Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 148

                                                           Таблица N 2


                               ПЕРЕЧЕНЬ
   целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих ход
                         реализации Программы

|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————|———————|
|  N  |       Наименование целевых       |   Единица   |                 Значения целевых показателей                  |Поясне-|
| п/п |    индикаторов и показателей     |  измерения  |                      нарастающим итогом                       | ния к |
|     |                                  |             |———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|расчету|
|     |                                  |             | 2007  |  2010   |  2011   |   2012    |   2013    |   2020    |       |
|     |                                  |             |  год  |   год   |   год   |    год    |    год    |    год    |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|  1  |                2                 |      3      |   4   |    5    |    6    |     7     |     8     |     9     |  10   |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|                                Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения                                 |
|                                           и повышения энергетической эффективности                                           |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|А.1. |Динамика энергоемкости валового   |  кг у. т./  | 30,86 |  21,53  |  19,55  |   17,96   |   16,4    |    9,3    |       |
|     |регионального продукта -          | тыс. рублей |       |         |         |           |           |           |       |
|     |для региональных программ         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |энергосбережения и повышения      |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |энергетической эффективности      |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|А.2. |Доля объемов электрической        |  процентов  | 88,0  |  92,5   |  97,0   |    100    |    100    |    100    |       |
|     |энергии (далее - ЭЭ), расчеты     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием приборов учета   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(в части многоквартирных домов -  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием коллективных     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |приборов учета), в общем объеме   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ЭЭ, потребляемой на территории    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|А.3. |Доля объемов тепловой энергии     |  процентов  | 60,5  |  81,0   |  93,5   |    100    |    100    |    100    |       |
|     |(далее - ТЭ), расчеты за которую  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |осуществляются с использованием   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |приборов учета (в части многоквар-|             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |тирных домов - с использованием   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |коллективных приборов учета),     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем объеме ТЭ, потребляемой   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |на территории субъекта Российской |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|А.4. |Доля объемов воды, расчеты        |  процентов  | 70,0  |  86,0   |  94,5   |    100    |    100    |    100    |       |
|     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием приборов учета   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(в части многоквартирных домов -  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием коллективных     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |приборов учета), в общем объеме   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |воды, потребляемой на территории  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|А.5. |Доля объемов природного газа,     |  процентов  | 60,5  |  73,0   |  86,5   |    100    |    100    |    100    |       |
|     |расчеты за который осуществляются |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием приборов учета   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(в части многоквартирных домов -  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием индивидуальных   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |и общих приборов учета), в общем  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |объеме природного газа,           |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |потребляемого на территории       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|А.6. |Изменение объема производства     |т у. т.      |7 701,4|15 711,6 |22 750,1 | 23 077,0  | 38 461,7  | 15 384,7  |       |
|     |энергетических ресурсов           |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием возобновляемых   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |источников энергии и (или)        |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |вторичных энергетических ресурсов |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|А.7. |Доля энергетических ресурсов,     |  процентов  |  0,2  |   0,5   |   0,8   |    1,1    |    1,6    |    4,5    |       |
|     |производимых с использованием     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |возобновляемых источников энергии |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |и (или) вторичных энергетических  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ресурсов, в общем объеме          |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |энергетических ресурсов,          |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |производимых на территории        |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|А.8. |Объем внебюджетных средств,       |  процентов  |   0   |  0,68   |  15,63  |   10,24   |   9,61    |   51,86   |       |
|     |используемых для финансирования   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |мероприятий по энергосбережению   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |и повышению энергетической        |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |эффективности, в общем объеме     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |финансирования региональной       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |программы энергосбережения        |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|                                  Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и                                   |
|                                           повышения энергетической эффективности,                                            |
|                                отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов                                |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|В.1. |Экономия электрической энергии    | тыс. кВт ч  |   0   |474 000,0|584 600,0| 663 600,0 | 742 600,0 |1 106 000,0|       |
|     |в натуральном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|В.2. |Экономия электрической энергии    | тыс. рублей |   0   |801 060,0|993 235,4|1 127 456,4|1 261 677,4|1 879 094,0|       |
|     |в стоимостном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|В.3. |Экономия тепловой энергии         |  тыс. Гкал  |   0   |282 214,6|348 064,7| 395 100,5 | 442 136,2 | 658 500,8 |       |
|     |в натуральном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|В.4. |Экономия тепловой энергии         | тыс. рублей |   0   |130 383,0|160 806,0| 182 536,0 | 204 267,0 | 304 227,0 |       |
|     |в стоимостном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|В.5. |Экономия воды в натуральном       |  тыс. м-3   |   0   | 8 469,6 |10 445,9 | 11 857,5  | 13 269,1  | 197 625,5 |       |
|     |выражении                         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|В.6. |Экономия воды в стоимостном       | тыс. рублей |   0   |33 116,1 |40 843,4 | 46 362,8  | 51 882,1  | 77 2715,7 |       |
|     |выражении                         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|В.7. |Экономия природного газа          |  тыс. м-3   |   0   |86 459,6 |229 966,9| 261 043,5 | 292 120,1 | 435 072,4 |       |
|     |в натуральном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|В.8. |Экономия природного газа          | тыс. рублей |   0   |216 794,8|690 713,6| 743 512,8 | 796 311,9 |1 391 880,4|       |
|     |в стоимостном выражении           |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|                             Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения                              |
|                                       энергетической эффективности в бюджетном секторе                                       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой     |  процентов  | 93,0  |  97,0   |  99,0   |    100    |    100    |    100    |       |
|     |бюджетным учреждением             |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(далее - БУ), расчеты за которую  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |осуществляются с использованием   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |приборов учета, в общем объеме ЭЭ,|             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |потребляемой БУ на территории     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.2. |Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, |  процентов  | 85,0  |  92,0   |  97,0   |    100    |    100    |    100    |       |
|     |расчеты за которую осуществляются |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем объеме ТЭ, потребляемой   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |БУ на территории субъекта         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Российской Федерации              |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.3. |Доля объемов воды, потребляемой   |  процентов  | 84,0  |  97,0   |  99,0   |    100    |    100    |    100    |       |
|     |БУ, расчеты за которую осущест-   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |вляются с использованием приборов |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |учета, в общем объеме ЭЭ,         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |потребляемой БУ на территории     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.4. |Доля объемов природного газа,     |  процентов  | 91,0  |  96,0   |  98,0   |    100    |    100    |    100    |       |
|     |потребляемого БУ, расчеты         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |за который осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем объеме природного газа,   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |потребляемого БУ на территории    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.5. |Доля расходов бюджета субъекта    |  процентов  | 0,96  |  1,76   |  1,87   |   1,94    |    2,0    |   1,79    |       |
|     |Российской Федерации на обеспе-   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |чение энергетическими ресурсами   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |БУ (для сопоставимых условий)     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.6. |Доля расходов бюджета субъекта    |  процентов  | 0,96  |  1,33   |  1,36   |   1,34    |   1,31    |   0,88    |       |
