Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 26.11.2013 № 530Процесс планирования прямых и условных долговых обязательств Республики Калмыкия осуществляется на основе как традиционного анализа, включающего анализ объема и структуры государственного долга Республики Калмыкия, возможных направлений его оптимизации, планирование бюджетных ассигнований, необходимых на погашение действующих долговых обязательств, так и с учетом методологии расчета долговой нагрузки на республиканский бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период, методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку республиканского бюджета, утвержденными постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 июля 2011 года N218 «О мерах по совершенствованию системы управления государственным долгом Республики Калмыкия». При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему заимствований, верхнему пределу и предельному объему государственного долга субъектов Российской Федерации, расходам на его обслуживание. В качестве исходной информации для планирования долговых обязательств Республики Калмыкия принимаются: прогноз основных макроэкономических показателей развития Республики Калмыкия; прогноз поступлений доходов в республиканский бюджет, в том числе прогноз поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Республики Калмыкия; прогнозируемая потребность в расходах республиканского бюджета, в том числе потребность в бюджетных инвестициях; сведения о действующих долговых обязательствах, сроках и объемах их погашения. На основе указанной информации на очередной финансовый год вырабатывается стратегия заимствований, определяются объемы привлечения новых долговых обязательств с учетом влияния на долговую нагрузку на республиканский бюджет, предельный объем предоставляемых государственных гарантий Республики Калмыкия, планируемая структура государственного долга Республики Калмыкия. В результате реализации мероприятия формируются проекты: программы государственных внутренних заимствований Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период; программы государственных гарантий Республики Калмыкия в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Основное мероприятие 3.2. Обслуживание и погашение государственного долга Республики Калмыкия. Выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых обязательств Республики Калмыкия, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками погашения долговых обязательств Республики Калмыкия, составленных в соответствии с условиями договоров (соглашений и государственных контрактов). Согласно статье 8 Закона Республики Калмыкия от 21 декабря 2007 года N 394-III-З «О бюджетном процессе Республики Калмыкия», Министерство финансов Республики Калмыкия является финансовым органом Республики Калмыкия, уполномоченным осуществлять организацию обслуживания и погашения государственного долга Республики Калмыкия Реализация мероприятия включает обеспечение: своевременной уплаты процентов за пользование бюджетными кредитами, привлеченными из федерального бюджета, и погашения бюджетных кредитов в соответствии с графиком погашения долговых обязательств Республики Калмыкия; своевременной уплаты процентов за пользование кредитами, привлеченными в кредитных организациях, международных финансовых организациях, и погашения указанных кредитов в соответствии с графиком погашения долговых обязательств Республики Калмыкия; своевременной выплаты купонного дохода и погашения государственных облигаций Республики Калмыкия в даты, установленные решениями об эмиссии соответствующих выпусков облигаций; осуществление мониторинга хода исполнения обязательств принципалом (получателем государственной гарантии). В случае неисполнения им своих обязательств при предъявлении кредитором требований к гаранту в соответствии с условиями заключенного договора о предоставлении государственной гарантии Республики Калмыкия исполнение гарантии осуществляется за счет средств республиканского бюджета. При предоставлении гарантии с правом регрессного требования в случае исполнения гарантии за счет бюджетных средств к принципалу предъявляются требования об уплате соответствующей суммы в республиканский бюджет. Основное мероприятие 3.3. Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Республики Калмыкия в Государственной долговой книге Республики Калмыкия. Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для принятия оперативных управленческих решений по управлению государственным долгом Республики Калмыкия и обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств Республики Калмыкия. В соответствии со статьей 8 Закона Республики Калмыкия от 21 декабря 2007 года N 394-III-З «О бюджетном процессе Республики Калмыкия» Министерство финансов Республики Калмыкия является финансовым органом Республики Калмыкия, уполномоченным осуществлять ведение в установленном порядке Государственной долговой книги Республики Калмыкия, учет информации о долговых обязательствах, отраженных в соответствующих муниципальных долговых книгах муниципальных образований. Ведение Государственной долговой книги Республики Калмыкия осуществляется в соответствии с Положением о ведении Государственной долговой книги Республики Калмыкия, утвержденным приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 22 мая 2008 года N 10/132м. Информация о долговых обязательствах Республики Калмыкия вносится в Государственную долговую книгу Республики Калмыкия в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства. Государственная долговая книга Республики Калмыкия формируется в электронном виде и на бумажном носителе, ежемесячно по состоянию на отчетную дату (1 число месяца, следующего за отчетным). По окончании соответствующего финансового года Государственная долговая книга Республики Калмыкия прошнуровывается и скрепляется гербовой печатью Министерства финансов Республики Калмыкия. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет регистрационный код. При регистрации долгового обязательства в Государственную долговую книгу Республики Калмыкия вносится информация о кредиторе, заемщике, получателе государственной гарантии, основании для привлечения заимствования (дата и номер документа, которым оформлено долговое обязательство), цели привлечения заимствования, форме обеспечения долгового обязательства, условиях заимствования (дата возникновения, дата погашения, объем долгового обязательства (основной долг), процентах за пользование заемными средствами. На основании данных Государственной долговой книги по итогам каждого квартала Министерством финансов Республики Калмыкия составляется письменный отчет о состоянии расчетов по государственному долгу Республики Калмыкия и его обслуживанию за подписью Министра финансов Республики Калмыкия. Раздел IV. Общая характеристика мер государственного и правового регулирования В рамках подпрограммы планируется совершенствование правового регулирования в сфере реализации подпрограммы в рамках основных мероприятий (приложение 4). Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2017 годах за счет средств республиканского бюджета составит 206 190,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 47 637,5 тыс. рублей; 2014 год – 53 087,5 тыс. рублей; 2015 год – 55 156,3 тыс. рублей; 2016 год – 25 154,8 тыс. рублей; 2017 год – 25 154,8 тыс. рублей. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета в 2013-2017 годах приведено в приложении N 6. Объемы финансирования ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период. Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Риски реализации подпрограммы следующие: снижение долговой устойчивости Республики Калмыкия; увеличение объема расходов на обслуживание государственного долга; неисполнение обязательств по государственным гарантиям; увеличение стоимости заимствований Республики Калмыкия; риски увеличения дефицита республиканского бюджета; сохранение существенных рисков принятия ошибочных управленческих решений. Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Калмыкия «Развитие и совершенствование государственного контроля» |———————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Ответственный |Республиканская служба финансово-бюджетного| |исполнитель |контроля | |подпрограммы | | |———————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Программно-целевые |В рамках подпрограммы не предусмотрена| |инструменты |реализация ведомственных целевых программ | |подпрограммы | | |———————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Цели подпрограммы |Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного| | |законодательства | |———————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Задачи |1. Нормативное правовое регулирование вопросов| |подпрограммы |контроля в финансово-бюджетной сфере. | | |2. Организация и осуществление контроля за| | |соблюдением законодательства Российской| | |Федерации при использовании средств| | |республиканского бюджета, а также материальных| | |ценностей, находящихся в государственной| | |собственности Республики Калмыкия. | | |3. Организация и осуществление контроля за| | |соблюдением законодательства Российской| | |Федерации и иных нормативных правовых актов в| | |сфере размещения государственного заказа. | |———————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы|2013 – 2017 годы | |реализации |Этапы не предусмотрены | |подпрограммы | | |———————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Целевые показатели|1) Процентное соотношение объема проверенных| |и индикаторы|средств республиканского бюджета к общей сумме| |подпрограммы |расходов республиканского бюджета (без учета| | |обслуживания государственного долга Республики| | |Калмыкия); | | |2) процентное соотношение количества| | |проверенных объектов к общему количеству| | |объектов, предусмотренных годовым планом; | | |3) процентное соотношение рассмотренных| | |представлений объектом контроля к общему числу| | |вынесенных представлений; | | |4) выполнение плана проверок соблюдения| | |законодательства Российской Федерации о| | |размещении государственных заказов; | | |5) доля рассмотренных обращений о возможности| | |заключения государственного или муниципального| | |контракта с единственным поставщиком| | |(исполнителем, подрядчиком) к количеству| | |поступивших обращений. | |———————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Объемы бюджетных|Средства республиканского бюджета, всего –| |ассигнований |67 336,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | |подпрограммы |2013 год – 13 784,6 тыс. рублей; | | |2014 год – 14 840,9 тыс. рублей; | | |2015 год – 12 903,5 тыс. рублей; | | |2016 год – 12 903,5 тыс. рублей; | | |2017 год – 12 903,5 тыс. рублей. | | |Объемы бюджетных ассигнований уточняются| | |ежегодно при формировании республиканского| | |бюджета на очередной финансовый год и плановый| | |период | |———————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые |1. Снижение объемов нарушений законодательства| |результаты |в финансово-бюджетной сфере и повышение| |реализации |эффективности расходования бюджетных средств,| |подпрограммы |соблюдение финансовой дисциплины. | | |2. Снижение объемов нарушений законодательства| | |Российской Федерации в сфере размещения| | |государственного заказа. | | |3. Повышение эффективности и прозрачности| | |управления государственными финансами. | |———————————————————|———————————————————————————————————————————————| Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Реализация данной сферы Государственной программы предполагает обеспечение организации и осуществления контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере, развитие внутреннего государственного финансового контроля, организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Калмыкия. Повышение качества управления общественными финансами требует развития системы государственного и муниципального финансового контроля. Совершенствование и реформирование внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля является одним из базовых условий реализации Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль является неотъемлемой составляющей государственного управления, обеспечивает соблюдение законности, целесообразности и результативности образования, распределения и использования государственных финансовых ресурсов (денежных средств, материальных ценностей и нематериальных активов, находящихся в собственности государства) и финансовых ресурсов в негосударственном секторе экономики. На сегодняшний день существующая система управления государственными финансовыми ресурсами характеризуется недостаточно эффективным механизмом контроля. Внутренний контроль определяется как постоянный процесс, осуществляемый руководством и сотрудниками всех структурных подразделений органа государственной власти (его территориальных органов и казенных учреждений), направленный на обеспечение: соблюдения и качественного исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов, административных и внутренних регламентов (стандартов); формирования и представления полной и достоверной финансовой (бухгалтерской) и иной отчетности; соблюдения принципа результативности и эффективности деятельности. В связи с этим, требуется нормативное правовое регулирование вопроса осуществления внутреннего государственного финансового контроля. В Республике Калмыкия государственный финансовый контроль за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере осуществляется Республиканской службой финансово-бюджетного контроля в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 2 апреля 2008 г. N 119 «Об утверждении Положения о Республиканской службе финансово-бюджетного контроля». Приказом Республиканской службы финансово-бюджетного контроля от 22 июня 2012 г. N 79-п утвержден Административный регламент Республиканской службы финансово-бюджетного контроля по исполнению государственной функции по осуществлению государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере. Контрольно-ревизионная деятельность Республиканской службы финансово-бюджетного контроля направлена на усиление контроля за использованием средств республиканского бюджета, включающий в себя контроль за обеспечением бюджетополучателями принципов адресности, законности, эффективности в процессе использования бюджетных средств. Другим приоритетным направлением в работе государства в настоящее время являются вопросы государственных закупок. Приобретение товаров, работ и услуг за счет бюджетных и внебюджетных источников жестко регламентируется нормами Федерального закона от 21 июля 2005 года N94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», контроль за соблюдением которого возлагается на орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов. Существующая система регулирования государственных закупок недостаточно эффективна в части прогнозирования и планирования обеспечения государственных и муниципальных нужд. Одной из мер по повышению качества обеспечения государственных (муниципальных) нужд предлагается внедрение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг. Кроме того, имеет место недостаточная квалификация государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в сфере размещения заказов. В связи с этим, необходимо уделять особое внимание повышению уровня профессиональной подготовки специалистов, занятых в сфере размещения заказов. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Калмыкия, нужд бюджетных учреждений Республики Калмыкия государственным заказчиком, иным заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссией в соответствии с возложенными полномочиями осуществляет Республиканская служба финансово-бюджетного контроля. Также Республиканская служба финансово-бюджетного контроля, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляет согласование возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Целью подпрограммы является предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов заказчиком, уполномоченным органом, лицами, осуществляющими действия (функции) по размещению заказов. Функция по достижению данной цели в рамках подпрограммы 4 заключается в соблюдении заказчиками, уполномоченным органом, при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов. Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты и срок реализации подпрограммы Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом. Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы. Состав целей и задач подпрограммы, ожидаемые результаты приведены в ее паспорте. Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы В рамках подпрограммы 4 будут реализовываться следующие основные мероприятия (направления деятельности). Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление государственного финансового контроля. Реализация данного мероприятия предполагает выработку государственной политики, нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение организации и осуществления внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. В рамках данного направления планируется: 1) формирование плана проведения контрольных мероприятий на очередной финансовый год; 2) осуществление ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств республиканского бюджета и материальных ценностей, находящихся в государственной собственности Республики Калмыкия; 3) оформление актов проверок (ревизий); 4) осуществление мер по реализации актов проверок и ревизий; 5) осуществление текущего контроля за полнотой и качеством исполнения функции по осуществлению государственного финансового контроля; 6) разработка нормативных правовых актов по вопросам внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений; 7) составление отчетности по результатам проверок и ревизий, подготовка аналитических материалов с предложениями по улучшению контрольной деятельности. Основное мероприятие 4.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов В рамках данного направления планируется: 1.Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Калмыкия, нужд бюджетных учреждений Республики Калмыкия государственным заказчиком, иным заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной, аукционной, котировочной или единой комиссией. Реализация мероприятий будет осуществляться путем проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении государственных заказов. В случае обращения участника размещения заказа с жалобой на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, поступления информации о нарушении действующего законодательства о размещении заказа, а также, в целях контроля за исполнением выданных предписаний, проводятся внеплановые проверки. На проведение каждой проверки необходимо издавать приказ о проведении проверки, а также уведомить субъекты проверки о предстоящей проверке. Результаты плановых и внеплановых проверок необходимо оформить актом, в сроки установленные приказом о проведении проверки, который подписывается всеми членами инспекции. При выявлении в результате плановых и внеплановых проверок нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов субъектам проверки направляются обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае выявления нарушений, содержащих признаки составов административных правонарушений, осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выполнение мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере размещения государственных заказов обеспечит соблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Калмыкия государственным заказчиком, уполномоченным органом или конкурсной, аукционной или котировочной комиссией и будет способствовать предупреждению нарушения в указанной сфере в будущем. 2) Рассмотрение обращения о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Республиканская служба финансово-бюджетного контроля в случаях, предусмотренных действующим законодательством, осуществляет согласование возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). В ходе рассмотрения обращения в случае необходимости: запрашиваются дополнительные документы и материалы, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения; приглашаются лица, чьи интересы могут быть затронуты решением о согласовании возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); привлекаются к рассмотрению обращений независимые эксперты. Республиканская служба финансово-бюджетного контроля отказывает в возможности заключения государственного и муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае: если в представленном обращении или в сопроводительных документах выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов; выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участников проведенных торгов в случае обращения о согласовании единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). По результатам рассмотрения вышеуказанных обращений может быть принято следующее решение: обращение возвращается с указанием причин возврата; принимается решение о согласовании или об отказе в согласовании возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Решение необходимо оформлять письмом, которое направляется не позднее 10 рабочих дней. В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено соблюдение законодательства о размещении заказа для государственных и муниципальных нужд. Раздел IV. Общая характеристика мер государственного и правового регулирования В рамках подпрограммы планируется совершенствование правового регулирования в сфере реализации подпрограммы в рамках основных мероприятий (приложение 4). Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2017 годах за счет средств республиканского бюджета составит 67 336,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 13 784,6 тыс. рублей; 2014 год – 14 840,9 тыс. рублей; 2015 год – 12 903,5 тыс. рублей; 2016 год – 12 903,5 тыс. рублей; 2017 год – 12 903,5 тыс. рублей. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета в 2013-2017 годах приведено в приложении N 6. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период. Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Риски реализации подпрограммы и описание мер управления рисками состоит в следующем: изменение бюджетного и налогового законодательства, а также законодательства в сфере размещения государственного заказа; риски увеличения незаконных и неэффективных расходов в бюджетной сфере; риски несоблюдения требований законодательства о размещении государственных заказов; сохранение существенных рисков принятия ошибочных управленческих решений. Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Калмыкия «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |———————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Ответственный |Министерство финансов Республики Калмыкия | |исполнитель | | |подпрограммы | | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Программно-целевые |В рамках подпрограммы не предусмотрена| |инструменты |реализация ведомственных целевых программ | |подпрограммы | | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Цели подпрограммы |Обеспечение реализации мероприятий| | |государственной программы «Управление| | |государственными финансами Республики Калмыкия| | |на 2013-2017 годы» | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Задачи |1. Обеспечение деятельности Министерства| |подпрограммы |финансов Республики Калмыкия как| | |ответственного исполнителя (государственного| | |заказчика) Государственной программы. | | |2. Выполнение государственных услуг (функций)| | |в рамках реализации Государственной программы.| | |3. Формирование и совершенствование механизмов| | |взаимодействия ответственного исполнителя с| | |соисполнителем по реализации мероприятий| | |Государственной программы. | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы|2013 – 2017 годы | |реализации |Этапы не предусмотрены | |подпрограммы | | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Целевые показатели|Наличие мониторинга хода реализации и| |и индикаторы|информационное сопровождение Государственной| |подпрограммы |программы «Управление государственными| | |финансами Республики Калмыкия на| | |2013-2017 годы». | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Объемы бюджетных|Средства республиканского бюджета, всего –| |ассигнований |172 441,6 тыс. рублей, в том числе по годам: | |подпрограммы |2013 год – 38 052,4 тыс. рублей; | | |2014 год – 38 539,2 тыс. рублей; | | |2015 год – 31 950,0 тыс. рублей; | | |2016 год – 31 950,0 тыс. рублей; | | |2017 год – 31 950,0 тыс. рублей. | | |Объемы бюджетных ассигнований уточняются| | |ежегодно при формировании республиканского| | |бюджета на очередной финансовый год и плановый| | |период. | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые |Выполнение целей и задач государственной| |результаты |программы «Управление государственными| |реализации |финансами Республики Калмыкия на 2013-2017| |подпрограммы |годы» | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————| Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Выделение Подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» (далее – Государственная программа). Сферой осуществления Подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Министерства финансов Республики Калмыкия (далее - Министерство). Реализуемая Государственная программа имеет существенные отличия от других государственных программ Республики Калмыкия. Она является «обеспечивающей», т.е. ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов государственной власти Республики Калмыкия, реализующих другие государственные программы, условий и механизмов их реализации. Поэтому реализация Подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия Министерства с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления по вопросам организации планирования и исполнения республиканского бюджета, повышения эффективности системы управления общественными финансами, уровня и качества жизни населения Республики Калмыкия. Практическое управление реализацией Государственной программы основывается на использовании программно-целевых методов, повышении эффективности использования бюджетных средств Республики Калмыкия, выделяемых Министерству, повышение качества финансового менеджмента, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников. Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации Государственной программы, являются финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Государственной программы, достижение ожидаемых результатов и прогнозных показателей (индикаторов) Государственной программы. Соответственно, необходимо дальнейшее совершенствование организации и управления Государственной программой на всех уровнях ее реализации. Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты и срок реализации подпрограммы Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом. Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы. Состав целей и задач подпрограммы приведен в ее паспорте. Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Целью реализации Подпрограммы является обеспечение реализации Государственной программы. В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы по обеспечению мероприятий Государственной программы Министерство: осуществляет полномочия в соответствии с Положением о Министерстве финансов Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 29 декабря 2005 г. N418; обеспечивает доступность, качество и эффективность оказания государственных услуг (функций), предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 октября 2011 г.N344 «О государственных услугах (функциях) Республики Калмыкия»; ведет бюджетный учет исполнения сметы Министерства; размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства; организует профессиональную подготовку работников Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку; обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства; обеспечивает системно-техническую и информационную поддержку деятельности аппарата Министерства; обеспечивает соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Калмыкия; обеспечивает взаимодействие ответственного исполнителя с соисполнителем Государственной программы. Раздел IV. Общая характеристика мер государственного и правового регулирования В рамках подпрограммы планируется совершенствование правового регулирования в сфере реализации подпрограммы в рамках основных мероприятий (приложение 4). Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2017 годах за счет средств республиканского бюджета составит 172 441,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 38 052,4 тыс. рублей; 2014 год – 38 539,2 тыс. рублей; 2015 год – 31 950,0 тыс. рублей; 2016 год – 31 950,0 тыс. рублей; 2017 год – 31 950,0 тыс. рублей. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета в 2013-2017 годах приведено в приложении N6. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период. Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Риски реализации подпрограммы следующие: 1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков. 2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы, возможного снижения доходов республиканского бюджета вследствие ухудшения состояния экономики. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы. Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Калмыкия «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами» |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Ответственный исполнитель подпрограммы| Министерство финансов Республики Калмыкия | | | | |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Программно-целевые инструменты| Ведомственная целевая программа «Развитие| | подпрограммы | автоматизированных информационных систем| | | управления региональными финансами»,| | | утвержденная приказом Министерства финансов| | | Республики Калмыкия от 27.03.2013г. N 15/38м | |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Цели подпрограммы | Повышение эффективности осуществления| | | бюджетного процесса на основе комплексной| | | автоматизации Единой системы управления| | | бюджетным процессом. | |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Задачи подпрограммы | 1. Модернизация системы автоматизации| | | процессов планирования и исполнения| | | республиканского бюджета. | | | 2. Развитие системы электронного| | | документооборота. | | | 3. Информационно-аналитическое обеспечение| | | управления бюджетным процессом. | |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2013 | | | Этапы не предусмотрены | | | | |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Целевые показатели и индикаторы| Доля основных этапов бюджетного процесса| | подпрограммы | формируемых в Единой системе управления| | | бюджетным процессом Республики Калмыкия; | | | доля главных распорядителей бюджетных средств,| | | подключенных к Единой системе управления| | | бюджетным процессом Республики Калмыкия; | | | удельный вес программно-технического| | | оборудования Министерства финансов Республики| | | Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для| | | работы в Единой системе управления бюджетным| | | процессом Республики Калмыкия; | | | обеспечение бесперебойного функционирования| | | серверного и сетевого оборудования| | | Министерства финансов Республики Калмыкия. | |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Объемы бюджетных ассигнований| Средства республиканского бюджета - 6 990 тыс.| | подпрограммы | рублей. | | | | |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые результаты реализации| Комплексная автоматизация процесса| | подпрограммы | формирования и исполнения республиканского| | | бюджета | |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Реализация подпрограммы «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами на 2013 год» осуществляется в рамках ведомственной целевой программы, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 27 марта 2013 г. N 15/38м. Государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р, предусмотрено решение задач по развитию экономики и финансовой сферы на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также предоставление возможности доступа граждан к информации о деятельности организаций сектора государственного управления и в целом публично-правовых образований путем: развития системы межведомственного электронного взаимодействия; методического и организационного обеспечения создания единой системы справочников и классификаторов, используемых в государственных (муниципальных) информационных системах; формирования единого пространства доверия электронной подписи; развития защищенной системы межведомственного электронного документооборота; создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации; развития единой вертикально интегрированной государственной автоматизированной системы «Управление» и проекта «Электронный регион». В соответствии с положениями Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, разработана Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», согласно которой предусматривается разработка и внедрение принципиально новых информационных технологий в сфере управления общественными финансами. Внедрение системы электронного бюджета позволит перейти на качественно новый уровень управления общественными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. В настоящее время накоплен положительный опыт создания межведомственных информационных ресурсов. С 2011 года функционирует официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru), обеспечивший интеграцию различных информационных ресурсов, прозрачность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по размещению заказов, а также доступность информации о государственных и муниципальных закупках для всех заинтересованных пользователей. Функционирует единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), реализованный с применением технологии межведомственного электронного взаимодействия и обеспечивающий доступ граждан к государственным и муниципальным услугам вне зависимости от того, какие ведомства задействованы при их оказании. На региональном уровне функционирует республиканская информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (www.pgu.egov08.ru), обеспечивающая доступ физических лиц и организаций к сведениям о государственных и муниципальных услугах (функциях). С 1 января 2012 года создан официальный сайт в сети Интернет www.bus.gov.ru, на котором