Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 03.05.2012 № 131РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58 Правительство Республики Калмыкия постановляет: Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58 «О республиканской целевой программе «Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)» в 2009 – 2013 годах» следующие изменения: 1. в пункте 2 слова «Министерство территориального развития» заменить словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»; 2. в республиканской целевой программе «Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах», утвержденной указанным постановлением: а) по тексту слова «Министерство территориального развития» заменить словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики»; б) в Паспорте: позицию «Объемы и источники финансирования по направлениям и годам» изложить в следующей редакции: |———|——————————————————|—————————————————————————————————————————————|———| |« |Объемы и источники|Общий объем финансирования Программы| | | |финансирования |рассчитан в ценах соответствующих лет и| | | |по направлениям и|составляет 13578,25 млн. рублей, в том числе:| | | |годам |из федерального бюджета – 3329,52 млн.| | | | |рублей: | | | | |2009 год – 1181,40 млн. рублей; | | | | |2010 год – 287,10 млн. рублей; | | | | |2011 год – 181,30 млн. рублей; | | | | |2012 год – 468,32 млн. рублей; | | | | |2013 год – 1211,40 млн. рублей; | | | | |из республиканского бюджета – 355,28 млн.| | | | |рублей: | | | | |2009 год – 152,50 млн. рублей; | | | | |2010 год – 89,92 млн. рублей; | | | | |2011 год – 17,36 млн. рублей; | | | | |2012 год – 25,00 млн. рублей; | | | | |2013 год – 70,5 млн. рублей; | | | | |из местного бюджета – 278,35 млн. рублей: | | | | |2009 год – 23,30 млн. рублей; | | | | |2010 год – 1,80 млн. рублей; | | | | |2011 год – 8,95 млн. рублей; | | | | |2012 год – 0 млн. рублей; | | | | |2013 год – 244,30 млн. рублей; | | | | |из внебюджетных источников – 9615,1 млн.| | | | |рублей: | | | | |2009 год – 2366,7 млн. рублей; | | | | |2010 год – 853,40 млн. рублей; | | | | |2011 год – 2132,70 млн. рублей; | | | | |2012 год – 2042,70 млн. рублей; |»; | | | |2013 год – 2219,60 млн. рублей; | | |———|——————————————————|—————————————————————————————————————————————|———| в) в разделе III «Система программных мероприятий»: в абзаце седьмом цифры «343,6», «180,0», «8768,8» заменить цифрами «264,86», «18,58», «9271,90» соответственно; в абзаце десятом цифры «1756,7», «753,5», «203,2», «800,0» заменить цифрами «595,88», «227,58», «48,20», «320,00» соответственно; в абзаце одиннадцатом цифры «2049,6», «1515,5», «511,0», «23,1» заменить цифрами «1009,38», «819,70», «189,68», «0,00» соответственно и дополнить словами «из местного бюджета 73,50 млн. руб.»; абзац шестнадцатый исключить; в абзаце двадцать первом цифры «1707,0», «1344,0», «299,5», «63,4» заменить цифрами «1378,54», «1165,88», «126,56», «86,10» соответственно; в абзаце двадцать пятом цифры «766,9», «547,9», «218,95» заменить цифрами «494,81», «403,90», «20,36» соответственно и дополнить словами «из местного бюджета - 70,55»; г) в абзаце первом раздела IV «Ресурсное обеспечение целевой Программы» цифры «16043,3», «4952,1», «1412,7», «63,4» заменить цифрами «13578,25», «3329,52», «355,28», «278,35» соответственно; д) в абзаце четвертом раздела VI «Ожидаемый результат реализации целевой Программы» цифру «435,45» заменить цифрой «171,99»; е) приложения NN 1, 2, 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению. Председатель Правительства Республики Калмыкия Л. Иванова 3 мая 2012 г. N 131 г. Элиста Приложение к постановлению Правительства Республики Калмыкия от 03 мая 2012 г. N 131 «Приложение N 1 к республиканской целевой программе «Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г.N 58 Объемы и источники финансирования республиканской целевой программы «Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП «Юг России (2008 - 2013 годы)» в 2009-2013 годах» |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | Источники финансирования | Предусмотрено | в том числе по годам | | |по программе за| | | | весь период | | | | реализации | | | | |——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Всего млн. руб. | 13578,25 | 3723,90 | 1232,22 | 2340,31 | 2536,02 | 3745,80 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |в том числе: | | | | | | | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |федеральный бюджет | 3329,52 | 1181,40 | 287,10 | 181,30 | 468,32 | 1211,40 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |республиканский бюджет | 355,28 | 152,50 | 89,92 | 17,36 | 25,00 | 70,50 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |местный бюджет | 278,35 | 23,30 | 1,80 | 8,95 | 0,00 | 244,30 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |внебюджетные источники | 9615,1 | 2366,7 | 853,40 | 2132,70 | 2042,70 | 2219,60 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Из общего объема бюджетных| | | | | | | |инвестиций в объекты | | | | | | | |капитального строительства| | | | | | | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Всего млн. руб. | 13578,25 | 3723,90 | 1232,22 | 2340,31 | 2536,02 | 3745,80 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |в том числе: | | | | | | | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |федеральный бюджет | 3329,52 | 1181,40 | 287,10 | 