Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 29.11.2012 № 457

       Приложение № 2
       к Подпрограмме «Развитие мелиорации
       сельскохозяйственных земель»
       Государственной программы развития
       сельского хозяйства и регулирования рынков
       сельскохозяйственной продукции,
       сырья и продовольствия Республики Калмыкия
       на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
       Правительства Республики Калмыкия
       от 29 ноября 2012 г. № 457

          Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей,           
   планирующих оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных   
              систем и гидротехнических сооружений*                    
            Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы                

|————|———————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| №  | Наименование  | Площадь участка |Оформление в собственность|                                                                                |
|п/п |сельскохозяйств|     земель      |и объем финансирования на |                                в том числе                                     |             |
|    |    ен-ного    |сельскохозяйствен|  текущий год и плановый  |                                                                                |
|    |товаро-производ| ного назначения |      период, всего       |                                                                                |
|    |ителя, объекта |   на которой    |            |             |                                                                                |
|    |               |   расположена   |            |             |                                                                                |
|    |               |  мелиоративная  |            |             |                                                                                |
|    |               |   система или   |            |             |                                                                                |
|    |               |гидротехническое |            |             |                                                                                |
|    |               |   сооружение    |            |             |                                                                                |
|    |               |    (гектар)     |            |             |                                                                                |
|    |               |                 |            |             |————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
|    |               |                 |            |             |          2014            |           2015           |          2016            |
|    |               |                 |————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
|    |               |                 |  Площадь   |    Объем    |  Площадь   |    Объем    |  Площадь   |    Объем    |  Площадь   |    Объем    |
|    |               |                 | участка на |финансировани| участка на |финансировани| участка на |финансировани| участка на |финансировани|
|    |               |                 |  которой   | я, тыс.руб. |  которой   | я, тыс.руб. |  которой   | я, тыс.руб. |  которой   | я, тыс.руб. |
|    |               |                 |оформлена в |             |оформлена в |             |оформлена в |             |оформлена в |             |
|    |               |                 |собственност|             |собственност|             |собственност|             |собственност|             |
|    |               |                 |     ь      |             |     ь      |             |     ь      |             |     ь      |             |
|    |               |                 |мелиоративна|             |мелиоративна|             |мелиоративна|             |мелиоративна|             |
|    |               |                 | я система  |             | я система  |             | я система  |             | я система  |             |
|    |               |                 |или ГТС, га |             |или ГТС, га |             |или ГТС, га |             |или ГТС, га |             |
|————|———————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
| 1  |       2       |        3        |     4      |      5      |     6      |      7      |     8      |      9      |     10     |     11      |
|————|———————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
|    |Всего по       |                 | 500        |600          |500         |600          |500         |600          |500         |600          |
|    |мероприятию    |                 |            |             |            |             |            |             |            |             |
|————|———————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
|    |  в том числе: |                 |            |             |            |             |            |             |            |             |
|————|———————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
|    |               |                 |            |             |            |             |            |             |            |             |
|————|———————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|
Примечание * -  Реестр  является  предварительным  и  подлежит
уточнению   по   мере   реализации   Подпрограммы,  с  учетом  объемов
финансирования и поступления заявок


       Приложение № 3
       к Подпрограмме «Развитие мелиорации
       сельскохозяйственных земель»
       Государственной программы развития сельского хозяйства
       и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
       сырья и продовольствия Республики Калмыкия
       на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
       Правительства Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457


          Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей,           
   планирующих проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных   
                             мероприятий*                             
               Республика Калмыкия на 2014 - 2016 годы                

|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|№ п/п |  Наименование  |   Площадь   |        Проведение          |                                  в том числе                                   |
|      |сельскохозяйстве|   участка   |  агролесомелиоративных и   |                                                                                |
|      |     н-ного     |   земель    |     фитомелиоративных      |                                                                                |
|      |товаро-производи|сельскохозяйс|    мероприятий и объем     |                                                                                |
|      | теля, объекта  |  твенного   | финансирования на текцщий  |                                                                                |
|      |                |назначения на|год и плановый период, всего|                                                                                |
|      |                |   которой   |                            |                                                                                |
|      |                | проводится  |                            |                                                                                |
|      |                | мероприятие |                            |                                                                                |
|      |                |  (гектар)   |                            |                                                                                |
|      |                |             |                            |——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|      |                |             |                            |            2014          |            2015          |            2016          |
|      |                |             |——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|      |                |             |  Проведение  |    Объем    |  Проведение  |   Объем   |  Проведение  |   Объем   |  Проведение  |   Объем   |
|      |                |             |агролесомелиор|финансировани|агролесомелиор|финансирова|агролесомелиор|финансирова|агролесомелиор|финансирова|
|      |                |             |  ативных и   | я, тыс.руб. |  ативных и   |   ния,    |  ативных и   |   ния,    |  ативных и   |   ния,    |
|      |                |             |фитомелиоратив|             |фитомелиоратив| тыс.руб.  |фитомелиоратив| тыс.руб.  |фитомелиоратив| тыс.руб.  |
|      |                |             |     ных      |             |     ных      |           |     ных      |           |     ных      |           |
|      |                |             | мероприятий, |             | мероприятий, |           | мероприятий, |           | мероприятий, |           |
|      |                |             |      га      |             |      га      |           |      га      |           |      га      |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  1   |       2        |      3      |      4       |      5      |      6       |     7     |      8       |     9     |      10      |    11     |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|      |    Всего по    |    20069    |    21835     |   133592    |     8275     |  50012,5  |     6299     |  39144,5  |     7261     |   44435   |
|      |  мероприятиям  |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|      |  в том числе:  |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|      |фитомелиоративны|    20069    |    21835     |   133592    |     8275     |  50012,5  |     6299     |  39144,5  |     7261     |   44435   |
|      | е мероприятия  |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     всего      |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  1   |     ОАО ПЗ     |    1190     |     1190     |    6545     |     1190     |   6545    |              |           |              |           |
|      |   "Чапчаева"   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |Кетченеровского |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  2   |ИП Бембеев Г.А. |    1000     |     1000     |    5500     |              |           |              |           |     1000     |   5500    |
|      |Глава КФХ "Очир"|             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |   Лаганского   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  3   | ИП Сюндюпов К. |    2335     |     2335     |    12842    |     1000     |   5500    |     1000     |   5500    |     335      |   1842    |
|      |Ц.-У. Глава КФХ |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |    "Бексюд"    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |   Лаганского   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  4   |ИП Малышева Г.Г.|    2000     |     600      |    3300     |              |           |     300      |   1650    |     300      |   1650    |
|      |   Глава КФХ    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     "Герл"     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |   Лаганского   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  5   |ИП Семенова К.Б.|    2000     |     600      |    3300     |              |           |     300      |   1650    |     300      |   1650    |
|      |   Глава КФХ    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |    "Лагаев"    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |   Лаганского   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  6   |ИП Наранов А.И. |     234     |     318      |    1749     |     234      |   1287    |              |           |      84      |    462    |
|      |   Глава КФХ    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |   "Алексей"    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |Черноземельского|             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  7   |ИП Эрдниева Н.И.|     736     |     218      |    1199     |              |           |              |           |     218      |   1199    |
|      |   Глава КФХ    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |    "Алтана"    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |Черноземельского|             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      | района района  |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  8   |  ИП Джалкаева  |     780     |     780      |    4290     |              |           |              |           |     780      |   4290    |
|      | Л.П. Глава КФХ |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |    "Иляна"     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |Черноземельского|             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  9   |ИП Манджиев Э.Н.|     888     |     888      |    4884     |     744      |   4092    |              |           |     144      |    792    |
|      |   Глава КФХ    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |    "Намин"     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |Черноземельского|             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  10  | СПК "Цекерта"  |    2500     |     7500     |    41250    |     2500     |   13750   |     2500     |   13750   |     2500     |   13750   |
|      |Черноземельского|             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  11  |     ОАО ПЗ     |    3000     |     3000     |    30000    |     1000     |   10000   |     1000     |   10000   |     1000     |   10000   |
|      |  "Улан-Хееч"   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |  Яшкульского   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  12  |ИП Мухашева С.Ш.|     262     |     262      |    1441     |     262      |   1441    |              |           |              |           |
|      |   Глава КФХ    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |   "Тамерлан"   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |  Яшкульского   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  13  |ИП Савченко Г.В.|     246     |     246      |    1353     |     246      |   1353    |              |           |              |           |
|      |   Глава КФХ    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |   "Настюша"    |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |  Яшкульского   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  14  |ИП Насунов Б.М. |    1798     |     1798     |    9889     |     899      |  4944,5   |     899      |  4944,5   |              |           |
|      |Глава КФХ "Баин"|             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |  Яшкульского   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|  15  |ОАО ПКЗ "им. 28 |    1100     |     1100     |    6050     |     200      |   1100    |     300      |   1650    |     600      |   3300    |
|      |     Армии"     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |  Яшкульского   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |     района     |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
|      |агролесомелиорат|      0      |      0       |      0      |      0       |     0     |      0       |     0     |      0       |     0     |
|      |     ивные      |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|      |  мероприятия   |             |              |             |              |           |              |           |              |           |
|——————|————————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|
      Примечание  *  -  Реестр  является  предварительным  и  подлежит
уточнению   по   мере   реализации   Подпрограммы,  с  учетом  объемов
финансирования и поступления заявок
     

       Приложение № 4
       к Подпрограмме «Развитие мелиорации
       сельскохозяйственных земель»
       Государственной программы развития
       сельского хозяйства и регулирования рынков
       сельскохозяйственной продукции,
       сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы,
       утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия
       от 29 ноября 2012 г. № 457


          Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей,           
 планирующих вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий 
             за счет проведения культуртехнических работ*             
               Республики Калмыкия на 2014 - 2016 годы                

