Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 13.03.2009 № 58





                         РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ                          

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО                             

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                 "О республиканской целевой программе                 
               "Об инвестиционных проектах, реализуемых               
            в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России             
                 (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"                 


     (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии
                       от 19.06.2013 г. N 308)

     (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии
                        от 08.02.2013 г. N 49)

     (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии
                       от 03.05.2012 г. N 131)

     (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии
                        от 30.03.2010 г. N 77)

      В   целях   создания   условий   для   реализации   приоритетных
инвестиционных  проектов  и  развития  инфраструктуры жизнеобеспечения
республики Правительство Республики Калмыкия постановляет:
      1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую  программу  "Об
инвестиционных  проектах,  реализуемых  в Республике Калмыкия в рамках
ФЦП  "Юг  России  (2008-2012 годы)"  в   2009-2012 годах"   (далее   -
Программа).
      2.   Определить   государственным   заказчиком  -  координатором
Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (В
редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 03.05.2012
г.  N 131) Республики Калмыкия, государственным заказчиком – Агентство
по   строительству,   транспорту   и  дорожному  хозяйству  Республики
Калмыкия.  (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии
от 30.03.2010 г. N 77)
      3. Министерству экономического  развития  и  внешнеэкономических
связей Республики Калмыкия и Министерству финансов Республики Калмыкия
при  формировании  проекта  республиканского  бюджета   на   очередной
финансовый  год  и  плановый  период  включать  Программу  в  перечень
республиканских целевых программ, подлежащих  финансированию  за  счет
средств республиканского бюджета, и уточнять ежегодно объем финансовых
средств, выделяемых на ее реализацию.
      4.  Рекомендовать  главам  районных  муниципальных   образований
Республики  Калмыкия  и  Мэру  г. Элиста  принять участие в реализации
Программы.


Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                        В. Сенглеев


г. Элиста
13 марта 2009 г.
N 58


                  Республиканская целевая программа                   
               "Об инвестиционных проектах, реализуемых               
            в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России             
                 (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"                 


              Паспорт республиканской целевой программы               
               "Об инвестиционных проектах, реализуемых               
                  в Республике Калмыкия в рамках ФЦП                  
           "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"            


 Наименование      Республиканская целевая программа  "Об  инвестиционных
 Программы         проектах, реализуемых в Республике Калмыкия  в  рамках
                   ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"

 Дата принятия     Распоряжение Правительства Республики Калмыкия  от  26
 решения о         декабря  2008 года  N 411-р  "Об  одобрении  Концепции
 разработке        республиканской целевой программы  "Об  инвестиционных
 Программы, дата   проектах, реализуемых в Республике Калмыкия  в  рамках
 ее утверждения    ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"
 (наименование и
 номер
 соответствующего
 нормативного
 акта)

 Государственный   Министерство    жилищно-коммунального   хозяйства    и
 заказчик-коорди-  энергетики
 натор Программы

 Государственный   Министерство  природных  ресурсов,  охраны  окружающей
 заказчик          среды  и  развития  энергетики  Республики   Калмыкия,
 Программы         Агентство по  строительству,  транспорту  и  дорожному
                   хозяйству Республики Калмыкия

 Основные          Министерство    жилищно-коммунального   хозяйства    и
 разработчики      энергетики
 Программы

 Цели и задачи     Главной целью Программы является обеспечение повышения
 Программы         благосостояния и качества жизни  населения  республики
                   на основе реализации на территории Республики Калмыкия
                   инвестиционных     проектов     ФЦП     "Юг     России
                   (2008-2012 годы)".
                   Для достижения поставленной цели Программы  необходимо
                   решить следующие задачи:
                   развитие        на               территории республики
                   туристско-рекреационного,            агропромышленного
                   комплексов,   обеспечивающих    высокую    добавленную
                   стоимость,  высокие  темпы  экономического     роста и
                   занятость населения;
                   повышение   доступности    и    качества    социальной
                   инфраструктуры на местном уровне;
                   повышение занятости населения.

 Сроки и этапы     2009-2012 годы
 реализации
 Программы

 Важнейшие целевые Количество  отдыхающих  (число  туристских   прибытий)
 индикаторы и      (тыс. человек);
 показатели        строительство     и      реконструкция      учреждений
                   здравоохранения (ввод койко-мест);
                   строительство    и    реконструкция    образовательных
                   учреждений (ввод ученических мест);
                   строительство газопроводов (километров);
                   строительство и реконструкция  объектов  водоснабжения
                   (километров, тыс. куб. м в сутки);
                   строительство и реконструкция канализационных сетей  и
                   очистных сооружений (километров).

 Создание рабочих  Более 3590 рабочих мест
 мест

 Объемы и          Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах
 источники         соответствующих лет и составляет 12452,88 млн. рублей,
 финансирования по в том числе:
 направлениям и    из федерального бюджета - 2326,22 млн. рублей:
 годам             2009 год - 1143,22 млн. рублей;
                   2010 год - 287,10 млн. рублей;
                   2011 год - 196,90 млн. рублей;
                   2012 год - 423,01 млн. рублей;
                   2013 год – 275,99 млн. рублей;
                   из республиканского бюджета - 455,82 млн. рублей:
                   2009 год - 63,04 млн. рублей;
                   2010 год - 89,92 млн. рублей;
                   2011 год - 17,36 млн. рублей;
                   2012 год - 14,89 млн. рублей
                   2013 год – 270,61 млн. рублей;
                   из местного бюджета – 55,74 млн. рублей:
                   2009 год - 36,19 млн. рублей;
                   2010 год - 1,80 млн. рублей
                   2011 год – 1,90 млн. рублей;
                   2012 год – 0,0 млн. рублей;
                   2013 год – 15,85 млн. рублей;
                   из внебюджетных источников - 9615,10 млн. рублей:
                   2009 год - 2366,70 млн. рублей;
                   2010 год - 853,40 млн. рублей;
                   2011 год - 2132,70 млн. рублей;
                   2012 год - 2042,70 млн. рублей;
                   2013 год – 2219,60 млн. рублей.  (В        редакции
Постановлений Правительства Республики Калмыкии от 08.02.2013 г. N 49;
от 19.06.2013 г. N 308)

 Ожидаемые         Развитие   энергетического,   туристско-рекреационного
 конечные          комплексов,  промышленного   и   сельскохозяйственного
 результаты        производства обеспечит  создание  более  3590  рабочих
 реализации        мест, увеличение объемов производства достигнет  более
 Программы         1870 млн. рублей,  прирост  налоговых    поступлений в
                   бюджет    Республики    Калмыкия        составит более
                   560 млн. рублей,   увеличение   объемов   производства
                   достигнет более 1870 млн. рублей.


                     I. Характеристика проблемы,                      
               на решение которых направлена Программа                

      Вопросы обеспечения жизнедеятельности населения всегда  являлись
и  являются  самыми актуальными, требующими безотлагательного решения.
Показатели  жизнеобеспечения  населения   наряду   с   финансовыми   и
экономическими  показателями  служат  основой для оценки эффективности
деятельности  органов  исполнительной  власти   субъектов   Российской
Федерации, органов местного самоуправления.
      По  данным  Министерства   регионального   развития   Российской
Федерации уровень обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры в
Республике Калмыкия  ниже  среднероссийского  уровня  на  84 процента.
Системы водоснабжения, водоотведения, канализационные системы, объекты
энергоснабжения   характеризуются   пониженным   уровнем   надежности,
высокой   степенью   изношенности,  превышающей  70 процентов,  низким
коэффициентом полезного действия мощностей.
      В  сложившихся  условиях  для  повышения  уровня  обеспеченности
объектами инженерной инфраструктуры необходимо привлечение в экономику
республики  инвестиционных  ресурсов.  Реальное   положение   дел   на
сегодняшний  день  таково,  что  объем инвестиций в основной капитал в
расчете на душу населения республики в 1,5 раза меньше, чем в  среднем
по  Южному  федеральному  округу и в 2,5 раза меньше, чем в среднем по
России.
      В  свою  очередь,  развитая  система  инженерной  инфраструктуры
создаст  благоприятные  условия  для привлечения инвестиций в развитие
энергетики, строительство объектов туристской индустрии,  промышленных
и     агропромышленных     предприятий,     призванных     увеличивать
налогооблагаемую базу, денежные доходы населения, повышение  занятости
населения.
      Основные  вопросы  в  сфере   образования,   здравоохранения   в
настоящее   время   решаются   в   рамках   реализуемых   приоритетных
национальных проектов "Образование" и  "Здравоохранение",  а  также  в
рамках   республиканских  целевых  программ,  но  они  не  затрагивают
вопросов  строительства   и   реконструкции   объектов   недвижимости,
модернизации  их  инфраструктуры.  Между  тем,  большинство учреждений
здравоохранения, образования были построены в 50-60 годы прошлого века
и  не  подвергались  капитальному  ремонту.  Современное оборудование,
технологии, внедряемые в  ходе  исполнения  приоритетных  национальных
проектов,   требуют  внедрения  современных  технологий  и  в  системе
жизнеобеспечения, и в строительстве зданий, сооружений.
      Благоприятные возможности для развития туризма  предопределяются
географическим   положением   республики,  сложившимися  национальными
традициями, наличием  в  регионе  признанной  бальнеологической  базы.
Однако   отсутствие   материально-технической   базы,  соответствующей
инженерной инфраструктуры, развитой системы гостиничных  комплексов  и
сферы  услуг  не  позволяют  развивать  туризм  в  республике высокими
темпами. В то время как  развитие  туристско-рекреационного  комплекса
способно   обеспечить   растущий   спрос   российских   и  иностранных
потребителей на все разнообразие туристических  продуктов  и  услуг  в
сфере туризма.
      Повышение занятости  населения,  уровня  благосостояния  жителей
республики     будут    обеспечиваться    и    посредством    создания
агропромышленных предприятий.
      Таким образом, необходимо комплексное решение проблемы,  как  по
созданию собственно инженерной инфраструктуры сельских территорий, так
и   по   созданию   агропромышленных   предприятий,   энергетического,
туристско-рекреационных  комплексов  с  развитой  системой  инженерной
инфраструктуры. Инвестиционные проекты,  предлагаемые  для  реализации
республиканской   целевой   программой  "Об  инвестиционных  проектах,
реализуемых  в  Республике  Калмыкия   в   рамках   ФЦП   "Юг   России
(2008-2012 годы)"  в  2009-2012 годах"  (далее  - Программа), позволят
решить проблему комплексно.
      Необходимость применения программно-целевого метода при  решении
проблемы  предопределяются  # масштабностью и ресурсоемкостью решаемых
задач. Реконструкцию, модернизацию, строительство объектов  инженерной
инфраструктуры,   туризма,  социальной  сферы  невозможно  осуществить
только за счет средств республиканского  бюджета  в  силу  их  большой
капиталоемкости. Требуется консолидация средств всех уровней бюджета и
внебюджетных источников, что предопределяет  необходимость  применения
программно-целевого метода при решении проблемы.
      Первоочередным     и      основным      условием      применения
программно-целевого  подхода  к  решению  проблемы является требование
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от   12   августа
2008 года N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств  федерального  бюджета,
направляемых   на   капитальные  вложения"  об  установлении  критерия
определения эффективности использования средств федерального  бюджета,
который  заключается  в  обязательном  включении объектов капитального
строительства  государственной  собственности   субъектов   Российской
Федерации   (муниципальной   собственности)   в  региональные  целевые
программы.
      Реализация     мероприятий     Программы      с      применением
программно-целевого   метода  предусматривает  создание  механизма  их
координации, а также формирование системы индикаторов  и  показателей,
позволяющих оценивать эффективность реализации этих мероприятий.
      При использовании программно-целевого  метода  могут  возникнуть
риски,  связанные  с  изменениями  принципов бюджетного финансирования
мероприятий   Программы    и    недостаточным    учетом    результатов
мониторинговых  исследований  хода  реализации  Программы,  что  может
существенно   повлиять   на   объективность   принятия   решений   при
планировании мероприятий.
      Решение  проблемы  без  применения  программно-целевого  метода,
отсутствие    целенаправленных    действий    со    стороны    органов
государственной власти по созданию условий для привлечения  инвестиций
приведет  к увеличению отставания от среднероссийского уровня, которое
по размеру валового регионального продукта на душу населения в базовом
2006 году  составляло 4,4 раза, по показателю денежных доходов на душу
населения  -  2,9  раза,  по   общему   объему   отгруженных   товаров
собственного   производства,   выполненных  работ  и  услуг  по  видам
деятельности промышленной продукции на душу населения - 11,7 раза.
      Приведенные   показатели   свидетельствуют   о    неприемлемости
инерционного   сценария  развития  и  необходимости  решения  проблемы
программным  методом.  Реализация   мероприятий   Программы   позволит
увеличить  уровень  газификации, водоснабжения, повысить доступность и
качество медицинского обслуживания, услуг образования,  создать  новые
агропромышленные  предприятия  и  в  конечном  итоге  повысить уровень
благосостояния и качество жизни населения.

            II. Основные цели и задачи целевой Программы,             
                     сроки и этапы её реализации,                     
                   целевые индикаторы и показатели                    

      Главной   целью   Программы   является   обеспечение   повышения
благосостояния   и  качества  жизни  населения  республики  на  основе
реализации на территории Республики Калмыкия  инвестиционных  проектов
ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)".
      Для достижения поставленной  цели  Программы  необходимо  решить
следующие задачи:
      развитие    на    территории     республики     энергетического,
туристско-рекреационного, агропромышленного комплексов, обеспечивающих
высокую добавленную стоимость, высокие темпы  экономического  роста  и
занятость населения;
      повышение доступности и качества  социальной  инфраструктуры  на
местном уровне;
      повышение занятости населения.
      Эти задачи  Программы  являются  составной  частью  приоритетных
направлений развития Республики Калмыкия, установленных постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 года N 465.
      Для  оценки   эффективности   реализации   Программы   в   целом
предполагается использовать следующие показатели:
      количество  отдыхающих   (число   туристских   прибытий)   (тыс.
человек);
      строительство и реконструкция учреждений  здравоохранения  (ввод
койко-мест);
      строительство и реконструкция образовательных  учреждений  (ввод
ученических мест);
      строительство газопроводов (километров);
      строительство    и    реконструкция    объектов    водоснабжения
(километров, тыс. куб. м в сутки);
      строительство и реконструкция канализационных сетей  и  очистных
сооружений (километров).
      Реализацию  программы  предполагается   осуществить   в   период
2009-2012 годы.
      Система   показателей   эффективности   (целевых    индикаторов)
Программы по срокам реализации представлена в приложении N 4.