181,30 | 468,32 | 1211,40 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |республиканский бюджет | 355,28 | 152,50 | 89,92 | 17,36 | 25,00 | 70,50 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |местный бюджет | 278,35 | 23,30 | 1,80 | 8,95 | 0,00 | 244,30 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |внебюджетные источники | 9615,1 | 2366,7 | 853,40 | 2132,70 | 2042,70 | 2219,60 | |——————————————————————————|———————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Приложение №2 к республиканской целевой программе "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. №58 Перечень программных мероприятий и инвестиционных объектов республиканской и муниципальной собственности республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)" в 2009-2013 годах" |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | № | Наименование мероприятия, |Ответственный |Финансирова| в том числе по годам | Ожидаемый результат | | | инвестиционного проекта |государственны|ние всего, | | | | | | й заказчик | млн.руб. | | | | | | | |———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | | Общий объем средств на | | | | | | | | | | | реализацию программы | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 13107,45 | 3433,20 | 1174,32 | 2278,11 | 2476,02 | 3745,80 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 2881,92 | 913,90 | 229,20 | 119,10 | 408,32 | 1211,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 355,28 | 152,50 | 89,92 | 17,36 | 25,00 | 70,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 278,35 | 23,30 | 1,80 | 8,95 | 0,00 | 244,30 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 9591,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,70 | 2042,70 | 2219,60 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | Снятие инфраструктурных | | | | | | | | | | | ограничений развития экономики | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, тыс.руб. | | 9555,34 | 2376,18 | 853,40 | 2164,4 | 1970,40 | 2191,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 264,86 | 30,28 | 0,00 | 30,48 | 147,70 | 56,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 18,58 | 2,40 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 15,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 9271,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,7 | 1822,70 | 2119,60 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 1 |Развитие энергетического | Министерство | | | | | | | Развитие энергетического | | |комплекса Республики Калмыкия, |жилищно-коммун| | | | | | | комплекса создаст условия | | |Приютненский район, | ального | | | | | | |для развития на территории | | |пос.Песчаный, в том числе: | хозяйства и | | | | | | | Республики Калмыкия | | | | энергетики | | | | | | |электрических генерирующих | | | | Республики | | | | | | | мощностей, основанных на | | | | Калмыкия | | | | | | | возобновляемых источниках | | | | | | | | | | | энергии, | | | | | | | | | | |ветроэнергетическая станция| | | | | | | | | | | мощностью 150 МВт | | | | | | | | | | | обеспечит снабжение | | | | | | | | | | | электрической энергией | | | | | | | | | | | отраслей экономики, | | | | | | | | | | | позволит создать | | | | | | | | | | | дополнительные рабочие | | | | | | | | | | | места. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 9555,34 | 2376,18 | 853,40 | 2164,36 | 1970,40 | 2191,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 264,86 | 30,28 | 0,00 | 30,48 | 147,70 | 56,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский и бюджет | | 18,58 | 2,40 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 15,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 9271,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,70 | 1822,70 | 2119,60 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Создание инженерной | Министерство | | | | | | | | | |инфраструктуры: строительство |жилищно-коммун| | | | | | | | | |автодороги, кабельных линий, | ального | | | | | | | | | |линий связи | хозяйства и | | | | | | | | | | | энергетики | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 283,44 | 32,68 | 0,00 | 31,66 | 147,70 | 71,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 264,86 | 30,28 | 0,00 | 30,48 | 147,70 | 56,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 18,58 | 2,40 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 15,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Строительство ветряных | Министерство | | | | | | | | | |электростанций |жилищно-коммун| | | | | | | | | | | ального | | | | | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | | | | | энергетики | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 9271,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,70 | 1822,70 | 2119,60 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 9271,90 | 2343,50 | 853,40 | 2132,70 | 1822,70 | 2119,60 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | Развитие | | | | | | | | | | | туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | комплекса | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 595,88 | 46,28 | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 329,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 227,58 | 46,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,30 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский и бюджет | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 100,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 2 |Создание инженерной | Министерство | | | | | | | Развитие | | |инфраструктуры |жилищно-коммун| | | | | | | туристско-рекреационного | | |туристическо-оздоровительного | ального | | | | | | | комплекса, | | |комплекса, п. Цаган-Аман, | хозяйства и | | | | | | | предусматривающего | | |Юстинский район | энергетики | | | | | | | строительство 2-х | | | | Республики | | | | | | | гостиничных комплексов на | | | | Калмыкия | | | | | | | 100 койко-мест, обеспечит | | | | | | | | | | | создание новых рабочих | | | | | | | | | | |мест, повысит уровень жизни| | | | | | | | | | | населения, способствует | | | | | | | | | | | развитию медицинского | | | | | | | | | | | обслуживания населения. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,30 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,30 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 3 |Развитие туристического | Министерство | | | | | | | Развитие туристического | | |комплекса "Магой" Красинское |жилищно-коммун| | | | | | |оздоровительного комплекса,| | |сельское муниципальное | ального | | | | | | | в состав которого входит | | |образование, Лаганский район, в | хозяйства и | | | | | | | строительство 3-х | | |том числе: | энергетики | | | | | | | гостиничных комплексов на | | | | Республики | | | | | | |30 койко-мест, внесет вклад| | | | Калмыкия | | | | | | | в развитие экономики, в | | | | | | | | | | |том числе за счет налоговых| | | | | | | | | | | поступлений в бюджет, | | | | | | | | | | | сохранения и увеличения | | | | | | | | | | | количества рабочих мест, | | | | | | | | | | |рациональное использование | | | | | | | | | | | природно-рекреационного и | | | | | | | | | | | культурно-исторического | | | | | | | | | | | наследия. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 23,14 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 23,14 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Создание инженерной | | | | | | | | Строительство инженерной | | |инфраструктуры: строительство | | | | | | | | инфраструктуры создаст | | |автодороги, | | | | | | | | благоприятные условия для | | |газораспределительной, | | | | | | | | привлечения частных | | |трансформаторной, водонапорной | | | | | | | | инвестиций в развитие | | |станций, очистных сооружений | | | | | | | | туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | комплекса. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 23,14 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 23,14 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Строительство гостиничных | | | | | | | | Строительство гостиничных | | |комплексов и объектов сферы | | | | | | | | комплексов создаст | | |услуг | | | | | | | | благоприятные условия для | | | | | | | | | | | удовлетворения населения | | | | | | | | | | | республики, российских и | | | | | | | | | | | иностранных граждан в | | | | | | | | | | | туристских услугах, | | | | | | | | | | | позволит увеличить | | | | | | | | | | | количество рабочих мест. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 100,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 100,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 4 |Развитие туристического | Министерство | | | | | | | Развитие туристического | | |оздоровительного комплекса в |жилищно-коммун| | | | | | |оздоровительного комплекса,| | |с.Березовское, Яшалтинский | ального | | | | | | | предусматривающего | | |район, в том числе: | хозяйства и | | | | | | | строительство 2-х | | | | энергетики | | | | | | | гостиничных комплексов на | | | | Республики | | | | | | | 150 койко-мест, внесет | | | | Калмыкия | | | | | | |вклад в развитие экономики,| | | | | | | | | | | в том числе за счет | | | | | | | | | | | налоговых поступлений в | | | | | | | | | | | бюджет, сохранение и | | | | | | | | | | | увеличение количества | | | | | | | | | | |рабочих мест, рациональное | | | | | | | | | | | использование | | | | | | | | | | | природно-рекреационного и | | | | | | | | | | | культурно-исторического | | | | | | | | | | | наследия. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 355,24 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 112,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 35,14 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 320,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 100,0 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Создание инженерной | | | | | | | | Строительство инженерной | | |инфраструктуры: строительство | | | | | | | | инфраструктуры | | |автодороги, водопровода, | | | | | | | | (протяженность | | |канализационной насосной | | | | | | | |внеплощадочных сетей - 3,14| | |станции, линии электропередачи | | | | | | | | км) создаст благоприятные | | | | | | | | | | | условия для привлечения | | | | | | | | | | | частных инвестиций в | | | | | | | | | | | развитие | | | | | | | | | | | туристско-рекреационного | | | | | | | | | | | комплекса. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 35,24 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 12,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 35,14 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Строительство гостиничных | | | | | | | | Строительство гостиничных | | |комплексов и объектов сферы | | | | | | | | комплексов создаст | | |услуг | | | | | | | | благоприятные условия для | | | | | | | | | | | удовлетворения населения | | | | | | | | | | | республики, российских и | | | | | | | | | | | иностранных граждан в | | | | | | | | | | | туристских услугах, | | | | | | | | | | | позволит увеличить | | | | | | | | | | | количество рабочих мест. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 5 |Берегоукрепительные работы на | Министерство | | | | | | | Реализация данного | | |р.Волге в районе туристического |жилищно-коммун| | | | | | | мероприятия позволит | | |комплекса "Цаган Булг Резорт", | ального | | | | | | | улучшить условия жизни | | |пос. Цаган-Аман, Юстинский район| хозяйства и | | | | | | | населения, предотвратить | | | | энергетики | | | | | | | вредное воздействие вод, | | | | Республики | | | | | | | достигнуть экологически | | | | Калмыкия | | | | | | | безопасного развития | | | | | | | | | | | региона и значительное | | | | | | | | | | | снижение антропогенных | | | | | | | | | | | нагрузок на экосистемы | | | | | | | | | | | бассейна. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | Развитие сельскохозяйственного | | | | | | | | | | |производства, рыбохозяйственного| | | | | | | | | | | комплекса и инженерной | | | | | | | | | | | инфраструктуры сельских | | | | | | | | | | | территорий | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 1009,38 | 325,05 | 24,64 | 20,53 | 71,26 | 641,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 819,70 | 234,53 | 0,00 | 14,45 | 58,32 | 512,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 189,68 | 90,52 | 24,64 | 6,08 | 12,94 | 55,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 6 |Газификация Кетченеровского, | Министерство | | | | | | | Реализация указанных | | |Сарпинского, Целинного, |жилищно-коммун| | | | | | | мероприятий позволит | | |Приютненского, Черноземельского,| ального | | | | | | |обеспечить газификацию всех| | |Юстинского, Яшкульского и | хозяйства и | | | | | | | сельских населенных | | |Малодербетовского, районов в том| энергетики | | | | | | |пунктов Республики Калмыкия| | |числе: | Республики | | | | | | | (общая протяженность | | | | Калмыкия | | | | | | |газопроводов - 171,99 км), | | | | | | | | | | | что способствует | | | | | | | | | | | социально-экономическому | | | | | | | | | | | развитию, росту | | | | | | | | | | | сельскохозяйственного | | | | | | | | | | | производства, позволяет | | | | | | | | | | | улучшить условия труда и | | | | | | | | | | | быта населения, улучшить | | | | | | | | | | | экологическую обстановку. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 593,56 | 251,29 | 19,08 | 0,00 | 46,69 | 276,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 476,69 | 163,77 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 276,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 116,87 | 87,52 | 19,08 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Строительство межпоселковых | | | | | | | | | | |газопроводов Кетченеровского, | | | | | | | | | | |Сарпинского, Целинного, | | | | | | | | | | |Приютненского, Черноземельского,| | | | | | | | | | |Юстинского, Яшкульского и | | | | | | | | | | |Малодербетовского районов, в том| | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 148,96 | 148,70 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 61,18 | 61,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 87,78 | 87,52 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Межпоселковый газопровод | | | | | | | | Газоснабжение населенных | | |п.Ульдючины-п.Октябрьский с | | | | | | | | пунктов обеспечит | | |отводами на п.Молодежный, п. | | | | | | | |бесперебойное газоснабжение| | |Уралан, п. Цветной, | | | | | | | | жилых домов, объектов | | |Приютненского района Республики | | | | | | | | социально-бытового и | | |Калмыкия | | | | | | | | культурного назначения. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 30,68 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 30,42 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Газоснабжение п. Найнтахн, | | | | | | | | Газоснабжение населенных | | |Чагорта, Тарата Целинного р-на, | | | | | | | | пунктов обеспечит | | |Республики Калмыкия | | | | | | | |бесперебойное газоснабжение| | | | | | | | | | | жилых домов, объектов | | | | | | | | | | | социально-бытового и | | | | | | | | | | | культурного назначения. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 110,96 | 110,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 23,76 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 87,20 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Межпоселковый газопровод п. | | | | | | | | Газоснабжение населенных | | |Чилгир-п.п. Ялмта Целинного | | | | | | | | пунктов обеспечит | | |р-на, Республики Калмыкия | | | | | | | |бесперебойное газоснабжение| | | | | | | | | | | жилых домов, объектов | | | | | | | | | | | социально-бытового и | | | | | | | | | | | культурного назначения. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 7,32 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Газопровод к пос. Утта с отводом| | | | | | | | Строительство газопровода | | |на газопроводы к пос. | | | | | | | | протяженностью 166,7 км | | |Молодежный, пос. Привольный, | | | | | | | | обеспечит бесперебойное | | |пос. Хулхута, пос. Тавн Гашун | | | | | | | |газоснабжение жилых домов, | | | | | | | | | | |объектов социально-бытового| | | | | | | | | | | и культурного назначения. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 444,60 | 102,59 | 19,08 | 0,00 | 46,43 | 276,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 415,51 | 102,59 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 276,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 29,09 | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 10,01 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 7 |Строительство и реконструкция | Министерство | | | | | | | В социально-экономическом | | |объектов водоснабжения |жилищно-коммун| | | | | | | развитии Республики | | |Приютненского, Целинного, | ального | | | | | | |Калмыкия особую значимость | | |Черноземельского, | хозяйства и | | | | | | |имеет обеспечение населения| | |Городовиковского, | энергетики | | | | | | | питьевой водой в | | |Ики-Бурульского, | Республики | | | | | | | потребности согласно норм | | |Кетченеровского, Лаганского, | Калмыкия | | | | | | | СНиП и качеству, | | |Малодербетовского, Сарпинского,| | | | | | | | отвечающему гигиеническим | | |Юстинского, Яшалтинского, | | | | | | | |требованиям. Строительство | | |Яшкульского и Октябрьского, | | | | | | | | объектов водоснабжения | | |районов, в том числе: | | | | | | | | позволит улучшить условия | | | | | | | | | | | труда и быта населения. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 266,79 | 16,76 | 2,00 | 20,53 | 15,60 | 211,90 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 210,71 | 15,76 | 0,00 | 14,45 | 13,10 | 167,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 56,08 | 1,00 | 2,00 | 6,08 | 2,50 | 44,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Строительство водовода пос. | | | | | | | | Строительство водовода | | |Магна - пос. Приютное и отводов | | | | | | | | протяженностью 78 км | | |от магистрального водопровода | | | | | | | | позволит обеспечить | | | | | | | | | | |качественной питьевой водой| | | | | | | | | | | население Приютненского | | | | | | | | | | | района. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Реконструкция водозабора | | | | | | | | Реконструкция | | |"Сладкий Артезиан" и | | | | | | | | магистрального водозабора | | |магистрального водовода до пос. | | | | | | | | протяженностью 47 км | | |Комсомольский | | | | | | | | позволит обеспечить | | | | | | | | | | |качественной питьевой водой| | | | | | | | | | | пос.Комсомольский | | | | | | | | | | | Черноземельского района. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Водоснабжение пос. Восход, пос. | | | | | | | | В связи с отсутствием в | | |Большой Царын, пос. Мирный | | | | | | | | районе запасов подземных | | | | | | | | | | | вод, пригодных для нужд | | | | | | | | | | | хозяйственно-питьевого | | | | | | | | | | | водоснабжения в качестве | | | | | | | | | | | источника водоснабжения | | | | | | | | | | |приняты поверхностные воды | | | | | | | | | | | из оросительного канала | | | | | | | | | | | ВР-1. Общая протяженность | | | | | | | | | | | водоводов составит 64 км. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 266,79 | 16,76 | 2,00 | 20,53 | 15,60 | 211,90 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 210,71 | 15,76 | 0,00 | 14,45 | 13,10 | 167,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 56,08 | 1,00 | 2,00 | 6,08 | 2,50 | 44,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 8 |Строительство | Министерство | | | | | | | Возросшая антропогенная | | |нерестово-выростного хозяйства |жилищно-коммун| | | | | | | нагрузка на дельту реки | | |молоди частиковых рыб, | ального | | | | | | | Волга оказывает | | |пос.Цаган-Аман, Юстинский район | хозяйства и | | | | | | | отрицательное влияние на | | | | энергетики | | | | | | | естественное | | | | Республики | | | | | | | воспроизводство ценных | | | | Калмыкия | | | | | | | полупроходных рыб - | | | | | | | | | | | сокращается численность | | | | | | | | | | | молоди. Одним из | | | | | | | | | | | эффективных методов | | | | | | | | | | |поддержания запасов ценных | | | | | | | | | | | рыб в Каспийском бассейне | | | | | | | | | | |является выращивание молоди| | | | | | | | | | | в нерестово-выростных | | | | | | | | | | | водоемах, в которых | | | | | | | | | | | получают в 13 раз больше | | | | | | | | | | |молоди, чем в естественных | | | | | | | | | | |ильменях. Строительство НВХ| | | | | | | | | | | предусматривает мощность | | | | | | | | | | | по выпуску молоди | | | | | | | | | | | частиковых рыб - 80,5 | | | | | | | | | | | млн.шт. в год. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 41,73 | 40,00 | 1,56 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 1,73 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 9 |Лаганский рыбоводный комплекс по| Министерство | | | | | | | Строительство Лаганского | | |воспроизводству ценных |жилищно-коммун| | | | | | | рыбоводного комплекса | | |промысловых видов рыб, в объеме:| ального | | | | | | | создаст условия по | | |частиковые виды рыб - 10 | хозяйства и | | | | | | | выпуску молоди осетровых | | |млн.штук молоди в год, осетровые| энергетики | | | | | | | видов рыб - 30 млн.шт., | | |- 3 млн.штук молоди в год | Республики | | | | | | | частиковых - 10 млн.шт. в | | |(строительство осетрового | Калмыкия | | | | | | | год. | | |рыбоводного комплекса), г.