Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 08.02.2013 № 49РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58 В соответствии с федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 г. N 10 «О федеральной целевой программе "Юг России (2008 - 2013 годы)», Правительство Республики Калмыкия постановляет: Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58 «О республиканской целевой программе «Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)» в 2009 – 2013 годах» следующие изменения: 1) в паспорте Программы: позицию «Объемы и источники финансирования по направлениям и годам» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 12267,96 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 2302,13 млн. рублей: 2009 год – 1143,22 млн. рублей; 2010 год – 287,10 млн. рублей; 2011 год – 196,90 млн. рублей; 2012 год – 423,01 млн. рублей; 2013 год – 251,90 млн. рублей; из республиканского бюджета – 294,99 млн. рублей: 2009 год – 63,04 млн. рублей; 2010 год – 89,92 млн. рублей; 2011 год – 17,36 млн. рублей; 2012 год – 14,89 млн. рублей; 2013 год – 109,78 млн. рублей; из местного бюджета – 55,74 млн. рублей: 2009 год – 36,19 млн. рублей; 2010 год – 1,80 млн. рублей; 2011 год – 1,90 млн. рублей; 2012 год – 0,0 млн. рублей; 2013 год – 15,85 млн. рублей; из внебюджетных источников – 9615,10 млн. рублей: 2009 год – 2366,70 млн. рублей; 2010 год – 853,40 млн. рублей; 2011 год – 2132,70 млн. рублей; 2012 год – 2042,70 млн. рублей; 2013 год – 2219,60 млн. рублей.». 2) в разделе III «Система программных мероприятий»: в абзаце седьмом цифры «264,86», «18,58», «9271,90» заменить соответственно цифрами «208,41», «72,10» «9271,90»; в абзаце десятом цифры «595,88», «227,58», «48,20» заменить соответственно цифрами «343,18», «23,10», «0,08»; в абзаце одиннадцатом: цифры «1009,38», «819,70», «189,68» заменить соответственно цифрами «455,91», «377,30», «78,78»; слова «из местного бюджета 73,50 млн. руб.» исключить; в абзаце двадцатом цифры «1378,54», «1165,88», «126,56», «86,10» заменить соответственно цифрами «1231,38», «1027,54», «157,05», «46,79»; в абзаце двадцать четвертом цифры «494,81», «403,90», «20,36», «70,55» заменить соответственно цифрами «282,03», «218,34», «54,74», «8,95»; 3) в разделе IV «Ресурсное обеспечение целевой Программы»: в абзаце первом цифры «13578,25», «3329,52», «355,28», «278,35», «9615,1» заменить соответственно цифрами «12267,96», «2302,13», «294,99», «55,74», «9615,10»; 4) в разделе VI «Ожидаемый результат реализации целевой Программы»: в абзаце четвертом цифру «171,99» заменить цифрой «179,4»; 5) приложения NN 1, 2, 4 к указанной программе изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1, 2, 3 к настоящему постановлению. Председатель Правительства Республики Калмыкия И. Зотов 8 февраля 2013 г. N 49 г. Элиста Приложение N 1 к постановлению Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2013 г. N 49 Приложение N 1 к республиканской целевой программе «Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ В РАМКАХ ФЦП «ЮГ РОССИИ (2008 - 2013 ГОДЫ)» В 2009-2013 ГОДАХ» |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Источники | Предусмотрено | в том числе по годам | | финансирования |по программе за| | | | весь период | | | | реализации | | | | |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Всего млн. руб. | 12267,96 | 3609,15 | 1232,22 | 2348,86 | 2480,60 | 2597,13 | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | в том числе: | | | | | | | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |федеральный бюджет| 2302,13 | 1143,22 | 287,10 | 196,90 | 423,01 | 251,90 | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | республиканский | 294,99 | 63,04 | 89,92 | 17,36 | 14,89 | 109,78 | | бюджет | | | | | | | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | местный бюджет | 55,74 | 36,19 | 1,80 | 1,90 | 0,00 | 15,85 | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | внебюджетные | 9615,10 | 2366,70 | 853,40 | 2132,70 | 2042,70 | 2219,60 | | источники | | | | | | | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | из общего объема | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | инвестиций в | | | | | | | | объекты | | | | | | | | капитального | | | | | | | | строительства | | | | | | | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Всего млн. руб. | 12267,96 | 3609,15 | 1232,22 | 2348,86 | 2480,60 | 2597,13 | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | в том числе: | | | | | | | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |федеральный бюджет| 2302,13 | 1143,22 | 287,10 | 196,90 | 423,01 | 251,90 | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | республиканский | 294,99 | 63,04 | 89,92 | 17,36 | 14,89 | 109,78 | | бюджет | | | | | | | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | местный бюджет | 55,74 | 36,19 | 1,80 | 