|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|№ п/п|Наименование | Реквизиты |   Срок    |  Площадь  | Сметная |     Проведение      |                            в том числе                          |
|     |сельскохозяйс|положительн|реализации |  участка  |стоимость| культуртехнических  |                                                                 |
|     |  твен-ного  |    ого    |           |  земель   | , тыс.  |   работ и объем     |                                                                 |
|     |товаро-произв|заключения |           |сельскохозя|  руб.   |    финансирования   |                                                                 |
|     |  одителя,   |экспертизы |           |йственного |         |  на текущий год и   |                                                                 |
|     |   объекта   | проектной |           |назначения |         |плановй период, всего|                                                                 |
|     |             |документаци|           |на которой |         |                     |                                                                 |
|     |             |  и (срок  |           |проводится |         |                     |                                                                 |
|     |             |получения) |           |мероприятие|         |                     |                                                                 |
|     |             |           |           | (гектар)  |         |                     |                                                                 |
|     |             |           |           |           |         |                     |———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|     |             |           |           |           |         |                     |         2014        |         2015        |        2016         |
|     |             |           |           |           |         |———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|     |             |           |           |           |         |Проведение |  Объем  |Проведение |  Объем  |Проведение |  Объем  |Проведение|  Объем   |
|     |             |           |           |           |         |культуртехн|финансиро|культуртехн|финансиро|культуртехн|финансиро|культурте |финансиров|
|     |             |           |           |           |         |  ических  | вания,  |  ических  | вания,  |  ических  | вания,  |хнических |ания, тыс.|
|     |             |           |           |           |         | работ на  |тыс. руб.| работ на  |тыс. руб.| работ на  |тыс. руб.| работ на |   руб.   |
|     |             |           |           |           |         |площади, га|         |площади, га|         |площади, га|         | площади, |          |
|     |             |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |    га    |          |
|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|  1  |      2      |     3     |     4     |     5     |    6    |     7     |    8    |     9     |   10    |    11     |   12    |    13    |    14    |
|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|     |  Всего по   |     х     |     х     |   5065    |  67149  |   5065    |  67149  |   2000    |  16500  |   1565    |  22929  |   1500   |  27720   |
|     | мероприятию |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |"Культуртехни|           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |   ческие    |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |   работы"   |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|  1  |   ОАО ПР    |апрель 2014| 2015-2015 |   1000    |  8000   |   1000    |  8000   |           |         |   1000    |  8000   |          |          |
|     |   "Шатта"   |    г.     |    гг.    |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |Кетченеровско|           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |  го района  |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|  2  |     СПК     |апрель 2014| 2016-2016 |    500    |  2750   |    500    |  2750   |           |         |           |         |   500    |   2750   |
|     |"Плодовитое" |    г.     |    гг.    |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |Малодербетовс|           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     | кого района |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|  3  |  МУП "им.   |апрель 2014| 2015-2015 |    565    |  14929  |    565    |  14929  |           |         |    565    |  14929  |          |          |
|     |Городовикова"|    г.     |    гг.    |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |Черноземельс |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     | кого района |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|  4  |   ОАО ПЗ    |апрель 2014| 2016-2016 |   1000    |  24970  |   1000    |  24970  |           |         |           |         |   1000   |  24970   |
|     |"Черноземельс|    г.     |    гг.    |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |    кий"     |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |Черноземельск|           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |  ий район   |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|  5  |  МУП "им.   |апрель 2014| 2014-2014 |   1000    |  4500   |   1000    |  4500   |   1000    |  4500   |           |         |          |          |
|     | Буденного"  |    г.     |    гг.    |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |Черноземельск|           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     | ого района  |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
|  6  |     МУП     |апрель 2014| 2014-2014 |   1000    |  12000  |   1000    |  12000  |   1000    |  12000  |           |         |          |          |
|     |"Ставропольск|    г.     |    гг.    |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |     ий"     |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     |Черноземельск|           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|     | ого района  |           |           |           |         |           |         |           |         |           |         |          |          |
|—————|—————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|———————————|—————————|——————————|——————————|
      Примечание  *  -  Реестр  является  предварительным  и  подлежит
уточнению   по   мере   реализации   Подпрограммы,  с  учетом  объемов
финансирования и поступления заявок


       Приложение № 5
       к Подпрограмме «Развитие мелиорации
       сельскохозяйственных земель»
       Государственной программы развития
       сельского хозяйства и регулирования рынков
       сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
       Республики Калмыкия на 2013-2020 годы,
       утвержденной постановлением Правительства
       Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457


                                Объемы                                
        финансирования мероприятий Подпрограммы (тыс. рублей)         
                                                                      
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|              Направление               |2014 - 2020|                                    В том числе                                       |
|                                        |  годы –   |                                                                                      |
|                                        |   всего   |                                                                                      |
|                                        |           |———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|                                        |           | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  |  2018 год  |  2019 год  |  2020 год  |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|Всего по Подпрограмме                   | 5068030,85|  283821,50|  182984,35|  168095,00|  938190,00|  1214330,00|  1098650,00|  1181960,00|
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|      в том числе:                      |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|      бюджет субъекта Российской        |  171532,90|   23742,90|   12530,00|   15450,00|   28130,00|    30790,00|    29750,00|    31140,00|
|Федерации и местные бюджеты (субсидия   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственному                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителю)                    |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|      внебюджетные источники            | 4896497,95|  260078,60|  170454,35|  152645,00|  910060,00|  1183540,00|  1068900,00|  1150820,00|
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|строительство, реконструкция и          |       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|        0,00|        0,00|        0,00|
|техническое перевооружениемелиоративных |           |           |           |           |           |            |            |            |
|систем и отдельно расположенных ГТС     |           |           |           |           |           |            |            |            |
|государственной собственности субъекта  |           |           |           |           |           |            |            |            |
|Российской Федерации, собственности     |           |           |           |           |           |            |            |            |
|муниципальных образований (бюджет       |           |           |           |           |           |            |            |            |
|субъекта Российской Федерации и местные |           |           |           |           |           |            |            |            |
|бюджеты)                                |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|строительство, реконструкция и          | 4532529,85|  216709,00|  120310,85|   95340,00|  859310,00|  1130810,00|  1014650,00|  1095400,00|
|техническое перевооружениемелиоративных |           |           |           |           |           |            |            |            |
|систем и отдельно расположенных ГТС,    |           |           |           |           |           |            |            |            |
|проводимые сельскохозяйственными        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителями                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    в том числе:                        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    бюджет субъекта Российской Федерации|   63062,90|   15562,90|    2860,00|    4470,00|    9310,00|    10810,00|     9650,00|    10400,00|
|и местные бюджеты (субсидия             |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственному                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителю)                    |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    внебюджетные источники              | 4469466,95|  201146,10|  117450,85|   90870,00|  850000,00|  1120000,00|  1005000,00|  1085000,00|
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|Оформление в собственность бесхозяйных  |    4200,00|     600,00|     600,00|     600,00|     600,00|      600,00|      600,00|      600,00|
|мелиоративных систем и ГТС              |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    в том числе:                        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    бюджет субъекта Российской Федерации|     840,00|     120,00|     120,00|     120,00|     120,00|      120,00|      120,00|      120,00|
|и местные бюджеты (субсидия             |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственному                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителю)                    |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    внебюджетные источники              |    3360,00|     480,00|     480,00|     480,00|     480,00|      480,00|      480,00|      480,00|
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|Агролесомелиоративные и                 |  440952,00|   50012,50|   39144,50|   44435,00|   72480,00|    77120,00|    77600,00|    80160,00|
|фитомелиоративные мероприятия,          |           |           |           |           |           |            |            |            |
|проводимые сельскохозяйственными        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителями                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    в том числе:                        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    бюджет субъекта Российской Федерации|  103570,00|    7480,00|    8970,00|   10280,00|   18120,00|    19280,00|    19400,00|    20040,00|
|и местные бюджеты (субсидия             |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственному                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителю)                    |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    внебюджетные источники              |  337382,00|   42532,50|   30174,50|   34155,00|   54360,00|    57840,00|    58200,00|    60120,00|
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|        из них:                         |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|        агролесомелиоративные           |       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|        0,00|        0,00|        0,00|
|мероприятия                             |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|            в том числе:                |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|            бюджет субъекта Российской  |       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|        0,00|        0,00|        0,00|
|Федерации и местные бюджеты (субсидия   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственному                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителю)                    |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|            внебюджетные источники      |       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|        0,00|        0,00|        0,00|
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|        фитомелиоративные мероприятия   |  440952,00|   50012,50|   39144,50|   44435,00|   72480,00|    77120,00|    77600,00|    80160,00|
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|            в том числе:                |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|            бюджет субъекта Российской  |  103570,00|    7480,00|    8970,00|   10280,00|   18120,00|    19280,00|    19400,00|    20040,00|
|Федерации и местные бюджеты (субсидия   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственному                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителю)                    |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|            внебюджетные источники      |  337382,00|   42532,50|   30174,50|   34155,00|   54360,00|    57840,00|    58200,00|    60120,00|
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|Культуртехнические мероприятия,         |   90349,00|   16500,00|   22929,00|   27720,00|    5800,00|     5800,00|     5800,00|     5800,00|
|проводимые сельскохозяйственными        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителями                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    в том числе:                        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    бюджет субъекта Российской Федерации|    4060,00|     580,00|     580,00|     580,00|     580,00|      580,00|      580,00|      580,00|
|и местные бюджеты (субсидия             |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственному                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителю)                    |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    внебюджетные источники              |   86289,00|   15920,00|   22349,00|   27140,00|    5220,00|     5220,00|     5220,00|     5220,00|
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|Субсидии бюджета субъекта Российской    |       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|        0,00|        0,00|        0,00|
|Федерации на мероприятия субъекта       |           |           |           |           |           |            |            |            |
|Российской Федерации, не предусмотренные|           |           |           |           |           |            |            |            |
|в Программе (бюджет субъекта Российской |           |           |           |           |           |            |            |            |
|Федерации и местные бюджеты)            |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    в том числе:                        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    компенсацию части затрат на оплату  |           |           |           |           |           |            |            |            |
|электроэнергии, потребляемой объектами  |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственного назначения        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    разработку проектно-сметной         |           |           |           |           |           |            |            |            |
|документации объектов                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственного назначения        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    капитальный ремонт объектов         |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственного назначения        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|Прочие мероприятия субъекта Российской  |       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|        0,00|        0,00|        0,00|
|Федерации, не предусмотренные в         |           |           |           |           |           |            |            |            |
|Программе                               |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    в том числе:                        |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    бюджет субъекта Российской Федерации|           |           |           |           |           |            |            |            |
|и местные бюджеты (субсидия             |           |           |           |           |           |            |            |            |
|сельскохозяйственному                   |           |           |           |           |           |            |            |            |
|товаропроизводителю)                    |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|    внебюджетные источники              |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
|Научно-исследовательские и              |       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|       0,00|        0,00|        0,00|        0,00|
|опытно-конструкторские работы           |           |           |           |           |           |            |            |            |
|регионального значения (бюджет субъекта |           |           |           |           |           |            |            |            |
|Российской Федерации и местные бюджеты) |           |           |           |           |           |            |            |            |
|————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|
      

       Приложение № 6
       к Подпрограмме «Развитие мелиорации
       сельскохозяйственных земель»
       Государственной программы развития
       сельского хозяйства и регулирования рынков
       сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
       Республики Калмыкия на 2013-2020 годы,
       утвержденной постановлением Правительства
       Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457


        Общие результаты реализации мероприятий Подпрограммы,         
     по которым предоставляются субсидии из федерального бюджета      

|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|          Направление          |  2014 - 2020  |                                           в том числе                                       |
|                               | годы – всего  |                                                                                             |
|                               |               |—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|                               |               |  2014 год   |   2015 год   |  2016 год   |  2017 год  | 2018 год  | 2019 год  |  2020 год   |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|Всего по Подпрограмме          |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|строительство, реконструкция и |     52833     |    4894     |     4882     |    2457     |    8500    |   11200   |   10050   |    10850    |
|техническое перевооружение     |               |             |              |             |            |           |           |             |
|мелиоративных систем и отдельно|               |             |              |             |            |           |           |             |
|расположенных ГТС, находящихся |               |             |              |             |            |           |           |             |
|в собственности                |               |             |              |             |            |           |           |             |
|сельскохозяйственных           |               |             |              |             |            |           |           |             |
|товаропроизводителей           |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|    в том числе:               |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|Орошение:                      |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|    Новое строительство        |     8284      |    1172     |     1242     |     270     |    2300    |   2300    |    350    |     650     |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|    Реконструкция              |     43429     |    2902     |     3540     |    1987     |    6200    |   8900    |   9700    |    10200    |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|    Техническое перевооружение |     1120      |     820     |     100      |     200     |     0      |     0     |     0     |      0      |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|Осушение:                      |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|    Новое строительство        |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|    Реконструкция              |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|    Техническое перевооружение |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|Оформление в собственность     |     3500      |     500     |     500      |     500     |    500     |    500    |    500    |     500     |
|бесхозяйных мелиоративных      |               |             |              |             |            |           |           |             |
|систем и ГТС                   |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|Агролесомелиоративные          |       0       |      0      |      0       |      0      |     0      |     0     |     0     |      0      |
|мероприятия                    |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|Фитомелиоративные мероприятия  |     89835     |    8275     |     6299     |    7261     |   16000    |   17000   |   17000   |    18000    |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|
|Культуртехнические мероприятия,|     11065     |    2000     |     1565     |    1500     |    1500    |   1500    |   1500    |    1500     |
|проводимые                     |               |             |              |             |            |           |           |             |
|сельскохозяйственными          |               |             |              |             |            |           |           |             |
|товаропроизводителями          |               |             |              |             |            |           |           |             |
|———————————————————————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|————————————|———————————|———————————|—————————————|