                 III. Система программных мероприятий                 

      Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам:
      мероприятия,   направленные   на   устранение   инфраструктурных
ограничений развития экономики;
      развитие туристско-рекреационного комплекса;
      развитие сельскохозяйственного производства,  рыбохозяйственного
комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий;
      мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной
сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях;
      мероприятия   регионального   значения   по   развитию    систем
жизнеобеспечения населения.
      Первый    раздел    -    снятие   инфраструктурных   ограничений
экономического  роста,  является  основной  задачей  Программы. Низкий
уровень  обеспеченности инженерной инфраструктурой создает препятствия
для  притока  частных  инвестиций  в  капиталоемкие  проекты  в  сфере
промышленного и сельскохозяйственного производства, электроэнергетики.
С  учетом  природных  особенностей  на  территории Республики Калмыкия
планируется  строительство  ветряной электростанции. Для строительства
инженерной  инфраструктуры  предусматривается  из федерального бюджета
208,41 млн. рублей,    республиканского    бюджета   4,51 млн. рублей.
Создание  инфраструктуры  обеспечит  привлечение  инвестиций  на сумму
4991,9 млн. рублей. (В редакции Постановлений Правительства Республики
Калмыкии от 08.02.2013 г. N 49; от 19.06.2013 г. N 308)
      Второй    раздел    посвящен    мероприятиям     по     развитию
туристско-рекреационного   комплекса.   За   весь   период  реализации
Программы будут реализованы инвестиционные проекты  по  туристическому
комплексу  "Магой"  в  Лаганском районе, туристическо-оздоровительному
комплексу  в   с. Березовское   Яшалтинского   района,   строительству
инфраструктуры туристическо-оздоровительного комплекса в п. Цаган-Аман
Юстинского рйона     и  по  проведению  берегоукрепительных  работ  на
р. Волга  в  районе  туристического  комплекса  "Цаган  Булг  Резорт".
Основной объем работ непосредственно  по  строительству  комплексов  и
созданию   инженерной   инфраструктуры   -   строительству  автодорог,
водопровода, линий электропередач, канализационных систем  планируется
осуществить в 2011-2012 годах.
      В  результате  реализации  мероприятий  в  республике   появятся
объекты туристско-рекреационного характера, которые станут основой для
дальнейшего развития туристской индустрии.
      Инвестиции   в   развитие  туристического  комплекса  республики
составят 1623,95 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета   23,10 млн. рублей,   средств   республиканского   бюджета  -
0,85 млн.    рублей,    и    привлекаемых   внебюджетных   средств   -
1 600,0 млн. рублей.    (В    редакции   Постановлений   Правительства
Республики Калмыкии от 08.02.2013 г. N 49; от 19.06.2013 г. N 308)
      На   реализацию   мероприятий   третьего   раздела  по  развитию
сельскохозяйственного  производства,  рыбохозяйственного  комплекса  и
инженерной   инфраструктуры   сельских   территорий  предусматривается
выделить  3455,97 млн. рублей,  в  том числе из федерального бюджета -
377,14 млн. рублей,  из  республиканского бюджета - 78,83 млн. рублей,
за  счет внебюджетных привлекаемых источников - 3000,0 млн. рублей, из
местного   бюджета   73,50   млн.   руб.   (В  редакции  Постановлений
Правительства   Республики   Калмыкии  от  03.05.2012  г.  N  131;  от
08.02.2013 г. N 49; от 19.06.2013 г. N 308)
      Для развития агропромышленного комплекса республики в  2009 году
планируется  осуществить  строительство нерестово-выростного хозяйства
молоди частиковых рыб в п. Цаган-Аман Юстинского района; в г. Лагани в
2010-2012 годах   предусматривается   создание  рыбоводного  садкового
хозяйства  по  разведению,  выращиванию  промысловых  видов   рыб,   в
2009-2012 годах  -  строительство  Лаганского рыбоводного комплекса по
воспроизводству ценных промысловых рыб в объёме: частиковые виды рыб -
10 млн. штук молоди в год, осетровые - 3 млн. штук молоди в год.
      Ввод заводов в эксплуатацию позволит создать в республике  новые
рабочие  места, повысить доходность бюджетов, реальные денежные доходы
населения.
      На  надежное  обеспечение  населения  республики  водой,   газом
направлены  мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры сельских
территорий.  За   весь   период   реализации   Программы   планируется
осуществить  строительство межпоселковых газопроводов Кетченеровского,
Сарпинского, Целинного,  Приютненского  и  Малодербетовского  районов,
реконструкцию   Приозерного   канала   Черноземельской  обводнительной
системы.
      Строительство   газопровода   к   поселкам   Утта,   Молодёжный,
Привольный,  Хулхута,  Тавн  Гашун  Яшкульского района, а также систем
водоснабжения поселков  Восход,  Большой  Царын,  Мирный  Октябрьского
района планируется завершить к 2011 году.
      С  2010 года  планируется   начать   работы   по   реконструкции
Баяртинского  и  Верхне-Яшкульского  водозаборов,  водозабора "Сладкий
Артезиан" и магистрального водовода до п. Комсомольский.
      (Исключен  -  Постановление  Правительства  Республики  Калмыкии
от 03.05.2012 г. N 131)
      Четвертый раздел включает мероприятия по решению проблем в сфере
образования,  здравоохранения,  культуры  осуществление  которых также
связано   с   подготовкой   и   проведением   празднования   400-летия
добровольного   вхождения   калмыцкого  народа  в  состав  Российского
государства. В этой связи сроки реализации многих мероприятий  раздела
ограничиваются  2009 годом  -  реконструкция  республиканской больницы
им. Жемчуева с пристройкой  консультативно-диагностического  отделения
на  250  посещений  в  смену, республиканской детской больницы, здания
Национальной библиотеки им. Амур-Санана, а также  строительство  новых
объектов  -  Элистинской детской поликлиники на 550 посещений в смену,
школы-интерната  со  спортивным  уклоном  на  60  мест,  строительство
национальной гимназии на 1075 учащихся в 9 микрорайоне г. Элисты.
      На более  длительный  срок  -  с  2009  по  2011 год  рассчитано
строительство районной больницы в п. Большой Царын Октябрьского района
и  инфраструктуры  для  отселения   жителей   прибрежных   территорий,
затопляемых  водами  Каспийского  моря.  В  2011-2012 году в г. Элисте
будет построен интернат для одаренных детей из сельской  местности  на
200 мест.
      Проведение мероприятий позволит укрепить материально-техническую
базу  лечебных и образовательных учреждений, создать качественно новую
инфраструктуру,   повысить   объем    и    качество    предоставляемых
образовательных услуг и услуг здравоохранения.
      Объем     финансирования    указанных    мероприятий    составит
1231,38 млн. рублей,    из    них    из    федерального    бюджета   -
1027,54 млн. рублей, из республиканского бюджета - 157,05 млн. рублей,
местных  бюджетов Республики Калмыкия - 46,79 млн. рублей. (В редакции
Постановления Правительства Республики Калмыкии от 08.02.2013 г. N 49)
      В отдельный пятый раздел выделены мероприятия  по  строительству
объектов  водоснабжения  и очистных сооружений в районах республики. В
течение всего периода  реализации  Программы  планируется  осуществить
наиболее   крупные   по   ресурсозатратам   проекты   -  реконструкцию
водопроводных  сетей,  канализационных   и   очистных   сооружений   в
г. Элисте, Городовиковске, Лагани; строительство очистных сооружений и
3-го корпуса Сарпинского дома-интерната.
      В 2009-2010 годах  планируется  завершить  строительство  систем
водоснабжения  населенных  пунктов Кетченеровского, Малодербетовского,
Сарпинского, Целинного,  Черноземельского,  Юстинского,  Яшалтинского,
Яшкульского  районов,  строительство  водоподводящего  канала Лагань -
Улан-Хол.
      Реализация мероприятий позволит обеспечить население  республики
качественными услугами в сфере жизнеобеспечения.
      Инвестиции  по  мероприятиям  регионального значения по развитию
систем  жизнеобеспечения  населения  составят  281,57 млн. рублей,  из
федерального бюджета - 256,28 млн. рублей, из республиканского бюджета
-   16,34 млн. рублей,   из   местного  бюджета  -  8,95  (В  редакции
Постановлений  Правительства  Республики  Калмыкии  от 03.05.2012 г. N
131; от 08.02.2013 г. N 49; от 19.06.2013 г. N 308)
      В  целом  система  мероприятий  не  превышает  сроки  реализации
Программы и обеспечивает решение её задач.
      Перечень  программных  мероприятий  и  инвестиционных   объектов
республиканской  и муниципальной собственности Программы представлен в
приложении N 2.
      Программой  предусматриваются   мероприятия   по   реконструкции
объектов  федеральной  собственности  - здания ипподрома с устройством
выставочного комплекса в г. Элисте, Приозерного канала Черноземельской
обводнительной    системы,    учебного    корпуса    N 1    Калмыцкого
государственного университета  и  строительству  общежития  Калмыцкого
государственного   университета   на   1120   мест.   Строительство  и
реконструкцию здания ипподрома и объектов Калмыцкого  государственного
университета   планируется   завершить   в  2009 году  к  празднованию
400-летия  добровольного  вхождения   калмыцкого   народа   в   состав
Российского  государства.  Окончание  реконструкции Приозерного канала
ожидается в 2012 году.
      Объем  финансирования  указанных  мероприятий  на  весь   период
реализации   Программы   составит   518,5 млн. рублей,   из   них   из
федерального  бюджета  -  495,3 млн. рублей,  за   счет   внебюджетных
привлекаемых источников - 23,2 млн. рублей.
      Перечень  программных  мероприятий  и  инвестиционных   объектов
федеральной собственности Программы приведен в приложении N 3.

             IV. Ресурсное обеспечение целевой Программы              

      Общий   объем   финансирования   Программы   рассчитан  в  ценах
соответствующих  лет  и  составляет  12267,96 млн. рублей, в том числе
средства  федерального  бюджета  2302,13 млн. рублей, республиканского
бюджета  -  294,99 млн. рублей,  местных бюджетов - 55,74 млн. рублей,
привлекаемых   внебюджетных   источников   -  9615,10 млн. рублей.  (В
редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 08.02.2013
г. N 49)
      Объемы и источники финансирования целевой Программы представлены
в приложении N 1.
      Средства из  внебюджетных  источников  планируется  привлечь  на
реализацию  проектов  по развитию энергетического комплекса Республики
Калмыкия,   инженерной   инфраструктуры   сельских   территорий,    по
строительству туристических комплексов.
      Привлечение внебюджетных  инвестиций  осуществляется  на  основе
соглашений  о  намерениях,  заключенных органами исполнительной власти
Республики Калмыкия с потенциальными  инвесторами.  Базовым  принципом
привлечения   внебюджетных   инвестиций   является  четкое  разделение
инвестиционных проектов на две составляющие -  строительство  объектов
производственной  и  туристско-рекреационной  сфер,  осуществляемое за
счет средств частных инвесторов, и создание обеспечивающей эти объекты
инженерной инфраструктуры.
      Исключительно   за   счет   бюджетных   средств   осуществляется
строительство  объектов  жизнеобеспечения  населения. В соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации средства федерального  бюджета
направляются   в   виде  субсидий,  что  предусматривает  обязательное
софинансирование мероприятий из консолидированного бюджета  Республики
Калмыкия.  Средства  республиканского  и местных бюджетов определяются
ежегодно при проектировании бюджетов на  очередной  финансовый  год  и
будут уточняться.

              V. Механизм реализации целевой программы,               
           включая механизмы управления целевой программой            
             и взаимодействие государственного  заказчика              

      Государственным   заказчиком-координатором   Программы  является
Министерство  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (В редакции
Постановления  Правительства  Республики  Калмыкии  от 03.05.2012 г. N
131) Республики Калмыкия.
      Государственным    заказчиком    (В    редакции    Постановления
Правительства  Республики  Калмыкии  от  30.03.2010  г. N 77) объектов
федеральной  собственности  и государственной собственности Республики
Калмыкия   определены:   (Исключен   -   Постановление   Правительства
Республики  Калмыкии от 30.03.2010 г. N 77)Агентство по строительству,
транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия.
      Реализацию   Программы  предполагается  осуществлять  на  основе
государственных   контрактов,   заключаемых  в  установленном  порядке
государственный   заказчик  (В  редакции  Постановления  Правительства
Республики  Калмыкии  от 30.03.2010 г. N 77) Программы с исполнителями
программных    мероприятий.    Исполнители   программных   мероприятий
определяются  на  конкурсной основе в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
      Государственный заказчик-координатор Программы:
      организует текущее управление реализацией Программы;
      осуществляют   координацию деятельности  органов  исполнительной
власти  и  органов  местного самоуправления по подготовке и реализации
мероприятий Программы,  а  также  осуществляют  #  анализ  и  контроль
рационального   и   эффективного  использования  средств  федерального
бюджета, республиканского и местных  бюджетов,  а  также  привлеченных
средств из внебюджетных источников;
      разрабатывает в пределах своих полномочий  нормативные  правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
      совместно с государственным заказчиком (В редакции Постановления
Правительства   Республики   Калмыкии   от   30.03.2010   г.   N   77)
подготавливает  соглашения  о  софинансировании  в  отношении строек и
объектов,    находящихся    в    муниципальной    собственности    или
государственной собственности, в объемах, установленных Программой;
      разрабатывает бюджетную заявку на финансирование Программы;
      организует мониторинг хода реализации Программы;
      организует  в  случае  необходимости  экспертные  проверки  хода
реализации Программы;
      организует размещение в электронном виде  информации  о  ходе  и
результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий;
      подготавливает ежеквартально отчет о ходе реализации Программы.
      Государственный заказчик  Программы:
      утверждают титульные  списки  начинаемых  строек  и  объектов  и
титульные   списки   переходящих  строек  и  объектов,  находящихся  в
государственной собственности Республики Калмыкия;
      согласовывают  утверждаемые  органами  местного   самоуправления
республики   титульные   списки   строек  и  объектов,  находящихся  в
муниципальной собственности;
      ежеквартально обобщают и анализируют  статистическую  отчетность
по    реализации    Программы    и    представляют    государственному
заказчику-координатору Программы;
      организуют  внедрение   информационных   технологий   управления
реализацией   Программы,  а  также  осуществление  контроля  за  ходом
выполнения мероприятий;
      представляют государственному заказчику-координатору Программы в
установленные  им  сроки  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  и об
использовании  средств  федерального  бюджета   и   средств   бюджетов
субъектов Российской Федерации.
      Принятие   управленческих    решений    в    рамках    Программы
осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности
выполнения мероприятий Программы  в  отчетном  периоде.  Это  позволит
своевременно  осуществлять  корректировку программных мероприятий и их
ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы.

         VI. Ожидаемый результат реализации целевой Программы         

      В результате реализации Программы будет достигнута главная  цель
Программы  по  обеспечению  повышения  благосостояния и качества жизни
населения республики на основе  реализации  на  территории  Республики
Калмыкия инвестиционных проектов ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)".
      Реализация  проектов  по  развитию   инженерной   инфраструктуры
позволит   обеспечить   надежное  водоснабжение  населения  Республики
Калмыкия в соответствии с гигиеническими нормами.
      Принятие мер по улучшению водохозяйственной обстановки на  озере
Маныч-Гудило  позволит  обеспечить  экономически  безопасное  развитие
республики.
      Для  газификации  населенных  пунктов  будет  построено 179,4 км
газопроводов.  В  результате  реализации  мероприятий  по  газификации
населенных  пунктов  потребность населения республики голубым топливом
будет  удовлетворена в полном объеме, что улучшит условия труда и быта
сельского   населения.   (В   редакции   Постановления   Правительства
Республики Калмыкии от 08.02.2013 г. N 49)
      В  результате  реализации  мероприятий  Программы  в  Республике
Калмыкия:
      уровень денежных доходов на душу населения превысит 7019 рублей,
среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  достигнет
более 16,9 тыс. рублей,  доходы  консолидированного  бюджета  на  душу
населения составят более 37 тыс. рублей;
      объем валового регионального продукта увеличится в  1,4  раза  и
составит более 15,3 млрд. рублей;
      объем инвестиций в основной капитал  увеличится  в  2,6  раза  и
составит более 10,1 млрд. рублей;
      развитие  туристско-рекреационного  комплекса,  промышленного  и
сельскохозяйственного   производства  обеспечит  создание  более  3590
рабочих  мест,  прирост  налоговых  поступлений  в  бюджет  Республики
Калмыкия    составит   более   560 млн. рублей,   увеличение   объемов
производства достигнет более 1870 млн. рублей.
      Интегральная   оценка   эффективности    реализации    Программы
определяется  в  процентном  выражении как отношение суммы показателей
оценки  эффективности  реализации  Программы  по  каждому   отдельному
направлению к количеству показателей, по которым производилась оценка.
В  свою  очередь,  оценка  эффективности   реализации   Программы   по
направлениям осуществляется в процентном выражении путем сопоставления
фактически  достигнутых  индикаторов  с  индикаторами,  установленными
Программой.



     Приложение N 1
     к республиканской целевой программе
     «Об инвестиционных проектах, 
     реализуемых в Республике Калмыкия 
     в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» 
     в 2009-2013 годах», утвержденной
     постановлением Правительства Республики Калмыкия
     от 13 марта 2009 г. N 58


                          Объемы и источники                          
           финансирования республиканской целевой программы           
   «Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в   
    рамках  ФЦП «Юг России (2008 - 2013 годы)» в 2009-2013 годах»     

|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|    Источники     | Предусмотрено |             в том числе по годам                |
|  финансирования  |по программе за|                                                 |
|                  |  весь период  |                                                 |
|                  |  реализации   |                                                 |
|                  |               |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                  |               |  2009   |  2010   |  2011   |  2012   |  2013   |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Всего, млн. руб. |   12452,88    | 3609,15 | 1232,22 | 2348,86 | 2480,6  | 2782,05 |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   в том числе:   |               |         |         |         |         |         |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|федеральный бюджет|    2326,22    | 1143,22 |  287,1  |  196,9  | 423,01  | 275,99  |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| республиканский  |    455,82     |  63,04  |  89,92  |  17,36  |  14,89  | 270,61  |
|      бюджет      |               |         |         |         |         |         |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  местный бюджет  |     55,74     |  36,19  |   1,8   |   1,9   |    0    |  15,85  |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   внебюджетные   |    9615,1     | 2366,7  |  853,4  | 2132,7  | 2042,7  | 2219,6  |
|    источники     |               |         |         |         |         |         |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Из общего объема |               |         |         |         |         |         |
|    бюджетных     |               |         |         |         |         |         |
|   инвестиций в   |               |         |         |         |         |         |
|     объекты      |               |         |         |         |         |         |
|   капитального   |               |         |         |         |         |         |
|  строительства   |               |         |         |         |         |         |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Всего, млн. руб. |   12452,88    | 3609,15 | 1232,22 | 2348,86 | 2480,6  | 2782,05 |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   в том числе:   |               |         |         |         |         |         |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|федеральный бюджет|    2326,22    | 1143,22 |  287,1  |  196,9  | 423,01  | 275,99  |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| республиканский  |    455,82     |  63,04  |  89,92  |  17,36  |  14,89  | 270,61  |
|      бюджет      |               |         |         |         |         |         |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|  местный бюджет  |     55,74     |  36,19  |   1,8   |   1,9   |    0    |  15,85  |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|   внебюджетные   |    9615,1     | 2366,7  |  853,4  | 2132,7  | 2042,7  | 2219,6  |
|    источники     |               |         |         |         |         |         |
|——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
      (В  редакции  Постановлений  Правительства  Республики  Калмыкии
от 08.02.2013 г. N 49; от 19.06.2013 г. N 308)



