Расширенный поиск
Постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 105ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2012 N 105 г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление Правительства Ростовской области от 24.02.2014 г. N 115 О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 01.11.2010 N 277 В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 01.11.2010 N 277 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Трифонова С.Ф. Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев Постановление вносит министерство жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 15.02.2012 N 105 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" ПАСПОРТ Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" Наименование - Областная долгосрочная целевая программа "Мо- Программы дернизация объектов коммунальной инфраструкту- ры Ростовской области на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа) Основание - распоряжение Администрации Ростовской области для разработки от 12.08.2010 N 94 "О разработке Областной Программы долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростов- ской области на 2011-2013 годы" Государственный - министерство жилищно-коммунального хозяйства заказчик - коор- Ростовской области (далее - министерство ЖКХ динатор Програм- области) мы Государственные - министерство промышленности и энергетики Рос- заказчики товской области (далее - минпромэнерго Ростов- Программы ской области); министерство транспорта Ростовской области (далее - минтранс РО) Разработчик - министерство ЖКХ области Программы Основная цель - создание условий для приведения коммунальной Программы инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ростовской области, улуч- шение экологической ситуации Основные задачи - создание системы эффективного управления в Программы коммунальном секторе; государственная поддержка муниципальных обра- зований в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) осве- щения; стимулирование долгосрочных частных инвестиций путем создания эффективных механизмов тарифно- го регулирования коммунальных организаций; повышение эффективности деятельности организа- ций жилищно-коммунального хозяйства и ресур- сосбережение; создание безопасных условий эксплуатации объ- ектов при предоставлении коммунальных услуг; снижение негативного воздействия на окружающую среду; создание информационно-аналитической базы дан- ных о состоянии жилищно-коммунального хозяйст- ва Сроки реализации - 2011-2014 годы Программы Структура Про- - Структура Программы: граммы, основные паспорт Областной долгосрочной целевой про- мероприятия Про- граммы "Модернизация объектов коммунальной ин- граммы фраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы"; I. Содержание проблемы и обоснование необходи- мости ее решения программными методами; II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реа- лизации Программы, а также целевые показатели; III. Система программных мероприятий. Ресурс- ное обеспечение Программы; IV. Нормативное обеспечение; V. Механизм реализации Программы. Организация управления и контроль за ходом реализации Про- граммы; VI. Оценка эффективности реализации Программы; приложение N 1. Прогнозируемые значения пока- зателей и индикаторов реализации Программы; приложение N 2. Система программных мероприя- тий; приложение N 3. Объемы и источники финансиро- вания Программы; приложение N 4. Методика отбора муниципальных образований (проектов) и расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муни- ципальных образований на строительство, рекон- струкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяй- ства и теплоэнергетики, включая разработку проектно- сметной документации; приложение N 5. Методика отбора объектов, под- лежащих финансированию за счет средств област- ного бюджета на строительство и реконструкцию объектов размещения отходов потребления, вклю- чая разработку проектно-сметной документации; приложение N 6. Методика отбора объектов, под- лежащих финансированию за счет средств област- ного бюджета на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документа- ции; приложение N 7. Методика отбора объектов, под- лежащих финансированию за счет средств област- ного и федерального бюджетов на софинансирова- ние мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей; приложение N 8. Методика расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муни- ципальных образований на реализацию мероприя- тий по строительству и реконструкции муници- пальных объектов инженерной инфраструктуры, направленных на реализацию инвестиционных про- ектов, в рамках соглашения государственно- частного партнерства; приложение N 9. Методика отбора объектов, под- лежащих финансированию за счет средств област- ного бюджета на строительство, реконструкцию объектов электрических сетей наружного (улич- ного) освещения муниципальных образований Рос- товской области, включая разработку проектно- сметной документации; приложение N 10. Методика расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ростовской области на реализацию мероприятий по обеспечению объектов жизнеобеспечения ре- зервными источниками электроснабжения за счет средств областного бюджета; приложение N 11. Методика расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ростовской области на закупку коммунальной техники за счет средств федерального бюджета; приложение N 12. Перечень объектов строитель- ства и реконструкции в рамках мероприятий, за- планированных к реализации в 2011 году; приложение N 13. Перечень объектов строитель- ства, реконструкции и капитального ремонта в рамках мероприятий, запланированных к реализа- ции в 2012 году; приложение N 14. Распределение бюджетам муни- ципальных образований Ростовской области суб- сидий за счет средств федерального бюджета и Фонда софинансирования расходов на строитель- ство, реконструкцию и капитальный ремонт муни- ципальных объектов коммунальной инфраструкту- ры, включая разработку проектно-сметной доку- ментации, на 2011-2014 годы; приложение N 15. Распределение средств област- ного бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной ин- фраструктуры, включая разработку проектно- сметной документации, на 2011-2014 годы; приложение N 16. Распределение субсидий обла- стного бюджета бюджетам муниципальных образо- ваний за счет средств Фонда софинансирования расходов на реализацию мероприятий по обеспе- чению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения; приложение N 17. Распределение бюджетам муни- ципальных образований Ростовской области суб- сидий за счет средств федерального бюджета, Фонда софинансирования расходов на строитель- ство и реконструкцию муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, теп- лоэнергетики и на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документа- ции, на 2011-2014 годы; приложение N 18. Распределение субсидий феде- рального бюджета бюджетам муниципальных обра- зований за счет средств Фонда софинансирования расходов на закупку коммунальной техники с пе- редачей техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Фе- дерации порядке на 2011 год; приложение N 19. Распределение средств по го- сударственным заказчикам Программы; приложение N 20. Методика оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой про- граммы "Модернизация объектов коммунальной ин- фраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы". Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: строительство, реконструкция и капитальный ре- монт областных и муниципальных объектов водо- проводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, в том числе реализация мероприятий в рамках го- сударственной поддержки комплексного инвести- ционного плана модернизации г. Гуково; строительство, реконструкция и капитальный ре- монт муниципальных объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документа- ции; строительство и реконструкция объектов разме- щения отходов потребления, включая разработку проектно-сметной документации; строительство газовых сетей, включая разработ- ку проектно-сметной документации; мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное прожи- вание его жителей; строительство и реконструкция муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, направлен- ных на реализацию инвестиционных проектов, в рамках соглашения государственно-частного партнерства; строительство, реконструкция объектов электри- ческих сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований области, включая разработку проектно-сметной документации; мероприятия по обеспечению резервными источни- ками электроснабжения объектов жизнеобеспече- ния; закупка коммунальной техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке; информационно-аналитическое