       Приложение №7
       к Подпрограмме «Развитие мелиорации
       сельскохозяйственных земель»
       Государственной программы развития
       сельского хозяйства и регулирования рынков
       сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
       Республики Калмыкия на 2013-2020 годы,
       утвержденной постановлением Правительства
       Республики Калмыкия от 29 ноября 2012 г. № 457


          Перечень инвестиционных проектов в Республике Калмыкия      
         реализуемых на территориях проведения мелиоративных работ    

|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|№ п/п |  Наименование  |   Наименование    |    Сроки     |  Мощность   |  Единица  |                Объем инвестиций                     |
|      |сельскохозяйстве|  инвестиционного  |  реализации  |             | измерения |                                                     |
|      |     нного      |      проекта      |   проекта    |             |           |                                                     |
|      |   товаропроиз  |                   |              |             |           |—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|      |    водителя    |                   |              |             |           |    Всего    |        В том числе по годам           |
|      |                |                   |              |             |           |  тыс. руб.  |—————————————|—————————————|———————————|
|      |                |                   |              |             |           |             |    2014     |    2015     |   2016    |
|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|  1   |      ООО       |«Тепличный комбинат|  2012-2022   |    3000     |   тонн    |  707443,15  |  664108,58  |  43334,57   |           |
|      |"ЗемПромПроект" |   «Феникс» для    |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |    выращивания    |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |цветочных и овощных|              |             |           |             |             |             |           |
|      |                | культур площадью  |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |      30 га в      |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |  Ики-Бурульском   |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |     районном      |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |   муниципальном   |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |    образовании    |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |    Республики     |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |     Калмыкия»     |              |             |           |             |             |             |           |
|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|  2   | ООО "Биф-Арт"  |"Мясоперерабатывающ|  2013-2014   |    18800    |   тонн    | 3561789,00  | 2480195,00  | 1081594,00  |           |
|      |                |  ий комплекс по   |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |  откорму, убою и  |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |     первичной     |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |переработке скота. |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |Комплекс по откорму|              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |      скота.       |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |Производственно-тор|              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |говый логистический|              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |комплекс. Комплекс |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |  по переработке   |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |   кожевенного и   |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |коллагенсодержащего|              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |      сырья"       |              |             |           |             |             |             |           |
|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|  3   |ЗАО "Джалыково" |    Организация    |  2013-2017   |     855     |   тонн    |   3400,00   |             |   3400,00   |           |
|      |                |выращивания овощей |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |  и производства   |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |    картофеля с    |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |     частичным     |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |применением метода |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |капельного орошения|              |             |           |             |             |             |           |
|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|  4   | ИП Городоваев  |  Производство и   |  2014-2015   |    1000     |   тонн    |  30000,00   |  20000,00   |  10000,00   |           |
|      | Ю.А. глава КФХ |переработка мяса и |              |             |           |             |             |             |           |
|      |    "Бадма"     |   мясопродуктов   |              |             |           |             |             |             |           |
|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|  6   |  ООО "Митэко"  |   Строительство   |  2013-2014   |    2510     |   тонн    |  140000,00  |  70000,00   |  70000,00   |           |
|      |                |мясоперерабатывающе|              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |  го предприятия   |              |             |           |             |             |             |           |
|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|  7   |  ООО "Цатхл"   |   Строительство   |  2013-2015   |    94900    |   тонн    | 2000000,00  | 1000000,00  |  600000,00  | 400000,00 |
|      |                | перерабатывающего |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |     комплекса     |              |             |           |             |             |             |           |
|      |                |(комбикормовый цех)|              |             |           |             |             |             |           |
|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|  8   |ООО Рыбопитомник|    Организация    |  2014-2015   |    2000     |   тонн    |  660000,00  |             |  660000,00  |           |
|      |"Чернозмельский |   рыбопитомника   |              |             |           |             |             |             |           |
|      |       "        |                   |              |             |           |             |             |             |           |
|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
|      |                |                   |              |       5 млн.|ед. малька |             |             |             |           |
|——————|————————————————|———————————————————|——————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Республики  Калмыкии
от 24.01.2014 г. N 26)
                             Подпрограмма                             
      «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы      
                      и на период до 2020 года»                       
                                                                      
                               Паспорт                                
        подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий         
             на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»              
                                                                      
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Ответственный              |Министерство     сельского      хозяйства|
|исполнитель подпрограммы   |Республики Калмыкия                      |
|Соисполнители подпрограммы |                                         |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи Подпрограммы |Создание        комфортных        условий|
|                           |жизнедеятельности в сельской местности;  |
|                           |стимулирование инвестиционной  активности|
|                           |в    агропромышленном   комплексе   путем|
|                           |создания  благоприятных  инфраструктурных|
|                           |условий в сельской местности;            |
|                           |содействие  созданию  высокотехнологичных|
|                           |рабочих мест на селе;                    |
|                           |активизация участия граждан,  проживающих|
|                           |в   сельской   местности,   в  реализации|
|                           |общественно значимых проектов;           |
|                           |формирование  позитивного   отношения   к|
|                           |сельской  местности  и  сельскому  образу|
|                           |жизни.                                   |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задачи подпрограммы        |Удовлетворение   потребностей   сельского|
|                           |населения,  в  том  числе молодых семей и|
|                           |молодых специалистов,  в  благоустроенном|
|                           |жилье;                                   |
|                           |повышение       уровня       комплексного|
|                           |обустройства      населенных     пунктов,|
|                           |расположенных   в   сельской   местности,|
|                           |объектами    социальной    и   инженерной|
|                           |инфраструктуры;                          |
|                           |концентрация  ресурсов,  направляемых  на|
|                           |комплексное     обустройство    объектами|
|                           |социальной  и  инженерной  инфраструктуры|
|                           |населенных   пунктов,   расположенных   в|
|                           |сельской     местности,     в     которых|
|                           |осуществляются  инвестиционные  проекты в|
|                           |сфере агропромышленного комплекса;       |
|                           |грантовая  поддержка  местных   инициатив|
|                           |граждан,     проживающих    в    сельской|
|                           |местности;                               |
|                           |поощрение и  популяризация  достижений  в|
|                           |сфере развития сельских территорий.      |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Целевые показатели         |ввод (приобретение)  жилья  для  граждан,|
|(индикаторы) подпрограммы  |проживающих   в   сельской  местности,  -|
|                           |всего, в том числе для  молодых  семей  и|
|                           |молодых специалистов;                    |
|                           |ввод   в   действие   общеобразовательных|
|                           |учреждений;                              |
|                           |открытие фельдшерско-акушерских пунктов и|
|                           |(или) офисов врачей общей практики;      |
|                           |ввод в  действие  плоскостных  спортивных|
|                           |сооружений;                              |
|                           |ввод      в      действие      учреждений|
|                           |культурно-досугового типа;               |
|                           |ввод в действие распределительных газовых|
|                           |сетей;                                   |
|                           |уровень   газификации   домов   (квартир)|
|                           |сетевым газом в сельской местности;      |
|                           |ввод в действие локальных водопроводов;  |
|                           |уровень     обеспеченности      сельского|
|                           |населения питьевой водой;                |
|                           |количество сельских поселений, в  которых|
|                           |реализованы      проекты      комплексной|
|                           |компактной застройки;                    |
|                           |количество  местных  инициатив   сельских|
|                           |сообществ,      получивших      грантовую|
|                           |поддержку;                               |
|                           |создание рабочих мест.                   |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Срок  и  этапы   реализации|2014–2020годы:                           |
|подпрограммы               |I этап – 2014–2017 годы;                 |
|                           |II этап – 2018–2020 годы                 |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Объем             источники|общий  объем  финансирования   составляет|
|финансирования Подпрограммы|3 188 290,0  тыс. рублей,                |
|                           |в том числе:                             |
|                           |средства  федерального  бюджета  –  1 483|
|                           |420,0  тыс. рублей;                      |
|                           |средства   республиканского   бюджета   –|
|                           |704 080,0 тыс. рублей;                   |
|                           |средства местных бюджетов  (оценка)–  352|
|                           |040,0 тыс. рублей;                       |
|                           |средства   внебюджетных   источников    –|
|                           |648 750,0 тыс. рублей.                   |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые        результаты|улучшение  жилищных  условий   1,0   тыс.|
|реализации  подпрограммы  и|сельских  семей,  в  том  числе  0,6 тыс.|
|показатели               ее|молодых семей и молодых специалистов;    |
|социально-экономической    |сокращение   количества   обучающихся   в|
|эффективности              |общеобразовательных          учреждениях,|
|                           |находящихся   в   ветхом   и    аварийном|
|                           |состоянии,                               |
|                           |расширение  сети   фельдшерско-акушерских|
|                           |пунктов   и  (или)  офисов  врачей  общей|
|                           |практики на 9 единиц;                    |
|                           |улучшение доступа сельского  населения  к|
|                           |услугам  учреждений  культурно-досугового|
|                           |типа   путем   расширения   сети    таких|
|                           |учреждений на 1,2 тыс. мест;             |
|                           |повышение уровня инженерного обустройства|
|                           |населенных   пунктов,   расположенных   в|
|                           |сельской местности: газом – с  85%  (2013|
|                           |г.)  до 100 %, водой – с 57% (2013 г.) до|
|                           |72 %;                                    |
|                           |комплексное  обустройство  площадок   под|
|                           |компактную   жилищную   застройку   в   9|
|                           |населенных   пунктах,   расположенных   в|
|                           |сельской местности;                      |
|                           |повышение   гражданской   активности    и|
|                           |участия  граждан,  проживающих в сельской|
|                           |местности   в   реализации    общественно|
|                           |значимых   проектов   путем  поддержки  6|
|                           |проектов местных инициатив;              |
|                           |повышение     общественной     значимости|
|                           |развития     сельских     территорий    в|
|                           |общенациональных       интересах        и|
|                           |привлекательности  сельской местности для|
|                           |комфортного   проживания   и   приложения|
|                           |труда.                                   |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|

         I. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы          
              и оценка последствий инерционного развития              

      Подпрограмма охватывает вопросы государственной поддержки,
направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры
села, создание сельскому населению нормальных условий
жизнедеятельности, расширение рынка труда и его привлекательности для
сельского населения.

      II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации      
                            подпрограммы,                             
   цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы,    
         основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,         
                         сроки ее реализации                          

                1. Приоритеты государственной политики                
                   в сфере реализации подпрограммы.                   

      Создание условий для устойчивого развития сельских территорий
является одной из важнейших стратегических целей государственной
политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную
безопасность, повысить конкурентоспособность экономики и
благосостояние граждан.
      Формирование модели устойчивого и эффективного развития
сельского хозяйства, сельских территорий является основной целью
государственной аграрной политики, что закреплено в Федеральном законе
от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010
г. № 120, Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №
598.

                    2. Цели и задачи подпрограммы                     
                                                                      
      Подпрограмма разработана для достижения следующих основных
целей:
      создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
      стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в
сельской местности;
      содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе;
      активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов;
      формирование позитивного отношения к сельской местности и
сельскому образу жизни.
      Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
основных задач:
      удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
      повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;
      концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;
      грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности;
      поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий.

               3. Сроки и этапы реализации подпрограммы               
2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы
II этап – 2018-2020 годы

    III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных     
                       мероприятий подпрограммы                       

      Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов»
      Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения
в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской
местности молодых специалистов.
      Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, предусматривается осуществлять путем:
      предоставления социальных выплат за счет средств федерального
бюджета, республиканского и (или) местного бюджетов на строительство и
приобретение жилья в сельской местности;
      предоставления субсидий на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению)
жилья, предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по
договору найма жилого помещения;
      использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
      увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности
на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере;
      Показателем результативности мероприятия будет являться: ввод
(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности.

