Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 31.03.2011 № 79| |государственного и муниципального| | | | | | | | |финансового контроля, развитие внутреннего| | | | | | | | |контроля | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| |6.1 |Анализ деятельности органов исполнительной| Республиканская служба | | | | Аналитические | 2 квартал | | |власти Республики Калмыкия по осуществлению| финансово-бюджетного | | | | материалы | 2011года | | |финансового контроля. | контроля | | | | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| |6.2 |Размещение на официальных сайтах органов| Министерство финансов | | | | Информация на | Ежегодно | | |государственной власти Республики Калмыкия| Республики Калмыкия | | | | сайте | | | |закона о бюджете и отчета о результатах| | | | | | | | |деятельности Министерства финансов| | | | | | | | |Республики Калмыкия за отчетный финансовый| | | | | | | | |год | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 6.3 |Утверждение Порядка осуществления| Республиканская служба | | | | Постановление | 3 квартал | | |внутреннего контроля в исполнительных| финансово-бюджетного | | | | Правительства | 2011года | | |органах государственной власти Республики| контроля | | | | Республики | | | |Калмыкия | | | | | Калмыкия | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 6.4 |Утверждение Методических рекомендаций для| Республиканская служба | | | | Приказ | 4 квартал | | |главных распорядителей бюджетных средств по| финансово-бюджетного | | | |Республиканской | 2011года | | |организации системы внутреннего контроля | контроля | | | | службы | | | | | | | | |финансово-бюджет| | | | | | | | | ного контроля | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 6.5 | Утверждение Порядка мониторинга и| Республиканская служба | | | | Постановление | 3 квартал | | |оценки эффективности внутреннего контроля| финансово-бюджетного | | | | Правительства | 2011года | | |главных распорядителей бюджетных средств | контроля | | | | Республики | | | | | | | | | Калмыкия | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 6.6 |Внесение изменений в нормативные правовые| Министерство финансов | | | | Нормативные | 4 квартал | | |акты Правительства Республики Калмыкия и| Республики Калмыкия, | | | | правовые акты | 2011 года | | |ведомственные акты, в соответствии с| органы исполнительной | | | | Правительства | | | |изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс| власти Республики | | | | Республики | | | |Российской Федерации и Кодекс Российской| Калмыкия | | | | Калмыкия | | | |Федерации об административных| | | | | (ведомственные | | | |правонарушениях в части регулирования| | | | | акты) | | | |государственного финансового контроля и| | | | | | | | |механизмов ответственности за нарушения| | | | | | | | |бюджетного законодательства | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 6.7 |Размещение на официальных сайтах органов| Министерство финансов | | | | Информация на | Ежегодно | | |государственной власти Республики Калмыкия| Республики Калмыкия, | | | | сайте | | | |отчетов об исполнении бюджета | органы исполнительной | | | | | | | | | власти Республики | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 6.8 |Размещение на официальных сайтах органов| Министерство финансов | | | | Информация на | В | | |государственной власти Республики Калмыкия| Республики Калмыкия, | | | | сайте |соответствии | | |проектов нормативных правовых актов| органы исполнительной | | | | | с порядком | | |Республики Калмыкия, в соответствии с| власти Республики | | | | | проведения | | |порядком проведения независимой| Калмыкия | | | | | независимой | | |антикоррупционной экспертизы | | | | | |антикоррупцио| | | | | | | | | нной | | | | | | | | | экспертизы | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 6.9 |Проведение публичных слушаний по проекту| Министерство финансов | | | | - | В | | |бюджета Республики Калмыкия и проекту отчета| Республики Калмыкия | | | | |соответствии | | |об исполнении бюджета | | | | | | с | | | | | | | | |установленным| | | | | | | | | порядком | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 7. |Внедрение мероприятий по повышению| | | | | | | | |энергетической эффективности | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 7.1 |Внесение изменений в республиканскую целевую| Министерство | | | | нормативный | 3 квартал | | |программу «Энергосбережение и повышение|территориального развития| | | | правовой акт | 2011 года | | |энергетической эффективности в Республике| Республики Калмыкия | | | | Правительства | | | |Калмыкия на 2010-2015 годы», в части| | | | | Республики | | | |увеличения количества показателей,| | | | | Калмыкия | | | |отражающих энергосбережение и повышение| | | | | | | | |энергетической эффективности в бюджетном| | | | | | | | |секторе, жилищном фонде, системах| | | | | | | | |коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 8. | Развитие информационной системы управления | | | | | | | | |государственными (муниципальными) финансами,| | | | | | | | | совершенствование системы автоматизации | | | | | | | | | планирования бюджета | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 8.1 | Модернизация автоматизированных|Министерство экономики и | | | | Программное | В течение | | |информационных систем по государственному| торговли Республики | | | | обеспечение | 2011-2012 | | |заказу с целью внедрения технологии| Калмыкия, | | | | | годов | | |электронного документооборота с| органы исполнительной | | | | | | | |использованием средств криптографической| власти Республики | | | | | | | |защиты информации и электронной цифровой| Калмыкия | | | | | | | |подписи между всеми участниками процесса на| | | | | | | | |всех стадиях закупочного цикла | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 8.2 | Переход на размещение информации о|Министерство экономики и | | | | - | 2 квартал | | |размещении государственного заказа| торговли Республики | | | | | 2011 года | | |Республики Калмыкия на Общероссийском| Калмыкия, | | | | | | | |официальном сайте | органы исполнительной | | | | | | | | | власти Республики | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 8.3 | Внедрение передовых информационных|Министерство экономики и | | | | - |2-е полугодие| | |технологий в размещении государственного| торговли Республики | | | | | 2011 года | | |заказа путем перехода на проведение открытых| Калмыкия | | | | | | | |аукционов в электронной форме на| Органы исполнительной | | | | | | | |федеральных электронных торговых площадках | власти Республики | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 8.4 |Развитие комплексной автоматизации| Министерство финансов |20 000,0 | 10 000 | 10 000 | | В течение | | |управления бюджетным процессом c экспертным| Республики Калмыкия | | | | | 2011-2012 | | |и методологическим сопровождением | | | | | | г.г. | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | |в том числе республиканский бюджет | |20 000,0 | 10 000 | 10 000 | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 9. |Совершенствование контрактной системы в| | | | | | | | |Республике Калмыкия | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 9.1 | Полная автоматизация всех стадий|Министерство экономики и | | | | Программное | В течение | | |закупочного цикла и интеграция региональной| торговли Республики | | | | обеспечение | 2011-2012 | | |автоматизированной информационной системы| Калмыкия | | | | | годов | | |«Государственный заказ» с федеральными| | | | | | | | |информационными системами | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 9.2 | Полный переход на электронный| Управление по развитию | | | | - | В течение | | |документооборот в сфере размещения заказов | электронного | | | | | 2011-2012 | | | |правительства Республики | | | | | годов | | | | Калмыкия, | | | | | | | | | органы исполнительной | | | | | | | | | власти Республики | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 9.3 | Внедрение передовых информационных|Министерство экономики и | | | | - | 4 квартал | | |технологий путем перехода на проведение| торговли Республики | | | | | 2011 года | | |открытых аукционов в электронной форме на| Калмыкия, | | | | | | | |федеральных электронных торговых площадках | органы исполнительной | | | | | | | | | власти Республики | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | 9.4 | Профессиональная переподготовка и|Министерство экономики и | | | | | В течение | | |повышение квалификации государственных| торговли Республики | | | | | 2011-2012 | | |гражданских служащих в сфере размещения| Калмыкия, | | | | | годов | | |заказов с учетом изменений в| органы исполнительной | | | | | | | |законодательстве о размещении заказов | власти Республики | | | | | | | | | Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| | | ВСЕГО по программе | |20 000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | | | в том числе : | | | | | | | | | - федеральный бюджет* | | | | | | | | | - республиканский бюджет | |20 000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | |——————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|—————————————| * Объем финансирования за счет средств федерального бюджета определяется с учетом распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов субъектов Российской Федерации в установленном порядке. Приложение N 3
к республиканской целевой программе
«Повышение эффективности бюджетных
расходов Республики Калмыкия на 2011-2012 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 31 марта Система целевых индикаторов Программы |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Индикаторы | Факт |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Группа индикаторов «Обеспечение| | | | |сбалансированности и устойчивости| | | | |республиканского и местных бюджетов» | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Отношение дефицита республиканского| 1,3 | 5,3 | 5,0 | |бюджета к доходам без учета объема| | | | |безвозмездных поступлений, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Отношение государственного долга (за| 16,4 | 28,6 | 25,0 | |вычетом выданных гарантий) к доходам| | | | |республиканского бюджета, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Отношение объема просроченной| 0,87 | 0,7 | 0,5 | |кредиторской задолженности к расходам| | | | |республиканского бюджета, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля бюджетных инвестиций в общем| 8,14 | 12,42 | 12,96 | |объеме расходов республиканского бюджета, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Процент абсолютного отклонения| 8,2 | 8,0 | 5,0 | |фактического