сопровождение Про- граммы Исполнители - министерство ЖКХ области; Программы минпромэнерго Ростовской области; минтранс РО; органы местного самоуправления, в случае при- нятия их представительными органами соответст- вующих решений; организации коммунального комплекса (по согла- сованию) Объемы - 15 685 235,4 тыс. рублей, в том числе: и источники фи- за счет средств федерального бюджета - нансирования 4 432 724,0 тыс. рублей, в том числе: Программы в 2011 году - 4 180 464,0 тыс. рублей; в 2012 году - 77 470,0 тыс. рублей; в 2013 году - 83 830,0 тыс. рублей; в 2014 году - 90 960,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 2 894 338,5 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 2 089 246,4 тыс. рублей; в 2012 году - 211 127,8 тыс. рублей; в 2013 году - 300 741,8 тыс. рублей; в 2014 году - 293 222,5 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 583 172,9 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 398 051,2 тыс. рублей; в 2012 году - 45 178,5 тыс. рублей; в 2013 году - 68 865,2 тыс. рублей; в 2014 году - 71 078,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 7 775 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 3 110 000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 1 555 000,0 тыс. рублей; в 2013 году - 1 555 000,0 тыс. рублей; в 2014 году - 1 555 000,0 тыс. рублей. Программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмот- ренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. Средства местных бюджетов, объемы финансирова- ния и направления мероприятий Программы опре- деляются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образо- ваний Ожидаемые конеч- - в результате реализации Программы планируется: ные результаты повышение доли городских округов и городских реализации Про- поселений с численностью населения более 50 граммы тыс. чело-век, в которых утверждены программы (целевые показа- комплексного развития систем коммунальной ин- тели) фраструктуры, в общем количестве городских ок- ругов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек до 100,0 процента; снижение потерь организаций коммунального ком- плекса вследствие перерасчета платежей потре- бителей из-за предоставления коммунальных ре- сурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про- должительность, в расчете на единицу доходов от реализации ус- луг по основному виду деятельности до 0,0 про- цента; повышение доли населения, обеспеченного питье- вой водой, отвечающей требованиям безопасно- сти, в общей численности населения области до 87,0 процента; снижение доли утечек и неучтенного расхода во- ды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, до 37,2 процента; снижение доли потерь тепловой энергии в сум- марном объеме отпуска тепловой энергии до 10,2 процента; снижение уровня износа коммунальной инфра- структуры до 47,5 процента; снижение расходов консолидированного бюджета Ростовской области на финансирование жилищно- коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тари- фами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с приме- нением регулируемых цен на жилищно- коммунальные услуги, до 0,0 тыс. рублей; повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 100,0 процента; повышение доли организаций коммунального ком- плекса с долей участия в уставном капитале Ростовской области и (или) муниципальных обра- зований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство то- варов, оказание услуг по электро-, газо-, теп- ло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, исполь- зующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору арен- ды или концессионному соглашению, до 63,0 про- цента; снижение доли доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных органи- заций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального ком- плекса области до 12,9 процента; снижение отношения финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельно- сти убыточных организаций коммунального ком- плекса к доходам от реализации услуг по основ- ному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса области до 13,6 про- цента; снижение доли убыточных организаций жилищно- коммунального хозяйства до 31,9 процента; повышение доли сточных вод, очищенных до нор- мативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 45,2 процента; увеличение доли частных инвестиций в модерни- зацию коммунальной инфраструктуры в общем объ- еме инвестиций в коммунальный сектор до 60,0 процента; снижение количества встроенных газовых котель- ных, не отвечающих требованиям безопасности, до 46 единиц; повышение уровня газификации населения области до 83,5 процента; повышение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований области до 47,4 про- цента; увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых завершены работы по повышению экс- плуатационной надежности (реконструкции), до 6 единиц; повышение количества муниципальных районов, в которых выполнены мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объек- тов жизнеобеспечения, до 12 единиц Система органи- - контроль за ходом реализации Программы осуще- зации контроля ствляют Правительство Ростовской области, ми- за исполнением нистерство экономического развития Ростовской Программы области в соответствии с их полномочиями, ус- тановленными федеральным и областным законода- тельством I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами В настоящее время деятельность коммунального комплекса Ростовской области характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды. Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек. По многим муниципальным образованиям отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово- предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам. Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. В 2009 году, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (далее - Ростовстат), объем инвестиций в коммунальный сектор Ростовской области, освоенный крупными и средними организациями, составил 4 865,9 млн. рублей, из них на долю внебюджетных средств (частных инвестиций) приходилось 2 142,3 млн. рублей, или 44 процента. Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области оценивается более чем в 15,0 млрд. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Ростовской области. В настоящее время в Ростовской области эксплуатируются 1 574 водопровода и отдельных водопроводных сетей, в том числе 1 440 (91,5 процента) - в сельской местности. Сельские водопроводы, как правило, небольшой производительности, имеют высокий уровень износа сетей и подают воду, 47 процентов которой не соответствует нормативам СанПиНа по качеству питьевой воды. Доля населенных пунктов области, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, в 2009 году составила 67,6 процента. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 40 процентов, а в ряде шахтерских городов достигают 60 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Ростовской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Для сравнения, в целом по Российской Федерации доля непроизводительных потерь воды, не приносящих прибыль, составляет 25 процентов от общего объема забора. Потери воды в сетях водоснабжения составляют, в среднем, 20 процентов от общего объема подачи воды в сеть. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. В области по итогам 2009 года (данные Ростовстата) объем подачи воды насосными станциями 1-го подъема составил 482 млн. куб. метров, при этом их установленная производственная мощность составляет 4,2 млн. м3/сут., или 1 533 млн. м3/год. Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений - 1,7 млн. м3/сут., или 615 млн. м3/год. Пропуск воды через очистные сооружения водоснабжения за 2009 год составил 382 млн. м3, в том числе нормативно очищенной - 358 млн. м3. Одиночное протяжение водопроводных сетей составляет: водоводов - 5 889,9 км, в том числе нуждающихся в замене - 2 364,4 км (40 процентов); уличной водопроводной сети - 15 903,2 км, в том числе нуждающейся в замене - 8 144,7 км (51 процент); внутриквартальной и внутридворовой сети - 2 523,8 км, в том числе нуждающейся в замене - 1 059,6 км (42 процента). В целом по Ростовской области 47,6 процента водопроводных сетей нуждаются в замене. По данным технической инвентаризации, на 1 января 2009 г. в Российской Федерации 30 процентов сетей водоснабжения и канализации требовали замены. В 2009 году заменено 381,8 км водопроводных сетей, или 1,6 процента от общей протяженности, в том числе: водоводов - 54,2 км; уличной водопроводной сети - 295,9 км; внутриквартальной и внутридворовой сети - 31,7 км. Количество аварий и прорывов на объектах водоснабжения в области за последние годы увеличивается. В целом по области на трубопроводах систем водоснабжения, по данным мониторинга, в 2009 году оно составило 49 095 единиц (2 аварии на 1 км). Централизованным водоснабжением охвачено 80,7 процента населения Ростовской области, в городах области - 91,9 процента, в сельской местности - 65,9 процента. Для сравнения, в Российской Федерации 22 процента населения не обеспечены услугами централизованного водоснабжения. Количество сельских населенных пунктов, имеющих централизованное водоснабжение, составляет 1 288-56,8 процента от их общего числа. Для питьевых целей более 7 процентов населения области используют воду из общественных и индивидуальных колодцев, качество воды из которых не отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, по химическим и микробиологическим показателям. В целом по области около 100 тыс. человек пользуются привозным водоснабжением, что не гарантирует эпидемиологической безопасности питьевой воды. По состоянию на 1 января 2010 г. доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области составляет 83,7 процента (данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области (далее - Роспотребнадзор). Основными источниками водоснабжения в области по объему поднятой воды являются поверхностные источники - 80 процентов, на долю подземных источников приходится 20 процентов. На территории Ростовской области, по данным Роспотребнадзора, сохраняется высокое химическое и особенно микробное загрязнение воды поверхностных водоемов в местах водозаборов, в черте населенных мест и зонах рекреаций. Степень микробиологического загрязнения воды в местах водозаборов ежегодно составляет от 26 до 40 процентов. В зонах рекреаций и черте населенных мест до 45 процентов проб воды не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в области являются сброс неочищенных, недостаточно очищенных и не обеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, таловых, шахтных, дренажных вод с оросительных систем. В Ростовской области из 2 282 населенных пунктов централизованные системы канализации есть только в 91 (4,4 процента), на территории которых размещаются 77 очистных сооружений канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. Санитарно-техническое состояние 40 процентов сооружений канализации является неудовлетворительным. Из 4 563,6 км канализационных коллекторов и сетей 1 676,3 км нуждаются в замене (36,7 процента). В 2009 году заменено 20,3 км канализационных сетей. Обеззараживание сточных вод осуществляется на 40 (52 процента) из 77 очистных сооружений канализации, в основном хлорсодержащими реагентами. В 2009 году, по данным Ростовстата, через канализационные системы пропущено всего сточных вод 207,8 млн. м3, в том числе: от населения - 119,7 млн. м3; от бюджето-финансируемых организаций - 18,1 млн. м3; от промышленных организаций - 40,0 млн. м3. Через очистные сооружения за 2009 год пропущено всего сточных вод 196,6 млн. м3, в том числе на полную биологическую очистку (физико-химическую) 195,0 млн. м3, из них: нормативно очищенной - 38,7 млн. м3 (20 процентов), недостаточно очищенной - 156,3 млн. м3 (80 процентов). Для сравнения, в Российской Федерации не проходят полную биологическую очистку 12,3 процента сточных вод. Из сточных вод, проходящих очистку, до нормативных требований доводится менее половины (46,4 процента), одна треть канализационных сетей нуждается в замене. В неудовлетворительном состоянии находятся очистные сооружения канализации в городах Гуково, Красный Сулин, Пролетарск, Миллерово, Морозовск, Константиновск, Аксай, Сальск, в поселках Гигант Сальского района, Персиановский Октябрьского района, селе Песчанокопском, станице Обливской и других муниципальных образованиях области, что приводит к сбросу практически неочищенных и необеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности, загрязнению водоемов, почв и подземных вод. В Ростовской области 89 организаций коммунального хозяйства применяют прямое хлорирование в обработке воды и стоков, при этом их эксплуатация относится к эксплуатации химически опасных объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ). Более половины организаций перевозят баллоны с хлором автомобильным транспортом самостоятельно. Общий объем годового потребления хлора организациями коммунального комплекса области составляет 3 249 тонн, суточный - 8,9 тонны, разрешенный 15-суточный запас хлора на объектах, использующих жидкий хлор, составляет 133,5 тонны. Ужесточение требований к опасным производственным объектам, построенным в 50 - 60 годы XX века без учета задач по антитеррористической безопасности, вынуждает проводить дорогостоящую реконструкцию объектов, что приводит к значительному повышению стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ). В перспективе развития систем коммунального комплекса в области необходимо отказаться от использования хлора в технологии обеззараживания воды и перейти к альтернативным технологиям. Такое решение позволит уйти от химически опасных производственных объектов, значительно снизить затраты на выполнение требований Правил безопасности при производстве и хранении хлора (далее - ПБХ), а главное - гарантировать безопасность населения. К основным проблемам водоснабжения населения области и водоотведения можно отнести: дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года для полива приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки; использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания; отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения; большинство разведанных участков месторождений подземных вод не востребовано из-за удаленности от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие в крупных городах развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами; ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения. Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения. В настоящее время коммунальная теплоэнергетика в Ростовской области характеризуется низким качеством предоставления услуг теплоснабжения, которое, по итогам 2009 года, обусловлено увеличением удельного веса потерь в общем количестве тепла, поданного в сеть, до 11,3 процента. В то же время к увеличению потерь и перебоям в подаче тепловой энергии потребителям приводят аварии в системах теплоснабжения. Количество встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности, - 71 единица. Присоединенные тепловые нагрузки значительно ниже установленных мощностей, что приводит к значительному перерасходу топливно-энергетических ресурсов, неоправданно высоким затратам на ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей. В городах Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новочеркасск, Каменск-Шахтинский часть газовых котельных, встроенных в подвальные помещения жилых домов, общественных зданий и школьных учреждений, не отвечает требованиям безопасности. Они являются потенциально опасными для жизни и здоровья граждан объектами. Установленная в котельных автоматика безопасности не обеспечивает срабатывание по всем предаварийным параметрам. Особую актуальность для Ростовской области в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с отходами производства и потребления, создания предпосылок для привлечения различных источников масштабного финансирования мероприятий в сфере обращения с отходами. По состоянию на 1 января 2010 г. муниципальные образования шахтерских территорий имеют следующие показатели по уровню газификации населения: Белокалитвинский район - 53,7 процента; Тацинский район - 31,0 процента; г. Новошахтинск - 52,4 процента; г. Шахты - 93,7 процента. Средний показатель уровня газификации по области составляет 78,1 процента, в том числе по городским округам - 88,2 процента, по муниципальным районам - 63,4 процента. В связи с повышением уровня подземных вод в ряде муниципальных образований области продолжается неравномерная просадка оснований фундаментов зданий и сооружений, а также повреждение инженерных сетей. Так, в г. Волгодонске по ряду причин, включая несовершенство нормативной базы, ошибки и просчеты научных, изыскательских, проектных, строительных организаций и эксплуатирующих служб, некомплексность застройки микрорайонов города, незавершенность вертикальной планировки, происходит замачивание просадочной толщи грунтов. В настоящее время из 907 эксплуатируемых в городе объектов 732 не имеют гарантированной эксплуатационной надежности, 134 имеют сверхнормативные деформации, из которых на 19 требуется срочное выполнение работ, связанных с обеспечением их эксплуатационной пригодности. На низком уровне находится организация освещения многих муниципальных образований области. По состоянию на 1 января 2011 г. доля фактически освещенных улиц муниципальных образований Ростовской области в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 47,28 процента, в том числе по городским округам - 54,15 процента, по муниципальным районам - 45,35 процента. Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объекты жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения. В соответствии с проведенным мониторингом потребность в резервных источниках электроснабжения имеется только в 37 из 55 муниципальных образований Ростовской области, в том числе в 4 городах (Гуково, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону). Недостаточно оснащение организаций, предоставляющих коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области, коммунальной техникой. Для обеспечения устойчивого функционирования коммунального комплекса Ростовской области в условиях рыночной экономики необходим комплексный подход к модернизации и реформированию коммунального хозяйства с использованием программно-целевого метода. II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели Программа направлена на модернизацию и реформирование коммунального комплекса. Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ростовской области, улучшение экологической ситуации. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, осуществляется в шахтерских территориях Ростовской области по принципу долевого финансирования объектов газификации, предусмотренного утвержденными проектами ликвидации нерентабельных и особо убыточных шахт, в целях перевода теплоснабжения и очагов приготовления пищи с твердого топлива на газ в связи с сокращением действующих угольных шахт и угледобычи в Ростовской области. Основными задачами Программы являются: создание системы эффективного управления в коммунальном секторе; государственная поддержка муниципальных образований в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения; стимулирование долгосрочных частных инвестиций путем создания эффективных механизмов тарифного регулирования коммунальных организаций; повышение эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение; создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг; снижение негативного воздействия на окружающую среду; создание информационно-аналитической базы данных о состоянии ЖКХ. Сроки реализации Программы - с 2011 по 2014 год. К целевым показателям Программы относятся: доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек; потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности; доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области; доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; уровень износа коммунальной инфраструктуры; расходы консолидированного бюджета Ростовской области на финансирование ЖКХ в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги; уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам; доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Ростовской области и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению; доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса области; отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса области; доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства; доля сточных вод, очищенных до нормативных значений; доля частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; количество встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности; уровень газификации населенных пунктов области; доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований области; количество и площадь жилых домов, в отношении которых проведены мероприятия (завершены работы) по повышению эксплуатационной надежности (реконструкции) (нарастающим итогом); количество муниципальных районов, в которых выполнены мероприятия по обеспечению объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения. Прогнозируемые значения показателей реализации Программы приведены в приложении N 1 к Программе. III. Система программных мероприятий. Ресурсное обеспечение Программы Источниками финансирования указанной Программы являются средства федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетные средства. Программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. С 2011 по 2014 годы на реализацию Программы планируется выделить 15 685 235,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 4 432 724,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 2 894 338,5 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 583 172,9 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 7 775 000,0 тыс. рублей. Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в областных долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования областных долгосрочных целевых программ, относятся: взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных фондов; общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления. Система программных мероприятий приведена в приложении N 2 к Программе. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 3 к Программе. IV. Нормативное обеспечение Разработка нормативных правовых актов в целях обеспечения реализации Программы не требуется. V. Механизм реализации Программы. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы Реализация инвестиционных проектов в рамках реализации Программы в значительной степени должна осуществляться за счет привлеченных средств частных инвесторов, которые будут возвращены через тарифы при одновременной социальной поддержке малоимущих граждан. Привлечение в коммунальное хозяйство недорогих долгосрочных заемных ресурсов предполагается производить с привлечением широкого круга кредитных организаций. Важнейшими инструментами стимулирования частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений. Применение долгосрочных тарифов создаст мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски инвестирования. Переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, с одной стороны, позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и муниципальной собственности системы жизнеобеспечения. Указанная форма финансирования позволит органам местного самоуправления и организациям коммунального комплекса привлекать заемные средства на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры у кредитных организаций. Реализация Программы предполагает оказание методической поддержки развития кредитования и привлечения заемных средств. Реализацию проектов, которые не могут быть осуществлены исключительно за счет кредитных ресурсов, предполагается осуществлять за счет средств хозяйствующих субъектов и муниципальных бюджетов с возможностью софинансирования из областного бюджета. Это, в первую очередь, касается проектов в малых городах и сельских населенных пунктах. Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в установленном порядке государственными заказчиками Программы в объемах, утвержденных областным законом об областном бюджете. При изменении объемов финансирования Программы государственный заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы. Межбюджетные субсидии из областного бюджета (далее - субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, включая разработку проектно-сметной документации, объектов инженерной инфраструктуры. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Субсидии в приоритетном порядке предоставляются для завершения инвестиционных проектов. В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации областной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей областной долгосрочной целевой программы государственных контрактов в областном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ростовской области, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. Оценка результативности деятельности органов исполнительной власти производится комиссией Правительства Ростовской области (далее - Комиссия) на основании представленных министерством экономического развития Ростовской области в соответствии с согласованными министерством финансов Ростовской области годовых отчетов, сводной аналитической записки об эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ в части уровня освоения ассигнований, предусмотренных на реализацию программ. По результатам рассмотрения сводной аналитической записки Комиссия заслушивает государственных заказчиков (государственных заказчиков - координаторов) областных долгосрочных целевых программ о причинах несоответствия результатов выполнения областных долгосрочных целевых программ целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программами, и принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации областных долгосрочных целевых программ, в том числе: о корректировке действующих областных долгосрочных целевых программ; о приостановлении реализации действующих областных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из