|     |Российской Федерации на обеспече- |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ние энергетическими ресурсами БУ  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(для фактических условий)         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.7. |Динамика расходов бюджета         | млн. рублей | 158,0 |  65,5   |  46,3   |   36,2    |   12,4    |   -22,7   |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |на обеспечение энергетическими    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ресурсами БУ (для фактических     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |условий)                          |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|С.8. |Динамика расходов бюджета         | млн. рублей | 158,0 |  496,2  |  561,7  |   608,0   |   644,2   |   513,4   |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |на обеспечение энергетическими    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ресурсами БУ (для сопоставимых    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |условий)                          |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.9. |Доля расходов бюджета субъекта    |  процентов  |  0,0  |   0,0   |   0,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |       |
|     |Российской Федерации на предо-    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ставление субсидий организациям   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |коммунального комплекса на        |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |приобретение топлива              |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.10.|Динамика расходов бюджета         | млн. рублей |  0,0  |   0,0   |   0,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |       |
|     |субъекта Российской Федерации на  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |предоставление субсидий органи-   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |зациям коммунального комплекса    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |на приобретение топлива           |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.11.|Доля БУ, финансируемых за счет    |  процентов  |  0,0  |   0,0   |  15,3   |   31,0    |   31,0    |   31,0    |       |
|     |бюджета субъекта Российской       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Федерации, в общем объеме БУ,     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в отношении которых проведено     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |обязательное энергетическое       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |обследование                      |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.12.|Число энергосервисных договоров,  |    штук     |  0,0  |   0,0   |  53,0   |    259    |    212    |    150    |       |
|     |заключенных государственными      |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |заказчиками                       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.13.|Доля государственных заказчиков   |    штук     |  0,0  |   0,0   |  10,0   |   40,0    |   80,0    |   100,0   |       |
|     |в общем объеме государственных    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |заказчиков, которыми заключены    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |энергосервисные договоры          |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.14.|Доля товаров, работ, услуг,       |  процентов  |  0,0  |   0,0   |  40,0   |   85,0    |   100,0   |   100,0   |       |
|     |закупаемых для государственных    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |нужд в соответствии с требованиями|             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |энергетической эффективности,     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем объеме закупаемых         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |товаров, работ, услуг для         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |государственных нужд              |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|C.15 |Удельные расходы бюджета          |    тыс.     |  2,5  |  2,59   |  2,68   |   2,72    |   2,76    |   2,89    |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |рублей/чело- |       |         |         |           |           |           |       |
|     |на предоставление социальной      |     век     |       |         |         |           |           |           |       |
|     |поддержки гражданам по оплате     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |жилого помещения и коммунальных   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |услуг на 1 человека               |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|                                   Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения                                    |
|                                  и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде                                   |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой     |  процентов  | 98,0  |  99,0   |  100,0  |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       |
|     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |многоквартирных домов), расчеты   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем объеме ЭЭ, потребляемой   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |многоквартирных домов) на         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |территории субъекта Российской    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.2. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой     |  процентов  | 83,0  |  89,0   |  95,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       |
|     |в многоквартирных домах, расчеты  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием коллективных     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(общедомовых) приборов учета,     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем объеме ЭЭ, потребляемой   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в многоквартирных домах на        |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |территории субъекта Российской    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.3. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой     |  процентов  | 97,0  |  99,0   |  100,0  |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       |
|     |в многоквартирных домах, оплата   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |которой осуществляется с использо-|             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ванием индивидуальных и общих     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(для коммунальной квартиры)       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |приборов учета, в общем объеме ЭЭ,|             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |потребляемой (используемой)       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в многоквартирных домах на терри- |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |тории субъекта Российской         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.4. |Доля объемов ТЭ, потребляемой     |  процентов  |  0,0  |   0,0   |   0,0   |    0,0    |    0,0    |    0,0    |       |
|     |в жилых домах, расчеты за которую |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |осуществляются с использованием   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |приборов учета, в общем объеме ТЭ,|             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |потребляемой (используемой)       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в жилых домах на территории       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(за исключением многоквартирных   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |домов)                            |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.5. |Доля объемов ТЭ, потребляемой     |  процентов  | 36,0  |  70,0   |  90,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       |
|     |в многоквартирных домах, оплата   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |которой осуществляется с использо-|             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ванием коллективных (общедо-      |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |мовых) приборов учета, в общем    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |объеме ТЭ, потребляемой в много-  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |квартирных домах на территории    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.6. |Доля объемов воды, потребляемой   |  процентов  | 86,0  |  90,0   |  95,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       |
|     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |многоквартирных домов), расчеты   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем объеме воды, потребляемой |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(используемой) в жилых домах (за  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |исключением многоквартирных       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |домов) на территории субъекта     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Российской Федерации              |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.7. |Доля объемов воды, потребляемой   |  процентов  | 56,0  |  75,0   |  90,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       |
|     |(используемой) в многоквартирных  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |домах, расчеты за которую осу-    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ществляются с использованием кол- |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |лективных (общедомовых) приборов  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |учета, в общем объеме воды, пот-  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ребляемой (используемой) в много- |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |квартирных домах на территории    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |субъекта Российской Федерации     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.8. |Доля объемов воды, потребляемой   |  процентов  | 52,0  |  72,0   |  85,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       |
|     |в многоквартирных домах, расчеты  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |за которую осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием индивидуальных   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |и общих (для коммунальной         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |квартиры) приборов учета, в общем |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |объеме воды, потребляемой         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |(используемой) в многоквартирных  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |домах на территории субъекта      |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Российской Федерации              |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.9. |Доля объемов природного газа,     |  процентов  | 97,0  |  99,0   |  100,0  |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       |
|     |потребляемого (используемого)     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |многоквартирных домов), расчеты   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |за который осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием приборов учета,  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем объеме природного газа,   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |потребляемого (используемого)     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в жилых домах (за исключением     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |многоквартирных домов) на терри-  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |тории субъекта Российской         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.10.|Доля объемов природного газа,     |  процентов  | 30,0  |  50,0   |  75,0   |   100,0   |   100,0   |   100,0   |       |
