Расширенный поиск
Постановление Правительства Ростовской области от 24.04.2014 № 2913.2. Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2013 году. Расходы, произведенные в 2013 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минтруда области и министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы составила 211 678,4 тыс. рублей, в том числе 4 311,8 тыс. рублей - в результате проведенных конкурсных процедур. Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения по мероприятиям Программы приведены в графе 18 таблицы N 2. В целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для государственных учреждений, подведомственных минтруду области, утверждены с учетом снижения объема их потребления на 3 процента в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Несоответствие объемов уточненных ассигнований областного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе, составляет 138 726,7 тыс. рублей, из них: 134,3 тыс. рублей - фактическое поступление средств из Пенсионного фонда Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Изменения не внесены в Программу в связи с увеличением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 11.12.2013 N 18/87 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу; 145 264,0 тыс. рублей - фактическое поступление средств из Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Изменения не внесены в Программу в связи с увеличением ассигнований в соответствии со справками-уведомлениями от 17.12.2013 N 18/111, 20.12/2013 N 18/112, 24.12.2013 N 18/114 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу; 6 671,6 тыс. рублей - фактическое поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на газификацию жилья отдельным категориям граждан в объеме меньше планируемого на 6 671,6 тыс. рублей; 330,7 тыс. рублей - экономия по расходам на проведение мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы. Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 16.12.2013 N 18/89 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу; 330,7 тыс. рублей - для обеспечения в декабре 2013 г. предоставления адресной социальной выплаты в связи с ростом тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение отдельным категориям граждан, проживающих в муниципальных образованиях Ростовской области, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.11.2011 N 311. Изменения не внесены в Программу в связи с перераспределением ассигнований в соответствии со справкой-уведомлением от 16.12.2013 N 18/89 после подготовки проекта постановления о внесении изменений в Программу. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы приведена в таблице N 3. Таблица N 3 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы |———|——————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————————| | N | Наиме- | Наименование ме- | Перераспределение | Причины перераспре- | |п/п| нование | роприятия | бюджетных ассиг- | деления бюджетных | | | норма- | | нований | ассигнований между | | | тивного | | (тыс. рублей) | мероприятиями Про- | | |правового | | | граммы | | | акта | |—————————|—————————| | | | | | " + " | " - " | | |———|——————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|——————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| |1. |Поста- |изготовление блан- | 300,0 | |увеличение объемов | | |новление |ков "Ветеран труда | | |мероприятия про- | | |Прави- |Ростовской облас- | | |граммы произошло | | |тельства |ти" | | |путем перераспреде- | | |Ростовской| | | |ления расходов за счет | | |области от| | | |экономии по другому | | |26.09.2013| | | |мероприятию и в свя- | | |N 614 | | | |зи с необходимостью | | |"О внесе- | | | |изготовления бланков | | |нии изме- | | | |"Ветеран труда Рос- | | |нений в | | | |товской области" | | |поста- |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | |новление |предоставление | | -300,0 |в связи уменьшением | | |Адми- |меры социальной | | |фактической числен- | | |нистрации |поддержки мало- | | |ности получателей по | | |Ростовской|имущих многодет- | | |сравнению с заплани- | | |области от|ных семей в виде | | |рованной | | |16.10.2009|автотранспортного | | | | | |N 529" |средства | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |итого | 300,0 | 300,0 | | |———|——————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| |2. |Поста- |оказание адресной | |-37 200,0|уменьшение расходов | | |новление |социальной помо- | | |связано с низкой об- | | |Прави- |щи | | |ращаемостью граждан | | |тельства | | | |из-за незначительного | | |Ростовской| | | |размера выплаты | | |области от|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | |22.11.2013|предоставление |98 311,0 | |увеличение расходов | | |N 706 |мер социальной | | |связано с ростом чис- | | |"О внесе- |поддержки ветера- | | |ла ветеранов труда, | | |нии изме- |нов труда по проез-| | |воспользовавшихся | | |нений в |ду на железнодо- | | |льготным проездом, | | |поста- |рожном и водном | | |ростом количества по- | | |новление |транспорте приго- | | |ездок | | |Адми- |родного сообщения | | | | | |нистрации |и на автомобиль- | | | | | |Ростовской|ном транспорте | | | | | |области от|междугородного | | | | | |16.10.2009|внутриобластного и | | | | | |N 529" |пригородного меж- | | | | | | |муниципального | | | | | | |сообщений | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление |20 841,3 | |увеличение расходов | | | |мер социальной | | |связано с ростом чис- | | | |поддержки граждан | | |ла ветеранов труда | | | |пожилого возраста | | |Ростовской области, | | | |(социальная под- | | |воспользовавшихся | | | |держка ветеранов | | |льготным проездом, | | | |труда Ростовской | | |ростом количества по- | | | |области по проезду | | |ездок | | | |на железнодорож- | | | | | | |ном и водном | | | | | | |транспорте приго- | | | | | | |родного сообщения | | | | | | |и на автомобиль- | | | | | | |ном транспорте | | | | | | |междугородного | | | | | | |внутриобластного | | | | | | |сообщения) | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |выплата государст- | |-18 000,0|уменьшение расходов | | | |венной пенсии за | | |связано с заявитель- | | | |выслугу лет, еже- | | |ным характером об- | | | |месячной доплаты | | |ращений - дальней- | | | |к пенсии отдель- | | |шим замещением гра- | | | |ным категориям | | |жданскими служащи- | | | |граждан; ежеме- | | |ми, достигшими пен- | | | |сячной доплаты к | | |сионного возраста, | | | |пенсии лицам, по- | | |должностей государ- | | | |страдавшим во | | |ственной службы Рос- | | | |время событий в | | |товской области | | | |г. Новочеркасске | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |выплата денежной | |-2 000,0 |уменьшение расходов | | | |компенсации рас- | | |связано с заявитель- | | | |ходов, связанных с | | |ным характером об- | | | |санаторно- | | |ращений | | | |курортным обслу- | | | | | | |живанием | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |обеспечение равной |17 750,3 | |увеличение расходов | | | |доступности услуг | | |связано с ростом ко- | | | |общественного | | |личества граждан, | | | |транспорта на тер- | | |воспользовавшихся | | | |ритории Ростов- | | |льготным проездом, | | | |ской области для | | |ростом количества по- | | | |отдельных катего- | | |ездок | | | |рий граждан, ока- | | | | | | |зание мер социаль- | | | | | | |ной поддержки ко- | | | | | | |торым относится к | | | | | | |ведению Россий- | | | | | | |ской Федерации и | | | | | | |субъектов Россий- | | | | | | |ской Федерации | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление со- | |-1 000,0 |уменьшение расходов | | | |циальных гарантий | | |связано с заявитель- | | | |гражданам, участ- | | |ным характером об- | | | |вующим в обеспе- | | |ращений | | | |чении правопоряд- | | | | | | |ка и общественной | | | | | | |безопасности | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление | |-7 800,0 |снижение расходов | | | |меры социальной | | |связано уменьшением | | | |поддержки мало- | | |фактической числен- | | | |имущих многодет- | | |ности получателей по | | | |ных семей в виде | | |сравнению с заплани- | | | |автотранспортного | | |рованной | | | |средства | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |Итого |136 902,6|-66 000,0|70 902,6 тыс. рублей - | | | | | | |дополнительные сред- | | | | | | |ства областного бюд- | | | | | | |жета на реализацию | | | | | | |мероприятий про- | | | | | | |граммы | |———|——————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| |3. |Поста- |предоставление |26 269,4 | |увеличение расходов | | |новление |мер социальной | | |связано с увеличением | | |Прави- |поддержки ветера- | | |фактической числен- | | |тельства |нам труда Ростов- | | |ности льготников по | | |Ростовской|ской области, | | |сравнению с учтенной | | |области от|за исключением | | |при расчете бюджета | | |26.12.2013|проезда на желез- | | | | | |N 867 |нодорожном и вод- | | | | | |"О вне- |ном транспорте | | | | | |сении из- |пригородного со- | | | | | |менений в |общения и на авто- | | | | | |поста- |мобильном транс- | | | | | |новление |порте пригородного | | | | | |Адми- |межмуни- | | | | | |нистрации |ципального и меж- | | | | | |Ростовской|дугородного внут- | | | | | |области от|риобластного со- | | | | | |16.10.2009|общения | | | | | |N 529" |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление |40 363,2 | |увеличение расходов | | | |мер социальной | | |связано с увеличением | | | |поддержки отдель- | | |количества обращений | | | |ных категорий гра- | | |граждан за компенса- | | | |ждан, работающих | | |цией на твердое топ- | | | |и проживающих в | | |ливо и сжиженный | | | |сельской местности | | |баллонный газ | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление | |-49 219,5|снижение расходов | | | |мер социальной | | |связано с уменьшени- | | | |поддержки ветера- | | |ем фактической чис- | | | |нам труда | | |ленности льготников | | | | | | |по сравнению с уч- | | | | | | |тенной при расчете | | | | | | |бюджета | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление | |-6 946,3 |снижение расходов | | | |мер социальной | | |связано с уменьшени- | | | |поддержки лиц, ра- | | |ем фактической чис- | | | |ботавших в тылу в | | |ленности льготников | | | |период Великой | | |по сравнению с уч- | | | |Отечественной | | |тенной при расчете | | | |войны 1941 - | | |бюджета | | | |1945 годов | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление | |-1 887,9 |снижение расходов | | | |мер социальной | | |связано с заявитель- | | | |поддержки жертв | | |ным характером об- | | | |политических ре- | | |ращений граждан | | | |прессий | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление | |-32 436,2|снижение расходов | | | |гражданам в целях | | |связано с уменьшени- | | | |оказания социаль- | | |ем числа семей- | | | |ной поддержки | | |получателей жилищ- | | | |субсидий на оплату | | |ных субсидий по | | | |жилого помещения | | |сравнению с учтенной | | | |и коммунальных | | |при расчете бюджета | | | |услуг | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление ма- | |-2 230,9 |снижение расходов | | | |териальной и иной | | |связано с уменьшени- | | | |помощи для погре- | | |ем фактической чис- | | | |бения | | |ленности получателей | | | | | | |по сравнению с уч- | | | | | | |тенной при расчете | | | | | | |бюджета | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление го- |55 232,4 | |увеличение произош- | | | |сударственного | | |ло за счет увеличения | | | |ежемесячного по- | | |доплат за прошлое | | | |собия на ребенка | | |время по сравнению с | | | |малоимущим семь- | | |доплатами, учтенны- | | | |ям | | |ми при расчете бюд- | | | | | | |жета | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление | |-7 516,0 |снижение расходов | | | |мер социальной | | |связано с уменьшени- | | | |поддержки детей | | |ем фактической чис- | | | |первого-второго го-| | |ленности получателей | | | |да жизни | | |с доплатами за про- | | | | | | |шлое время | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |предоставление |37 968,9 | |увеличение фактиче- | | | |мер социальной | | |ской численности по- | | | |поддержки много- | | |лучателей по сравне- | | | |детным семьям | | |нию с учтенной