      Основное мероприятие 2 «Развитие сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности»
      Для реализации принципа общедоступности образования, повышения
качества образования в соответствии с экономическими и социальными
требованиями, повышения конкурентоспособности учащихся при поступлении
в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования осуществляется софинансирование расходов муниципальных
образований на строительство объектов образования муниципальной
собственности на условиях, установленных подпрограммой.
      Показателем результативности мероприятия будет являться: ввод в
действие общеобразовательных учреждений.

      Основное мероприятие 3. «Развитие сети фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности»
      Одними из целей мероприятий являются развитие сети учреждений
здравоохранения и совершенствование осуществления первичной
медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц
и фельдшерско-акушерских пунктов.
      Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:
      укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических
учреждений здравоохранения сельских районов;
      совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи
сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной
(семейной) практики;
      совершенствование консультативной, диагностической и лечебной
помощи на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи;
      строительство фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа и
(или) офисов врачей общей практики в сельской местности.
      Показателем результативности мероприятия будет являться:
открытие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики.

      Основное мероприятие 4. «Развитие культурно-досуговой
деятельности в сельской местности»
      Целью мероприятий в области развития культуры является
сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных
образований, улучшение условий доступа различных групп сельского
населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.
      В области развития культурно-досуговых учреждений предусмотрены
следующие мероприятия, проводимые органами местного самоуправления за
счет средств местных бюджетов и предполагаемых инвесторов:
      проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации
сельских учреждений культуры, разработка территориальных схем их
размещения;
      повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры в сельской
местности;
      привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских
учреждениях культуры;
      возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного
художественного и научно-технического творчества;
      сохранение и обогащение историко-культурного наследия,
национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;
      сохранение и развитие сельских библиотек;
      улучшение качества кинопроката и кинообслуживания сельского
населения путем переоснащения киноустановок,
      строительство и реконструкцию культурно-досуговых учреждений.
      Показателем результативности мероприятия будет являться: ввод в
действие учреждений культурно-досугового типа.

      Основное мероприятие 5. «Развитие газификации в сельской
местности».
      Основными целями подпрограммы в области развития газификации
являются повышение уровня снабжения природным газом сельского
населения и создание комфортных условий труда и быта.
      Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия в области
газификации:
      осуществление строительства и реконструкции распределительных
газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;
      повышение уровня газификации жилого фонда;
      внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства
и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически
безопасного оборудования для использования газового топлива;
      повышение эффективности использования природного газа.
      Предусматривается софинансирование расходов муниципальных
образований на строительство объектов газоснабжения муниципальной
собственности на условиях, установленных подпрограммой.
      Показателями результативности мероприятия будут являться: ввод в
действие распределительных газовых сетей, уровень газификации домов
(квартир) сетевым газом.

      Основное мероприятие 6. «Развитие водоснабжения в сельской
местности»
      Главными целями подпрограммы в области развития водоснабжения
являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном
количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и
оздоровление социально-экологической обстановки, а также рациональное
использование природных водных источников, на которых базируется
питьевое водоснабжение.
      Предусматривается софинансирование расходов муниципальных
образований на строительство объектов водоснабжения муниципальной
собственности на условиях, установленных подпрограммой.
      Показателями результативности мероприятия будут являться: ввод в
действие локальных водопроводов, уровень обеспеченности сельского
населения питьевой водой.

      Основное мероприятие 7. «Поддержка комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных
проектов»
      Целями осуществления мероприятий поддержки комплексной
компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках
пилотных проектов являются повышение уровня комфортности и
привлекательности проживания в сельской местности, рост инвестиционной
активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.
      Реализацию проектов предполагается осуществлять на условиях
софинансирования за счет средств федерального, республиканского и
местных бюджетов.
      Показателем результативности мероприятия будет являться:
количество сельских поселений, в которых реализованы проекты
комплексной компактной застройки.

      Основное мероприятие 8. «Грантовая поддержка местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности».
      Целями реализации мероприятия по грантовой поддержке местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, являются:
      активизация участия сельского населения в реализации общественно
значимых проектов;
      мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых
ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций,
предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели
местного развития;
      формирование и развитие в сельской местности институтов
гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого
развития сельских территорий.
      Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, осуществляется по следующим приоритетным
направлениям:
      - сохранение и обустройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок;
      - сохранение и восстановление природных ландшафтов,
историко-культурных памятников;
      - поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов
ремесел.
      Показателем результативности мероприятия будет являться:
количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую
поддержку.

        IV. Характеристика мер государственного регулирования         

      Применение государственного регулирования в сфере реализации
Подпрограммы не предполагают меры налогового, тарифного, кредитного
регулирования (таблица 3 приложения).
      Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы приведены в таблице 4 приложения.

   V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам   
 реализации Подпрограммы (при оказании государственными учреждениями  
   государственных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)    

      В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не
предусматривается выполнение государственных заданий на оказание
государственных услуг  и выполнение работ (таблица 5 приложения).

               VI. Характеристика основных мероприятий,               
             реализуемых органами местного самоуправления             

      Основные мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления в рамках реализации Подпрограммы, осуществляются в
рамках полномочий и выполняются на основе:
      софинансирования части основных мероприятий с республиканским
бюджетом в размерах, определяемых в соответствии с решениями
Правительства Республики Калмыкия;
      разработки, принятия и реализация отдельных мероприятий развития
сельского хозяйства, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета и внебюджетных источников.
      В целях выполнения основных мероприятий Подпрограммы органы
местного самоуправления района принимают участие в их реализации в
пределах возложенных на них полномочий.

   VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным   
 участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых  
            внебюджетных фондов в реализации подпрограммы             

      Участие акционерных обществ с государственным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.

    VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для     
                       реализации подпрограммы                        

      При определении ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и
республиканском уровне, высокая общеэкономическая,
социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также
реальная возможность ее решения только при значительной федеральной и
республиканской поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность
всех участников реализации подпрограммы, включая сельское население
(приложения 6, 7 к Государственной программе).
      Объем финансирования мероприятий Подпрограммы из средств
республиканского бюджета составляет 704 080,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
      2014 г.       104750,00 тыс. рублей;
      2015 г.       106410,00 тыс. рублей;
      2016 г.       103740,00 тыс. рублей;
      2017 г.         95090,00 тыс. рублей;
      2018 г.         96560,00 тыс. рублей;
      2019 г.         98030,00 тыс. рублей;
      2020 г.         99500,00 тыс. рублей
      Предусматривается привлечение средств федерального бюджета в
сумме 1 483420,0 тыс. рублей; местных бюджетов - в сумме 352040,0 тыс.
рублей; средства внебюджетных источников - в сумме 648750,0 тыс.
рублей (таблица 7).
      Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах
незавершенного строительства и находящихся в ветхом и аварийном
состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной
готовности.
      Реализация мероприятий Подпрограммы по строительству объектов
государственной и муниципальной собственности производится в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
      В ходе реализации Подпрограммы и на основе анализа полученных
результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей
подпрограммы ответственным исполнителем и (или) соисполнителями
Подпрограммы могут быть внесены предложения по уточнению перечня
мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнению
затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации
Подпрограммы.
      Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на
реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется исполнителем
Подпрограммы.

          IX. Оценка эффективности, социально-экономических           
         и экологических последствий реализации Подпрограммы          

      В результате реализации Подпрограммы будут созданы правовые,
организационно-управленческие, финансовые и материально-технические
условия, способствующие предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации
в области социального развития на селе, решению жилищной проблемы
сельского населения, инженерному обустройству сельских территорий.
      Более одной тысячи сельских семей улучшат жилищные условия, при
этом повысится уровень предоставления коммунальных услуг. Уровень
газификации жилищного фонда природным газом возрастет до 100
процентов.
      Будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
      Обеспеченность сельского населения водой питьевого качества
возрастет до 72 процентов.
      В области занятости сельского населения предусматриваются более
полное использование трудоспособного населения, снижение уровня
безработицы в результате сохранения на объектах социальной и
инженерной инфраструктуры не менее 500 рабочих мест, создания
дополнительно более 400 рабочих мест.
      В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного
производства будет создана минимально необходимая база для привлечения
и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной
молодежи, а также для формирования в отрасли стабильного
высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению
высокоэффективных технологий.
      Экономическая эффективность от реализации подпрограммы состоит в
увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:
      улучшения здоровья сельских жителей, повышения их
общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания
благоприятных жилищных условий;
      сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью.
      Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные
экологические условия.
      При разработке конкретных проектов по строительству объектов
социальной сферы и инженерного обустройства села будут
предусматриваться меры по защите окружающей среды уже на стадии
проработки технико-экономического обоснования проекта, что позволит
исключить применение в жилищно-гражданском строительстве материалов с
предельно допустимыми концентрациями вредных веществ, а использование
легких современных материалов приведет к снижению энергозатрат на их
производство, транспортировку и монтаж.

               X. Анализ рисков реализации подпрограммы               
                  и описание мер управления рисками                   

      К рискам, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей относятся:
      неполное финансирование подпрограммы;
      рост цен на строительные материалы и энергоносители;
      повышение цен на жилье на первичном и вторичном рынках;
      повышение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам и
увеличение суммы первичного взноса при получении ипотечного кредита;
      ухудшение демографической ситуации в сельской местности.
      Управление рисками будет осуществляться на основе:
      систематического мониторинга реализации подпрограммы,
осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению
негативного воздействия на социальное положение села;
      подготовки и представления в Правительство Республики Калмыкия,
в необходимых случаях, предложений о ее корректировке.

   Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»    

                               Паспорт                                
   Подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы»    