объема доходов республиканского| | | | |бюджета (без учета межбюджетных трансфертов)| | | | |за отчетный год от первоначального плана, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Утверждена методика формализованного| нет | да | да | |прогнозирования доходов республиканского| | | | |бюджета по основным налогам и сборам | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Средняя долговая нагрузка на местные| 0,9 | 0,9 | 0,6 | |бюджеты, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Отношение кредиторской задолженности к| 2,53 | 2,0 | 1,8 | |расходам местных бюджетов, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Среднее отношение дефицита местных| 0,7 | 3,3 | 3,0 | |бюджетов к доходам, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля условно утвержденных на плановый| 2,5 | 2,6 | 2,7 | |период расходов местных бюджетов, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Группа индикаторов «Внедрение| | | | |программно-целевых принципов организации| | | | |деятельности органов государственной власти| | | | |Республики Калмыкия и местного| | | | |самоуправления» | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Удельный вес расходов республиканского| 23,7 | 32,0 | 52,0 | |бюджета, формируемых в рамках целевых| | | | |программ, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля субсидий местным бюджетам,| 20,0 | 28,8 | 32,3 | |предоставляемых в рамках целевых программ, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля расходов на осуществление| 24,7 | 42,6 | 48,9 | |бюджетных инвестиций, осуществляемых в рамках| | | | |долгосрочных и ведомственных целевых| | | | |программ, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля руководителей органов| 0,0 | 0,0 | 50,0 | |исполнительной власти, оплата труда которых| | | | |зависит от показателей результатов| | | | |профессиональной служебной деятельности, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля руководителей государственных| 0,0 | 0,0 | 30,0 | |учреждений, с которыми заключены| | | | |результативные контракты, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Группа индикаторов «Развитие новых форм| | | | |оказания и финансового обеспечения| | | | |государственных и муниципальных услуг| | | | |(реструктуризация бюджетного сектора)» | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля казенных учреждений в общем числе| 0 | 0 | 26,4 | |учреждений Республики Калмыкия (без учета| | | | |органов государственной власти), % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля автономных учреждений, оказывающих| 2,1 | 2,1 | 2,5 | |государственные услуги, в общем числе| | | | |учреждений Республики Калмыкия, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля бюджетных и автономных учреждений| 2,1 | 9,0 | 100 | |Республики Калмыкия, для которых по всем| | | | |субсидиям установлены государственные| | | | |задания, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля бюджетных и автономных учреждений| 0,7 | 0,7 | 100 | |Республики Калмыкия, для которых объем| | | | |расходов на оказание государственных услуг| | | | |(выполнение работ) определен раздельно по| | | | |оказываемым государственным услугам| | | | |(выполняемым работам), % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля государственных учреждений| 0,7 | 0,7 | 100 | |Республики Калмыкия, объем бюджетных| | | | |ассигнований для которых на оказание| | | | |государственных услуг (выполнение работ)| | | | |определен с учетом объема оказания| | | | |государственных услуг (выполнения работ), % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля государственных учреждений, для| 0,0 | 0,0 | 70,0 | |которых установлены количественно измеримые| | | | |финансовые санкции (штрафы, изъятия) за| | | | |нарушение условий выполнения государственных| | | | |заданий, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Соотношение расходов на оказание| 0 | 0 | 1,5 | |государственных услуг в сфере образования,| | | | |здравоохранения, социальной защиты населения,| | | | |культуры, физкультуры и спорта, оказываемых| | | | |негосударственными (немуниципальными)| | | | |организациями и государственными учреждениями| | | | |Республики Калмыкия, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Число государственных услуг, для| 0 | 0 | 12 | |которых нормативными правовыми актами| | | | |установлена обязательность проведения| | | | |регулярного аудита (оценки) качества их| | | | |оказания независимыми организациями | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Число государственных услуг, для| 0 | 0 | 12 | |которых в отчетном году независимыми| | | | |организациями были проведены и опубликованы| | | | |результаты аудита (оценки) качества их| | | | |оказания | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Группа индикаторов «Повышение| | | | |эффективности распределения бюджетных| | | | |средств» | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Наличие утвержденного республиканского| нет | нет | да | |бюджета на очередной финансовый год и| | | | |плановый период | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Порядок и методика планирования| нет | нет | да | |бюджетных ассигнований предусматривают| | | | |планирование и составление обоснований| | | | |бюджетных ассигнований в разрезе отдельных| | | | |расходных обязательств | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля расходных обязательств, которым в| 70 | 70 | 90 | |соответствие поставлены самостоятельные коды| | | | |целевых статей (видов) расходов, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Число государственных услуг, выделенных| 0 | 10 | 20 | |в реестре расходных обязательств как| | | | |отдельные расходные обязательства | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Нормативно утвержден формализованный| нет | нет | да | |порядок определения предельных объемов| | | | |бюджетных ассигнований, доводимых до главных| | | | |распорядителей бюджетных средств в процессе| | | | |составления проекта бюджета | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля ведомственных и долгосрочных| 23,5 | 20,0 | 15,0 | |целевых программ, по которым утвержденный| | | | |объем финансирования изменился в течение| | | | |отчетного года более чем на 15% от| | | | |первоначального, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Нормативно установлена обязательность| нет | нет | да | |проведения публичных обсуждений проектов| | | | |долгосрочных целевых программ с участием| | | | |оппонентов данных программ | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля долгосрочных целевых программ,| 0 | 0 | 100 | |принятых в отчетном году, проекты которых| | | | |прошли публичное обсуждение, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Нормативно закреплен механизм| нет | нет | да | |распределения бюджета принимаемых| | | | |обязательств между принимаемыми и| | | | |действующими целевыми программами | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля расходов на целевые программы,| 0 | 0 | 50 | |одобренные в рамках бюджета принимаемых| | | | |обязательств, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| |Публикация в средствах массовой информации и | нет | нет | да | |сети Интернет результатов распределения | | | | |бюджета принимаемых обязательств между | | | | |принимаемыми и действующими целевыми | | | | |программами | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| |Нормативно закреплена обязательность | нет | нет | да | |представления долгосрочных и ведомственных | | | | |целевых программ в составе материалов, | | | | |представляемых с проектом бюджета | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| |Нормативно утвержден формульный порядок | нет | нет | да | |определения общего объема дотаций на | | | | |выравнивание бюджетной обеспеченности | | | | |муниципальных образований | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| |Методика распределения дотаций на | да | нет | да | |выравнивание бюджетной обеспеченности | | | | |муниципальных образований не менялась в | | | | |течение отчетного года | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Группа индикаторов «Оптимизация функций| | | | |государственного и муниципального| | | | |управления, повышение эффективности их| | | | |обеспечения» | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Число государственных услуг по| 0 | 5 | 12 | |осуществлению юридически значимых действий,| | | | |предоставляемых в электронной форме | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Публикация данных мониторинга качества| нет | нет | да | |финансового управления главных распорядителей| | | | |бюджетных средств | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Сокращение числа государственных| 7,0 | 0 | 4,0 | |гражданских служащих Республики Калмыкия за| | | | |отчетный период, % | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Группа индикаторов «Совершенствование| | | | |механизмов государственного и муниципального| | | | |финансового контроля, развитие внутреннего| | | | |контроля» | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Количество проведенных контрольных| 65 | 70 | 72 | |мероприятий | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Группа индикаторов «Внедрение| | | | |мероприятий по повышению энергетической| | | | |эффективности» | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Количество проведенных энергетических| 0,0 | 0,0 | 3,0 | |обследований | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Группа индикаторов «Развитие| | | | |информационной системы управления| | | | |государственными и муниципальными финансами,| | | | |совершенствование системы автоматизации| | | | |планирования бюджета» | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Создан и работает специализированный| да | да | да | |сайт в сети Интернет, на котором размещается| | | | |информация о государственных и муниципальных| | | | |финансах | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Создан и работает Интернет-портал| нет | да | да | |оказания государственных услуг Республики| | | | |Калмыкия по осуществлению юридически значимых| | | | |действий в электронной форме | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Создан и работает сайт в сети Интернет,| да | да | да | |имеющий функцию обратной связи с| | | | |потребителями государственных услуг | | | | |—————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————————————| | Доля государственных учреждений| 0 | 10 | 50 | |Республики Калмыкия, информация о результатах| | | | |деятельности которых за отчетный год| | | | |размещена в сети Интернет, % | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|