Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 31.03.2011 № 79

|      |государственного       и      муниципального|                         |         |         |         |                |             |
|      |финансового контроля,  развитие  внутреннего|                         |         |         |         |                |             |
|      |контроля                                    |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
|6.1   |Анализ деятельности  органов  исполнительной| Республиканская служба  |         |         |         | Аналитические  |  2 квартал  |
|      |власти  Республики Калмыкия по осуществлению|  финансово-бюджетного   |         |         |         |   материалы    |  2011года   |
|      |финансового контроля.                       |        контроля         |         |         |         |                |             |
|      |                                            |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
|6.2   |Размещение  на  официальных  сайтах  органов|  Министерство финансов  |         |         |         | Информация на  |  Ежегодно   |
|      |государственной  власти  Республики Калмыкия|   Республики Калмыкия   |         |         |         |     сайте      |             |
|      |закона о  бюджете  и  отчета  о  результатах|                         |         |         |         |                |             |
|      |деятельности      Министерства      финансов|                         |         |         |         |                |             |
|      |Республики Калмыкия за  отчетный  финансовый|                         |         |         |         |                |             |
|      |год                                         |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 6.3  |Утверждение      Порядка       осуществления| Республиканская служба  |         |         |         | Постановление  |  3 квартал  |
|      |внутреннего    контроля   в   исполнительных|  финансово-бюджетного   |         |         |         | Правительства  |  2011года   |
|      |органах  государственной  власти  Республики|        контроля         |         |         |         |   Республики   |             |
|      |Калмыкия                                    |                         |         |         |         |    Калмыкия    |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 6.4  |Утверждение  Методических  рекомендаций  для| Республиканская служба  |         |         |         |     Приказ     |  4 квартал  |
|      |главных  распорядителей бюджетных средств по|  финансово-бюджетного   |         |         |         |Республиканской |  2011года   |
|      |организации системы внутреннего контроля    |        контроля         |         |         |         |     службы     |             |
|      |                                            |                         |         |         |         |финансово-бюджет|             |
|      |                                            |                         |         |         |         | ного контроля  |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 6.5  |      Утверждение  Порядка   мониторинга   и| Республиканская служба  |         |         |         | Постановление  |  3 квартал  |
|      |оценки  эффективности  внутреннего  контроля|  финансово-бюджетного   |         |         |         | Правительства  |  2011года   |
|      |главных распорядителей бюджетных средств    |        контроля         |         |         |         |   Республики   |             |
|      |                                            |                         |         |         |         |    Калмыкия    |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 6.6  |Внесение изменений  в  нормативные  правовые|  Министерство финансов  |         |         |         |  Нормативные   |  4 квартал  |
|      |акты  Правительства  Республики  Калмыкия  и|  Республики Калмыкия,   |         |         |         | правовые акты  |  2011 года  |
|      |ведомственные   акты,   в   соответствии   с|  органы исполнительной  |         |         |         | Правительства  |             |
|      |изменениями,  вносимыми  в  Бюджетный кодекс|    власти Республики    |         |         |         |   Республики   |             |
|      |Российской  Федерации  и  Кодекс  Российской|        Калмыкия         |         |         |         |    Калмыкия    |             |
|      |Федерации         об        административных|                         |         |         |         | (ведомственные |             |
|      |правонарушениях   в   части    регулирования|                         |         |         |         |     акты)      |             |
|      |государственного   финансового   контроля  и|                         |         |         |         |                |             |
|      |механизмов  ответственности   за   нарушения|                         |         |         |         |                |             |
|      |бюджетного законодательства                 |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 6.7  |Размещение  на  официальных  сайтах  органов|  Министерство финансов  |         |         |         | Информация на  |  Ежегодно   |
|      |государственной  власти  Республики Калмыкия|  Республики Калмыкия,   |         |         |         |     сайте      |             |
|      |отчетов об исполнении бюджета               |  органы исполнительной  |         |         |         |                |             |
|      |                                            |    власти Республики    |         |         |         |                |             |
|      |                                            |        Калмыкия         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 6.8  |Размещение  на  официальных  сайтах  органов|  Министерство финансов  |         |         |         | Информация на  |      В      |
|      |государственной  власти  Республики Калмыкия|  Республики Калмыкия,   |         |         |         |     сайте      |соответствии |
|      |проектов    нормативных    правовых    актов|  органы исполнительной  |         |         |         |                | с порядком  |
|      |Республики   Калмыкия,   в   соответствии  с|    власти Республики    |         |         |         |                | проведения  |
|      |порядком       проведения        независимой|        Калмыкия         |         |         |         |                | независимой |
|      |антикоррупционной экспертизы                |                         |         |         |         |                |антикоррупцио|
|      |                                            |                         |         |         |         |                |    нной     |
|      |                                            |                         |         |         |         |                | экспертизы  |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 6.9  |Проведение  публичных  слушаний  по  проекту|  Министерство финансов  |         |         |         |       -        |      В      |
|      |бюджета Республики Калмыкия и проекту отчета|   Республики Калмыкия   |         |         |         |                |соответствии |
|      |об исполнении бюджета                       |                         |         |         |         |                |      с      |
|      |                                            |                         |         |         |         |                |установленным|
|      |                                            |                         |         |         |         |                |  порядком   |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
|  7.  |Внедрение    мероприятий    по     повышению|                         |         |         |         |                |             |
|      |энергетической эффективности                |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 7.1  |Внесение изменений в республиканскую целевую|      Министерство       |         |         |         |  нормативный   |  3 квартал  |
|      |программу   «Энергосбережение   и  повышение|территориального развития|         |         |         |  правовой акт  |  2011 года  |
|      |энергетической  эффективности  в  Республике|   Республики Калмыкия   |         |         |         | Правительства  |             |
|      |Калмыкия   на   2010-2015   годы»,  в  части|                         |         |         |         |   Республики   |             |
|      |увеличения      количества      показателей,|                         |         |         |         |    Калмыкия    |             |
|      |отражающих   энергосбережение   и  повышение|                         |         |         |         |                |             |
|      |энергетической  эффективности  в   бюджетном|                         |         |         |         |                |             |
|      |секторе,     жилищном     фонде,    системах|                         |         |         |         |                |             |
|      |коммунальной инфраструктуры.                |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
|  8.  | Развитие информационной системы управления |                         |         |         |         |                |             |
|      |государственными (муниципальными) финансами,|                         |         |         |         |                |             |
|      |  совершенствование системы автоматизации   |                         |         |         |         |                |             |
|      |            планирования бюджета            |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 8.1  |      Модернизация        автоматизированных|Министерство экономики и |         |         |         |  Программное   |  В течение  |
|      |информационных  систем  по  государственному|   торговли Республики   |         |         |         |  обеспечение   |  2011-2012  |
|      |заказу   с   целью   внедрения    технологии|        Калмыкия,        |         |         |         |                |    годов    |
|      |электронного        документооборота       с|  органы исполнительной  |         |         |         |                |             |
|      |использованием   средств   криптографической|    власти Республики    |         |         |         |                |             |
|      |защиты  информации  и  электронной  цифровой|        Калмыкия         |         |         |         |                |             |
|      |подписи между всеми участниками процесса  на|                         |         |         |         |                |             |
|      |всех стадиях закупочного цикла              |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 8.2  |      Переход  на  размещение  информации  о|Министерство экономики и |         |         |         |       -        |  2 квартал  |
|      |размещении      государственного      заказа|   торговли Республики   |         |         |         |                |  2011 года  |
|      |Республики   Калмыкия   на    Общероссийском|        Калмыкия,        |         |         |         |                |             |
|      |официальном сайте                           |  органы исполнительной  |         |         |         |                |             |
|      |                                            |    власти Республики    |         |         |         |                |             |
|      |                                            |        Калмыкия         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 8.3  |      Внедрение   передовых   информационных|Министерство экономики и |         |         |         |       -        |2-е полугодие|
|      |технологий   в  размещении  государственного|   торговли Республики   |         |         |         |                |  2011 года  |
|      |заказа путем перехода на проведение открытых|        Калмыкия         |         |         |         |                |             |
|      |аукционов    в    электронной    форме    на|  Органы исполнительной  |         |         |         |                |             |
|      |федеральных электронных торговых площадках  |    власти Республики    |         |         |         |                |             |
|      |                                            |        Калмыкия         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 8.4  |Развитие      комплексной      автоматизации|  Министерство финансов  |20 000,0 | 10 000  | 10 000  |                |  В течение  |
|      |управления  бюджетным процессом c экспертным|   Республики Калмыкия   |         |         |         |                |  2011-2012  |
|      |и методологическим сопровождением           |                         |         |         |         |                |    г.г.     |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
|      |в том числе республиканский бюджет          |                         |20 000,0 | 10 000  | 10 000  |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
|  9.  |Совершенствование  контрактной   системы   в|                         |         |         |         |                |             |
|      |Республике Калмыкия                         |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 9.1  |      Полная   автоматизация   всех   стадий|Министерство экономики и |         |         |         |  Программное   |  В течение  |
|      |закупочного  цикла и интеграция региональной|   торговли Республики   |         |         |         |  обеспечение   |  2011-2012  |
|      |автоматизированной  информационной   системы|        Калмыкия         |         |         |         |                |    годов    |
|      |«Государственный   заказ»   с   федеральными|                         |         |         |         |                |             |
|      |информационными системами                   |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 9.2  |      Полный    переход    на    электронный| Управление по развитию  |         |         |         |       -        |  В течение  |
|      |документооборот в сфере размещения заказов  |      электронного       |         |         |         |                |  2011-2012  |
|      |                                            |правительства Республики |         |         |         |                |    годов    |
|      |                                            |        Калмыкия,        |         |         |         |                |             |
|      |                                            |  органы исполнительной  |         |         |         |                |             |
|      |                                            |    власти Республики    |         |         |         |                |             |
|      |                                            |        Калмыкия         |         |         |         |                |             |
|      |                                            |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 9.3  |      Внедрение   передовых   информационных|Министерство экономики и |         |         |         |       -        |  4 квартал  |
|      |технологий   путем  перехода  на  проведение|   торговли Республики   |         |         |         |                |  2011 года  |
|      |открытых аукционов в  электронной  форме  на|        Калмыкия,        |         |         |         |                |             |
|      |федеральных электронных торговых площадках  |  органы исполнительной  |         |         |         |                |             |
|      |                                            |    власти Республики    |         |         |         |                |             |
|      |                                            |        Калмыкия         |         |         |         |                |             |
|      |                                            |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
| 9.4  |      Профессиональная   переподготовка    и|Министерство экономики и |         |         |         |                |  В течение  |
|      |повышение    квалификации    государственных|   торговли Республики   |         |         |         |                |  2011-2012  |
|      |гражданских  служащих  в  сфере   размещения|        Калмыкия,        |         |         |         |                |    годов    |
|      |заказов     с     учетом     изменений     в|  органы исполнительной  |         |         |         |                |             |
|      |законодательстве о размещении заказов       |    власти Республики    |         |         |         |                |             |
|      |                                            |        Калмыкия         |         |         |         |                |             |
|      |                                            |                         |         |         |         |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
|      |      ВСЕГО по программе                    |                         |20 000,0 | 10000,0 | 10000,0 |                |             |
|      |      в том числе :                         |                         |         |         |         |                |             |
|      |      - федеральный бюджет*                 |                         |         |         |         |                |             |
|      |      - республиканский бюджет              |                         |20 000,0 | 10000,0 | 10000,0 |                |             |
|——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————|
      * Объем финансирования  за  счет  средств  федерального  бюджета
определяется  с  учетом распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской  Федерации  на  реализацию  региональных
программ   повышения   эффективности   бюджетных   расходов  субъектов
Российской Федерации в установленном порядке.

