Расширенный поиск
Закон Волгоградской области от 21.11.2003 № 885-ОД3.2.4. Меры эффективного управления государственным имуществом В целях обеспечения эффективного управления государственным и муниципальным имуществом в Волгоградской области предусматриваются следующие направления деятельности: оптимизация количества государственных унитарных предприятий и учреждений; сохранение и расширение рабочих мест в регионе на предприятиях и учреждениях государственной собственности; обеспечение успешной реализации государственных экономических и социальных задач через государственные унитарные предприятия и учреждения; снижение издержек, связанных с управлением государственной собственностью, увеличение прямых и косвенных (через налоги, поступающие от хозяйствующих субъектов) доходов, поступающих в бюджет области; рациональное использование государственного имущества (включая контроль за арендой). 3.2.5. Программное обеспечение социально-экономического развития муниципальных образований В Программе определены мероприятия, которые направлены на обеспечение социально-экономического развития муниципальных образований и на преодоление кризисных явлений в экономике, стабилизацию социально-экономического положения и комплексное развитие экономики и социальной сферы территорий. Выделяется промышленная и сельскохозяйственная специфика городов и районов, а также их влияние на развитие социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований. Комплекс мероприятий федерального, областного, муниципального уровня обеспечивается через программы социально-экономического развития районов и городов Волгоградской области на период до 2010 года. Поддержка из областного бюджета муниципальных образований на капитальное строительство объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, а также на текущие расходы осуществляется на основе комплексной оценки уровня социально-экономического развития муниципального образования. Источниками информации, необходимой для проведения указанной оценки, являются: годовая статистическая отчетность и материалы паспортов муниципальных образований. Главный критерий оценки устойчивого развития муниципальных образований наряду с самообеспеченностью их бюджетов определяет динамику изменения основных индикаторов характеризующих предельные значения уровней: реальных доходов населения, продолжительности жизни, рождаемости, смертности, показателей здоровья, занятости населения. Предусматривается более полный учет особенностей муниципальных образований и обоснование перспективы экономических и социальных взаимоотношений: единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, услуг и рабочей силы; согласованного формирования и осуществления единой экономической политики в Волгоградской области и муниципальных образованиях; создания равных условий экономического развития муниципальных образований и равных условий в конкурентной среде и получении государственной помощи; транспарентности отношений; снижения дифференциации уровней социально-экономического развития муниципальных образований; развития экономических основ местного самоуправления; стимулирование# экономического развития муниципальных образований, обеспечение# целевого финансирования единых стандартов услуг. Предполагается осуществление мер финансовой помощи из средств федерального, областного бюджета в пределах обязательного минимума стандарта услуг, сверх минимума - на конкурсной основе с учетом мер при условии наличия мероприятий, направленных на обеспечение увеличение# пополнения доходов территории. Определено обеспечение для всех граждан равного доступа к социальным гарантиям и бюджетным услугам. Предусматривается комплекс мер по улучшению состояния окружающей среды в городах, районах с крайне неблагоприятной экологической ситуацией при сохранении экологической стабильности в остальных. В Программу включены приоритетные объекты, мероприятия, определяющие развитие сферы материального производства, сферы услуг, инфраструктуры муниципальных образований. В крупных городах области сосредоточены промышленные предприятия практически всех отраслей промышленного производства, имеется мощный строительный комплекс. Основная доля промышленного производства и занятого промышленно-производственного персонала (80 процентов) сосредоточена в г.г.Волгограде и Волжском. В г.Волгограде - административном центре Волгоградской области ведущими отраслями являются: машиностроение, химическая промышленность, черная и цветная металлургия. Модернизация производств и транспортных коммуникаций позволит улучшить экологическую обстановку. В результате размещения современных торговых площадей, центров досуга значительно расширится сфера услуг. Город Волжский, созданный как город энергетиков и химиков, сохранит свою специализацию. Предусматривается техническое перевооружение предприятий химической, нефтехимической промышленности, развитие транспортных сетей. Продолжится развитие социальной сферы, инфраструктуры для удовлетворения потребностей не только жителей города, но и заволжских районов. Город Камышин - базовые отрасли легкой промышленности, машиностроения и металлообработки, промышленной переработки запасов руд фосфорных удобрений. Промышленность стройматериалов определяет экономику г.Михайловки. Предусматривается ввод современного диагностического центра для обеспечения наблюдения за состоянием здоровья, профилактики заболеваемости жителей северных районов области. Предприятия машиностроения и металлообработки, предприятия пищевых отраслей получат дальнейшее развитие в городах Урюпинск, Фролово, Калач-на-Дону, Котельниково. Добыча нефти и газа, инфраструктура этой отрасли играет важную роль в экономике Жирновского, Котовского, Фроловского и Старополтавского районов. В районных центрах и рабочих поселках остальных муниципальных образований находятся, в основном, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, мехлесхозы, предприятия малого и среднего бизнеса, машинно-технологические станции по производственно-техническому обслуживанию сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивающие переработку продукции и оказывающие широкий спектр услуг жителям области. Предусматривается создание современной сети муниципальных торговых предприятий и сервисного обслуживания. Перспектива развития муниципальных образований направлена на создание законченных циклов производства и переработки сельскохозяйственной продукции. На основе анализа и развития сельскохозяйственного производства, природных условий в области выделено 6 сельскохозяйственных зон. Первая зона - Северо-Западная, включает 11 районов: Алексеевский, Даниловский, Еланский, Киквидзенский, Михайловский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Кумылженский, Руднянский, Урюпинский. В этой зоне имеются благоприятные природные условия для выращивания сельскохозяйственных культур, а в животноводстве - для развития молочного скотоводства и свиноводства. Вторая зона - Центральная, объединяет 6 районов: Жирновский, Ольховский, Клетский, Котовский, Серафимовичский, Фроловский. Производственное направление характеризуется как зерново-скотоводческое. Третья зона - Правобережная, включает 3 района: Дубовский, Иловлинский и Камышинский. Эта зона рассматривается как зона животноводческого направления с развитым молочным скотоводством, свиноводством и промышленным производством. Четвертая зона - Южная, включает 4 района: Котельниковский, Октябрьский, Суровикинский и Чернышковский. Зона характеризуется как зерново-скотоводческая с развитым овцеводством и свиноводством. Пятая зона - Заволжская, включает 4 района: Быковский, Николаевский, Палласовский, Старополтавский, частично Ленинский и Среднеахтубинский районы. Производственное направление этой зоны характеризуется как овцеводческо-скотоводческое с развитым производством зерна и горчицы. Особое место отводится обеспечению питьевого водоснабжения жителям Заволжской зоны. В Палласовском районе предусматривается обустройство и создание санаторно-курортной зоны на базе санатория уникального озера Эльтон с лечебными грязями, минеральных источников, традиционных методов кумысолечения, сухого климата Заволжской зоны. Шестая зона - Пригородная, включает 3 района: Городищенский, Калачевский, Светлоярский, часть Ленинского, Среднеахтубинского районов. Производственное направление этой зоны овощемолочное с развитым промышленным производством. Зона полностью включает Волго-Ахтубинскую пойму. Одним из важных направлений программы является сохранение Волго-Ахтубинской поймы как уникального явления природы, которое известно как район массовой рыбной ловли, сбора ягод и грибов.# Ее по праву считают "российским огородом", где выращивают различные овощные сельскохозяйственные культуры. Завершение строительства моста через р.Волга в центре г.Волгограда, создание природного парка - Волго-Ахтубинская пойма - даст новый импульс развитию организованного туризма, баз отдыха не только для жителей г.Волгограда, но и центральных и северных областей России. Характеризуя специфику каждой зоны, можно выделить следующие особенности. Основными производителями зерна и подсолнечника являются первая и частично вторая зона, а наличие прочной зернофуражной базы обеспечит дальнейшее развитие в этих зонах свиноводства. Ведущее направление по выращиваю горчицы останется за пятой зоной, а также частично - четвертой и третьей зоны.