Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 05.10.2015 № 905

 

1.1.11.  В приложении 6 к муниципальной программе:

1.1.11.1.  Строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации: 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов»

1.1.11.2.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
390831,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1.  Средства областного бюджета – 118841,2 тыс. руб.

2.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 271989,9 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 51823,5 тыс. руб.

2015 – 54648,0 тыс. руб.

2016 – 55939,2 тыс. руб.

2017 – 57105,1 тыс. руб.

2018 – 57105,1 тыс. руб.

2019 – 57105,1 тыс. руб.

2020 –  57105,1 тыс. руб.»

 

1.1.11.3.  Раздел 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы» изложить
в редакции:

«Раздел 2. Основные цели задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также прогноз конечных результатов подпрограммы.

Система целевых показателей подпрограммы

 

1.  Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха обучающихся в каникулярное время.

2.  Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

2.1.  Организация работы лагерей с дневным пребыванием и бесплатным двухразовым питанием на базе образовательных организаций города
Ростова-на-Дону.

2.2.  Развитие сети профильных смен для воспитанников организаций дополнительного образования.

2.3.  Организация отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, одаренных детей из малообеспеченных семей.

2.4.  Взаимодействие с органами социальной защиты населения, здравоохранения, занятости населения, родителями с целью максимального обеспечения обучающихся отдыхом, оздоровления и занятостью
в каникулярное время.

3.  В целях обеспечения мероприятий по организации отдыха
и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений
в каникулярное время органы образования города Ростова-на-Дону, в рамках своих полномочий, организуют:

3.1.  Работу лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону.

3.2.  Работу городских, районных профильных смен на базе дневных
и загородных лагерей.

3.3.  Отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, одаренных детей из малообеспеченных семей.

4.  Срок реализации: 2014-2020 гг.

5.  Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является:

5.1.  Доведение удельного веса обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления и занятостью на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения,
до 95%.

6.  Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:

 

Таблица 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

№ п/п

Наименование целей целевых показателей

Еди­ница изме­рения

Базовое значе­ние целе­вого показа­теля

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: организация отдыха обучающихся в каникулярное время

1.

Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха, оздоровления
и занятостью
на основе межведомственного подхода
и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения
и занятости населения

%

91

93

98,1

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5»

 

1.1.12.  В приложении 7 к муниципальной программе:

1.1.12.1.  Строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации: 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов»

 

1.1.12.2.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
1217395,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1.  Средства федерального бюджета – 33311,7 тыс. руб.

2.  Средства областного бюджета – 1040150,4 тыс. руб.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 143933,3 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 149257,0 тыс. руб.

2015 – 163416,1 тыс. руб.

2016 – 175050,7 тыс. руб.

2017 – 182417,9 тыс. руб.

2018 – 182417,9 тыс. руб.

2019 – 182417,9 тыс. руб.

2020 – 182417,9 тыс. руб.»

 

1.1.12.3.  Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели подпрограммы

Целевые показатели реализации подпрограммы:

1.  Количество приемных семей в муниципальном образовании –
63 семьи (при значении базового показателя – 26 семей).

2.  Доля детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи и организации
их обучения – 100% (при значении базового показателя –100%).

3.  Доля несовершеннолетних, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной
в муниципальном задании центров диагностики и консультирования – 100% (при значении базового показателя –100%)»

 

1.1.12.4.  Раздел 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы» изложить
в редакции:

«Раздел 2. Основные цели задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы.
Система целевых показателей подпрограммы

 

1.  Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на содействие социально-правовой защите интересов детей
и создание условий для полноценного психического и личностного развития обучающихся и воспитанников.

2.  Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

2.1.  Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей и подростков.

2.2.  Содействие созданию специальных условий для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья.

2.3.  Профилактика правонарушений, кризисов и суицидов, аддиктивного поведения среди детей и подростков.

2.4.  Развитие социально-психологической компетентности обучающихся.

2.5.  Обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.  В процессе реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

3.1.  В практику деятельности образовательных учреждений будут внедрены стратегии комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников, дифференцированные по различным группам социального риска.

3.2.  На основе проведенных комплексных психолого-медико-педагогических обследований детей будут разработаны рекомендации, позволяющие создать специальные условия для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья, а родители смогут сделать более осознанный выбор образовательного учреждения. Это позволит
расширить возможности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону.