 

 

 

     Приложение N 3
     к республиканской целевой программе
     «Повышение эффективности бюджетных
      расходов Республики Калмыкия на 2011-2012 годы»,
      утвержденной постановлением
     Правительства Республики Калмыкия
     от 31 марта 2011 г. N 79
                                                                      

 

                Система целевых индикаторов Программы                 

 

|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|                 Индикаторы                  | Факт 2010 г. |План 2011 г. |План 2012 г. |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Группа     индикаторов     «Обеспечение|              |             |             |
|сбалансированности       и       устойчивости|              |             |             |
|республиканского и местных бюджетов»         |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Отношение   дефицита   республиканского|     1,3      |     5,3     |     5,0     |
|бюджета    к   доходам   без   учета   объема|              |             |             |
|безвозмездных поступлений, %                 |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Отношение  государственного  долга  (за|     16,4     |    28,6     |    25,0     |
|вычетом    выданных   гарантий)   к   доходам|              |             |             |
|республиканского бюджета, %                  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Отношение      объема      просроченной|     0,87     |     0,7     |     0,5     |
|кредиторской    задолженности    к   расходам|              |             |             |
|республиканского бюджета, %                  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля  бюджетных  инвестиций   в   общем|     8,14     |    12,42    |    12,96    |
|объеме расходов республиканского бюджета, %  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Процент     абсолютного      отклонения|     8,2      |     8,0     |     5,0     |
|фактического  объема доходов республиканского|              |             |             |
|бюджета (без учета межбюджетных  трансфертов)|              |             |             |
|за отчетный год от первоначального плана, %  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Утверждена  методика   формализованного|     нет      |     да      |     да      |
|прогнозирования    доходов   республиканского|              |             |             |
|бюджета по основным налогам и сборам         |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Средняя долговая  нагрузка  на  местные|     0,9      |     0,9     |     0,6     |
|бюджеты, %                                   |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Отношение кредиторской задолженности  к|     2,53     |     2,0     |     1,8     |
|расходам местных бюджетов, %                 |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Среднее  отношение   дефицита   местных|     0,7      |     3,3     |     3,0     |
|бюджетов к доходам, %                        |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля условно утвержденных  на  плановый|     2,5      |     2,6     |     2,7     |
|период расходов местных бюджетов, %          |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Группа      индикаторов      «Внедрение|              |             |             |
|программно-целевых    принципов   организации|              |             |             |
|деятельности органов  государственной  власти|              |             |             |
|Республики      Калмыкия      и      местного|              |             |             |
|самоуправления»                              |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Удельный вес расходов  республиканского|     23,7     |    32,0     |    52,0     |
|бюджета,   формируемых   в   рамках   целевых|              |             |             |
|программ, %                                  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля   субсидий    местным    бюджетам,|     20,0     |    28,8     |    32,3     |
|предоставляемых в рамках целевых программ, % |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля    расходов    на    осуществление|     24,7     |    42,6     |    48,9     |
|бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках|              |             |             |
|долгосрочных    и    ведомственных    целевых|              |             |             |
|программ, %                                  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля       руководителей        органов|     0,0      |     0,0     |    50,0     |
|исполнительной  власти,  оплата труда которых|              |             |             |
|зависит    от     показателей     результатов|              |             |             |
|профессиональной служебной деятельности, %   |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля   руководителей    государственных|     0,0      |     0,0     |    30,0     |
|учреждений,      с     которыми     заключены|              |             |             |
|результативные контракты, %                  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Группа индикаторов «Развитие новых форм|              |             |             |
|оказания     и     финансового    обеспечения|              |             |             |
|государственных   и    муниципальных    услуг|              |             |             |
|(реструктуризация бюджетного сектора)»       |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля казенных учреждений в общем  числе|      0       |      0      |    26,4     |
|учреждений  Республики  Калмыкия  (без  учета|              |             |             |
|органов государственной власти), %           |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля автономных учреждений, оказывающих|     2,1      |     2,1     |     2,5     |
|государственные   услуги,   в   общем   числе|              |             |             |
|учреждений Республики Калмыкия, %            |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля бюджетных и автономных  учреждений|     2,1      |     9,0     |     100     |
|Республики  Калмыкия,  для  которых  по  всем|              |             |             |
|субсидиям     установлены     государственные|              |             |             |