Лагань| | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 27,80 | 17,00 | 2,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 23,80 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 10 |Создание рыбоводного садкового | Министерство | | | | | | | Создание рыбоводного | | |хозяйства по разведению, |жилищно-коммун| | | | | | | садкового хозяйства | | |выращиванию промысловых видов | ального | | | | | | |позволит увеличить мощность| | |рыб, г. Лагань, Лаганский район | хозяйства и | | | | | | | по выпуску молоди | | | | энергетики | | | | | | |осетровых видов рыб до 3,0 | | | | Республики | | | | | | | млн. шт. в год | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | Мероприятия, направленные на | | | | | | | | | | | решение острых проблем в | | | | | | | | | | | социальной сфере в отдельных | | | | | | | | | | | районах и муниципальных | | | | | | | | | | | образованиях | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 1378,54 | 652,39 | 277,28 | 54,47 | 103,90 | 290,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 1165,88 | 575,91 | 217,20 | 45,97 | 97,30 | 229,50 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 126,56 | 53,18 | 58,28 | 8,50 | 6,60 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 86,10 | 23,30 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 11 |Строительство районной больницы | Министерство | | | | | | | Строительство районной | | |на 40 коек, пос.Большой Царын, |жилищно-коммун| | | | | | | больницы на 40 коек | | |Октябрьский район | ального | | | | | | | позволит обеспечить | | | | хозяйства и | | | | | | | население района | | | | энергетики | | | | | | |качественными медицинскими | | | | Республики | | | | | | | услугами. | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 194,38 | 20,38 | 14,00 | 28,00 | 49,60 | 82,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 185,78 | 20,38 | 12,00 | 28,00 | 43,00 | 82,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 8,60 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 12 |Реконструкция республиканской | Министерство | | | | | | | Реконструкция | | |больницы имени П.П.Жемчуева с | по | | | | | | | республиканской больницы | | |пристройкой |строительству,| | | | | | | позволит увеличить | | |консультативно-диагностического | транспорту и | | | | | | | количество посещений в | | |отделения на 250 посещений в | дорожному | | | | | | | смену до 250, повысить | | |смену, г.Элиста | хозяйству | | | | | | | уровень и качество | | | | Республики | | | | | | | диагностики, создаст | | | | Калмыкия | | | | | | | условия для качественного | | | | | | | | | | |предоставления медицинских | | | | | | | | | | |услуг населению, укрепить| | | | | | | | | | | материально-техническую | | | | | | | | | | | базу. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 520,69 | 296,82 | 223,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 478,82 | 295,82 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 41,87 | 1,00 | 40,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 13 |Строительство городской детской | Министерство | | | | | | | Строительство городской | | |поликлиники на 550 посещений в |жилищно-коммун| | | | | | |детской поликлиники на 550 | | |смену, г.Элиста | ального | | | | | | |посещений в смену обеспечит| | | | хозяйства и | | | | | | | оптимальные | | | | энергетики | | | | | | | санитарно-гигиенические и | | | | Республики | | | | | | | противоэпидемиологические | | | | Калмыкия | | | | | | | режимы и условия для | | | | | | | | | | |оказания медицинской помощи| | | | | | | | | | | детям, а также создаст | | | | | | | | | | | оптимальные условия труда | | | | | | | | | | | для медперсонала. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 14,60 | 12,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 14,60 | 12,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 14 |Реконструкция ГУ | Министерство | | | | | | | Реконструкция ГУ | | |"Республиканская детская | по | | | | | | | "Республиканская детская | | |больница" на 300 койко-мест, |строительству,| | | | | | |больница" на 300 койко-мест| | |г.Элиста | транспорту и | | | | | | | создаст условия для | | | | дорожному | | | | | | | качественного | | | | хозяйству | | | | | | |предоставления медицинских | | | | Республики | | | | | | |услуг населению, укрепит | | | | Калмыкия | | | | | | | материально-техническую | | | | | | | | | | | базу. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 107,25 | 98,70 | 0,05 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 97,70 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 9,55 | 1,00 | 0,05 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 15 |Строительство школы-интерната со| Министерство | | | | | | | Строительство | | |спортивным уклоном на 60 мест, | по | | | | | | | школы-интерната со | | |г.Элиста |строительству,| | | | | | | спортивным уклоном на 60 | | | | транспорту и | | | | | | | мест создаст условия для | | | | дорожному | | | | | | | занятий физической | | | | хозяйству | | | | | | | культурой и спортом, | | | | Республики | | | | | | | оздоравления детей, | | | | Калмыкия | | | | | | | подготовки спортсменов. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 75,25 | 75,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 42,65 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 16 |Строительство национальной | Министерство | | | | | | |Строительство гимназии на | | |гимназии на 1075 учащихся в 9 |жилищно-коммун| | | | | | | 1075 учащихся создаст | | |микрорайоне, г.