# Производство овощей определено ведущим направлением шестой зоны. Молочное скотоводство размещается во всех сельскохозяйственных зонах, но ведущая роль принадлежит хозяйствам первой зоны. Эта тенденция сохранится и в будущем. Благоприятные условия для дальнейшего развития этой отрасли имеются в пятой и четвертой зонах. В Программе учтены структурные изменения последних лет, повышение удельного веса фермерских, личных хозяйств граждан, опережающее развитие овощеводства, молочного животноводства, садово-огородных товариществ в пригородных районах. В перспективе за областью сохраняется роль одного из важнейших поставщиков высококачественного зерна, овощей и горчицы на рынки России, дальнего и ближнего зарубежья. Предусматриваемые Программой мероприятия социально-экономического развития муниципальных образований позволят повысить показатели уровня бюджетной обеспеченности, обеспеченности объектами социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, создать нормальные условия для жизнедеятельности населения, обеспечивающие повышение рождаемости и снижение депопуляции населения. 4. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем возможных финансовых ресурсов для реализации Программы по всем источникам финансирования составляет 139,6 млрд.рублей. Направления финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы по источникам финансирования представлены в таблице 13. Таблица 13 --------------------------------------------------------------------------T------------T-----------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Сумма, ¦ Доля ¦ ¦ ¦млрд. рублей¦ источника,¦ ¦ ¦ ¦ процентов ¦ L-------------------------------------------------------------------------+------------+------------ Всего финансовых ресурсов по Программе 139,7 100 в том числе: федеральный бюджет 19,5 14,0 консолидированный бюджет 32,3 23,1 в том числе: областной бюджет 27,2 19,4 местный бюджет 5,1 3,7 собственные средства предприятий 58,1 41,6 заемный капитал 29,8 21,3 Из общего объема финансовых ресурсов: Капитальные вложения 78,3 56,0 НИОКР 0,4 0,3 Прочие расходы 61,0 43,7 (В редакции Закона Волгоградской области от 14.08.2007 г. N 1521-ОД) Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предусматривается из федерального фонда регионального развития в рамках федеральной целевой программы "Юг России", а также действующих федеральных программ, федеральной адресной инвестиционной программы и других статей федерального бюджета. Эти средства предназначаются, в основном, для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости. Основная нагрузка в бюджетном финансировании приходится на областной бюджет. Бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению в пределах сумм, предусмотренных к финансированию на финансовый год. Заемный капитал предусматривает средства естественных монополий, привлеченных инвесторов, от эмиссии акций в рамках инвестиционно-привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие. Структура финансирования Программы представлена в таблице 14. Таблица 14 ---------------------------------------------------------------T-------T-----------------T---------¬ ¦ ¦Итого ¦ I этап ¦ II этап ¦ ¦ ¦ +--------T--------+ 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦2004 год¦2005 год¦2010 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ L--------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+---------- Всего (млрд. рублей) Федеральный бюджет 19,50 2,83 3,75 12,92 Областной бюджет 27,20 2,81 4,24 20,15 Местный бюджет 5,07 0,89 0,85 3,33 Собственные средства предприятий 58,15 5,56 5,20 47,39 Заемный капитал 29,76 4,44 5,32 20,00 Итого 139,68 16,53 19,36 103,79 Капитальные вложения Федеральный бюджет 12,30 2,03 2,84 7,43 Областной бюджет 13,64 1,82 2,31 9,51 Местный бюджет 2,46 0,47 0,38 1,61 Собственные средства предприятий 37,34 3,36 2,81 31,17 Заемный капитал 12,57 2,04 2,95 7,58 Итого 78,31 9,72 11,29 57,30 НИОКР Федеральный бюджет 0,04 - 0,01 0,03 Областной бюджет 0,07 0,01 0,02 0,04 Местный бюджет - - - - Собственные средства 0,13 - - 0,13 Заемный капитал 0,20 0,01 0,02 0,17 Итого 0,44 0,02 0,05 0,37 Прочие текущие расходы Федеральный бюджет 7,18 0,8 0,91 5,47 Областной бюджет 13,49 0,98 1,91 10,6 Местный бюджет 2,62 0,43 0,47 1,72 Собственные средства предприятий 20,66 2,19 2,39 16,08 Заемный капитал 17,0 2,4 2,34 12,26 Итого 60,95 6,8 8,02 46,13 (В редакции Закона Волгоградской области от 14.08.2007 г. N 1521-ОД) Система программных мероприятий включает 376 мероприятия, сгруппированных по отраслевым направлениям с учетом их функциональной однородности и взаимосвязанности в 12 приоритетных направлениях. (В редакции Закона Волгоградской области от 14.08.2007 г. N 1521-ОД) Механизм финансирования Программы предусматривает следующие подходы к финансовому обеспечению ее реализации: государственная поддержка приоритетных проектов предприятий, развитие которых обеспечивает мультипликативный эффект в сопряженных отраслях; субсидирование из областного бюджета части банковской ставки по кредитам, выданным на выполнение мероприятий программы, в том числе лизинговым компаниям, что значительно повысит объем привлекаемых для реализации Программы кредитных ресурсов и снизит риск для областного бюджета; строительство объектов инфраструктуры, создание инвестиционно-привлекательных площадок за счет бюджетных средств, что позволит привлечь частный капитал для развития сферы услуг. 5. Механизм реализации Программы Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Программы. Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и информационной поддержки. Для достижения программных целей предполагается использовать денежно-кредитные механизмы, федеральные и областные целевые программы, систему государственного заказа, возможности налогового и инвестиционного законодательства, ипотеки, лизинга, системы стимулирования и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, инструменты социальной политики. Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы: стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного развития хозяйственного и социального комплексов области); экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий; правовые рычаги (совокупность нормативных правовых документов федерального и областного уровней, способствующих деловой и инвестиционной активности, формированию социальной политики демографического типа, а также регулирующих отношения федеральных, областных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы); организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления). В рамках реализации Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития области и основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации предусматривается оценка текущего состояния экономической и социальной сфер, мониторинг, а также прогнозирование темпов и пропорций развития хозяйственного комплекса региона в целом. На основе этого будет осуществляться корректировка мероприятий Программы. Важнейшее значение для успешной реализации Программы имеет использование механизмов привлечения внебюджетных средств. В качестве каналов привлечения средств из внебюджетных источников предполагается использовать традиционные (кредитование, акционирование, создание совместных предприятий), а также лизинг, ипотеку, организацию займов, предоставление гарантий, залоговые инструменты. Предусматривается целевое привлечение средств зарубежных инвесторов, поиск стратегических инвесторов, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве. Большое значение для реализации Программы, прозрачности показателей ее результативности имеет создание системы информационного обеспечения Программы, что предполагает осуществление комплекса мер, обеспечивающих: повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся в области возможностях для вложения средств, создание и ведение банка данных инвестиционных проектов, организация рекламы, выставок и аукционов, в том числе, через систему INTERNET; помощь хозяйствующим субъектам (обучение, консультирование и др.) при разработке инвестиционной документации, развитие информационной инфраструктуры аудиторских, консалтинговых и рекламных компаний; активизацию нравственно-патриотической работы, пропаганду здорового образа жизни. Предоставление бюджетных инвестиций исполнителям Программы, не являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет за собой возникновение права государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов и имущества этих юридических лиц и оформляется как участие Волгоградской области в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц. Бюджетные инвестиции исполнителям Программы, не являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, предоставляются только при наличии технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, проектно-сметной документации, плана передачи земли и сооружений, а также при наличии проекта договора между уполномоченными органами исполнительной власти области или органами местного самоуправления и юридическим лицом об участии в собственности субъекта инвестиций. Для получения средств из федерального бюджета отраслевые исполнительные органы государственной власти области - государственные заказчики подпрограмм ежегодно в установленном порядке представляют в соответствующие министерства и ведомства Российской Федерации бюджетные заявки с обоснованием потребности в ассигнованиях из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы по всем направлениям расходования средств, включая адресную инвестиционную программу в составе бюджета Российской Федерации на очередной календарный год. Финансирование работ по программным мероприятиям за счет средств консолидированного бюджета области предусматривается через государственных заказчиков - областные органы государственной власти области или органы местного самоуправления в рамках межбюджетных отношений. Средства бюджетов всех уровней, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии законов об областном бюджете. Реализация Программы осуществляется с применением системы государственных контрактов на закупку и поставку заключаемых государственными заказчиками с соответствующими исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим региональным законодательством. Заказы на строительство объектов для государственных нужд размещаются государственными заказчиками на конкурсной основе с проведением в установленном порядке подрядных торгов. Инвестиционная поддержка за счет средств областного бюджета предоставляются# исполнителям программы при условии включении# в реестр инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством об инвестиционной деятельности. (В редакции Закона Волгоградской области от 08.11.2007 г. N 1548-ОД) Финансирование из областного бюджета объектов муниципальной собственности осуществляется после подтверждения органами местного самоуправления объемов их финансирования из местных бюджетов в соответствии с Программой. Государственный заказчик ежегодно уточняет (с учетом выделенных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных внебюджетных средств) распределение объемов капитальных вложений и других затрат на реализацию Программы. Система информационного обеспечения реализации Программы предполагает ведение базы данных о ходе выполнения программных мероприятий по каждому разделу, проекту и в целом по Программе. 6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченной целью позволит увеличить реальные доходы населения к концу 2010 года в 2,9 раза, номинальную среднемесячную заработную плату - в 3 раза. Доля населения с доходами ниже прожиточного сократится с 22,5 до 15 процентов. Валовой региональный продукт вырастет к уровню 2003 года в два раза. Прирост валового регионального продукта и реальных доходов населения будет достигнуты# за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики области. В частности, к 2010 году производство услуг вырастет в действующих ценах в 3,4 раза. Объем промышленного производства увеличится в действующих ценах в 2,9 раза, в сопоставимых ценах - в 1,5 раза, валовая продукция сельского хозяйства соответственно в 2,1 и 1,2 раза. Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечит# дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в экономике области к концу 2010 года существенно возрастет: доля выпуска товаров и услуг малых предприятий в ВРП области увеличится до 20 процентов, численность работающих в малых предприятиях - до 151,8 тысяч (в 2,1 раза). Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы на I этапе (2004-2005 годы) существенно повысит инвестиционный потенциал региона (рост инвестиций в среднем на 7 процентов в год, а за весь период - в 1,5 раза), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов консолидированного бюджета области. Это позволит направить дополнительные средства на поддержку социальных мероприятий на II этапе реализации Программы. За период осуществления Программы налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут в 2,1 раза и составят к 2010 году 62,1 млрд.рублей, в том числе в консолидированный бюджет области - 27,9 млрд.рублей. Реализация намечаемых программных мероприятий обеспечит сохранение действующих мест и создание около 100 тысяч новых рабочих мест. Предусматривается улучшение состояния социальной и жилищно-коммунальной сферы и качества услуг населению, включающие#: создание современной инфраструктуры; решение жилищной проблемы для 70 тысяч семей и собственников со средним уровнем доходов, в том числе обеспечение молодых семей квартирой с рождением третьего ребенка; доведение уровня газификации природным газом к 2010 году до 80 процентов, в том числе на селе - до 65 процентов; доведение уровня обеспеченности дорогами общего пользования к 2010 году по области до 61 процента (с учетом сельских автодорог). Предусматривается повышение среднегодовых показателей рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения с 66 до 68 лет. Реализация программных мероприятий в реальном секторе экономики в результате обеспечения комплекса природоохранных мероприятий не повлечет негативных экологических последствий. Показатели социально-экономического развития Волгоградской области, определяющие реализацию Программы представлены в таблице 15. Таблица 15 -----------------------------T-----------T--------T--------T--------T- --------T---------T--------T---------¬ ¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦ 2002 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ I этап ¦ 2005 г. ¦ II этап¦ 2010 г. ¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦к 2003 г.¦ 2010 г.¦к 2003 г.¦ L----------------------------+-----------+--------+--------+--------+- --------+---------+--------+---------- Демографические показатели Рождаемость тыс. детей 24,7 24,1 24,7 25,4 103,0 30,0 124,4 Продолжительность жизни лет 66,2 66,8 67,0 67,2 101,0 68,5 102,5 Доля численности населения % 17 16 16 17 100,0 19 111,0 моложе трудоспособного воз- раста Миграционный прирост тру- % 0 0 0,1 0,15 115,0 1,2 120,0 доспособного населения, к предыдущему году Макроэкономические показатели Рост реальных доходов на % 115,5 108 111 109 в 1,3 р. 109 в 2,9 р. душу населения в % к преды- дущему году Заработная плата руб. 3178 3909 4791 5749 в 1,5 р. 11848 в 3 р. Уровень общей безработицы % 8,4 8,3 8,2 8,1 97,6 7,6 91,6 Доля населения с доходами % 25,0 22,5 19,6 19,1 84,9 15,0 66,7 ниже прожиточного минимума Валовой региональный про- млрд.руб. 107,2 125,5 143,9 162,3 в 1,3 р. 256,5 в 2 р. дукт в % к предыдущему году % 118,5 117,0 114,7 112,7 4,9 Доля производства услуг в % 40,5 41,0 41,5 42,0 102,4 45,0 109,8 валовом региональном про- дукте Инвестиции в основной капи- млрд.руб. 18,5 22,2 25,9 30,2 в 1,2 р. 50,0 в 2,3 р. тал в % к предыдущему году* % 101,7 105,0 106,0 107,0 107,0 Налоговые поступления в млрд.руб. 24,5 28,9 30,6 34,2 в 1,2 р. 62,1 в 2,1 р. бюджеты всех уровней Налоговые поступления в млрд.руб. 12,9 13,5 13,9 15,9 в 1,2 р. 27,9 в 2,1 р. консолидированный бюджет области Развитие промышленного комплекса Промышленное производство млрд.руб. 83,2 91,9 104,1 116,3 126,5 218,0 в 2,4 р. в % к предыдущему году* % 103,8 106 106 105 117,9 105 150,6 в том числе: Топливная млрд.руб. 13,0 13,5 13,9 14,96 26,6 в % к предыдущему го- % 100,6 99,9 99,6 99 98,5 98 92,7 ду Электроэнергетика млрд.руб. 10,9 12,8 15,1 18,1 32,5 в % к предыдущему го- % 98,5 103 102 103 108,2 103 125,4 ду Химия и нефтехимия млрд.руб. 12,3 13,6 15,6 17,3 32,9 в % к предыдущему го- % 98,8 105 105 104 114,7 105 146,3 ду Машиностроение млрд.руб. 12,8 13,2 15,2 17,3 36,4 в % к предыдущему го- % 114,7 105 106 107 119,1 105 163,9 ду Промстройматериалы млрд.руб. 4,0 4,6 5,2 5,8 в % к предыдущему го- % 106,4 106 105 105 116,9 105,0 ду Пищевая млрд.руб. 10,4 12,5 14,1 15,8 30,3 в % к предыдущему го- % 105,5 103 103,3 103,7 110,3 104 132,7 ду Развитие транспортного комплекса и связи Услуги транспорта млрд.руб. 17,1 18,5 19,70 21,0 113,6 30,0 160,0 Грузооборот по всем видам млн.т/км 48220 50000 51800 54000 108 69000 138 транспорта Развитие агропромышленного комплекса и биоресурсов Валовая продукция сельского млрд.руб. 24,4 26,2 31,0 34,5 в 1,3 р. 53,5 в 2,1 р. хозяйства в % к предыдущему году* % 101,6 98,0 106,0 102,5 112,8 103,5 в 1,2 р. Рост выпуска в водоемы мо- млн. штук 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 лоди рыбы в год Увеличение выпуска товарной тыс.тонн 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 продукции (рыбы) Развитие инфраструктуры потребительского рынка Оборот розничной торговли млрд.руб. 50,2 60,6 69,7 79,4 1,3 р. 142,0 2,3 р. в % к предыдущему году % 114,2 108,0 106,5 106,5 113,4 107,7 1,6 р. Объем платных услуг населе- млрд.руб. 15,9 20,0 26,4 32,3 1,5 р. 71,0 3,4 р. нию в % к предыдущему году % 111,0 107,0 106,0 105,5 111,8 103,0 133,4 Развитие малого предпринимательства Численность работающих тыс. чел. 130,6 131,9 134,7 137,5 104,0 151,8 115,1 Выпуск продукции (работ, млрд.руб. 8,7 9,8 10,8 11,9 1,2 p. 20,5 в 2,1 р. услуг) Развитие финансовой сферы Объем кредитования кредит- млрд.руб. 43,7 46,0 56,0 60,0 в 1,3 р. 80,0 в 1,7 р. ными учреждениями Объемы займов кредитных млн.руб. 490 700 1000 1200 в 1,7 р. 2000 в 2,8 р. потребительских кооперати- вов Развитие внешнеэкономической деятельности Экспорт млн.дол.США 1227,4 1240,0 1250,0 1260,0 101,6 1310,0 105,6 Импорт млн.дол.США 305,9 325,0 327,0 329,0 101,2 337,0 103,7 Развитие инновационной деятельности Объем выполняемых науч- млн.руб. 283,7 308,4 339,3 373,2 в 1,2 р. 559,8 в 1,8 р. но-исследовательских работ Развитие социальной сферы Обеспеченность на 10 тыс. жителей: амбулаторно-поликлиничес- посещ. в 251 251 254 260 1,05 280 1,13 кими учреждениями смену больничными койками коек 125 126 126 127 1,02 130 1,04 Ученическими местами в об- мест 328 328 328 328 1 328 1 щеобразовательных учрежде- ниях Развитие жилищно-коммунальной сферы Обеспеченность жильем в кв.м 19,7 19,8 19,9 20,0 103,0 21,0 в 1,1 р. расчете на 1 жителя общей площади Ввод жилья тыс.кв.м 450,1 470 500 530 1,12 700 в 1,5 р. Обеспеченность природным % 76,6 78 79,2 80,3 103 88,5 117 газом в том числе: в сельской местности % 42,6 45,1 47,7 52 114 66 147 Обеспеченность дорогами с % 83,3 84,6 85 85,7 101,2 88 103,9 твердым покрытием Развитие курортно-рекреационных территорий и охрана окружающей среды Санаторно-оздоровительные млн.руб. 227,6 270,0 326,0 394,0 в 1,5 р. 950,0 в 3,5 р. услуги в % к предыдущему году % 93,0 97,0 99,0 100,0 99,0 101,0 104,0 Доля инвестиций на охрану % 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 окружающей среды в общем объеме нвестиций# Выбросы загрязняющих ве- млн.тонн 226,1 226,1 226,1 226,1 100,0 226,1 100,0 ществ в атмосферу Сброс загрязняющих веществ тыс.куб.м 207,0 210,0 210,0 210,0 100,0 210,0 100,0 в водоемы ------------------------------ * В % к предыдущему году - в сопоставимых ценах. 7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Общее руководство Программой осуществляет Глава Администрации Волгоградской области. Одним из основных элементов управления Программой является План действий Администрации Волгоградской области по реализации Программы (далее - План) и сетевой график контроля, которые составляются ежегодно и утверждаются Главой Администрации Волгоградской области. План включает меры по реализации программных мероприятий с указанием сроков их выполнения и ответственных исполнителей. Отчет об исполнении Плана готовится ежеквартально с рассмотрением у Главы Администрации Волгоградской области проблемных вопросов. Комитет экономики Администрации Волгоградской области осуществляет мониторинг и методическое руководство, координацию работ и контроль за реализацией Программы по следующим основным направлениям: организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по включению мероприятий Программы и других предложений Волгоградской области в федеральные целевые программы, федеральную адресную инвестиционную программу; представление и согласование бюджетных заявок на выделение средств из федерального бюджета для реализации мероприятий Программы в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации; подготовка перечня областных целевых программ, инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию из бюджета Волгоградской области на очередной финансовый год, который формируется в соответствии с приоритетами Программы, возможностями бюджета Волгоградской области; подготовка совместно с комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Волгоградской области предложений по распределению объемов финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год; (В редакции Закона Волгоградской области от 03.04.2006 г. N 1208-ОД) организация сбора и представление в установленном порядке Главе Администрации Волгоградской области информации о ходе реализации Программы и проблемных вопросах; подготовка предложений, направленных на совершенствование организационной работы, связанной с выполнением мероприятий Программы; прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение государственной поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов; предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения государственной поддержки, с целью определения предполагаемой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта; осуществление текущего контроля за реализацией мероприятий Программы, рациональным и целевым использованием централизованных капитальных вложений, финансовых и кредитных ресурсов, выделяемых на выполнение мероприятий Программы; организация взаимодействия с общественными организациями для использования результатов общественной правовой и экологической экспертиз; взаимодействие с учеными по координации приоритетных направлений региональной экономической политики, подготовки предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы; координация внедрения программного обеспечения, введение информационных баз данных социально-экономического развития Волгоградской области, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, введение рейтингов, реализации инвестиционных проектов и мероприятий в рамках Программы; организация разработки прогнозов социально-экономического развития Волгоградской области, муниципальных образований на краткосрочную, среднесрочную перспективы. Государственные заказчики программных мероприятий осуществляют: формирование плана реализации мероприятий на очередной финансовый год, бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий Программы из федерального, областного и местных бюджетов, обоснований для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих органах; контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы; подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития области, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов; разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач; мониторинг хода реализации программных мероприятий; анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, необходимой для реализации Программы; подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации инвестиционных и других проектов, предусмотренных Программой. По итогам каждого года Комитет экономики Администрации Волгоградской области проводит сопоставительный анализ прогнозно-целевых показателей Программы и фактически достигнутых результатов, а также оценивает влияние результатов реализации мероприятий Программы на уровень экономического и социального развития области, по результатам анализа принимает меры по своевременной корректировке Программы и уточнению основных целевых показателей. Контроль за реализацией Программы предусматривается на основе электронной базы данных региональной статистики. Приложение 1 Перечень мероприятий (Капитальные вложения, НИОКР, Прочие расходы), направленных на решение проблем социально-экономического развития Волгоградской области на 2004, 2005 и на период до 2010 года млн.рублей в ценах 2002 года -----T-----------------------------T----------T----------------------- ---------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ Срок ¦ Источники финансирования ¦ ¦ ¦ ¦реализации+----------T----------------------------------------------- ----------------------------+ ¦ N ¦ Наименование объекта ¦ проекта ¦ Всего фи-¦ в том числе ¦ ¦п/п ¦ и его местонахождение ¦ (годы) ¦ нансовых +------------------------------------T----------T--------T--------T--- ------+ ¦ ¦ ¦ ¦средств на¦ федеральный бюджет ¦областной ¦местный ¦ собст- ¦ заемный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проект +---------T----------T--------T------+ бюджет ¦ бюджет ¦ венные ¦ капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ лимит ¦ феде- ¦прочие¦ ¦ ¦средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного¦ральный ¦ ¦ ¦ ¦предпри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения¦фонд ре-¦ ¦ ¦ ¦ ятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мини- ¦гиональ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стерств, ¦ ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ведомств ¦развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+----------+----------+---------+-- --------+--------+------+----------+--------+--------+---------+ L--1-+-------------2---------------+-----3----+-----4----+----5----+-- --6-----+----7---+---8--+-----9----+---10---+---11---+----12---- I. Капитальные вложения Развитие промышленного комп- лекса Топливная промышленность 1. ООО "ЛУКойл-Волгограднефте- 2004-2010 1112,60 1112,60 переработка", г.Волгоград 2004 1112,60 1112,60 Комплексная реконструкция 2005 (увеличения мощности не про- 2006-2010 изойдет) 2. ООО "Волгодеминойл", 2004-2010 26520,00 26520,00 Освоение Октябрьского газо- 2004 584,00 584,00 конденсатного месторождения 2005 126,00 126,00 Волгоградской области (мощ- 2006-2010 25810,00 25810,00 ность - 3,3 млн.куб.м газа природного) Электроэнергетика 3. ОАО "Волжская ГЭС", г.Волж- 2004-2010 2154,00 2154,00 ский 2004 450,00 450,00 Техническое перевооружение и 2005 622,00 622,00 реконструкция (увеличения 2006-2010 1082,00 1082,00 мощности не произойдет) Химическая и нефтехимическая промышленность 4. ОАО "Химпром", Волгоград 2004-2010 343,28 343,28 Организация комплекса произ- 2004 201,39 201,39 водств монохлоруксусной кис- 2005 141,89 141,89 лоты натриевой соли моно- 2006-2010 хлоруксусной кислоты и гли- фосата (мощность - 10 тыс.тонн) 5. ОАО "Химпром", Волгоград 2004-2010 120,90 120,90 Организация производства ди- 2004 72,54 72,54 оксида титана (мощность - 2005 48,36 48,36 21,05 тыс.тонн продукции) 2006-2010 6. ОАО "Волжский завод асбесто- 2004-2010 799,05 787,24 11,81 вых технических изделий", 2004 94,54 84,94 9,60 г.Волжский 2005 138,21 136,00 2,21 Организация нового произ- 2006-2010 566,30 566,30 водства безасбестовой про- дукции (мощность: безасбест. материал - 121 тыс.кв.м, безасбест. прокладки - 2,7 млн.шт.) 7. Волгоградская база сжиженно- 2004-2010 44,00 44,00 го газа - филиала 2004 44,00 44,00 "СГ-Транс", Волгоград 2005 Организация производства уг- 2006-2010 леводородных пропеллентов, (мощность - 6 тыс.тонн) Машиностроение и металлооб- работка 8. ОАО "ВГТЗ", г.Волгоград 2004-2010 1092,00 200,00 200,00 542,00 350,00 Развитие производства гусе- 2004 171,30 171,30 ничных тракторов семейства 2005 382,10 150,00 150,00 232,10 ВТ-100, ВТ-150, ВТ-200 на 2006-2010 538,60 50,00 50,00 138,60 350,00 действующих мощностях - уве- личение с 9 до 11,6 тыс.шт.) 9. ЗАО НПО "Европа-Биофарм", 2004-2010 1,40 1,40 г.Волгоград 2004 1,40 1,40 Цех по производству сельско- 2005 хозяйственной техники (мощ- 2006-2010 ность - до 9 комбайнов) 10. ОАО "Волгоградский моторный 2004-2010 256,00 256,00 завод", г.Волгоград 2004 128,00 128,00 Организация производства и 2005 128,00 128,00 выпуска двигателей "Мартин 2006-2010 дизель" Z8604 (мощность - двигатели до 10 тыс.шт.) Стекольная и фарфоро-фаянсо- вая промышленность 11. ЗАО "Волгоградская стеколь- 2004-2010 864,30 864,30 ная компания", г.Волгоград 2004 Строительство завода по из- 2005 432,20 432,20 готовлению стеклянной тары 2006-2010 432,10 432,10 (мощность - 257 млн.шт. стеклоизделий) Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про- мышленность 12. ООО "БумБас", г.Волгоград 2004-2010 1,00 1,00 Производство санитарно гиги- 2004 1,00 1,00 енической# бумаги (мощ- 2005 ность - 1,2 тыс.тонн) 2006-2010 Освоение природных ресурсов 13. ЗАО "Бишофит-Авангард", 2004-2010 187,52 173,02 14,50 Светлоярский район Волго- 2004 68,00 60,00 8,00 градской области. 2005 66,50 60,00 6,50 Организация производства 2006-2010 53,02 53,02 кристаллического магния на основе бишофита (мощность - 100 тыс.тонн) Производство лекарственных препаратов 14. ФГУП "Фармацевтическая фаб- 2004-2010 12,62 12,62 рика", г.Волгоград 2004 7,62 7,62 Создание и выпуск новых вы- 2005 5,00 5,00 сокоэффективных лекарствен- 2006-2010 ных препаратов на основе би- шофита (мощность - 10 млн. шт. флаконов) 15. Волгоградский научно-инже- 2004-2010 44,00 8,00 8,00 36,00 нерный центр Сибирского от- 2004 21,80 2,30 2,30 19,50 деления РАН, г.Волгоград, 2005 22,20 5,70 5,70 16,50 Строительство опытного хими- 2006-2010 ческого завода РАН лекарс- твенных препаратов (мощность - основа антибиотиков - 25 тонн) 16. ЗАО НПО "Европа-Биофарм", 2004-2010 0,50 0,50 Биофармацевтический завод, 2004 0,50 0,50 г.Волгоград 2005 Реконструкция производства 2006-2010 лекарственных препаратов и биологически активных доба- вок (мощность до 7,1 млн.шт. упаковок БАД) Легкая промышленность 17. ОАО "Виктория", г.Волгоград 2004-2010 3,20 3,20 Расширение производства и 2004 3,20 3,20 увеличение выпуска новых 2005 швейных изделий (мощность до 2006-2010 25 млн.руб.) Итого по промышленности: 2004-2010 33556,37 208,00 208,00 31338,96 2009,41 2004 2961,89 2,30 2,30 2512,94 446,65 2005 2112,46 155,70 155,70 1176,10 780,66 2006-2010 28482,02 50,00 50,00 27649,92 782,10 Промышленность строительных материалов 18. ОАО "Себряковцемент", г.Ми- 2004-2010 40,00 33,00 7,00 хайловка 2004 13,00 9,00 4,00 - упаковка цемента, пакети- 2005 12,00 9,00 3,00 рование в усадочную пленку 2006-2010 15,00 15,00 100 тыс.тонн/год 19. ОАО "Гипс", г.Волгоград 2004-2010 166,00 94,00 72,00 материалы стеновые гипсовые 2004 13,00 7,00 6,00 эффективные 2005 13,00 7,00 6,00 7000 тыс.м2/год 2006-2010 140,00 80,00 60,00 20. ОАО "Термостепс", г.Волго- 2004-2010 81,00 28,50 52,50 град 2004 22,00 6,00 16,00 теплоизоляционные материалы 2005 18,00 6,00 12,00 на минераловатной основе 2006-2010 41,00 16,50 24,50 70 тыс.м3/год 21. ОАО "Волгоградский керами- 2004-2010 146,00 70,00 76,00 ческий завод", г.Волгоград 2004 31,50 14,00 17,50 - плитки керамические 2005 31,50 14,00 17,50 230 тыс.шт./год 2006-2010 83,00 42,00 41,00 22. ОАО "Себряковский комбинат 2004-2010 70,00 24,50 45,50 асбесто-цементных# изделий, 2004 10,00 3,50 6,50 г.Михайловка 2005 10,00 3,50 6,50 техническое перевооружение 2006-2010 50,00 17,50 32,50 комбината 23. ОАО "ВЗ ЖБИ-1", г.Волгоград 2004-2010 10,50 6,00 4,50 производство конструкций для 2004 2,00 2,00 новых архитектурно-строи- 2005 2,00 2,00 тельных систем 2006-2010 6,50 2,00 4,50 24. ЗАО "ПО Завод силикатного 2004-2010 6,00 4,00 2,00 кирпича", г.Волгоград 2004 1,50 1,00 0,50 производство кирпича, цвет- 2005 1,50 1,00 0,50 ного камня, сухих смесей 2006-2010 3,00 2,00 1,00 Итого по промышленности 2004-2010 519,50 260,00 259,50 строительных материалов 2004 93,00 42,50 50,50 2005 88,00 42,50 45,50 2006-2010 338,50 175,00 163,50 Пищевая и перерабатывающая промышленность 25. ГУ СПМО МОРФ "Племзавод 2004-2010 113,30 103,30 103,30 10,00 "Кузьмичевский", Городищенс- 2004 кий район 2005 45,00 40,00 40,00 5,00 Строительство завода детско- 2006-2010 68,30 63,30 63,30 5,00 го питания на молочной осно- ве, мощность 15 т/смен 26. ОАО "Агрофирма "Сады При- 2004-2010 35,00 35,00 донья", Городищенский район 2004 15,00 15,00 Техническое перевооружение с 2005 20,00 20,00 частичной реконструкцией су- 2006-2010 ществующих зданий под произ- водство детского питания на плодоовощной основе, мощ- ность 10 млн.усл.банок 27. ОАО "Волгоградский губерн- 2004-2010 136,30 70,30 66,00 ский консервный холдинг", 2004 10,30 10,30 г.Волгоград 2005 62,00 40,00 22,00 Техническое перевооружение 2006-2010 64,00 20,00 44,00 фабрикатно-складского комп- лекса, мощность 40 млн./б 28. ФГУП "Винодельческий завод 2004-2010 95,00 95,00 Волгоградский", г.Волгоград 2004 0,00 Расширение производства по 2005 42,00 42,00 розливу винной продукции, 2006-2010 53,00 53,00 мощность 1,0 млн.дкл/год 29. ОАО "Волжский мясокомбинат", 2004-2010 80,00 10,00 70,00 г.Волжский 2004 строительство цеха по выра- 2005 35,00 5,00 30,00 ботке плодоовощных и мясных 2006-2010 45,00 5,00 40,00 консервов мощность 3 млн.усл.банок в год 30. ОАО "Бисквитная фабрика", 2004-2010 5,00 2,00 3,00 г.Волгоград 2004 5,00 2,00 3,00 Реконструкция инженерного 2005 хозяйства 2006-2010 31. ОАО "Николаевский маслодель- 2004-2010 5,00 3,00 2,00 ный комбинат", г.Николаевск 2004 5,00 3,00 2,00 Реконструкция инженерного 2005 хозяйства 2006-2010 32. ОАО "Маслодельно-сыродельный 2004-2010 7,00 5,00 2,00 комбинат "Михайловский", 2004 г.Михайловка 2005 Реконструкция инженерного 2006-2010 7,00 5,00 2,00 хозяйства 33. ОАО "Еланский маслосыркомби- 2004-2010 5,00 4,00 1,00 нат", р.п.Елань 2004 Реконструкция инженерного 2005 хозяйства 2006-2010 5,00 4,00 1,00 34. ОАО "Новоаннинский маслосыр- 2004-2010 3,00 3,00 комбинат", р.п.Новоаннинский 2004 Реконструкция инженерного 2005 3,00 3,00 хозяйства 2006-2010 35. ОАО "Мясокомбинат "Камышинс- 2004-2010 5,00 2,00 3,00 кий" г.Камышин 2004 Реконструкция инженерного 2005 3,00 2,00 1,00 хозяйства 2006-2010 2,00 2,00 36. ОАО "Красноярский мясокомби- 2004-2010 3,00 1,00 2,00 нат", Жирновский район 2004 Реконструкция инженерного 2005 3,00 1,00 2,00 хозяйства 2006-2010 37. Техническое перевооружение 2004-2010 40,00 10,00 30,00 производственных мощностей 2004 5,00 2,00 3,00 рыбоперерабатывающих предп- 2005 5,00 2,50 2,50 риятий по изготовлению про- 2006-2010 30,00 5,50 24,50 дукции рыбных полуфабрика- тов, других продуктов на рыбной основе, мощность 1500 тонн рыбопродукции 38. Крупозавод "Урюпинский", 2004-2010 18,00 18,00 г.Урюпинск 2004 18,00 18,00 Звершение# строительства за- 2005 вода, мощность переработки 2006-2010 круп 96 тонн в сутки 39. МУП "Ленинский консервный 2004-2010 152,00 96,00 56,00 завод", г.Ленинск 2004 Реконструкция производства 2005 42,00 20,00 22,00 по комплексной переработке 2006-2010 110,00 76,00 34,00 овощной продукции, мощность 50 муб. в год 40. ООО "Зори Поволжья", Илов- 2004-2010 60,00 36,00 24,00 линский район. 2004 Реконструкция и техническое 2005 30,00 18,00 12,00 перевооружение действующего 2006-2010 30,00 18,00 12,00 консервного завода, мощность 16 муб. в год плодоконсервов 41. ОАО "Поволжье", г.Волжский. 2004-2010 651,30 651,30 Реконструкция и модернизация 2004 312,10 312,10 производства, мощность 16,7 2005 339,20 339,20 млн.дкл пива в год 2006-2010 42. ОАО "Биоден", г.Волгоград. 2004-2010 78,40 10,00 68,40 Строительство второй очереди 2004 37,00 2,00 35,00 спиртового производства, 2005 41,40 8,00 33,40 мощность 900 тыс.дкл в год 2006-2010 43. ОАО "Волгомясомолторг", 2004-2010 36,00 16,00 20,00 г.Волгоград. 2004 36,00 16,00 20,00 Строительство сыротворожного 2005 цеха комплексной переработки 2006-2010 молока, мощность 936 тонн в год изделий 44. ООО "Бекон", р.п.Иловля 2004-2010 5,00 3,00 2,00 Реконструкция производства 2004 5,00 3,00 2,00 мясоколбасных изделий, мощ- 2005 ность 580 тонн мясопродуктов 2006-2010 в год 45. ОАО "Новоаннинский комбинат 2004-2010 935,00 133,00 802,00 хлебопродуктов", г.Новоан- 2004 20,00 4,00 16,00 нинск 2005 215,00 43,00 172,00 Строительство маслоэкстрак- 2006-2010 700,00 86,00 614,00 ционного завода мощностью 400 тонн маслосемян в сутки 46. ЗАО НПО "Европа-Биофарм", 2004-2010 90,30 90,30 г.Волгоград 2004 25,50 25,50 Организация производства то- 2005 59,20 59,20 матной пасты и сока. Фрук- 2006-2010 5,60 5,60 тозного сиропа, арбузного меда, овощных и мясных кон- сервов в Среднеахтубинском районе, мощность 5,3 млн. усл. банок консервов 47. Реконструкция и переоборудо- 2004-2010 45,00 25,00 20,00 вание агромясокомбината КХК 2004 35,00 15,00 20,00 ЗАО "Краснодонское", Илов- 2005 10,00 10,00 линский район 2006-2010 20 тонн колбасных изделий в смену Итого по пищевой и перераба- 2004-2010 2603,60 103,30 103,30 10,00 569,60 1920,70 тывающей промышленности: 2004 528,90 115,80 413,10 2005 954,80 40,00 40,00 5,00 228,70 681,10 2006-2010 1119,90 63,30 63,30 5,00 225,10 826,50 Оборонная промышленность 48. ФГУП "ПО "Баррикады", г.Вол- гоград 1. Реконструкция сталепла- 2004-2010 1216,70 806,70 410,00 вильного производства с 2004 410,00 410,00 установкой электростале- 2005 500,00 500,00 плавильной печи ДСП-50 и 2006-2010 306,70 306,70 агрегата комплексной вне- печной обработки металла Мощность 60 тыс.тонн в год 49. 2. Создание импортозамещаю- 2004-2010 503,00 405,00 98,00 щего модифицированного 2004 203,00 105,00 98,00 мобильного комплекса для 2005 150,00 150,00 проведения глубокопрони- 2006-2010 150,00 150,00 кающих гидроразрывов пластов (МК ГГРП) Мощность 5 комплектов в год 50. 3. Создание передвижной мо- 2004-2010 142,80 89,80 53,00 бильной дизельной элект- 2004 30,00 30,00 ростанции 2005 53,00 53,00 ЭД1000-Т400-1РНС 2006-2010 59,80 59,80 Мощность 30 штук в год 51. 4. Подготовка к освоению се- 2004-2010 5,00 2,50 2,50 рийного производства пе- 2004 2,50 2,50 редвижного автомобильного 2005 2,50 2,50 газозаправщика 2006-2010 ПАГЗ-3000/25 Мощность 30 шт. 52. 5. Завершение разработки и 2004-2010 192,50 65,50 127,00 изготовление мобильной 2004 64,50 0,50 64,00 высокомеханизированной 2005 63,50 0,50 63,00 гидрофицированной буровой 2006-2010 64,50 64,50 установки МБУ 250/4000 Мощность 5 шт. 53. 6. Развитие производственно- 2004-2010 120,00 50,00 20,00 50,00 го комплекса по выпуску 2004 30,00 30,00 крупногабаритных блоков 2005 40,00 20,00 20,00 модульных металлоконст- 2006-2010 50,00 30,00 20,00 рукций мостов, виадуков, промышленных зданий и Мощность 4,8 тыс.