|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Ответственный       |Министерство  сельского   хозяйства   Республики|
|исполнитель         |Калмыкия                                        |
|подпрограммы        |                                                |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Соисполнители       |Управление ветеринарии Республики Калмыкия      |
|подпрограммы        |                                                |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Программно-целевые  |                                                |
|инструменты         |                                                |
|подпрограммы        |                                                |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Цели подпрограммы   |обеспечение  эффективной  деятельности   органов|
|                    |исполнительной   власти  Республики  Калмыкия  в|
|                    |сфере    развития    сельского    хозяйства    и|
|                    |регулирования     рынков    сельскохозяйственной|
|                    |продукции, сырья и продовольствия;              |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Задачи подпрограммы |направление на  стимулирование  инновационной  и|
|                    |инвестиционной  деятельности  в  сфере  развития|
|                    |сельского хозяйства республики  и  регулирования|
|                    |рынков  сельскохозяйственной  продукции, сырья и|
|                    |продовольствия;                                 |
|                    |осуществление   мероприятий    по    финансовому|
|                    |оздоровлению                сельскохозяйственных|
|                    |товаропроизводителей республики;                |
|                    |повышение  доступности  и  качества   выполнения|
|                    |государственных  услуг (работ) в сфере сельского|
|                    |хозяйства;                                      |
|                    |формирование      механизмов      взаимодействия|
|                    |ответственного   исполнителя   (государственного|
|                    |заказчика)  с  муниципалитетами  по   реализации|
|                    |мероприятий Государственной программы;          |
|                    |формирование     системы     автоматизированного|
|                    |управления      агропромышленным      комплексом|
|                    |республики                                      |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Целевые индикаторы и|сохранение    существующего    уровня    участия|
|показатели          |муниципалитетов   в  реализации  Государственной|
|подпрограммы        |программы;                                      |
|                    |доля   государственных   гражданских   служащих,|
|                    |прошедших   повышение   квалификации  в  течение|
|                    |последних 3 лет;                                |
|                    |укомплектованность  должностей   государственной|
|                    |гражданской службы;                             |
|                    |доля    муниципальных     органов     управления|
|                    |агропромышленного     комплекса,    использующих|
|                    |государственные информационные ресурсы в  сферах|
|                    |обеспечения   продовольственной  безопасности  и|
|                    |управления агропромышленным комплексом;         |
|                    |выявляемость особо опасных болезней  животных  и|
|                    |птиц,  остатков  запрещенных и вредных веществ в|
|                    |организме живых  животных,  продуктах  животного|
|                    |происхождения  и  кормах  (процент положительных|
|                    |проб от общего количества исследований)         |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Этапы    и     сроки|2013-2020 гг.                                   |
|реализации          |Этапы реализации не выделяются                  |
|подпрограммы        |                                                |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Объем      бюджетных|объем  бюджетных  ассигнований   на   реализацию|
|ассигнований        |подпрограммы из средств республиканского бюджета|
|подпрограммы        |составляет 755568,53  тыс.  рублей  (в  текущих |
|                    |ценах);                                         |
|                    |объем    ресурсного    обеспечения    реализации|
|                    |подпрограммы из средств республиканского бюджета|
|                    |по годам составит:                              |
|                    |2013 г.             68189,15 тыс. рублей        |
|                    |2014 г.             82552,07 тыс. рублей        |
|                    |2015 г.             87458,74 тыс. рублей        |
|                    |2016 г.             92064,91 тыс. рублей        |
|                    |2017 г.             96574,00 тыс. рублей        |
|                    |2018 г.           102647,45 тыс. рублей         |
|                    |2019 г.           109106,46 тыс. рублей         |
|                    |2020 г.           115975,75 тыс. рублей         |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Республики  Калмыкии
от 24.01.2014 г. N 26)|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые результаты|обеспечение   выполнения    целей,    задач    и|
|реализации          |показателей  Подпрограммы  в  целом,  в  разрезе|
|подпрограммы        |подпрограмм и основных мероприятий;             |
|                    |создание  более   благоприятной   инвестиционной|
|                    |среды   в   сельском   хозяйстве,  что  позволит|
|                    |расширить  производство  продукции   на   основе|
|                    |инновационных технологий;                       |
|                    |повышение        финансовой         устойчивости|
|                    |сельскохозяйственных    товаропроизводителей   в|
|                    |условиях  изменения  конъюнктуры  внутреннего  и|
|                    |внешнего агропродовольственных рынков;          |
|                    |обеспечение   качественного    и    оперативного|
|                    |управления  процессами,  создающими  условия для|
|                    |равного доступа к информации  о  состоянии  АПК,|
|                    |для     формирования     необходимого     уровня|
|                    |продовольственной безопасности                  |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

     I. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка     
                  последствий инерционного развития                   

     Сферой   осуществления   подпрограммы   является    осуществление
государственной  поддержки  сельскохозяйственных товаропроизводителей,
производителей пищевых продуктов, включая напитки, а также организации
производственно-технического,         логистического,        научного,
информационного обслуживания агропромышленного комплекса.
     Система  управления  реализацией  Подпрограммы  и   разграничение
функций  управления между федеральными органами государственной власти
и органами государственной  власти  Республики  Калмыкия  определяются
Федеральным   законом  от  29  декабря  2006 г.  №264-ФЗ  «О  развитии
сельского хозяйства»  и  Федеральным  законом  от  6  октября  1999 г.
№184-ФЗ    «Об    общих    принципах    организации    законодательных
(представительных) и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации».
     Практика реализации Государственной программы развития  сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы указывает на высокую  эффективность
использования   программно-целевых   методов  повышения  эффективности
использования финансовых  средств,  выделяемых  на  развитие  отрасли,
повышение  конкурентоспособности  продукции  АПК,  социальное развитие
сельских территорий.
     Вместе  с  тем  сохраняется   проблема   обеспечения   выполнения
финансирования  основных мероприятий Подпрограммы, доведения бюджетных
средств до  непосредственных  их  получателей,  достижения  прогнозных
показателей,   соответствия   количества   и  качества  предоставления
государственных услуг.
     Все  это  требует  дальнейшего  совершенствования  организации  и
управления  Государственной  программой на всех уровнях ее реализации,
создание    условий    для    более     эффективного     использования
организационно-экономических    рычагов   для   повышения   финансовой
устойчивости сельскохозяйственного производства, в том числе  за  счет
создания   автоматизированной   системы  управления  агропромышленного
комплекса.
     Прогноз   реализации   Подпрограммы    предполагает    дальнейшее
совершенствование   взаимодействия  Министерства  сельского  хозяйства
Республики Калмыкия и муниципальных  органов  местного  самоуправления
управления  агропромышленным  комплексом,  ответственных за выполнение
Государственной   программы,   что   позволит   обеспечить   повышение
эффективности   использования  бюджетных  средств,  выделяемых  на  ее
финансовое обеспечение и  достижение  предусмотренных  в  подпрограмме
показателей.

      II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации      
   подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации    
  подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,  
                         сроки ее реализации                          

         1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации    
                             подпрограммы                             
     В качестве основных приоритетов, стоящих перед АПК  в  период  до
2020 года, при реализации подпрограммы являются:
     направленность   всей   системы    управления    агропромышленным
комплексом  на  ускорение  его модернизации и инновационного развития,
создание    условий    для    повышения    финансовой     устойчивости
сельскохозяйственных   товаропроизводителей   и   социальное  развитие
сельских территорий;
     повышение   роли   и   финансовых   возможностей   республики   в
осуществлении   мероприятий   Государственной   программы  и  наиболее
значимых  региональных  программ,  нацеленных  на  развитие  сельского
хозяйства  и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на
период до 2020 года;
     привлечение  отраслевых  союзов,  ассоциаций  и  саморегулируемых
организаций   на  добровольной  основе  к  участию  в  формировании  и
реализации государственной аграрной политики;
     повышение доступности и качества предоставляемых  государственных
услуг.

      2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач,  
         основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы          
     Целью реализации подпрограммы является:
     обеспечение  эффективной  деятельности   органов   исполнительной
власти  Республики  Калмыкия  в  сфере  развития сельского хозяйства и
регулирования   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
продовольствия.
     Для реализации этих целей предстоит решение следующих задач:
     обеспечение   деятельности   Министерства   сельского   хозяйства
Республики  Калмыкия  как  ответственного  исполнителя Государственной
программы   и   Управления   ветеринарии   Республики   Калмыкия   как
соисполнителя Государственной программы;
     повышение доступности и качества выполнения государственных услуг
(работ)  в  сфере  развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
     взаимодействие ответственного исполнителя с федеральными органами
исполнительной   власти  в  целях  обеспечения  за  счет  федерального
бюджета мероприятий предусмотренных Государственной программой;
     формирование  механизмов  взаимодействия  с   органами   местного
самоуправления   и   сельскохозяйственными   товаропроизводителями  по
реализации мероприятий Государственной программы.
     Индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы:
     сохранение  существующего  уровня   участия   муниципалитетов   в
реализации Государственной программы;
     доля государственных гражданских  служащих,  прошедших  повышение
квалификации в течение последних 3 лет;
     укомплектованность должностей государственной гражданской службы;
     доля   муниципальных   органов    управления    агропромышленного
комплекса,   использующих  государственные  информационные  ресурсы  в
сферах  обеспечения  продовольственной   безопасности   и   управления
агропромышленным комплексом;
     выявляемость особо опасных болезней  животных  и  птиц,  остатков
запрещенных  и  вредных  веществ в организме живых животных, продуктах
животного происхождения и кормах (процент положительных проб от общего
количества исследований).
     Сроки реализации Подпрограммы - 2013-2020 гг. Этапы реализации не
выделяются.

        III. Характеристики основных мероприятий подпрограммы         

     Основное мероприятие 1 «Совершенствование управления  реализацией
Государственной программы»
     Целями данного мероприятия являются:
     обеспечение   деятельности   Министерства   сельского   хозяйства
Республики  Калмыкия  как  ответственного  исполнителя Государственной
программы   и   Управления   ветеринарии   Республики   Калмыкия   как
соисполнителя Государственной программы;
     взаимодействие ответственного исполнителя с федеральными органами
исполнительной   власти  в  целях  обеспечения  за  счет  федерального
бюджета мероприятий предусмотренных Государственной программой;
     формирование  механизмов  взаимодействия  с   органами   местного
самоуправления   и   сельскохозяйственными   товаропроизводителями  по
реализации мероприятий Государственной программы.
     Основными  показателями  результативности   данного   мероприятия
являются:
     сохранение  существующего  уровня   участия   муниципалитетов   в
реализации Государственной программы;
     доля государственных  гражданских  служащих  прошедших  повышение
квалификации в течение последних 3 лет;
     укомплектованность должностей государственной гражданской службы.

     Основное мероприятие 2 «Выполнение государственных услуг и  работ
в рамках Государственной программы»
     Целями данного мероприятия являются:
     повышение доступности и качества выполнения государственных услуг
(работ) в сфере сельского хозяйства;
     развитие    материально-технической     базы     подведомственных
учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из
внебюджетных источников.
     Основной мерой реализации данного направления является финансовое
обеспечение оказания государственных услуг.

     Основное мероприятие 3 «Обеспечение переданных полномочий»
     Целями данного мероприятия  является  финансовое  обеспечение  на
реализацию переданных полномочий районным муниципальных образованиям в
соответствии Законом Республики Калмыкия  от  25.04.2008  №10-IV-З  «О
наделении  органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями     Республики     Калмыкия     в     сфере     поддержки
сельскохозяйственного производства».
     Основными  показателями  результативности   данного   мероприятия
являются:
     доля   муниципальных   органов    управления    агропромышленного
комплекса,   использующих  государственные  информационные  ресурсы  в
сферах  обеспечения  продовольственной   безопасности   и   управления
агропромышленным комплексом

IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

     Общий  объем  финансирования мероприятий подпрограммы программы в
2013-2020 годы  составит  за счет средств республиканского бюджета 755
568,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2013 г.             69189,15 тыс. рублей
     2014 г.             82552,07 тыс. рублей
     2015 г.             87458,74 тыс. рублей
     2016 г.             92064,91 тыс. рублей
     2017 г.             96574,00 тыс. рублей
     2018 г.           102647,45 тыс. рублей
     2019 г.           109106,46 тыс. рублей
     2020 г.           115975,75 тыс. рублей
  (В   редакции   Постановления   Правительства   Республики  Калмыкии
от 24.01.2014 г. N 26) 
   Объем   финансовых   ресурсов,   необходимых    для    реализации
подпрограммы  в  разрезе  основных  мероприятий,  приведен в таблице 6
приложения к Государственной программе.

               V. Анализ рисков реализации подпрограммы               
                  и меры по управлению этими рисками                  

     Риски реализации подпрограммы связаны с:
     макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки на
сельское хозяйство;
     опережающим   ростом    цен    на    энергоресурсы    и    другие
материально-технические   ресурсы   по   сравнению   с  динамикой  цен
реализации сельскохозяйственной продукции,  что  приведет  к  снижению
доходности     и    финансовой    устойчивости    сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
     неблагоприятными    климатическими    изменениями,    нарушениями
экологии,  природными  катаклизмами  и  стихийными бедствиями, включая
пожары, засухи и наводнения;
     недостаточным штатным и техническим обеспечением;
     недофинансированием мероприятий Программы.
     Управление рисками будет осуществляться на основе:
     систематического мониторинга реализации Программы,  осуществления
оперативных   мер   по   их   предупреждению  и  снижению  негативного
воздействия на агропромышленный комплекс республики в целом;
     подготовки и представления в  Правительство  Республики  Калмыкия
доклада  о  ходе  реализации  Подпрограммы  в  рамках  Государственной
программы,  в  который  будут   включаться   в   необходимых   случаях
предложения о ее корректировке;
     технической политики, направленной на своевременную  модернизацию
информационно-технического обеспечения;
     кадровой   политики,   включая    подготовку    квалифицированных
специалистов для всех направлений реализации программы.
                               