областного бюджета; о прекращении реализации действующих областных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию. В случае принятия Комиссией решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих областных долгосрочных целевых программ государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. По областной долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств областного бюджета - государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) подготавливает и представляет отчет о ходе работ по областной долгосрочной целевой программе и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Правительства Ростовской области. Государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) областной долгосрочной целевой программы вносит проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета о реализации областной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. Отчеты о ходе работ по областной долгосрочной целевой программе по результатам за год, за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области. Методика отбора муниципальных образований (проектов) и расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации, приведена в приложении N 4 к Программе. Методика отбора объектов, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов размещения отходов потребления, включая разработку проектно-сметной документации, приведена в приложении N 5 к Программе. Методика отбора объектов, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, приведена в приложении N 6 к Программе. Методика отбора объектов, подлежащих финансированию за счет средств областного и федерального бюджетов на софинансирование мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, приведена в приложении N 7 к Программе. Методика расчета межбюджетных субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, направленных на реализацию инвестиционных проектов, в рамках соглашения государственно-частного партнерства, приведена в приложении N 8 к Программе. Методика отбора объектов, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета на строительство, реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований области, включая разработку проектно-сметной документации, приведена в приложении N 9 к Программе. Методика расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения за счет средств областного бюджета, приведена в приложение N 10 к Программе. Методика расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на закупку коммунальной техники за счет средств федерального бюджета, приведена в приложении N 11 к Программе. В рамках данной Программы могут быть предусмотрены переход на долгосрочный метод тарифного образования, заключение концессионных соглашений и другие мероприятия по совершенствованию системы управления. По инвестиционным проектам, претендующим на софинансирование из федерального бюджета, уровень софинансирования из областного и местного бюджетов определяется в соответствии с порядками предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, установленными Правительством Российской Федерации и Министерством регионального развития Российской Федерации. На уровне муниципальных образований обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований области на основе разработки и реализации ими муниципальных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Предлагаемые в рамках Программы механизмы взаимодействия различных органов, механизмы взаимодействия с частными операторами и инвесторами призваны сформировать долгосрочную систему отношений. В случае несоответствия результатов выполнения Программы ее основным целям и задачам, а также невыполнения утвержденных показателей результативности государственный заказчик - координатор Программы по согласованию с государственными заказчиками Программы готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий. Государственный заказчик - координатор Программы ежеквартально: собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов - всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования; осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы; представляет в министерство экономического развития Ростовской области ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, материалы о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств. Государственный заказчик - координатор Программы на основании представленных государственными заказчиками (исполнителями) Программы отчетов подготавливает отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период ее действия и вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. Контроль за реализацией Программы осуществляют Правительство Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными действующим законодательством. VI. Оценка эффективности реализации Программы Оценка эффективности реализации Программы невозможна без достоверной информации о коммунальном хозяйстве. Предполагается реализация следующих мероприятий по осуществлению информационно-аналитического сопровождения Программы: сбор, систематизация и анализ отчетной, статистической, справочной, прогнозной и оценочной информации, получаемой из различных источников для выполнения работ по оценке эффективности и результативности хода выполнения программных мероприятий; создание информационно-аналитической базы данных, объединяющей данные из различных источников; нормативно-методическое и экспертно-консультативное обеспечение оценки результативности реализации Программы на основе информации, полученной из различных источников; проведение мониторинга реализации программных мероприятий для получения информации о степени достижения целевых показателей и индикаторов и динамике изменения ситуации в области обеспечения населения чистой водой; размещение информации о результатах реализации Программы в средствах связи и массовых коммуникаций. В результате реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов: повышение доли городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек до 100,0 процента; снижение потерь организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности до 0,0 процента; повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области до 87,0 процента; снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, до 37,2 процента; снижение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии до 10,2 процента; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 47,5 процента; снижение расходов консолидированного бюджета Ростовской области на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и покрытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, до 0,0 тыс. рублей; повышение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 100,0 процента; повышение доли организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Ростовской области и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, до 63,0 процента; снижение доли доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса области до 12,9 процента; снижение отношения финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса области до 13,6 процента; снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства до 31,9 процента; повышение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 45,2 процента; увеличение доли частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры в общем объеме инвестиций в коммунальный сектор до 60,0 процента; снижение количества встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности, до 46 единиц; повышение уровня газификации населения области до 83,5 процента; повышение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований области до 47,4 процента; увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых завершены работы по повышению эксплуатационной надежности (реконструкции), до 6 единиц; повышение количества муниципальных районов, в которых выполнены мероприятия по обеспечению объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения, до 12 единиц. Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году, приведен в приложении N 12 к Программе. Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2012 году, приведен в приложении N 13 к Программе. Распределение бюджетам муниципальных образований субсидий за счет средств федерального бюджета и Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектно- сметной документации, на 2011 - 2014 годы приведено в приложении N 14 к Программе. Распределение средств областного бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации, на 2011 - 2014 годы приведено в приложении N 15 к Программе. Распределение субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на реализацию мероприятий по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения приведено в приложении N 16 к Программе; Распределение бюджетам муниципальных образований субсидий за счет средств федерального бюджета, Фонда софинансирования расходов на строительство и реконструкцию муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства, теплоэнергетики и на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, на 2011 - 2014 годы приведено в приложении N 17 к Программе. Распределение субсидий федерального бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на закупку коммунальной техники с передачей техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке на 2011 год приведено в приложении N 18 к Программе. Распределение средств по государственным заказчикам Программы приведено в приложении N 19 к Программе. Методика оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 - 2014 годы" приведена в приложении N 20 к Программе. Начальник общего отдела Правительства Ростовской области М.В. Фишкин Приложение N 1 к Областной долгосрочной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ показателей и индикаторов реализации Программы ----T----------------------------------------------T-------T--------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ Еди- ¦ Прогнозные значения ¦ ¦п/п¦ ¦ ница +--------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ изме- ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ рения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦1. ¦Доля городских округов и городских поселений¦ про- ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦с численностью населения более 50 тыс. чело-¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦век, в которых утверждены программы ком-¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плексного развития систем коммунальной ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фраструктуры, в общем количестве городских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦округов и городских поселений с численностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения более 50 тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦2. ¦Потери организаций коммунального комплекса¦ про- ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦вследствие перерасчета платежей потребителей¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из-за предоставления коммунальных ресурсов и¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ненадлежащего качества и (или) с пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рывами, превышающими установленную про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должительность, в расчете на единицу доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации услуг по основному виду дея-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦3. ¦Доля населения, обеспеченного питьевой во-¦ про- ¦ 85,0 ¦ 86,0 ¦ 86,5 ¦ 87,0 ¦ ¦ ¦дой, отвечающей требованиям безопасности,¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности населения области ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦4. ¦Доля утечек и неучтенного расхода воды в¦ про- ¦ 39,0 ¦ 38,0 ¦ 37,8 ¦ 37,2 ¦ ¦ ¦суммарном объеме воды, поданной в сеть ¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦5. ¦Доля потерь тепловой энергии в суммарном¦ про- ¦ 10,5 ¦ 10,4 ¦ 10,3 ¦ 10,2 ¦ ¦ ¦объеме отпуска тепловой энергии ¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦6. ¦Уровень износа коммунальной инфраструктуры ¦ про- ¦ 49,0 ¦ 48,5 ¦ 48,0 ¦ 47,5 ¦ ¦ ¦ ¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦7. ¦Расходы консолидированного бюджета Ростов-¦ тыс. ¦273452,5¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ской области на финансирование жилищно-¦ руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства в части компенсации¦ лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разницы между экономически обоснованными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифами и тарифами, установленными для на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селения, и покрытия убытков, возникших в свя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зи с применением регулируемых цен на жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лищно-коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦8. ¦Уровень возмещения населением затрат на пре-¦ про- ¦ 98,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦доставление жилищно-коммунальных услуг по¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленным для населения тарифам ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦9. ¦Доля организаций коммунального комплекса с¦ про- ¦ 61,0 ¦ 62,0 ¦ 63,0 ¦ 63,0 ¦ ¦ ¦долей участия в уставном капитале Ростовской¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области и (или) муниципальных образований не¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более чем 25 процентов, осуществляющих про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изводство товаров, оказание услуг по электро-,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистке сточных вод, а также эксплуатацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов для утилизации (захоронения) твер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дых бытовых отходов, использующих объекты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальной инфраструктуры на праве част-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной собственности, по договору аренды или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концессионному соглашению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦10.¦Доля доходов от реализации услуг по основно-¦ про- ¦ 13,4 ¦ 13,2 ¦ 13,0 ¦ 12,9 ¦ ¦ ¦му виду деятельности убыточных организаций¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального комплекса в общем объеме до-¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов от реализации услуг по основному виду¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности организаций коммунального ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦11.¦Отношение финансового результата от реали-¦ про- ¦ 14,1 ¦ 14,0 ¦ 13,8 ¦ 13,6 ¦ ¦ ¦зации услуг по основному виду деятельности¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убыточных организаций коммунального ком-¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса к доходам от реализации услуг по ос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новному виду деятельности убыточных органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заций коммунального комплекса области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦12.¦Доля убыточных организаций жилищно-¦ про- ¦ 32,4 ¦ 32,2 ¦ 32,0 ¦ 31,9 ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦13.¦Доля сточных вод, очищенных до нормативных¦ про- ¦ 23,0 ¦ 29,6 ¦ 34,1 ¦ 45,2 ¦ ¦ ¦значений, в общем объеме сточных вод, про-¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пущенных через очистные сооружения ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦14.¦Доля частных инвестиций в модернизацию¦ про- ¦ 50,0 ¦ 55,0 ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ ¦ ¦коммунальной инфраструктуры в общем объе-¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме инвестиций в коммунальный сектор ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦15.¦Количество встроенных газовых котельных,¦ еди- ¦ 66 ¦ 57 ¦ 51 ¦ 46 ¦ ¦ ¦не отвечающих требованиям безопасности ¦ ниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦16.¦Уровень газификации населения области ¦ про- ¦ 78,3 ¦ 81,0 ¦ 82,5 ¦ 83,5 ¦ ¦ ¦ ¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦17.¦Доля фактически освещенных улиц в общей¦ про- ¦ 47,28 ¦ 47,30 ¦ 47,35 ¦ 47,40 ¦ ¦ ¦протяженности улиц населенных пунктов му-¦ цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципальных образований области ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦18.¦Количество и площадь жилых домов, в отно-¦ еди- ¦ 1/5046 ¦3/16855¦5/27477¦6/42020¦ ¦ ¦шении которых проведены мероприятия (за-¦ниц/кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вершены работы) по повышению эксплуа-¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тационной надежности (реконструкции) (нарас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тающим итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦19.