тонн ме- таллоконструкций 54. 7. Разработка и изготовление 2004-2010 15,00 6,00 5,00 4,00 установочной партии быст- 2004 5,00 1,00 4,00 ровозводимого автоматизи- 2005 5,00 3,00 2,00 рованного гаражного моду- 2006-2010 5,00 3,00 2,00 ля АГМ-20 Мощность 100 шт. гаражных модулей Итого по оборонной промыш- 2004-2010 2195,00 56,00 1394,50 744,50 ленности 2004 745,00 136,50 608,50 2005 814,00 23,00 675,00 116,00 2006-2010 636,00 33,00 583,00 20,00 Всего по развитию промышлен- 2004-2010 38874,47 311,30 311,30 66,00 33563,06 4934,11 ного комплекса 2004 4328,79 2,30 2,30 0,00 2807,74 1518,75 2005 3969,26 195,70 195,70 28,00 2122,30 1623,26 2006-2010 30576,42 113,30 113,30 38,00 28633,02 1792,10 Развитие транспортного комп- лекса и связи 55. ОАО "Международный аэропорт 2004-2010 579,00 40,00 40,00 539,00 Волгоград", г.Волгоград 2004 Завершение строительства аэ- 2005 200,00 20,00 20,00 180,00 ровокзального комплекса (ФЦП 2006-2010 379,00 20,00 20,00 359,00 "Юг России") 56. Волго-Донское государствен- 2004-2010 779,50 779,50 779,50 ное басейновое# управление 2004 50,00 50,00 50,00 водных путей и судоходства, 2005 117,00 117,00 117,00 г.Волгоград 2006-2010 612,50 612,50 612,50 Реконструкция Волго-Донского судоходного канала, г.Вол- гоград (ФЦП "Модернизация транспортной системы Рос- сии") 57. Филиал ФГУП "Российская те- 2004-2010 160,00 123,00 123,00 25,00 12,00 левизионная и радиовещатель- 2004 4,00 4,00 ная сеть" Волгоградский об- 2005 67,00 58,00 58,00 5,00 4,00 ластной радиотелевизионный 2006-2010 89,00 65,00 65,00 20,00 4,00 передающий центр", г.Волго- град Строительство новой телеви- зионной башни, (ФЦП "Юг Рос- сии") 58. МУП "Дирекция строительства 2004-2010 500,00 184,00 184,00 316,00 городского электрического 2004 300,00 60,00 60,00 240,00 транспорта", г.Волгоград 2005 100,00 54,00 54,00 46,00 Развитие скоростного трамвая 2006-2010 100,00 70,00 70,00 30,00 (ввод подземной части) (ФЦП "Модернизация транс- портной системы России") Всего по развитию транспорт- 2004-2010 2018,50 1126,50 1126,50 25,00 316,00 551,00 ного комплекса и связи 2004 354,00 110,00 110,00 240,00 4,00 2005 484,00 249,00 249,00 5,00 46,00 184,00 2006-2010 1180,50 767,50 767,50 20,00 30,00 363,00 Развитие агропромышленного комплекса и биоресурсов Повышение плодородия (ФЦП "Повышение плодородия почв России") 59. Мелиорация земель 2004-2010 1027,70 541,30 541,30 149,00 72,90 264,50 реконструкция 78,6 тыс.га 2004 153,50 76,70 76,70 37,20 39,60 орошаемых земель 2005 200,00 99,50 99,50 45,50 55,00 2006-2010 674,20 365,10 365,10 66,30 72,90 169,90 60. Групповые водопроводы 2004-2010 62,50 28,70 28,70 31,00 2,80 2004 19,00 8,00 8,00 11,00 2005 21,00 10,00 10,00 11,00 2006-2010 22,50 10,70 10,70 9,00 2,80 61. Замена головных насосных 2004-2010 480,00 480,00 480,00 станций на государственных 2004 78,00 78,00 78,00 оросительных системах (7 2005 93,00 93,00 93,00 плавучих станций) 2006-2010 309,00 309,00 309,00 62. Противоэрозионные мероприя- 2004-2010 63,90 34,90 34,90 20,00 9,00 тия 2004 5,20 5,20 5,20 2005 5,50 5,50 5,50 2006-2010 53,20 24,20 24,20 20,00 9,00 63. Агролесомелиорация 2004-2010 33,80 33,80 33,80 создание защитных лесных по- 2004 4,80 4,80 4,80 лос на площади 9,3 тыс.га 2005 4,80 4,80 4,80 2006-2010 24,20 24,20 24,20 Итого по повышению плодоро- 2004-2010 1667,90 1118,70 1118,70 200,00 84,70 264,50 дия 2004 260,50 172,70 172,70 48,20 0,00 39,60 2005 324,30 212,80 212,80 56,50 0,00 55,00 2006-2010 1083,10 733,20 733,20 95,30 84,70 169,90 Увеличение производства зер- на кукурузы 64. ГНУ "Поволжская селекцион- 2004-2010 104,00 104,00 104,00 но-опытная станция", Урю- 2004 5,00 5,00 5,00 пинского района 2005 35,00 35,00 35,00 Реконструкция завода по об- 2006-2010 64,00 64,00 64,00 работке и хранению гибридных семян кукурузы, мощность 5,0 тыс.тонн 65. ОПХ "Орошаемое" Городищенс- 2004-2010 66,13 66,13 66,13 кого района 2004 Строительство завода по об- 2005 8,00 8,00 8,00 работке родительских форм 2006-2010 58,13 58,13 58,13 кукурузы, мощность 0,5 тыс. тонн Итого по увеличению произ- 2004-2010 170,13 170,13 170,13 водства зерна кукурузы 2004 5,00 5,00 5,00 2005 43,00 43,00 43,00 2006-2010 122,13 122,13 122,13 66. ООО "Комплекс", Урюпинский 2004-2010 98,50 20,00 20,00 5,00 73,50 район 2004 17,00 1,00 16,00 Строительство кролико-нутри- 2005 21,00 4,00 4,00 1,00 16,00 евого комплекса, создание 2006-2010 60,50 16,00 16,00 3,00 41,50 безотходных производств на базе завода по обработке и хранению гибридных семян ку- курузы Мощность: меховые изд. - 0,7 тыс.шт., 36,7 тыс.тонн ком- бикорма Развитие биоресурсов 67. Реконструкция ФГУП "Медве- 2004-2010 72,60 51,10 48,10 3,00 21,50 дицкий экспериментальный ры- 2004 27,00 20,00 17,00 3,00 7,00 боразводный завод" Даниловс- 2005 30,00 21,00 21,00 9,00 кий район (ФЦП "Юг России") 2006-2010 15,60 10,10 10,10 5,50 выпуск 0,7 млн.штук сеголе- ток 68. Реконструкция ФГУП "Никола- 2004-2010 25,50 21,00 15,00 6,00 4,50 евская рыбоводно-мелиоратив- 2004 5,00 4,00 4,00 1,00 ная станция" Николаевский 2005 6,00 5,00 2,00 3,00 1,00 район (ФЦП "Юг России") 2006-2010 14,50 12,00 9,00 3,00 2,50 выпуск двухлеток раститель- ноядных рыб - 0,9 млн.штук 69. Реконструкция Цимлянского 2004-2010 36,76 36,76 36,76 рыбоводного завода (ФЦП "Юг 2004 1,20 1,20 1,20 России") 2005 13,41 13,41 13,41 2006-2010 22,15 22,15 22,15 70. Создание особо охраняемого 2004-2010 79,00 45,00 45,00 28,00 6,00 регулируемого естественного 2004 14,00 3,00 3,00 9,00 2,00 нерестилища осетровых видов 2005 14,00 3,00 3,00 9,00 2,00 рыб со статусом биологичес- 2006-2010 51,00 39,00 39,00 10,00 2,00 кого заказнмка# на о.Спорном (ФЦП "Юг России") 71. Комплексная реконструкция 2004-2010 163,10 97,10 97,10 66,00 осетрового завода с садковой 2004 74,50 24,50 24,50 50,00 линией и рыбоводным комплек- 2005 48,60 32,60 32,60 16,00 сом на Волжской ГЭС (ФЦП "Юг 2006-2010 40,00 40,00 40,00 России") Итого по развитию биоресур- 2004-2010 376,96 250,96 196,96 54,00 28,00 32,00 66,00 сов 2004 121,70 52,70 46,70 6,00 9,00 10,00 50,00 2005 112,01 75,01 69,01 6,00 9,00 12,00 16,00 2006-2010 143,25 123,25 81,25 42,00 10,00 10,00 0,00 Социальное развитие села до 2010 года 72. Газификация сельских насе- 2004-2010 696,00 180,00 180,00 36,00 480,00 ленных пунктов 2004 70,00 20,00 20,00 4,00 46,00 2005 88,00 22,00 22,00 4,40 61,60 2006-2010 538,00 138,00 138,00 27,60 372,40 73. Водоснабжение сельских насе- 2004-2010 175,00 59,50 59,50 3,80 94,20 17,50 ленных пунктов 2004 31,00 10,50 10,50 17,40 3,10 2005 34,00 11,60 11,60 19,00 3,40 2006-2010 110,00 37,40 37,40 3,80 57,80 11,00 74. Строительство объектов обра- 2004-2010 86,70 20,20 20,20 40,20 26,30 зования на селе 2004 5,80 5,80 2005 0,50 0,50 2006-2010 80,40 20,20 20,20 40,20 20,00 75. Строительство объектов здра- 2004-2010 56,50 10,00 10,00 28,00 18,50 воохранения на селе 2004 0,50 0,50 2005 16,00 8,00 8,00 2006-2010 40,00 10,00 10,00 20,00 10,00 76. Строительство объектов куль- 2004-2010 12,00 4,00 4,00 4,00 4,00 туры на селе 2004 2005 2006-2010 12,00 4,00 4,00 4,00 4,00 77. Жилищное строительство 2004-2010 263,00 78,90 78,90 55,20 50,00 78,90 2004 40,00 12,00 12,00 16,00 12,00 2005 43,00 12,90 12,90 17,20 12,90 2006-2010 180,00 54,00 54,00 22,00 50,00 54,00 78. Электрификация 2004-2010 60,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2004 2005 2006-2010 60,00 20,00 20,00 20,00 20,00 79. Телекоммуникационные сети 2004-2010 502,00 182,00 182,00 91,00 118,00 111,00 2004 45,00 10,00 10,00 5,00 18,00 12,00 2005 57,00 12,00 12,00 6,00 20,00 19,00 2006-2010 400,00 160,00 160,00 80,00 80,00 80,00 80. Дорожное строительство 2004-2010 225,00 225,00 225,00 2004 30,00 30,00 30,00 2005 35,00 35,00 35,00 2006-2010 160,00 160,00 160,00 Итого по социальному разви- 2004-2010 2076,20 779,60 779,60 0,00 150,00 390,40 756,20 тию села до 2010 года 2004 222,30 82,50 82,50 0,00 21,00 39,40 79,40 2005 273,50 93,50 93,50 0,00 23,20 51,40 105,40 2006-2010 1580,40 603,60 603,60 0,00 105,80 299,60 571,40 81. Создание экспериментального 2004-2010 21,00 12,00 9,00 цеха по переработке плодо- 2004 7,00 4,00 3,00 овощной продукции 2005 7,00 4,00 3,00 2006-2010 7,00 4,00 3,00 Всего по развитию агропро- 2004-2010 4410,69 2339,39 2285,39 54,00 378,00 475,10 1069,70 148,50 мышленного комплекса и био- 2004 633,50 312,90 306,90 6,00 78,20 39,40 134,00 69,00 ресурсов 2005 780,81 428,31 422,31 6,00 88,70 51,40 177,40 35,00 2006-2010 2996,38 1598,18 1556,18 42,00 211,10 384,30 758,30 44,50 Развитие инфраструктуры пот- ребительского рынка 82. Сельскохозяйственный торго- 2004-2010 109,80 14,00 14,00 27,00 28,20 40,60 во-выстачный# комплекс с 2004 21,00 1,00 1,00 3,00 9,90 7,10 центром логистики и элект- 2005 34,50 3,00 3,00 4,00 9,70 17,80 ронной торговли "Нижняя Вол- 2006-2010 54,30 10,00 10,00 20,00 8,60 15,70 га", г.Волгоград 83. Урюпинская ярмарка, г.