Расширенный поиск
Постановление Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 148Таблица N 2 ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих ход реализации Программы |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————| | N | Наименование целевых | Единица | Значения целевых показателей |Поясне-| | п/п | индикаторов и показателей | измерения | нарастающим итогом | ния к | | | | |———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|расчету| | | | | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | | | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| | Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения | | и повышения энергетической эффективности | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |А.1. |Динамика энергоемкости валового | кг у. т./ | 30,86 | 21,53 | 19,55 | 17,96 | 16,4 | 9,3 | | | |регионального продукта - | тыс. рублей | | | | | | | | | |для региональных программ | | | | | | | | | | |энергосбережения и повышения | | | | | | | | | | |энергетической эффективности | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |А.2. |Доля объемов электрической | процентов | 88,0 | 92,5 | 97,0 | 100 | 100 | 100 | | | |энергии (далее - ЭЭ), расчеты | | | | | | | | | | |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - | | | | | | | | | | |с использованием коллективных | | | | | | | | | | |приборов учета), в общем объеме | | | | | | | | | | |ЭЭ, потребляемой на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |А.3. |Доля объемов тепловой энергии | процентов | 60,5 | 81,0 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | | | |(далее - ТЭ), расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета (в части многоквар-| | | | | | | | | | |тирных домов - с использованием | | | | | | | | | | |коллективных приборов учета), | | | | | | | | | | |в общем объеме ТЭ, потребляемой | | | | | | | | | | |на территории субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |А.4. |Доля объемов воды, расчеты | процентов | 70,0 | 86,0 | 94,5 | 100 | 100 | 100 | | | |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - | | | | | | | | | | |с использованием коллективных | | | | | | | | | | |приборов учета), в общем объеме | | | | | | | | | | |воды, потребляемой на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |А.5. |Доля объемов природного газа, | процентов | 60,5 | 73,0 | 86,5 | 100 | 100 | 100 | | | |расчеты за который осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - | | | | | | | | | | |с использованием индивидуальных | | | | | | | | | | |и общих приборов учета), в общем | | | | | | | | | | |объеме природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |А.6. |Изменение объема производства |т у. т. |7 701,4|15 711,6 |22 750,1 | 23 077,0 | 38 461,7 | 15 384,7 | | | |энергетических ресурсов | | | | | | | | | | |с использованием возобновляемых | | | | | | | | | | |источников энергии и (или) | | | | | | | | | | |вторичных энергетических ресурсов | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |А.7. |Доля энергетических ресурсов, | процентов | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 4,5 | | | |производимых с использованием | | | | | | | | | | |возобновляемых источников энергии | | | | | | | | | | |и (или) вторичных энергетических | | | | | | | | | | |ресурсов, в общем объеме | | | | | | | | | | |энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | |производимых на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |А.8. |Объем внебюджетных средств, | процентов | 0 | 0,68 | 15,63 | 10,24 | 9,61 | 51,86 | | | |используемых для финансирования | | | | | | | | | | |мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | | | |и повышению энергетической | | | | | | | | | | |эффективности, в общем объеме | | | | | | | | | | |финансирования региональной | | | | | | | | | | |программы энергосбережения | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| | Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и | | повышения энергетической эффективности, | | отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |В.1. |Экономия электрической энергии | тыс. кВт ч | 0 |474 000,0|584 600,0| 663 600,0 | 742 600,0 |1 106 000,0| | | |в натуральном выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |В.2. |Экономия электрической энергии | тыс. рублей | 0 |801 060,0|993 235,4|1 127 456,4|1 261 677,4|1 879 094,0| | | |в стоимостном выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |В.3. |Экономия тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |282 214,6|348 064,7| 395 100,5 | 442 136,2 | 658 500,8 | | | |в натуральном выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |В.4. |Экономия тепловой энергии | тыс. рублей | 0 |130 383,0|160 806,0| 182 536,0 | 204 267,0 | 304 227,0 | | | |в стоимостном выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |В.5. |Экономия воды в натуральном | тыс. м-3 | 0 | 8 469,6 |10 445,9 | 11 857,5 | 13 269,1 | 197 625,5 | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |В.6. |Экономия воды в стоимостном | тыс. рублей | 0 |33 116,1 |40 843,4 | 46 362,8 | 51 882,1 | 77 2715,7 | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |В.7. |Экономия природного газа | тыс. м-3 | 0 |86 459,6 |229 966,9| 261 043,5 | 292 120,1 | 435 072,4 | | | |в натуральном выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |В.8. |Экономия природного газа | тыс. рублей | 0 |216 794,8|690 713,6| 743 512,8 | 796 311,9 |1 391 880,4| | | |в стоимостном выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| | Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения | | энергетической эффективности в бюджетном секторе | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой | процентов | 93,0 | 97,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | | | |бюджетным учреждением | | | | | | | | | | |(далее - БУ), расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ЭЭ,| | | | | | | | | | |потребляемой БУ на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.2. |Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, | процентов | 85,0 | 92,0 | 97,0 | 100 | 100 | 100 | | | |расчеты за которую осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме ТЭ, потребляемой | | | | | | | | | | |БУ на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.3. |Доля объемов воды, потребляемой | процентов | 84,0 | 97,0 | 99,0 | 100 | 100 | 100 | | | |БУ, расчеты за которую осущест- | | | | | | | | | | |вляются с использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой БУ на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.4. |Доля объемов природного газа, | процентов | 91,0 | 96,0 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | | | |потребляемого БУ, расчеты | | | | | | | | | | |за который осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого БУ на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.5. |Доля расходов бюджета субъекта | процентов | 0,96 | 1,76 | 1,87 | 1,94 | 2,0 | 1,79 | | | |Российской Федерации на обеспе- | | | | | | | | | | |чение энергетическими ресурсами | | | | | | | | | | |БУ (для сопоставимых условий) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.6. |Доля расходов бюджета субъекта | процентов | 0,96 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | 1,31 | 0,88 | | | |Российской Федерации на обеспече- | | | | | | | | | | |ние энергетическими ресурсами БУ | | | | | | | | | | |(для фактических условий) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.7. |Динамика расходов бюджета | млн. рублей | 158,0 | 65,5 | 46,3 | 36,2 | 12,4 | -22,7 | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |на обеспечение энергетическими | | | | | | | | | | |ресурсами БУ (для фактических | | | | | | | | | | |условий) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |С.8. |Динамика расходов бюджета | млн. рублей | 158,0 | 496,2 | 561,7 | 608,0 | 644,2 | 513,4 | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |на обеспечение энергетическими | | | | | | | | | | |ресурсами БУ (для сопоставимых | | | | | | | | | | |условий) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.9. |Доля расходов бюджета субъекта | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |Российской Федерации на предо- | | | | | | | | | | |ставление субсидий организациям | | | | | | | | | | |коммунального комплекса на | | | | | | | | | | |приобретение топлива | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.10.