       Приложение №2
       к республиканской целевой программе
       "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия
       в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах",
       утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия
       от 13 марта 2009 г. №58


                               Перечень                               
  программных мероприятий и инвестиционных объектов республиканской   
   и муниципальной собственности республиканской  целевой программы   
    "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия    
     в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах"     



|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  N  |   Наименование мероприятия,   |Ответственный|Финансирование|                        в том числе по годам                 |        Ожидаемый результат         |
|     |    инвестиционного проекта    |государствен |    всего,    |                                                             |                                    |
|     |                               |ный заказчик |   млн.руб.   |                                                             |                                    |
|     |                               |             |              |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |                               |             |              |    2009     |   2010    |   2011    |   2012    |   2013    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |    Общий объем средств на     |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |     реализацию программы      |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |   11797,16   |   3318,45   |  1174,32  |  2286,66  |  2420,60  |  2597,13  |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |   1854,53    |   875,72    |  229,20   |  134,70   |  363,01   |  251,90   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    294,99    |    63,04    |   89,92   |   17,36   |   14,89   |  109,78   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |    55,74     |    36,19    |   1,80    |   1,90    |   0,00    |   15,85   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |   9591,90    |   2343,50   |  853,40   |  2132,70  |  2042,70  |  2219,60  |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |    Снятие инфраструктурных    |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |ограничений развития экономики |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, тыс.руб.                |             |   9484,65    |   2376,14   |  853,40   |  2164,4   |  1971,15  |  2119,60  |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    208,41    |    30,28    |   0,00    |   30,48   |  147,65   |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    72,10     |    2,36     |   0,00    |   1,18    |   0,80    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |   9271,90    |   2343,50   |  853,40   |  2132,7   |  1822,70  |  2119,60  |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  1  |Развитие энергетического       |Министерство |              |             |           |           |           |           | Развитие энергетического комплекса |
|     |комплекса Республики Калмыкия, |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |  создаст условия для развития на   |
|     |Приютненский район,            |  нального   |              |             |           |           |           |           |   территории Республики Калмыкия   |
|     |пос.Песчаный, в том числе:     | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |     электрических генерирующих     |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |      мощностей, основанных на      |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           | возобновляемых источниках энергии, |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |    ветроэнергетическая станция     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |    мощностью 150 МВт обеспечит     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  снабжение электрической энергией  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |отраслей экономики, позволит создать|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |   дополнительные рабочие места.    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |   9484,65    |   2376,14   |  853,40   |  2164,36  |  1971,15  |  2119,60  |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    208,41    |    30,28    |   0,00    |   30,48   |  147,65   |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский и бюджет       |             |    72,10     |    2,36     |   0,00    |   1,18    |   0,80    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |   9271,90    |   2343,50   |  853,40   |  2132,70  |  1822,70  |  2119,60  |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Создание инженерной            |Министерство |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |инфраструктуры: строительство  |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |автодороги, кабельных линий,   |  нального   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |линий связи                    | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    212,43    |    32,64    |   0,00    |   31,66   |  148,13   |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    208,41    |    30,28    |   0,00    |   30,48   |  147,65   |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     4,02     |    2,36     |   0,00    |   1,18    |   0,48    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Строительство ветряных         |Министерство |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |электростанций                 |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |  нального   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |   9271,90    |   2343,50   |  853,40   |  2132,70  |  1822,70  |  2119,60  |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |   9271,90    |   2343,50   |  853,40   |  2132,70  |  1822,70  |  2119,60  |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |           Развитие            |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |   туристско-рекреационного    |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |           комплекса           |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    343,18    |    23,10    |   0,00    |   0,00    |  220,08   |  100,00   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    23,10     |    23,10    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,08     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,08    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |    320,00    |    0,00     |   0,00    |   0,00    |  220,00   |  100,00   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  2  |Создание инженерной            |Министерство |              |             |           |           |           |           | Развитие туристско-рекреационного  |
|     |инфраструктуры                 |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |   комплекса, предусматривающего    |
|     |туристическо-оздоровительного  |  нального   |              |             |           |           |           |           |   строительство 2-х гостиничных    |
|     |комплекса, п. Цаган-Аман,      | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |   комплексов на 100 койко-мест,    |
|     |Юстинский район                | энергетики  |              |             |           |           |           |           |  обеспечит создание новых рабочих  |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |    мест, повысит уровень жизни     |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |  населения, способствует развитию  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |медицинского обслуживания населения.|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  3  |Развитие туристического        |Министерство |              |             |           |           |           |           |      Развитие туристического       |
|     |комплекса "Магой" Красинское   |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |оздоровительного комплекса, в состав|
|     |сельское муниципальное         |  нального   |              |             |           |           |           |           | которого входит строительство 3-х  |
|     |образование, Лаганский район, в| хозяйства и |              |             |           |           |           |           |    гостиничных комплексов на 30    |
|     |том числе:                     | энергетики  |              |             |           |           |           |           |койко-мест, внесет вклад в развитие |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |   экономики, в том числе за счет   |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |  налоговых поступлений в бюджет,   |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | сохранения и увеличения количества |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |     рабочих мест, рациональное     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |           использование            |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |     природно-рекреационного и      |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | культурно-исторического наследия.  |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Создание инженерной            |             |              |             |           |           |           |           |      Строительство инженерной      |
|     |инфраструктуры: строительство  |             |              |             |           |           |           |           |инфраструктуры создаст благоприятные|
|     |автодороги,                    |             |              |             |           |           |           |           |  условия для привлечения частных   |
|     |газораспределительной,         |             |              |             |           |           |           |           |       инвестиций в развитие        |
|     |трансформаторной, водонапорной |             |              |             |           |           |           |           |туристско-рекреационного комплекса. |
|     |станций, очистных сооружений   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Строительство гостиничных      |             |              |             |           |           |           |           |     Строительство гостиничных      |
|     |комплексов и объектов сферы    |             |              |             |           |           |           |           |  комплексов создаст благоприятные  |
|     |услуг                          |             |              |             |           |           |           |           |условия для удовлетворения населения|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |      республики, российских и      |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  иностранных граждан в туристских  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |    услугах, позволит увеличить     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |      количество рабочих мест.      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  4  |Развитие туристического        |Министерство |              |             |           |           |           |           |      Развитие туристического       |
|     |оздоровительного комплекса в   |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |    оздоровительного комплекса,     |
|     |с.Березовское, Яшалтинский     |  нального   |              |             |           |           |           |           |предусматривающего строительство 2-х|
|     |район, в том числе:            | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |   гостиничных комплексов на 150    |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |койко-мест, внесет вклад в развитие |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |   экономики, в том числе за счет   |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |  налоговых поступлений в бюджет,   |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | сохранение и увеличение количества |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |     рабочих мест, рациональное     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |           использование            |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |     природно-рекреационного и      |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | культурно-исторического наследия.  |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    343,18    |    23,10    |   0,00    |   0,00    |  220,08   |  100,00   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    23,10     |    23,10    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,08     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,08    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |    320,00    |     0,0     |    0,0    |    0,0    |   220,0   |   100,0   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Создание инженерной            |             |              |             |           |           |           |           |      Строительство инженерной      |
|     |инфраструктуры: строительство  |             |              |             |           |           |           |           |   инфраструктуры (протяженность    |
|     |автодороги, водопровода,       |             |              |             |           |           |           |           |  внеплощадочных сетей - 3,14 км)   |
|     |канализационной насосной       |             |              |             |           |           |           |           | создаст благоприятные условия для  |
|     |станции, линии электропередачи |             |              |             |           |           |           |           |  привлечения частных инвестиций в  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | развитие туристско-рекреационного  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |             комплекса.             |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    23,18     |    23,10    |   0,00    |   0,00    |   0,08    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    23,10     |    23,10    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,08     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,08    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Строительство гостиничных      |             |              |             |           |           |           |           |     Строительство гостиничных      |
|     |комплексов и объектов сферы    |             |              |             |           |           |           |           |  комплексов создаст благоприятные  |
|     |услуг                          |             |              |             |           |           |           |           |условия для удовлетворения населения|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |      республики, российских и      |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  иностранных граждан в туристских  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |    услугах, позволит увеличить     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |      количество рабочих мест.      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    200,00    |    0,00     |   0,00    |   0,00    |  100,00   |  100,00   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |    200,00    |    0,00     |   0,00    |   0,00    |  100,00   |  100,00   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  5  |Берегоукрепительные работы на  |Министерство |              |             |           |           |           |           |   Реализация данного мероприятия   |
|     |р.Волге в районе туристического|жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |  позволит улучшить условия жизни   |
|     |комплекса "Цаган Булг Резорт", |  нального   |              |             |           |           |           |           |  населения, предотвратить вредное  |
|     |пос. Цаган-Аман, Юстинский     | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |    воздействие вод, достигнуть     |
|     |район                          | энергетики  |              |             |           |           |           |           | экологически безопасного развития  |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |  региона и значительное снижение   |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |антропогенных нагрузок на экосистемы|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |             бассейна.              |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Развитие сельскохозяйственного |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |         производства,         |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |рыбохозяйственного комплекса и |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |   инженерной инфраструктуры   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |      сельских территорий      |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    455,91    |   228,25    |   24,64   |   36,13   |   26,04   |  140,86   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    377,30    |   219,53    |   0,00    |   30,05   |   13,10   |  114,46   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    78,78     |    8,72     |   24,64   |   6,08    |   12,94   |   26,40   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  6  |Газификация Кетченеровского,   |Министерство |              |             |           |           |           |           |  Реализация указанных мероприятий  |
|     |Сарпинского, Целинного,        |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |позволит обеспечить газификацию всех|
|     |Приютненского,                 |  нального   |              |             |           |           |           |           |    сельских населенных пунктов     |
|     |Черноземельского, Юстинского,  | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |     Республики Калмыкия (общая     |
|     |Яшкульского и                  | энергетики  |              |             |           |           |           |           |протяженность газопроводов - 171,99 |
|     |Малодербетовского, районов в   | Республики  |              |             |           |           |           |           |       км),  что способствует       |
|     |том числе:                     |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           | социально-экономическому развитию, |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |    росту сельскохозяйственного     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  производства, позволяет улучшить  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  условия труда и быта населения,   |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | улучшить экологическую обстановку. |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    280,03    |   172,49    |   19,08   |   0,00    |   10,27   |   78,20   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    225,17    |   163,77    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   61,40   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    54,87     |    8,72     |   19,08   |   0,00    |   10,27   |   16,80   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Строительство межпоселковых    |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |газопроводов Кетченеровского,  |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |Сарпинского, Целинного,        |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |Приютненского,                 |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |Черноземельского, Юстинского,  |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |Яшкульского и Малодербетовского|             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |районов, в том числе:          |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    280,03    |   172,49    |   19,08   |   0,00    |   10,27   |   78,20   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    225,17    |   163,77    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   61,40   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    54,87     |    8,72     |   19,08   |   0,00    |   10,27   |   16,80   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Межпоселковый газопровод       |             |              |             |           |           |           |           |  Газоснабжение населенных пунктов  |
|     |п.Ульдючины-п.Октябрьский с    |             |              |             |           |           |           |           |      обеспечит бесперебойное       |
|     |отводами на п.Молодежный, п.   |             |              |             |           |           |           |           |газоснабжение жилых домов, объектов |
|     |Уралан, п. Цветной,            |             |              |             |           |           |           |           |  социально-бытового и культурного  |
|     |Приютненского района Республики|             |              |             |           |           |           |           |            назначения.             |
|     |Калмыкия                       |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    30,68     |    30,42    |   0,00    |   0,00    |   0,26    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    30,42     |    30,42    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,26     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,26    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Газоснабжение п. Найнтахн,     |             |              |             |           |           |           |           |  Газоснабжение населенных пунктов  |
|     |Чагорта, Тарата Целинного р-на,|             |              |             |           |           |           |           |      обеспечит бесперебойное       |
|     |Республики Калмыкия            |             |              |             |           |           |           |           |газоснабжение жилых домов, объектов |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  социально-бытового и культурного  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |            назначения.             |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    32,48     |    32,48    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    23,76     |    23,76    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     8,72     |    8,72     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Межпоселковый газопровод п.    |             |              |             |           |           |           |           |  Газоснабжение населенных пунктов  |
|     |Чилгир-п.п. Ялмта Целинного    |             |              |             |           |           |           |           |      обеспечит бесперебойное       |
|     |р-на, Республики Калмыкия      |             |              |             |           |           |           |           |газоснабжение жилых домов, объектов |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  социально-бытового и культурного  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |            назначения.             |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |     7,00     |    7,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     7,00     |    7,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Газопровод к пос. Утта с       |             |              |             |           |           |           |           |     Строительство газопровода      |
|     |отводом на газопроводы к пос.  |             |              |             |           |           |           |           | протяженностью 166,7 км  обеспечит |
|     |Молодежный, пос. Привольный,   |             |              |             |           |           |           |           | бесперебойное газоснабжение жилых  |
|     |пос. Хулхута, пос. Тавн Гашун  |             |              |             |           |           |           |           |домов, объектов социально-бытового и|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |      культурного назначения.       |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    209,88    |   102,59    |   19,08   |   0,00    |   10,01   |   78,20   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    163,99    |   102,59    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   61,40   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    45,89     |    0,00     |   19,08   |   0,00    |   10,01   |   16,80   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  7  |Строительство и реконструкция  |Министерство |              |             |           |           |           |           | В социально-экономическом развитии |
|     |объектов водоснабжения         |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |     Республики Калмыкия особую     |
|     |Приютненского, Целинного,      |  нального   |              |             |           |           |           |           |    значимость имеет обеспечение    |
|     |Черноземельского,              | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |     населения питьевой водой в     |
|     |Городовиковского,              | энергетики  |              |             |           |           |           |           |  потребности согласно норм СНиП и  |
|     |Ики-Бурульского,               | Республики  |              |             |           |           |           |           |качеству, отвечающему гигиеническим |
|     |Кетченеровского, Лаганского,   |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |требованиям. Строительство объектов |
|     |Малодербетовского,             |             |              |             |           |           |           |           |  водоснабжения позволит улучшить   |
|     |Сарпинского, Юстинского,       |             |              |             |           |           |           |           |  условия труда и быта населения.   |
|     |Яшалтинского, Яшкульского и    |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |Октябрьского, районов, в том   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |числе:                         |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    116,55    |    15,76    |   2,00    |   20,53   |   15,60   |   62,66   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    96,37     |    15,76    |   0,00    |   14,45   |   13,10   |   53,06   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    20,18     |    0,00     |   2,00    |   6,08    |   2,50    |   9,60    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Строительство водовода пос.    |             |              |             |           |           |           |           |       Строительство водовода       |
|     |Магна - пос. Приютное и отводов|             |              |             |           |           |           |           |   протяженностью 78 км  позволит   |
|     |от магистрального водопровода  |             |              |             |           |           |           |           |  обеспечить качественной питьевой  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |   водой население Приютненского    |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |              района.               |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |     0,0      |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Реконструкция водозабора       |             |              |             |           |           |           |           |    Реконструкция магистрального    |
|     |"Сладкий Артезиан" и           |             |              |             |           |           |           |           |  водозабора протяженностью 47 км   |
|     |магистрального водовода до пос.|             |              |             |           |           |           |           |  позволит обеспечить качественной  |
|     |Комсомольский                  |             |              |             |           |           |           |           |  питьевой водой пос.Комсомольский  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |      Черноземельского района.      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Водоснабжение пос. Восход, пос.|             |              |             |           |           |           |           |   В связи с отсутствием в районе   |
|     |Большой Царын, пос. Мирный     |             |              |             |           |           |           |           |запасов подземных вод, пригодных для|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |    нужд хозяйственно-питьевого     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | водоснабжения в качестве источника |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |водоснабжения приняты поверхностные |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | воды из оросительного канала ВР-1. |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |   Общая протяженность водоводов    |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |          составит 64 км.           |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    116,55    |    15,76    |   2,00    |   20,53   |   15,60   |   62,66   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    96,37     |    15,76    |   0,00    |   14,45   |   13,10   |   53,06   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    20,18     |    0,00     |   2,00    |   6,08    |   2,50    |   9,60    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  8  |Строительство                  |Министерство |              |             |           |           |           |           |Возросшая антропогенная нагрузка на |
