Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 08.12.2014 № 447приглашаются лица, чьи интересы могут быть затронуты решением о согласовании возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); привлекаются к рассмотрению обращений независимые эксперты. Республиканская служба финансово-бюджетного контроля отказывает в возможности заключения государственного и контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае: если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему документов выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; неправильного выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); установления в документации о закупках требований к участникам закупки, которые не предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участников проведенных закупок. По результатам рассмотрения вышеуказанных обращений может быть принято следующее решение: обращение возвращается с указанием причин возврата; принимается решение о согласовании или об отказе в согласовании возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Решение необходимо оформлять письмом, которое направляется не позднее 10 рабочих дней. В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Раздел IV. Общая характеристика мер государственного и правового регулирования В рамках подпрограммы планируется совершенствование правового регулирования в сфере реализации подпрограммы в рамках основных мероприятий (приложение 4). Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2017 годах за счет средств республиканского бюджета составит 65 891,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 13 450,5 тыс. рублей; 2014 год – 14 840,9 тыс. рублей; 2015 год – 13 428,8 тыс. рублей; 2016 год – 12 085,8 тыс. рублей; 2017 год – 12 085,8 тыс. рублей. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета в 2013-2017 годах приведено в приложении № 6. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период. Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Риски реализации подпрограммы и описание мер управления рисками состоит в следующем: изменение бюджетного и налогового законодательства, а также законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; риски увеличения незаконных и неэффективных расходов в бюджетной сфере; риски несоблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; сохранение существенных рисков принятия ошибочных управленческих решений.». Приложение № 3к постановлению Правительства Республики Калмыкия от
8 декабря «Паспорт подпрограммы государственной программы Республики Калмыкия «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»
Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития В условиях сохраняющейся дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований, неравномерного размещения налоговой базы отмечается значительная роль республиканского бюджета по выравниванию условий социально-экономического развития муниципальных образований за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. В настоящее время на территории Республики Калмыкия 127 муниципальных образований, в том числе 1 городской округ, 13 муниципальных районов и 113 поселений (111 сельских и 2 городских). Проблема несбалансированности местных бюджетов диктует необходимость постоянно совершенствовать межбюджетные отношения, разрабатывать, развивать эффективные и прозрачные механизмы распределения финансовой помощи местным бюджетам. Межбюджетные отношения должны обеспечивать оптимальный баланс между выравнивающей и стимулирующей функциями и содержать стимулы к развитию экономического потенциала органов местного самоуправления, заинтересованность к снижению уровня дотационности местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами. Основная проблема - сохраняющийся низкий уровень собственных доходов местных бюджетов, необеспеченность местных бюджетов собственными доходными источниками для полноценного решения всех возложенных на них вопросов местного значения. Сформировать местный бюджет исключительно за счет собственных источников доходов абсолютное большинство муниципальных образований не в состоянии. Различия между муниципальными образованиями очень велики, и уровни доходов, которыми обладают муниципальные образования, также сильно различаются. Все это подтверждает необходимость перераспределения финансовых ресурсов, которое осуществляется с помощью механизма межбюджетных отношений. В Республике Калмыкия межбюджетные отношения регулируются следующими нормативными правовыми актами: 1) Законом
Республики Калмыкия от 16 октября
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||||||
|
|
|
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
|
|
|
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Государственная программа «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |
||||||||||||||||
1 |
Исполнение расходов республиканского бюджета |
% |
86,4 |
|
82,3 |
|
93,8 |
|
e82,5 |
|
e85,0 |
|
e87,5 |
|
e90,0 |
|
2 |
Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году |
% |
67,9 |
|
35,4 |
|
d100 |
|
d100 |
|
d100 |
|
d100 |
|
d100 |
|
3 |
Удельный вес расходов республиканского бюджета формируемых в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета |
% |
34,0 |
|
36,8 |
|
45,0 |
|
90,0 |
|
93,0 |
|
95,0 |
|
97,0 |
|
Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета» |
||||||||||||||||
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году) |
% |
110,3 |
|
164,0 |
|
77,0 |
|
121,1 |
|
108,3 |
|
110,3 |
|
104,9 |
|
2 |
Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений |
% |
5,9 |
|
6,6 |
|
7,8 |
|
d3,5 |
|
d15,0 |
|
d15,0 |
|
d15,0 |
|
3 |
Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов |
да/нет |
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
4 |
Недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета |
% |
9,8 |
|
2,8 |
|
3,7 |
|
3,2 |
|
3,0 |
|
0,2 |
|
0,2 |
|
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами» |
||||||||||||||||
1 |
Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
да/нет |
нет |
|
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
2 |
Наличие утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия |
да/нет |
нет |
|
нет |
|
нет |
|
нет |
|
да |
|
да |
|
да |
|
3 |
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики |
% |
74,4 |
|
75,0 |
|
75,3 |
|
75,5 |
|
76,0 |
|
76,5 |
|
77,0 |
|
4 |
Доля автоматизации основных этапов бюджетного процесса |
% |
|
|
|
|
75,0 |
|
80,0 |
|
85,0 |
|
85,0 |
|
85,0 |
|
5 |
Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации |
чел. |
|
|
|
|
12,0 |
|
6,0 |
|
6,0 |
|
6,0 |
|
6,0 |
|
6 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета |
% |
1,7 |
|
1,1 |
|
1,5 |
|
d1,0 |
|
d0,96 |
|
d0,81 |
|
d0,71 |
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия» |
||||||||||||||||
1 |
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов) |
% |
22,6 |
|
6,5 |
|
d20,0 |
|
d20,0 |
|
d20,0 |
|
d20,0 |
|
d20,0 |
|
2 |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций из федерального бюджета |
% |
0,6 |
|
0,8 |
|
d1,0 |
|
d1,0 |
|
d5,0 |
|
d5,0 |
|
d5,0 |
|
3 |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия |
% |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
4 |
Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
11,0 |
|
--- |
|
d15 |
|
d15 |
|
d15 |
|
d15 |
|
d15 |
|
Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование государственного контроля» |
||||||||||||||||
1 |
Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия) |
% |
15 |
|
17 |
|
20 |
|
22 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
2 |
Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом |
% |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
3 |
Процентное соотношение рассмотренных представлений объектом контроля к общему числу вынесенных представлений |
% |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
4 |
Выполнение плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
% |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
5 |
Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений |
% |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
Подпрограмма 5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |
||||||||||||||||
1 |
Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |
да/нет |
нет |
|
нет |
|
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
да |
|
Подпрограмма 6. «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами» |
||||||||||||||||
1 |
Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия |
% |
35 |
|
50 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом |
% |
0 |
|
80 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия |
% |
40 |
|
45 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия |
да/ нет |
да |
|
да |
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7. «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» |
||||||||||||||||
1 |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ |
% |
8,6 |
|
25,9 |
|
25,3 |
|
25,5 |
|
40,0 |
|
60,0 |
|
80,0 |
|
2 |
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
% |
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
3 |
Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований |
% |
4,6 |
|
3,7 |
|
4,9 |
|
4,9 |
|
d50 |
|
d50 |
|
d50 |
|
4 |
Количество муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами |
ед. |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
4 |
|
5 |
|
5 |
|
6 |
|
2024
Ноябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |