Расширенный поиск
Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 273VII. Подпрограмма государственной программы «Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» Паспорт подпрограммы 1. Исполнители подпрограммы: департамент. 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: +----+--------------------------+-----------------------------------------+ | № | Задачи подпрограммы, | Значение целевого показателя по годам | |п/п | наименование и единица +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | измерения целевого |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | | показателя | | | | | | | | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1. |Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных| | |районов и городского округа области из регионального фонда | | |финансовой поддержки | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.|Эффективность выравнивания| 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | | |бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | |муниципальных районов и | | | | | | | | | |городского округа области | | | | | | | | | |(соотношение среднего | | | | | | | | | |уровня бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности 5 наиболее | | | | | | | | | |обеспеченных муниципальных| | | | | | | | | |районов (городского | | | | | | | | | |округа) и 5 наименее | | | | | | | | | |обеспеченных муниципальных| | | | | | | | | |районов (городского | | | | | | | | | |округа) после | | | | | | | | | |распределения дотаций | | | | | | | | | |на выравнивание бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | |муниципальных районов | | | | | | | | | |(городского округа)), | | | | | | | | | |не более | | | | | | | | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.2.|Наличие не меняющейся | да | да | да | да | да | да | да | | |в течение отчетного года | | | | | | | | | |методики распределения | | | | | | | | | |дотаций на выравнивание | | | | | | | | | |бюджетной обеспеченности | | | | | | | | | |муниципальных районов и | | | | | | | | | |городского округа области | | | | | | | | | |(да/нет) <1> | | | | | | | | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных | | |районов и городского округа области | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |2.1.|Отсутствие просроченной | да | да | да | да | да | да | да | | |кредиторской задолженности| | | | | | | | | |бюджетов муниципальных | | | | | | | | | |районов и городского | | | | | | | | | |округа области, получивших| | | | | | | | | |дотации на обеспечение | | | | | | | | | |их сбалансированности, по | | | | | | | | | |выплате заработной платы | | | | | | | | | |и пособий по социальной | | | | | | | | | |помощи населению (да/нет) | | | | | | | | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |3. |Задача 3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |3.1.|Максимальный расчетный | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |3,95 | | |уровень разрыва бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности между | | | | | | | | | |наиболее и наименее | | | | | | | | | |обеспеченными поселениями | | | | | | | | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |3.2.|Наличие не меняющейся | да | да | да | да | да | да | да | | |в течение отчетного года | | | | | | | | | |методики расчета субвенций| | | | | | | | | |бюджетам муниципальных | | | | | | | | | |районов на исполнение | | | | | | | | | |переданных государственных| | | | | | | | | |полномочий по расчету | | | | | | | | | |и предоставлению дотаций | | | | | | | | | |на выравнивание бюджетной | | | | | | | | | |обеспеченности поселений | | | | | | | | | |(да/нет) <2> | | | | | | | | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |4. |Задача 4. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов | | |бюджетам муниципальных районов и городского округа области | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |4.1.|Доля прочих межбюджетных |100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0| | |трансфертов, перечисленных| | | | | | | | | |из областного бюджета | | | | | | | | | |в бюджеты муниципальных | | | | | | | | | |районов и городского | | | | | | | | | |округа области в отчетном | | | | | | | | | |году, от общего объема | | | | | | | | | |прочих межбюджетных | | | | | | | | | |трансфертов, | | | | | | | | | |распределяемых | | | | | | | | | |департаментом (%), | | | | | | | | | |не менее | | | | | | | | +----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ----------------------------- <1> Показатель принимает положительное значение при отсутствии изменений в течение отчетного финансового года методики расчета дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) (ФФПМР (ГО)), утвержденной областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской области». <2> Показатель принимает положительное значение при отсутствии изменений в течение отчетного финансового года методики расчета дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений (ФФПП), утвержденной областным законом от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета». 