1,90 | 0,00 | 15,85 | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | внебюджетные | 9615,10 | 2366,70 | 853,40 | 2132,70 | 2042,70 | 2219,60 | | источники | | | | | | | |——————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Приложение N 2 постановлению Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2013 г. N 49 Приложение N2 к республиканской целевой программе "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 гг.", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58 Перечень программных мероприятий и инвестиционных объектов республиканской и муниципальной собственности республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах" |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия, |Ответственный|Финансирование| в том числе по годам | Ожидаемый результат | | | инвестиционного проекта |государствен | всего, | | | | | |ный заказчик | млн.руб. | | | | | | | |—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | | Общий объем средств на | | | | | | | | | | | реализацию программы | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 11797,16 | 3318,45 | 1174,32 | 2286,66 | 2420,60 | 2597,13 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 1854,53 | 875,72 | 229,20 | 134,70 | 363,01 | 251,90 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 294,99 | 63,04 | 89,92 | 17,36 | 14,89 | 109,78 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 55,74 | 36,19 | 1,80 | 1,90 | 0,00 | 15,85 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 9591,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,70 | 2042,70 | 2219,60 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | | Снятие инфраструктурных | | | | | | | | | | |ограничений развития экономики | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, тыс.руб. | | 9484,65 | 2376,14 | 853,40 | 2164,4 | 1971,15 | 2119,60 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 208,41 | 30,28 | 0,00 | 30,48 | 147,65 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 72,10 | 2,36 | 0,00 | 1,18 | 0,80 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 9271,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,7 | 1822,70 | 2119,60 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 1 |Развитие энергетического |Министерство | | | | | | | Развитие энергетического комплекса | | |комплекса Республики Калмыкия, |жилищно-комму| | | | | | | создаст условия для развития на | | |Приютненский район, | нального | | | | | | | территории Республики Калмыкия | | |пос.Песчаный, в том числе: | хозяйства и | | | | | | | электрических генерирующих | | | | энергетики | | | | | | | мощностей, основанных на | | | | Республики | | | | | | | возобновляемых источниках энергии, | | | | Калмыкия | | | | | | | ветроэнергетическая станция | | | | | | | | | | | мощностью 150 МВт обеспечит | | | | | | | | | | | снабжение электрической энергией | | | | | | | | | | |отраслей экономики, позволит создать| | | | | | | | | | | дополнительные рабочие места. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 9484,65 | 2376,14 | 853,40 | 2164,36 | 1971,15 | 2119,60 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 208,41 | 30,28 | 0,00 | 30,48 | 147,65 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский и бюджет | | 72,10 | 2,36 | 0,00 | 1,18 | 0,80 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 9271,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,70 | 1822,70 | 2119,60 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Создание инженерной |Министерство | | | | | | | | | |инфраструктуры: строительство |жилищно-комму| | | | | | | | | |автодороги, кабельных линий, | нального | | | | | | | | | |линий связи | хозяйства и | | | | | | | | | | | энергетики | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 212,43 | 32,64 | 0,00 | 31,66 | 148,13 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 208,41 | 30,28 | 0,00 | 30,48 | 147,65 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 4,02 | 2,36 | 0,00 | 1,18 | 0,48 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Строительство ветряных |Министерство | | | | | | | | | |электростанций |жилищно-комму| | | | | | | | | | | нального | | | | | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | | | | | энергетики | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 9271,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,70 | 1822,70 | 2119,60 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 9271,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,70 | 1822,70 | 2119,60 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | | Развитие | | | | | | | | | | | туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | комплекса | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 343,18 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | 100,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 23,10 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 100,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 2 |Создание инженерной |Министерство | | | | | | | Развитие туристско-рекреационного | | |инфраструктуры |жилищно-комму| | | | | | | комплекса, предусматривающего | | |туристическо-оздоровительного | нального | | | | | | | строительство 2-х гостиничных | | |комплекса, п. Цаган-Аман, | хозяйства и | | | | | | | комплексов на 100 койко-мест, | | |Юстинский район | энергетики | | | | | | | обеспечит создание новых рабочих | | | | Республики | | | | | | | мест, повысит уровень жизни | | | | Калмыкия | | | | | | | населения, способствует развитию | | | | | | | | | | |медицинского обслуживания населения.| | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 3 |Развитие туристического |Министерство | | | | | | | Развитие туристического | | |комплекса "Магой" Красинское |жилищно-комму| | | | | | |оздоровительного комплекса, в состав| | |сельское муниципальное | нального | | | | | | | которого входит строительство 3-х | | |образование, Лаганский район, в| хозяйства и | | | | | | | гостиничных комплексов на 30 | | |том числе: | энергетики | | | | | | |койко-мест, внесет вклад в развитие | | | | Республики | | | | | | | экономики, в том числе за счет | | | | Калмыкия | | | | | | | налоговых поступлений в бюджет, | | | | | | | | | | | сохранения и увеличения количества | | | | | | | | | | | рабочих мест, рациональное | | | | | | | | | | | использование | | | | | | | | | | | природно-рекреационного и | | | | | | | | | | | культурно-исторического наследия. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Создание инженерной | | | | | | | | Строительство инженерной | | |инфраструктуры: строительство | | | | | | | |инфраструктуры создаст благоприятные| | |автодороги, | | | | | | | | условия для привлечения частных | | |газораспределительной, | | | | | | | | инвестиций в развитие | | |трансформаторной, водонапорной | | | | | | | |туристско-рекреационного комплекса. | | |станций, очистных сооружений | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Строительство гостиничных | | | | | | | | Строительство гостиничных | | |комплексов и объектов сферы | | | | | | | | комплексов создаст благоприятные | | |услуг | | | | | | | |условия для удовлетворения населения| | | | | | | | | | | республики, российских и | | | | | | | | | | | иностранных граждан в туристских | | | | | | | | | | | услугах, позволит увеличить | | | | | | | | | | | количество рабочих мест. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 4 |Развитие туристического |Министерство | | | | | | | Развитие туристического | | |оздоровительного комплекса в |жилищно-комму| | | | | | | оздоровительного комплекса, | | |с.Березовское, Яшалтинский | нального | | | | | | |предусматривающего строительство 2-х| | |район, в том числе: | хозяйства и | | | | | | | гостиничных комплексов на 150 | | | | энергетики | | | | | | |койко-мест, внесет вклад в развитие | | | | Республики | | | | | | | экономики, в том числе за счет | | | | Калмыкия | | | | | | | налоговых поступлений в бюджет, | | | | | | | | | | | сохранение и увеличение количества | | | | | | | | | | | рабочих мест, рациональное | | | | | | | | | | | использование | | | | | | | | | | | природно-рекреационного и | | | | | | | | | | | культурно-исторического наследия. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 343,18 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 220,08 | 100,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 23,10 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 320,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 100,0 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Создание инженерной | | | | | | | | Строительство инженерной | | |инфраструктуры: строительство | | | | | | | | инфраструктуры (протяженность | | |автодороги, водопровода, | | | | | | | | внеплощадочных сетей - 3,14 км) | | |канализационной насосной | | | | | | | | создаст благоприятные условия для | | |станции, линии электропередачи | | | | | | | | привлечения частных инвестиций в | | | | | | | | | | | развитие туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | комплекса. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 23,18 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 23,10 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Строительство гостиничных | | | | | | | | Строительство гостиничных | | |комплексов и объектов сферы | | | | | | | | комплексов создаст благоприятные | | |услуг | | | | | | | |условия для удовлетворения населения| | | | | | | | | | | республики, российских и | | | | | | | | | | | иностранных граждан в туристских | | | | | | | | | | | услугах, позволит увеличить | | | | | | | | | | | количество рабочих мест. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 5 |Берегоукрепительные работы на |Министерство | | | | | | | Реализация данного мероприятия | | |р.Волге в районе туристического|жилищно-комму| | | | | | | позволит улучшить условия жизни | | |комплекса "Цаган Булг Резорт", | нального | | | | | | | населения, предотвратить вредное | | |пос. Цаган-Аман, Юстинский | хозяйства и | | | | | | | воздействие вод, достигнуть | | |район | энергетики | | | | | | | экологически безопасного развития | | | | Республики | | | | | | | региона и значительное снижение | | | | Калмыкия | | | | | | |антропогенных нагрузок на экосистемы| | | | | | | | | | | бассейна. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Развитие сельскохозяйственного | | | | | | | | | | | производства, | | | | | | | | | | |рыбохозяйственного комплекса и | | | | | | | | | | | инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | сельских территорий | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 455,91 | 228,25 | 24,64 | 36,13 | 26,04 | 140,86 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 377,30 | 219,53 | 0,00 | 30,05 | 13,10 | 114,46 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 78,78 | 8,72 | 24,64 | 6,08 | 12,94 | 26,40 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 6 |Газификация Кетченеровского, |Министерство | | | | | | | Реализация указанных мероприятий | | |Сарпинского, Целинного, |жилищно-комму| | | | | | |позволит обеспечить газификацию всех| | |Приютненского, | нального | | | | | | | сельских населенных пунктов | | |Черноземельского, Юстинского, | хозяйства и | | | | | | | Республики Калмыкия (общая | | |Яшкульского и | энергетики | | | | | | |протяженность газопроводов - 171,99 | | |Малодербетовского, районов в | Республики | | | | | | | км), что способствует | | |том числе: | Калмыкия | | | | | | | социально-экономическому развитию, | | | | | | | | | | | росту сельскохозяйственного | | | | | | | | | | | производства, позволяет улучшить | | | | | | | | | | | условия труда и быта населения, | | | | | | | | | | | улучшить экологическую обстановку. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 280,03 | 172,49 | 19,08 | 0,00 | 10,27 | 78,20 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 225,17 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 54,87 | 8,72 | 19,08 | 0,00 | 10,27 | 16,80 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Строительство межпоселковых | | | | | | | | | | |газопроводов Кетченеровского, | | | | | | | | | | |Сарпинского, Целинного, | | | | | | | | | | |Приютненского, | | | | | | | | | | |Черноземельского, Юстинского, | | | | | | | | | | |Яшкульского и Малодербетовского| | | | | | | | | | |районов, в том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 280,03 | 172,49 | 19,08 | 0,00 | 10,27 | 78,20 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 225,17 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 54,87 | 8,72 | 19,08 | 0,00 | 10,27 | 16,80 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Межпоселковый газопровод | | | | | | | | Газоснабжение населенных пунктов | | |п.Ульдючины-п.Октябрьский с | | | | | | | | обеспечит бесперебойное | | |отводами на п.Молодежный, п. | | | | | | | |газоснабжение жилых домов, объектов | | |Уралан, п. Цветной, | | | | | | | | социально-бытового и культурного | | |Приютненского района Республики| | | | | | | | назначения. | | |Калмыкия | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 30,68 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 30,42 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Газоснабжение п. Найнтахн, | | | | | | | | Газоснабжение населенных пунктов | | |Чагорта, Тарата Целинного р-на,| | | | | | | | обеспечит бесперебойное | | |Республики Калмыкия | | | | | | | |газоснабжение жилых домов, объектов | | | | | | | | | | | социально-бытового и культурного | | | | | | | | | | | назначения. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 32,48 | 32,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 23,76 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 8,72 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Межпоселковый газопровод п. | | | | | | | | Газоснабжение населенных пунктов | | |Чилгир-п.п. Ялмта Целинного | | | | | | | | обеспечит бесперебойное | | |р-на, Республики Калмыкия | | | | | | | |газоснабжение жилых домов, объектов | | | | | | | | | | | социально-бытового и культурного | | | | | | | | | | | назначения. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Газопровод к пос. Утта с | | | | | | | | Строительство газопровода | | |отводом на газопроводы к пос. | | | | | | | | протяженностью 166,7 км обеспечит | | |Молодежный, пос. Привольный, | | | | | | | | бесперебойное газоснабжение жилых | | |пос. Хулхута, пос. Тавн Гашун | | | | | | | |домов, объектов социально-бытового и| | | | | | | | | | | культурного назначения. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 209,88 | 102,59 | 19,08 | 0,00 | 10,01 | 78,20 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 163,99 | 102,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 45,89 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 10,01 | 16,80 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 7 |Строительство и реконструкция |Министерство | | | | | | | В социально-экономическом развитии | | |объектов водоснабжения |жилищно-комму| | | | | | | Республики Калмыкия особую | | |Приютненского, Целинного, | нального | | | | | | | значимость имеет обеспечение | | |Черноземельского, | хозяйства и | | | | | | | населения питьевой водой в | | |Городовиковского, | энергетики | | | | | | | потребности согласно норм СНиП и | | |Ики-Бурульского, | Республики | | | | | | |качеству, отвечающему гигиеническим | | |Кетченеровского, Лаганского, | Калмыкия | | | | | | |требованиям. Строительство объектов | | |Малодербетовского, | | | | | | | | водоснабжения позволит улучшить | | |Сарпинского, Юстинского, | | | | | | | | условия труда и быта населения. | | |Яшалтинского, Яшкульского и | | | | | | | | | | |Октябрьского, районов, в том | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 116,55 | 15,76 | 2,00 | 20,53 | 15,60 | 62,66 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 96,37 | 15,76 | 0,00 | 14,45 | 13,10 | 53,06 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 20,18 | 0,00 | 2,00 | 6,08 | 2,50 | 9,60 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Строительство водовода пос. | | | | | | | | Строительство водовода | | |Магна - пос. Приютное и отводов| | | | | | | | протяженностью 78 км позволит | | |от магистрального водопровода | | | | | | | | обеспечить качественной питьевой | | | | | | | | | | | водой население Приютненского | | | | | | | | | | | района. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Реконструкция водозабора | | | | | | | | Реконструкция магистрального | | |"Сладкий Артезиан" и | | | | | | | | водозабора протяженностью 47 км | | |магистрального водовода до пос.| | | | | | | | позволит обеспечить качественной | | |Комсомольский | | | | | | | | питьевой водой пос.Комсомольский | | | | | | | | | | | Черноземельского района. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Водоснабжение пос. Восход, пос.| | | | | | | | В связи с отсутствием в районе | | |Большой Царын, пос. Мирный | | | | | | | |запасов подземных вод, пригодных для| | | | | | | | | | | нужд хозяйственно-питьевого | | | | | | | | | | | водоснабжения в качестве источника | | | | | | | | | | |водоснабжения приняты поверхностные | | | | | | | | | | | воды из оросительного канала ВР-1. | | | | | | | | | | | Общая протяженность водоводов | | | | | | | | | | | составит 64 км. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 116,55 | 15,76 | 2,00 | 20,53 | 15,60 | 62,66 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 96,37 | 15,76 | 0,00 | 14,45 | 13,10 | 53,06 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 20,18 | 0,00 | 2,00 | 6,08 | 2,50 | 9,60 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 8 |Строительство |Министерство | | | | | | |Возросшая антропогенная нагрузка на | | |нерестово-выростного хозяйства |жилищно-комму| | | | | | | дельту реки Волга оказывает | | |молоди частиковых рыб, | нального | | | | | | | отрицательное влияние на | | |пос.Цаган-Аман, Юстинский район| хозяйства и | | | | | | |естественное воспроизводство ценных | | | | энергетики | | | | | | | полупроходных рыб - сокращается | | | | Республики | | | | | | | численность молоди. Одним из | | | | Калмыкия | | | | | | | эффективных методов поддержания | | | | | | | | | | | запасов ценных рыб в Каспийском | | | | | | | | | | |бассейне является выращивание молоди| | | | | | | | | | | в нерестово-выростных водоемах, в | | | | | | | | | | | которых получают в 13 раз больше | | | | | | | | | | |молоди, чем в естественных ильменях.| | | | | | | | | | | Строительство НВХ предусматривает | | | | | | | | | | | мощность по выпуску молоди | | | | | | | | | | |частиковых рыб - 80,5 млн.шт. в год.| |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 41,73 | 40,00 | 1,56 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 1,73 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 9 |Лаганский рыбоводный комплекс |Министерство | | | | | | |Строительство Лаганского рыбоводного| | |по воспроизводству ценных |жилищно-комму| | | | | | | комплекса создаст условия по | | |промысловых видов рыб, в | нального | | | | | | |выпуску молоди осетровых видов рыб -| | |объеме: частиковые виды рыб - | хозяйства и | | | | | | |30 млн.шт., частиковых - 10 млн.шт. | | |10 млн.штук молоди в год, | энергетики | | | | | | | в год. | | |осетровые - 3 млн.штук молоди в| Республики | | | | | | | | | |год (строительство осетрового | Калмыкия | | | | | | | | | |рыбоводного комплекса), | | | | | | | | | | |г.