Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 26.11.2013 № 530Приложение № 3 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Оценка применения мер государственного регулирования*(1) в сфере реализации государственной программы** |——————|——————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————————————————————| |№ п/п | Наименование меры*(2) | Показатель | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), | Краткое обоснование | | | | применения | годы |необходимости применения для | | | | меры*(3) | | достижения цели | | | | | |государственной программы*(4)| | | | |————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————————————————————| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |——————|——————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |——————|——————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————————————————————| | Подпрограмма 1 | |——————|——————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————————————————————| | |Ведомственная целевая | | | | | | | | | |программа/(основное | | | | | | | | | |мероприятие) 1.1. | | | | | | | | |——————|——————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————————————————————| | | | | | | | | | | |——————|——————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————————————————————| | |Ведомственная целевая | | | | | | | | | |программа/(Основное | | | | | | | | | |мероприятие) 1.2 | | | | | | | | |——————|——————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————————————————————| | | | | | | | | | | |——————|——————————————————————————|——————————————|————————|—————————|————————|———————|————————|—————————————————————————————| *(1) Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования *(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. *(3) Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на (тыс. руб.). *(4) Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. **финансовая оценка в сфере реализации государственной программы не предусмотрена Приложение № 4 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный |Ожидаемые сроки | | | | | исполнитель и | принятия | | | | | соисполнители | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Подпрограмма 1. Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета" | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 1 |Постановление Правительства Республики |Постановлением Правительства Республики Калмыкия |Минфин Республики | 2013-2017 годы | | |Калмыкия |утверждается методика расчета прогноза налоговых и|Калмыкия | | | | |неналоговых доходов республиканского бюджета (в | | | | | |случае изменения действующей методики) | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 1.2. Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений | | доходов в республиканский бюджет | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия "О внесении |Внесение изменений в законодательные акты по |Минфин Республики | 2013-2017 годы | | |изменений в отдельные законодательные |установлению налоговых ставок и отмене налоговых |Калмыкия | | | |акты Республики Калмыкия" |льгот | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Подпрограмма 2. "Повышение Повышение эффективности бюджетных расходов | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательств | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия «О бюджетном |Законом Республики Калмыкия от 21.12.2007г. № |Минфин Республики | 2013-2017 годы | | |процессе Республики Калмыкия» |394-III-З «О бюджетном процессе Республики |Калмыкия, органы | | | | |Калмыкия» установлен порядок деятельности органов |государственной власти | | | | |государственной власти и иных участников |Республики Калмыкия | | | | |бюджетного процесса по составлению, рассмотрению и| | | | | |исполнению республиканского бюджета и бюджета | | | | | |Территориального фонда обязательного медицинского | | | | | |страхования Республики Калмыкия | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 2 |Постановление Правительства Республики |Постановлением Правительства Республики Калмыкия |Минфин Республики | 3 квартал | | |Калмыкия об основных направлениях |утверждаются основные направления бюджетной |Калмыкия | (ежегодно) | | |бюджетной политики на очередной |политики на очередной финансовый год и плановый | | | | |финансовый год и плановый период |период, в соответствии с которыми осуществляется | | | | | |формирование республиканского бюджета на очередной| | | | | |финансовый год и плановый период | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 3 |Постановление Правительства Республики |Постановлением Правительства Республики Калмыкия |Минфин Республики | 2013-2017 годы | | |Калмыкия «О порядке составления проекта |от 10.07.2008г. № 251 «О порядке составления |Калмыкия | | | |республиканского бюджета и проекта |проекта республиканского бюджета и проекта бюджета| | | | |бюджета Территориального фонда |Территориального фонда обязательного медицинского | | | | |обязательного медицинского страхования |страхования Республики Калмыкия на очередной | | | | |Республики Калмыкия на очередной |финансовый год и плановый период» утвержден | | | | |финансовый год и плановый период» |Порядок составления проекта республиканского | | | | | |бюджета и бюджета Территориального фонда | | | | | |обязательного медицинского страхования Республики | | | | | |Калмыкия на очередной финансовый год и плановый | | | | | |период. В установленные указанным Порядком сроки | | | | | |организуется работа по бюджетному планированию, | | | | | |осуществляется координация участия в бюджетном | | | | | |процессе субъектов бюджетного планирования - | | | | | |главных распорядителей средств республиканского | | | | | |бюджета | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 4 |приказ Минфина Республики Калмыкия |Внесение изменений в Порядок и методику |Минфин Республики | по мере | | | |планирования бюджетных ассигнований |Калмыкия | необходимости | | | |республиканского бюджета на очередной финансовый | | | | | |год и плановый период | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 5 |приказ Минфина Республики Калмыкия |Внесение изменений в порядок детализации целевых |Минфин Республики | 2013-2014 | | | |статей расходов республиканского бюджета в части |Калмыкия | | | | |внедрения программной бюджетной классификации | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 6 |приказ Минфина Республики Калмыкия |Внесение изменений в Порядок составления и ведения|Минфин Республики | по мере | | | |сводной бюджетной росписи республиканского |Калмыкия | необходимости | | | |бюджета и бюджетных росписей главных | | | | | |распорядителей средств республиканского бюджета | | | | | |(главных администраторов источников финансирования| | | | | |дефицита республиканского бюджета). | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения республиканского бюджета. | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия о |Законом Республики Калмыкия утверждается |Минфин Республики | IV квартал | | |республиканском бюджете на очередной |республиканский бюджет на очередной финансовый год|Калмыкия | (ежегодно) | | |финансовый год и плановый период |и плановый период. Законом утверждаются доходы, | | | | | |расходы и источники финансирования дефицита | | | | | |республиканского бюджета на очередной финансовый | | | | | |год и плановый период, распределение межбюджетных | | | | | |трансфертов бюджетам муниципальных образований. | | | | | |Принятие закона создает необходимую правовую | | | | | |основу для деятельности органов государственной | | | | | |власти Республики Калмыкия по реализации | | | | | |республиканских целевых программ, инвестиционных | | | | | |проектов, обеспечения социальных гарантий | | | | | |населению | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 2 |Постановление Правительства Республики |Постановлением Правительства Республики Калмыкия |Минфин Республики | IV квартал | | |Калмыкия о мерах по реализации закона |утверждается перечень мероприятий по реализации |Калмыкия | (ежегодно) | | |Республики Калмыкия о республиканском |закона Республики Калмыкия о республиканском | | | | |бюджете на очередной финансовый год и |бюджете на очередной финансовый год и плановый | | | | |плановый