Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 05.10.2015 № 905

 


1.1.5.  В разделе 3 таблицу 2 «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.

1.1.6. Раздел 4 изложить в редакции согласно приложению № 2
к постановлению.

1.1.7.  Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению.

1.1.8.  В приложении 3 к муниципальной программе:

1.1.8.1.  Строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации: 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов»

 

1.1.8.2.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
25981529,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1.  Средства федерального бюджета – 493059,4 тыс. руб.

2.  Средства областного бюджета – 11312347,2 тыс. руб.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 14176122,7 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 4532999,2 тыс. руб.

2015 – 4657932,8 тыс. руб.

2016 – 3887983,1 тыс. руб.

2017 – 3168267,3 тыс. руб.

2018 – 3149082,3 тыс. руб.

2019 – 3237682,3 тыс. руб.

2020 – 3347582,3 тыс. руб.»

 

1.1.8.3.  Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации подпрограммы:

1.  Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы в общей численности детей от 3 до 7 лет – 100% (при значении базового показателя 79%).

2.  Доля охвата детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в системе предшкольного образования – 99% (при значении базового показателя 92%).

3.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 27522,30 рублей (при значении базового показателя 19573,40 рублей)»

 

1.1.8.4.  Раздел 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы» изложить
в редакции:

 

«Раздел 2. Основные цели задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы.
Система целевых показателей подпрограммы.

 

1.  Дошкольное образование является первой ступенью общего образования.

2.  Основной целью подпрограммы является реализация мероприятий, направленных на расширение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций для обеспечения возможностей каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.

3.  Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

3.1.  Создание гибкой, многофункциональной сети дошкольных образовательных организаций с целью обеспечения 100 процентов доступности к 2016 году дошкольного образования детям от 3 до 7 лет.

3.2.  Укрепление материально-технической базы системы дошкольного образования.

3.3.  Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дошкольного образования в соответствии
с административным регламентом № АР-096-14-Т «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

3.4.  Создание условий для привлечения негосударственных организаций
в сферу дошкольного образования.

3.5.  Повышение качества дошкольного образования на основе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

3.6.  Внедрение в дошкольных образовательных организациях города
Ростова-на-Дону системы оценки качества дошкольного образования.

4.  Срок реализации: 2014-2020 гг.

5.  Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является доведение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей от 3 до 7 лет
до 100% к концу 2015 года и сохранение ее на этом уровне на весь период реализации подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:

 

Таблица 1

 

 СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

№ п/п

Наименование целей целевых показателей

Еди­ница изме­ре­ния

Базо­вое значе­ние целе­вого пока­за­теля

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: расширение сети муниципальных дошкольных образовательных организаций в целях обеспечения   возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования

1.

Доля детей
в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образователь­ную услугу
в организациях различной ор­ганизационно-правовой формы
в общей численности детей от 3 до 7 лет

%

79

90

100

100

100

100

100

100

2.

Доля охвата детей старшего дошкольного возраста
(от 5 до 7 лет), обучающихся
в системе предшколь­ного образования

%

92

93

95

96

98

99

99

99

3

Среднемесяч­ная номиналь­ная начислен­ная заработная плата педаго­гических ра­ботников му­ниципальных дошкольных образователь­ных учрежде­ний

руб­лей

19573,4

20883,4

23568,2

25290,7

27522,3

27522,3

27522,3

27522,3»

 

1.1.9.  В приложении 4 к муниципальной программе:

1.1.9.1.  Строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации: 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов»

 

1.1.9.2.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
29960490,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1.  Средства федерального бюджета – 1000000 тыс. руб.

2.  Средства областного бюджета – 18870412,5 тыс. руб.

3.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону  – 10090077,5 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 4950228,8 тыс. руб.

2015 – 4880781,7 тыс. руб.

2016 – 3954375,9 тыс. руб.

2017 – 4213161,2 тыс. руб.

2018 – 3953980,8 тыс. руб.

2019 – 3993980,8 тыс. руб.

2020 – 4013980,8 тыс. руб.»

 

1.1.9.3.  Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

Целевые показатели реализации подпрограммы:

1.  Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании,
от общей численности выпускников 11 (12) классов – 99%
(при значении базового показателя 98,6%).

2.  Удельный вес учащихся 10-11 классов, обучающихся
по программам профильного обучения – 73% (при значении базового показателя 62%).

3.  Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер –
7 человек (при значении базового показателя 11 человек).

4.  Удельный вес численности школьников, обучающихся
по федеральным государственным образовательным стандартам – 95% (при значении базового показателя 34%).

5.  Охват школьников сбалансированным горячим питанием – 95%
(при значении базового показателя 91%).

6.  Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в том числе образовательных учреждений – 100% (при значении базового показателя 100%).

7.  Удельный вес образовательных учреждений,

оснащенных на входе камерами наблюдения – 100% (при значении базового показателя 35%).»

 

1.1.9.4.  Раздел 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы» изложить
в редакции:

«Раздел 2. Основные цели задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы.