|     |потребляемого (используемого)     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в многоквартирных домах, расчеты  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |за который осуществляются         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |с использованием индивидуальных   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |и общих (для коммунальной         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |квартиры) приборов учета,         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем объеме природного газа,   |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |потребляемого (используемого)     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в многоквартирных домах на        |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |территории субъекта Российской    |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |Федерации                         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.11.|Число жилых домов, в отношении    |    штук     |   0   |   80    |   898   |   3 329   |   6 658   |  33 288   |       |
|     |которых проведено энергетическое  |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |обследование (далее - ЭО)         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|D.12.|Доля жилых домов, в отношении     |  процентов  |  0,0  |   0,1   |   1,4   |    5,0    |   10,0    |   50,0    |       |
|     |которых проведено ЭО,             |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |в общем числе жилых домов         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|  Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе   |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|E.1. |Динамика количества               |    штук     |  180  |   220   |   250   |    295    |    320    |    810    |       |
|     |автотранспортных средств,         |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |относящихся к общественному       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |транспорту, экологического класса |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ЕВРО-3 и обладающих высокой       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |энергетической эффективностью     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
|E.2. |Доля автотранспортных средств,    |  процентов  |   0   |   4,3   |   4,8   |    5,7    |    6,2    |   15,7    |       |
|     |относящихся к общественному       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |транспорту, экологического класса |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |ЕВРО-3 и обладающих высокой       |             |       |         |         |           |           |           |       |
|     |энергетической эффективностью     |             |       |         |         |           |           |           |       |
|—————|——————————————————————————————————|—————————————|———————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————|
     Примечание.
     По мере внесения изменений в формы  статистической  отчетности  и
системы ведомственного учета  в  ходе  реализации  Программы  возможны
изменения в формировании и мониторинге целевых показателей  в  области
энергоснабжения   и   повышения   энергетической    эффективности    в
соответствии с  перечнем  индикаторов  приложения  1  к  постановлению
Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях
к региональной и муниципальной программам в области энергоснабжения  и
повышения энергетической эффективности".



                                                Приложение N 3
                                           к Областной долгосрочной
                                               целевой программе
                                               энергосбережения
                                          и повышения энергетической
                                          эффективности в Ростовской
                                        области на период до 2020 года


                               ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения
   и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на
                         период до 2020 года

|———————|———————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|   N   |         Наименование          | Ответственные  |                        Объем финансирования (тыс. рублей)                         | Ожидаемые  |
|  п/п  |          мероприятий          |                |—————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————|  резуль-   |
|       |                               |                |    источник     |  всего   |                 в том числе по годам                 |   таты и   |
|       |                               |                | финансирования  |          |———————|—————————|————————|————————|————————|—————————| эффектив-  |
|       |                               |                |                 |          | 2010  |  2011   |  2012  |  2013  |  2014  |  2015-  | ность мер  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |  2020   |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|   1   |               2               |       3        |        4        |    5     |   6   |    7    |   8    |   9    |   10   |   11    |     12     |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.     |                                 Подпрограмма "Энергосбережение в государственных бюджетных учреждениях области"                                 |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.1.   |                                                           Организационные мероприятия                                                           |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.1. |Формирование ведомственного    |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | мониторинг |
|       |учета целевых показателей      | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  целевых   |
|       |                               |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |показателей |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.2. |Разработка графика             |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  система-  |
|       |обязательных энергетических    | промышленности |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         | тизация по |
|       |обследований областных         |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   срокам   |
|       |бюджетных учреждений           |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | проведения |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | энергети-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ческих   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  обследо-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ваний    |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.3. |Проведение энергетических      |     органы     |областной бюджет | 98 513,3 |   -   |23 513,3 | 25 000 |   -    |   -    | 50 000  |  формиро-  |
|       |обследований зданий, строений  | исполнительной |                 |          |       |         |        |        |        |         |вание энер- |
|       |и сооружений областных         |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         | гетических |
|       |бюджетных учреждений           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |паспортов и |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   меро-    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  приятий   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.4. |Формирование ежеквартальной    |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | мониторинг |
|       |отчетности о ходе реализации   | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |хода реали- |
|       |мероприятий Программы          |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         | зации мер  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  по Про-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   грамме   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.5. |Обучение специалистов          |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | повышение  |
|       |основам энергосбережения       | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         | квалифика- |
|       |и реализации договоров         |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |ции в сфере |
|       |на выполнение энергосервиса    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |ресурсосбе- |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  режения   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.6. |Пропаганда и методическая      |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |работа по вопросам             |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  культуры  |
|       |энергосбережения в жилищно-    | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |коммунальном хозяйстве         |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения |
|       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  и повы-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   шение    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   квали-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  фикации   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  специа-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   листов   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.7. |Создание системы мониторинга   |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |энергосервисных договоров      | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  услуг по  |
|       |                               |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  сервису   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.8. |Назначение ответственных за    |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | повышение  |
|       |энергосбережение в областных   | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |   уровня   |
|       |бюджетных учреждениях          |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |ответствен- |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ности в   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережении |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.9. |Осуществление контроля,        |     органы     | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  создание  |
|       |технический и финансовый учет  | исполнительной |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |    базы    |
|       |по энергосервисным договорам   |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         | данных по  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  услугам   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  сервиса   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.1.10.|Информационная поддержка       |  министерство  |областной бюджет | 50 000,0 |   -   | 5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |5 000,0 |30 000,0 | повышение  |
|       |политики энергосбережения      |  внутренней и  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   уровня   |
|       |                               | информационной |                 |          |       |         |        |        |        |         | подготовки |
|       |                               |    политики    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  в сфере   |
|       |                               |    области,    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |  министерство  |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения |
|       |                               |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |                               | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |                               |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.   |                                                             Технические мероприятия                                                             |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.1. |Приобретение, оплата           |     органы     |областной бюджет | 44 245,9 |   -   |20 245,9 |   -    |3 000,0 |3 000,0 |18 000,0 | уменьшение |