                                 Паспорт                               
    республиканской целевой программы«Устойчивое развитие сельских    
          территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы»           

|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование         |- Республиканская целевая  программа  «Устойчивое  развитие|
|Программы            |сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы» |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Основание         для|- постановление  Правительства  Республики  Калмыкия  от  2|
|разработки Программы |ноября  2007  года  №395  «О  программе  развития сельского|
|                     |хозяйства  и  регулирования   рынков   сельскохозяйственной|
|                     |продукции,  сырья  и  продовольствия Республики Калмыкия на|
|                     |2008-2012 годы»;                                           |
|                     |распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 20 ноября|
|                     |2007 г. №318-р.                                            |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный      |- Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия     |
|заказчик Программы   |                                                           |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Основные разработчики|- Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Калмыкия,|
|Программы            |Администрации районных и сельских муниципальных образований|
|                     |Республики Калмыкия                                        |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Цели     и     задачи|- Основными целями Программы являются:                     |
|Программы            |развитие сельских территорий на основе создания современной|
|                     |инженерной и социальной инфраструктуры;                    |
|                     |повышение занятости,  уровня  и  качества  жизни  сельского|
|                     |населения;                                                 |
|                     |создание правовых, административных и экономических условий|
|                     |для перехода к устойчивому развитию сельских территорий;   |
|                     |создание условий  для  улучшения  социально-демографической|
|                     |ситуации в сельской местности;                             |
|                     |расширения рынка труда в сельской местности  и  обеспечение|
|                     |его  привлекательности, повышение престижности проживания в|
|                     |сельской местности.                                        |
|                     |Основными задачами Программы являются:                     |
|                     |улучшение жилищных условий граждан, проживающих в  сельской|
|                     |местности,  и  обеспечение доступным жильем молодых семей и|
|                     |молодых специалистов на селе;                              |
|                     |улучшение состояния здоровья сельского населения, повышение|
|                     |роли физкультуры и спорта;                                 |
|                     |повышение уровня и качества образования  учащихся  сельских|
|                     |школ;                                                      |
|                     |активизация культурной деятельности на селе;               |
|                     |повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения|
|                     |в сельской местности;                                      |
|                     |повышение уровня занятости сельского населения,  сохранение|
|                     |и создание новых рабочих мест.                             |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Основные      целевые|- ввод и приобретение 37431,5  кв.  м  жилья  для  граждан,|
|индикаторы          и|проживающих в сельской местности, в том числе - 20587,0 кв.|
|показатели Программы |м жилья для молодых семей и молодых специалистов;  введение|
|                     |в  действие  общеобразовательных  учреждений  на  198 мест;|
|                     |открытие  5  фельдшерско-акушерских  пунктов;   газификация|
|                     |12808  жилых  домов (квартир) (повышение уровня газификации|
|                     |домов (квартир) сетевым газом до 85  процентов);  повышение|
|                     |уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до|
|                     |57%.                                                       |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки     и     этапы|- 2008-2013 годы                                           |
|реализации Программы |                                                           |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Основные  мероприятия|-  мероприятия   Программы   сгруппированы   по   следующим|
|Программы            |направлениям:                                              |
|                     |жилищное   строительство,   здравоохранение,   образование,|
|                     |культура, электрификация, газификация, водоснабжение.      |
|                     |Реализация мероприятий Программы обеспечит:                |
|                     |увеличение  объемов  жилищного  строительства  в   сельской|
|                     |местности  с  использованием  передовых энергосберегающих и|
|                     |ресурсосберегающих технологий;                             |
|                     |улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе|
|                     |молодых семей и молодых специалистов;                      |
|                     |повышение уровня занятости сельского  населения  на  основе|
|                     |сохранения   и   создания   рабочих   мест,  привлечение  и|
|                     |закрепление в сельской местности молодых  семей  и  молодых|
|                     |специалистов;                                              |
|                     |улучшение  состояния  здоровья  сельского  населения  путем|
|                     |повышения  доступности  и качества предоставления первичной|
|                     |медико-санитарной помощи;                                  |
|                     |повышение      образовательного       уровня       учащихся|
|                     |общеобразовательных   учреждений   в   сельской  местности,|
|                     |приведение   качества   образования   в   соответствие    с|
|                     |современными требованиями;                                 |
|                     |сохранение и развитие базы для занятий физической культурой|
|                     |и  спортом  в  целях  формирования  здорового  образа жизни|
|                     |сельского    населения,    профилактики     правонарушений,|
|                     |наркомании и алкоголизма;                                  |
|                     |активизацию  культурно-досуговой  деятельности  в  сельской|
|                     |местности,    развитие    национальной   культуры   народов|
|                     |республики, поддержку фольклорного творчества;             |
|                     |повышение   уровня    электрификации,    водоснабжения    и|
|                     |газификации  населенных  пунктов,  расположенных в сельской|
|                     |местности;                                                 |
|                     |мероприятия   в    области    научно-исследовательских    и|
|                     |опытно-экспериментальных работ: обеспечение противопожарной|
|                     |защиты сельского населения.                                |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители  основных|-  определяются  на  конкурсной  основе   в   установленном|
|мероприятий Программы|законодательством   Российской   Федерации   и   Республики|
|                     |Калмыкия порядке                                           |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы  и   источники|- Общий  объем  финансирования  Программы  за  весь  период|
|финансирования       |реализации составляет 1807557,8 тыс. рублей, в том числе:  |
|Программы            |средства федерального бюджета - 627310,3 тыс. рублей;      |
|                     |средства республиканского бюджета - 331958,1 тыс. рублей;  |
|                     |средства муниципальных бюджетов - 73203,7 тыс. рублей;     |
|                     |средства внебюджетных источников - 775085,7 тыс. рублей.   |
|                     |2008 год: объем  финансирования  составляет  504821,8  тыс.|
|                     |руб., в том числе:                                         |
|                     |средства федерального бюджета - 153664,8 тыс. рублей;      |
|                     |средства республиканского бюджета - 6670,0 тыс. рублей;    |
|                     |средства местных бюджетов - 24703 тыс. рублей;             |
|                     |средства внебюджетных источников - 319784,0 тыс. рублей.   |
|                     |2009 год: объем  финансирования  составляет  301317,8  тыс.|
|                     |руб., в том числе:                                         |
|                     |средства федерального бюджета - 134481,9 тыс. рублей;      |
|                     |средства республиканского бюджета - 55757,2 тыс. рублей;   |
|                     |средства местных бюджетов - 8299,5 тыс. рублей;            |
|                     |средства внебюджетных источников - 102779,2 тыс. рублей.   |
|                     |2010 год: объем  финансирования  составляет  287605,4  тыс.|
|                     |руб., в том числе:                                         |
|                     |средства федерального бюджета - 77354,6 тыс. рублей;       |
|                     |средства республиканского бюджета - 73673,8 тыс. рублей;   |
|                     |средства местных бюджетов - 7367,4 тыс. рублей;            |
|                     |средства внебюджетных источников - 129209,6 тыс. рублей.   |
|                     |2011 год: объем  финансирования  составляет  208330,0  тыс.|
|                     |руб., в том числе:                                         |
|                     |средства федерального бюджета - 76174,1 тыс. рублей;       |
|                     |средства республиканского бюджета - 60983,1 тыс. рублей;   |
|                     |средства местных бюджетов - 5545,0 тыс. рублей;            |
|                     |средства внебюджетных источников - 65627,8 тыс. рублей.    |
|                     |2012 год: объем  финансирования  составляет  162992,0  тыс.|
|                     |руб., в том числе:                                         |
|                     |средства федерального бюджета - 43588,0 тыс. рублей;       |
|                     |средства республиканского бюджета - 64874,0 тыс. рублей;   |
|                     |средства местных бюджетов - 13720,0 тыс. рублей;           |
|                     |средства внебюджетных источников - 40810,0 тыс. рублей.    |
|                     |2013 год: объем  финансирования  составляет  342490,8  тыс.|
|                     |руб., в том числе:                                         |
|                     |средства федерального бюджета - 142046,9 тыс. рублей;      |
|                     |средства республиканского бюджета - 70000 тыс. рублей;     |
|                     |средства муниципальных бюджетов - 13568,8 тыс. рублей;     |
|                     |средства внебюджетных источников - 116875,1 тыс. рублей.   |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые  результаты|- реализация Программы позволит:                           |
|реализации  Программы|улучшить жилищные условия 355 сельских семей, в  том  числе|
|и          показатели|175 молодых семей и молодых специалистов;                  |
|социально-экономическ|повысить  уровень  газификации  домов   (квартир)   сетевым|
|ой эффективности     |(природным) газом до 85 процентов;                         |
|                     |улучшить снабжение  сельских  потребителей  электроэнергией|
|                     |путем  строительства  новых  и  реконструкции  существующих|
|                     |электрических сетей протяженностью 49,78 км, ТП 6-10/0,4 кВ|
|                     |-   10   единиц,  использования  возобновляемых  источников|
|                     |электроэнергии;                                            |
|                     |дополнительно  ввести  благоустроенные  общеобразовательные|
|                     |учреждения в сельской местности на 198 мест;               |
|                     |расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов на 5 единиц; |
|                     |повысить   уровень   обеспеченности   сельского   населения|
|                     |питьевой   водой   с  35%  до  57%,  приобретение  пожарных|
|                     |автомобилей - 3 ед.                                        |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
                               
                                  Паспорт                               
                  республиканской целевой программы                   
          «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы»           

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование программы |Республиканская целевая программа «Поддержка  начинающих|
|                       |фермеров на 2012-2014 годы»                             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Дата принятия решения о|распоряжение  Правительства   Республики   Калмыкия   от|
|разработке   программы,|12.05.2012 г. № 85-р                                    |
|дата   ее   утверждения|                                                        |
|(наименование  и  номер|                                                        |
|соответствующего       |                                                        |
|нормативного акта)     |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный        |Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия    |
|заказчик программы     |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Основные   разработчики|Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия    |
|программы              |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи программы|Цель - стимулирование развития крестьянских (фермерских)|
|                       |хозяйств    для    увеличения   производства   и   сбыта|
|                       |сельскохозяйственной  продукции,  повышение   занятости,|
|                       |доходов  и  уровня  жизни сельского населения Республики|
|                       |Калмыкия.                                               |
|                       |Для достижения  указанной  цели  предполагается  решение|
|                       |следующих задач:                                        |
|                       |1.  Обеспечение  условий  для  создания,  расширения   и|
|                       |модернизации производственной базы фермерских хозяйств; |
|                       |2. Создание дополнительных мер государственной поддержки|
|                       |начинающих фермеров;                                    |
|                       |3.  Обеспечение  доступности  финансовых  ресурсов   для|
|                       |начинающих фермерских хозяйств;                         |
|                       |4. Стимулирование  создания  гражданами,  в  том  числе,|
|                       |занимающимися  ведением  личного  подсобного  хозяйства,|
|                       |крестьянских (фермерских) хозяйств                      |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки      и      этапы|2012-2014 годы                                          |
|реализации программы   |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие       целевые|стоимость   валовой   продукции   сельского   хозяйства,|
|индикаторы и показатели|произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в|
|                       |текущих ценах;  объем  привлеченных  кредитных  ресурсов|
|                       |крестьянскими   фермерскими   хозяйствами;   численность|
|                       |крестьянских   (фермерских)   хозяйств,    осуществивших|
|                       |развитие своих КФХ с помощью государственной поддержки  |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Создание рабочих мест  |создание 1400 рабочих мест                              |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы   и    источники|Объем финансирования программы составляет               |
|финансирования       по| 189000,0 тыс. руб., в том числе:                       |
|направлениям и годам   | - федеральный бюджет - 154500,0 тыс. руб.;             |
|                       | - республиканский бюджет - 30000,0 тыс. руб.;          |
|                       | - внебюджетные источники - 4500,0 тыс. руб.            |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемый     результат|увеличение  валовой   продукции   сельского   хозяйства,|
|реализации Программы   |произведенной  КФХ,  с 4,1 млрд. руб. в 2011 году до 5,7|
|                       |млрд. руб. - в 2014 году (+85,4%); создание  новых  1400|
|                       |рабочих   мест;   увеличение   численности  крестьянских|
|                       |(фермерских) хозяйств, обеспеченных земельными ресурсами|
|                       |с  4344  ед.  в  2011  году  -  до  5044 ед. в 2014 году|
|                       |(+16,1%)                                                |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