при | | | | | | |расчете бюджета | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |ежемесячная де- | |-5 182,40|в связи с уменьшени- | | | |нежная выплата для | | |ем количества обра- | | | |полноценного пи- | | |щений граждан по | | | |тания беременных | | |сравнению с учтен- | | | |женщин, кормящих | | |ным при расчете бюд- | | | |матерей и детей в | | |жета | | | |возрасте до трех | | | | | | |лет | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |организация отдыха | 377,00 | |в связи с увеличением | | | |и оздоровления де- | | |количества граждан, | | | |тей, нуждающихся | | |обратившихся за ком- | | | |в особой заботе го-| | |пенсацией за само- | | | |сударства | | |стоятельно приобре- | | | | | | |тенные путевки для | | | | | | |детей | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |организация и |21 864,80| |в связи с заявитель- | | | |обеспечение отды- | | |ным характером об- | | | |ха и оздоровления | | |ращений | | | |детей | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |субсидии бюджет- | |-26 559,0|25 968,6 тыс. рублей - | | | |ным учреждениям | | |перераспределение | | | |на финансовое | | |экономии в связи с не- | | | |обеспечение госу- | | |довыполнением коли- | | | |дарственного зада- | | |чественных показате- | | | |ния на оказание го-| | |лей государственного | | | |сударственных ус- | | |задания; | | | |луг | | |590,4 тыс. рублей - пе-| | | | | | |рераспределение эко- | | | | | | |номии на расходы по | | | | | | |обеспечению выпол- | | | | | | |нения функций госу- | | | | | | |дарственным казен- | | | | | | |ным учреждением | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |субсидии автоном- | |-2 080,90|экономия связана с | | | |ным учреждениям | | |недовыполнением ко- | | | |на финансовое | | |личественных показа- | | | |обеспечение госу- | | |телей государственно- | | | |дарственного зада- | | |го задания | | | |ния на оказание го-| | | | | | |сударственных ус- | | | | | | |луг | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |субсидии бюджет- | |-5 011,70|в связи с экономией по | | | |ным, автономным | | |результатам размеще- | | | |учреждениям на | | |ния заказов | | | |иные цели | | | | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |расходы на обеспе- | 590,4 | |в связи с увеличением | | | |чение выполнения | | |мест в учреждении | | | |функций государ- | | |увеличились расходы | | | |ственным казенным | | |на приобретение ос- | | | |учреждением | | |новных средств и мяг- | | | | | | |кого инвентаря | | | |———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| | | |Итого |182 666,1|139 070,8|41 495,7 тыс. рублей - | | | | | | |дополнительные сред- | | | | | | |ства на реализацию | | | | | | |мероприятий Про- | | | | | | |граммы за счет эконо- | | | | | | |мии по субвенции на | | | | | | |организацию испол- | | | | | | |нительно- | | | | | | |распорядительных | | | | | | |функций, связанных с | | | | | | |реализацией передан- | | | | | | |ных государственных | | | | | | |полномочий в сфере | | | | | | |социальной защиты | | | | | | |населения в связи с | | | | | | |введением режима | | | | | | |экономного расходо- | | | | | | |вания средств; | | | | | | |2 099,6 тыс. рублей - | | | | | | |дополнительные сред- | | | | | | |ства на реализацию | | | | | | |мероприятий Про- | | | | | | |граммы за счет эконо- | | | | | | |мии по реализации | | | | | | |Областной долгосроч- | | | | | | |ной целевой програм- | | | | | | |мы "Улучшение соци- | | | | | | |ально-экономического | | | | | | |положения и повыше- | | | | | | |ния качества жизни | | | | | | |пожилых людей в Рос- | | | | | | |товской области на | | | | | | |2011-2014 годы" | |———|——————————|———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————| Соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение, выражается в достижении основных целей реализации Программы в 2013 году путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличения числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Основные цели реализации Программы в 2013 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 291 "О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению государственного задания государственным учреждениям Ростовской области" в 2013 году минтрудом области ежеквартально проводился мониторинг исполнения государственного задания на предоставление государственных услуг. Результаты мониторинга исполнения государственных заданий, установленных подведомственным учреждениям, приведены в таблице N 4. Таблица N 4 РЕЗУЛЬТАТЫ мониторинга исполнения государственных заданий, установленных подведомственным учреждениям |———|——————————————————————————————|———————|—————————————————————————| | N | Наименование услуги |Единица|Объем задания на 2013 год| |п/п| по видам учреждений | изме- |———————|————————|————————| | | | рения | план | факт |процент | | | |услуги | | | выпол- | | | | | | | нения | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |1. |Дома-интернаты (пансионаты) | | | | | | |для престарелых и инвалидов | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- |797056 | 782669 | 98,2 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые гражданам пожилого | | | | | | |возраста и инвалидам | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |2. |Специальные дома-интернаты | | | | | | |для престарелых и инвалидов | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- | 79003 | 79312 | 100,4 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые гражданам пожилого | | | | | | |возраста и инвалидам | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |3. |Психоневрологические интер- | | | | | | |наты (дома инвалидов) | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- |1160482|1156951 | 99,7 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые лицам, страдающим | | | | | | |хроническими психическими | | | | | | |заболеваниями | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |4. |Комплексные социальные цен- | | | | | | |тры по оказанию помощи ли- | | | | | | |цам без определенного места | | | | | | |жительства | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- | 