|задания, %                                   |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля бюджетных и автономных  учреждений|     0,7      |     0,7     |     100     |
|Республики   Калмыкия,   для   которых  объем|              |             |             |
|расходов на  оказание  государственных  услуг|              |             |             |
|(выполнение  работ)  определен  раздельно  по|              |             |             |
|оказываемым      государственным      услугам|              |             |             |
|(выполняемым работам), %                     |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля     государственных     учреждений|     0,7      |     0,7     |     100     |
|Республики    Калмыкия,    объем    бюджетных|              |             |             |
|ассигнований   для   которых   на    оказание|              |             |             |
|государственных   услуг   (выполнение  работ)|              |             |             |
|определен   с    учетом    объема    оказания|              |             |             |
|государственных услуг (выполнения работ), %  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля  государственных  учреждений,  для|     0,0      |     0,0     |    70,0     |
|которых  установлены  количественно измеримые|              |             |             |
|финансовые  санкции  (штрафы,   изъятия)   за|              |             |             |
|нарушение  условий выполнения государственных|              |             |             |
|заданий, %                                   |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Соотношение   расходов   на    оказание|      0       |      0      |     1,5     |
|государственных  услуг  в  сфере образования,|              |             |             |
|здравоохранения, социальной защиты населения,|              |             |             |
|культуры,  физкультуры  и спорта, оказываемых|              |             |             |
|негосударственными         (немуниципальными)|              |             |             |
|организациями и государственными учреждениями|              |             |             |
|Республики Калмыкия, %                       |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Число   государственных   услуг,    для|      0       |      0      |     12      |
|которых    нормативными    правовыми   актами|              |             |             |
|установлена     обязательность     проведения|              |             |             |
|регулярного   аудита   (оценки)  качества  их|              |             |             |
|оказания независимыми организациями          |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Число   государственных   услуг,    для|      0       |      0      |     12      |
|которых    в   отчетном   году   независимыми|              |             |             |
|организациями были проведены  и  опубликованы|              |             |             |
|результаты   аудита   (оценки)   качества  их|              |             |             |
|оказания                                     |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Группа      индикаторов      «Повышение|              |             |             |
|эффективности     распределения     бюджетных|              |             |             |
|средств»                                     |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Наличие утвержденного  республиканского|     нет      |     нет     |     да      |
|бюджета   на   очередной   финансовый  год  и|              |             |             |
|плановый период                              |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Порядок   и    методика    планирования|     нет      |     нет     |     да      |
|бюджетных     ассигнований    предусматривают|              |             |             |
|планирование   и   составление    обоснований|              |             |             |
|бюджетных  ассигнований  в  разрезе отдельных|              |             |             |
|расходных обязательств                       |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля расходных обязательств, которым  в|      70      |     70      |     90      |
|соответствие  поставлены самостоятельные коды|              |             |             |
|целевых статей (видов) расходов, %           |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Число государственных услуг, выделенных|      0       |     10      |     20      |
    реестре   расходных   обязательств   как|              |             |             |
|отдельные расходные обязательства            |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Нормативно  утвержден   формализованный|     нет      |     нет     |     да      |
|порядок    определения   предельных   объемов|              |             |             |
|бюджетных ассигнований, доводимых до  главных|              |             |             |
|распорядителей  бюджетных  средств в процессе|              |             |             |
|составления проекта бюджета                  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля   ведомственных   и   долгосрочных|     23,5     |    20,0     |    15,0     |
|целевых  программ,  по  которым  утвержденный|              |             |             |
|объем  финансирования  изменился  в   течение|              |             |             |
|отчетного   года   более   чем   на   15%  от|              |             |             |
|первоначального, %                           |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Нормативно  установлена  обязательность|     нет      |     нет     |     да      |
|проведения   публичных   обсуждений  проектов|              |             |             |
|долгосрочных  целевых  программ  с   участием|              |             |             |
|оппонентов данных программ                   |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля  долгосрочных  целевых   программ,|      0       |      0      |     100     |
|принятых  в  отчетном  году,  проекты которых|              |             |             |
|прошли публичное обсуждение, %               |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Нормативно      закреплен      механизм|     нет      |     нет     |     да      |
