РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в государственную
программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами
Республики Калмыкия
на
2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 18 апреля 2013 г.
N 188
Правительство
Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную
программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18
апреля 2013 г. N 188 «О государственной программе
Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель
Правительства
Республики
Калмыкия И. Зотов
11 апреля 2016 г.
N 121
г. Элиста
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 11 апреля 2016 г. N 121
Изменения,
которые
вносятся в государственную программу
Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. N 188 «О государственной программе
Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. Позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» Паспорта
государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований программы
|
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы
из средств республиканского бюджета составляет - 2 453 710,3 тыс.
руб., в том числе действующие расходные обязательства 2 408 930,9
тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств
республиканского бюджета составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 950 458,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 575 695,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 - 112 801,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 - 286 274,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 - 521 489,8 тыс. руб.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм по
действующим расходным обязательствам составляет:
Подпрограмма 1 - 0,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 932 521,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 549 963,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 - 111 692,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 - 286 274,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 6 990,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 - 521 489,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы
по годам составляет:
2013 год - 544 662,8 тыс. рублей;
2014 год - 483 803,4 тыс. рублей;
2015 год - 261 543,4 тыс. рублей;
2016 год - 232 201,4 тыс. рублей;
2017 год - 230 894,9 тыс. рублей;
2018 год - 232 980,2 тыс. рублей;
2019 год - 233 375,4 тыс. рублей;
2020 год - 234 248,8 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
|
».
2. В разделе
III «Обобщенная характеристика основных мероприятий, подпрограмм
государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы»:
в абзаце двадцать четвертом цифры «2448148,1»
заменить цифрами «2453710,3»;
абзацы двадцать седьмой, двадцать восьмой изложить
в следующей редакции:
«2015 год -
261543,4 тыс. рублей;
2016 год - 232201,4 тыс. рублей;».
3. В подпрограмме 2 «Повышение эффективности
бюджетных расходов и управления общественными финансами»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить
в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Средства республиканского бюджета, всего - 950 458,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 443 097,5 тыс. рублей;
2014 год - 358 601,7 тыс. рублей;
2015 год - 22 854,2 тыс. рублей;
2016 год - 27 442,9 тыс. рублей;
2017 год - 23 533,1 тыс. рублей;
2018 год - 24 208,6 тыс. рублей;
2019 год - 24 951,6 тыс.
рублей;
2020 год - 25 769,0 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
по действующим расходным обязательствам составляет 932 521,3 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
»;
в подразделе «Основное мероприятие 2.5. «Оптимизация
бюджетных расходов» раздела III «Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы»:
в абзаце двадцать втором цифры «956020,7» заменить цифрами «950458,6»;
абзацы двадцать пятый, двадцать шестой
изложить в следующей редакции:
«2015 год -
22854,2 тыс. рублей;
2016 год - 27442,9 тыс. рублей;».
4. В подпрограмме
3 «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в
следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Средства республиканского бюджета, всего - 575 695,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 42 341,4 тыс. рублей;
2014 год - 71 584,4 тыс. рублей;
2015 год - 91 975,3 тыс. рублей;
2016 год - 76 252,4 тыс. рублей;
2017 год - 75 807,3 тыс. рублей;
2018 год - 75 110,8 тыс. рублей;
2019 год - 72 562,0 тыс. рублей;
2020 год - 70 062,0 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
по действующим расходным обязательствам составляет 549 963,1 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
|
»;
в подразделе «Основное мероприятие 3.3. «Ведение
Государственной долговой книги Республики Калмыкия» раздела III
«Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце восьмом цифры «563222,9» заменить цифрами «575695,6»;
в абзаце одиннадцатом цифры «79502,6» заменить цифрами «91975,3».
5. В подпрограмме 4 «Развитие и совершенствование
государственного контроля»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Средства республиканского бюджета, всего - 112 801,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 13 450,5 тыс. рублей;
2014 год - 15 000,9 тыс. рублей;
2015 год - 13 856,8 тыс. рублей;
2016 год - 13 969,0 тыс. рублей;
2017 год - 13 195,4 тыс. рублей;
2018 год - 13 789,2 тыс. рублей;
2019 год - 14 409,7 тыс. рублей;
2020 год - 15 130,3 тыс. рублей.