3.3.  В результате психолого-педагогической профилактики правонарушений, кризисов и суицидов, аддиктивного поведения среди детей
и подростков будут созданы условия для сохранения психологического здоровья, снижения рисков деструктивного поведения несовершеннолетних.

3.4.  Доступность для детей различных видов
социально-психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.

3.5.  Обеспечение бесплатным проездом на городском транспорте детей
из опекунских и приемных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.

3.6.  Включение в муниципальный список, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающих на территории города
Ростова-на-Дону.

3.7.  Обеспечение ежемесячным денежным содержанием детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

4.  Срок реализации: 2014-2020 гг.

5.  Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:

5.1.  Увеличение количества приемных семей в муниципальном образовании до 37.

5.2.  Поддержание доли детей, получивших по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обследований рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения
на уровне 100%.

5.3.  Поддержание доли несовершеннолетних, получивших
психолого-педагогическую и медико-социальную помощь,
от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной в муниципальном задании центров диагностики
и консультирования на уровне 100%.

6.  Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:

 

Таблица 1

 

«СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

№ п/п

Наименование целей целевых показателей

Еди­ница измере­ния

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: содействие социально-правовой защите интересов детей и создание условий для  полноценного психического и личностного  развития обучающихся
и воспитанников

1.

Количество приемных семей в муниципальном образовании

семей

26

30

40

43

46

55

59

63

2.

Доля детей, получивших
по результатам комплексных психолого-медико-педагогических обсле­дований рекомендации
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации
их обучения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Доля несовершеннолет­них, получивших пси­холого-педагогическую
и медико-социальную помощь,
от запланированного объема одноименной муниципальной услуги, зафиксированной
в муниципальном задании центров диагностики
и консультирования

%

100

100

100

100

100

100

100

100»

 

1.1.13.  В приложении 8 к муниципальной программе:

1.1.13.1.  Строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации: 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов»

 

1.1.13.2.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
1429125,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1.  Средства областного бюджета – 201108,9 тыс. руб.

2.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 1228016,5 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 207024,0 тыс. руб.

2015 – 203460,2 тыс. руб.

2016 – 202656,8 тыс. руб.

2017 – 203996,1 тыс. руб.

2018 – 203996,1 тыс. руб.

2019 – 203996,1 тыс. руб.

2020 – 203996,1 тыс. руб.»

 

1.1.13.3.  Раздел 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы» изложить
в редакции:

«Раздел 2. Основные цели задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы.

Система целевых показателей подпрограммы

 

1.  Целью подпрограммы является обеспечение муниципального образовательного пространства высокопрофессиональными
и квалифицированными управленческими и педагогическими кадрами.

2.  Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

2.1.  Повышение эффективности управления в сфере образования.

2.2.  Создание руководителями образовательных учреждений города Ростова-на-Дону благоприятных условий для развития и проявления способностей работников учреждений образования города Ростова-на-Дону.

2.3.  Формирование профессиональной готовности педагогических работников к реализации федеральных государственных образовательных стандартов в ходе создания системы непрерывного профессионального развития, самообразования в образовательном учреждении и за его пределами.

3.  Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 гг.

4.  В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется
повышение качества образования, предоставляемого муниципальными образовательными организациями (учреждениями) в соответствии
с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, повышение уровня управленческой компетентности руководителей, профессионализма педагогических работников в соответствии с утвержденным федеральным стандартом.

5.  Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:

 

Таблица 1

 

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

№ п/п

Наименование целей целевых показателей

Еди­ница измере­ния

Базовое значе­ние це­левого показа­теля

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

Цель подпрограммы: обеспечение муниципального образовательного пространства высокопрофессиональными и квалифицированными управленческими и педагогическими кадрами.

 

1.

Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятельностью, участвующих
в смотрах
и конкурсах 

%

43

64

70

80

80

80

80

80

 

2.

Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

%

78

82

85

97

97

97

97

97»

 

 

 

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам)
Бережного В.А.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

С.И. Горбань

 

 

Постановление вносит

Управление образования

города Ростова-на-Дону           


 

 

 

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 05.10.2015 № 905

 

 

Таблица 2

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


 

№ п/п

Наименование мероприятия

Муниципальный заказчик, исполнитель

Сроки выпол­нения

Источ­ники финанси­рования, КЦСР

Объем финансирования (тыс. руб.)

 

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

 

1.1. Направление «Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий образования»

 

1.1.1.