Урю- 2004-2010 242,90 2,50 2,50 2,50 2,50 235,40 пинск 2004 106,70 106,70 2005 88,70 2,50 2,50 2,50 2,50 81,20 2006-2010 47,50 47,50 Всего по инфраструктуре пот- 2004-2010 352,70 16,50 16,50 29,50 2,50 263,60 40,60 ребительского рынка 2004 127,70 1,00 1,00 3,00 0,00 116,60 7,10 2005 123,20 5,50 5,50 6,50 2,50 90,90 17,80 2006-2010 101,80 10,00 10,00 20,00 0,00 56,10 15,70 Развитие малого предпринима- тельства 84. Производство и переработка 2004-2005 1,00 0,50 0,50 бахчевых культур (МНТК "ФАР- 2004 МАОЛ", Быковский район) 2005 1,00 0,50 0,50 2006-2010 85. Организация выращивания ви- 2004-2010 5,00 2,10 0,80 2,10 нограда и производства иг- 2004 0,80 0,40 0,40 ристых вин, Фермерское хо- 2005 0,60 0,30 0,30 зяйство "Лоза", Дубовский 2006-2010 3,60 1,40 0,80 1,40 район 86. Организация производства ры- 2004-2010 2,60 1,30 0,50 0,80 бопродукции, Котельниковский 2004 0,50 0,30 0,10 0,10 район 2005 0,50 0,30 0,10 0,10 2006-2010 1,60 0,70 0,30 0,60 87. Производство препарата для 2004-2010 8,10 4,10 4,00 профилактики и лечения боль- 2004 1,50 1,00 0,50 ных сахарным диабетом, Суро- 2005 2,00 1,50 0,50 викинский район 2006-2010 4,60 1,60 3,00 88. Организация производства и 2004-2010 2,10 1,00 0,60 0,50 переработки сельскохозяйст- 2004 1,10 0,50 0,30 0,30 венной продукции, Старопол- 2005 1,00 0,50 0,30 0,20 тавский район 2006-2010 Всего по развитию малого 2004-2010 18,80 9,00 6,40 3,40 предпринимательства 2004 3,90 2,20 0,90 0,80 2005 5,10 3,10 1,40 0,60 2006-2010 9,80 3,70 4,10 2,00 Развитие внешнеэкономической деятельности и межрегиональ- ного сотрудничества 89. Обустройство материаль- 2004-2010 98,240 98,240 98,240 но-технической базы таможен- 2004 46,310 46,310 46,310 ной и пограничной служб на 2005 51,930 51,930 51,930 границе Волгоградской облас- 2006-2010 ти и Республики Казахстан 90. Волгоградская таможня 2004-2010 79,600 79,600 79,600 2004 35,500 35,500 35,500 2005 44,100 44,100 44,100 2006-2010 Строительство таможенных ус- 2004-2010 75,000 75,000 75,000 луг, сети связи, постов, 2004 32,900 32,900 32,900 склада 2005 42,100 42,100 42,100 2006-2010 Строительство жилья для сот- 2004-2010 4,600 4,600 4,600 рудников приграничных тамо- 2004 2,600 2,600 2,600 женных постов 2005 2,000 2,000 2,000 2006-2010 91. Юго-Восточное региональное 2004-2010 18,640 18,640 18,640 управление пограничной служ- 2004 10,810 10,810 10,810 бы 2005 7,830 7,830 7,830 2006-2010 Строительство контроль- 2004-2010 13,710 13,710 8,430 но-пропускного пункта "Вол- 2004 8,810 8,810 4,000 гоград", сети связи, приоб- 2005 3,400 3,400 4,430 ретение модулей под ОКП 2006-2010 Строительство служебных 2004-2010 4,930 4,930 4,930 квартир для военнослужащих 2004 2,000 2,000 2,000 2005 2,930 2,930 2,930 2006-2010 92. Войсковая часть 2021 2004-2010 10,210 10,210 10,210 (Волжский пограничный отряд) 2004 6,810 6,810 6,810 2005 3,400 3,400 3,400 2006-2010 Приобретение и монтаж жилых 2004-2010 2,100 2,100 2,100 домов из 3-х блоков контей- 2004 2,100 2,100 2,100 неров на 7 ПОГЗ из расчета 2005 3 модуля - 2 квартиры на 2006-2010 каждую ПОГЗ Приобретение служебных квар- 2004-2010 2,000 2,000 2,000 тир для военнослужащих УПОГО 2004 1,000 1,000 1,000 2005 1,000 1,000 1,000 2006-2010 Реконструкция зданий, строи- 2004-2010 6,110 6,110 6,110 тельство сети связи, обору- 2004 3,710 3,710 3,710 дование границы 2005 2,400 2,400 2,400 2006-2010 Всего по развитию внешнеэко- 2004-2010 98,24 98,24 98,24 номической деятельности и 2004 46,31 46,31 46,31 межрегиональному сотрудни- 2005 51,93 51,93 51,93 честву 2006-2010 Развитие социальной сферы Развитие здравоохранения 93. Строительство Федерального 2004-2010 4969,00 19,00 19,00 550,00 4400,00 центра трансплантации почки 2004 534,00 9,00 9,00 225,00 300,00 и диализа, г.Волжский 2005 835,00 10,00 10,00 225,00 600,00 (1-я очередь) 2006-2010 3600,00 100,00 3500,00 ФЦП "Юг России" посещен. - 250 94. Строительство НИИ клиничес- 2004-2010 60,00 60,00 60,00 0,00 кой и экспериментальной рев- 2004 матологии, г.Волгоград 2005 коек - 60 2006-2010 60,00 60,00 60,00 посещен. - 90 95. Строительство областной 2004-2010 112,00 92,00 30,00 62,00 10,00 10,00 0,00 детской больницы, г.Волго- 2004 40,00 30,00 10,00 20,00 5,00 5,00 град 2005 47,00 37,00 10,00 27,00 5,00 5,00 (ФЦП "Юг России") 2006-2010 25,00 25,00 10,00 15,00 коек - 240 96. Строительство областной про- 2004-2010 60,00 40,00 40,00 20,00 0,00 тивотуберкулезной больницы, 2004 10,00 5,00 5,00 5,00 г.Волгоград 2005 10,00 5,00 5,00 5,00 коек - 300 2006-2010 40,00 30,00 30,00 10,00 97. Строительство терапевтичес- 2004-2010 113,00 70,00 22,00 48,00 43,00 кого корпуса областной кли- 2004 48,00 38,00 10,00 28,00 10,00 нической больницы, г.Волго- 2005 40,00 32,00 12,00 20,00 8,00 град (ФЦП "Юг России") 2006-2010 25,00 0,00 25,00 коек - 240 98. Строительство диагностичес- 2004-2010 22,00 8,00 8,00 14,00 кого центра в г.Михайловка 2004 6,00 3,00 3,00 3,00 Волгоградской области 2005 7,00 2,00 2,00 5,00 (ФЦП "Юг России") 2006-2010 9,00 3,00 3,00 6,00 мест - 300 99. Поликлиника в г.Палласовке 2004-2010 24,00 15,00 15,00 9,00 (ФЦП "Юг России") 2004 12,00 6,00 6,00 6,00 посещений - 600 2005 9,00 6,00 6,00 3,00 2006-2010 3,00 3,00 3,00 100. Роддом в г.Калач-на-Дону 2004-2010 20,00 15,00 15,00 5,00 коек - 45 2004 12,00 10,00 10,00 2,00 (ФЦП "Дети России") 2005 8,00 5,00 5,00 3,00 2006-2010 101. Больница в р.п.Нижний Чир 2004-2010 49,00 24,00 24,00 25,00 Суровикинского района 2004 10,00 5,00 5,00 5,00 коек - 65 2005 10,00 5,00 5,00 5,00 2006-2010 29,00 14,00 14,00 15,00 102. Центральная райбольница в 2004-2010 35,00 10,00 10,00 25,00 p.п.Октябрьский 2004 1,00 1,00 коек - 150 2005 3,00 3,00 2006-2010 31,00 10,00 10,00 21,00 103. Больница в пос.Тормосино 2004-2010 9,00 2,50 2,50 6,50 Чернышковского района 2004 5,00 5,00 коек - 25 2005 4,00 2,50 2,50 1,50 2006-2010 104. Пристройка отделения реани- 2004-2010 10,00 3,00 3,00 7,00 мации к хирургическому кор- 2004 пусу ЦРБ в г.Фролово 2005 коек - 60 2006-2010 10,00 3,00 3,00 7,00 105. Теркорпус в ст.Кумылженской 2004-2010 32,60 12,00 12,00 20,60 коек - 60 2004 3,50 3,00 3,00 0,50 2005 8,00 3,00 3,00 5,00 2006-2010 21,10 6,00 6,00 15,10 106. Центральная районная больни- 2004-2010 50,00 25,00 25,00 15,00 10,00 ца в ст.Алексеевская 2004 3,50 3,00 3,00 0,50 коек - 120 2005 10,00 5,00 5,00 3,00 2,00 2006-2010 36,50 17,00 17,00 11,50 8,00 107. Поликлиника в г.Новоаннинске 2004-2010 14,50 4,00 4,00 10,50 посещ. - 150 2004 2005 2,00 1,00 1,00 1,00 2006-2010 12,50 3,00 3,00 9,50 108. Инфекционный корпус в 2004-2010 23,00 7,00 7,00 16,00 р.п.Даниловка 2004 коек - 17 2005 2006-2010 23,00 7,00 7,00 16,00 109. Строительство ЦРБ в п.р.Не- 2004-2010 40,00 26,00 16,00 10,00 14,00 хаево 2004 коек - 100 2005 2,00 1,00 1,00 1,00 2006-2010 38,00 25,00 15,00 10,00 13,00 110. Строительство больницы в 2004-2010 30,00 16,00 10,00 6,00 6,00 8,00 с.Иловатка Старополтавского 2004 2,00 2,00 района 2005 4,00 2,00 2,00 коек - 50 2006-2010 24,00 16,00 10,00 6,00 4,00 4,00 посещ. - 100 111. Строительство терапевтичес- 2004-2010 40,00 16,00 16,00 24,00 кого корпуса в р.п.Иловля 2004 2005 2006-2010 40,00 16,00 16,00 24,00 112. Реконструкция Михайловского 2004-2010 15,00 3,00 3,00 12,00 дома ребенка (пищеблок, пра- 2004 чечная, котельная) 2005 1,00 0,50 0,50 0,50 г.Михайловка 2006-2010 14,00 2,50 2,50 11,50 113. Реконструкция здания под 2004-2010 20,00 10,00 10,00 10,00 хоспис для онкологических 2004 больных, г.Волгоград 2005 1,00 0,50 0,50 0,50 2006-2010 19,00 9,50 9,50 9,50 114. Реконструкция здания под ту- 2004-2010 10,00 7,00 7,00 3,00 беркулезную больницу на 2004 ст.Качалино Иловлинского 2005 района 2006-2010 10,00 7,00 7,00 3,00 115. Реконструкция здания под 2004-2010 10,00 10,00 больницу сестринского ухода 2004 на ст.Сарепта, г.Волгоград 2005 2006-2010 10,00 10,00 116. Реконструкция здания под об- 2004-2010 6,00 6,00 ластное бюро судебно-меди- 2004 цинской экспертизы, г.Вол- 2005 1,00 1,00 гоград 2006-2010 5,00 5,00 117. Строительство детского ин- 2004-2010 50,00 30,00 30,00 5,00 15,00 фекционного корпуса, г.Волж- 2004 ский 2005 10,00 5,00 5,00 5,00 коек - 60 2006-2010 40,00 25,00 25,00 5,00 10,00 118. Реконструкция здания под 2004-2010 30,00 15,00 15,00 15,00 наркологический корпус, 2004 г.Волгоград 2005 2006-2010 30,00 15,00 15,00 15,00 119. Строительство пристройки к 2004-2010 27,00 7,00 7,00 5,00 15,00 станции скорой медицинской 2004 2,50 2,50 помощи, г,Волжский# 2005 7,00 2,00 2,00 5,00 2006-2010 17,50 5,00 5,00 5,00 7,50 120. Строительство корпуса клини- 2004-2010 50,00 20,00 20,00 7,00 23,00 ческой больницы 21, г.Вол- 2004 гоград 2005 8,00 5,00 5,00 3,00 коек - 60 2006-2010 42,00 15,00 15,00 7,00 20,00 121. Строительство двух женских 2004-2010 6,00 6,00 консультаций, г.Волгоград 2004 0,50 0,50 посещ. - 500 2005 1,00 1,00 2006-2010 4,50 4,50 122. Реконструкция детского кор- 2004-2010 3,00 3,00 пуса клинической больницы 7, 2004 г.Волгоград 2005 0,50 0,50 2006-2010 2,50 2,50 Итого по развитию зравоохра- 2004-2010 5940,10 556,50 397,50 159,00 878,60 105,00 4400,00 нению# 2004 690,00 112,00 55,00 57,00 268,00 10,00 300,00 2005 1028,50 127,50 72,50 55,00 277,50 23,50 600,00 2006-2010 4221,60 317,00 270,00 47,00 333,10 71,50 3500,00 Развитие социального обеспе- чения 123. Строительство лечебно-произ- 2004-2010 6,20 6,20 6,20 водственного корпуса 2004 Первый заместитель председа- 2005 2,00 2,00 2,00 теля Коми# предприятия, 2006-2010 4,20 4,20 4,20 г.Волгоград мест - 30 124. Строительство спального кор- 2004-2010 8,00 8,00 пуса Урюпинского дома интер- 2004 ната# в х.Ольшанка 2005 2,00 2,00 мест - 50 2006-2010 6,00 6,00 125. Строительство интерната для 2004-2010 10,00 10,00 для# граждан пожилого воз- 2004 раста в г.Палласовка 2005 мест - 120 2006-2010 10,00 10,00 126. Строительство геронтологи- 2004-2010 16,20 15,00 15,00 1,20 ческого центра, г.Волгоград 2004 (ФЦП "Старшее поколение") 2005 6,70 5,50 5,50 1,20 мест - 50 2006-2010 9,50 9,50 9,50 квм - 1200 127. Реконструкция реабилитацион- 2004-2010 22,10 19,00 19,00 3,10 ного центра "Надежда", 2004 6,00 6,00 6,00 г.Волжский 2005 7,10 6,00 6,00 1,10 (ФЦП "Дети-инвалиды") 2006-2010 9,00 7,00 7,00 2,00 квм - 2745 128. Реконструкция РАЦ "Надежда", 2004-2010 19,80 15,00 15,00 4,80 г.Волгоград 2004 2,00 2,00 2,00 (ФЦП "Социальная поддержка 2005 3,00 2,00 2,00 1,00 инвалидов") 2006-2010 14,80 11,00 11,00 3,80 коек - 120 129. Строительство административ- 2004-2010 10,00 10,00 но хозяйственного# корпуса 2004 психоневрологического интер- 2005 ната, г.