3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ Год ¦ Источник финансирования ¦ ¦ +-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦ внебюджетные ¦ всего ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2014 ¦ 1873114,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1873114,7 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2015 ¦ 1811459,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1811459,4 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2016 ¦ 1884262,8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1884262,8 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2017 ¦ 1960706,4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1960706,4 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2018 ¦ 2040972,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2040972,2 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2019 ¦ 1783488,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1783488,6 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2020 ¦ 1871981,6 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1871981,6 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ВСЕГО ¦13225985,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦13225985,7 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: разрыв в среднем уровне бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) сократится с 1,7 до 1,4 раза; методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа области не изменится в течение отчетного года; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городского округа области, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по исполнению расходов по заработной плате и социальным выплатам; максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями сократится с 5,0 до 3,95 раза; методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение переданных полномочий по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений не изменится в течение отчетного года. Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области» |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |№ п/п| Наименование |Исполни- | Срок |Целе- | Источник | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | мероприятия |тель ме- |реализа-|вой | финанси- |————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| | | |роприятия| ции |пока- | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |затель | | | | | | | | | | | | | |(номер | | | | | | | | | | | | | |целе- | | | | | | | | | | | | | |вого | | | | | | | | | | | | | |пока- | | | | | | | | | | | | | |зателя | | | | | | | | | | | | | |из | | | | | | | | | | | | | |пас- | | | | | | | | | | | | | |порта | | | | | | | | | | | | | |под- | | | | | | | | | | | | | |про- | | | | | | | | | | | | | |грам- | | | | | | | | | | | | | |мы) | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| | 1. |Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа | | |области из регионального фонда финансовой поддержки | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |1.1. |Расчет объема |департа- |2014- |1.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |дотаций на |мент |2020 |1.2 | | | | | | | | | | |выравнивание | |годы | | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |районов | | | | | | | | | | | | | |(городского | | | | | | | | | | | | | |округа) области | | | | | | | | | | | | | |на очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый | | | | | | | | | | | | | |период | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |1.2. |Предоставление |департа- |2014- |1.1, |областной |731767,0|686092,0 |720396,6|756416,4|794237,3 |833949,1 |875646,6 | | |дотаций на |мент |2020 |1.2 |бюджет | | | | | | | | | |выравнивание | |годы | | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |районов | | | | | | | | | | | | | |(городского | | | | | | | | | | | | | |округа) области в | | | | | | | | | | | | | |текущем финансовом| | | | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| | 2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городского округа области | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |2.1. |Расчет объема |департа- |2014- |2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |дотаций для |мент |2020 | | | | | | | | | | | |обеспечения | |годы | | | | | | | | | | | |сбалансированности| | | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |районов | | | | | | | | | | | | | |(городского | | | | | | | | | | | | | |округа) области на| | | | | | | | | | | | | |очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый период| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |2.2. |Обеспечение |департа- |2014- |2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |предоставления |мент |2020 | | | | | | | | | | | |бюджетных кредитов| |годы | | | | | | | | | | | |бюджетам | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |районов и | | | | | | | | | | | | | |городского округа | | | | | | | | | | | | | |области для | | | | | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | | | | |сбалансированности| | | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| | 3. |Задача 3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |3.1. |Расчет объема |департа- |2014- |3.1, | - | - | - | - | - | - | - | - | | |субвенций бюджетам|мент |2020 |3.2 | | | | | | | | | | |муниципальных | |годы | | | | | | | | | | | |районов на | | | | | | | | | | | | | |исполнение | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |полномочий по | | | | | | | | | | | | | |расчету и | | | | | | | | | | | | | |предоставлению | | | | | | | | | | | | | |дотаций поселениям| | | | | | | | | | | | | |за счет средств | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | |на очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый | | | | | | | | | | | | | |период | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |3.2. |Предоставление |департа- |2014- |3.1, |областной |557694,0|583674,0 |612857,7|643500,6|675675,6 |709459,4 |744932,4 | | |субвенций бюджетам|мент |2020 |3.2 |бюджет | | | | | | | | | |муниципальных | |годы | | | | | | | | | | | |районов на | | | | | | | | | | | | | |исполнение | | | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |полномочий по | | | | | | | | | | | | | |расчету и | | | | | | | | | | | | | |предоставлению | | | | | | | | | | | | | |дотаций поселениям| | | | | | | | | | | | | |за счет средств | | | | | | | | | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| | 4. |Задача 4. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа области | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |4.1. |Расчет объема |департа- |2014- |4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |субвенций на |мент |2020 | | | | | | | | | | | |выполнение | |годы | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |полномочий | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |районов и | | | | | | | | | | | | | |городского округа | | | | | | | | | | | | | |области на | | | | | | | | | | | | | |очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый период| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |4.2. |Предоставление |департа- |2014- |4.1 | | | | | | | | | | |субвенций на |мент |2020 | | | | | | | | | | | |выполнение | |годы | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |полномочий | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |районов и | | | | | | | | | | | | | |городского округа | | | | | | | | | | | | | |области в текущем | | | | | | | | | | | | | |финансовом году | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |4.2.1|На оказание |департа- |2014- |4.1 |областной |10017,0 |10518,0 |11043,9 |11596,1 |12175,9 |12784,7 |13423,9 | | |государственной |мент |2020 | |бюджет | | | | | | | | | |поддержки | |годы | | | | | | | | | | | |коммерческим | | | | | | | | | | | | | |организациям на | | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | |образований в | | | | | | | | | | | | | |текущем финансовом| | | | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |4.2.2|На возмещение |департа- |2014- |4.1 |областной |168274,0|175784,0 |184573,2|193801,9|203492,0 |213666,6 |224349,9 | | |затрат по |мент |2020 | |бюджет | | | | | | | | | |содержанию штатных| |годы | | | | | | | | | | | |единиц, | | | | | | | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | | |переданные | | | | | | | | | | | | | |отдельные | | | | | | | | | | | | | |государственные | | | | | | | | | | | | | |полномочия | | | | | | | | | | | | | |области, в | | | | | | | | | | | | | |текущем финансовом| | | | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |4.2.3|Бюджетам поселений|департа- |2014- |4.1 |областной |13600,1 |13628,8 |13628,8 |13628,8 |13628,8 |13628,8 |13628,8 | | |на осуществление |мент |2020 | |бюджет | | | | | | | | | |первичного | |годы | | | | | | | | | | | |воинского учета на| | | | | | | | | | | | | |территориях, где | | | | | | | | | | | | | |отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |военные | | | | | | | | | | | | | |комиссариаты, в | | | | | | | | | | | | | |текущем финансовом| | | | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |4.3. |Расчет объема |департа- |2014- |4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |дотаций на |мент |2020 | | | | | | | | | | | |частичную | |годы | | | | | | | | | | | |компенсацию | | | | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | | | | |расходов на | | | | | | | | | | | | | |повышение оплаты | | | | | | | | | | | | | |труда работников | | | | | | | | | | | | | |бюджетной сферы на| | | | | | | | | | | | | |очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый | | | | | | | | | | | | | |период | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |4.4. |Предоставление |департа- |2014- |4.1 |областной |341762,6|341762,6 |341762,6|341762,6|341762,6 | - | - | | |дотаций на |мент |2018 | |бюджет | | | | | | | | | |частичную | |годы | | | | | | | | | | | |компенсацию | | | | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | | | | |расходов на | | | | | | | | | | | | | |повышение оплаты | | | | | | | | | | | | | |труда работников | | | | | | | | | | | | | |бюджетной сферы в | | | | | | | | | | | | | |текущем финансовом| | | | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |4.5. |Расчет объема |департа- |2014- |4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |субсидий местным |мент |2020 | | | | | | | | | | | |бюджетам для | |годы | | | | | | | | | | | |софинансирования | | | | | | | | | | | | | |расходных | | | | | | | | | | | | | |обязательств, | | | | | | | | | | | | | |возникающих при | | | | | | | | | | | | | |выполнении | | | | | | | | | | | | | |полномочий органов| | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | | |самоуправления по | | | | | | | | | | | | | |вопросам местного | | | | | | | | | | | | | |значения, на | | | | | | | | | | | | | |очередной | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | |на плановый период| | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| |4.6. |Предоставление |департа- |2014 год|4.1 |областной |50000,0 | - | - | - | - | - | - | | |субсидий местным |мент | | |бюджет | | | | | | | | | |бюджетам для | | | | | | | | | | | | | |софинансирования | | | | | | | | | | | | | |расходных | | | | | | | | | | | | | |обязательств, | | | | | | | | | | | | | |возникающих при | | | | | | | | | | | | | |выполнении | | | | | | | | | | | | | |полномочий органов| | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | | |самоуправления по | | | | | | | | | | | | | |вопросам местного | | | | | | | | | | | | | |значения, в | | | | | | | | | | | | | |текущем финансовом| | | | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | | | |—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————| VIII. Подпрограмма государственной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2014-2016 годы» государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» Паспорт подпрограммы 1. Исполнители подпрограммы: департамент; департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области; комитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области. 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ | № | Задачи подпрограммы, наименование | Значение целевого | |п/п | и единица измерения целевого показателя |показателя по годам | | | +------+------+------+ | | | 2014 | 2015 | 2016 | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |1. |Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости| | |бюджетной системы | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |1.1.|Доля Резервного фонда Новгородской области | - | - | 0,45 | | |в объеме расходов областного бюджета (%), не | | | | | |менее | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |1.2.