Осуществление полномочий
по выплате компенсации родительской платы
за присмотр
и уход за детьми
в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования 

 

       

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

средства област­ного бюджета (0217218)

400 687,9

48 784,6

58 650,8

58 650,5

58 650,5

58 650,5

58 650,5

58 650,5

 

1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых
из местных бюджетов)

районные отделы образования,      образовательные учреждения

2014-2020 гг.

средства област­ного бюджета (0217202)

10 161 695,9

1 058 822,1

1 570 039,5

1 458 051,5

1 518 695,7

1 518 695,7

1 518 695,7

1 518 695,7

 

1.1.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города
Ростова-на-Дону

 

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

бюджет города (0210059)

12 186 642,0

2 580 892,9

1 848 969,5

1 537 835,2

1 554 736,1

1 554 736,1

1 554 736,1

1 554 736,1

 

1.1.4.

Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области

 

 

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2015 гг.

средства област­ного бюджета (0219010)

3 965,8

2 161,0

1 804,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.5.

Обеспечение расходов
на поощрение муниципальных образований
по итогам рейтинговой оценки
по привлечению инвестиций

 

 

районные отделы образования,      образовательные учреждения

2014 год

средства област­ного бюджета (0217102)

4 987,5

4 987,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.6.

Разработка
и реализация образовательных программ
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
в соответствии
с федеральными государственными требованиями

 

 

районные отделы образования,      образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

 

1.1.7.

Использование современных компьютерных технологий
в процессе психолого-педагогического сопровождения детей
на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений

районные отделы образования,  образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

 

1.1.8.

Разработка
и выполнение мероприятий по энергосбережению, с предварительным изучением рынка предложений специализирован­ных учреждений

районные отделы образования,  образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

 

1.1.9.

Проектирование
и капремонт муниципальных образовательных учреждений

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города (0212008)

10 303,2

6 663,9

3 639,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.10.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

Управление образования города

Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

средства федераль­ного бюджета (0215059)

377 846,8

167 902,7

209 944,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

47 212,6

47 212,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества г.Ростова-на-Дону»

68 000,0

68 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.11.

Софинансирование расходов
на модернизацию региональных систем дошкольного образования

Управление образования города
Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города (0218059)

131 951,5

41 975,5

89 976,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

11 803,3

11 803,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества г.Ростова-на-Дону»

17 000,0

17 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.12.

Расходы
на приобретение модульных детских садов

Управление образования города

Ростова-на-Дону

2015 год

средства област­ного бюджета (0217378)

49,5

0,0

49,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.13.

Софинансирование расходов
на приобретение модульных детских садов

Управление образования города

Ростова-на-Дону

2015 год

бюджет города (0218378)

30,4

0,0

30,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.14.

Обследование объектов, требующих улучшения материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

 

 

Управление образования города

Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

 

1.1.15.

Реализация проекта «Ранняя медико-психолого-педагогическая помощь  детям
от  0 до 3 лет»

 

 

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

 

1.1.16.

Реализация проекта «Психолого-педагогическое сопровождение детей
с использованием современных компьютерных технологий» на базе оснащения дошкольных образовательных учреждений

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

 

1.1.17.

Внедрение проекта «Археология
для малышей»
в рамках реализации образовательной программы
«По ступенькам истории»

 

 

 

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

 

1.1.18.

Реализация проекта «Безопасная дорога» совместно со службами Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД города

Ростова-на-Дону

 

 

 

Управление образования города

Ростова-на-Дону, районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

 

1.1.19.

Мониторинг состояния
и развития системы образования детей дошкольного возраста

 

 

 

 

районные отделы образования, образовательные учреждения

2014-2020 гг.

финанси­рование не требуется

 

1.2. Направление «Строительство объектов образования»

 

1.2.1.

Проектирование, строительство
и реконструкция объектов муниципальной собственности (приложение № 2
к программе)

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-  2020 гг.,

бюджет города (0214037, 0218305)

1 549 566,6

238 129,4

363 706,3

573 445,9

36 185,0

17 000,0

105 600,0

215 500,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

726 810,3

235 520,8

491 289,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0219010)

14 150,3

0,0

14 150,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Управление образования города

Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города (0214037)

8 825,7

3 142,9

5 682,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

в том числе:

 

 

1.2.1.1.

Строительство детского сада
на 95 мест в 3 мкр. жилого района «Левенцовский» (п.3.19)

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города (0214037)

6 418,4

1 824,2

4 594,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

бюджет города (0218305)

57 131,1

23 427,6

33 703,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

90 319,2

38 062,0

52 257,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0219010)

4 395,0

0,0

4 395,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.2.

