобретение объекта  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|   |недвижимого имущества |        |        |        |        |        |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|   |прочие расходы        | 9585,0 | 3180,0 | 3080,0 | 3325,0 |-".     |
|———|——————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|

     1.7. Приложение N 4 изложить в редакции:

                                                "Приложение N 4
                                           к Областной долгосрочной
                                         целевой программе "Улучшение
                                           социально-экономического
                                        положения и повышение качества
                                             жизни пожилых людей
                                             в Ростовской области
                                              на 2011-2014 годы"


                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
              ассигнований по государственным заказчикам
         Областной долгосрочной целевой программы "Улучшение
       социально-экономического положения и повышение качества
     жизни пожилых людей в Ростовской области на 2011-2014 годы"

|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|  Наименование источника   |            Объем финансирования            |
|      финансирования,      |               (тыс. рублей)                |
|   направления расходов    |————————|———————————————————————————————————|
|                           | всего  |       в том числе по годам        |
|                           |        |————————|————————|————————|————————|
|                           |        |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|             1             |   2    |   3    |   4    |   5    |   6    |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Итого по Программе:        |812632,2|149174,6|310319,8|152190,9|200946,9|
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                    Министерство труда и социального                    |
|                      развития Ростовской области                       |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Областной бюджет, всего    |330466,7|145994,6|159520,3|16303,6 | 8648,2 |
|в том числе:               |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальное строительство  |137059,7|137059,7|   -    |   -    |   -    |
|(реконструкция)            |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальный ремонт         | 1803,7 | 1032,0 | 771,7  |   -    |   -    |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|противопожарные мероприятия|16536,9 | 4004,9 | 4245,2 | 4041,6 | 4245,2 |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|научно-исследовательские,  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|опытно-конструкторские     |        |        |        |        |        |
|работы                     |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|приобретение объекта       |140300,0|   -    |140300,0|   -    |   -    |
|недвижимого имущества      |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|прочие расходы             |34766,4 | 3898,0 |14203,4 |12262,0 | 4403,0 |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Внебюджетные источники,    | 9585,0 | 3180,0 |3080,00 | 3325,0 |   -    |
|всего                      |        |        |        |        |        |
|в том числе:               |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальное строительство  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|(реконструкция)            |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальный ремонт         |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|противопожарные мероприятия|   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|научно-исследовательские,  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|опытно-конструкторские     |        |        |        |        |        |
|работы                     |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|приобретение объекта       |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|недвижимого имущества      |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|прочие расходы             | 9585,0 | 3180,0 | 3080,0 | 3325,0 |   -    |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|                      Министерство строительства,                       |
|       архитектуры и территориального развития Ростовской области       |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Областной бюджет, всего    |472580,5|   -    |147719,5|132562,3|192298,7|
|в том числе:               |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальное строительство  |472580,5|   -    |147719,5|132562,3|192298,7|
|(реконструкция)            |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|капитальный ремонт         |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|противопожарные            |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|мероприятия                |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|научно-исследовательские,  |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|опытно-конструкторские     |        |        |        |        |        |
|работы                     |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|приобретение объекта       |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|недвижимого имущества      |        |        |        |        |        |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|прочие расходы             |   -    |   -    |   -    |   -    |-".     |
|———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|

     2. В приложении N 2:
     пункт 5 таблицы раздела II изложить в редакции:

|———|—————————————————————————————————————|——————|————|
|"5.|п5 - количество автомобильного       |единиц|40".|
|   |транспорта для мобильных бригад      |      |    |
|   |(отделений социального обслуживания  |      |    |
|   |на дому) муниципальных учреждений    |      |    |
|   |социального обслуживания для оказания|      |    |
|   |неотложных социальных и медико-      |      |    |
|   |социальных услуг пожилым людям       |      |    |
|———|—————————————————————————————————————|——————|————|


     Начальник общего отдела
     Правительства Ростовской области                      В.В. Сечков

Информация по документу
Читайте также