|Динамика расходов бюджета | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | |предоставление субсидий органи- | | | | | | | | | | |зациям коммунального комплекса | | | | | | | | | | |на приобретение топлива | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.11.|Доля БУ, финансируемых за счет | процентов | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | | | |бюджета субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации, в общем объеме БУ, | | | | | | | | | | |в отношении которых проведено | | | | | | | | | | |обязательное энергетическое | | | | | | | | | | |обследование | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.12.|Число энергосервисных договоров, | штук | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 259 | 212 | 150 | | | |заключенных государственными | | | | | | | | | | |заказчиками | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.13.|Доля государственных заказчиков | штук | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 80,0 | 100,0 | | | |в общем объеме государственных | | | | | | | | | | |заказчиков, которыми заключены | | | | | | | | | | |энергосервисные договоры | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.14.|Доля товаров, работ, услуг, | процентов | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | | | |закупаемых для государственных | | | | | | | | | | |нужд в соответствии с требованиями| | | | | | | | | | |энергетической эффективности, | | | | | | | | | | |в общем объеме закупаемых | | | | | | | | | | |товаров, работ, услуг для | | | | | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |C.15 |Удельные расходы бюджета | тыс. | 2,5 | 2,59 | 2,68 | 2,72 | 2,76 | 2,89 | | | |субъекта Российской Федерации |рублей/чело- | | | | | | | | | |на предоставление социальной | век | | | | | | | | | |поддержки гражданам по оплате | | | | | | | | | | |жилого помещения и коммунальных | | | | | | | | | | |услуг на 1 человека | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| | Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения | | и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой | процентов | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты | | | | | | | | | | |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | | |в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) на | | | | | | | | | | |территории субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.2. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой | процентов | 83,0 | 89,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |в многоквартирных домах, расчеты | | | | | | | | | | |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием коллективных | | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | | |в многоквартирных домах на | | | | | | | | | | |территории субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.3. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой | процентов | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |в многоквартирных домах, оплата | | | | | | | | | | |которой осуществляется с использо-| | | | | | | | | | |ванием индивидуальных и общих | | | | | | | | | | |(для коммунальной квартиры) | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ЭЭ,| | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |в многоквартирных домах на терри- | | | | | | | | | | |тории субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.4. |Доля объемов ТЭ, потребляемой | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |в жилых домах, расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ТЭ,| | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |в жилых домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | |(за исключением многоквартирных | | | | | | | | | | |домов) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.5. |Доля объемов ТЭ, потребляемой | процентов | 36,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |в многоквартирных домах, оплата | | | | | | | | | | |которой осуществляется с использо-| | | | | | | | | | |ванием коллективных (общедо- | | | | | | | | | | |мовых) приборов учета, в общем | | | | | | | | | | |объеме ТЭ, потребляемой в много- | | | | | | | | | | |квартирных домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.6. |Доля объемов воды, потребляемой | процентов | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты | | | | | | | | | | |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме воды, потребляемой | | | | | | | | | | |(используемой) в жилых домах (за | | | | | | | | | | |исключением многоквартирных | | | | | | | | | | |домов) на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.7. |Доля объемов воды, потребляемой | процентов | 56,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах, расчеты за которую осу- | | | | | | | | | | |ществляются с использованием кол- | | | | | | | | | | |лективных (общедомовых) приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме воды, пот- | | | | | | | | | | |ребляемой (используемой) в много- | | | | | | | | | | |квартирных домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.8. |Доля объемов воды, потребляемой | процентов | 52,0 | 72,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |в многоквартирных домах, расчеты | | | | | | | | | | |за которую осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием индивидуальных | | | | | | | | | | |и общих (для коммунальной | | | | | | | | | | |квартиры) приборов учета, в общем | | | | | | | | | | |объеме воды, потребляемой | | | | | | | | | | |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.9. |Доля объемов природного газа, | процентов | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемого (используемого) | | | | | | | | | | |в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты | | | | | | | | | | |за который осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого (используемого) | | | | | | | | | | |в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) на терри- | | | | | | | | | | |тории субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.10.|Доля объемов природного газа, | процентов | 30,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемого (используемого) | | | | | | | | | | |в многоквартирных домах, расчеты | | | | | | | | | | |за который осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием индивидуальных | | | | | | | | | | |и общих (для коммунальной | | | | | | | | | | |квартиры) приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого (используемого) | | | | | | | | | | |в многоквартирных домах на | | | | | | | | | | |территории субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.11.|Число жилых домов, в отношении | штук | 0 | 80 | 898 | 3 329 | 6 658 | 33 288 | | | |которых проведено энергетическое | | | | | | | | | | |обследование (далее - ЭО) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |D.12.|Доля жилых домов, в отношении | процентов | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | | | |которых проведено ЭО, | | | | | | | | | | |в общем числе жилых домов | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| | Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |E.1. |Динамика количества | штук | 180 | 220 | 250 | 295 | 320 | 810 | | | |автотранспортных средств, | | | | | | | | | | |относящихся к общественному | | | | | | | | | | |транспорту, экологического класса | | | | | | | | | | |ЕВРО-3 и обладающих высокой | | | | | | | | | | |энергетической эффективностью | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| |E.2. |Доля автотранспортных средств, | процентов | 0 | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 6,2 | 15,7 | | | |относящихся к общественному | | | | | | | | | | |транспорту, экологического класса | | | | | | | | | | |ЕВРО-3 и обладающих высокой | | | | | | | | | | |энергетической эффективностью | | | | | | | | | |—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————| Примечание. По мере внесения изменений в формы статистической отчетности и системы ведомственного учета в ходе реализации Программы возможны изменения в формировании и мониторинге целевых показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в соответствии с перечнем индикаторов приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональной и муниципальной программам в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности". Приложение N 3 к Областной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года |———————|———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————| | N | Наименование | Ответственные | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемые | | п/п | мероприятий | |—————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————| резуль- | | | | | источник | всего | в том числе по годам | таты и | | | | | финансирования | |———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| эффектив- | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015- | ность мер | | | | | | | | | | | | 2020 | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1. | Подпрограмма "Энергосбережение в государственных бюджетных учреждениях области" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.1. |Формирование ведомственного | органы | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | мониторинг | | |учета целевых показателей | исполнительной | не требуется | | | | | | | | целевых | | | |власти области* | | | | | | | | |показателей | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.2. |Разработка графика | министерство | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | система- | | |обязательных энергетических | промышленности | не требуется | | | | | | | | тизация по | | |обследований областных | и энергетики | | | | | | | | | срокам | | |бюджетных учреждений | области | | | | | | | | | проведения | | | | | | | | | | | | | энергети- | | | | | | | | | | | | | ческих | | | | | | | | | | | | | обследо- | | | | | | | | | | | | | ваний | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.3. |Проведение энергетических | органы |областной бюджет | 98 513,3 | - |23 513,3 | 25 000 | - | - | 50 000 | формиро- | | |обследований зданий, строений | исполнительной | | | | | | | | |вание энер- | | |и сооружений областных |власти области* | | | | | | | | | гетических | | |бюджетных учреждений | | | | | | | | | |паспортов и | | | | | | | | | | | | | меро- | | | | | | | | | | | | | приятий | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.4. |Формирование ежеквартальной | органы | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | мониторинг | | |отчетности о ходе реализации | исполнительной | не требуется | | | | | | | |хода реали- | | |мероприятий Программы |власти области* | | | | | | | | | зации мер | | | | | | | | | | | | | по Про- | | | | | | | | | | | | | грамме | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.5. |Обучение специалистов | органы | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | повышение | | |основам энергосбережения | исполнительной | не требуется | | | | | | | | квалифика- | | |и реализации договоров |власти области* | | | | | | | | |ции в сфере | | |на выполнение энергосервиса | | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |ресурсосбе- | | | | | | | | | | | | | режения | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.6. |Пропаганда и методическая | министерство | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |работа по вопросам | жилищно- | не требуется | | | | | | | | культуры | | |энергосбережения в жилищно- | коммунального | | | | | | | | | энерго- | | |коммунальном хозяйстве | хозяйства | | | | | | | | | сбережения | | | | области | | | | | | | | | и повы- | | | | | | | | | | | | | шение | | | | | | | | | | | | | квали- | | | | | | | | | | | | | фикации | | | | | | | | | | | | | специа- | | | | | | | | | | | | | листов | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.7. |Создание системы мониторинга | органы | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |энергосервисных договоров | исполнительной | не требуется | | | | | | | | услуг по | | | |власти области* | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | | сервису | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.8. |Назначение ответственных за | органы | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | повышение | | |энергосбережение в областных | исполнительной | не требуется | | | | | | | | уровня | | |бюджетных учреждениях |власти области* | | | | | | | | |ответствен- | | | | | | | | | | | | | ности в | | | | | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | | сбережении | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.9. |Осуществление контроля, | органы | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | создание | | |технический и финансовый учет | исполнительной | не требуется | | | | | | | | базы | | |по энергосервисным договорам |власти области* | | | | | | | | | данных по | | | | | | | | | | | | | услугам | | | | | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | | сервиса | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.1.10.|Информационная поддержка | министерство |областной бюджет | 50 000,0 | - | 5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |30 000,0 | повышение | | |политики энергосбережения | внутренней и | | | | | | | | | уровня | | | | информационной | | | | | | | | | подготовки | | | | политики | | | | | | | | | в сфере | | | | области, | | | | | | | | | энерго- | | | | министерство | | | | | | | | | сбережения | | | | жилищно- | | | | | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.1. |Приобретение, оплата | органы |областной бюджет | 44 245,9 | - |20 245,9 | - |3 000,0 |3 000,0 |18 000,0 | уменьшение | | |выполнения необходимых | исполнительной | | | | | | | | | потребле- | | |проектных работ, |власти области* | | | | | | | | |ния энерго- | | |предшествующих установке, | | | | | | | | | | ресурсов | | |и установка/замена приборов | | | | | | | | | | | | |учета потребляемых | | | | | | | | | | | | |энергоресурсов | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.2. |Замена ламп накаливания и | органы |областной бюджет |275 528,7 | - |20 528,7 |15 000,0|30 000,0|30 000,0|180 000,0| уменьшение | | |других неэффективных | исполнительной | | | | | | | | | потребле- | | |элементов систем освещения |власти области* | | | | | | | | | ния | | |на энергосберегающие | | | | | | | | | | электро- | | |(в том числе не менее | | | | | | | | | | энергии | | |30 процентов от объема на | | | | | | | | | | | | |основе светодиодов) | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.3. |Установка термостатических | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |регуляторов в системе | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |отопления |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.4. |Установка автоматических | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |компенсаторов реактивной | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |мощности |власти области* | обследования | | | | | | | |ния электро-| | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.5. |Замена вентильных кранов на | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |рычажные и клавишные | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | | |власти области* | обследования | | | | | | | | ния воды | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.6. |Установка автоматических | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |проветривателей в окнах, стенах| исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | | |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.7. |Установка инфракрасных | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |излучателей в помещениях | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |с высокими потолками |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.8. |Применение реверсивных | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |тепловых насосов для | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |отопления и вентиляции |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | |с использованием грунта | | | | | | | | | | тепловой | | |как теплового аккумулятора | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.9. |Организация дополнительного | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |отопления с использованием | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |утилизации тепла сточных вод |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | |и обратной сетевой воды | | | | | | | | | | тепловой | | |тепловыми насосами | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.10.