период |период, в котором определяются конкретные | | | | | |мероприятия, ответственные органы государственной | | | | | |власти Республики Калмыкия и сроки выполнения | | | | | |мероприятий | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 3 |Закон Республики Калмыкия об исполнении |Законом Республики Калмыкия утверждается отчет об |Минфин Республики | II квартал | | |республиканского бюджета за отчетный |исполнении республиканского бюджета за отчетный |Калмыкия | (ежегодно) | | |финансовый год |финансовый год | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 4 |Постановление Правительства Республики |Правительством Республики Калмыкия ежеквартально |Минфин Республики | ежеквартально | | |Калмыкия об утверждении ежеквартальных |утверждается отчет об исполнении республиканского |Калмыкия | | | |отчетов об исполнении республиканского |бюджета | | | | |бюджета | | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 5 |приказ Минфина Республики Калмыкия |Внесение изменений в Методические рекомендации по |Минфин Республики | по мере | | | |применению аналитических кодов управления |Калмыкия | необходимости | | | |республиканскими финансами при исполнении | | | | | |республиканского бюджета | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 6 |приказ Минфина Республики Калмыкия |Уточнение порядка составления и ведения кассового |Минфин Республики | по мере | | | |плана исполнения республиканского бюджета |Калмыкия | необходимости | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 2.3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа), | | направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия о |Законом Республики Калмыкия о республиканском |Минфин Республики | IV квартал | | |республиканском бюджете на очередной |бюджете на очередной финансовый год и плановый |Калмыкия | (ежегодно) | | |финансовый год и плановый период |период утверждается распределение межбюджетных | | | | | |трансфертов бюджетам муниципальных образований, в | | | | | |том числе дотаций на выравнивание бюджетной | | | | | |обеспеченности бюджетов муниципальных районов | | | | | |(городского округа). Принятие закона создает | | | | | |правовую основу для оказания финансовой поддержки | | | | | |органам местного самоуправления Республики | | | | | |Калмыкия за счет средств республиканского бюджета | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 2 |постановление Правительства Республики |Постановлением Правительства Республики Калмыкия |Минфин Республики | 2013 год | | |Калмыкия |утверждается Методика распределения дотаций на |Калмыкия | | | | |поддержку мер по обеспечению сбалансированности | | | | | |бюджетов муниципальных районов (городского округа)| | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Подпрограмма 3. "Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия" | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 3.1. Анализ объема и структуры государственного долга Республики Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия о |Законом Республики Калмыкия о республиканском |Минфин Республики | IV квартал | | |республиканском бюджете на очередной |бюджете на очередной финансовый год и плановый |Калмыкия | (ежегодно) | | |финансовый год и плановый период |период утверждается верхний предел | | | | | |государственного долга Республики Калмыкия, в том | | | | | |числе верхний предел долга по государственным | | | | | |гарантиям Республики Калмыкия, предельный объем | | | | | |государственного долга Республики Калмыкия, | | | | | |предельный объем выпуска государственных ценных | | | | | |бумаг Республики Калмыкия, предельный объем | | | | | |расходов на обслуживание государственного долга | | | | | |Республики Калмыкия, источники финансирования | | | | | |дефицита республиканского бюджета, программа | | | | | |государственных внутренних заимствований, | | | | | |программа государственных внешних заимствований, | | | | | |программа государственных гарантий Республики | | | | | |Калмыкия на очередной финансовый год | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Подпрограмма 4. "Развитие совершенствование государственного контроля | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 4.1.Организация и осуществление государственного финансового контроля | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 1 |постановление Правительства Республики |Подготовка проекта постановления Правительства |Республиканская служба | 2014 год | | |Калмыкия |Республики Калмыкия о порядке осуществления |финансово-бюджетного | | | | |внутреннего финансового контроля |контроля | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 2 |постановление Правительства Республики |Внесение изменений в Положение о Республиканской |Республиканская служба | 2014 год | | |Калмыкия |службе финансово-бюджетного контроля с учетом |финансово-бюджетного | | | | |изменений в Бюджетный кодекс РФ в части |контроля | | | | |регулирования государственного и муниципального | | | | | |финансового контроля и ответственности за | | | | | |нарушение бюджетного законодательства Российской | | | | | |Федерации | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 4.2.Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации | |и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 1 |приказ Республиканской службы |Утверждение Административного регламента |Республиканская служба | 2013 год | | |финансово-бюджетного контроля |исполнения государственной функции по |финансово-бюджетного | | | | |осуществлению контроля за соблюдением |контроля | | | | |законодательства Российской Федерации и иных | | | | | |нормативных правовых актов Российской Федерации о | | | | | |размещении заказов на поставки товаров, выполнение| | | | | |работ, оказание услуг для государственных нужд | | | | | |Республики Калмыкия, нужд бюджетных учреждений | | | | | |Республики Калмыкия государственным заказчиком, | | | | | |иным заказчиком, уполномоченным органом, | | | | | |конкурсной комиссией | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| | 2 |приказ Республиканской службы |Утверждение Административного регламента |Республиканская служба | 2013 год | | |финансово-бюджетного контроля |исполнения государственной функции по согласованию|финансово-бюджетного | | | | |возможности заключению контракта с единственным |контроля | | | | |поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | | | |———————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|————————————————| Приложение N 5 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188 Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе Республики Калмыкия |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |Наименование | Значение показателя объема услуг | Расходы республиканского бюджета на оказание | | услуги, показателя| | государственной услуги, тыс. руб. | |объема услуги, | | | |подпрограммы / ВЦП | | | | |——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| | | очередной год | первый год | второй год | очередной год | первый год | второй год | | | | планового периода | планового периода | | планового периода |планового периода | | |——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| | |базовый |с |базовый |с |базовый |с |базовый |с учетом |базовый |с учетом |базовый |с | | |вариант |учетом |вариант |учетом |вариант |учетом |вариант |доп. |вариант |доп. |вариант |учетом | | | |доп. | |доп. | |доп. | |средств | |средств | |доп. | | | |средств | |средств | |средств | | | | | |средств | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |Наименование услуги| | | | | | | | | | | | | |и ее содержание: | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |Показатель объема | | | | | | | | | | | | | |услуги: | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |ВЦП 1.1 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |ВЦП 1.2 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |_ | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |Основное | | | | | | | | | | | | | |мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |Основное | | | | | | | | | | | | | |мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |... | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |Подпрограмма 2 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |ВЦП 