|     |нерестово-выростного хозяйства |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |    дельту реки Волга оказывает     |
|     |молоди частиковых рыб,         |  нального   |              |             |           |           |           |           |      отрицательное влияние на      |
|     |пос.Цаган-Аман, Юстинский район| хозяйства и |              |             |           |           |           |           |естественное воспроизводство ценных |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |  полупроходных рыб - сокращается   |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |    численность молоди. Одним из    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |  эффективных методов поддержания   |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  запасов ценных рыб в Каспийском   |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |бассейне является выращивание молоди|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | в нерестово-выростных водоемах, в  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  которых получают в 13 раз больше  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |молоди, чем в естественных ильменях.|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           | Строительство НВХ предусматривает  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |     мощность по выпуску молоди     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |частиковых рыб - 80,5 млн.шт. в год.|
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    41,73     |    40,00    |   1,56    |   0,00    |   0,17    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    40,00     |    40,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     1,73     |    0,00     |   1,56    |   0,00    |   0,17    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|  9  |Лаганский рыбоводный комплекс  |Министерство |              |             |           |           |           |           |Строительство Лаганского рыбоводного|
|     |по воспроизводству ценных      |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |   комплекса создаст условия   по   |
|     |промысловых видов рыб, в       |  нального   |              |             |           |           |           |           |выпуску молоди осетровых видов рыб -|
|     |объеме: частиковые виды рыб -  | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |30 млн.шт., частиковых - 10 млн.шт. |
|     |10 млн.штук молоди в год,      | энергетики  |              |             |           |           |           |           |               в год.               |
|     |осетровые - 3 млн.штук молоди в| Республики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |год (строительство осетрового  |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |рыбоводного комплекса),        |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |г.Лагань                       |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    17,60     |    0,00     |   2,00    |   15,60   |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    15,60     |    0,00     |   0,00    |   15,60   |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     2,00     |    0,00     |   2,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 10  |Создание рыбоводного садкового |Министерство |              |             |           |           |           |           |   Создание рыбоводного садкового   |
|     |хозяйства по разведению,       |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |    хозяйства позволит увеличить    |
|     |выращиванию промысловых видов  |  нального   |              |             |           |           |           |           |мощность по выпуску молоди осетровых|
|     |рыб, г. Лагань, Лаганский район| хозяйства и |              |             |           |           |           |           |  видов рыб до 3,0 млн. шт. в год   |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     | Мероприятия, направленные на  |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |   решение острых проблем в    |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     | социальной сфере в отдельных  |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |    районах и муниципальных    |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |         образованиях          |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |   1231,38    |   664,06    |  277,28   |   54,47   |   97,52   |  138,05   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |   1027,54    |   575,91    |  217,20   |   45,97   |   97,26   |   91,20   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    157,05    |    51,96    |   58,28   |   8,50    |   0,26    |   38,05   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |    46,79     |    36,19    |   1,80    |   0,00    |   0,00    |   8,80    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 11  |Строительство районной больницы|Министерство |              |             |           |           |           |           | Строительство районной больницы на |
|     |на 40 коек, пос.Большой Царын, |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |    40 коек  позволит обеспечить    |
|     |Октябрьский район              |  нального   |              |             |           |           |           |           |   население района качественными   |
|     |                               | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |       медицинскими услугами.       |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    118,28    |    20,38    |   14,00   |   28,00   |   43,00   |   12,90   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    103,38    |    20,38    |   12,00   |   28,00   |   43,00   |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    14,90     |    0,00     |   2,00    |   0,00    |   0,00    |   12,90   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 12  |Реконструкция республиканской  |Министерство |              |             |           |           |           |           |   Реконструкция республиканской    |
|     |больницы имени П.П.Жемчуева с  |     по      |              |             |           |           |           |           |    больницы позволит увеличить     |
|     |пристройкой                    |строительству|              |             |           |           |           |           |количество посещений в смену до 250,|
|     |консультативно-диагностического|, транспорту |              |             |           |           |           |           |    повысить уровень и качество     |
|     |отделения на  250 посещений в  | и дорожному |              |             |           |           |           |           |  диагностики, создаст условия для  |
|     |смену, г.Элиста                |  хозяйству  |              |             |           |           |           |           |    качественного предоставления    |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |    медицинских услуг населению,    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |  укрепить материально-техническую  |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |               базу.                |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    520,69    |   296,82    |  223,87   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    478,82    |   295,82    |  183,00   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    41,87     |    1,00     |   40,87   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 13  |Строительство городской детской|Министерство |              |             |           |           |           |           |  Строительство городской детской   |
|     |поликлиники на 550 посещений в |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |поликлиники на 550 посещений в смену|
|     |смену, г.Элиста                |  нального   |              |             |           |           |           |           |       обеспечит оптимальные        |
|     |                               | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |     санитарно-гигиенические и      |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           | противоэпидемиологические режимы и |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |  условия для оказания медицинской  |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |   помощи детям, а также создаст    |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |   оптимальные условия труда для    |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |           медперсонала.            |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    14,60     |    12,80    |   1,80    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |    14,60     |    12,80    |   1,80    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 14  |Реконструкция ГУ               |Министерство |              |             |           |           |           |           | Реконструкция ГУ "Республиканская  |
|     |"Республиканская детская       |     по      |              |             |           |           |           |           |детская больница" на 300 койко-мест |
|     |больница" на 300 койко-мест,   |строительству|              |             |           |           |           |           | создаст условия для качественного  |
|     |г.Элиста                       |, транспорту |              |             |           |           |           |           |  предоставления медицинских услуг  |
|     |                               | и дорожному |              |             |           |           |           |           |        населению,   укрепит        |
|     |                               |  хозяйству  |              |             |           |           |           |           |   материально-техническую базу.    |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    107,25    |    98,70    |   0,05    |   8,50    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    97,70     |    97,70    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     9,55     |    1,00     |   0,05    |   8,50    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 15  |Строительство школы-интерната  |Министерство |              |             |           |           |           |           |  Строительство школы-интерната со  |
|     |со спортивным уклоном на 60    |     по      |              |             |           |           |           |           |   спортивным уклоном на 60 мест    |
|     |мест, г.Элиста                 |строительству|              |             |           |           |           |           |    создаст условия для занятий     |
|     |                               |, транспорту |              |             |           |           |           |           |  физической культурой и спортом,   |
|     |                               | и дорожному |              |             |           |           |           |           |   оздоравления детей, подготовки   |
|     |                               |  хозяйству  |              |             |           |           |           |           |            спортсменов.            |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    75,25     |    75,25    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    32,60     |    32,60    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    42,65     |    42,65    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 16  |Строительство национальной     |Министерство |              |             |           |           |           |           |  Строительство  гимназии на 1075   |
|     |гимназии на 1075 учащихся в 9  |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |   учащихся создаст условия  для    |
|     |микрорайоне, г.Элиста          |  нального   |              |             |           |           |           |           |  развития национальной школы как   |
|     |                               | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |своеобразного социального института |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           | этноса, осуществляющего функции по |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |охране родного языка и национальной |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |             культуры.              |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    40,82     |    32,02    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   8,80    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     8,63     |    8,63     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |    32,19     |    23,39    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   8,80    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 17  |Реконструкция здания           |Министерство |              |             |           |           |           |           |    Данное мероприятие позволит     |
|     |Национальной библиотеки имени  |     по      |              |             |           |           |           |           |      произвести реконструкцию      |
|     |Амур-Санана (300 тыс. томов) с |строительству|              |             |           |           |           |           | существующего здания и расширение  |
|     |пристройкой                    |, транспорту |              |             |           |           |           |           |    Национальной библиотеки на 2    |
|     |информационно-образовательного | и дорожному |              |             |           |           |           |           |             тыс.кв.м.              |
|     |центра для детей и юношества   |  хозяйству  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |(2 тыс. кв. м), г.Элиста       | Республики  |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    134,85    |   120,81    |   14,04   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    113,50    |   113,50    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    21,35     |    7,31     |   14,04   |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 18  |Строительство инфраструктуры   |Министерство |              |             |           |           |           |           |  Вследствие затопления прибрежных  |