размещается информация о деятельности всех государственных и муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества. Однако до настоящего времени, как на федеральном, так и на региональном уровнях имеется ряд проблем, требующих системного решения: не во всех сферах управления общественными финансами применяются современные и эффективные способы удаленного взаимодействия участников бюджетного процесса; не осуществлена полная автоматизация с последующей интеграцией всех процессов управления финансово-хозяйственной деятельности организаций; не внедрены информационные технологии, обеспечивающие взаимосвязь информации об исполнении бюджета с результатами деятельности организаций сектора государственного управления; не создан механизм реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей; не раскрыта информация об активах и обязательствах публично-правовых образований, их финансовом состоянии. Кроме того, совершенствование процедур и методов государственного управления определяет требования к новым механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Соответствие этим требованиям возможно обеспечить только путем развития информационных технологий, перевода их на качественно новый уровень сбора и обработки информации. В настоящее время в Республике Калмыкия политика в сфере информатизации деятельности органов исполнительной власти направлена на формирование единого информационного пространства региона и обеспечение взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. В этом направлении проделана большая работа по автоматизации бюджетного процесса, нацеленная, в первую очередь, на обеспечение органов исполнительной власти средством информационной поддержки формирования, контроля и реализации финансово-бюджетной политики региона. В целях автоматизации процессов управления государственными финансами в Министерстве финансов Республики Калмыкия внедрены и используются следующие программные комплексы. АС «Бюджет» – автоматизированная информационная система организации и учета исполнения бюджета предназначена для комплексной автоматизации деятельности финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на всех этапах исполнения бюджета. Позволяет организовать исполнение бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством, обеспечивает создание системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа, поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения бюджета в органах Федерального казначейства. ПК «Свод-WEB» – программный комплекс предназначен для автоматизации процесса сбора, консолидации и анализа регламентированной и произвольной отчетности, позволил всем участникам процесса сбора отчетности в каждый момент времени оперировать единой нормативно-справочной информацией в соответствии с последними требованиями Минфина России и Федерального казначейства. Это решение основано на использовании единой базы данных и удаленного подключения к ней с помощью каналов связи различных типов (локальная сеть, выделенные линии, Интернет). АИС «Государственный заказ» – автоматизированная информационная система управления государственным заказом предназначена для организации эффективного управления закупками продукции для государственных и муниципальных нужд в органах исполнительной власти (в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия). АС «Удаленное рабочее место» – АС «Удаленное рабочее место» (АС «УРМ») является клиентской частью системы удаленного документооборота и предназначена для автоматизации финансовой деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств, а также для организации электронного взаимодействия между участниками бюджетного процесса Республики Калмыкия в процессе планирования и исполнения бюджета. АС «Планирование» - является основной при планировании расходов бюджета и предназначен для формирования перечня и обоснований бюджетных ассигнований с увязкой с целями, задачами, показателями непосредственного и конечного результата и с расходными обязательствами, на исполнение которых и планируются бюджетные ассигнования. АС «Финансово-экономический анализ»- предназначена для информационно-аналитического обеспечения процессов подготовки и принятия решений по управлению общественными финансами в органах исполнительной и законодательной власти Республики Калмыкия. Основной проблемой обеспечения функционирования единой информационной инфраструктуры является недостаточное программно-техническое оснащение органов государственной власти. Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты и срок реализации подпрограммы Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом. Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы. Основной целью реализации подпрограммы является повышение эффективности осуществления бюджетного процесса на основе комплексной автоматизации Единой системы управления бюджетным процессом. Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы решаются следующие задачи: модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета; развитие системы электронного документооборота; информационно-аналитическое обеспечение управления бюджетным процессом. Сроки реализации подпрограммы - 2013 год. Целевые индикаторы подпрограммы приведены в ее паспорте. В результате реализации подпрограммы планируется комплексная автоматизация процесса формирования и исполнения республиканского бюджета, которая будет способствовать: повышению качества управления бюджетным процессом Республики Калмыкия; обеспечению открытости бюджетного процесса и прозрачности региональных и муниципальных финансов; созданию единой интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Комплекс программных мероприятий направлен на достижение цели, задач подпрограммы и показателей их результативности. Основное мероприятие 6.1. Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета с учетом перехода на программный бюджет, в том числе: модернизация автоматизированной системы с учетом внедрения государственных программ Республики Калмыкия; обеспечение сопровождения и модернизация программных комплексов АС «Бюджет», АС «Планирование», АС «Госзаказ», АС «Финансово-экономический анализ»; обеспечение сопровождения программного обеспечения по составлению месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и консолидированного бюджета Республики Калмыкия; осуществление подготовки предложений и разработка документов по совершенствованию технологического процесса планирования и исполнения бюджета, кассового обслуживания государственных учреждений Республики Калмыкия; обеспечение взаимодействия с разработчиками программных комплексов, постановка задач по их доработке. Основное мероприятие 6.2. Проведение мероприятий по развитию системы электронного документооборота, в том числе: обеспечение программного сопровождения при осуществлении предварительного контроля; создание механизма предварительного контроля за соблюдением бюджетных ограничений в ходе оплаты бюджетных обязательств при исполнении республиканского бюджета; проведение обучения специалистов главных распорядителей средств республиканского бюджета и Министерства финансов Республики Калмыкия по работе с программными продуктами; осуществление мероприятий по подключению пользователей к системе электронного документооборота; своевременное обеспечение предоставления отчетов в системе электронного документооборота; обеспечение формирования отчетной информации с использованием средств Единой системы управления бюджетным процессом Республики Калмыкия. Основное мероприятие 6.3. Повышение программно-технической базы управления бюджетным процессом, в том числе: системно-техническая поддержка деятельности Министерства финансов Республики Калмыкия; модернизация телекоммуникационного оборудования и структурированных кабельных сетей. Раздел IV. Общая характеристика мер государственного и правового регулирования В сфере реализации подпрограммы меры государственного и правового регулирования не предусмотрены. Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет за счет средств республиканского бюджета 6 990,0 тыс. рублей. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы не предусматривается. Объемы финансирования подпрограммы будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период. Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Риски реализации подпрограммы и описание мер управления рисками состоит в следующем: нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса; несвоевременное и неполное исполнение республиканского бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; неисполнение расходных обязательств Республики Калмыкия; риски неэффективности бюджетных расходов. Механизм управления рисками подпрограммы включает в себя: своевременный мониторинг целевых показателей реализации подпрограммы; повышение прозрачности и открытости процессов, происходящих в финансово-бюджетной сфере на республиканском и местном уровнях; повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих. Приложение № 1 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| |№ п/п | Показатель (индикатор) | Единица | значения показателей | | | (наименование) |измерения| | | | | |————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | | | |————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | | | |базовый | с |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый| с |базовый|с учетом|базовый| с | | | | |вариант |учетом |вариан |учетом |вариан |учетом |вариан |учетом |вариан |учетом |вариан | доп. |вариан |учетом | | | | | | доп. | т | доп. | т | доп. | т | доп. | т | доп. | т |средств | т | доп. | | | | | |средств| |средств| |средств| |средств| |средств| | | |средств| |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | Государственная программа "Управления государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 1 |Исполнение расходов | % | 86,4 | | 82,3 | | ?80,0 | | ?82,5 | | ?85,0 | | ?87,5 | | ?90,0 | | | |республиканского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 2 |Удельный вес расходов | % | 34,0 | | 36,8 | | 50,0 | | 70,0 | | 75,0 | | 80,0 | | 85,0 | | | |республиканского бюджета, | | | | | | | | | | | | | | | | | |формируемый в рамках | | | | | | | | | | | | | | | | | |программ в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходов республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 3 |Отношение объема | % | 67,9 | | 35,4 | | ?50 | | ?50 | | ?50 | | ?50 | | ?50 | | | |государственного долга | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия к | | | | | | | | | | | | | | | | | |общему годовому объему | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета без учета объема | | | | | | | | | | | | | | | | | |безвозмездных поступлений в| | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетном финансовом году | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | Подпрограмма 1. "Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета" | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 1 |Темп роста налоговых и | % | 110,3 | | 164,0 | | 71,8 | | 129,9 | | 99,7 | | 107,8 | | 107,8 | | | |неналоговых доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского бюджета (к| | | | | | | | | | | | | | | | | |предыдущему году) | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 2 |Отклонение исполнения | % | 5,9 | | 6,6 | | ?4,0 | | ?3,5 | | ?3,0 | | ?3,0 | | ?3,0 | | | |республиканского бюджета по| | | | | | | | | | | | | | | | | |налоговым и неналоговым | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходам к первоначально | | | | | | | | | | | | | | | | | |утвержденному уровню без | | | | | | | | | | | | | | | | | |учета разовых поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 3 |Наличие результатов | да/нет | да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |ежегодной оценки | | | | | | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | | | |(планируемых) налоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | |льгот и ставок налогов | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 4 |Недополученные доходы по | % | 9,8 | | 2,8 | | 4,0 | | 3,2 | | 3,0 | | 0,3 | | 0,3 | | | |региональным налогам в | | | | | | | | | | | | | | | | | |результате действия | | | | | | | | | | | | | | | | | |налоговых льгот, | | | | | | | | | | | | | | | | | |установленных законом | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия, в | | | | | | | | | | | | | | | | | |объеме налоговых доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | Подпрограмма 2. "Повышение эффективности бюджетных расходов" | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 1 |Своевременная подготовка и | да/нет | нет | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |внесение в Правительство | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия проекта| | | | | | | | | | | | | | | | | |закона Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | | |о республиканском бюджете | | | | | | | | | | | | | | | | | |на очередной финансовый год| | | | | | | | | | | | | | | | | |и плановый период | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 2 |Отношение объема | % | 1,7 | | 1,1 | | 1,5 | | ?1,0 | | ?1,0 | | ?0,5 | | 0,0 | | | |просроченной кредиторской | | | | | | | | | | | | | | | | | |задолженности к расходам | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 3 |Доля автоматизации основных| % | | | | | 75,0 | | 80,0 | | 85,0 | | 85,0 | | 85,0 | | | |этапов бюджета процесса | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 4 |Средняя оценка качества | % | 74,4 | | 75,0 | | 75,3 | | 75,5 | | 76,0 | | 76,5 | | 77,0 | | | |финансового менеджмента | | | | | | | | | | | | | | | | | |главных распорядителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |средств республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета на основе | | | | | | | | | | | | | | | | | |утвержденной методики | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 5 |Доля муниципальных | % | 21,4 | | 28,6 | | 35,7 | | 42,8 | | 50,0 | | 57,1 | | 64,3 | | | |образований Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия с высоким | | | | | | | | | | | | | | | | | |качеством управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 6 |Эффективность выравнивания | ед. | 1,2 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | |бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 7 |Отношение фактического | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |объема финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходов республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, направленных на | | | | | | | | | | | | | | | | | |выравнивание бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | | | | | | | | | |(городских округов), к их | | | | | | | | | | | | | | | | | |плановому объему на | | | | | | | | | | | | | | | | | |соответствующий год | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 8 |Наличие утвержденной | да/нет | да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |методики распределения | | | | | | | | | | | | | | | | | |дотаций на выравнивание | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 9 |Наличие утвержденной | да/нет | нет | | нет | | да | | да | | да | | да | | да | | | |методики распределения | | | | | | | | | | | | | | | | | |дотаций на поддержку мер по| | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | | | | |сбалансированности бюджетов| | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | Подпрограмма 3. "Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия" | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 1 |Уровень долговой нагрузки | % | 22,6 | | 6,5 | | ?20,0 | | ?20,0 | | ?20,0 | | ?20,0 | | ?20,0 | | | |на республиканский бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |(без учета бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | |кредитов) | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 2 |Доля расходов на | % | 0,6 | | 0,8 | | ?1,0 | | ?1,0 | | ?1,0 | | ?1,0 | | ?1,0 | | | |обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственного долга | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия в общем| | | | | | | | | | | | | | | | | |объеме расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского бюджета, | | | | | | | | | | | | | | | | | |за исключением субвенций из| | | | | | | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 3 |Просроченная задолженность | % | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |по долговым обязательствам | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 4 |Отношение дефицита | % | 11,0 | | --- | | ?15 | | ?15 | | ?15 | | ?15 | | ?15 | | | |республиканского бюджета к | | | | | | | | | | | | | | | | | |общему годовому объему | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета без учета | | | | | | | | | | | | | | | | | |безвозмездных поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | Подпрограмма 4. "Развитие и совершенствование государственного контроля" | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 1 |Процентное соотношение | % | 15 | | 17 | | 20 | | 22 | | 25 | | 25 | | 25 | | | |объема проверенных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского бюджета к | | | | | | | | | | | | | | | | | |общей сумме расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |(без учета обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственного долга | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия) | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 2 |Процентное соотношение | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |количества проверенных | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов к общему | | | | | | | | | | | | | | | | | |количеству объектов, | | | | | | | | | | | | | | | | | |предусмотренных годовым | | | | | | | | | | | | | | | | | |планом | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 3 |Процентное соотношение | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |рассмотренных представлений| | | | | | | | | | | | | | | | | |объектом контроля к общему | | | | | | | | | | | | | | | | | |числу вынесенных | | | | | | | | | | | | | | | | | |представлений | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 4 |Выполнение плана проверок | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |соблюдения законодательства| | | | | | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации о | | | | | | | | | | | | | | | | | |размещении государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |заказов | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 5 |Доля рассмотренных | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |обращений о возможности | | | | | | | | | | | | | | | | | |заключения государственного| | | | | | | | | | | | | | | | | |или муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | |контракта с единственным | | | | | | | | | | | | | | | | | |поставщиком (исполнителем, | | | | | | | | | | | | | | | | | |подрядчиком) к количеству | | | | | | | | | | | | | | | | | |поступивших обращений | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | Подпрограмма 5.Обеспечение создания условий для реализации государственной программы «Управление государственными финансами | | и государственным долгом Республики Калмыкия на 2013-2017 годы | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 1 |Наличие мониторинга хода | да/нет | нет | | нет | | да | | да | | да | | да | | да | | | |реализации и информационное| | | | | | | | | | | | | | | | | |сопровождение | | | | | | | | | | | | | | | | | |Государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |«Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия на | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013-2017 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | Подпрограмма 6. "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 1 |Доля основных этапов | % | 35 | | 50 | | 75 | | | | | | | | | | | |бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | |формируемых в Единой | | | | | | | | | | | | | | | | | |системе управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетным процессом | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 2 |Доля главных распорядителей| % | 0 | | 80 | | 90 | | | | | | | | | | | |бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |подключенных к Единой | | | | | | | | | | | | | | | | | |системе управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетным процессом | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 3 |Удельный вес | % | 40 | | 45 | | 80 | | | | | | | | | | | |программно-технического | | | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования Министерства | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансов Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия удовлетворяющих | | | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям для работы в | | | | | | | | | | | | | | | | | |Единой системе управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетным процессом | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| | 4 |Обеспечение бесперебойного | да/ нет | да | | да | | да | | | | | | | | | | | |функционирования серверного| | | | | | | | | | | | | | | | | |и сетевого оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |Министерства финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————| *государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований Приложение № 2 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Перечень основных мероприятий государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| |N п/п |Номер и наименование основного |Ответственный | Срок |Ожидаемый непосредственный |Последствия |Связь с | | |мероприятия |исполнитель | |результат (краткое |нереализации основного|показателями | | | | | |описание) |мероприятия |государственной | | | | | | | |программы | | | | | | | |Республики | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | |(подпрограммы) | | | | |—————————————|—————————————| | | | | | | | начала | окончания | | | | | | | | реализации | реализации | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | Подпрограмма 1. "Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета" | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 1 | Основное мероприятие 1.1. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 |Формирование информационной| Необеспеченность | Обеспечивает | | |Совершенствование планирования | Республики | | | базы по доходам | исполнения расходных | достижение | | |налоговых и неналоговых доходов| Калмыкия | | | республиканского бюджета | обязательств | ожидаемого | | | республиканского бюджета | | | |для принятия управленческих| республиканского | результата | | | | | | | решений по уточнению | бюджета | подпрограммы 1. | | | | | | |республиканского бюджета на| | | | | | | | | текущий финансовый год | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | | с учетом дополнительных | | | | | | | | | ресурсов* | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 2 | Основное мероприятие 1.2. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Повышение бюджетного | | | | | Повышение доходной базы, | Республики | | | потенциала Республики | | | | | уточнение республиканского | Калмыкия | | | Калмыкия за счет роста | | | | |бюджета в ходе его исполнения с| | | | налоговых и неналоговых | | | | | учетом поступлений доходов в | | | | доходов республиканского | | | | | республиканский бюджет | | | | бюджета | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | Подпрограмма 2. Повышение эффективности бюджетных расходов | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 1 | Основное мероприятие 2.1. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Подготовка и принятие | Нарушение бюджетного | Обеспечивает | | | Нормативное правовое | Республики | | |нормативных правовых актов | законодательства в | достижение | | | регулирование в сфере | Калмыкия | | |Минфина Республики Калмыкия| сфере организации | ожидаемого | | | бюджетного процесса и | | | | по вопросам бюджетного | бюджетного процесса | результата | | | совершенствование бюджетного | | | | планирования и исполнения | Республики Калмыкия | подпрограммы 2. | | | законодательства | | | | республиканского бюджета | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 2 | Основное мероприятие 2.2. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Своевременная подготовка |Несоблюдение порядка и| Обеспечивает | | | Организация планирования и | Республики | | | проекта закона Республики | сроков подготовки | достижение | | | исполнения республиканского | Калмыкия | | |Калмыкия о республиканском | проекта закона | ожидаемого | | | бюджета. | | | | бюджете на очередной |Республики Калмыкия о | результата | | | | | | | финансовый год и плановый | республиканском | подпрограммы 2. | | | | | | | период и нормативных | бюджете на очередной | | | | | | | | правовых актов | финансовый год и | | | | | | | | Правительства Республики | плановый период; | | | | | | | | Калмыкия по вопросам | | | | | | | | | организации бюджетного | | | | | | | | | процесса | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | | | | | | | Несвоевременное и | | | | | | | | | неполное исполнение | | | | | | | | | республиканского | | | | | | | | |бюджета в соответствии| | | | | | | | | с требованиями | | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | законодательства | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 3 | Основное мероприятие 2.3. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Предоставление финансовой | Значительная | Показатели | | | Осуществление мер финансовой | Республики | | | поддержки за счет средств | дифференциация в | 2.6-2.9 | | | поддержки бюджетов | Калмыкия | | |республиканского бюджета на| уровне бюджетной | | | | муниципальных районов | | | | выравнивание бюджетной | обеспеченности | | | | (городского округа), | | | | обеспеченности и |бюджетов муниципальных| | | |направленных на обеспечение их | | | | обеспечение | районов (городского | | | |сбалансированности и повышение | | | |сбалансированности местных | округа), отсутствие | | | |уровня бюджетной обеспеченности| | | | бюджетов |бюджетных возможностей| | | | | | | | | для исполнения в | | | | | | | | | полном объеме | | | | | | | | |расходных обязательств| | | | | | | | | органами местного | | | | | | | | | самоуправления | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 4 | Основное мероприятие 2.4. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Использование | Несвоевременное | Обеспечивает | | | Развитие | Республики | | |информационных технологий в| исполнение | достижение | | |информационно-коммуникационных | Калмыкия | | | сфере управления | республиканского | ожидаемого | | | технологий | | | | общественными финансами |бюджета в соответствии| результата | | | | | | | | с требованиями | подпрограммы 2. | | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | законодательства | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 5 | Основное мероприятие 2.5. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 |Повышение профессионального| Отсутствие механизма | Обеспечивает | | | Обучение и переподготовка | Республики | | | уровня государственных | для эффективного | достижение | | | государственных гражданских | Калмыкия | | | гражданских служащих | функционирования | ожидаемого | | | служащих в сфере повышения | | | | | государственной | результата | | | эффективности бюджетных | | | | | гражданской службы и | подпрограммы 2. | | | расходов | | | | | исполнения | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | |гражданскими служащими| | | | | | | | | своих должностных | | | | | | | | | (служебных) | | | | | | | | | обязанностей | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | Подпрограмма 3. "Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия" | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 1 | Основное мероприятие 3.1. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Формирование | Увеличение долговой | Обеспечивает | | | Анализ объема и структуры | Республики | | |информационно-аналитической| нагрузки на | достижение | | | государственного долга | Калмыкия | | |базы по объему и структуре | республиканский | ожидаемого | | | Республики Калмыкия и | | | | государственного долга | бюджет, неисполнение | результата | | | осуществление мер по его | | | | Республики Калмыкия, |долговых обязательств,| подпрограммы 2. | | | оптимизации | | | | принятие управленческих | сокращение расходов | | | | | | | |решений по его оптимизации | республиканского | | | | | | | | | бюджета | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 2 | Основное мероприятие 3.2. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Своевременное исполнение |Увеличение расходов на| Отсутствие | | | Обслуживание и погашение | Республики | | | обязательств по | обслуживание и | просроченной | | | государственного долга | Калмыкия | | | обслуживанию и погашению | погашение |задолженности по | | | Республики Калмыкия | | | | государственного долга |государственного долга| долговым | | | | | | | Республики Калмыкия | Республики Калмыкия | обязательствам | | | | | | | |вследствии начисления | Республики | | | | | | | | штрафных санкций | Калмыкия | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 3 | Основное мероприятие 3.3. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Формирование |Отсутствие актуальной | Обеспечивает | | | Ведение Государственной | Республики | | | Государственной долговой |информации о принятых | достижение | | | долговой книги Республики | Калмыкия | | | книги Республики Калмыкия | долговых | ожидаемого | | | Калмыкия | | | | | обязательствах и их | результата | | | | | | | | исполнении | подпрограммы 2. | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | Подпрограмма 4. "Развитие и совершенствование государственного контроля" | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 1 | Основное мероприятие 4.1. |Республиканская | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Проведение ревизий и | Ненадлежащее | Показатели | | | Организация и осуществление | служба | | | проверок правомерности и |исполнение бюджетного | 4.1-4.3 | | | государственного финансового |финансово-бюджет| | |эффективности использования| процесса, снижение | | | | контроля | ного контроля | | | средств республиканского | эффективности и | | | | | | | | бюджета и материальных | прозрачности | | | | | | | | ценностей, находящихся в | управления | | | | | | | | государственной | государственными | | | | | | | | собственности Республики |финансами, увеличение | | | | | | | | Калмыкия | нарушений в | | | | | | | | | финансово-бюджетной | | | | | | | | | сфере | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | | | | | | Совершенствование | | | | | | | | | методологической базы по | | | | | | | | | осуществлению | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | финансового контроля, | | | | | | | | | развитие внутреннего | | | | | | | | | контроля | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 2 | Основное мероприятие 4.2. |Республиканская | 01.01.2013 | 31.12.2017 |Соблюдение законодательства|Увеличение количества | Показатели | | | Организация и осуществление | служба | | | Российской Федерации в | нарушений в сфере | 4.4-4.5 | | | контроля за соблюдением |финансово-бюджет| | | сфере размещения | размещения | | | | законодательства Российской | ного контроля | | | государственного заказа | государственного | | | | Федерации и иных нормативных | | | | | заказа | | | | правовых актов Российской | | | | | | | | |Федерации о размещении заказов | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | Подпрограмма 5. Обеспечение создания условий для реализации государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом | | Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 1 | Основное мероприятие 5.1. | Минфин | 01.01.2013 | 31.12.2017 | Выполнение целей и задач | Ненадлежащее | Обеспечивает | | | Обеспечение реализации | Республики | | | Государственной программы | планирование и | достижение | | | мероприятий Государственной | Калмыкия | | | «Управление | исполнение | ожидаемого | | | программы «Управление | | | |государственными финансами | республиканского | результата | | | государственными финансами | | | | Республики Калмыкия на | бюджета | подпрограммы 5 | | | Республики Калмыкия на | | | | 2013-2017 годы» | | | | | 2013-2017 годы» | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | Подпрограмма 6. "Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами" | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 1 | Основное мероприятие 6.1. | Минфин | 27.03.2013 | 31.12.2013 | Перевод основных этапов | Несвоевременное | Обеспечивает | | | Модернизация системы | Республики | | | бюджетного процесса в | планирование и | достижение | | | автоматизации процессов | Калмыкия | | | Единую систему управления | исполнение | ожидаемого | | | планирования и исполнения | | | | бюджетным процессом | республиканского | результата | | | республиканского бюджета с | | | | Республики Калмыкия | бюджета | подпрограммы 6 | | |учетом перехода на программный | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 2 | Основное мероприятие 6.2. | Минфин | 27.03.2013 | 31.12.2013 | Увеличение количества | Несвоевременное | Обеспечивает | | | Проведение мероприятий по | Республики | | | пользователей системы | планирование и | достижение | | | развитию системы электронного | Калмыкия | | | электронного | исполнение | ожидаемого | | | документооборота | | | | документооборота | республиканского | результата | | | | | | | | бюджета | подпрограммы 6 | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| | 3 | Основное мероприятие 6.3. | Минфин | 27.03.2013 | 31.12.2013 |Обеспечение бесперебойного | Несвоевременное | Обеспечивает | | | Повышение | Республики | | |функционирования серверного| планирование и | достижение | | | программно-технической базы | Калмыкия | | | и сетевого оборудования | исполнение | ожидаемого | | |управления бюджетным процессом | | | | Министерства финансов | республиканского | результата | | | | | | | Республики Калмыкия | бюджета | подпрограммы 6 | |———————|———————————————————————————————|————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————|——————————————————————|—————————————————| *государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|