|распределения       бюджета       принимаемых|              |             |             |
|обязательств     между     принимаемыми     и|              |             |             |
|действующими целевыми программами            |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля  расходов  на  целевые  программы,|      0       |      0      |     50      |
|одобренные   в   рамках  бюджета  принимаемых|              |             |             |
|обязательств, %                              |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|Публикация в средствах массовой информации и |     нет      |     нет     |     да      |
|сети Интернет результатов распределения      |              |             |             |
|бюджета принимаемых обязательств между       |              |             |             |
|принимаемыми и действующими целевыми         |              |             |             |
|программами                                  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|Нормативно закреплена обязательность         |     нет      |     нет     |     да      |
|представления долгосрочных и ведомственных   |              |             |             |
|целевых программ в составе материалов,       |              |             |             |
|представляемых с проектом бюджета            |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|Нормативно утвержден формульный порядок      |     нет      |     нет     |     да      |
|определения общего объема дотаций на         |              |             |             |
|выравнивание бюджетной обеспеченности        |              |             |             |
|муниципальных образований                    |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|Методика распределения дотаций на            |      да      |     нет     |     да      |
|выравнивание бюджетной обеспеченности        |              |             |             |
|муниципальных образований не менялась в      |              |             |             |
|течение отчетного года                       |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Группа индикаторов «Оптимизация функций|              |             |             |
|государственного       и       муниципального|              |             |             |
|управления,   повышение   эффективности    их|              |             |             |
|обеспечения»                                 |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Число    государственных    услуг    по|      0       |      5      |     12      |
|осуществлению  юридически  значимых действий,|              |             |             |
|предоставляемых в электронной форме          |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Публикация данных мониторинга  качества|     нет      |     нет     |     да      |
|финансового управления главных распорядителей|              |             |             |
|бюджетных средств                            |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Сокращение    числа     государственных|     7,0      |      0      |     4,0     |
|гражданских  служащих  Республики Калмыкия за|              |             |             |
|отчетный период, %                           |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Группа  индикаторов  «Совершенствование|              |             |             |
|механизмов  государственного и муниципального|              |             |             |
|финансового  контроля,  развитие  внутреннего|              |             |             |
|контроля»                                    |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Количество   проведенных    контрольных|      65      |     70      |     72      |
|мероприятий                                  |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Группа      индикаторов      «Внедрение|              |             |             |
|мероприятий   по   повышению   энергетической|              |             |             |
|эффективности»                               |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Количество  проведенных  энергетических|     0,0      |     0,0     |     3,0     |
|обследований                                 |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Группа      индикаторов       «Развитие|              |             |             |
|информационной       системы       управления|              |             |             |
|государственными и муниципальными  финансами,|              |             |             |
|совершенствование    системы    автоматизации|              |             |             |
|планирования бюджета»                        |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Создан  и  работает  специализированный|      да      |     да      |     да      |
|сайт  в сети Интернет, на котором размещается|              |             |             |
|информация о государственных и  муниципальных|              |             |             |
|финансах                                     |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Создан   и   работает   Интернет-портал|     нет      |     да      |     да      |
|оказания   государственных  услуг  Республики|              |             |             |
|Калмыкия по осуществлению юридически значимых|              |             |             |
|действий в электронной форме                 |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Создан и работает сайт в сети Интернет,|      да      |     да      |     да      |
|имеющий     функцию    обратной    связи    с|              |             |             |
|потребителями государственных услуг          |              |             |             |
|—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|
|      Доля     государственных     учреждений|      0       |     10      |     50      |
|Республики Калмыкия, информация о результатах|              |             |             |
|деятельности   которых   за   отчетный    год|              |             |             |
|размещена в сети Интернет, %                 |              |             |             |


Информация по документу
Читайте также