Элиста | ального | | | | | | | условия для развития | | | | хозяйства и | | | | | | | национальной школы как | | | | энергетики | | | | | | | своеобразного социального | | | | Республики | | | | | | | института этноса, | | | | Калмыкия | | | | | | |осуществляющего функции по | | | | | | | | | | | охране родного языка и | | | | | | | | | | | национальной культуры. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 44,33 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 28,53 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 15,80 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 17 |Реконструкция здания | Министерство | | | | | | |Данное мероприятие позволит| | |Национальной библиотеки имени | по | | | | | | | произвести реконструкцию | | |Амур-Санана (300 тыс. томов) с |строительству,| | | | | | | существующего здания и | | |пристройкой | транспорту и | | | | | | | расширение Национальной | | |информационно-образовательного | дорожному | | | | | | | библиотеки на 2 тыс.кв.м. | | |центра для детей и юношества (2| хозяйству | | | | | | | | | |тыс. кв. м), г.Элиста | Республики | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 134,85 | 120,81 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 113,50 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 21,35 | 7,31 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 18 |Строительство инфраструктуры для| Министерство | | | | | | | Вследствие затопления | | |отселения жителей прибрежных |жилищно-коммун| | | | | | | прибрежных территорий | | |территорий, затопляемых водами | ального | | | | | | | водами Каспийского моря, | | |Каспийского моря, г.Лагань | хозяйства и | | | | | | | строительство | | | | энергетики | | | | | | | инфраструктуры для | | | | Республики | | | | | | |отселения жителей позволит | | | | Калмыкия | | | | | | | обеспечить потребность | | | | | | | | | | | населения в жилье. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 231,49 | 8,50 | 23,52 | 17,97 | 54,30 | 127,20 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 228,95 | 7,28 | 22,20 | 17,97 | 54,30 | 127,20 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 2,54 | 1,22 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | | Мероприятия регионального | | | | | | | | | | | значения по развитию систем | | | | | | | | | | | жизнеобеспечения населения | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 494,81 | 33,30 | 19,00 | 38,75 | 110,36 | 293,40 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 403,90 | 26,90 | 12,00 | 28,20 | 105,00 | 231,80 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 20,36 | 6,40 | 7,00 | 1,60 | 5,36 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 70,55 | 0,00 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 61,60 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 19 |Развитие инженерной | Министерство | | | | | | | Протяженность водоводов и | | |инфраструктуры: реконструкция |жилищно-коммун| | | | | | | водопроводных сетей в | | |главного канализационного | ального | | | | | | | г.Элиста составляет | | |коллектора, водопроводных сетей | хозяйства и | | | | | | |338,6км. В настоящее время | | |и очистных сооружений, г.Элиста | энергетики | | | | | | |износ сетей составляет 85%,| | | | Республики | | | | | | | что увеличивает рост | | | | Калмыкия | | | | | | | аварийности, потери воды. | | | | | | | | | | | Поэтому реконструкция | | | | | | | | | | | наиболее аварийно-опасных | | | | | | | | | | | участков водопроводных | | | | | | | | | | | сетей и водоводов внутри | | | | | | | | | | | города увеличит сроки | | | | | | | | | | |эксплуатации водопроводов и| | | | | | | | | | | улучшит качество | | | | | | | | | | | подаваемой воды. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, млн.руб. | | 355,35 | 4,40 | 14,00 | 20,55 | 89,70 | 226,70 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 296,70 | 2,40 | 12,00 | 13,50 | 89,70 | 179,10 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 0,00 | 47,60 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 20 |Строительство канализационных | Министерство | | | | | | | Строительство | | |самотечных и напорного |жилищно-коммун| | | | | | |канализационных самотечных | | |коллекторов, канализационных | ального | | | | | | | и напорного коллекторов, | | |очистных сооружений, г.Лагань | хозяйства и | | | | | | | канализационных очистных | | | | энергетики | | | | | | | сооружений позволит | | | | Республики | | | | | | | обеспечить население | | | | Калмыкия | | | | | | | качественными услугами в | | | | | | | | | | | сфере жизнеобеспечения, | | | | | | | | | | | сократить потери воды и | | | | | | | | | | | расход электроэнергии. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, тыс.руб. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 21 |Реконструкция водопроводных | Министерство | | | | | | |Строительство водопроводных| | |сетей и сооружений в |жилищно-коммун| | | | | | | сетей и очистных | | |г.Городовиковск Республики | ального | | | | | | | сооружений позволит | | |Калмыкия | хозяйства и | | | | | | | обеспечить население | | | | энергетики | | | | | | | качественными услугами в | | | | Республики | | | | | | | сфере жизнеобеспечения, | | | | Калмыкия | | | | | | | сократить потери воды и | | | | | | | | | | | расход электроэнергии. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, тыс.руб. | | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 22 |Строительство систем | Министерство | | | | | | | В социально-экономическом | | |водоснабжения населенных пунктов|жилищно-коммун| | | | | | | развитии Республики | | |Кетченеровского, | ального | | | | | | |Калмыкия особую значимость | | |Малодербетовского, Сарпинского, | хозяйства и | | | | | | |имеет обеспечение населения| | |Целинного, Черноземельского, | энергетики | | | | | | | питьевой водой в | | |Юстинского, Яшалтинского, | Республики | | | | | | | потребности согласно норм | | |Яшкульского районов, в том | Калмыкия | | | | | | | СНиП и качеству, | | |числе: | | | | | | | | отвечающему гигиеническим | | | | | | | | | | |требованиям. Строительство | | | | | | | | | | | объектов водоснабжения | | | | | | | | | | | позволит улучшить условия | | | | | | | | | | | труда и быта населения. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, тыс.руб. | | 69,24 | 10,90 | 2,00 | 18,20 | 0,04 | 38,10 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 54,30 | 9,50 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 30,10 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 5,04 | 1,40 | 2,00 | 1,60 | 0,04 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 8,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Водоснабжение пос.Гашун, | Министерство | | | | | | | Строительство объекта | | |Яшкульского района, РК |жилищно-коммун| | | | | | | позволит обеспечить | | | | ального | | | | | | | надежное снабжение | | | | хозяйства и | | | | | | |населения п.Гашун питьевой | | | | энергетики | | | | | | |водой как в количестве, так| | | | Республики | | | | | | | и качестве, отвечающем | | | | Калмыкия | | | | | | | гигиеническим нормативам, | | | | | | | | | | | что связано с улучшением | | | | | | | | | | | условий жизни и здоровья | | | | | | | | | | | населения, сохранением | | | | | | | | | | | природной среды. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, тыс.руб. | | 31,14 | 10,90 | 2,00 | 18,20 | 0,04 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 24,20 | 9,50 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 5,04 | 1,40 | 2,00 | 1,60 | 0,04 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | |Водоснабжение пос. Яшкуль, | Министерство | | | | | | | Строительство объекта | | |Яшкульского района, РК |жилищно-коммун| | | | | | | позволит обеспечить | | | | ального | | | | | | | надежное снабжение | | | | хозяйства и | | | | | | | населения п.Яшкуль | | | | энергетики | | | | | | | питьевой водой как в | | | | Республики | | | | | | |количестве, так и качестве,| | | | Калмыкия | | | | | | | отвечающем гигиеническим | | | | | | | | | | | нормативам, что связано с | | | | | | | | | | |улучшением условий жизни и | | | | | | | | | | | здоровья населения, | | | | | | | | | | | сохранением природной | | | | | | | | | | | среды. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, тыс.руб. | | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 23 |Строительство водоподводящего | Министерство | | | | | | | Строящийся водоподводящий | | |канала Лагань - Улан-Хол, |жилищно-коммун| | | | | | | канал позволит обеспечить | | |Лаганский район | ального | | | | | | | надежное снабжение | | | | хозяйства и | | | | | | | населения п.Улан-Хол | | | | энергетики | | | | | | | питьевой водой как в | | | | Республики | | | | | | |количестве, так и качестве,| | | | Калмыкия | | | | | | | отвечающем гигиеническим | | | | | | | | | | | нормативам, что связано с | | | | | | | | | | |улучшением условий жизни и | | | | | | | | | | | здоровья населения, | | | | | | | | | | | сохранением природной | | | | | | | | | | | среды. | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, тыс.руб. | | 21,52 | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 6,52 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| | 24 |Строительство очистных | Министерство | | | | | | | Строительство очистных | | |сооружений и 3-го корпуса |жилищно-коммун| | | | | | | сооружений и 3-го корпуса | | |Сарпинского дома-интерната, | ального | | | | | | |Сарпинского дома-интерната | | |пос.Годжур, Сарпинский район | хозяйства и | | | | | | | позволит создать | | | | энергетики | | | | | | | оптимальные условия для | | | | Республики | | | | | | | проживания пенсионеров, | | | | Калмыкия | | | | | | | инвалидов, улучшить | | | | | | | | | | | социальное обслуживание, | | | | | | | | | | | соблюдение | | | | | | | | | | | санитарно-гигиенических | | | | | | | | | | | норм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Всего, тыс.руб. | | 33,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 28,60 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |В том числе: | | | | | | | | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Федеральный бюджет | | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Республиканский бюджет | | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————| | | |Местный бюджет | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | | |—————————|————————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|———————————|———————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|