Строительство детского сада
 на 125 мест
в 3 мкр. жилого района «Левенцовский» (п.3.18)

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города (0214037)

6 688,7

1 887,3

4 801,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Бюджет города (0218305)

64 976,1

26 744,4

38 231,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

102 797,9

43 448,8

59 349,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0219010)

4 375,8

0,0

4 375,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.3.

Строительство детского сада
по адресу : ул.Дарвина-ул.Пархоменко

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014 год

бюджет города (0214037)

6 937,0

6 937,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.4.

Реконструкция детского сада
по адресу:
пер. Ашхабад-
ский, 29

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг., 2018-2019 гг.

бюджет города (0214037)

70 053,5

7 745,6

7 307,9

0,0

0,0

8 000,0

47 600,0

0,0

 

1.2.1.5.

Реконструкция детского сада
«8 Марта»

по ул. Нижне-нольная,6

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014 год

бюджет города (0214037)

4 781,6

4 781,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.6.

Строительство детского дошкольного учреждения № 2
 на 160 мест
на территории военного городка
№ 140 (с.п. 1-5)

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

бюджет города (0214037)

48 191,2

8 331,7

0,0

39 859,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города (0218305)

30 599,6

0,0

30 599,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.7.

Строительство детского дошкольного учреждения № 1
на 160 мест
на территории военного городка
№ 140 (с.п. 1-4)

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

бюджет города (0214037)

110 449,9

8 331,7

0,0

102 118,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

бюджет города (0218305)

42 267,0

0,0

42 267,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

68 670,0

0,0

68 670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.8.

Строительство детского сада
по пр. Космонавтов

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014 год, 2020 год

бюджет города (0214037)

7 520,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 500,0

 

1.2.1.9.

Строительство детского сада

по ул. Доброволь-ского

Департамент координации строительства 

и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2017 гг.

бюджет города (0214037)

116 353,4

40,0

2 986,7

77 141,7

36 185,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.10.

Строительство детского сада
в Х мкр.ЗЖМ

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

бюджет города (0214037)

125 569,5

1 001,8

4 567,7

120 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.11.

Строительство детского сада
 на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» (с.п.19)

Департамент координации строительства
 и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

бюджет города (0214037)

89 931,7

7 748,8

0,0

82 182,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

бюджет города (0218305)

35 841,2

0,0

35 841,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

58 230,0

0,0

58 230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.12.

Строительство детского сада
на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ» (с.п.13)

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

бюджет города (0214037)

78 057,0

7 748,0

0,0

70 309,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

бюджет города (0218305)

31 354,4

0,0

31 354,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

50 940,0

0,0

50 940,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.13.

Реконструкция детского сада
№ 316 Октябрьского района на 60 мест

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг., 2018-2020 гг.

бюджет города (0214037)

9 023,3

921,2

8 102,1

0,0

0,0

9 000,0

50 000,0

65 000,0

 

1.2.1.14.

Строительство детского сада
во II мкр. Темерник с. п. II-33А

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

бюджет города (0214037)

83 439,6

1 605,0

0,0

81 834,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

бюджет города (0218305)

25 676,8

3 077,6

22 599,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

41 716,2

5 000,0

36 716,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.15.

Реконструкция МДОУ № 246
по ул. Плужной Первомайского района

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города (0218305)

46 146,1

46 048,8

97,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

73 767,1

68 855,6

4 911,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.16.

Строительство детского сада
 на 125 мест
в III МКР жилого района «Левенцовский»

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города (0218305)

51 046,7

38 186,8

12 859,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

106 407,6

61 584,4

44 823,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

бюджет города (0214037)

6 418,8

3,7

6 415,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.17.

Реконструкция МБДОУ №121
по ул.Симферополь-ская, 65/3

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

2014-2015 гг.

бюджет города (0214037)

 

 

29 595,2

23 243,3

6 351,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

бюджет города (0218305)

 

 

82 981,7

11 956,2

71 025,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0217305)

 

 

133 962,3

18 570,0

115 392,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства област­ного бюджета (0219010)

 

 

5 379,5

0,0

5 379,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.1.18.

Детский сад
на 110 мест

во 2 мкр. «Темерник»

в г.Ростове-на-Дону (строительство)

Департамент координации строительства
и перспективного развития города Ростова-на-Дону

 

 

2014 год

бюджет города (0214037)

4 691,5

4 691,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


Информация по документу
Читайте также