Система целевых показателей подпрограммы

 

1.  Стратегической целью подпрограммы является обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики, путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования.

2.  Для достижения этой цели должны быть решены следующие стратегические задачи:

2.1.  Повышение качества общего образования на основе реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

2.2.  Повышение эффективности деятельности образовательных организаций, реализующих программы общего образования.

2.3.  Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий участников образовательного процесса на сохранение
и укрепление физического и психического здоровья.

2.4.  Снижение уровня социальной напряженности в детской
и подростковой среде, обеспечение социально-правовой защиты
и комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся
и воспитанников.

2.5.  Снижение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону, занимающихся во вторую смену.

2.6.  Обеспечение образовательного комплекса города Ростова-на-Дону педагогическими кадрами высокой квалификации, создание условий
для реализации творческого потенциала педагогов.

3.  В результате реализации подпрограммы будет проведена структурная модернизация и диверсификация муниципальной системы образования, обеспечено создание условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании с помощью создания институциональных механизмов регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности и практической направленности образовательных программ, проектов
и формирования системы непрерывного образования.

4.  Достижение цели и решение задач подпрограммы обеспечиваются
за счет реализации мероприятий подпрограммы.

5.  Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 гг.

6.  Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является:

6.1.  Увеличение удельного веса численности выпускников
11(12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общей численности выпускников 11 (12) классов до 99% к 2017 году.

6.2.  Увеличение удельного веса учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения на 8%.

6.3.  Увеличение удельного веса численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам на 40%.

7.  Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:

 

Таблица 1

 

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

№ п/п

Наименование целей целевых показателей

Еди­ница изме­рения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: обеспечение условий для удовлетворения потребности граждан, городского сообщества и рынка труда в качественном образовании, соответствующем инновационному развитию экономики,  путем создания поливариативного образовательного пространства, оптимального ресурсного обеспечения учреждений сферы образования

1.

Удельный вес численности выпускников
11(12) классов, получивших аттестат
о среднем (полном) общем образовании,
от общей численности выпускников
11 (12) классов

%

98,6

98,8

99

99

99

99

99

99

2.

Удельный вес учащихся
10-11 классов, обучающихся
по программам профильного обучения

%

62

63

65

66

70

71

73

73

3.

Количество обучающихся, приходящихся
на один компьютер

чело­век

11

10

9

8

8

8

7

7

4.

Удельный вес численности школьников, обучающихся
по федеральным государственным образовательным стандартам

%

34

46,5

56,4

68

75

82

90

95

5.

Охват школьников сбалансированным горячим питанием

%

91

93

95

95

95

95

95

95

6.

Доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности
на основе системы автоматизированного мониторинга,
в общем числе образовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

7.

Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных на входе камерами наблюдения

%

35

36,5

90

100

100

100

100

100»

 

1.1.10.  В приложении 5 к муниципальной программе:

1.1.10.1.  Строку «Сроки и этапы реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации: 2014-2020 гг.

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов»

 

1.1.10.2.  Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы
и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
6125010,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

1.  Средства областного бюджета – 844,8 тыс. руб.

2.  Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 6124166,0 тыс. руб.

В том числе по годам, за счет всех источников финансирования:

2014 – 752837,1 тыс. руб.

2015 – 857903,2 тыс. руб.

2016 – 808499,7 тыс. руб.

2017 – 926442,7 тыс. руб.

2018 – 926422,7 тыс. руб.

2019 – 926422,7 тыс. руб.

2020 – 926422,7 тыс. руб.»

 

1.1.10.3.  Раздел 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы» изложить
в редакции:

«Раздел 2. Основные цели задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы.

Система целевых показателей подпрограммы

 

1.  Основной целью подпрограммы является обучение детей
по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, которое обеспечивается через расширение потенциала системы дополнительного образования детей города
Ростова-на-Дону.

2.  Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

2.1.  Разработка и реализация муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей.

2.2.  Укрепление материально-технической базы системы дополнительного образования детей.

2.3.  Oбеспечение доступности услуг дополнительного образования детей согласно административному регламенту № АР-097-14-Т муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей».

2.4.  Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

2.5.  Создание условий для выявления и развития детей с высокой мотивацией к обучению.

2.6.  Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.

2.7.  Информационное и мониторинговое сопровождение образовательного процесса.

2.8.  Рост удовлетворенности населения качеством услуг организаций дополнительного образования.

2.9.  Повышение статуса педагогического работника дополнительного образования.

3.  Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 гг.

4.  Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является увеличение удельного веса обучающихся, получающих услуги
по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений,
на 22%.

5. Для оценки эффективности реализации подпрограммы определены следующие целевые показатели:

 

Таблица 1

 

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

№ п/п

Наименование целей целевых показателей

Еди­ница изме­рения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы: организация обучения детей по дополнительным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях

1.

Удельный вес обучающихся, получающих услуги
по дополнительному образованию на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей
и общеобразовательных учреждений

%

77

99

99

99

99

99

99

99»


Информация по документу
Читайте также