¦Количество муниципальных районов, в кото-¦ еди- ¦ - ¦ 4 ¦ 8 ¦ 12 ¦ ¦ ¦рых выполнены мероприятия по обеспечению¦ ниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервными источниками электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов жизнеобеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------------------------------+-------+--------+-------+-------+-------- Примечание. Оценку по достижению прогнозных показателей реализации Программы по направлению деятельности организаций коммунального комплекса осуществляют: по пунктам 1 - 15, 18 - министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; по пунктам 2, 5 - 12, 14, 16, 17 - министерство промышленности и энергетики Ростовской области. Приложение N 2 к Областной долгосрочной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" СИСТЕМА программных мероприятий -------T---------------------T--------T---------------T------------------T------------------------------------------------------------T--------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Срок вы-¦ Исполнитель ¦ Ожидаемый ре- ¦ Объем финансирования ¦ Источник ¦ ¦ п/п ¦ мероприятия ¦ пол- ¦ ¦ зультат ¦ (тыс. рублей) ¦ финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦ ¦ +------------T-----------T-----------T-----------T-----------+ вания ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦1. ¦Строительство, ¦ 2011- ¦ министерство ¦ пункты 1-4, 13 ¦3 932 449,5 ¦3 932 449,5¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦реконструкция и ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ приложения N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ минпромэнерго ¦ к Программе +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦областных и ¦ ¦ области; ¦ ¦1 935 776,1 ¦1 935 776,1¦ - ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦органы местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦самоуправления ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ 358 743,5 ¦ 358 743,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ местный ¦ ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦хозяйства, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработку проектно- ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦1 400 000,0 ¦1 400 000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦1.1. ¦Строительство и ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦3 932 449,5 ¦3 932 449,5¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦областных и ¦ ¦ минпромэнерго ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ области; ¦ ¦1 699 116,6 ¦1 699 116,6¦ - ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦органы местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦водопроводно- ¦ ¦самоуправления ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ 319 752,4 ¦ 319 752,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ местный ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 000 000,0 ¦1 000 000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦1.1.1.¦Реализация ¦ 2011 ¦ министерство ¦строительство во- ¦ 677 700,0 ¦ 677 700,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦мероприятий в рамках ¦ ¦ ЖКХ области ¦допровода, протя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ женностью 51,0 +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦км, из полиэтиле- ¦ 282 650,0 ¦ 282 650,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦комплексного ¦ ¦ ¦ новых труб диа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ метром +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦плана модернизации ¦ ¦ ¦ 1000 мм и произ- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ местный ¦ ¦ ¦г. Гуково ¦ ¦ ¦ водительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49 тыс. м3/сут., +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с учетом перспек- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 62 тыс. м3/сут.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦1.2. ¦Разработка проектно- ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦ -* ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦сметной ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦документации на ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦строительство, ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 60 318,3 ¦ 60 318,3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦реконструкцию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦областных и ¦ ¦ ¦ ¦ 8 971,0 ¦ 8 971,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ местный ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦1.3. ¦Капитальный ремонт ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦ -* ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦областных и ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦объектов ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 176 341,2 ¦ 176 341,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ 30 020,1 ¦ 30 020,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 400 000,0 ¦ 400 000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦2. ¦Строительство, ¦ 2011- ¦ министерство ¦пункты 5, 15 при- ¦ 77 383,2 ¦ 77 383,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦реконструкция и ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ложения N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦органы местного¦ к Программе +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 455 596,1 ¦ 114 883,6 ¦ 95 600,5 ¦ 127 512,0 ¦ 117 600,0 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦теплоэнергетики, ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦включая разработку ¦ ¦ ¦ ¦ 98 971,6 ¦ 21 923,7 ¦ 18 071,0 ¦ 31 223,6 ¦ 27 753,3 ¦ местный ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ 375 000,0 ¦ 210 000,0 ¦ 55 000,0 ¦ 55 000,0 ¦ 55 000,0 ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦2.1. ¦Строительство и ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦ 77 383,2 ¦ 77 383,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦объектов ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 388 069,8 ¦ 107 523,3 ¦ 85 946,5 ¦ 105 000,0 ¦ 89 600,0 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦теплоэнергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 85 883,0 ¦ 20 510,1 ¦ 16 528,5 ¦ 26 110,3 ¦ 22 734,1 ¦ местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155 000,0 ¦ 155 000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦2.2. ¦Разработка ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦ -* ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦документации на ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦строительство, ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 26 183,7 ¦ 7 360,3 ¦ 1 823,4 ¦ 9 000,0 ¦ 8 000,0 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦реконструкцию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ 6 434,6 ¦ 1 413,6 ¦ 328,6 ¦ 2 936,3 ¦ 1 756,1 ¦ местные ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦теплоэнергетики ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦2.3. ¦Капитальный ремонт ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦объектов теплоэнерге-¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦тики ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 41 342,6 ¦ - ¦ 7 830,6 ¦ 13 512,0 ¦ 20 000,0 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 654,0 ¦ - ¦ 1 213,9 ¦ 2 177,0 ¦ 3 263,1 ¦ местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 220 000,0 ¦ 55 000,0 ¦ 55 000,0 ¦ 55 000,0 ¦ 55 000,0 ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦3. ¦Строительство и ¦ 2011- ¦ министерство ¦ улучшение сани- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦тарного состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦объектов размещения ¦ ¦органы местного¦ территорий насе- +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦отходов потребления, ¦ ¦самоуправления ¦ ленных пунктов ¦ 74 865,2 ¦ 10 653,2 ¦ 20 212,0 ¦ 22 000,0 ¦ 22 000,0 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦включая разработку ¦ ¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ образований +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦документации, ¦ ¦ ¦ ¦ 6 650,2 ¦ 876,7 ¦ 398,0 ¦ 1 709,6 ¦ 3 665,9 ¦ местные ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦3.1. ¦Строительство и ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦объектов размещения ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦отходов потребления ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 34 000,0 ¦ - ¦ - ¦ 22 000,0 ¦ 12 000,0 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 761,1 ¦ - ¦ - ¦ 1 709,6 ¦ 2 051,5 ¦ местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦3.2. ¦Разработка ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦документации на ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦строительство и ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 40 865,2 ¦ 10 653,2 ¦ 20 212,0 ¦ - ¦ 10 000,0 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦реконструкцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦объектов размещения ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦отходов потребления ¦ ¦ ¦ ¦ 2 889,1 ¦ 876,7 ¦ 398,0 ¦ - ¦ 1 614,4 ¦ местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦4. ¦Строительство ¦ 2011- ¦ минпромэнерго ¦ пункт 16 прило- ¦ 87 717,6 ¦ 87 717,6 ¦ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ ¦ ¦газовых сетей, ¦ 2014 ¦ области; ¦ жения N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦включая разработку ¦ ¦органы местного¦ к Программе +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 98 205,5 ¦ ¦ 55 566,8 ¦ 21 075,1 ¦ 21 563,6 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 684,0 ¦ ¦ 9 857,9 ¦ 3 373,9 ¦ 3 452,2 ¦ местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 000 000,0 ¦1 500 000,0¦1500 000,0 ¦1500 000,0 ¦1500 000,0 ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ 4.1. ¦Строительство ¦ 2011- ¦ минпромэнерго ¦ - ¦ 87 717,60 ¦ 87 717,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦газовых сетей ¦ 2013 ¦ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 98 205,5 ¦ - ¦ 55 566,8 ¦ 21 075,1 ¦ 21 563,6 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 684,0 ¦ - ¦ 9 857,9 ¦ 3 373,9 ¦ 3 452,2 ¦местные бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 000 000,0 ¦1 500 000,0¦1500 000,0 ¦1500 000,0 ¦1500 000,0 ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦4.2. ¦Разработка ¦ 2011- ¦ минпромэнерго ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ 2013 ¦ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦документации на ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦строительство газовых¦ ¦самоуправления ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦местные бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦5. ¦Мероприятия по ¦ 2011- ¦ министерство ¦ пункт 18 прило- ¦ 325 630,0 ¦ 73 370,0 ¦ 77 470,0 ¦ 83 830,0 ¦ 90 960,0 ¦ федеральный ¦ ¦ ¦приведению объектов ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ жения N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦г. Волгодонска в ¦ ¦ администрация ¦ к Программе +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦состояние, ¦ ¦г. Волгодонска ¦ ¦ 115 686,1 ¦ 27 933,5 ¦ 26 951,1 ¦ 29 160,4 ¦ 31 641,1 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦обеспечивающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦безопасное ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦проживание его ¦ ¦ ¦ ¦ 59 663,9 ¦ 11 576,5 ¦ 14 768,9 ¦ 15 979,6 ¦ 17 338,9 ¦ местный ¦ ¦ ¦жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦6. ¦Строительство и ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦объектов инженерной ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦инфраструктуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ местный ¦ ¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦проектов, в рамках ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦соглашения ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦государственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦частного партнерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦7. ¦Строительство, рекон-¦ 2012- ¦ минпромэнерго ¦ пункт 17 прило- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦струкция объектов ¦ 2014 ¦ области; ¦ жения N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦органы местного¦ к Программе +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦наружного (уличного) ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 183 521,5 ¦ - ¦ 2997,4 ¦ 90506,3 ¦ 90017,8 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦освещения муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦пальных образований ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦области, включая раз-¦ ¦ ¦ ¦ 32 601,6 ¦ - ¦ 492,0 ¦ 14913,2 ¦ 17196,4 ¦местные бюдже-¦ ¦ ¦работку проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ты ¦ ¦ ¦сметной документа- ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦7.1. ¦Строительство, рекон-¦ 2012- ¦ минпромэнерго ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦струкция объектов ¦ 2014 ¦ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦наружного (уличного) ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 180 524,1 ¦ ¦ ¦ 90 506,30 ¦ 90 017,80 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦освещения муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦пальных образований ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ 32 109,6 ¦ ¦ ¦ 14 913,20 ¦ 17 196,40 ¦местные бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦7.2. ¦Разработка проектно- ¦ 2012- ¦ минпромэнерго ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦сметной документа- ¦ 2014 ¦ области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ции на строительство ¦ ¦органы местного¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦и реконструкцию объ- ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 2 997,4 ¦ - ¦ 2997,4 ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦ектов электрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦сетей наружного ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦(уличного) освещения ¦ ¦ ¦ ¦ 492,0 ¦ - ¦ 492,0 ¦ - ¦ - ¦местные бюдже-¦ ¦ ¦муниципальных обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ты ¦ ¦ ¦зований области ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦8. ¦Мероприятия по обес- ¦ 2012- ¦ министерство ¦ пункт 19 прило- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦печению резервными ¦ 2014 ¦ ЖКХ области; ¦ жения N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦источниками электро- ¦ ¦органы местного¦ к Программе +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦снабжения объектов ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ 30 688,0 ¦ - ¦ 9 800,0 ¦ 10 488,0 ¦ 10 400,0 ¦областной бюд-¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 927,3 ¦ - ¦ 1 590,7 ¦ 1 665,3 ¦ 1 671,3 ¦ местный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦9. ¦Закупка ¦ 2011- ¦ минтранс РО; ¦ улучшение мате- ¦ 9 543,7 ¦ 9 543,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ федеральный ¦ ¦ ¦коммунальной ¦ 2014 ¦ органы ¦ риально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦техники с передачей ¦ ¦местного само- ¦ технической базы +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦техники в ¦ ¦ управления ¦ организаций ком- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ мунального ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦организаций в ¦ ¦ ¦ плекса +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦установленном ¦ ¦ ¦ ¦ 4 930,8 ¦ 4 930,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ местный ¦ ¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦Федерации порядке ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦10. ¦Информационно- ¦ 2011- ¦ министерство ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦областной бюд-¦ ¦ ¦аналитическое ¦ 2014 ¦ ЖКХ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦сопровождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦15 685 235,4¦9 777 761,6¦1 888 776,3¦2 008 437,0¦2 010 260,5¦ ¦ L------+---------------------+--------+---------------+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------- * Сумма будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета на очередной финансовый год. Примечание. Список используемых сокращений: министерство ЖКХ области - министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; минпромэнерго области - министерство промышленности и энергетики Ростовской области; минтранс РО - министерство транспорта Ростовской области. Приложение N 3 к Областной долгосрочной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011-2014 годы" ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансирования Программы ----T-----------------T------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Источник финан- ¦ Объем финансирования (тыс. рублей) ¦ ¦п/п¦ сирования +------------T-----------T-----------T-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ +---+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Итого по ¦15 685 235,4¦9 777 761,6¦1 888 776,3¦2 008 437,0¦2 010 260,5¦ ¦ ¦Программе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦1. ¦Средства феде- ¦4 432 724,0 ¦4 180 464,0¦ 77 470,0 ¦ 83 830,0 ¦ 90 960,0 ¦ ¦ ¦рального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦2. ¦Средства ¦2 894 338,5 ¦2 089 246,4¦ 211 127,8 ¦ 300 741,8 ¦ 293 222,5 ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦3. ¦Средства ¦ 583 172,9 ¦ 398 051,2 ¦ 45 178,5 ¦ 68 865,2 ¦ 71 078,0 ¦ ¦ ¦местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦4. ¦Средства внебюд- ¦7 775 000,0 ¦3 110 000,0¦1 555 000,0¦1 555 000,0¦1 555 000,0¦ ¦ ¦жетных источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|