|       |выполнения необходимых         | исполнительной |                 |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |проектных работ,               |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |предшествующих установке,      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  |
|       |и установка/замена приборов    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |учета потребляемых             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |энергоресурсов                 |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.2. |Замена ламп накаливания и      |     органы     |областной бюджет |275 528,7 |   -   |20 528,7 |15 000,0|30 000,0|30 000,0|180 000,0| уменьшение |
|       |других неэффективных           | исполнительной |                 |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |элементов систем освещения     |власти области* |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |на энергосберегающие           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  |
|       |(в том числе не менее          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|       |30 процентов от объема на      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |основе светодиодов)            |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.3. |Установка термостатических     |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |регуляторов в системе          | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |отопления                      |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.4. |Установка автоматических       |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |компенсаторов реактивной       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |мощности                       |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния электро-|
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.5. |Замена вентильных кранов на    |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |рычажные и клавишные           | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |                               |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.6. |Установка автоматических       |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |проветривателей в окнах, стенах| исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |                               |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.7. |Установка инфракрасных         |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |излучателей в помещениях       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |с высокими потолками           |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.8. |Применение реверсивных         |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |тепловых насосов для           | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |отопления и вентиляции         |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |с использованием грунта        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |как теплового аккумулятора     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.9. |Организация дополнительного    |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |отопления с использованием     | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |утилизации тепла сточных вод   |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |и обратной сетевой воды        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |тепловыми насосами             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.10.|Организация дополнительного    |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |отопления и горячего           | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |водоснабжения с помощью        |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |солнечных коллекторов          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.11.|Внедрение частотно-            |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |регулируемого привода и        | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |оптимизация систем             |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |электродвигателей              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.12.|Повышение тепловой защиты      |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |зданий при капитальном         | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |ремонте, утепление зданий и    |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |строений, замена окон, дверей, |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |установка доводчиков дверей    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.13.|Перекладка электрических       |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |сетей внутренних для снижения  | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |потерь электрической энергии   |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния электро-|
|       |в зданиях, строениях,          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|       |сооружениях                    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.14.|Автоматизация потребления      |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |тепловой энергии зданиями,     | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |строениями, сооружениями       |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.15.|Тепловая изоляция              |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |трубопроводов и оборудования,  | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |разводящих трубопроводов       |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |отопления и горячего           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |водоснабжения в зданиях        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.16.|Восстановление или внедрение   |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |циркуляционных систем в        | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |системах горячего водоснаб-    |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |жения зданий и строений        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.17.|Проведение гидравлической      |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |регулировки, автоматической    | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |или ручной балансировки        |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |распределительных систем       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |отопления и стояков в зданиях  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.18.|Установка частотного регулиро- |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |вания приводов насосов в       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |системах горячего водоснаб-    |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |жения зданий и строений        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.19.|Замена неэффективных отопи-    |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |тельных котлов в индивидуаль-  | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |ных системах отопления зданий  |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния топлива |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.20.|Установка теплоотражающих      |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |экранов в системе отопления    | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |                               |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         | ния тепла  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.21.|Закупка оборудования           |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |с классом энергетической       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |эффективности не ниже          |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |класса "А"                     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.22.|Внедрение автоматизированных   |     органы     | определится по  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |систем учета потребления       | исполнительной | итогам энерго-  |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |используемых энергоресурсов    |власти области* |  обследования   |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|1.2.23.|Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |       |         | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  |
|       |по мерам энергосбережения      | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   |
|       |в бюджетной сфере области      |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    |
|       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|Итого по подпрограмме,                                                    |513 287,9 |   0   | 69287,9 | 50 000 | 43 000 | 43 000 | 308 000 |            |
|в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|средства областного бюджета                                               |513 287,9 |   0   | 69287,9 | 50 000 | 43 000 | 43 000 | 308 000 |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|внебюджетные средства                                                     |    0     |   0   |    0    |   0    |   0    |   0    |    0    |            |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.     |                                        Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области"                                         |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2.1.   |                                                     Организационно-технические мероприятия                                                      |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.1. |Разработка комплекса мер,      |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |направленных на улучшение      |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |платежной дисциплины при       | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |оплате за тепловую энергию     |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.2. |Проведение обязательного       |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  30 000  |   -   | 20 000  | 10 000 |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |энергетического обследования   |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |теплоснабжающих организаций    |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.3. |Оптимизация систем             |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  18 000  |   -   |  8 000  | 8 000  | 2 000  |   -    |    -    | уменьшение |
|       |теплоснабжения с учетом        |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |эффективного теплоснабжения    |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.4. |Разработка проектов            |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  26 000  |   -   | 13 000  | 8 000  | 5 000  |   -    |    -    | уменьшение |
|       |ликвидации нерентабельных и    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |встроенных котельных           |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.5. |Модернизация оборудования      |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  74 000  |   -   | 14 000  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000  | уменьшение |
|       |котельных с учетом             |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |оптимизации их тепловой        |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |мощности                       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.6. |Внедрение на насосном          |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  14 000  |   -   |  8 000  | 2 000  | 2 000  | 2 000  |    -    | уменьшение |
|       |и вентиляционном               |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |оборудовании в системах        |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         | ния воды и |