                               Паспорт                                
республиканской целевой программы«Развитие пищевой и перерабатывающей 
                  промышленности Республики Калмыкия                  
                          на 2012-2016 годы»                          

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование программы |Республиканская целевая программа  «Развитие  пищевой  и|
|                       |перерабатывающей  промышленности  Республики Калмыкия на|
|                       |2012-2016 годы»                                         |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Дата принятия решения о|распоряжение  Правительства   Республики   Калмыкия   от|
|разработке   программы,|16.11.2011   г.   №   302-р,  утверждена  Постановлением|
|дата ее утверждения    |Правительства Республики Калмыкия от  22  ноября  2011г.|
|                       |№410.                                                   |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный        |Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия    |
|заказчик программы     |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Разработчик программы  |Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия    |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи программы|Основной целью  программы  является  увеличение  объемов|
|                       |переработки   сельхозпродукции,   развитие   пищевой   и|
|                       |перерабатывающей промышленности в Республике Калмыкия.  |
|                       |Задачи:                                                 |
|                       |создание и развитие производств по первичной переработке|
|                       |сельскохозяйственной       продукции,       производимой|
|                       |сельскохозяйственными товаропроизводителями республики; |
|                       |стимулирование производства сельхозпродукции и  развитие|
|                       |кооперации  на  предприятиях  малого и среднего бизнеса,|
|                       |занятых в производстве продуктов питания;               |
|                       |продвижение   продукции   пищевой   и   перерабатывающей|
|                       |промышленности на внутренний рынок;                     |
|                       |повышение инвестиционной  привлекательности  организаций|
|                       |пищевой и перерабатывающей промышленности республики;   |
|                       |развитие инновационных технологий в организациях пищевой|
|                       |и перерабатывающей промышленности;                      |
|                       |стимулирование     инвестиционной     деятельности     в|
|                       |организациях пищевой и перерабатывающей промышленности; |
|                       |увеличение  объемов  производства  продуктов  питания  с|
|                       |одновременным  повышением  их качественных показателей и|
|                       |конкурентоспособности на рынке;                         |
|                       |реализация   мер    по    внедрению    в    организациях|
|                       |энергосберегающих   и   малоотходных  ресурсосберегающих|
|                       |технологий                                              |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки      и      этапы|2012-2016 годы                                          |
|реализации программы   |I этап - 2012-2014 годы                                 |
|                       |II этап - 2015-2016 годы                                |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие       целевые|к 2016 году рост  объемов  производства  основных  видов|
|индикаторы и показатели|пищевой продукции должен составить:                     |
|                       |мясо, включая субпродукты – до 3,5 тыс. тонн;           |
|                       |колбасные изделия - до 2,5 тыс. тонн;                   |
|                       |цельномолочная продукция (в пересчете на  молоко)  –  до|
|                       |120,0 тыс. тонн;                                        |
|                       |мука - до 2.8 тыс. тонн;                                |
|                       |хлеб и хлебобулочные изделия – до 9,0 тыс. тонн;        |
|                       |ввод в эксплуатацию цехов по переработке продукции –  до|
|                       |6 ед.                                                   |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Создание рабочих мест  |400 рабочих мест                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм   |нет                                                     |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы   и    источники|Общий объем финансирования  Программы  составляет  185,0|
|финансирования         |млн. рублей, в том числе:                               |
|                       |из федерального бюджета:                                |
|                       |2012 год - 0,0 млн. рублей;                             |
|                       |2013 год - 19,0 млн. рублей;                            |
|                       |2014 год - 19,0 млн. рублей;                            |
|                       |2015 год - 57,0 млн. рублей;                            |
|                       |2016 год - 76,0 млн. рублей;                            |
|                       |из республиканского бюджета:                            |
|                       |2012 год - 0,0 млн. рублей;                             |
|                       |2013 год - 6,0 млн. рублей;                             |
|                       |2014 год - 1,0 млн. рублей;                             |
|                       |2015 год - 3,0 млн. рублей;                             |
|                       |2016 год - 4,0 млн. рублей.                             |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемый     результат|расширение   сельскохозяйственного    производства    на|
|программы реализации   |территории   республики   за   счет  увеличения  объемов|
|                       |переработки сельхозпродукции;                           |
|                       |увеличение  объема   инвестиций   в   основной   капитал|
|                       |организаций  пищевой  и перерабатывающей промышленности,|
|                       |сельскохозяйственных товаропроизводителей республики;   |
|                       |повышение квалификации работников организаций пищевой  и|
|                       |перерабатывающей промышленности                         |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

                               Паспорт                                
        республиканской целевой программы«Развитие мелиорации         
           сельскохозяйственных земель Республики Калмыкия            
                       на период до 2020 года»                        

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование программы |Развитие    мелиорации    сельскохозяйственных    земель|
|                       |Республики Калмыкия на период до 2020 года              |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Дата принятия решения о|распоряжение  Правительства  Республики  Калмыкия  от  2|
|разработке   программы,|августа 2011 г. № 210-р                                 |
|дата   ее   утверждения|                                                        |
|(наименование  и  номер|                                                        |
|соответствующего       |                                                        |
|нормативного акта)     |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный        |Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия    |
|заказчик               |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Основные   разработчики|Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия,   |
|программы              |Калмыцкий филиал  государственного  научного  учреждения|
|                       |«Всероссийский     научно-исследовательский     институт|
|                       |гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова  Российской|
|                       |академии сельскохозяйственных наук»                     |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Цели и задачи программы|-  восстановление  и   развитие   мелиоративного   фонда|
|                       |(мелиорируемых земель и мелиоративных систем) Республики|
|                       |Калмыкия, реализация мер по  орошению  и  окультуриванию|
|                       |земель;                                                 |
|                       |-  экологически   регламентированное   использование   в|
|                       |сельскохозяйственном  производстве  земельных,  водных и|
|                       |других  возобновляемых  природных  ресурсов,   повышение|
|                       |плодородия   почв   до   оптимального  уровня  в  каждой|
|                       |конкретной зоне;                                        |
|                       |- развитие на мелиорируемых землях  кормопроизводства  в|
|                       |соответствии   с   темпами   роста  поголовья  животных,|
|                       |гарантированное обеспечение  населения  рисом,  овощами,|
|                       |продукцией плодово-ягодных культур;                     |
|                       |-  улучшение   социально-экономических   условий   жизни|
|                       |сельского населения;                                    |
|                       |-  создание  благоприятного  инвестиционного  климата  и|
|                       |повышение  объема инвестиций в агропромышленный комплекс|
|                       |Республики Калмыкия.                                    |
|                       |Задачи программы:                                       |
|                       |-    создание     общих     условий     функционирования|
|                       |сельскохозяйственного   производства   на  мелиорируемых|
|                       |землях   для   наиболее    полного    и    рационального|
|                       |использования       природно-ресурсного       потенциала|
|                       |агроландшафтов, нейтрализации влияния  засух,  суховеев,|
|                       |избыточного       увлажнения      на      продуктивность|
|                       |сельскохозяйственных     культур     при     сохранении,|
|                       |восстановлении и воспроизводстве почвенного плодородия и|
|                       |экономии водных ресурсов;                               |
|                       |-        развитие        приоритетных        направлений|
|                       |сельскохозяйственного   производства   на  мелиорируемых|
|                       |землях за  счет  реализации  программ  восстановления  и|
|                       |развития  мелиоративного фонда и мероприятий комплексных|
|                       |мелиораций;                                             |
|                       |-   обоснование   состава,   масштабов   и   очередности|
|                       |осуществления комплексной мелиорации;                   |
|                       |-  поддержка  финансовых  ресурсов  сельскохозяйственных|
|                       |товаропроизводителей   на   мелиорируемых  землях  путем|
|                       |бюджетного финансирования и  интенсификации  привлечения|
|                       |капитала  в  мелиоративный  сектор  экономики  на основе|
|                       |повышения    его    инвестиционной    привлекательности,|
|                       |связанной с минимизацией возможных потерь и длительности|
|                       |инвестиционного цикла                                   |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки      и      этапы|2012 - 2020 годы                                        |
|реализации программы   |I этап 2012-2016 годы                                   |
|                       |II этап 2017- 2020 годы                                 |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие       целевые|1.     Увеличение     природно-ресурсного     потенциала|
|индикаторы и показатели|сельскохозяйственных угодий за счет нового строительства|
|программы              |гидромелиоративных систем - 10,6 тыс. га, в том числе:  |
|                       |а) земли регулярного орошения - 2,6 тыс. га;            |
|                       |б) земли лиманного орошения - 8,0 тыс. га;              |
|                       |2.     Увеличение     природно-ресурсного     потенциала|
|                       |сельскохозяйственных   угодий   за   счет  реконструкции|
|                       |гидромелиоративных систем - 52,0 тыс. га, в том числе:  |
|                       |а) земли регулярного орошения - 30,9 тыс. га;           |
|                       |б) земли лиманного орошения - 21,1 тыс. га;             |
|                       |3.  Защита  земель  от  затопления   и   подтопления   -|
|                       |5,0 тыс. га;                                            |
|                       |4.     Увеличение     природно-ресурсного     потенциала|
|                       |сельскохозяйственных    угодий    за   счет   мелиорации|
|                       |солонцовых почв - 260,0 тыс. га;                        |
|                       |5.     Увеличение     природно-ресурсного     потенциала|
|                       |сельскохозяйственных   угодий   за  счет  фитомелиорации|
|                       |опустыненных земель - 25 тыс. га;                       |
|                       |6.     Увеличение     природно-ресурсного     потенциала|
|                       |сельскохозяйственных  угодий  за счет создания лесополос|
|                       |5,3 тыс. га;                                            |
|                       |7. Снижение объема водозабора путем:                    |
|                       |повышения    коэффициентов    полезного    действия    и|
|                       |использования воды оросительных систем - 20,0%;         |
|                       |сокращения объема дренажно-сбросных вод - 15,0%;        |
|                       |8. Улучшение сельскохозяйственного  водоснабжения  путем|
|                       |строительства водопроводов - 0,8 тыс. км;               |
|                       |9. Обводнение территорий, в том  числе  для  обеспечения|
|                       |водопоя животных - 33,0 тыс. га.                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Создание рабочих мест  |по  итогам  реализации  программы  планируется  создание|
|                       |дополнительных 7000 новых рабочих мест                  |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы   и    источники|Суммарный  объем  финансирования   в   2012-2020   годах|
|финансирования         |составляет 10944,71 млн. рублей, в том числе:           |
|                       |федеральный бюджет - 4166,73 млн. рублей;               |
|                       |республиканский   бюджет   -   162,36    млн.    рублей;|
|                       |внебюджетные источники - 6615,62 млн. рублей.           |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемый     результат|реализация данной программы позволит  увеличить  площадь|
|реализации программы   |используемых  орошаемых земель в Калмыкии к 2020 году до|
|                       |106,6  тыс.  га  с  получением  прибыли  от   реализации|
|                       |растениеводческой продукции до 2,0 и более млрд. руб., а|
|                       |также осуществить мероприятия по  мелиорации  солонцовых|
|                       |почв  на  площади 260 тыс. га (в т.ч. по гипсование 19,8|
|                       |тыс.   га,   мелиоративная   обработка   240,2 тыс. га),|
|                       |проведение   фитомелиоративных  мероприятий  на  землях,|
|                       |подвергшихся опустыниванию, на площади  25  тыс.  га  (в|
|                       |т.ч.  закрепление  песков  -  10,0  тыс.  га,  улучшение|
|                       |деградированных  пастбищ  15,0  тыс.  га)  и  проведение|
|                       |агрохимических  и эколого-токсикологических обследований|
|                       |орошаемых земель (60,1 тыс. га).                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