В том числе объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
по действующим расходным обязательствам составляет 111 692,2 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
»;
в подразделе «Основное мероприятие 4.2. «Организация и
осуществление государственного финансового контроля и контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок» раздела III «Обобщенная характеристика
основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце тридцать третьем цифры «111600,2» заменить цифрами «112801,8»;
абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«2015 год - 13856,8 тыс. рублей;
2016 год - 13969,0 тыс. рублей;».
6. В подпрограмме 5 «Обеспечение создания условий
для реализации государственной программы»:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в
следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Средства республиканского бюджета, всего - 286 274,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 38 783,4 тыс. рублей;
2014 год - 38 616,4 тыс. рублей;
2015 год - 35 108,8 тыс. рублей;
2016 год - 29 788,8 тыс. рублей;
2017 год - 33 610,8 тыс. рублей;
2018 год - 35 123,3 тыс. рублей;
2019 год - 36 703,8 тыс. рублей;
2020 год - 38 539,2 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
|
»;
в разделе III «Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце двенадцатом цифры «288824,5» заменить
цифрами «286274,5»;
абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в
следующей редакции:
«2015 год -
35108,8 тыс. рублей;
2016 год - 29788,8 тыс. рублей;».
7. В приложении 1 «Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы и их значениях»:
в графе «Показатель (индикатор) (наименование)»:
в позиции 1 раздела «Государственная программа «Управление
государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» слова
«региональными финансами» заменить словами «региональными финансами**»;
в
позиции 4 раздела «Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и
исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета» слова «республиканского
бюджета» заменить словами «республиканского бюджета**»;
в
позиции 3 раздела «Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных
расходов и управления общественными финансами» слова «на основе утвержденной
методики» заменить словами «на основе утвержденной методики**»;
в позиции 4 раздела «Подпрограмма
7 «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» слова «муниципальными
финансами» заменить словами «муниципальными финансами**»;
дополнить сноской следующего
содержания:
«**по данному
показателю в отчетном году указывается значение за год, предшествующий
отчетному».
8. В приложении 4 «Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации государственной программы»:
в графе «Ожидаемые сроки принятия» позиции 2 раздела «Подпрограмма 2 «Повышение
эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами» цифры
«2015» заменить цифрами «2016»;
в графе
«Ожидаемые сроки принятия» позиции 1 подраздела «Основное мероприятие 4.2.
Организация и осуществление государственного финансового контроля и контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд» раздела «Подпрограмма 4 «Развитие и
совершенствование государственного контроля» цифры «2014» заменить цифрами
«2016-2017».
9. Приложение
N 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и
внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы (тыс.
руб.)» изложить в следующей
редакции:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
республиканского бюджета,
местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей
государственной программы "Управление государственными финансами
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус
|
Наименование
государственной программы (подпрограммы государственной программы),
республиканской целевой программы, основного мероприятия
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
|
Код бюджетной
классификации
|
|
Оценка расходов
(тыс. рублей), годы
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
Группа ВР
|
Всего,
в т.ч. по годам
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
Государственная
программа
|
Управление
государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
|
всего, в том числе
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2 453 710,3
|
544 662,8
|
483 803,4
|
261 543,4
|
232 201,4
|
230 894,9
|
232 980,2
|
233 375,4
|
234 248,8
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2 453 710,3
|
544 662,8
|
483 803,4
|
261 543,4
|
232 201,4
|
230 894,9
|
232 980,2
|
233 375,4
|
234 248,8
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующие
расходные обязательства
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2 408 930,9