Лагань | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 17,60 | 0,00 | 2,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 10 |Создание рыбоводного садкового |Министерство | | | | | | | Создание рыбоводного садкового | | |хозяйства по разведению, |жилищно-комму| | | | | | | хозяйства позволит увеличить | | |выращиванию промысловых видов | нального | | | | | | |мощность по выпуску молоди осетровых| | |рыб, г. Лагань, Лаганский район| хозяйства и | | | | | | | видов рыб до 3,0 млн. шт. в год | | | | энергетики | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | | Мероприятия, направленные на | | | | | | | | | | | решение острых проблем в | | | | | | | | | | | социальной сфере в отдельных | | | | | | | | | | | районах и муниципальных | | | | | | | | | | | образованиях | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 1231,38 | 664,06 | 277,28 | 54,47 | 97,52 | 138,05 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 1027,54 | 575,91 | 217,20 | 45,97 | 97,26 | 91,20 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 157,05 | 51,96 | 58,28 | 8,50 | 0,26 | 38,05 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 46,79 | 36,19 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 11 |Строительство районной больницы|Министерство | | | | | | | Строительство районной больницы на | | |на 40 коек, пос.Большой Царын, |жилищно-комму| | | | | | | 40 коек позволит обеспечить | | |Октябрьский район | нального | | | | | | | население района качественными | | | | хозяйства и | | | | | | | медицинскими услугами. | | | | энергетики | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 118,28 | 20,38 | 14,00 | 28,00 | 43,00 | 12,90 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 103,38 | 20,38 | 12,00 | 28,00 | 43,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 14,90 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 12 |Реконструкция республиканской |Министерство | | | | | | | Реконструкция республиканской | | |больницы имени П.П.Жемчуева с | по | | | | | | | больницы позволит увеличить | | |пристройкой |строительству| | | | | | |количество посещений в смену до 250,| | |консультативно-диагностического|, транспорту | | | | | | | повысить уровень и качество | | |отделения на 250 посещений в | и дорожному | | | | | | | диагностики, создаст условия для | | |смену, г.Элиста | хозяйству | | | | | | | качественного предоставления | | | | Республики | | | | | | | медицинских услуг населению, | | | | Калмыкия | | | | | | | укрепить материально-техническую | | | | | | | | | | | базу. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 520,69 | 296,82 | 223,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 478,82 | 295,82 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 41,87 | 1,00 | 40,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 13 |Строительство городской детской|Министерство | | | | | | | Строительство городской детской | | |поликлиники на 550 посещений в |жилищно-комму| | | | | | |поликлиники на 550 посещений в смену| | |смену, г.Элиста | нального | | | | | | | обеспечит оптимальные | | | | хозяйства и | | | | | | | санитарно-гигиенические и | | | | энергетики | | | | | | | противоэпидемиологические режимы и | | | | Республики | | | | | | | условия для оказания медицинской | | | | Калмыкия | | | | | | | помощи детям, а также создаст | | | | | | | | | | | оптимальные условия труда для | | | | | | | | | | | медперсонала. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 14,60 | 12,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 14,60 | 12,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 14 |Реконструкция ГУ |Министерство | | | | | | | Реконструкция ГУ "Республиканская | | |"Республиканская детская | по | | | | | | |детская больница" на 300 койко-мест | | |больница" на 300 койко-мест, |строительству| | | | | | | создаст условия для качественного | | |г.Элиста |, транспорту | | | | | | | предоставления медицинских услуг | | | | и дорожному | | | | | | | населению, укрепит | | | | хозяйству | | | | | | | материально-техническую базу. | | | | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 107,25 | 98,70 | 0,05 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 97,70 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 9,55 | 1,00 | 0,05 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 15 |Строительство школы-интерната |Министерство | | | | | | | Строительство школы-интерната со | | |со спортивным уклоном на 60 | по | | | | | | | спортивным уклоном на 60 мест | | |мест, г.