|       |тепло-, водоснабжения          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |частотно-регулируемого         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|       |привода                        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.7. |Разработка проекта применения  |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  25 000  |   -   |  2 000  | 3 000  | 5 000  | 5 000  | 10 000  | уменьшение |
|       |на котельных тепловых насосов  |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |                               |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.8. |Реконструкция котельных        |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  28 000  |   -   | 14 000  | 10 000 | 4 000  |   -    |    -    | уменьшение |
|       |с учетом внедрения приборов    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |учета и систем автоматизации   |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.9. |Диспетчеризация систем         |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  14 000  |   -   |  4 000  | 10 000 |   -    |   -    |    -    | уменьшение |
|       |теплоснабжения                 |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |                               |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         | ния тепла  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.10.|Теплогидравлические расчеты    |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  28 000  |   -   |  6 000  | 6 000  | 6 000  | 10 000 |    -    | уменьшение |
|       |и наладка тепловых сетей       |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   |
|       |                               |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.11.|Реконструкция и замена         |   теплоснаб-   |  внебюджетные   |  80 000  |   -   | 15 000  | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000  | уменьшение |
|       |тепловых сетей с помощью       |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |бесканальной прокладки         |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |изолированных трубопроводов    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.12.|Проведение диагностики         | водоснабжающие |  внебюджетные   |  17 000  |   -   |  5 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |    -    | уменьшение |
|       |технического состояния систем  |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |водоснабжения с определением   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  |
|       |их остаточного ресурса         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.13.|Разработка проектов оптими-    | водоснабжающие |  внебюджетные   |  30 000  |   -   | 10 000  | 10 000 | 5 000  | 5 000  |    -    | уменьшение |
|       |зации систем водоснабжения     |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.14.|Выполнение расчета             | водоснабжающие |  внебюджетные   |  32 000  |   -   | 10 000  | 6 000  | 8 000  | 8 000  |    -    | уменьшение |
|       |потребности в воде для нужд    |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |коммунально-бытовой сферы      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.15.|Реконструкция и модернизация   | водоснабжающие |  внебюджетные   |  96 000  |   -   | 26 000  | 25 000 | 25 000 | 20 000 |    -    | уменьшение |
|       |оборудования на водозаборах и  |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |перекачивающих станциях        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.16.|Проведение обязательного       | водоснабжающие |  внебюджетные   |  31 000  |   -   |  5 000  | 8 000  | 8 000  | 10 000 |    -    | уменьшение |
|       |энергетического обследования   |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |организаций водоснабжения      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.17.|Выполнение гидравлических      | водоснабжающие |  внебюджетные   |  30 000  |   -   |  6 000  | 6 000  | 6 000  | 6 000  |  6 000  | уменьшение |
|       |расчетов и наладки систем по   |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |фактическому состоянию         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.18.|Установка частотно-регулируе-  | водоснабжающие |  внебюджетные   |  18 000  |   -   |  6 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |    -    | уменьшение |
|       |мых приводов на электропри-    |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |водах повысительных насосных   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  |
|       |станций и станциях подкачки    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.19.|Санация канализационных и      | водоснабжающие |  внебюджетные   |  20 000  |   -   |  8 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |    -    | уменьшение |
|       |водопроводных линий            |  организации   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ния воды  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|2.1.20.|Реализация пилотных проектов,  |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | испытание  |
|       |направленных на повышение      |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   новых    |
|       |энергетической эффективности   | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |зданий в жилищном фонде        |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   |
|       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   гающих   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | технологий |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | и их рас-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | простране- |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ние     |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|Итого по подпрограмме,                                                    | 656 000  |   0   | 180 000 |159 000 |123 000 |113 000 | 81 000  |            |
|в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|средства областного бюджета                                               |  45 000  |   0   |    0    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|внебюджетные средства                                                     | 611 000  |   0   | 180 000 |154 000 |118 000 |108 000 | 51 000  |            |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.     |                                            Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области"                                             |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3.1.   |                                                           Организационные мероприятия                                                           |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.1.1. |Создание и ведение системы     |  министерство  |областной бюджет |  21 000  |   -   |    -    | 5 000  | 2 000  | 2 000  | 12 000  | системати- |
|       |мониторинга изменения          |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |зация сбора |
|       |целевых показателей            | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         | данных об  |
|       |энергосбережения в жилищно-    |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         | исполнении |
|       |коммунальной сфере области     |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  целевых   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |показателей |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.1.2. |Разработка механизма           |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | системати- |
|       |координации работы муници-     |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  зация и   |
|       |пальных образований по         | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         | мониторинг |
|       |реализации муниципальных       |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |    хода    |
|       |подпрограмм энергосбережения   |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | реализации |
|       |и повышения энергоэффек-       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   мер по   |
|       |тивности в жилищном фонде      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   муни-    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | ципальным  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  програм-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    мам     |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.1.3. |Разработка системы стимулиро-  |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |вания муниципалитетов области  |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  практики  |
|       |с высокими показателями        | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |энергетической эффективности   |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  сбереже-  |
|       |в сфере жилищного фонда        |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ния в    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жилищном  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   фонде    |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.1.4. |Дооснащение многоквартирных    |  собственники  |  внебюджетные   |          |       |         |        |        |        |         | уменьшение |
|       |домов общедомовыми             |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |приборами учета используемых   |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |энергоресурсов, в том числе:   |  управляющие   |                 |4 830 000 |       | 3222000 |1608000 |        |        |         |  ресурсов  |
|       |тепловая энергия               |    компании    |                 |2 206 000 |       | 1471000 | 735000 |        |        |         |            |
|       |горячая вода                   |                |                 | 890 000  |       | 594000  | 296000 |        |        |         |            |
|       |холодная вода                  |                |                 |1 160 000 |       | 774000  | 386000 |        |        |         |            |
|       |электроэнергия                 |                |                 | 574 000  |       | 383000  | 191000 |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.1.5. |Дооснащение                    |  собственники  |  внебюджетные   |          |       |         |        |        |        |         | уменьшение |
|       |индивидуальными приборами      |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |учета используемых             |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |энергетических ресурсов        |  управляющие   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  |
|       |квартир в многоквартирных      |    компании    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |домах, в том числе:            |                |                 |1 133 000 |       | 566 000 |567 000 |        |        |         |            |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |природный газ                  |                |                 | 214 000  |       | 107 000 |107 000 |        |        |         |            |
|       |горячая вода                   |                |                 |  10 000  |       |  5 000  | 5 000  |        |        |         |            |
|       |холодная вода                  |                |                 | 845 000  |       | 422 000 |423 000 |        |        |         |            |
|       |электроэнергия                 |                |                 |  64 000  |       | 32 000  | 32 000 |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.1.6. |Дооснащение                    |  собственники  |  внебюджетные   |          |       |         |        |        |        |         | уменьшение |