2.1 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |ВЦП 2.2 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |... | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |Основное | | | | | | | | | | | | | |мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |Основное | | | | | | | | | | | | | |мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| |... | | | | | | | | | | | | | |———————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————| Приложение № 6 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» за счет средств республиканского бюджета |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Статус | Наименование государственной | Ответственный | Код бюджетной классификаци | Расходы по годам, тыс. рублей | | | программы (подпрограммы | исполнитель, | | | | | государственной программы), | соисполнители, | | | | | республиканской целевой |заказчик-координатор| | | | |программы, основного мероприятия| | | | | | | |———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |2013 год |2014 год | 2015 год |2016 год |2017 год | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| |Государственная| Управление государственными | всего, в том числе | х | х | х | х |555844,50|434344,40| 560402,40 |681989,90|681989,90| | программа |финансами Республики Калмыкия на| | | | | | | | | | | | | 2013-2017 годы | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | действующие | х | х | х | х |555844,50|434344,40| 560402,40 |681989,90|681989,90| | | | расходные | | | | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | в т.ч. объемы | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | капитального | | | | | | | | | | | | | строительства** | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | дополнительные | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | объемы ресурсов* | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | ответственный | 621 | х | х | х |542059,90|419503,50| 547498,90 |669086,40|669086,40| | | |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | | Калмыкия, всего, в | | | | | | | | | | | | | том числе: | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | действующие | 621 | х | х | х |542059,90|419503,50| 547498,90 |669086,40|669086,40| | | | расходные | | | | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | соисполнитель – | 636 | х | х | х |13784,60 |14840,90 | 12903,50 |12903,50 |12903,50 | | | | Республиканская | | | | | | | | | | | | | служба | | | | | | | | | | | | |финансово-бюджетного| | | | | | | | | | | | | контроля | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | действующие | 636 | х | х | х |13784,60 |14840,90 | 12903,50 |12903,50 |12903,50 | | | | расходные | | | | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| |Подпрограмма 1 |Совершенствование планирования и| всего | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | исполнения налоговых и | | | | | | | | | | | | | неналоговых доходов бюджета | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | ответственный | 621 | х | х | х | | | | | | | | |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Совершенствование планирования | ответственный | 621 | | | | | | | | | |мероприятие 1.1|налоговых и неналоговых доходов |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | республиканского бюджета |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Повышение доходной базы, | ответственный | 621 | | | | | | | | | |мероприятие 1.2| уточнение республиканского |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | |бюджета в ходе его исполнения с |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | учетом поступлений доходов в | | | | | | | | | | | | | республиканский бюджет | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| |Подпрограмма 2 | Повышение эффективности | всего | х | х | х | х |449380,00|327876,80| 460392,60 |611981,60|611981,60| | | бюджетных расходов | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | ответственный | 621 | х | х | х |449380,00|327876,80| 460392,60 |611981,60|611981,60| | | |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Нормативное правовое | ответственный | 621 | | | | | | | | | |мероприятие 2.1|регулирование в сфере бюджетного|исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | процесса и совершенствование |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | бюджетного законодательства | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Организация планирования и | ответственный | 621 | 9999 | 9990000 | 999 | 0,00 | 0,00 | 160171,40 |321960,40|321960,40| |мероприятие 2.2| исполнения республиканского |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | бюджета |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 0111 | 0700400 | 870 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Осуществление мер финансовой | ответственный | 621 | 1401 | 5160120 | 511 |179379,20|180000,00| 180000,00 |180000,00|180000,00| |мероприятие 2.3|поддержки бюджетов муниципальных|исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | районов (городского округа), | Республики | | | | | | | | | | | | направленных на обеспечение их | Калмыкия, всего | | | | | | | | | | | | сбалансированности и повышение | | | | | | | | | | | | |уровня бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 1402 | 5170201 | 512 |162000,00| | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 1402 | 5170202 | 512 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 1403 | 5210200 | 530 |88748,30 |93452,00 | 98218,00 |98218,00 |98218,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 0203 | 0013600 | 530 | 5601,50 | 5787,60 | 5803,20 | 5803,20 | 5803,20 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Развитие | ответственный | 621 | 0401 | 0920300 | 242 | 2651,00 |36437,20 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | |мероприятие 2.4| информационно-коммуникационных |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | технологий |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Обучение и переподготовка | ответственный | 621 | 0113 | 0920300 | 244 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | |мероприятие 2.5| государственных гражданских |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | служащих в сфере повышения |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | |эффективности бюджетных расходов| | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| |Подпрограмма 3 | Обеспечение управления | всего | 621 | 1301 | 0650000 | 720 |47637,50 |53087,50 | 55156,30 |25154,80 |25154,80 | | | государственным долгом | | | | | | | | | | | | | Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | ответственный | 621 | 1301 | 0650000 | 720 |47637,50 |53087,50 | 55156,30 |25154,80 |25154,80 | | | |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Анализ объема и структуры | ответственный | 621 | | | | | | | | | |мероприятие 3.1| государственного долга |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | Республики Калмыкия и |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | осуществление мер по его | | | | | | | | | | | | | оптимизации | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Обслуживание и погашение | ответственный | 621 | 1301 | 0650200 | 720 |47637,50 |53087,50 | 55156,30 |25154,80 |25154,80 | |мероприятие 3.2| государственного долга |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | Республики Калмыкия |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное |Ведение Государственной долговой| ответственный | 621 | | | | | | | | | |мероприятие 3.3| книги Республики Калмыкия |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| |Подпрограмма 4 | Развитие и совершенствование | всего | 636 | х | х | х |13784,60 |14840,90 | 12903,50 |12903,50 |12903,50 | | | государственного контроля | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | ответственный | 636 | х | х | х |13784,60 |14840,90 | 12903,50 |12903,50 |12903,50 | | | |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Организация и осуществление | соисполнитель - | 636 | 0106 | 0020400 | 121 |12942,80 |14097,50 | 12687,80 |12687,80 |12687,80 | |мероприятие 4.1| государственного финансового | Республиканская | | | | | | | | | | | | контроля | служба | | | | | | | | | | | | |финансово-бюджетного| | | | | | | | | | | | | контроля | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 636 | 0106 | 0020400 | 122 | 144,00 | 133,60 | | 0,00 | 0,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 636 | 0106 | 0020400 | 242 | 381,70 | 393,20 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 636 | 0106 | 0020400 | 244 | 286,10 | 207,60 | 64,70 | 64,70 | 64,70 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 636 | 0106 | 0020400 | 851 | 22,40 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 636 | 0106 | 0020400 | 852 | 7,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Организация и осуществление | | | | | | | | | | | |мероприятие 4.2| контроля за соблюдением | | | | | | | | | | | | | законодательства Российской | | | | | | | | | | | | | Федерации и иных нормативных | | | | | | | | | | | | | правовых актов Российской | | | | | | | | | | | | | Федерации о размещении заказов | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| |Подпрограмма 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение | всего | 621 | х | х | х |38052,40 |38539,20 | 31950,00 |31950,00 |31950,00 | | |создания условий для реализации | | | | | | | | | | | | | государственной программы | | | | | | | | | | | | | «Управление государственными | | | | | | | | | | | | |финансами Республики Калмыкия на| | | | | | | | | | | | | 2013-2017 годы» | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | ответственный | 621 | х | х | х |38052,40 |38539,20 | 31950,00 |31950,00 |31950,00 | | | |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Обеспечение реализации | ответственный | 621 | 0106 | 0020400 | 121 |29285,60 |31042,70 | 27944,60 |27944,60 |27944,60 | | мероприятие | мероприятий Государственной |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | 5.1. | программы «Управление |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | государственными финансами | | | | | | | | | | | | | Республики Калмыкия на | | | | | | | | | | | | | 2013-2017 годы» | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 0106 | 0020400 | 122 | 940,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 0106 | 0020400 | 242 | 1643,10 | 1264,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 0106 | 0020400 | 244 | 4475,00 | 3973,10 | 1766,00 | 1766,00 | 1766,00 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 0106 | 0020400 | 851 | 1597,00 | 1450,70 | 1450,70 | 1450,70 | 1450,70 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | | 621 | 0106 | 0020400 | 852 | 111,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | 88,70 | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| |Подпрограмма 6 | «Развитие автоматизированных | всего | 621 | 0113 | 5241400 | 242 | 6990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |информационных систем управления| | | | | | | | | | | | | региональными финансами» | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | | | ответственный | 621 | 0113 | 5241400 | 242 | 6990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Модернизация системы | ответственный | 621 | 0113 | 5241400 | 242 | 2150,00 | | | | | | мероприятие | автоматизации процессов |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | 6.1. | планирования и исполнения |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | республиканского бюджета с | | | | | | | | | | | | | учетом перехода на программный | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное | Проведение мероприятий по | ответственный | 621 | 0113 | 5241400 | 242 | 3890,00 | | | | | | мероприятие | развитию системы электронного |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | 6.2. | документооборота |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| | Основное |Повышение программно-технической| ответственный | 621 | 0113 | 5241400 | 242 | 950,00 | | | | | | мероприятие | базы управления бюджетным |исполнитель - Минфин| | | | | | | | | | | 6.3. | процессом |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | |———————————————|————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|—————————|—————|—————————|—————————|———————————|—————————|—————————| *государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований; **государственной программой не предусмотрены объемы капитального строительства Приложение № 7 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | Статус | Наименование государственной | Ответственный | Оценка расходов по годам, тыс. рублей | | | программы (подпрограммы | исполнитель, | | | | государственной программы), | соисполнители, | | | |республиканской целевой программы,|заказчик-координатор | | | | основного мероприятия | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| |Государственная | «Управление государственными | всего | 555844,5 | 434344,4 | 554402,4 | 690989,9 | 690989,9 | | программа | финансами Республики Калмыкия на | | | | | | | | | 2013-2017 годы» | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | в т.ч. объемы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | капитального | | | | | | | | | строительства** | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | республиканский | 555844,5 | 434344,4 | 554402,4 | 690989,9 | 690989,9 | | | | бюджет, действующие | | | | | | | | | расходные | | | | | | | | | обязательства | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет, | | | | | | | | |дополнительные объемы| | | | | | | | | ресурсов* | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | территориальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | Подпрограмма 1 | Совершенствование планирования и | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |исполнения налоговых и неналоговых| | | | | | | | | доходов бюджета | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | республиканский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | территориальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | Подпрограмма 2 |Повышение эффективности бюджетных | всего | 449380,0 | 327876,8 | 454392,6 | 620981,6 | 620981,6 | | | расходов | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | республиканский | 449380,0 | 327876,8 | 454392,6 | 620981,6 | 620981,6 | | | | бюджет | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | территориальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | Подпрограмма 3 | Обеспечение управления | всего | 47637,5 | 53087,5 | 55156,3 | 25154,8 | 25154,8 | | |государственным долгом Республики | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | республиканский | 47637,5 | 53087,5 | 55156,3 | 25154,8 | 25154,8 | | | | бюджет | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | территориальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | Подпрограмма 4 | Развитие и совершенствование | всего | 13784,6 | 14840,9 | 12903,5 | 12903,5 | 12903,5 | | | государственного контроля | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | республиканский | 13784,6 | 14840,9 | 12903,5 | 12903,5 | 12903,5 | | | | бюджет | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | территориальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | Подпрограмма 5 |«Обеспечение создания условий для | всего | 38052,4 | 38539,2 | 31950,0 | 31950,0 | 31950,0 | | | реализации государственной | | | | | | | | | программы «Управление | | | | | | | | | государственными финансами | | | | | | | | | Республики Калмыкия на | | | | | | | | | 2013-2017 годы» | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | республиканский | 38052,4 | 38539,2 | 31950,0 | 31950,0 | 31950,0 | | | | бюджет | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | территориальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | Подпрограмма 6 | «Развитие автоматизированных | всего | 6990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | информационных систем управления | | | | | | | | | региональными финансами» | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | республиканский | 6990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | территориальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————| *государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований; **государственной программой не предусмотрены объемы капитального строительства Приложение N 8 