Элиста |строительству| | | | | | | создаст условия для занятий | | | |, транспорту | | | | | | | физической культурой и спортом, | | | | и дорожному | | | | | | | оздоравления детей, подготовки | | | | хозяйству | | | | | | | спортсменов. | | | | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 75,25 | 75,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 42,65 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 16 |Строительство национальной |Министерство | | | | | | | Строительство гимназии на 1075 | | |гимназии на 1075 учащихся в 9 |жилищно-комму| | | | | | | учащихся создаст условия для | | |микрорайоне, г.Элиста | нального | | | | | | | развития национальной школы как | | | | хозяйства и | | | | | | |своеобразного социального института | | | | энергетики | | | | | | | этноса, осуществляющего функции по | | | | Республики | | | | | | |охране родного языка и национальной | | | | Калмыкия | | | | | | | культуры. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 40,82 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 8,63 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 32,19 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 17 |Реконструкция здания |Министерство | | | | | | | Данное мероприятие позволит | | |Национальной библиотеки имени | по | | | | | | | произвести реконструкцию | | |Амур-Санана (300 тыс. томов) с |строительству| | | | | | | существующего здания и расширение | | |пристройкой |, транспорту | | | | | | | Национальной библиотеки на 2 | | |информационно-образовательного | и дорожному | | | | | | | тыс.кв.м. | | |центра для детей и юношества | хозяйству | | | | | | | | | |(2 тыс. кв. м), г.Элиста | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 134,85 | 120,81 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 113,50 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 21,35 | 7,31 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 18 |Строительство инфраструктуры |Министерство | | | | | | | Вследствие затопления прибрежных | | |для отселения жителей |жилищно-комму| | | | | | |территорий водами Каспийского моря, | | |прибрежных территорий, | нального | | | | | | | строительство инфраструктуры для | | |затопляемых водами Каспийского | хозяйства и | | | | | | | отселения жителей позволит | | |моря, г.Лагань | энергетики | | | | | | | обеспечить потребность населения в | | | | Республики | | | | | | | жилье. | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 219,64 | 7,28 | 23,52 | 17,97 | 54,52 | 116,35 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 192,91 | 7,28 | 22,20 | 17,97 | 54,26 | 91,20 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 26,73 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,26 | 25,15 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | | Мероприятия регионального | | | | | | | | | | | значения по развитию систем | | | | | | | | | | | жизнеобеспечения населения | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 282,03 | 26,90 | 19,00 | 31,70 | 105,81 | 98,62 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 218,34 | 26,90 | 12,00 | 28,20 | 105,00 | 46,24 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 54,74 | 0,00 | 7,00 | 1,60 | 0,81 | 45,33 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 7,05 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 19 |Развитие инженерной |Министерство | | | | | | | Протяженность водоводов и | | |инфраструктуры: реконструкция |жилищно-комму| | | | | | | водопроводных сетей в г.Элиста | | |главного канализационного | нального | | | | | | | составляет 338,6км. В настоящее | | |коллектора, водопроводных сетей| хозяйства и | | | | | | | время износ сетей составляет 85%, | | |и очистных сооружений, | энергетики | | | | | | | что увеличивает рост аварийности, | | |г.Элиста | Республики | | | | | | | потери воды. Поэтому реконструкция | | | | Калмыкия | | | | | | | наиболее аварийно-опасных участков | | | | | | | | | | | водопроводных сетей и водоводов | | | | | | | | | | | внутри города увеличит сроки | | | | | | | | | | |эксплуатации водопроводов и улучшит | | | | | | | | | | | качество подаваемой воды. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, млн.руб. | | 210,65 | 2,40 | 14,00 | 13,50 | 89,04 | 91,70 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 163,12 | 2,40 | 12,00 | 13,50 | 88,98 | 46,24 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 40,47 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,06 | 38,41 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 20 |Строительство канализационных |Министерство | | | | | | | Строительство канализационных | | |самотечных и напорного |жилищно-комму| | | | | | |самотечных и напорного коллекторов, | | |коллекторов, канализационных | нального | | | | | | |канализационных очистных сооружений | | |очистных сооружений, г.Лагань | хозяйства и | | | | | | | позволит обеспечить население | | | | энергетики | | | | | | | качественными услугами в сфере | | | | Республики | | | | | | | жизнеобеспечения, сократить потери | | | | Калмыкия | | | | | | | воды и расход электроэнергии. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 21 |Реконструкция водопроводных |Министерство | | | | | | |Строительство водопроводных сетей и | | |сетей и сооружений в |жилищно-комму| | | | | | | очистных сооружений позволит | | |г.Городовиковск Республики | нального | | | | | | | обеспечить население качественными | | |Калмыкия | хозяйства и | | | | | | | услугами в сфере жизнеобеспечения, | | | | энергетики | | | | | | | сократить потери воды и расход | | | | Республики | | | | | | | электроэнергии. | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, тыс.руб. | | 22,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 6,92 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 22 |Строительство систем |Министерство | | | | | | | В социально-экономическом развитии | | |водоснабжения населенных |жилищно-комму| | | | | | | Республики Калмыкия особую | | |пунктов Кетченеровского, | нального | | | | | | | значимость имеет обеспечение | | |Малодербетовского, Сарпинского,| хозяйства и | | | | | | | населения питьевой водой в | | |Целинного, Черноземельского, | энергетики | | | | | | | потребности согласно норм СНиП и | | |Юстинского, Яшалтинского, | Республики | | | | | | |качеству, отвечающему гигиеническим | | |Яшкульского районов, в том | Калмыкия | | | | | | |требованиям. Строительство объектов | | |числе: | | | | | | | | водоснабжения позволит улучшить | | | | | | | | | | | условия труда и быта населения. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, тыс.руб. | | 29,93 | 9,50 | 2,00 | 18,20 | 0,23 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 24,20 | 9,50 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 3,83 | 0,00 | 2,00 | 1,60 | 0,23 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Водоснабжение пос.Гашун, |Министерство | | | | | | | Строительство объекта позволит | | |Яшкульского района, РК |жилищно-комму| | | | | | | обеспечить надежное снабжение | | | | нального | | | | | | |населения п.Гашун питьевой водой как| | | | хозяйства и | | | | | | | в количестве, так и качестве, | | | | энергетики | | | | | | |отвечающем гигиеническим нормативам,| | | | Республики | | | | | | | что связано с улучшением условий | | | | Калмыкия | | | | | | | жизни и здоровья населения, | | | | | | | | | | | сохранением природной среды. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, тыс.руб. | | 29,93 | 9,50 | 2,00 | 18,20 | 0,23 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 24,20 | 9,50 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 3,83 | 0,00 | 2,00 | 1,60 | 0,23 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Водоснабжение пос. Яшкуль, |Министерство | | | | | | | Строительство объекта позволит | | |Яшкульского района, РК |жилищно-комму| | | | | | | обеспечить надежное снабжение | | | | нального | | | | | | | населения п.Яшкуль питьевой водой | | | | хозяйства и | | | | | | | как в количестве, так и | | | | энергетики | | | | | | | качестве, отвечающем гигиеническим | | | | Республики | | | | | | |нормативам, что связано с улучшением| | | | Калмыкия | | | | | | |условий жизни и здоровья населения, | | | | | | | | | | | сохранением природной среды. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 23 |Строительство водоподводящего |Министерство | | | | | | | Строящийся водоподводящий канал | | |канала Лагань - Улан-Хол, |жилищно-комму| | | | | | | позволит обеспечить надежное | | |Лаганский район | нального | | | | | | | снабжение населения п.Улан-Хол | | | | хозяйства и | | | | | | |питьевой водой как в количестве, так| | | | энергетики | | | | | | | и качестве, отвечающем | | | | Республики | | | | | | | гигиеническим нормативам, что | | | | Калмыкия | | | | | | |связано с улучшением условий жизни и| | | | | | | | | | | здоровья населения, сохранением | | | | | | | | | | | природной среды. | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, тыс.руб. | | 18,52 | 15,00 | 3,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 3,52 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | 24 |Строительство очистных |Министерство | | | | | | |Строительство очистных сооружений и | | |сооружений и 3-го корпуса |жилищно-комму| | | | | | | 3-го корпуса Сарпинского | | |Сарпинского дома-интерната, | нального | | | | | | | дома-интерната позволит создать | | |пос.Годжур, Сарпинский район | хозяйства и | | | | | | | оптимальные условия для проживания | | | | энергетики | | | | | | | пенсионеров, инвалидов, улучшить | | | | Республики | | | | | | |социальное обслуживание, соблюдение | | | | Калмыкия | | | | | | | санитарно-гигиенических норм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Всего, тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |В том числе: | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————|———————————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|