89750 | 92461 | 103,0 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые лицам без определенно- | | | | | | |го места жительства | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обес- |человек| 52 | 33 | 63,5 | | |печения проживания, прочие |(поезд-| | | | | |услуги (приобретение проезд- |ка, пи-| | | | | |ных документов, обеспечение |тание) | | | | | |продуктами питания навремя | | | | | | |пути следования согласно |———————|———————|————————|————————| | |нормам трехразового питания |человек| 110 | 99 | 90,0 | | |в день, фотографирование на |(фото) | | | | | |документы) | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |5. |Дома ночного пребывания | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- | 8975 | 9730 | 108,4 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые лицам без определенно- | | | | | | |го места жительства | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |человек| - | - | - | | |чения проживания, прочие ус- |(поезд-| | | | | |луги (приобретение проездных |ка, пи-| | | | | |документов, обеспечение про- |тание) | | | | | |дуктами питания на время пути | | | | | | |следования согласно нормам |———————|———————|————————|————————| | |трехразового питания в день, |человек| 10 | 13 | 130,0 | | |фотографирование на докумен- |(фото) | | | | | |ты) | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |6. |Социальные приюты | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- | 26371 | 26538 | 100,6 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые лицам без определенно- | | | | | | |го места жительства | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |человек| - | - | - | | |чения проживания, прочие ус- |(поезд-| | | | | |луги (приобретение проездных |ка, пи-| | | | | |документов, обеспечение про- |тание) | | | | | |дуктами питания на время пути | | | | | | |следования согласно нормам |———————|———————|————————|————————| | |трехразового питания в день, |человек| 25 | 25 | 100,0 | | |фотографирование на докумен- |(фото) | | | | | |ты) | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |7. |Социально-реабилитационные | | | | | | |центры для несовершеннолет- | | | | | | |них | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- |209506 | 210179 | 100,3 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям, оказавшимся в | | | | | | |трудной жизненной ситуации и | | | | | | |нуждающимся в экстренной со- | | | | | | |циальной помощи | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |койко- | 47120 | 47196 | 100,2 | | |чения проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям, в том числе де- | | | | | | |тям с ограниченными возмож- | | | | | | |ностями, в условиях дневного | | | | | | |пребывания | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |койко- | 4264 | 3969 | 93,1 | | |чения проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям в условиях се- | | | | | | |мейной воспитательной группы | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |человек| 92813 | 93156 | 100,4 | | |чения проживания для оказания | | | | | | |помощи детям, семьям и от- | | | | | | |дельным гражданам, попавшим | | | | | | |в трудную жизненную ситуа- | | | | | | |цию | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |8. |Социальные приюты для детей | | | | | | |и подростков | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- | 49410 | 50345 | 101,9 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям, оказавшимся в | | | | | | |трудной жизненной ситуации и | | | | | | |нуждающимся в экстренной со- | | | | | | |циальной помощи | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |койко- | 3096 | 2964 | 95,7 | | |чения проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям в условиях се- | | | | | | |мейной воспитательной группы | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |9. |Центры социальной помощи | | | | | | |семье и детям | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- | 15750 | 15810 | 100,4 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям, попавшим в | | | | | | |трудную жизненную ситуацию | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |койко- | 22320 | 22320 | 100 | | |чения проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям, в том числе де- | | | | | | |тям с ограниченными возмож- | | | | | | |ностями, в условиях дневного | | | | | | |пребывания | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |человек| 20891 | 20901 | 100 | | |чения проживания для оказания | | | | | | |помощи детям, семьям и от- | | | | | | |дельным гражданам, попавшим | | | | | | |в трудную жизненную ситуа- | | | | | | |цию | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |10.|Реабилитационные центры для | | | | | | |детей с ограниченными воз- | | | | | | |можностями | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- | 33535 | 33533 | 100,0 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям с ограниченными | | | | | | |возможностями | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |человек| 7186 | 7186 | 100,0 | | |чения проживания для оказания | | | | | | |помощи детям, семьям и от- | | | | | | |дельным гражданам, попавшим | | | | | | |в трудную жизненную ситуа- | | | | | | |цию | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |11.|Детские дома-интернаты для | | | | | | |умственно отсталых детей | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- |159454 | 158101 | 99,2 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые умственно отсталым | | | | | | |детям | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |12.|Детские дома-интернаты для | | | | | | |детей с физическими недостат- | | | | | | |ками | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- |15600* | 15422 | 98,9 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям с физическими | | | | | | |недостатками | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |койко- | 2925 | 2568 | 87,8 | | |чения проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям с физическими | | | | | | |недостатками в условиях днев- | | | | | | |ного пребывания | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |13.|Комплексный центр социально- | | | | | | |го обслуживания населения Бо- | | | | | | |ковского района | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги с обеспече- |койко- | 5160 | 5160 | 100 | | |нием проживания, предостав- | дней | | | | | |ляемые детям, оказавшимся в | | | | | | |трудной жизненной ситуации и | | | | | | |нуждающимся в экстренной со- | | | | | | |циальной помощи | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |человек| 2842 | 2842 | 100,0 | | |чения проживания для оказания | | | | | | |помощи детям, семьям и от- | | | | | | |дельным гражданам, попавшим | | | | | | |в трудную жизненную ситуа- | | | | | | |цию | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |14.|Центр психолого- | | | | | | |педагогической помощи насе- | | | | | | |лению ст. Вешенской Шолохов- | | | | | | |ского района | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Социальные услуги без обеспе- |человек| 3148 | 3148 | 100,0 | | |чения проживания для оказания | | | | | | |помощи детям, семьям и от- | | | | | | |дельным гражданам, попавшим | | | | | | |в трудную жизненную ситуа- | | | | | | |цию | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| |15.|Областной учебно- | | | | | | |консультационный центр | | | | | | |"Труд" | | | | | | |——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Услуга по обучению и проверке |слуша- | 60 | 60 | 100,0 | | |знаний по охране труда руково-| телей | | | | | |дителей и специалистов госу- | | | | | | |дарственных учреждений Рос- | | | | | | |товской области различного ти-| | | | | | |па (вида) | | | | | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| | |Итого | |2856854|2842631 | 99,5 | |———|——————————————————————————————|———————|———————|————————|————————| * В соответствии с отчетом о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2013 году. На основании мониторинга с учетом выполнения количественных показателей государственного задания производилась корректировка финансового обеспечения государственного задания. В полном объеме государственное задание выполнено в 4 учреждениях социального обслуживания. В 22 учреждениях выполнение составило более 100 процентов, что объясняется востребованностью социальных услуг, оказываемых отдельными видами учреждений социального обслуживания, наличием очередности в психоневрологические интернаты, которая на 1 января 2014 г. составила 787 человек. Отклонение от параметров государственного задания в пределах от 96,2 процента до 99,9 процента в 13 учреждениях социального обслуживания обусловлено объективными причинами: нахождением клиентов в лечебных учреждениях, на санаторно-курортном лечении, в отпусках и др. Государственное задание ГАУ РО "ОУКЦ "Труд" выполнено на 100 процентов. Полный отчет о результатах мониторинга и контроля исполнения государственных заданий на предоставление государственных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Ростовской области в 2013 году размещен на официальном сайте минтруда области. В целях достижения наилучших результатов с использованием наименьших затрат минтрудом области, подведомственными учреждениями размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг производилось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" путем проведения запросов котировок и открытых торгов (конкурсов и аукционов в электронной форме). Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы составляет: из федерального бюджета - 4 631 166,4 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 1 707 723,4 тыс. рублей, в том числе средства Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 11 563,4 тыс. рублей и Фонда социального страхования Российской Федерации в сумме 1 696 160,0 тыс. рублей. С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий Программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" и "Реконструкция здания, незавершенного строительством, под УСЗН Чертковского района" - бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из областного бюджета при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". Объем средств местных бюджетов составил: на организацию отдыха детей в каникулярное время - 31 241,7 тыс. рублей; на реконструкцию здания, незавершенного строительством, под УСЗН Чертковского района - 798,1 тыс. рублей. В 2013 году проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию Программы проводились органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: Контрольно-счетной палатой Ростовской области; Управлением финансового контроля Ростовской области; Государственным учреждением - Ростовским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации; Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области; министерством экономического развития Ростовской области. В результате проведенных ревизий и проверок выявлены различные нарушения и недостатки, нецелевого использования средств не установлено. Согласно плану контрольной деятельности министерства в 2013 году проведено 166 контрольных мероприятий, в том числе 69 комплексных ревизий, в ходе которых проверены полнота и качество предоставления гражданам государственных услуг в соответствии с административными регламентами. Комплексные ревизии проведены в 45 учреждениях социального обслуживания населения и 24 органах социальной защиты населения муниципальных образований. Также в 2013 году были проведены следующие проверки: в 24 муниципальных образования Ростовской области - по вопросу использования средств Фонда софинансирования расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время; в 45 учреждениях социального обслуживания населения - проверки выполнения государственного задания; 2 проверки использования бюджетных средств, выделенных в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2011 N 311 "О Порядке предоставления адресной социальной выплаты, а также о Порядке расходования средств областного бюджета на ее предоставление"; 1 проверка деятельности ГАУ РО "ОУКЦ "Труд"; 1 проверка использования имущества Ростовской области и организации деятельности государственного унитарного предприятия Ростовской области "Оздоровительный комплекс "Дон"; 1 проверка вопросов бесплатного питания населения в столовой для малоимущих граждан при минтруде области; 12 камеральных проверок в органах социальной защиты населения муниципальных образований; 8 проверок по решению Правительства Ростовской области; 3 проверки трудового законодательства. В ходе ревизий проверялось выполнение мероприятий, предусмотренных Программой. Внутренним контролем выявлены следующие нарушения и недостатки в работе проверенных учреждений: переплаты и неположенные выплаты заработной платы; недоплаты заработной платы; нарушения правил бухгалтерского учета и отчетности; неправильное применение бюджетной классификации расходов Российской Федерации; сверхнормативные расходы; расходование средств с затратами сверх необходимого для получения требуемого результата; неиспользуемое и неисправное имущество; выплаты заработной платы медицинским работникам учреждений при отсутствии лицензии на осуществление медицинской деятельности; нарушения при заключении договоров (контрактов); приобретение продуктов питания, не предусмотренных методическими рекомендациями по организации питания; имели место нарушения трудового, гражданского законодательства, другие нарушения. По результатам ревизий и проверок директорам проверенных учреждений и главам муниципальных образований вынесены представления, направлены письма руководителям муниципальных органов социальной защиты населения и муниципальных отделов и управлений образования. Всеми проверенными учреждениями в контрольно-ревизионный отдел представлена информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений. Полная версия отчета о контрольной деятельности за 2013 год размещена на сайте минтруда области. 3.3. Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (далее - Методика) для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности: доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области; доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Ростовской области; доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в Ростовской области; отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году; доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания; уровень обеспеченности государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения системами автоматической пожарной сигнализации; соответствие объема предоставленных услуг по обучению по охране труда руководителей и работников государственных учреждений параметрам государственного задания. Расчет целевых показателей реализации Программы приведен в таблице N 5. Таблица N 5 РАСЧЕТ целевых показателей реализации Программы |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| |N | Показатели | Еди- | Формула рас- | Обозначение | Расчет | |п/п| | ница |чета показате-| переменных | показателя | | | |изме- | ля | формулы | | | | |рения | | | | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| |1. |Доля населения с | про- |методика Рос- | - | 13,1 | | |денежными дохо- |центов|товстата. Про-| | | | |дами ниже регио- | | гнозные зна- | | | | |нальной величины | |чения показа- | | | | |прожиточного ми- | |теля одобрены | | | | |нимума в общей | | решением | | | | |численности насе- | |Правительства | | | | |ления Ростовской | | Ростовской | | | | |области | | области | | | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| |2. |Доля семей, полу- | про- | Чс/Ос х 100% | Чс - число |163838/1605736 х | | |чающих жилищ- |центов| | семей - | х100 = 10,2 | | |ные субсидии на | | | получателей | | | |оплату жилого по- | | | субсидий на | | | |мещения и комму- | | |оплату жило- | | | |нальных услуг, в | | |го помещения | | | |общем количестве | | |и коммуналь- | | | |семей в Ростовской| | | ных услуг; | | | |области | | | Ос - общее | | | | | | | число домо- | | | | | | |хозяйств (се-| | | | | | | мей) в Рос- | | | | | | | товской об- | | | | | | | ласти | | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| |3. |Доля малоимущих | про- | Чс/Ос х 100% | Чс - число |157958/1540573 х | | |семей, получаю- |центов| | малоимущих | х100 = 10,3 | | |щих ежемесячное | | |семей, полу- | | | |пособие на ребен- | | | чающих по- | | | |ка, в общем коли- | | |собия на де- | | | |честве семей в | | | тей; | | | |Ростовской облас- | | | Ос - общее | | | |ти | | | число домо- | | | | | | |хозяйств (се-| | | | | | |мей с детьми)| | | | | | |в Ростовской | | | | | | | области | | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| |4. |Отношение чис- | - | Очд = Чд. | Ч д. отч. - |7726/7071 = 1,09 | | |ленности третьих | | отч./ | численность | | | |или последующих | |Чд. пред. | третьих или | | | |детей, родившихся | | | последую- | | | |в отчетном финан- | | | щих детей, | | | |совом году, к чис-| | |родившихся в | | | |ленности детей | | |отчетном го- | | | |указанной катего- | | | ду; | | | |рии, родившихся в | | | Чд. пред. - | | | |году, предшест- | | | численность | | | |вующем отчетному | | | третьих или | | | |году | | | последую- | | | | | | | щих детей, | | | | | | | родившихся | | | | | | |в году, пред-| | | | | | | шест- | | | | | | | вующем от- | | | | | | |четному году | | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| |5. |Доля оздоровлен- | про- | Д = ОД/П х |Д - доля оз- | 140415/237589 х | | |ных детей, нахо- |центов| х 100% | доровлен- | х100 = 59,1 | | |дящихся в трудной | | | ных детей; | | | |жизненной ситуа- | | | ОД - оздо- | | | |ции, от численно- | | | ровлен-ные | | | |сти детей, находя-| | | дети; | | | |щихся в трудной | | | П - дети, | | | |жизненной ситуа- | | | подлежащие | | | |ции, подлежащих | | | оздоров- | | | |оздоровлению | | | лению | | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| |6. |Соответствие объ- | про- | а/b х 100% | a - объем и |2842631/2856854х | | |ема и качества |центов| |качество фак-| х100 = 99,5 | | |предоставленных | | |тически пре- | | | |социальных услуг | | | достав- | | | |параметрам госу- | | |ленных соци- | | | |дарственного зада-| | | альных ус- | | | |ния | | | луг; | | | | | | | b - пара- | | | | | | | метры госу- | | | | | | | дарствен- | | | | | | |ного