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188 Сведения о показателях, включенных в Региональный план статистических работ |———————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |Nп/п |Наименование |Пункт Регионального плана |Наименование формы |Субъект официального | | |показателя |статистических работ |статистического |статистического учета | | | | |наблюдения и реквизиты | | | | | |акта, в соответствии с | | | | | |которым утверждена форма | | |———————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |1 | | | | | |———————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |2. | | | | | |———————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |... | | | | | |———————|————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| Приложение № 8а к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы "Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| |№ п/п | Наименование | Ед. | Определение |Временные| Алгоритм |Базовые показатели | Метод сбора | Объект и единица | Охват |Ответственный | | | показателя | изм. | показателя* (1) |характер | формирования | (используемые в | информации, | наблюдения*(5) | единиц |за сбор данных| | | | | | истики | (формула) и | формуле) |индекс формы | |совокупнос| по | | | | | |показател|методологические| | отчетности* | | ти*(6) |показателю*(7)| | | | | | я* (2) | пояснения к | | (4) | | | | | | | | | | показателю | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 1 | Исполнение | % | Показатель |Ежегодно | Е1 = А/Б*100% | А- кассовое | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | расходов | |отражает степень | | |исполнение расходов| отчетность | бюджет | | Республики | | |республиканского| | исполнения | | | республиканского | | | | Калмыкия | | | бюджета | | расходов | | | бюджета | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Б -утвержденный | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | объем бюджетных | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | ассигнований по | | | | Калмыкия | | | | | | | | расходам | | | | | | | | | | | | республиканского | | | | | | | | | | | |бюджета, тыс. руб. | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 2 |Отношение объема| % | Показатель |Ежегодно | Е2 = Г/ (А-Б) | Объем | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | |государственног | | характеризует |(на конец| | государственного | отчетность | бюджет | | Республики | | | о долга | |уровень долговой | года) | | долга Республики | | | | Калмыкия | | | Республики | | нагрузки на | | | Калмыкия (Г) | | | | | | | Калмыкия к | | республиканский | | | | | | | | | |общему годовому | | бюджет | | | | | | | | | | объему доходов | | | | | | | | | | | |республиканского| | | | | | | | | | | | бюджета без | | | | | | | | | | | | учета объема | | | | | | | | | | | | безвозмездных | | | | | | | | | | | | поступлений в | | | | | | | | | | | | отчетном | | | | | | | | | | | |финансовом году | | | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | |Общий объем доходов| Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | республиканского | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | бюджета (А) | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | |Объем безвозмездных| Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | поступлений (Б) | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 3 | Удельный вес | % | Показатель |Ежегодно |Определяется как| Объем расходов | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | расходов | | определяет долю | |отношение суммы | республиканского | отчетность | бюджет | | Республики | | |республиканского| | расходов | | расходов по | бюджета, | | | | Калмыкия | | | бюджета, | |республиканского | | утвержденным | формируемый в | | | | | | | формируемый в | | бюджета, | |государственным | рамках | | | | | | |рамках программ | |сформированных в | | программам | государственных | | | | | | | в общем объеме | | соответствии с | | Республики |программ Республики| | | | | | | расходов | | программным | | Калмыкия на | Калмыкия на конец | | | | | | |республиканского| | принципом | | конец года к | года | | | | | | | бюджета | | | | расходам | | | | | | | | | | | |республиканского| | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Расходы | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | республиканского | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | |бюджета в отчетном | | | | Калмыкия | | | | | | | | году | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 4 | Темп роста | % | Показатель |Ежегодно |Определяется как| Налоговые и | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | налоговых и | | определяет | |отношение суммы |неналоговые доходы | отчетность | бюджет | | Республики | | | неналоговых | | динамику | | налоговых и | республиканского | | | | Калмыкия | | | доходов | | налоговых и | | неналоговых | бюджета | | | | | | |республиканского| | неналоговых | | доходов | | | | | | | | бюджета (к | | доходов | |республиканского| | | | | | | | предыдущему | | | | бюджета за | | | | | | | | году) | | | | отчетный | | | | | | | | | | | |финансовый год к| | | | | | | | | | | | предыдущему | | | | | | | | | | | |финансовому году| | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 5 | Отклонение | % | Показатель |Ежегодно |Е5 = (Д-Раз)/Дпр| Объем исполненных | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | исполнения | | характеризует | | | налоговых и | отчетность | бюджет | | Республики | | |республиканского| | отклонение | | |неналоговых доходов| | | | Калмыкия | | | бюджета по | | исполнения | | | республиканского | | | | | | | налоговым и | | налоговых и | | | бюджета (Д) | | | | | | | неналоговым | | неналоговых | | | | | | | | | | доходам к | | доходов от | | | | | | | | | | первоначально | | первоначально | | | | | | | | | | утвержденному | | утвержденных | | | | | | | | | |уровню без учета| |плановых значений| | | | | | | | | | разовых | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Объем разовых | Информация, | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | поступлений по | поступающая | бюджет | | Республики | | | | | | | | налоговым и | от главных | | | Калмыкия | | | | | | | |неналоговым доходам|администратор| | | | | | | | | | | (Раз) | ов | | | | | | | | | | | |(администрато| | | | | | | | | | | |ров) доходов | | | | | | | | | | | |республиканск| | | | | | | | | | | | ого бюджета | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Первоначально | Закон о | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | |утвержденный объем |республиканск| бюджет | | Республики | | | | | | | | налоговых и |ом бюджете в | | | Калмыкия | | | | | | | |неналоговых доходов| редакции | | | | | | | | | | | республиканского |действовавшей| | | | | | | | | | | бюджета (Дпр) | на 1 января | | | | | | | | | | | | отчетного | | | | | | | | | | | | года | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 6 | Наличие |да/нет | Показатель |Ежегодно | Определяется в | Сумма потерь | Информация, | Республиканский | 1 | Минфин | | | результатов | | характеризует | | соответствии с | доходов |предоставляем| бюджет | | Республики | | |ежегодной оценки| | наличие | | постановлением | республиканского | ая в | | | Калмыкия | | | эффективности | | результатов | | Правительства | бюджета по |соответствии | | | | | |предоставляемых | |ежегодной оценки | | Республики | отдельному виду | с Порядком | | | | | | (планируемых) | | эффективности | | Калмыкия от 20 | налога | оценки | | | | | |налоговых льгот | | предоставляемых | |декабря 2010 г. | | бюджетной, | | | | | |и ставок налогов| | (планируемых) | |N 406 "Об оценке| |экономической| | | | | | | |налоговых льгот и| | бюджетной, | |и социальной | | | | | | | | ставок налогов | |экономической и | |эффективност | | | | | | | | | | социальной | | и налоговых | | | | | | | | | | эффективности | | льгот, | | | | | | | | | |налоговых льгот"| |утвержденных | | | | | | | | | | | |постановление| | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | | | | |Правительства| | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия от | | | | | | | | | | | | 20 декабря | | | | | | | | | | | |2010 г. N 406| | | | | | | | | | | | "Об оценке | | | | | | | | | | | | бюджетной, | | | | | | | | | | | |экономической| | | | | | | | | | | |и социальной | | | | | | | | | | | |эффективност | | | | | | | | | | | | и налоговых | | | | | | | | | | | | льгот" | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 7 | Недополученные | % | Показатель |Ежегодно |Определяется как| Объем | Формы | Республиканский | 1 | Минфин | | | доходы по | | определяет | | отношение | недополученных |статистическо| бюджет | | Республики | | | региональным | | недополученные | | недополученных | доходов в | й налоговой | | | Калмыкия | | | налогам в | | доходы по | | доходов по |результате действия| отчетности | | | | | | результате | | региональным | | региональным | налоговых льгот | Федеральной | | | | | | действия | | налогам в | | налогам в | | налоговой | | | | | |налоговых льгот,| | результате | | результате | |службы "Отчет| | | | | | установленных | | действия | | действия | | о налоговой | | | | | | законом | |налоговых льгот, | |налоговых льгот | | базе и | | | | | | Республики | | установленных | | к налоговым | | структуре | | | | | | Калмыкия, в | | законом | | доходам | |начислений по| | | | | |объеме налоговых| | Республики | |республиканского| | налогу на | | | | | | доходов | | Калмыкия, в | | бюджета | | имущество | | | | | |республиканского| |объеме налоговых | | | | организаций | | | | | | бюджета | | доходов | | | |№5-НИО, Отчет| | | | | | | |республиканского | | | | о структуре | | | | | | | | бюджета | | | |начислений по| | | | | | | | | | | |транспортном | | | | | | | | | | | | у налогу №5 | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Налоговые доходы | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | республиканского | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | бюджета | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 8 | Своевременная |да/нет | Показатель |Ежегодно |Административная| | | | | Минфин | | | подготовка и | | характеризует | | информация | | | | | Республики | | | внесение в | | качество | | | | | | | Калмыкия | | | Правительство | | организации | | | | | | | | | | Республики | | бюджетного | | | | | | | | | |Калмыкия проекта| | процесса | | | | | | | | | | закона | | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия о | | | | | | | | | | | |республиканском | | | | | | | | | | | | бюджете на | | | | | | | | | | | | очередной | | | | | | | | | | | |финансовый год и| | | | | | | | | | | |плановый период | | | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 9 |Отношение объема| % | Показатель |Ежегодно | Е9 = ПКЗ/Р |Объем просроченной | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | просроченной | | характеризует | | | кредиторской | отчетность | бюджет | | Республики | | | кредиторской | | качество | | | задолженности по | | | | Калмыкия | | |задолженности к | | управления | | | расходам | | | | | | | расходам | | бюджетными | | | республиканского | | | | | | |республиканского| | средствами | | | бюджета (ПКЗ) | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Объем расходов | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | республиканского | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | бюджета (Р) | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 10 | Доля | % | Показатель |Ежегодно |Административная| | | | | Минфин | | | автоматизации | | характеризует | | информация | | | | | Республики | | |основных этапов | | качество | | | | | | | Калмыкия | | |бюджета процесса| | управления | | | | | | | | | | | | бюджетными | | | | | | | | | | | | средствами в | | | | | | | | | | | | части | | | | | | | | | | | | автоматизации | | | | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | | | | процесса | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 11 | Средняя оценка | % | Показатель |Ежегодно |Определяется как| В соответствии с | Показатель | Главные | 1 | Минфин | | | качества | | определяет | |отношение суммы | Методикой оценки |определяется | распорядители | | Республики | | | финансового | |уровень качества | |оценки качества | качества | в | средств | | Калмыкия | | | менеджмента | | финансового | | по главным | финансового |соответствии | республиканского | | | | | главных | | менеджмента | | распорядителям | менеджмента, | с | бюджета | | | | | распорядителей | | главных | | средств | осуществляемого |постановление| | | | | | средств | | распорядителей | |республиканского| главными | м | | | | | |республиканского| | средств | | бюджета к | распорядителями |Правительства| | | | | | бюджета на | |республиканского | | количеству | средств | Республики | | | | | | основе | | бюджета | | главных | республиканского | Калмыкия от | | | | | | утвержденной | | | | распорядителей | бюджета (органами | 30 декабря | | | | | | методики | | | | охваченных | исполнительной |2011 г. N 473| | | | | | | | | | мониторингом | власти Республики | "О порядке | | | | | | | | | | качества | Калмыкия) | проведения | | | | | | | | | | финансового | |мониторинга и| | | | | | | | | | менеджмента | | оценки | | | | | | | | | | | | качества | | | | | | | | | | | | финансового | | | | | | | | | | | |менеджмента, | | | | | | | | | | | |осуществляемо| | | | | | | | | | | | го главными | | | | | | | | | | | |распорядителя| | | | | | | | | | | | ми средств | | | | | | | | | | | |республиканск| | | | | | | | | | | | ого бюджета | | | | | | | | | | | | (органами | | | | | | | | | | | |исполнительно| | | | | | | | | | | | й власти | | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия)" | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 12 | Доля | % | Показатель |Ежегодно | Е12 = А/Б | Количество | Показатель | Бюджеты | 1 | Минфин | | | муниципальных | | определяет | | | муниципальных |определяется | муниципальных | | Республики | | | образований | | соотношение | | | образований, | в | образований | | Калмыкия | | | Республики | | количества | | | имеющих высокий |соответствии | Республики | | | | | Калмыкия с | | муниципальных | | | уровень качества | с приказом | Калмыкия | | | | | высоким | | образований | | | управления | Минфина | | | | | | качеством | | Республики | | | муниципальными | Республики | | | | | | управления | |Калмыкия, имеющих| | | финансами (А) | Калмыкия от | | | | | | муниципальными | | высокий уровень | | | |01.04.2011г. | | | | | | финансами | | качества | | | |№ 10/84м "Об | | | | | | | | управления | | | | утверждении | | | | | | | | муниципальными | | | | Порядка | | | | | | | | финансами, к | | | | проведения | | | | | | | |общему количеству| | | | мониторинга | | | | | | | | муниципальных | | | | соблюдения | | | | | | | | образований | | | |муниципальным| | | | | | | | Республики | | | | и | | | | | | | | Калмыкия | | | |образованиями| | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | | | | | требований | | | | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | | | |законодательс| | | | | | | | | | | |тва и оценки | | | | | | | | | | | | качества | | | | | | | | | | | | управления | | | | | | | | | | | |муниципальным| | | | | | | | | | | |и финансами" | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Количество | | Бюджеты | 1 | Минфин | | | | | | | | муниципальных | | муниципальных | | Республики | | | | | | | | образований | | образований | | Калмыкия | | | | | | | | Республики | | Республики | | | | | | | | | | Калмыкия, | | Калмыкия | | | | | | | | | |охваченных оценкой | | | | | | | | | | | |качества управления| | | | | | | | | | | | муниципальными | | | | | | | | | | | | финансами (Б) | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 13 | Эффективность | ед. | Показатель |Ежегодно |Е13 = Усрдо/Усрп| Усрдо - средний | Показатель | Бюджеты | 1 | Минфин | | | выравнивания | | определяет | | | уровень расчетной |рассчитываетс| муниципальных | | Республики | | | бюджетной | | эффективность | | | бюджетной | я в | образований | | Калмыкия | | | обеспеченности | | выравнивания | | | обеспеченности 3 |соответствии | Республики | | | | | муниципальных | | бюджетной | | | наиболее | с Методикой | Калмыкия | | | | | образований | |обеспеченности в | | | обеспеченных |распределения| | | | | | | | разрезе | | | муниципальных | дотаций, | | | | | | | | муниципальных | | | образований |утвержденной | | | | | | | | образований | | |Республики Калмыкия|приложением к| | | | | | | | | | |после выравнивания | Закону | | | | | | | | | | | бюджетной | Республики | | | | | | | | | | | обеспеченности | Калмыкия от | | | | | | | | | | | муниципальных | 16 октября | | | | | | | | | | | образований; | 2006 г. N | | | | | | | | | | | |290-III-З "О | | | | | | | | | | | |межбюджетных | | | | | | | | | | | |отношениях в | | | | | | | | | | | | Республике | | | | | | | | | | | | Калмыкия" | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Усрп - средний | | | | | | | | | | | | уровень расчетной | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | обеспеченности 3 | | | | | | | | | | | | наименее | | | | | | | | | | | | обеспеченных | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия| | | | | | | | | | | |после выравнивания | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований. | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Уровень расчетной | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | |района (городского | | | | | | | | | | | | округа) | | | | | | | | | | | | определяется как | | | | | | | | | | | | отношение индекса | | | | | | | | | | | | налогового | | | | | | | | | | | | потенциала к | | | | | | | | | | | | индексу бюджетных | | | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | |района (городского | | | | | | | | | | | |округа) по формуле | | | | | | | | | | | | БО = ИНП/ИБР | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | где: ИНП - индекс | | | | | | | | | | | | налогового | | | | | | | | | | | | потенциала | | | | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | |района (городского | | | | | | | | | | | | округа), | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | ИБР - индекс | | | | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | |района (городского | | | | | | | | | | | | округа) | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 14 | Отношение | % | Показатель |Ежегодно |Определяется как| Дотация на | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | фактического | | определяет | | отношение | выравнивание | отчетность | бюджет | | Республики | | | объема | |отношение объема | | фактического | бюджетной | | | | Калмыкия | | | финансирования | | финансирования | | объема дотации | обеспеченности | | | | | | | расходов | | расходов | |на выравнивание | муниципальных | | | | | | |республиканского| |республиканского | | бюджетной |районов (городских | | | | | | | бюджета, | | бюджета на | |обеспеченности к| округов) | | | | | | |направленных на | | выравнивание | | плановым | | | | | | | | выравнивание | | бюджетной | | назначениям | | | | | | | | бюджетной | | обеспеченности | | | | | | | | | | обеспеченности | | муниципальных | | | | | | | | | | муниципальных | | районов | | | | | | | | | | районов | | (городских | | | | | | | | | | (городских | | округов) к | | | | | | | | | | округов), к их | | плановым | | | | | | | | | |плановому объему| | назначениям | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | |соответствующий | | | | | | | | | | | | год | | | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 15 | Наличие |да/нет | Показатель |Ежегодно |Административная| | | | | Минфин | | | утвержденной | | определяет | | информация | | | | | Республики | | | методики | | наличие | | | | | | | Калмыкия | | | распределения | | утвержденной | | | | | | | | | | дотаций на | | методики | | | | | | | | | | выравнивание | | распределения | | | | | | | | | | бюджетной | | дотаций на | | | | | | | | | | обеспеченности | | выравнивание | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 16 | Наличие |да/нет | Показатель |Ежегодно |Административная| | | | | Минфин | | | утвержденной | | определяет | | информация | | | | | Республики | | | методики | | наличие | | | | | | | Калмыкия | | | распределения | | утвержденной | | | | | | | | | | дотаций на | | методики | | | | | | | | | |поддержку мер по| | распределения | | | | | | | | | | обеспечению | | дотаций на | | | | | | | | | |сбалансированнос| |поддержку мер по | | | | | | | | | | ти бюджетов | | обеспечению | | | | | | | | | | муниципальных | |сбалансированност| | | | | | | | | | образований | | и бюджетов | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 17 |Уровень долговой| % | Показатель |Ежегодно | Е17 = (Гд-В) / | Объем | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | нагрузки на | | определяет |(на конец| (А-Б) | государственного | отчетность | бюджет | | Республики | | |республиканский | | отношение | года) | | долга Республики | | | | Калмыкия | | | бюджет (без | |государственного | | | Калмыкия (Гд) | | | | | | |учета бюджетных | |долга Республики | | | | | | | | | | кредитов) | | Калмыкия к | | | | | | | | | | | | доходам | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Объем бюджетных | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | кредитов (В) | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | |Общий объем доходов| Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | республиканского | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | бюджета (А) | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | |Объем безвозмездных| Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | поступлений (Б) | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 18 |Доля расходов на| % | Показатель |Ежегодно |Е18 = Ргд/(Р-С) | Объем расходов на | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | обслуживание | | определяет долю |(на конец| | обслуживание | отчетность | бюджет | | Республики | | |государственного| | расходов на | года) | | государственного | | | | Калмыкия | | | долга | | обслуживание | | | долга Республики | | | | | | | Республики | |государственного | | | Калмыкия (Ргд) | | | | | | |Калмыкия в общем| | долга в общем | | | | | | | | | |объеме расходов | | объеме расходов | | | | | | | | | |республиканског | |республиканаского| | | | | | | | | | о бюджета, за | | бюджета | | | | | | | | | | исключением | | | | | | | | | | | | субвенций из | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Объем расходов | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | республиканского | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | бюджета (Р) | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Объем расходов, | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | | | | | | осуществляемый за | отчетность | бюджет | | Республики | | | | | | | | счет субвенций из | | | | Калмыкия | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | бюджета (С) | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 19 | Просроченная | % | Показатель |Ежегодно | Определяет | Просроченная | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | |задолженность по| | характеризует |(на конец| наличие либо | задолженность по | отчетность | бюджет | | Республики | | | долговым | | качества | года) | отсутстве | долговым | | | | Калмыкия | | | обязательствам | | управления | | просроченной | обязательствам | | | | | | | Республики | | бюджетными | |задолженности по|Республики Калмыкия| | | | | | | Калмыкия | | средствами | | долговым | | | | | | | | | | | | обязательствам | | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 20 | Отношение | % | Показатель |Ежегодно | Е20 = Д/(А-Б) | Размер дефицита | Бюджетная | Республиканский | 1 | Минфин | | | дефицита | | характеризует | | | республиканского | отчетность | бюджет | | Республики | | |республиканского| | соблюдение | | | бюджета (Д) | | | | Калмыкия | | | бюджета к | | требований | | | | | | | | | |общему годовому | | Бюджетного | | | | | | | | | | объему доходов | | кодекса РФ в | | | | | | | | | |республиканского| | части дефицита | | | | | | | | | | бюджета без | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | учета | | РФ | | | | | | | | | | безвозмездных | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Объем доходов | | | | Минфин | | | | | | | | республиканского | | | | Республики | | | | | | | | бюджета (А) | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | |Объем безвозмездных| | | | Минфин | | | | | | | | поступлений (Б) | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 21 | Процентное | % | Результаты |Ежегодно | Е21 = А/(Р - | Объем проверенных |Годовой отчет| Главные | 1 |Республиканска| | | соотношение | |контрольно-ревизи| | Ргд) | средств | о | распорядители, | | я служба | | | объема | | онной | | | республиканского |деятельности | распорядители, | |финансово-бюдж| | | проверенных | | деятельности | | | бюджета (А) |Республиканск| получатели | | етного | | | средств | | Республиканской | | | | ой службы |бюджетных средств,| | контроля | | |республиканского| | службы | | | |финансово-бюд| бюджетные и | | | | |бюджета к общей | |финансово-бюджетн| | | | жетного | автономные | | | | | сумме расходов | | ого контроля в | | | | контроля | учреждения | | | | |республиканского| | сфере бюджетных | | | | | Республики | | | | | бюджета (без | | правоотношений | | | | | Калмыкия | | | | | учета | | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | |государственного| | | | | | | | | | | | долга | | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия) | | | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Общая сумма | | | 1 |Республиканска| | | | | | | | расходов | | | | я служба | | | | | | | | республиканского | | | |финансово-бюдж| | | | | | | | бюджета (Р) | | | | етного | | | | | | | | | | | | контроля | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Объем расходов на | | | 1 |Республиканска| | | | | | | | обслуживание | | | | я служба | | | | | | | | государственного | | | |финансово-бюдж| | | | | | | | долга Республики | | | | етного | | | | | | | | Калмыкия (Ргд) | | | | контроля | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 22 | Процентное | % | Показатель |Ежегодно | Е22 = А/Б | Общее количество |Годовой отчет| Главные | 1 |Республиканска| | | соотношение | | характеризует | | |объектов контроля в| о | распорядители, | | я служба | | | количества | |охват и динамику| | | плане контрольных |деятельности | распорядители, | |финансово-бюдж| | | проверенных | | контрольных | | | мероприятий в |Республиканск| получатели | | етного | | | объектов к | | мероприятий в в | | | отношении которых | ой службы |бюджетных средств,| | контроля | | | общему | | сфере бюджетных | | | проведены |финансово-бюд| бюджетные и | | | | | количеству | | правоотношений | | | проверочные | жетного | автономные | | | | | объектов, | | | | | мероприятия в | контроля | учреждения | | | | |предусмотренных | | | | |финансово-бюджетной| | Республики | | | | | годовым планом | | | | | сфере (А) | | Калмыкия | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Общее количество | | Главные | 1 |Республиканска| | | | | | | |объектов контроля в| | распорядители, | | я служба | | | | | | | | плане контрольных | | распорядители, | |финансово-бюдж| | | | | | | | мероприятий (Б) | | получатели | | етного | | | | | | | | | |бюджетных средств,| | контроля | | | | | | | | | | бюджетные и | | | | | | | | | | | | автономные | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 23 | Процентное | % | Качество |Ежегодно | Е23 = П1/П2 | Количество |Годовой отчет| Главные | 1 |Республиканска| | | соотношение | |контрольно-ревизи| | | рассмотренных | о | распорядители, | | я служба | | | рассмотренных | | онной | | | представлений, |деятельности | распорядители, | |финансово-бюдж| | | представлений | | деятельности в | | | вынесенных по |Республиканск| получатели | | етного | | | объектом | | сфере бюджетных | | | результатам | ой службы |бюджетных средств,| | контроля | | | контроля к | | правоотношений | | | контрольных |финансово-бюд| бюджетные и | | | | | общему числу | | | | | мероприятий (П1) | жетного | автономные | | | | | вынесенных | | | | | | контроля | учреждения | | | | | представлений | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Количество | | Главные | 1 |Республиканска| | | | | | | | вынесенных | | распорядители, | | я служба | | | | | | | | представлений, | | распорядители, | |финансово-бюдж| | | | | | | | вынесенных по | | получатели | | етного | | | | | | | | результатам | |бюджетных средств,| | контроля | | | | | | | | контрольных | | бюджетные и | | | | | | | | | | мероприятий (П2) | | автономные | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | | | Республики | | | | | | | | | | | | Калмыкия | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 24 |Выполнение плана| % | Показатель |Ежегодно | Е24 = К1/К2 | Общее количество |Годовой отчет| Главные | 1 |Республиканска| | | проверок | | характеризует | | |объектов контроля в| о | распорядители, | | я служба | | | соблюдения | |охват и динамику| | | плане мероприятий |деятельности | распорядители, | |финансово-бюдж| | |законодательства| | контрольных | | | по соблюдению |Республиканск| получатели | | етного | | | Российской | | мероприятий по | | | законодательства | ой службы |бюджетных средств,| | контроля | | | Федерации о | | соблюдению | | | Российской |финансово-бюд| бюджетные | | | | | размещении | |законодательства | | | Федерации о | жетного | учреждения | | | | |государственных | | Российской | | | размещении | контроля | Республики | | | | | заказов | | Федерации о | | | государственных | | Калмыкия | | | | | | | размещении | | |заказов в отношении| | | | | | | | | государственных | | | которых проведены | | | | | | | | | заказов | | | проверочные | | | | | | | | | | | | мероприятия (К1) | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | | | | | | | Общее количество |Годовой отчет| Главные | 1 |Республиканска| | | | | | | |объектов контроля в| о | распорядители, | | я служба | | | | | | | | плане мероприятий |деятельности | распорядители, | |финансово-бюдж| | | | | | | | по соблюдению |Республиканск| получатели | | етного | | | | | | | | законодательства | ой службы |бюджетных средств,| | контроля | | | | | | | | Российской |финансово-бюд| бюджетные | | | | | | | | | | Федерации о | жетного | учреждения | | | | | | | | | | размещении | контроля | Республики | | | | | | | | | | государственных | | Калмыкия | | | | | | | | | |заказов в отношении| | | | | | | | | | | | которых проведены | | | | | | | | | | | | проверочные | | | | | | | | | | | | мероприятия (К2) | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| | 25 | Доля | % | Показатель |Ежегодно |Определяется как| Количество |Годовой отчет| Главные | 1 |Республиканска| | | рассмотренных | | характеризует | | отношение | рассмотренных | о | распорядители, | | я служба | | | обращений о | | уровень | | рассмотренных | обращенийо |деятельности | распорядители, | |финансово-бюдж| | | возможности | | рассмотренных | | обращений к | возможности |Республиканск| получатели | | етного | | | заключения | | обращений о | | общему | заключения | ой службы |бюджетных средств | | контроля | | |государственного| | возможности | | количеству | государственного |финансово-бюд| | | | | | или | | заключения | | поступивших |или муниципального | жетного | | | | | | муниципального | |государственного | | обращений | контракта с | контроля | | | | | | контракта с | | или | | | единственным | | | | | | | единственным | | муниципального | | | поставщиком | | | | | | | поставщиком | | контракта с | | | (исполнителем, | | | | | | | (исполнителем, | | единственным | | | подрядчиком) | | | | | | | подрядчиком) к | | поставщиком | | | | | | | | | | количеству | | (исполнителем, | | | | | | | | | | поступивших | | подрядчиком) к | | | | | | | | | | обращений | | количеству | | | | | | | | | | | | поступивших | | | | | | | | | | | | обращений | | | | | | | | |------|----------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------|-------------|------------------|----------|--------------| *(1) Характеристика содержания показателя *(2) Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период) *(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей: 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обслежование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 -финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать). *(4) При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена *(5) Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др. *(6) 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение. *(7) Приводится наименование республиканского органа исполнительной власти, отвественного за сбор данных по показателю.». Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|