|
544 662,8
|
483 803,4
|
261 543,4
|
232 201,4
|
186 115,5
|
232 980,2
|
233 375,4
|
234 248,8
|
|
местный бюджет
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ответственный
исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
|
621
|
х
|
14 0 00 00000
|
х
|
2 340 908,5
|
531 212,3
|
468 802,5
|
247 686,6
|
218 232,4
|
217 699,5
|
219 191,0
|
218 965,7
|
219 118,5
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
2 340 908,5
|
531 212,3
|
468 802,5
|
247 686,6
|
218 232,4
|
217 699,5
|
219 191,0
|
218 965,7
|
219 118,5
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующие
расходные обязательства
|
621
|
х
|
14 0 00 00000
|
х
|
2 297 238,7
|
531 212,3
|
468 802,5
|
247 686,6
|
218 232,4
|
174 029,7
|
219 191,0
|
218 965,7
|
219 118,5
|
|
местный бюджет
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники*
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
соисполнитель –
Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
|
636
|
х
|
14 0 00 00000
|
х
|
112 801,8
|
13 450,5
|
15 000,9
|
13 856,8
|
13 969,0
|
13 195,4
|
13 789,2
|
14 409,7
|
15 130,3
|
|
федеральный бюджет
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
112 801,8
|
13 450,5
|
15 000,9
|
13 856,8
|
13 969,0
|
13 195,4
|
13 789,2
|
14 409,7
|
15 130,3
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующие
расходные обязательства
|
636
|
х
|
14 0 00 00000
|
х
|
111 692,2
|
13 450,5
|
15 000,9
|
13 856,8
|
13 969,0
|
12 085,8
|
13 789,2
|
14 409,7
|
15 130,3
|
|
местный бюджет
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные
источники
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 1
|
Совершенствование
планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета
|
всего, в том числе
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ответственный
исполнитель - Минфин РК, всего, в том числе:
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет*
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
республиканский
бюджет всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующие
расходные обязательства
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
1.1
|
Совершенствование
планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
1.2
|
Повышение доходной
базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения с учетом
поступлений доходов в республиканский бюджет
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2
|
Повышение
эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами
|
всего
|
621
|
х
|
14 2 00 00000
|
х
|
950 458,6
|
443 097,5
|
358 601,7
|
22 854,2
|
27 442,9
|
23 533,1
|
24 208,6
|
24 951,6
|
25 769,0
|
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
х
|
14 2 00 00000
|
х
|
950 458,6
|
443 097,5
|
358 601,7
|
22 854,2
|
27 442,9
|
23 533,1
|
24 208,6
|
24 951,6
|
25 769,0
|
|
республиканский
бюджет всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
950 458,6
|
443 097,5
|
358 601,7
|
22 854,2
|
27 442,9
|
23 533,1
|
24 208,6
|
24 951,6
|
25 769,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующие
расходные обязательства
|
621
|
х
|
14 2 00 00000
|
х
|
932 521,3
|
443 097,5
|
358 601,7
|
22 854,2
|
27 442,9
|
5 595,8
|
24 208,6
|
24 951,6
|
25 769,0
|
|
Основное мероприятие
2.1
|
Нормативное правовое
регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного
законодательства
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
2.2
|
Организация
планирования и исполнения республиканского бюджета, в том числе
централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
0412
|
14 2 02 00140
|
100
|
81 535,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 422,1
|
16 778,3
|
16 778,3
|
16 778,3
|
16 778,3
|
|
621
|
0412
|
14 2 02 00140
|
200
|
4 431,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 431,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
2.3
|
Развитие
информационно-коммуникационных технологий
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
0401
|
14 2 03 21030
|
200
|
94 633,5
|
1 368,5
|
34 637,2
|
18 688,9
|
8 589,8
|
6 754,8
|
7 430,3
|
8 173,3
|
8 990,7
|
|
621
|
0401
|
14 2 2106
|
300
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
621
|
0412
|
14 2 0149
|
100
|
2 512,3
|
0,0
|
0,0
|
2 512,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
621
|
0412
|
14 2 0149
|
200
|
1 653,0
|
0,0
|
0,0
|
1 653,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
2.4
|
Обучение и
переподготовка государственных гражданских служащих в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
2.5
|
Оптимизация
бюджетных расходов
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
2.6
|
Осуществление мер
финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа),
направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня
бюджетной обеспеченности
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
|
621
|
1401
|
14 2 7011
|
500
|
212 789,8
|
179 379,2
|
33 410,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
621
|
1402
|
14 2 7021
|
500
|
352 000,0
|
162 000,0
|
190 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
621
|
1402
|
14 2 7022
|
500
|
12 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
621
|
1403
|
14 2 7101
|
500
|
177 496,6
|
88 748,3
|
88 748,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
621
|
0203
|
14 2 5118
|
500
|
11 389,1
|
5 601,5
|
5 787,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3
|
Обеспечение
управления государственным долгом
Республики Калмыкия
|
всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
575 695,6
|
42 341,4
|
71 584,4
|
91 975,3
|
76 252,4
|
75 807,3
|
75 110,8
|
72 562,0
|
70 062,0
|
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
1301
|
14 3 00 00000
|
700
|
575 695,6
|
42 341,4
|
71 584,4
|
91 975,3
|
76 252,4
|
75 807,3
|
75 110,8
|
72 562,0
|
70 062,0
|
|
республиканский
бюджет всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
575 695,6
|
42 341,4
|
71 584,4
|
91 975,3
|
76 252,4
|
75 807,3
|
75 110,8
|
72 562,0
|
70 062,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующие
расходные обязательства
|
621
|
1301
|
14 3 00 00000
|
700
|
549 963,1
|
42 341,4
|
71 584,4
|
91 975,3
|
76 252,4
|
50 074,8
|
75 110,8
|
72 562,0
|
70 062,0
|
|
Основное мероприятие
3.1
|
Анализ объема и
структуры государственного долга Республики
Калмыкия и осуществление мер по его оптимизации
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
3.2
|
Обслуживание и
погашение государственного долга Республики Калмыкия
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
1301
|
14 3 02 21050
|
700
|
575 695,6
|
42 341,4
|
71 584,4
|
91 975,3
|
76 252,4
|
75 807,3
|
75 110,8
|
72 562,0
|
70 062,0
|
|
Основное мероприятие
3.3
|
Ведение
Государственной долговой книги Республики Калмыкия
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 4
|
Развитие и
совершенствование государственного контроля
|
всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
112 801,8
|
13 450,5
|
15 000,9
|
13 856,8
|
13 969,0
|
13 195,4
|
13 789,2
|
14 409,7
|
15 130,3
|
|
Соисполнитель -
Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
|
636
|
0106
|
14 4 00 00000
|
х
|
112 801,8
|
13 450,5
|
15 000,9
|
13 856,8
|
13 969,0
|
13 195,4
|
13 789,2
|
14 409,7
|
15 130,3
|
|
республиканский
бюджет всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
112 801,8
|
13 450,5
|
15 000,9
|
13 856,8
|
13 969,0
|
13 195,4
|
13 789,2
|
14 409,7
|
15 130,3
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующие
расходные обязательства
|
636
|
0106
|
14 4 00 00000
|
х
|
111 692,2
|
13 450,5
|
15 000,9
|
13 856,8
|
13 969,0
|
12 085,8
|
13 789,2
|
14 409,7
|
15 130,3
|
|
Основное мероприятие
4.1
|
Нормативное правовое
регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля в
финансово-бюджетной сфере
|
соисполнитель -
Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
4.2
|
Организация и
осуществление государственного финансового контроля и контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной сиситеме в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд
|
соисполнитель -
Республиканская служба финансово-бюджетного контроля
|
636
|
0106
|
14 4 02 00110
|
100
|
108 455,6
|
12 624,3
|
14 257,5
|
13 187,6
|
13 440,6
|
12 826,8
|
13 404,0
|
14 007,2
|
14 707,6
|
|
636
|
0106
|
14 4 0019
|
100
|
374,7
|
106,8
|
133,6
|
134,3
|
|
|
|
|
|
|
636
|
0106
|
14 4 02 00110
|
200
|
3 908,5
|
710,1
|
600,8
|
532,9
|
520,4
|
360,5
|
376,7
|
393,7
|
413,4
|
|
636
|
0106
|
14 4 02 00110
|
800
|
63,0
|
9,3
|
9,0
|
2,0
|
8,0
|
8,1
|
8,5
|
8,8
|
9,3
|
|
Подпрограмма 5
|
«Обеспечение
создания условий для реализации государственной программы»
|
всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
286 274,5
|
38 783,4
|
38 616,4
|
35 108,8
|
29 788,8
|
33 610,8
|
35 123,3
|
36 703,8
|
38 539,2
|
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
0100
|
14 5 00 00000
|
х
|
286 274,5
|
38 783,4
|
38 616,4
|
35 108,8
|
29 788,8
|
33 610,8
|
35 123,3
|
36 703,8
|
38 539,2
|
|
республиканский
бюджет всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
286 274,5
|
38 783,4
|
38 616,4
|
35 108,8
|
29 788,8
|
33 610,8
|
35 123,3
|
36 703,8
|
38 539,2
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующие
расходные обязательства
|
621
|
0100
|
14 5 00 00000
|
х
|
286 274,5
|
38 783,4
|
38 616,4
|
35 108,8
|
29 788,8
|
33 610,8
|
35 123,3
|
36 703,8
|
38 539,2
|
|
Основное мероприятие
5.1.