задания | | | | | | | на оказание | | | | | | | социальных | | | | | | | услуг | | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| |7. |Уровень обеспе- | про- | Эп = |Эп - показа- |88/88 х 100 = 100| | |ченности государ- |центов| (Фп/Пп)х100% | тель; | | | |ственных стацио- | | |Фп - количе- | | | |нарных учрежде- | | | ство госу- | | | |ний социального | | |дарст-венных | | | |обслуживания на- | | | стационар- | | | |селения системами | | | ных учреж- | | | |автоматической | | | дений соци- | | | |пожарной сигнали- | | | ального об- | | | |зации | | | служивания | | | | | | | населения, | | | | | | | обеспе- | | | | | | | ченных сис- | | | | | | |темами авто- | | | | | | | матической | | | | | | | пожарной | | | | | | | сигнали- | | | | | | | зации; | | | | | | | Пп - общее | | | | | | | количество | | | | | | | государст- | | | | | | | венных ста- | | | | | | | ционарных | | | | | | | учреждений | | | | | | | социального | | | | | | | обслужи- | | | | | | | вания насе- | | | | | | | ления | | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| |8. |Соответствие объ- | про- | а/b х 100% | a - объем |60/60 х 100 = 100| | |ема предоставлен- |центов| | предостав- | | | |ных услуг по обу- | | |ленных услуг | | | |чению по охране | | | по обучению | | | |труда руководите- | | | по охране | | | |лей и работников | | | труда; | | | |государственных | | | b - пара- | | | |учреждений пара- | | | метры госу- | | | |метрам государст- | | | дарст- | | | |венного задания | | |венного зада-| | | | | | | ния по обу- | | | | | | |чению по ох- | | | | | | | ране труда | | |———|——————————————————|——————|——————————————|—————————————|—————————————————| Оценка достижения запланированных результатов реализации Программы приведена в таблице N 6. Таблица N 6 ИНФОРМАЦИЯ об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2013 финансовый год |———|———————————————————|———————|—————————————————|—————————————————————————| | N | Наименование по- |Единица| Ожидаемые зна- | Фактически достигнутые | |п/п|казателей результа-| изме- | чения целевых | значения показателей | | | тивности | рения |показателей, пре-|————————|————————————————| | | | | дусмотренные |2013 год| отклонение | | | | | Программой | |от планового по-| | | | | на 2013 год | | казателя | | | | | | | (+, -) | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| |1. |Доля населения с | про- | 12,8 | 13,1 | 0,3 | | |денежными дохо- |центов | | | | | |дами ниже регио- | | | | | | |нальной величины | | | | | | |прожиточного ми- | | | | | | |нимума в общей | | | | | | |численности насе- | | | | | | |ления | | | | | | |Ростовской области | | | | | | |* | | | | | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| |2. |Доля семей, полу- | про- | 10,1 | 10,2 | 0,1 | | |чающих жилищные |центов | | | | | |субсидии на оплату | | | | | | |жилого помещения | | | | | | |и коммунальных | | | | | | |услуг, в общем ко- | | | | | | |личестве семей в | | | | | | |Ростовской области | | | | | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| |3. |Доля малоимущих | про- | 10,3 | 10,3 | - | | |семей, получающих |центов | | | | | |пособия на детей, в| | | | | | |общем количестве | | | | | | |семей в Ростовской | | | | | | |области | | | | | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| |4. |Отношение чис- | - | 1,01 | 1,09 | 0,08 | | |ленности третьих | | | | | | |или последующих | | | | | | |детей, родившихся | | | | | | |в отчетном финан- | | | | | | |совом году, к чис- | | | | | | |ленности детей | | | | | | |указанной катего- | | | | | | |рии, родившихся в | | | | | | |году, предшест- | | | | | | |вующем отчетном | | | | | | |году | | | | | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| |5. |Доля оздоровлен- | про- | 58,9 | 59,1 | 0,2 | | |ных детей, находя- |центов | | | | | |щихся в трудной | | | | | | |жизненной ситуа- | | | | | | |ции, от численно- | | | | | | |сти детей, находя- | | | | | | |щихся в трудной | | | | | | |жизненной ситуа- | | | | | | |ции, подлежащих | | | | | | |оздоровлению | | | | | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| |6. |Соответствие объ- | про- | 100,0 | 99,5 | -0,5 | | |ема и качества пре-|центов | | | | | |доставленных со- | | | | | | |циальных услуг па- | | | | | | |раметрам государ- | | | | | | |ственного задания | | | | | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| |7. |Уровень обеспе- | про- | 100,0 | 100,0 | - | | |ченности государ- |центов | | | | | |ственных стацио- | | | | | | |нарных учрежде- | | | | | | |ний социального | | | | | | |обслуживания на- | | | | | | |селения системами | | | | | | |автоматической | | | | | | |пожарной сигнали- | | | | | | |зации | | | | | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| |8. |Соответствие объ- | про- | 100,0 | 100,0 | - | | |ема предоставлен- |центов | | | | | |ных услуг по обу- | | | | | | |чению по охране | | | | | | |труда руководите- | | | | | | |лей и работников | | | | | | |государственных | | | | | | |учреждений пара- | | | | | | |метрам государст- | | | | | | |венного задания | | | | | |———|———————————————————|———————|—————————————————|————————|————————————————| *Показатель за 2013 год - по данным Ростовстата. Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим: переход на новый порядок определения прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" привел к возрастанию границы, в соответствии с которой соизмеряются доходы населения, в связи с этим показатель "Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области" выше запланированного на 0,3 процента; показатель "Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области" вырос на 0,1 процента в связи с обращениями за данным видом помощи граждан, ранее ее не получавших; благодаря широкой информационно-разъяснительной работе доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в 2013 году составила 59,1 процента, что на 0,2 процента выше запланированной; показатель "Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания" выполнен на уровне 99,5 процента при планируемом значении в 100,0 процентов в связи с неисполнением в полном объеме