|Организация дополнительного | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |отопления и горячего | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |водоснабжения с помощью |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | |солнечных коллекторов | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.11.|Внедрение частотно- | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |регулируемого привода и | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |оптимизация систем |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | |электродвигателей | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.12.|Повышение тепловой защиты | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |зданий при капитальном | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |ремонте, утепление зданий и |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | |строений, замена окон, дверей, | | | | | | | | | | тепловой | | |установка доводчиков дверей | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.13.|Перекладка электрических | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |сетей внутренних для снижения | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |потерь электрической энергии |власти области* | обследования | | | | | | | |ния электро-| | |в зданиях, строениях, | | | | | | | | | | энергии | | |сооружениях | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.14.|Автоматизация потребления | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |тепловой энергии зданиями, | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |строениями, сооружениями |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.15.|Тепловая изоляция | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |трубопроводов и оборудования, | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |разводящих трубопроводов |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | |отопления и горячего | | | | | | | | | | тепловой | | |водоснабжения в зданиях | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.16.|Восстановление или внедрение | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |циркуляционных систем в | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |системах горячего водоснаб- |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | |жения зданий и строений | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.17.|Проведение гидравлической | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |регулировки, автоматической | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |или ручной балансировки |власти области* | обследования | | | | | | | | ния | | |распределительных систем | | | | | | | | | | тепловой | | |отопления и стояков в зданиях | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.18.|Установка частотного регулиро- | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |вания приводов насосов в | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |системах горячего водоснаб- |власти области* | обследования | | | | | | | |ния энерго- | | |жения зданий и строений | | | | | | | | | | ресурсов | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.19.|Замена неэффективных отопи- | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |тельных котлов в индивидуаль- | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |ных системах отопления зданий |власти области* | обследования | | | | | | | |ния топлива | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.20.|Установка теплоотражающих | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |экранов в системе отопления | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | | |власти области* | обследования | | | | | | | | ния тепла | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.21.|Закупка оборудования | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |с классом энергетической | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |эффективности не ниже |власти области* | обследования | | | | | | | |ния энерго- | | |класса "А" | | | | | | | | | | ресурсов | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.22.|Внедрение автоматизированных | органы | определится по | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |систем учета потребления | исполнительной | итогам энерго- | | | | | | | | потребле- | | |используемых энергоресурсов |власти области* | обследования | | | | | | | |ния энерго- | | | | | | | | | | | | | ресурсов | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |1.2.23.|Реализация пилотных проектов | министерство |областной бюджет | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | распрост- | | |по мерам энергосбережения | промышленности | | | | | | | | | ранение | | |в бюджетной сфере области | и энергетики | | | | | | | | | опыта | | | | области | | | | | | | | | внедрения | | | | | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | | сбережения | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |Итого по подпрограмме, |513 287,9 | 0 | 69287,9 | 50 000 | 43 000 | 43 000 | 308 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |средства областного бюджета |513 287,9 | 0 | 69287,9 | 50 000 | 43 000 | 43 000 | 308 000 | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2. | Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1. | Организационно-технические мероприятия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.1. |Разработка комплекса мер, | министерство | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | уменьшение | | |направленных на улучшение | жилищно- | не требуется | | | | | | | | потребле- | | |платежной дисциплины при | коммунального | | | | | | | | | ния | | |оплате за тепловую энергию | хозяйства | | | | | | | | | тепловой | | | | области | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.2. |Проведение обязательного | теплоснаб- | внебюджетные | 30 000 | - | 20 000 | 10 000 | - | - | - | уменьшение | | |энергетического обследования | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | |теплоснабжающих организаций | организации | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.3. |Оптимизация систем | теплоснаб- | внебюджетные | 18 000 | - | 8 000 | 8 000 | 2 000 | - | - | уменьшение | | |теплоснабжения с учетом | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | |эффективного теплоснабжения | организации | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.4. |Разработка проектов | теплоснаб- | внебюджетные | 26 000 | - | 13 000 | 8 000 | 5 000 | - | - | уменьшение | | |ликвидации нерентабельных и | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | |встроенных котельных | организации | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.5. |Модернизация оборудования | теплоснаб- | внебюджетные | 74 000 | - | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | уменьшение | | |котельных с учетом | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | |оптимизации их тепловой | организации | | | | | | | | | ния | | |мощности | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.6. |Внедрение на насосном | теплоснаб- | внебюджетные | 14 000 | - | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | - | уменьшение | | |и вентиляционном | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | |оборудовании в системах | организации | | | | | | | | | ния воды и | | |тепло-, водоснабжения | | | | | | | | | | тепловой | | |частотно-регулируемого | | | | | | | | | | энергии | | |привода | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.7. |Разработка проекта применения | теплоснаб- | внебюджетные | 25 000 | - | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | уменьшение | | |на котельных тепловых насосов | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | | | организации | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.8. |Реконструкция котельных | теплоснаб- | внебюджетные | 28 000 | - | 14 000 | 10 000 | 4 000 | - | - | уменьшение | | |с учетом внедрения приборов | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | |учета и систем автоматизации | организации | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.9. |Диспетчеризация систем | теплоснаб- | внебюджетные | 14 000 | - | 4 000 | 10 000 | - | - | - | уменьшение | | |теплоснабжения | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | | | организации | | | | | | | | | ния тепла | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.10.|Теплогидравлические расчеты | теплоснаб- | внебюджетные | 28 000 | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | - | уменьшение | | |и наладка тепловых сетей | жающие | средства | | | | | | | | потерь | | | | организации | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.11.|Реконструкция и замена | теплоснаб- | внебюджетные | 80 000 | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | уменьшение | | |тепловых сетей с помощью | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | |бесканальной прокладки | организации | | | | | | | | | ния | | |изолированных трубопроводов | | | | | | | | | | тепловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.12.|Проведение диагностики | водоснабжающие | внебюджетные | 17 000 | - | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | уменьшение | | |технического состояния систем | организации | средства | | | | | | | | потребле- | | |водоснабжения с определением | | | | | | | | | | ния воды | | |их остаточного ресурса | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.13.|Разработка проектов оптими- | водоснабжающие | внебюджетные | 30 000 | - | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | - | уменьшение | | |зации систем водоснабжения | организации | средства | | | | | | | | потребле- | | | | | | | | | | | | | ния воды | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.14.|Выполнение расчета | водоснабжающие | внебюджетные | 32 000 | - | 10 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | - | уменьшение | | |потребности в воде для нужд | организации | средства | | | | | | | | потребле- | | |коммунально-бытовой сферы | | | | | | | | | | ния воды | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.15.|Реконструкция и модернизация | водоснабжающие | внебюджетные | 96 000 | - | 26 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | - | уменьшение | | |оборудования на водозаборах и | организации | средства | | | | | | | | потребле- | | |перекачивающих станциях | | | | | | | | | | ния воды | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.16.|Проведение обязательного | водоснабжающие | внебюджетные | 31 000 | - | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 | - | уменьшение | | |энергетического обследования | организации | средства | | | | | | | | потребле- | | |организаций водоснабжения | | | | | | | | | | ния воды | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.17.|Выполнение гидравлических | водоснабжающие | внебюджетные | 30 000 | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | уменьшение | | |расчетов и наладки систем по | организации | средства | | | | | | | | потребле- | | |фактическому состоянию | | | | | | | | | | ния воды | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.18.|Установка частотно-регулируе- | водоснабжающие | внебюджетные | 18 000 | - | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | уменьшение | | |мых приводов на электропри- | организации | средства | | | | | | | | потребле- | | |водах повысительных насосных | | | | | | | | | | ния воды | | |станций и станциях подкачки | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.19.|Санация канализационных и | водоснабжающие | внебюджетные | 20 000 | - | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | - | уменьшение | | |водопроводных линий | организации | средства | | | | | | | | потребле- | | | | | | | | | | | | | ния воды | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |2.1.20.|Реализация пилотных проектов, | министерство |областной бюджет | 45 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | испытание | | |направленных на повышение | жилищно- | | | | | | | | | новых | | |энергетической эффективности | коммунального | | | | | | | | | энерго- | | |зданий в жилищном фонде | хозяйства | | | | | | | | | сбере- | | | | области | | | | | | | | | гающих | | | | | | | | | | | | | технологий | | | | | | | | | | | | | и их рас- | | | | | | | | | | | | | простране- | | | | | | | | | | | | | ние | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |Итого по подпрограмме, | 656 000 | 0 | 180 000 |159 000 |123 000 |113 000 | 81 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |средства областного бюджета | 45 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |внебюджетные средства | 611 000 | 0 | 180 000 |154 000 |118 000 |108 000 | 51 000 | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3. | Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.1.1. |Создание и ведение системы | министерство |областной бюджет | 21 000 | - | - | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 12 000 | системати- | | |мониторинга изменения | жилищно- | | | | | | | | |зация сбора | | |целевых показателей | коммунального | | | | | | | | | данных об | | |энергосбережения в жилищно- | хозяйства | | | | | | | | | исполнении | | |коммунальной сфере области | области | | | | | | | | | целевых | | | | | | | | | | | | |показателей | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.1.2. |Разработка механизма | министерство | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | системати- | | |координации работы муници- | жилищно- | не требуется | | | | | | | | зация и | | |пальных образований по | коммунального | | | | | | | | | мониторинг | | |реализации муниципальных | хозяйства | | | | | | | | | хода | | |подпрограмм энергосбережения | области | | | | | | | | | реализации | | |и повышения энергоэффек- | | | | | | | | | | мер по | | |тивности в жилищном фонде | | | | | | | | | | муни- | | | | | | | | | | | | | ципальным | | | | | | | | | | | | | програм- | | | | | | | | | | | | | мам | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.1.3. |Разработка системы стимулиро- | министерство | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |вания муниципалитетов области | жилищно- | не требуется | | | | | | | | практики | | |с высокими показателями | коммунального | | | | | | | | | энерго- | | |энергетической эффективности | хозяйства | | | | | | | | | сбереже- | | |в сфере жилищного фонда | области | | | | | | | | | ния в | | | | | | | | | | | | | жилищном | | | | | | | | | | | | | фонде | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.1.4. |Дооснащение многоквартирных | собственники | внебюджетные | | | | | | | | уменьшение | | |домов общедомовыми | жилых | средства | | | | | | | | потребле- | | |приборами учета используемых | помещений и | | | | | | | | |ния энерго- | | |энергоресурсов, в том числе: | управляющие | |4 830 000 | | 3222000 |1608000 | | | | ресурсов | | |тепловая энергия | компании | |2 206 000 | | 1471000 | 735000 | | | | | | |горячая вода | | | 890 000 | | 594000 | 296000 | | | | | | |холодная вода | | |1 160 000 | | 774000 | 386000 | | | | | | |электроэнергия | | | 574 000 | | 383000 | 191000 | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.1.5. |Дооснащение | собственники | внебюджетные | | | | | | | | уменьшение | | |индивидуальными приборами | жилых | средства | | | | | | | | потребле- | | |учета используемых | помещений и | | | | | | | | |ния энерго- | | |энергетических ресурсов | управляющие | | | | | | | | | ресурсов | | |квартир в многоквартирных | компании | | | | | | | | | | | |домах, в том числе: | | |1 133 000 | | 566 000 |567 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |природный газ | | | 214 000 | | 107 000 |107 000 | | | | | | |горячая вода | | | 10 000 | | 5 000 | 5 000 | | | | | | |холодная вода | | | 845 000 | | 422 000 |423 000 | | | | | | |электроэнергия | | | 64 000 | | 32 000 | 32 000 | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.1.6. |Дооснащение | собственники | внебюджетные | | | | | | | | уменьшение | | |индивидуальными приборами | жилых | средства | | | | | | | | потребле- | | |учета используемых | помещений и | | | | | | | | |ния энерго- | | |энергетических ресурсов | управляющие | | | | | | | | | ресурсов | | |квартир в жилых домах, | компании | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | 820000 | | 410 000 |410 000 | | | | | | |природный газ | | | 214 000 | | 107 000 |107 000 | | | | | | |горячая вода | | | | | | | | | | | | |холодная вода | | | 578 000 | | 289 000 |289 