|       |индивидуальными приборами      |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |учета используемых             |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |энергетических ресурсов        |  управляющие   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  |
|       |квартир в жилых домах,         |    компании    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |в том числе:                   |                |                 |  820000  |       | 410 000 |410 000 |        |        |         |            |
|       |природный газ                  |                |                 | 214 000  |       | 107 000 |107 000 |        |        |         |            |
|       |горячая вода                   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |холодная вода                  |                |                 | 578 000  |       | 289 000 |289 000 |        |        |         |            |
|       |электроэнергия                 |                |                 |  28 000  |       | 14 000  | 14 000 |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.1.7. |Освещение в средствах          |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |массовой информации            |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  практики  |
|       |деятельности товариществ       | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |собственников жилья и          |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   |
|       |управляющих компаний           |    области,    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жения в   |
|       |с положительным опытом         |  министерство  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жилищном  |
|       |реализации мероприятий         |  внутренней и  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   фонде    |
|       |в сфере энергосбережения       | информационной |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |на объектах жилищного фонда    |политики области|                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.1.8. |Организация и проведение       |  министерство  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |выставок, конференций,         |    жилищно-    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |  практики  |
|       |форумов, "круглых столов"      | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |и других аналогичных           |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   |
|       |мероприятий с участием         |    области,    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жения в   |
|       |представителей товариществ     |  министерство  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  жилищном  |
|       |собственников жилья,           |  внутренней и  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   фонде    |
|       |управляющих компаний,          | информационной |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |энергоснабжающих               |политики области|                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |организаций и энергосервисных  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |компаний с целью обмена        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |положительным опытом работы    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |в области энергосбережения     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |в жилищной сфере               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.1.9. |Создание механизма контроля    |государственная | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | системати- |
|       |содержания жилищного фонда     |    жилищная    |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |зация сбора |
|       |в соответствии с требованиями  |   инспекция    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  и обоб-   |
|       |федерального законодательства  |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   щения    |
|       |в сфере энергосбережения       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  данных о  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | состоянии  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | жилищного  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   фонда    |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.2.   |                                                             Технические мероприятия                                                             |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.2.1. |Выполнение мероприятий         |  собственники  |  внебюджетные   |5 06 7 000|   -   | 563 000 |563 000 |563 000 |563 000 |2 815 000|  снижение  |
|       |по энергосбережению и          |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на |
|       |повышению энергетической       |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловую  |
|       |эффективности в отношении      |  управляющие   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   |
|       |общего имущества               |    компании    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |собственников помещений        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |в многоквартирном доме,        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |подлежащих проведению          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |единовременно и (или)          |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |регулярно                      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.2.2. |Реконструкция и модернизация   |  собственники  |  внебюджетные   |3 932 462 |   -   | 91 231  | 91 231 |468 750 |468 750 |  2 812  |  снижение  |
|       |лифтов, установка на лифтах    |     жилых      |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на |
|       |преобразователей частоты       |  помещений и   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  |
|       |электроприводов лифтов         |  управляющие   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   |
|       |                               |    компании    |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|3.2.3. |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | испытание  |
|       |в многоквартирных домах на     |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   новых    |
|       |основе энергосберегающих       | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |технологий и материалов,       |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   |
|       |возобновляемой энергетики      |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   гающих   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | технологий |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    и их    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  распро-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | странение  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|Итого по подпрограмме,                                                    |15 848 462|   0   | 4852231 |3249231 |1038750 |1038750 | 5669500 |            |
|в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|средства областного бюджета                                               |  66 000  |   0   |    0    | 10 000 | 7 000  | 7 000  | 42 000  |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|внебюджетные средства                                                     |15 782 462|   0   | 4852231 |3239231 |1031750 |1031750 | 5627500 |            |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.     |                                   Подпрограмма "Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов"                                    |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|4.1.   |                                                           Организационные мероприятия                                                           |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.1.1. |Предоставление субсидий        |  министерство  |областной бюджет | 291 100  |   -   | 21 100  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  развитие  |
|       |организациям,                  | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  практики  |
|       |осуществляющим для             |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |собственных нужд установку     |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения |
|       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | в органи-  |
|       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   зациях   |
|       |использование                  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  области   |
|       |энергосберегающих              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |материалов, - на возмещение    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |части затрат на приобретение   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |энергосберегающих материалов   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |для данных нужд                |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.1.2. |Предоставление субсидий        |  министерство  |областной бюджет | 281 350  |   -   |  11350  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  развитие  |
|       |организациям,                  | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         | массового  |
|       |осуществляющим на              |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         | производ-  |
|       |территории области             |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |ства энерго-|
|       |производство                   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сберегаю-  |
|       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    щего    |
|       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  |
|       |энергосберегающих              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  вания и   |
|       |материалов, - на возмещение    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | материалов |
|       |части их затрат на приобретение|                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |основных средств,              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |непосредственно используемых   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |для производства               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |энергосберегающих материалов   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.1.3. |Предоставление субсидий        |  министерство  |областной бюджет |  92 550  |   -   |  2550   | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000  |  развитие  |
|       |организациям,                  | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  практики  |
|       |осуществляющим                 |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         | разработки |
|       |документально подтверждаемые   |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  опытных   |
|       |опытно-конструкторские         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  образцов  |
|       |работы с созданием образцов    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | материалов |
|       |энергосберегающего             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | и оборудо- |
|       |оборудования и (или)           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | вания для  |
|       |энергосберегающих              |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |материалов, соответствующих    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения |
|       |ГОСТам, - на возмещение части  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |затрат на приобретение         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |материалов и (или)             |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |оборудования, непосредственно  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |используемых для данных работ  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