|
Обеспечение
реализации мероприятий государственной программы
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
0106
|
14 5 00 00110
|
100
|
236 539,0
|
30 016,6
|
31 042,7
|
28 672,0
|
24 695,8
|
28 506,5
|
29 789,3
|
31 129,8
|
32 686,3
|
|
621
|
0106
|
14 5 0019
|
100
|
2 599,1
|
985,0
|
942,0
|
672,1
|
|
|
|
|
|
|
621
|
0106
|
14 5 00 00110
|
200
|
36 328,8
|
6 073,1
|
5 180,9
|
4 560,6
|
3 918,1
|
3 874,3
|
4 048,6
|
4 230,8
|
4 442,4
|
|
621
|
0106
|
14 5 00 00110
|
800
|
10 807,6
|
1 708,7
|
1 450,8
|
1 204,1
|
1 174,9
|
1 230,0
|
1 285,4
|
1 343,2
|
1 410,5
|
|
Подпрограмма 6
|
Развитие
автоматизированных информационных систем управления региональными финансами
|
всего
|
621
|
0113
|
5241400
|
200
|
6 990,0
|
6 990,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
0113
|
5241400
|
200
|
6 990,0
|
6 990,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
6.1.
|
Модернизация системы
автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета
с учетом перехода на программный бюджет
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
6.2.
|
Проведение мероприятий по развитию системы
электронного документооборота
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
0113
|
5241400
|
200
|
5 945,0
|
5 945,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
6.3.
|
Повышение
программно-технической базы управления бюджетным процессом
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
0113
|
5241400
|
200
|
1 045,0
|
1 045,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 7
|
Развитие механизмов
регулирования межбюджетных отношений
|
всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
521 489,8
|
0,0
|
0,0
|
97 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
621
|
1400
|
14 7 00 00000
|
500
|
521 489,8
|
0,0
|
0,0
|
97 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
|
республиканский
бюджет всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
521 489,8
|
0,0
|
0,0
|
97 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
действующие
расходные обязательства
|
621
|
1400
|
14 7 00 00000
|
500
|
521 489,8
|
0,0
|
0,0
|
97 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
84 748,3
|
|
Основное мероприятие
7.1.
|
Содействие в
обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества
управления муниципальными финансами
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия
|
х
|
х
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное мероприятие
7.3
|
Предоставление
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
|
ответственный
исполнитель - Минфин Республики Калмыкия, всего
|
621
|
1402
|
14 7 02 70220
|
500
|
24 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
6 000,0
|
|
621
|
1402
|
14 7 02 70230
|
500
|
203 000,0
|
0,0
|
0,0
|
49 000,0
|
34 000,0
|
30 000,0
|
30 000,0
|
30 000,0
|
30 000,0
|
|
621
|
1403
|
14 7 02 71010
|
500
|
294 489,8
|
0,0
|
0,0
|
48 748,3
|
50 748,3
|
48 748,3
|
48 748,3
|
48 748,3
|
48 748,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
"
|
|
|