Суровикино 2006-2010 10,00 10,00 мест - 50 130. Реконструкция Нижне-Чирского 2004-2010 10,00 10,00 психоневрологического до- 2004 ма интерната#, г.Суровикино 2005 мест - 50 2006-2010 10,00 10,00 131. Реконструкция жилого корпуса 2004-2010 2,00 2,00 Нижне-Добринского психонев- 2004 ролигического# интерната, 2005 Камышинский район 2006-2010 2,00 2,00 мест - 25 132. Строительство пристройки к 2004-2010 4,10 4,10 карантину-изолятору в Петро- 2004 вальском доме интернате, 2005 Камышинский район# 2006-2010 4,10 4,10 мест - 25 Итого по развитию социально- 2004-2010 108,40 55,20 55,20 0,00 44,10 9,10 го обеспечения 2004 8,00 8,00 8,00 2005 20,80 15,50 15,50 2,00 3,30 2006-2010 79,60 31,70 31,70 0,00 42,10 5,80 Развитие физкультуры и спор- та 133. Реконструкция плавательного 2004-2010 13,00 13,00 бассейна "Искра" в г.Волго- 2004 граде 2005 1,50 1,50 2006-2010 11,50 11,50 134. Реконструкция стадиона "Зе- 2004-2010 39,00 20,00 20,00 19,00 нит", г.Волгоград 2004 2005 3,50 3,50 2006-2010 35,50 20,00 20,00 15,50 135. Строительство физкультур- 2004-2010 10,00 10,00 но-оздоровительного комплек- 2004 са в г.Дубовка 2005 2006-2010 10,00 10,00 136. Реконструкция стадиона "Ди- 2004-2010 105,00 79,00 79,00 26,00 намо", г.Волгоград 2004 2,00 2,00 2,00 2005 8,00 2,00 2,00 6,00 2006-2010 95,00 75,00 75,00 20,00 137. Строительство спортивного 2004-2010 22,00 11,00 11,00 11,00 комплекса "Волга", г.Волж- 2004 ский 2005 2006-2010 22,00 11,00 11,00 11,00 Итого по физкультуре и спор- 2002-2010 189,00 110,00 110,00 68,00 11,00 ту 2004 2,00 2,00 2,00 2005 13,00 2,00 2,00 11,00 2006-2010 174,00 106,00 106,00 57,00 11,00 Развитие образования 138. Строительство профессиональ- 2004-2010 1,00 0,50 0,50 0,50 но технического# училища 2004 N 13 в г.Калач-на-Дону Вол- 2005 гоградской области 2006-2010 1,00 0,50 0,50 0,50 1-ая очередь мест учебных - 400 139. Строительство детского дома 2004-2010 16,30 14,30 14,30 2,00 в г.Камышин Волгоградской 2004 8,30 7,30 7,30 1,00 области 2005 8,00 7,00 7,00 1,00 мест - 150 2006-2010 140. Школа в р.п.Городище Волго- 2004-2010 45,00 19,00 19,00 26,00 градской области 2004 мест - 704 2005 4,00 4,00 2006-2010 41,00 19,00 19,00 22,00 141. Пристройка к школе N 2 в 2004-2010 17,00 4,00 4,00 13,00 г.Калач-на-Дону Волгоградс- 2004 8,00 4,00 4,00 4,00 кой области 2005 9,00 9,00 (ФЦП "Юг России") 2006-2010 мест - 240 142. Школа в п.Вишневка Палла- 2004-2010 29,00 29,00 совского района Волгоградс- 2004 кой области 2005 2,00 2,00 мест - 192 2006-2010 27,00 27,00 143. Пристройка к школе в 2004-2010 24,00 6,00 6,00 18,00 р.п.Рудня Волгоградской об- 2004 12,00 6,00 6,00 6,00 ласти (ФЦП "Юг России") 2005 6,00 6,00 мест - 646 2006-2010 6,00 6,00 144. Школа в р.п.Ольховка Волго- 2004-2010 31,00 23,00 4,00 19,00 8,00 градской области (ФЦП "Юг 2004 России") 2005 12,00 10,00 2,00 8,00 2,00 мест-250 2006-2010 19,00 13,00 2,00 11,00 6,00 145. Пристройка к школе в 2004-2010 21,00 15,00 10,00 5,00 6,00 пос.Верхняя Водянка Старо- 2004 полтавского района 2005 1,00 1,00 мест - 162 2006-2010 20,00 15,00 10,00 5,00 5,00 146. Строительство Черебаевской 2006-2010 14,00 8,00 3,00 5,00 6,00 школы в Старополтавском рай- 2004 оне 2005 1,00 1,00 мест - 90 2006-2010 13,00 8,00 3,00 5,00 5,00 147. Пристройка спортзала к школе 2004-2010 2,10 2,10 в х.Куликовский Новоникола- 2004 евского района 2005 1,00 1,00 спортзал 2006-2010 1,10 1,10 148. Строительство пристройки к 2004-2010 29,00 29,00 школе в г.Николаевске 2004 мест - 504 2005 2006-2010 29,00 29,00 149. Реконструкция школы на 360 2004-2010 3,00 3,00 мест в с.Ивановка Светлоярс- 2004 кого района 2005 1,50 1,50 (спортзал) 2006-2010 1,50 1,50 150. Строительство школы в х.Кру- 2004-2010 10,70 10,70 товский Серафимовичского 2004 района 2005 2,00 2,00 мест - 120 2006-2010 8,70 8,70 151. Строительство школы в г.Урю- 2004-2010 18,00 6,00 6,00 6,00 6,00 пинск 2004 мест - 360 2005 2006-2010 18,00 6,00 6,00 6,00 6,00 152. Строительство пристройки в 2004-2010 12,00 9,00 3,00 г.Фролово 2004 мест - 100 2005 1,00 0,50 0,50 2006-200# 11,00 8,50 2,50 153. Строительство школы в 2004-2010 60,00 20,00 20,00 10,00 30,00 г.Волжский 2004 мест - 1296 2005 5,00 3,00 3,00 2,00 2006-2010 55,00 17,00 17,00 10,00 28,00 154. Строительство школы в г.Вол- 2004-2010 53,00 15,00 15,00 8,00 30,00 гограде 2004 мест - 1415 2005 4,00 2,00 2,00 2,00 2006-2010 49,00 13,00 13,00 8,00 28,00 155. Детский сад для детей имею- 2004-2010 14,40 7,00 7,00 7,40 щих отклонения в здоровье, 2004 2,40 2,40 г.Волжский 2005 4,00 2,00 2,00 2,00 мест - 140 2006-2010 8,00 5,00 5,00 3,00 156. Детский сад для детей с ту- 2004-2010 13,00 6,00 6,00 7,00 беркулезной интоксикацией 2004 1,00 1,00 г.Волжский 2005 4,00 2,00 2,00 2,00 мест - 90 2006-2010 8,00 4,00 4,00 4,00 157. Школа, г.Камышин 2004-2010 18,00 8,00 10,00 мест - 1176 2004 2005 3,00 3,00 2006-2010 15,00 8,00 7,00 158. Пристройка к педучилищу, 2004-2010 5,00 2,60 2,40 г.Камышин 2004 (спортзал) 2005 2006-2010 5,00 2,60 2,40 159. Строительство 3-х школ в 2004-2010 123,00 23,00 100,00 г.Волгограде 2004 мест - 2500 2005 2006-2010 123,00 23,00 100,00 Итого по развитию образова- 2006-2010 559,50 143,80 85,80 58,00 217,90 197,80 ния 2004 31,70 17,30 7,30 10,00 10,00 4,40 2005 68,50 26,00 18,00 8,00 30,00 12,50 2006-2010 459,30 100,50 60,50 40,00 177,90 180,90 Развитие культуры 160. Реконструкция музея-панорамы 2004-2010 50,00 25,00 25,00 25,00 "Сталинградская битва", 2004 г.Волгоград 2005 6,00 3,00 3,00 3,00 2006-2010 44,00 22,00 22,00 22,00 161. Реконструкция памятника-ан- 2004-2010 108,00 95,00 30,00 65,00 13,00 самбля "Героям Сталинградс- 2004 23,00 20,00 10,00 10,00 3,00 кой битвы на Мамаевом Курга- 2005 45,00 40,00 10,00 30,00 5,00 не" г.Волгоград, (1-я и 2-я 2006-2010 40,00 35,00 10,00 25,00 5,00 очереди) (ФЦП "Юг России") 162. Реконструкция Театра юного 2004-2010 56,00 20,00 20,00 36,00 зрителя в г.Волгограде 2004 1,50 1,50 2005 5,00 5,00 2006-2010 49,50 20,00 20,00 29,50 163. Строительство дома культуры 2004-2010 15,10 15,10 в пос.Кузьмичи Городищенско- 2004 го района (400 мест) 2005 2006-2010 15,10 15,10 164. Строительство клуба в х.Дья- 2004-2010 7,00 7,00 ковский Урюпинского района 2004 2005 2006-2010 7,00 7,00 165. Реконструкция Государствен- 2004-2010 78,00 35,00 35,00 43,00 ного Донского казачьего те- 2004 атра г.Волгоград 2005 2006-2010 78,00 35,00 35,00 43,00 166. Реконструкция Волгоградского 2004-2010 12,00 6,00 6,00 6,00 областного центра театра и 2004 музыки, г.Волгоград 2005 2006-2010 12,00 6,00 6,00 6,00 Итого по развитию культуры 2004-2010 326,10 181,00 116,00 65,00 145,10 2004 24,50 20,00 10,00 10,00 4,50 2005 56,00 43,00 13,00 30,00 13,00 2004-2010 245,60 118,00 93,00 25,00 127,60 Всего по развитию социальной 2002-2010 7123,10 1046,50 764,50 282,00 1353,70 322,90 4400,00 сферы 2004 756,20 159,30 82,30 77,00 282,50 14,40 300,00 2005 1186,80 214,00 121,00 93,00 333,50 39,30 600,00 2006-2010 5180,10 673,20 561,20 112,00 737,70 269,20 3500,00 Развитие жилищно-коммуналь- ного хозяйства Жилищное строительство 167. Государственные жилищные 2004-2010 1245,00 1245,00 1245,00 сертификаты 2004 178,00 178,00 178,00 (Обеспечение жильем военно- 2005 178,00 178,00 178,00 служащих, уволенных в запас) 2006-2010 889,00 889,00 889,00 семей - 2566 тыс.кв.м - 154 168. Жилищные субсидии гражданам 2004-2010 85,00 85,00 85,00 выезжающим из районов Край- 2004 2,00 2,00 2,00 него Севера и приравненных к 2005 4,00 4,00 4,00 ним местностей 2006-2010 79,00 79,00 79,00 семей - 195 тыс.кв.м - 10,5 169. Обеспечение жильем ликвида- 2004-2010 387,80 193,90 193,90 193,90 торов последствий радиацион- 2004 10,00 5,00 5,00 5,00 ных аврий# и катастроф 2005 16,00 8,00 8,00 8,00 семей - 891 2006-2010 361,80 180,90 180,90 180,90 тыс.кв.м - 48 170. Обеспечение жильем отдельных 2004-2010 371,00 336,00 336,00 5,00 30,00 категорий граждан 2004 53,00 48,00 48,00 1,00 4,00 семей - 700 2005 53,00 48,00 48,00 1,00 4,00 тыс.кв.м - 42 2006-2010 265,00 240,00 240,00 3,00 22,00 171. Ипотечное жилищное кредито- 2004-2010 2067,00 247,00 320,00 850,00 650,00 вание 2004 152,00 17,00 20,00 65,00 50,00 семей - 8300 2005 265,00 30,00 50,00 85,00 100,00 тыс.кв.м - 826 2006-2010 1650,00 200,00 250,00 700,00 500,00 172. Переселение граждан, прожи- 2004-2010 1920,00 315,00 315,00 185,00 135,00 1285,00 вающих на территории Волго- 2004 327,00 72,00 72,00 10,00 30,00 215,00 градской области, из ветхого 2005 462,00 92,00 92,00 55,00 35,00 280,00 и аварийного жилого фонда 2006-2010 1131,00 151,00 151,00 120,00 70,00 790,00 Итого по жилищному строи- 2004-2010 6075,80 2174,90 2174,90 437,00 678,90 2135,00 650,00 тельству 2004 722,00 305,00 305,00 28,00 59,00 280,00 50,00 2005 978,00 330,00 330,00 86,00 97,00 365,00 100,00 2006-2010 4375,80 1539,90 1539,90 323,00 522,90 1490,00 500,00 Архитектура 173. Создание информационной ав- 2004-2010 4,40 4,40 томатизированной системы ве- 2004 0,60 0,60 дения градостроительного ка- 2005 0,60 0,60 дастра Волгоградской области 2006-2010 3,20 3,20 Водоснабжение 174. Строительство и реконструк- 2004-2010 48,00 48,00 ция водопроводов в с.Цаца, 2004 Светлоярский район, п.Суров, 2005 2,50 2,50 Новониколаевский район 2006-2010 45,50 45,50 175. Реконструкция водовода от 2004-2010 10,30 10,30 водопроводных очистных соо- 2004 3,00 3,00 ружений, г.Палласовка 2005 3,00 3,00 2006-2010 4,30 4,30 176. Строительство площадки водо- 2004-2010 51,50 20,50 20,50 9,00 22,00 заборных сооружений, г.Ми- 2004 6,00 3,00 3,00 3,00 хайловка (второй пусковой 2005 6,00 3,00 3,00 3,00 комплекс) (ФЦП "Юг России") 2006-2010 39,50 14,50 14,50 3,00 22,00 12 тыс.куб.м 177. Строительство водопроводных 2004-2010 13,50 13,50 очистных сооружений р.п.Су- 2004 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|