| 4.1.4 |Предоставление субсидий        |  министерство  |областной бюджет | 270 000  |   -   |    -    | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  развитие  |
|       |организациям,                  | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сферы    |
|       |осуществляющим реализацию      |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         | предостав- |
|       |энергосервисных договоров, -   |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ления    |
|       |на возмещение части затрат на  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |приобретение материалов и      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сервисных  |
|       |(или) оборудования для         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  услуг в   |
|       |осуществления услуг по данным  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  области   |
|       |договорам                      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.1.5. |Проведение обязательного       |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  62 000  | 2 000 | 20 000  | 10 000 |   -    |   -    | 30 000  |  формиро-  |
|       |энергетического обследования   |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   вание    |
|       |крупных энергоснабжающих       |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерге-   |
|       |организаций области            |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тических  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |паспортов и |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | мероприя-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | тий по ним |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.   |                                                             Технические мероприятия                                                             |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.1. |Снижение потерь                |  энергоснаб-   | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  снижение  |
|       |энергетических ресурсов        |     жающие     |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   |
|       |на собственные нужды           |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  |
|       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|       |организаций                    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.2. |Модернизация оборудования,     |  энергоснаб-   |  внебюджетные   | 365 000  |10 000 | 125 000 | 140000 | 30 000 | 30 000 | 30 000  | повышение  |
|       |используемого для выработки    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | эффектив-  |
|       |тепловой энергии, в том числе  |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ности    |
|       |замена его на оборудование с   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | производ-  |
|       |более высоким КПД в крупных    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    ства    |
|       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.3. |Внедрение энергосберегающих    |  энергоснаб-   |  внебюджетные   | 200 000  |   0   | 20 000  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 120 000 |  снижение  |
|       |технологий в крупных энерго-   |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |снабжающих организациях        |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.4. |Реконструкция и модернизация   |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |2 940 000 |180 000| 900 000 |220 000 |240 000 |200 000 |1 200 000|  снижение  |
|       |электрических сетей с целью    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   |
|       |снижения потерь электрической  |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  |
|       |энергии при передаче           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|       |в крупных энергоснабжающих     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.5. |Реконструкция и модернизация   |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |1 990 000 |320 000| 450 000 |420 000 |100 000 |100 000 | 600 000 |  снижение  |
|       |тепловых сетей с целью сниже-  |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   |
|       |ния потерь тепловой энергии    |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловой  |
|       |при передаче в крупных         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.6. |Оснащение приборами учета и    |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  55 000  | 5 000 |  5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  |  снижение  |
|       |автоматизированными систе-     |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на |
|       |мами учета отпускаемой         |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловую  |
|       |тепловой энергии в крупных     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   |
|       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.7. |Оснащение средствами коммер-   |  энергоснаб-   |  внебюджетные   | 330 000  |   0   | 60 000  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |  снижение  |
|       |ческого учета тепловой энергии |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на |
|       |потребителей в крупных энерго- |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  тепловую  |
|       |снабжающих организациях        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.8. |Компенсация реактивной         |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  50 000  |   0   | 10 000  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000  |  снижение  |
|       |мощности в сельских и город-   |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   |
|       |ских сетях и на трансформатор- |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  |
|       |ных подстанциях в крупных      |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|       |энергоснабжающих               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.9. |Оптимизация режимов работы     |  энергоснаб-   |  внебюджетные   | 100 000  |   0   | 10 000  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000  | повышение  |
|       |электрических сетей и          |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         | эффектив-  |
|       |трансформаторных подстанций    |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |   ности    |
|       |в крупных энергоснабжающих     |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | использо-  |
|       |организациях области           |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|4.2.10.|Замена ламп накаливания на     |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  11 000  | 3 000 |  3 000  |   0    |   0    |   0    |  5 000  |  снижение  |
|       |энергосберегающие в крупных    |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |расходов на |
|       |энергоснабжающих организа-     |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  |
|       |циях области                   |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергию   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|Итого по подпрограмме,                                                    |6 803 000 |520 000| 1638000 |965 000 |545 000 |505 000 |2 865 000|            |
|в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|средства областного бюджета                                               | 935 000  |   0   |  35000  |100 000 |100 000 |100 000 | 600 000 |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|внебюджетные средства                                                     |6 103 000 |520 000| 1603000 |865 000 |445 000 |405 000 |2 265 000|            |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.     |                                                Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности,                                                 |
|       |                                                      на транспорте и в сельском хозяйстве"                                                      |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|5.1.   |                                                           Организационные мероприятия                                                           |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.1.1. |Проведение обязательных        |  промышленные  |  внебюджетные   |  80 000  |   -   | 20 000  | 20 000 |   -    |   -    | 40 000  |  формиро-  |
|       |энергетических обследований    |  предприятия   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |вание энер- |
|       |промышленных предприятий       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | гетических |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | паспортов  |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.1.2. |Планирование работы            |  транспортные  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение |
|       |транспорта и транспортных      |  организации   |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |расходов на |
|       |процессов (системы логистики)  |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   жидкое   |
|       |в городских поселениях         |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топливо   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.1.3. |Обучение эффективному          |  транспортные  | финансирование  |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение |
|       |вождению водителей             |  организации   |  не требуется   |          |       |         |        |        |        |         |расходов на |
|       |общественного транспорта       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   жидкое   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топливо   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.   |                                                             Технические мероприятия                                                             |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.1. |Развитие производства          |  промышленные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |энергосберегающего             |  предприятия   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |  выпуска   |
|       |оборудования и материалов      |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |на территории области          |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   |
|       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |  гающего   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  вания и   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | материалов |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.2. |Расширение использования       |  промышленные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |в качестве источников энергии  |  предприятия   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | использо-  |
|       |вторичных энергоресурсов       |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |   вания    |
|       |и (или) возобновляемых         |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  альтер-   |
|       |источников энергии             |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |  нативных  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   видов    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.3. |Внедрение новых энергосбере-   |  промышленные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение |
|       |гающего оборудования и         |  предприятия   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |материалов в промышленности    |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  |
|       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.4. |Внедрение автоматизированных   |  промышленные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение |
|       |систем комплексного учета      |  предприятия   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |энергетических ресурсов        |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |ния энерго- |
|       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  ресурсов  |
|       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.5. |Строительство автомобильных    | газоснабжающие |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |газонаполнительных             |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |  исполь-   |
|       |компрессорных станций          |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |  зования   |
|       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         | альтерна-  |
|       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |   тивных   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   видов    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.6. |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  40 000  |   -   |    -    |   -    | 5 000  | 5 000  | 30 000  | испытание  |
|       |в общественном транспорте на   |   транспорта   |                 |          |       |         |        |        |        |         |   новых    |
|       |основе энергосберегающих       |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |технологий и материалов        |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   сбере-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   гающих   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | технологий |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    и их    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | распрост-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.7. |Мероприятия по замещению       |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |природным газом бензина,       |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | использо-  |
|       |используемого транспортными    |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |   вания    |
|       |средствами в качестве          |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         | альтерна-  |
|       |моторного топлива              |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |   тивных   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   видов    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.8. |Модернизация парка наземного   |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение |
|       |общественного транспорта       |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         | потребле-  |
|       |                               |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |    ния     |
|       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  жидкого   |
|       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.9. |Замена изношенной контактной   |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  снижение  |
|       |сети для электротранспорта     |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |   потерь   |
|       |                               |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |  электро-  |
|       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.10.|Оснащение автомобильного       |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | повышение  |
|       |транспорта приборами регист-   |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |  точности  |
|       |рации параметров движения      |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |   учета    |
|       |                               |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  расхода   |
|       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |  жидкого   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  топлива   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|5.2.11.|Увеличение доли грузооборота   |  транспортные  |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    | сокращение |
|       |и пассажирооборота,            |  организации   |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |расходов на |
|       |выполняемых транспортом        |                |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |   жидкое   |
|       |с дизельными двигателями       |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         |  топливо   |
|       |                               |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |            |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|Итого по подпрограмме,                                                    | 120 000  |   0   | 20 000  | 20 000 | 5 000  |  5000  | 70 000  |            |
|в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|средства областного бюджета                                               |  40 000  |   0   |    0    |   0    | 5 000  | 5 000  | 30 000  |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|внебюджетные средства                                                     |  80 000  |   0   | 20 000  | 20 000 |   0    |   0    | 40 000  |            |
|———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|6.     |                                    Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии                                     |
|       |                                           и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области"                                           |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|6.1.   |Анализ климатических условий   |  министерство  |  не требуется   |    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |территории области и           | промышленности | финансирование  |          |       |         |        |        |        |         | использо-  |
|       |выработка рекомендаций по      |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    |
|       |применению энергетических      |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  альтер-   |
|       |установок на солнечной и       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  нативных  |
|       |ветровой энергии               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   видов    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энергии   |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|6.2.   |Проведение конструкторских     |  промышленные  |  внебюджетные   |  17 000  |   -   |  3 000  | 7 000  | 7 000  |   -    |    -    |  развитие  |
|       |работ и организация выпуска    |  предприятия   |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |  выпуска   |
|       |энергоустановок, работающих    |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |на отходах сельского хозяйства |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сберегаю-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    щего    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|6.3.   |Проектирование автономного     |  энергоснаб-   |определится после|    -     |   -   |    -    |   -    |   -    |   -    |    -    |  развитие  |
|       |комплекса обеспечения электро- |     жающие     |   разработки    |          |       |         |        |        |        |         |  выпуска   |
|       |энергией на основе газотур-    |  организации   |программ энерго- |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |бинной и дизельэлектрической   |                |  сбережения на  |          |       |         |        |        |        |         | сберегаю-  |
|       |станции на природном газе      |                |  предприятиях   |          |       |         |        |        |        |         |    щего    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|6.4.   |Разработка и внедрение         |  энергоснаб-   |  внебюджетные   |  22 000  |   -   |  6 000  | 6 000  | 5 000  | 5 000  |    -    |  развитие  |
|       |типоразмерного ряда            |     жающие     |    средства     |          |       |         |        |        |        |         |  выпуска   |
|       |мини-котельных на основе       |  организации   |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |использования биотоплива       |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сберегаю-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |    щего    |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  оборудо-  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |   вания    |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|6.5.   |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  |
|       |в сфере ветроэнергетики        | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   |
|       |                               |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    |
|       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|6.6.   |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  |
|       |в сфере солнечной энергетики   | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   |
|       |                               |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    |
|       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|6.7.   |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  |
|       |по использованию биотоплива    | промышленности |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   |
|       |                               |  и энергетики  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    |
|       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|6.8.   |Реализация пилотных проектов   |  министерство  |областной бюджет |  45 000  |   -   |    -    | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 30 000  | распрост-  |
|       |в сфере тепловых насосов       |    жилищно-    |                 |          |       |         |        |        |        |         |  ранение   |
|       |                               | коммунального  |                 |          |       |         |        |        |        |         |   опыта    |
|       |                               |   хозяйства    |                 |          |       |         |        |        |        |         | внедрения  |
|       |                               |    области     |                 |          |       |         |        |        |        |         |  энерго-   |
|       |                               |                |                 |          |       |         |        |        |        |         | сбережения |
|———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|
|Итого по подпрограмме,                                                    | 219 000  |   0   |  9 000  | 33 000 | 32 000 | 25 000 | 120 000 |            |
|в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|средства областного бюджета                                               | 180 000  |   0   |    0    | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 120 000 |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|внебюджетные средства                                                     |  39 000  |   0   |  9 000  | 13 000 | 12 000 | 5 000  |    0    |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|Итого по Программе,                                                       |24394749,9|520 000|6749027,9|44476231|1806750 |1749750 |64238112 |            |
|в том числе:                                                              |          |       |         |        |        |        |         |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|средства областного бюджета                                               |1779287,9 |   0   |104287,9 |185 000 | 180000 | 180000 | 1130000 |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|            |
|внебюджетные средства                                                     | 22615462 |520 000| 6644231 |4291231 |1626750 |1569750 | 5293812 |            |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|—————————|————————|————————|————————|—————————|————————————|

Информация по документу
Читайте также