|     |для отселения жителей          |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |территорий водами Каспийского моря, |
|     |прибрежных территорий,         |  нального   |              |             |           |           |           |           |  строительство инфраструктуры для  |
|     |затопляемых водами Каспийского | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |     отселения жителей позволит     |
|     |моря, г.Лагань                 | энергетики  |              |             |           |           |           |           | обеспечить потребность населения в |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |               жилье.               |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    219,64    |    7,28     |   23,52   |   17,97   |   54,52   |  116,35   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    192,91    |    7,28     |   22,20   |   17,97   |   54,26   |   91,20   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    26,73     |    0,00     |   1,32    |   0,00    |   0,26    |   25,15   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Внебюджетные источники         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |   Мероприятия регионального   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |  значения по развитию систем  |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |  жизнеобеспечения населения   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    282,03    |    26,90    |   19,00   |   31,70   |  105,81   |   98,62   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    218,34    |    26,90    |   12,00   |   28,20   |  105,00   |   46,24   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    54,74     |    0,00     |   7,00    |   1,60    |   0,81    |   45,33   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     8,95     |    0,00     |   0,00    |   1,90    |   0,00    |   7,05    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 19  |Развитие инженерной            |Министерство |              |             |           |           |           |           |     Протяженность водоводов и      |
|     |инфраструктуры: реконструкция  |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |   водопроводных сетей в г.Элиста   |
|     |главного канализационного      |  нального   |              |             |           |           |           |           |  составляет 338,6км. В настоящее   |
|     |коллектора, водопроводных сетей| хозяйства и |              |             |           |           |           |           | время износ сетей составляет 85%,  |
|     |и очистных сооружений,         | энергетики  |              |             |           |           |           |           | что увеличивает рост аварийности,  |
|     |г.Элиста                       | Республики  |              |             |           |           |           |           | потери воды. Поэтому реконструкция |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           | наиболее аварийно-опасных участков |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  водопроводных сетей и водоводов   |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |    внутри города увеличит сроки    |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |эксплуатации водопроводов и улучшит |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |     качество подаваемой воды.      |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, млн.руб.                |             |    210,65    |    2,40     |   14,00   |   13,50   |   89,04   |   91,70   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    163,12    |    2,40     |   12,00   |   13,50   |   88,98   |   46,24   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |    40,47     |    0,00     |   2,00    |   0,00    |   0,06    |   38,41   |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     7,05     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   7,05    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 20  |Строительство канализационных  |Министерство |              |             |           |           |           |           |   Строительство канализационных    |
|     |самотечных и напорного         |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |самотечных и напорного коллекторов, |
|     |коллекторов, канализационных   |  нального   |              |             |           |           |           |           |канализационных очистных сооружений |
|     |очистных сооружений, г.Лагань  | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |   позволит обеспечить население    |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |   качественными услугами в сфере   |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           | жизнеобеспечения, сократить потери |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |   воды и расход электроэнергии.    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, тыс.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 21  |Реконструкция водопроводных    |Министерство |              |             |           |           |           |           |Строительство водопроводных сетей и |
|     |сетей и  сооружений в          |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |    очистных сооружений позволит    |
|     |г.Городовиковск Республики     |  нального   |              |             |           |           |           |           | обеспечить население качественными |
|     |Калмыкия                       | хозяйства и |              |             |           |           |           |           | услугами в сфере жизнеобеспечения, |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |   сократить потери воды и расход   |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |          электроэнергии.           |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, тыс.руб.                |             |    22,94     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   16,02   |   6,92    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    16,02     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   16,02   |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский  бюджет        |             |     6,92     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   6,92    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 22  |Строительство систем           |Министерство |              |             |           |           |           |           | В социально-экономическом развитии |
|     |водоснабжения населенных       |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |     Республики Калмыкия особую     |
|     |пунктов Кетченеровского,       |  нального   |              |             |           |           |           |           |    значимость имеет обеспечение    |
|     |Малодербетовского, Сарпинского,| хозяйства и |              |             |           |           |           |           |     населения питьевой водой в     |
|     |Целинного, Черноземельского,   | энергетики  |              |             |           |           |           |           |  потребности согласно норм СНиП и  |
|     |Юстинского, Яшалтинского,      | Республики  |              |             |           |           |           |           |качеству, отвечающему гигиеническим |
|     |Яшкульского районов, в том     |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |требованиям. Строительство объектов |
|     |числе:                         |             |              |             |           |           |           |           |  водоснабжения позволит улучшить   |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  условия труда и быта населения.   |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, тыс.руб.                |             |    29,93     |    9,50     |   2,00    |   18,20   |   0,23    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    24,20     |    9,50     |   0,00    |   14,70   |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     3,83     |    0,00     |   2,00    |   1,60    |   0,23    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     1,90     |    0,00     |   0,00    |   1,90    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Водоснабжение пос.Гашун,       |Министерство |              |             |           |           |           |           |   Строительство объекта позволит   |
|     |Яшкульского района, РК         |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |   обеспечить надежное снабжение    |
|     |                               |  нального   |              |             |           |           |           |           |населения п.Гашун питьевой водой как|
|     |                               | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |   в количестве, так и качестве,    |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |отвечающем гигиеническим нормативам,|
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |  что связано с улучшением условий  |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |    жизни и здоровья населения,     |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |    сохранением природной среды.    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, тыс.руб.                |             |    29,93     |    9,50     |   2,00    |   18,20   |   0,23    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    24,20     |    9,50     |   0,00    |   14,70   |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     3,83     |    0,00     |   2,00    |   1,60    |   0,23    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     1,90     |    0,00     |   0,00    |   1,90    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Водоснабжение пос. Яшкуль,     |Министерство |              |             |           |           |           |           |   Строительство объекта позволит   |
|     |Яшкульского района, РК         |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |   обеспечить надежное снабжение    |
|     |                               |  нального   |              |             |           |           |           |           | населения  п.Яшкуль питьевой водой |
|     |                               | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |   как в       количестве, так и    |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           | качестве, отвечающем гигиеническим |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |нормативам, что связано с улучшением|
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |условий жизни и здоровья населения, |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |    сохранением природной среды.    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, тыс.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 23  |Строительство водоподводящего  |Министерство |              |             |           |           |           |           |  Строящийся водоподводящий канал   |
|     |канала Лагань - Улан-Хол,      |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |    позволит обеспечить надежное    |
|     |Лаганский район                |  нального   |              |             |           |           |           |           |   снабжение населения п.Улан-Хол   |
|     |                               | хозяйства и |              |             |           |           |           |           |питьевой водой как в количестве, так|
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |       и качестве, отвечающем       |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |   гигиеническим нормативам, что    |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |связано с улучшением условий жизни и|
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |  здоровья населения, сохранением   |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |          природной среды.          |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, тыс.руб.                |             |    18,52     |    15,00    |   3,00    |   0,00    |   0,52    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |    15,00     |    15,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     3,52     |    0,00     |   3,00    |   0,00    |   0,52    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
| 24  |Строительство очистных         |Министерство |              |             |           |           |           |           |Строительство очистных сооружений и |
|     |сооружений и 3-го корпуса      |жилищно-комму|              |             |           |           |           |           |      3-го корпуса Сарпинского      |
|     |Сарпинского дома-интерната,    |  нального   |              |             |           |           |           |           |  дома-интерната позволит  создать  |
|     |пос.Годжур, Сарпинский район   | хозяйства и |              |             |           |           |           |           | оптимальные условия для проживания |
|     |                               | энергетики  |              |             |           |           |           |           |  пенсионеров, инвалидов, улучшить  |
|     |                               | Республики  |              |             |           |           |           |           |социальное обслуживание, соблюдение |
|     |                               |  Калмыкия   |              |             |           |           |           |           |   санитарно-гигиенических норм.    |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|     |                               |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Всего, тыс.руб.                |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |В том числе:                   |             |              |             |           |           |           |           |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Федеральный бюджет             |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Республиканский бюджет         |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
|     |Местный бюджет                 |             |     0,00     |    0,00     |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |                                    |
|—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————|
(В    редакции   Постановления   Правительства   Республики   Калмыкии
от 08.02.2013 г. N 49)

Информация по документу
Читайте также