                               Паспорт                                
  республиканской целевой программы «Развитие мясного скотоводства в  
                Республике Калмыкия на 2013-2015 годы»                

|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование программы  |Республиканская  целевая  программа  «Развитие  мясного|
|                        |скотоводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы»  |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Дата принятия решения  о|Распоряжение Правительства Республики  Калмыкия  от  25|
|разработке    программы,|февраля  2013  г.  №  48-р «О Концепции республиканской|
|дата   ее    утверждения|целевой  программы  «Развитие  мясного  скотоводства  в|
|(наименование   и  номер|Республике Калмыкия на 2013-2015 годы»;                |
|соответствующего        |Постановление Правительства Республики  Калмыкия  от  1|
|нормативного акта)      |марта 2013 г. № 89 «О республиканской целевой программе|
|                        |"Развитие мясного скотоводства  в  Республике  Калмыкия|
|                        |на 2013-2015 годы»                                     |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный заказчик|Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия   |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Основные    разработчики|Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия   |
|программы               |                                                       |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Цель и задачи программы |Цель - создание технологических и экономических условий|
|                        |для     интенсивного     и     устойчивого     развития|
|                        |специализированного  мясного  скотоводства,  увеличение|
|                        |производства высококачественной говядины.              |
|                        |Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решение|
|                        |следующих задач:                                       |
|                        |укрепление и совершенствование племенной  базы  мясного|
|                        |скотоводства;                                          |
|                        |увеличение  производства  конкурентоспособной  говядины|
|                        |(«мраморного»  мяса)  путем  интенсивного выращивания и|
|                        |откорма.                                               |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки и этапы реализации|Срок реализации - 2013-2015 годы, в один этап          |
|программы               |                                                       |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие        целевые|увеличение поголовья крупного  рогатого  скота  мясного|
|индикаторы и показатели |направления   продуктивности   в   сельскохозяйственных|
|                        |организациях,  крестьянских  (фермерских)   хозяйствах,|
|                        |включая индивидуальных предпринимателей;               |
|                        |увеличение маточного поголовья крупного рогатого  скота|
|                        |мясного        направления       продуктивности       в|
|                        |сельскохозяйственных     организациях,     крестьянских|
|                        |(фермерских)    хозяйствах,    включая   индивидуальных|
|                        |предпринимателей;                                      |
|                        |увеличение  маточного  поголовья  племенного   крупного|
|                        |рогатого скота мясного направления продуктивности;     |
|                        |увеличение реализации  поголовья  племенного  молодняка|
|                        |мясных пород;                                          |
|                        |увеличение производства мясного скота на убой  в  живом|
|                        |весе  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских|
|                        |(фермерских)   хозяйствах,    включая    индивидуальных|
|                        |предпринимателей.                                      |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Создание рабочих мест   |Создание 820 дополнительных рабочих мест               |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы    и    источники|Общий объем финансирования–507 470,0 тыс. рублей, в том|
|финансирования        по|числе:                                                 |
|направлениям и годам    |2013 год –186 566,92 тыс. рублей;                      |
|                        |2014 год –150 207,69 тыс. рублей;                      |
|                        |2015 год –170 695,39 тыс. рублей.                      |
|                        |Из них:                                                |
|                        |средства  республиканского  бюджета  –136  190,0   тыс.|
|                        |рублей, в том числе:                                   |
|                        |2013 год –75730,0 тыс. рублей;                         |
|                        |2014 год – 28300,0 тыс. рублей;                        |
|                        |2015 год – 32160,0 тыс. рублей.                        |
|                        |средства  внебюджетных  источников   финансирования   –|
|                        |371280,0 тыс. рублей, в том числе:                     |
|                        |2013 год – 110836,92 тыс. рублей;                      |
|                        |2014 год – 121907,69 тыс. рублей;                      |
|                        |2015 год – 138535,39 тыс. рублей.                      |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемый      результат|увеличение поголовья крупного  рогатого  скота  мясного|
|реализации программы    |направления   продуктивности   в   сельскохозяйственных|
|                        |организациях,  крестьянских  (фермерских)   хозяйствах,|
|                        |включая  индивидуальных  предпринимателей до 390,5 тыс.|
|                        |голов; увеличение маточного поголовья крупного рогатого|
|                        |скота     мясного    направления    продуктивности    в|
|                        |сельскохозяйственных     организациях,     крестьянских|
|                        |(фермерских)    хозяйствах,    включая   индивидуальных|
|                        |предпринимателей до 265,5 тыс. голов;                  |
|                        |увеличение  маточного  поголовья  племенного   крупного|
|                        |рогатого  скота  мясного  направления продуктивности до|
|                        |31,2  тыс.  голов;  увеличение   реализации   поголовья|
|                        |племенного  молодняка  мясных  пород до 6,8 тыс. голов,|
|                        |увеличение производства мясного скота на убой  в  живом|
|                        |весе  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских|
|                        |(фермерских)   хозяйствах,    включая    индивидуальных|
|                        |предпринимателей  до 21,7 тыс. тонн; повышение валового|
|                        |дохода отрасли  мясного  скотоводства  до  6086,4  млн.|
|                        |рублей;   повышение   чистой  прибыли  отрасли  мясного|
|                        |скотоводства   до   626,8   млн.    рублей;    создание|
|                        |дополнительно 820 рабочих мест.                        |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
                                                                      
                                Паспорт                               
 республиканской целевой программы «Развитие овцеводства в Республике 
                     Калмыкия на 2013-2015 годы»                      
                                                                      
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Наименование программы    |Республиканская   целевая   программа    «Развитие|
|                          |овцеводства  в  Республике  Калмыкия  на 2013–2015|
|                          |годы»                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Дата  принятия  решения  о|Распоряжение Правительства Республики Калмыкия  от|
|разработке программы, дата|19  марта 2013 г. № 79-р «Об утверждении Концепции|
|ее             утверждения|республиканской   целевой   программы    «Развитие|
|(наименование    и   номер|овцеводства  в  Республике  Калмыкия  на 2013-2015|
|соответствующего          |годы»;                                            |
|нормативного акта)        |Постановление Правительства Республики Калмыкия от|
|                          |24 мая 2013 г. №244                               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Государственный заказчик  |Министерство   сельского   хозяйства    Республики|
|                          |Калмыкия                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Основные      разработчики|Министерство   сельского   хозяйства    Республики|
|программы                 |Калмыкия                                          |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Цель и задачи программы   |Цель: создание условий для  интенсивного  развития|
|                          |овцеводства,  повышения  рентабельности  отрасли и|
|                          |увеличения   объемов    производства    продукции,|
|                          |обеспечивающих  устойчивое социально-экономическое|
|                          |развитие сельских территорий.                     |
|                          |Задачи:                                           |
|                          |-   качественное    улучшение    племенной    базы|
|                          |овцеводства,   направленной  на  совершенствование|
|                          |пород и типов овец, эффективное  использование  их|
|                          |биологических и продуктивных особенностей;        |
|                          |-  увеличение  численности  занятого  населения  в|
|                          |сельском   хозяйстве,  увеличение  производства  и|
|                          |повышение качества продукции овцеводства, а  также|
|                          |увеличение       выручки       от       реализации|
|                          |сельскохозяйственной продукции.                   |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Сроки и  этапы  реализации|Срок реализации Программы - 2013-2015 годы, в один|
|программы                 |этап.                                             |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Важнейшие          целевые|- увеличение численности поголовья овец  и  коз  в|
|индикаторы   и  показатели|сельскохозяйственных   организациях,  крестьянских|
|программы                 |(фермерских)  хозяйствах,  включая  индивидуальных|
|                          |предпринимателей;                                 |
|                          |- увеличение численности маточного поголовья  овец|
|                          |и   коз   в   сельскохозяйственных   организациях,|
|                          |крестьянских  (фермерских)   хозяйствах,   включая|
|                          |индивидуальных предпринимателей;                  |
|                          |- увеличение племенного маточного поголовья овец; |
|                          |- увеличение производства овец и  коз  на  убой  в|
|                          |живом  весе  в  сельскохозяйственных организациях,|
|                          |крестьянских  (фермерских)   хозяйствах,   включая|
|                          |индивидуальных предпринимателей;                  |
|                          |- увеличение      производства      шерсти       в|
|                          |сельскохозяйственных   организациях,  крестьянских|
|                          |(фермерских)  хозяйствах,  включая  индивидуальных|
|                          |предпринимателей.                                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Объёмы     и     источники|Общий объем финансирования Программы  –  76 430,76|
|финансирования          по|тыс. рублей, в том числе:                         |
|направлениям и годам      |2013 год – 25 476,92тыс. рублей;                  |
|                          |2014 год – 25 476,92тыс. рублей;                  |
|                          |2015 год – 25 476,92 тыс. рублей.                 |
|                          |Из них:                                           |
|                          |средства республиканского бюджета – 14 400,0  тыс.|
|                          |рублей, в том числе:                              |
|                          |2013 год – 4 800,0 тыс. рублей;                   |
|                          |2014 год – 4 800,0 тыс. рублей;                   |
|                          |2015 год – 4 800,0 тыс. рублей.                   |
|                          |средства внебюджетных источников финансирования  –|
|                          |62 030,76 тыс. рублей, в том числе:               |
|                          |2013 год – 20 676,92 тыс. рублей;                 |
|                          |2014 год – 20 676,92 тыс. рублей;                 |
|                          |2015 год – 20 676,92 тыс. рублей.                 |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемый        результат|- увеличение численности поголовья овец  и  коз  в|
|реализации программы      |сельскохозяйственных   организациях,  крестьянских|
|                          |(фермерских)  хозяйствах,  включая  индивидуальных|
|                          |предпринимателей, до 1428,0 тыс. голов;           |
|                          |-  увеличение  численности  занятого  населения  в|
|                          |сельском хозяйстве, до 30,5 тыс. человек;         |
|                          |-     увеличение     выручки     от     реализации|
|                          |сельскохозяйственной продукции, до 1192026,98 тыс.|
|                          |рублей;                                           |
|                          |- увеличение производства овец и  коз  на  убой  в|
|                          |живом  весе  в  сельскохозяйственных организациях,|
|                          |крестьянских  (фермерских)   хозяйствах,   включая|
|                          |индивидуальных   предпринимателей,  до  12,7  тыс.|
|                          |тонн;                                             |
|                          |-     увеличение     производства     шерсти     в|
|                          |сельскохозяйственных   организациях,  крестьянских|
|                          |(фермерских)  хозяйствах,  включая  индивидуальных|
|                          |предпринимателей, до 4,2 тыс. тонн.               |
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

Информация по документу
Читайте также