000 | | | | | | |электроэнергия | | | 28 000 | | 14 000 | 14 000 | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.1.7. |Освещение в средствах | министерство | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |массовой информации | жилищно- | не требуется | | | | | | | | практики | | |деятельности товариществ | коммунального | | | | | | | | | энерго- | | |собственников жилья и | хозяйства | | | | | | | | | сбере- | | |управляющих компаний | области, | | | | | | | | | жения в | | |с положительным опытом | министерство | | | | | | | | | жилищном | | |реализации мероприятий | внутренней и | | | | | | | | | фонде | | |в сфере энергосбережения | информационной | | | | | | | | | | | |на объектах жилищного фонда |политики области| | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.1.8. |Организация и проведение | министерство | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |выставок, конференций, | жилищно- | не требуется | | | | | | | | практики | | |форумов, "круглых столов" | коммунального | | | | | | | | | энерго- | | |и других аналогичных | хозяйства | | | | | | | | | сбере- | | |мероприятий с участием | области, | | | | | | | | | жения в | | |представителей товариществ | министерство | | | | | | | | | жилищном | | |собственников жилья, | внутренней и | | | | | | | | | фонде | | |управляющих компаний, | информационной | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих |политики области| | | | | | | | | | | |организаций и энергосервисных | | | | | | | | | | | | |компаний с целью обмена | | | | | | | | | | | | |положительным опытом работы | | | | | | | | | | | | |в области энергосбережения | | | | | | | | | | | | |в жилищной сфере | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.1.9. |Создание механизма контроля |государственная | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | системати- | | |содержания жилищного фонда | жилищная | не требуется | | | | | | | |зация сбора | | |в соответствии с требованиями | инспекция | | | | | | | | | и обоб- | | |федерального законодательства | области | | | | | | | | | щения | | |в сфере энергосбережения | | | | | | | | | | данных о | | | | | | | | | | | | | состоянии | | | | | | | | | | | | | жилищного | | | | | | | | | | | | | фонда | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.2.1. |Выполнение мероприятий | собственники | внебюджетные |5 06 7 000| - | 563 000 |563 000 |563 000 |563 000 |2 815 000| снижение | | |по энергосбережению и | жилых | средства | | | | | | | |расходов на | | |повышению энергетической | помещений и | | | | | | | | | тепловую | | |эффективности в отношении | управляющие | | | | | | | | | энергию | | |общего имущества | компании | | | | | | | | | | | |собственников помещений | | | | | | | | | | | | |в многоквартирном доме, | | | | | | | | | | | | |подлежащих проведению | | | | | | | | | | | | |единовременно и (или) | | | | | | | | | | | | |регулярно | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.2.2. |Реконструкция и модернизация | собственники | внебюджетные |3 932 462 | - | 91 231 | 91 231 |468 750 |468 750 | 2 812 | снижение | | |лифтов, установка на лифтах | жилых | средства | | | | | | | |расходов на | | |преобразователей частоты | помещений и | | | | | | | | | электро- | | |электроприводов лифтов | управляющие | | | | | | | | | энергию | | | | компании | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |3.2.3. |Реализация пилотных проектов | министерство |областной бюджет | 45 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | испытание | | |в многоквартирных домах на | жилищно- | | | | | | | | | новых | | |основе энергосберегающих | коммунального | | | | | | | | | энерго- | | |технологий и материалов, | хозяйства | | | | | | | | | сбере- | | |возобновляемой энергетики | области | | | | | | | | | гающих | | | | | | | | | | | | | технологий | | | | | | | | | | | | | и их | | | | | | | | | | | | | распро- | | | | | | | | | | | | | странение | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |Итого по подпрограмме, |15 848 462| 0 | 4852231 |3249231 |1038750 |1038750 | 5669500 | | |в том числе: | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |средства областного бюджета | 66 000 | 0 | 0 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 42 000 | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |внебюджетные средства |15 782 462| 0 | 4852231 |3239231 |1031750 |1031750 | 5627500 | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4. | Подпрограмма "Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |4.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.1.1. |Предоставление субсидий | министерство |областной бюджет | 291 100 | - | 21 100 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 | развитие | | |организациям, | промышленности | | | | | | | | | практики | | |осуществляющим для | и энергетики | | | | | | | | | энерго- | | |собственных нужд установку | области | | | | | | | | | сбережения | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | в органи- | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | | зациях | | |использование | | | | | | | | | | области | | |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |материалов, - на возмещение | | | | | | | | | | | | |части затрат на приобретение | | | | | | | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | | | | |энергосберегающих материалов | | | | | | | | | | | | |для данных нужд | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.1.2. |Предоставление субсидий | министерство |областной бюджет | 281 350 | - | 11350 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 | развитие | | |организациям, | промышленности | | | | | | | | | массового | | |осуществляющим на | и энергетики | | | | | | | | | производ- | | |территории области | области | | | | | | | | |ства энерго-| | |производство | | | | | | | | | | сберегаю- | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | щего | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | | оборудо- | | |энергосберегающих | | | | | | | | | | вания и | | |материалов, - на возмещение | | | | | | | | | | материалов | | |части их затрат на приобретение| | | | | | | | | | | | |основных средств, | | | | | | | | | | | | |непосредственно используемых | | | | | | | | | | | | |для производства | | | | | | | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | | | | |энергосберегающих материалов | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.1.3. |Предоставление субсидий | министерство |областной бюджет | 92 550 | - | 2550 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 | развитие | | |организациям, | промышленности | | | | | | | | | практики | | |осуществляющим | и энергетики | | | | | | | | | разработки | | |документально подтверждаемые | области | | | | | | | | | опытных | | |опытно-конструкторские | | | | | | | | | | образцов | | |работы с созданием образцов | | | | | | | | | | материалов | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | и оборудо- | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | | вания для | | |энергосберегающих | | | | | | | | | | энерго- | | |материалов, соответствующих | | | | | | | | | | сбережения | | |ГОСТам, - на возмещение части | | | | | | | | | | | | |затрат на приобретение | | | | | | | | | | | | |материалов и (или) | | | | | | | | | | | | |оборудования, непосредственно | | | | | | | | | | | | |используемых для данных работ | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| | 4.1.4 |Предоставление субсидий | министерство |областной бюджет | 270 000 | - | - | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 | развитие | | |организациям, | промышленности | | | | | | | | | сферы | | |осуществляющим реализацию | и энергетики | | | | | | | | | предостав- | | |энергосервисных договоров, - | области | | | | | | | | | ления | | |на возмещение части затрат на | | | | | | | | | | энерго- | | |приобретение материалов и | | | | | | | | | | сервисных | | |(или) оборудования для | | | | | | | | | | услуг в | | |осуществления услуг по данным | | | | | | | | | | области | | |договорам | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.1.5. |Проведение обязательного | энергоснаб- | внебюджетные | 62 000 | 2 000 | 20 000 | 10 000 | - | - | 30 000 | формиро- | | |энергетического обследования | жающие | средства | | | | | | | | вание | | |крупных энергоснабжающих | организации | | | | | | | | | энерге- | | |организаций области | области | | | | | | | | | тических | | | | | | | | | | | | |паспортов и | | | | | | | | | | | | | мероприя- | | | | | | | | | | | | | тий по ним | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.1. |Снижение потерь | энергоснаб- | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | снижение | | |энергетических ресурсов | жающие | не требуется | | | | | | | | потерь | | |на собственные нужды | организации | | | | | | | | | электро- | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | энергии | | |организаций | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.2. |Модернизация оборудования, | энергоснаб- | внебюджетные | 365 000 |10 000 | 125 000 | 140000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | повышение | | |используемого для выработки | жающие | средства | | | | | | | | эффектив- | | |тепловой энергии, в том числе | организации | | | | | | | | | ности | | |замена его на оборудование с | | | | | | | | | | производ- | | |более высоким КПД в крупных | | | | | | | | | | ства | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | тепловой | | |организациях области | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.3. |Внедрение энергосберегающих | энергоснаб- | внебюджетные | 200 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 120 000 | снижение | | |технологий в крупных энерго- | жающие | средства | | | | | | | | потребле- | | |снабжающих организациях | организации | | | | | | | | |ния энерго- | | | | | | | | | | | | | ресурсов | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.4. |Реконструкция и модернизация | энергоснаб- | внебюджетные |2 940 000 |180 000| 900 000 |220 000 |240 000 |200 000 |1 200 000| снижение | | |электрических сетей с целью | жающие | средства | | | | | | | | потерь | | |снижения потерь электрической | организации | | | | | | | | | электро- | | |энергии при передаче | | | | | | | | | | энергии | | |в крупных энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.5. |Реконструкция и модернизация | энергоснаб- | внебюджетные |1 990 000 |320 000| 450 000 |420 000 |100 000 |100 000 | 600 000 | снижение | | |тепловых сетей с целью сниже- | жающие | средства | | | | | | | | потерь | | |ния потерь тепловой энергии | организации | | | | | | | | | тепловой | | |при передаче в крупных | | | | | | | | | | энергии | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.6. |Оснащение приборами учета и | энергоснаб- | внебюджетные | 55 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | снижение | | |автоматизированными систе- | жающие | средства | | | | | | | |расходов на | | |мами учета отпускаемой | организации | | | | | | | | | тепловую | | |тепловой энергии в крупных | | | | | | | | | | энергию | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.7. |Оснащение средствами коммер- | энергоснаб- | внебюджетные | 330 000 | 0 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 | снижение | | |ческого учета тепловой энергии | жающие | средства | | | | | | | |расходов на | | |потребителей в крупных энерго- | организации | | | | | | | | | тепловую | | |снабжающих организациях | | | | | | | | | | энергию | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.8. |Компенсация реактивной | энергоснаб- | внебюджетные | 50 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | снижение | | |мощности в сельских и город- | жающие | средства | | | | | | | | потерь | | |ских сетях и на трансформатор- | организации | | | | | | | | | электро- | | |ных подстанциях в крупных | | | | | | | | | | энергии | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.9. |Оптимизация режимов работы | энергоснаб- | внебюджетные | 100 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 | повышение | | |электрических сетей и | жающие | средства | | | | | | | | эффектив- | | |трансформаторных подстанций | организации | | | | | | | | | ности | | |в крупных энергоснабжающих | | | | | | | | | | использо- | | |организациях области | | | | | | | | | | вания | | | | | | | | | | | | | электро- | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |4.2.10.|Замена ламп накаливания на | энергоснаб- | внебюджетные | 11 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | снижение | | |энергосберегающие в крупных | жающие | средства | | | | | | | |расходов на | | |энергоснабжающих организа- | организации | | | | | | | | | электро- | | |циях области | | | | | | | | | | энергию | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |Итого по подпрограмме, |6 803 000 |520 000| 1638000 |965 000 |545 000 |505 000 |2 865 000| | |в том числе: | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |средства областного бюджета | 935 000 | 0 | 35000 |100 000 |100 000 |100 000 | 600 000 | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |внебюджетные средства |6 103 000 |520 000| 1603000 |865 000 |445 000 |405 000 |2 265 000| | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5. | Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности, | | | на транспорте и в сельском хозяйстве" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |5.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.1.1. |Проведение обязательных | промышленные | внебюджетные | 80 000 | - | 20 000 | 20 000 | - | - | 40 000 | формиро- | | |энергетических обследований | предприятия | средства | | | | | | | |вание энер- | | |промышленных предприятий | | | | | | | | | | гетических | | | | | | | | | | | | | паспортов | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.1.2. |Планирование работы | транспортные | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |транспорта и транспортных | организации | не требуется | | | | | | | |расходов на | | |процессов (системы логистики) | | | | | | | | | | жидкое | | |в городских поселениях | | | | | | | | | | топливо | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.1.3. |Обучение эффективному | транспортные | финансирование | - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |вождению водителей | организации | не требуется | | | | | | | |расходов на | | |общественного транспорта | | | | | | | | | | жидкое | | | | | | | | | | | | | топливо | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.1. |Развитие производства | промышленные |определится после| - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |энергосберегающего | предприятия | разработки | | | | | | | | выпуска | | |оборудования и материалов | |программ энерго- | | | | | | | | энерго- | | |на территории области | | сбережения на | | | | | | | | сбере- | | | | | предприятиях | | | | | | | | гающего | | | | | | | | | | | | | оборудо- | | | | | | | | | | | | | вания и | | | | | | | | | | | | | материалов | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.2. |Расширение использования | промышленные |определится после| - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |в качестве источников энергии | предприятия | разработки | | | | | | | | использо- | | |вторичных энергоресурсов | |программ энерго- | | | | | | | | вания | | |и (или) возобновляемых | | сбережения на | | | | | | | | альтер- | | |источников энергии | | предприятиях | | | | | | | | нативных | | | | | | | | | | | | | видов | | | | | | | | | | | | | топлива | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.3. |Внедрение новых энергосбере- | промышленные |определится после| - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |гающего оборудования и | предприятия | разработки | | | | | | | | потребле- | | |материалов в промышленности | |программ энерго- | | | | | | | |ния энерго- | | | | | сбережения на | | | | | | | | ресурсов | | | | | предприятиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.4. |Внедрение автоматизированных | промышленные |определится после| - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |систем комплексного учета | предприятия | разработки | | | | | | | | потребле- | | |энергетических ресурсов | |программ энерго- | | | | | | | |ния энерго- | | | | | сбережения на | | | | | | | | ресурсов | | | | | предприятиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.5. |Строительство автомобильных | газоснабжающие |определится после| - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |газонаполнительных | организации | разработки | | | | | | | | исполь- | | |компрессорных станций | |программ энерго- | | | | | | | | зования | | | | | сбережения на | | | | | | | | альтерна- | | | | | предприятиях | | | | | | | | тивных | | | | | | | | | | | | | видов | | | | | | | | | | | | | топлива | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.6. |Реализация пилотных проектов | министерство |областной бюджет | 40 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | 30 000 | испытание | | |в общественном транспорте на | транспорта | | | | | | | | | новых | | |основе энергосберегающих | области | | | | | | | | | энерго- | | |технологий и материалов | | | | | | | | | | сбере- | | | | | | | | | | | | | гающих | | | | | | | | | | | | | технологий | | | | | | | | | | | | | и их | | | | | | | | | | | | | распрост- | | | | | | | | | | | | | ранение | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.7. |Мероприятия по замещению | транспортные |определится после| - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |природным газом бензина, | организации | разработки | | | | | | | | использо- | | |используемого транспортными | |программ энерго- | | | | | | | | вания | | |средствами в качестве | | сбережения на | | | | | | | | альтерна- | | |моторного топлива | | предприятиях | | | | | | | | тивных | | | | | | | | | | | | | видов | | | | | | | | | | | | | топлива | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.8. |Модернизация парка наземного | транспортные |определится после| - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |общественного транспорта | организации | разработки | | | | | | | | потребле- | | | | |программ энерго- | | | | | | | | ния | | | | | сбережения на | | | | | | | | жидкого | | | | | предприятиях | | | | | | | | топлива | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.9. |Замена изношенной контактной | транспортные |определится после| - | - | - | - | - | - | - | снижение | | |сети для электротранспорта | организации | разработки | | | | | | | | потерь | | | | |программ энерго- | | | | | | | | электро- | | | | | сбережения на | | | | | | | | энергии | | | | | предприятиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.10.|Оснащение автомобильного | транспортные |определится после| - | - | - | - | - | - | - | повышение | | |транспорта приборами регист- | организации | разработки | | | | | | | | точности | | |рации параметров движения | |программ энерго- | | | | | | | | учета | | | | | сбережения на | | | | | | | | расхода | | | | | предприятиях | | | | | | | | жидкого | | | | | | | | | | | | | топлива | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |5.2.11.|Увеличение доли грузооборота | транспортные |определится после| - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |и пассажирооборота, | организации | разработки | | | | | | | |расходов на | | |выполняемых транспортом | |программ энерго- | | | | | | | | жидкое | | |с дизельными двигателями | | сбережения на | | | | | | | | топливо | | | | | предприятиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |Итого по подпрограмме, | 120 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 5000 | 70 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |средства областного бюджета | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |внебюджетные средства | 80 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 40 000 | | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |6. | Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии | | | и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области" | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |6.1. |Анализ климатических условий | министерство | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |территории области и | промышленности | финансирование | | | | | | | | использо- | | |выработка рекомендаций по | и энергетики | | | | | | | | | вания | | |применению энергетических | области | | | | | | | | | альтер- | | |установок на солнечной и | | | | | | | | | | нативных | | |ветровой энергии | | | | | | | | | | видов | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |6.2. |Проведение конструкторских | промышленные | внебюджетные | 17 000 | - | 3 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | развитие | | |работ и организация выпуска | предприятия | средства | | | | | | | | выпуска | | |энергоустановок, работающих | | | | | | | | | | энерго- | | |на отходах сельского хозяйства | | | | | | | | | | сберегаю- | | | | | | | | | | | | | щего | | | | | | | | | | | | | оборудо- | | | | | | | | | | | | | вания | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |6.3. |Проектирование автономного | энергоснаб- |определится после| - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |комплекса обеспечения электро- | жающие | разработки | | | | | | | | выпуска | | |энергией на основе газотур- | организации |программ энерго- | | | | | | | | энерго- | | |бинной и дизельэлектрической | | сбережения на | | | | | | | | сберегаю- | | |станции на природном газе | | предприятиях | | | | | | | | щего | | | | | | | | | | | | | оборудо- | | | | | | | | | | | | | вания | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |6.4. |Разработка и внедрение | энергоснаб- | внебюджетные | 22 000 | - | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | - | развитие | | |типоразмерного ряда | жающие | средства | | | | | | | | выпуска | | |мини-котельных на основе | организации | | | | | | | | | энерго- | | |использования биотоплива | | | | | | | | | | сберегаю- | | | | | | | | | | | | | щего | | | | | | | | | | | | | оборудо- | | | | | | | | | | | | | вания | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |6.5. |Реализация пилотных проектов | министерство |областной бюджет | 45 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | распрост- | | |в сфере ветроэнергетики | промышленности | | | | | | | | | ранение | | | | и энергетики | | | | | | | | | опыта | | | | области | | | | | | | | | внедрения | | | | | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | | сбережения | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |6.6. |Реализация пилотных проектов | министерство |областной бюджет | 45 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | распрост- | | |в сфере солнечной энергетики | промышленности | | | | | | | | | ранение | | | | и энергетики | | | | | | | | | опыта | | | | области | | | | | | | | | внедрения | | | | | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | | сбережения | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |6.7. |Реализация пилотных проектов | министерство |областной бюджет | 45 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | распрост- | | |по использованию биотоплива | промышленности | | | | | | | | | ранение | | | | и энергетики | | | | | | | | | опыта | | | | области | | | | | | | | | внедрения | | | | | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | | сбережения | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |6.8. |Реализация пилотных проектов | министерство |областной бюджет | 45 000 | - | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | распрост- | | |в сфере тепловых насосов | жилищно- | | | | | | | | | ранение | | | | коммунального | | | | | | | | | опыта | | | | хозяйства | | | | | | | | | внедрения | | | | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | | сбережения | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| |Итого по подпрограмме, | 219 000 | 0 | 9 000 | 33 000 | 32 000 | 25 000 | 120 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |средства областного бюджета | 180 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 120 000 | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |внебюджетные средства | 39 000 | 0 | 9 000 | 13 000 | 12 000 | 5 000 | 0 | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |Итого по Программе, |24394749,9|520 000|6749027,9|44476231|1806750 |1749750 |64238112 | | |в том числе: | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |средства областного бюджета |1779287,9 | 0 |104287,9 |185 000 | 180000 | 180000 | 1130000 | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| | |внебюджетные средства | 22615462 |520 000| 6644231 |4291231 |1626750 |1569750 | 5293812 | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|