параметров государственного задания в учреждениях социального обслуживания населения, что обусловлено объективными причинами: нахождением на лечении в стационарных отделениях лечебных профилактических учреждений, психоневрологических диспансерах и противотуберкулезных санаториях воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей, с длительными карантинами по ветряной оспе в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, нахождением в отпусках, на санаторно-курортном лечении и лечении в стационарных отделениях лечебных профилактических учреждений клиентов стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов. Меры по исправлению ситуации: повышение заработной платы работников социальной сферы в части поэтапного доведения заработной платы отдельных категорий работников учреждений социальной сферы до средней заработной платы по Ростовской области, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; проведение областной межведомственной комиссией работы по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства; реализация областного трехстороннего Соглашения в части доведения ежегодного минимального размера оплаты труда на предприятиях и в организациях негосударственного сектора экономики Ростовской области не ниже 1,2 величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения Ростовской области за IV квартал предшествующего года, с применением повышающего коэффициента, устанавливаемого ежегодно областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений; повышение минимального размера оплаты труда согласно федеральному законодательству; индексация трудовых пенсий, стипендиального фонда, социальных пособий; предоставление мер социальной поддержки и оказание социальных услуг льготным, малообеспеченным и другим социально уязвимым категориям населения; предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг с целью обеспечения доступности оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства; повышение эффективности проведения в учреждениях социального обслуживания Ростовской области противоэпидемических мероприятий, профилактика сезонных заболеваний; усиление межведомственного взаимодействия с органами опеки и попечительства, службами занятости населения. Эффективность реализации Программы рассчитывается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, по следующей формуле: If1-8 SUM ———————— Ip1-8 Есоц = —————————————————— х 100%, 8 где Есоц - эффективность реализации Программы; If1-8 - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы; Ip1-8 - плановый показатель, утвержденный Программой; 8 - количество показателей Программы. Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой, приведено в таблице N 7. Таблица N 7 Отношение фактически достигнутых результатов к целевым показателям, утвержденным Программой |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | N | Наименование | Отношение фактиче- | |п/п| показателей результативности |ского показателя, дос-| | | |тигнутого в ходе реа- | | | | лизации Программы, | | | | к показателю, утвер- | | | | жденному Програм- | | | | мой | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| |1. |Доля населения с денежными доходами ниже регио- | 13,1/12,8 = 1,023 | | |нальной величины прожиточного минимума в общей | | | |численности населения Ростовской области | | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| |2. |Доля семей, получающих жилищные субсидии на | 10,2/10,1 = 1,010 | | |оплату жилого помещения и коммунальных услуг, | | | |в общем количестве семей в Ростовской области | | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| |3. |Доля малоимущих семей, получающих пособия на | 10,3/10,3 = 1,0 | | |детей, в общем количестве семей в Ростовской облас-| | | |ти | | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| |4. |Отношение численности третьих или последующих | 1,09/1,01 = 1,079 | | |детей, родившихся в отчетном финансовом году, | | | |к численности детей указанной категории, родив- | | | |шихся в году, предшествующем отчетному году | | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| |5. |Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной | 59,1/58,9 = 1,003 | | |жизненной ситуации, от численности детей, находя- | | | |щихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих | | | |оздоровлению | | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| |6. |Соответствие объема и качества предоставленных | 99,5/100 = 0,995 | | |социальных услуг параметрам государственного за- | | | |дания | | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| |7. |Уровень обеспеченности государственных стацио- | 100,0/100,0 = 1,0 | | |нарных учреждений социального обслуживания на- | | | |селения системами автоматической пожарной сигна- | | | |лизации | | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| |8. |Соответствие объема предоставленных услуг по обу- | 100,0/100,0 = 1,0 | | |чению по охране труда руководителей и работников | | | |государственных учреждений параметрам государст- | | | |венного задания | | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| | |Всего | 8,11 | |———|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————| 8,11 Есоц = ————————— х 100% = 101,4% 8 Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 101,4 процента. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых. Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2013 году 98,5 процента. Отклонение - 1,5 процента. Основные причины отклонения: кредиторская задолженность, задолженность учредителя по финансовому обеспечению выполнения государственного задания и по субсидии на иные цели в связи с введением режима экономного расходования средств; заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки; экономия, сложившаяся по результатам размещения заказов. IV. Дальнейшая реализация Программы В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 597 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" с 1 января 2014 г. признано утратившим силу. Начальник общего отдела Правительства Ростовской области В.В. Сечков Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|