|Уровень долговой нагрузки на областной бюджет | 55,0 | 54,0 | 53,0 | | |(отношение объема государственного долга к | | | | | |общему объему доходов областного бюджета без | | | | | |учета безвозмездных поступлений) (%), не более | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |1.3.|Доля кредитов кредитных организаций в общем | 58,0 | 56,0 | 54,0 | | |объеме государственного долга области (%), | | | | | |не более | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |1.4.|Отношение объема налоговых и неналоговых |108,0 |109,0 |109,5 | | |доходов областного бюджета за отчетный | | | | | |финансовый год к году, предшествующему | | | | | |отчетному (%), не менее | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |1.5.|Отношение недополученных доходов по областным | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | |налогам в результате действия налоговых льгот, | | | | | |предоставленных законодательством Новгородской | | | | | |области, к общему объему поступивших областных | | | | | |налогов (%), не более | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |2. |Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации | | |деятельности органов исполнительной власти области | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |2.1.|Удельный вес расходов областного бюджета, | 75,0 | 85,0 | 95,0 | | |формируемых в рамках государственных программ | | | | | |Новгородской области, в общем объеме расходов | | | | | |областного бюджета (%), не менее | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |2.2.|Доля субсидий бюджетам муниципальных районов и | 80,0 | 90,0 |100,0 | | |городского округа области, предоставляемых в | | | | | |рамках государственных программ Новгородской | | | | | |области (%), не менее | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |2.3.|Наличие утвержденных расходов областного | да | да | да | | |бюджета на очередной финансовый год и на | | | | | |плановый период в структуре государственных | | | | | |программ Новгородской области (да/нет) | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |2.4.|Наличие опубликованного на официальном сайте | да | да | да | | |департамента в информационно- | | | | | |телекоммуникационной сети "Интернет" проекта | | | | | |областного бюджета и годового отчета об | | | | | |исполнении областного бюджета в доступной для | | | | | |граждан форме (да/нет) | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |2.5.|Доля государственных программ Новгородской | - |100,0 |100,0 | | |области, проекты которых прошли публичные | | | | | |обсуждения в отчетном году, к общему количеству| | | | | |государственных программ Новгородской области, | | | | | |утвержденных в отчетном году (%), не менее | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |3. |Задача 3. Развитие информационной системы управления | | |государственными финансами | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |3.1.|Наличие действующего портала управления | - | да | да | | |общественными финансами Новгородской области | | | | | |(да/нет) | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |4. |Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |4.1.|Повышение среднего уровня оценки качества | 5,0 | 3,0 | 3,0 | | |управления муниципальными финансами по | | | | | |отношению к предыдущему году (%), не менее | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |4.2.|Количество муниципальных образований, | - | 4 | 4 | | |получивших субсидии из областного бюджета на | | | | | |реализацию муниципальных программ, направленных| | | | | |на повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | |(ед.), не менее | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |4.3.|Доля выполненных в полном объеме показателей | - | - | 90,0 | | |и мероприятий от общего количества показателей | | | | | |и мероприятий муниципальных программ, | | | | | |направленных на повышение эффективности | | | | | |бюджетных расходов, муниципальных образований, | | | | | |получивших субсидию из областного бюджета | | | | | |на их реализацию, за отчетный год (%), не менее| | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |5. |Задача 5. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки | | |и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих | | |Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных | | |расходов | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |5.1.|Количество государственных служащих, прошедших | 60 | 60 | 60 | | |профессиональную подготовку, переподготовку | | | | | |и повышение квалификации в сфере повышения | | | | | |эффективности бюджетных расходов (чел.), | | | | | |не менее | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ |5.2.|Количество муниципальных служащих, прошедших | 100 | 100 | 100 | | |профессиональную подготовку, переподготовку | | | | | |и повышение квалификации в сфере повышения | | | | | |эффективности бюджетных расходов (чел.), | | | | | |не менее | | | | +----+-----------------------------------------------+------+------+------+ 3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы. 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): +--------+----------------------------------------------------------------+ ¦ Год ¦ Источник финансирования ¦ ¦ +-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ¦ областной ¦ федеральный ¦ местные ¦ внебюджетные ¦ всего ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2014 ¦ 17300,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 17300,0 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2015 ¦ 20000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20000,0 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ 2016 ¦ 20000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20000,0 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ ¦ ВСЕГО ¦ 57300,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 57300,0 ¦ +--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+ 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Новгородской области, в общем объеме расходов областного бюджета увеличится с 75,0 % до 95,0 %; областной бюджет, начиная с 2015 года, будет формироваться в структуре государственных программ Новгородской области; уровень долговой нагрузки на областной бюджет (отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений) сократится с 55,0 % до 53,0 %; отношение недополученных доходов по областным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных законодательством Новгородской области, к общему объему поступивших областных налогов сократится с 5,0 % до 4,5 %. Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2014-2016 годы» +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------------------------+ | № | Наименование | Исполнитель | Срок | Целевой |Источник | Объем финансирования | | п/п | мероприятия | мероприятия |реали-| показатель |финанси- | по годам (тыс. руб.) | | | | |зации | (номер |рования +--------+--------+--------+ | | | | | целевого | | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | показателя | | | | | | | | | | из паспорта | | | | | | | | | |подпрограммы)| | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1. |Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.1. |Подготовка проекта |департамент | 2015 | 1.1 | - | - | - | - | | |областного закона | | год | | | | | | | |о Резервном фонде | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.2. |Формирование |департамент | 2016 | 1.1 | - | - | - | - | | |Резервного фонда | | год | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.3. |Снижение уровня |департамент |2014 -| 1.2, 1.3 | - | - | - | - | | |долговой нагрузки | | 2016 | | | | | | | |на областной бюджет | | годы | | | | | | | |и оптимизация | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |долга области | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.4. |Формирование |департамент | 2015 | 1.1 - 1.5 | - | - | - | - | | |долгосрочной | | год | | | | | | | |бюджетной стратегии | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.5. |Подготовка проекта |департамент | 2014 | 1.1 - 1.5 | - | - | - | - | | |нормативного | | год | | | | | | | |правового акта | | | | | | | | | |области об | | | | | | | | | |утверждении порядка | | | | | | | | | |определения | | | | | | | | | |предельных объемов | | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | |ассигнований | | | | | | | | | |областного бюджета, | | | | | | | | | |доводимых до главных| | | | | | | | | |распорядителей | | | | | | | | | |бюджетных средств в | | | | | | | | | |процессе составления| | | | | | | | | |проекта областного | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.6. |Предоставление |департамент | 2014 | 1.4 | - | - | - | - | | |информации о |имущественных | год | | | | | | | |результатах оценки |отношений и | | | | | | | | |рыночной стоимости |государственных| | | | | | | | |имущества, |закупок | | | | | | | | |находящегося |Новгородской | | | | | | | | |в собственности |области | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | | |и переданного в | | | | | | | | | |аренду, проведенной | | | | | | | | | |с целью увеличения | | | | | | | | | |поступления арендных| | | | | | | | | |платежей, | | | | | | | | | |оптимизация | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |имущества | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.7. |Обеспечение |департамент |2014 -| 1.4 | - | - | - | - | | |выполнения плана |имущественных | 2016 | | | | | | | |приватизации |отношений и | годы | | | | | | | |государственного |государственных| | | | | | | | |имущества |закупок | | | | | | | | |Новгородской области|Новгородской | | | | | | | | |в целях обеспечения |области | | | | | | | | |получения | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | |доходов от | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | |имущества, | | | | | | | | | |находящегося в | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.8. |Проведение |департамент |2014 -| 1.4 | - | - | - | - | | |комплексного анализа|имущественных | 2016 | | | | | | | |результатов |отношений и | годы | | | | | | | |проведенных |государственных| | | | | | | | |государственных |закупок | | | | | | | | |закупок с целью |Новгородской | | | | | | | | |установления причин,|области | | | | | | | | |способствующих | | | | | | | | | |максимально | | | | | | | | | |эффективному | | | | | | | | | |использованию | | | | | | | | | |средств областного | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.9. |Проведение оценки |департамент |2014 -| 1.4, 1.5 | - | - | - | - | | |эффективности | | 2016 | | | | | | | |налоговых льгот, | | годы | | | | | | | |предоставленных | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |1.10.|Внесение предложений|департамент |2014 -| 1.4, 1.5 | - | - | - | - | | |по оптимизации | | 2016 | | | | | | | |состава и объема | | годы | | | | | | | |налоговых льгот, | | | | | | | | | |предоставленных | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |2. |Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов | | |исполнительной власти области | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |2.1. |Подготовка проекта |департамент | 2014 | 2.1 - 2.4 | - | - | - | - | | |областного закона, | | год | | | | | | | |предусматривающего | | | | | | | | | |внесение изменений | | | | | | | | | |в областной закон | | | | | | | | | |от 03.11.2008 | | | | | | | | | |№ 389-ОЗ "О | | | | | | | | | |бюджетном процессе | | | | | | | | | |в Новгородской | | | | | | | | | |области" в связи | | | | | | | | | |с переходом к | | | | | | | | | |утверждению | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | |в структуре | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |2.2. |Утверждение перечня,|департамент | 2014 | 2.1 - 2.4 | - | - | - | - | | |кодов и правил | | год | | | | | | | |применения целевых | | | | | | | | | |статей в части, | | | | | | | | | |относящейся к | | | | | | | | | |областному бюджету, | | | | | | | | | |в целях обеспечения | | | | | | | | | |перехода к | | | | | | | | | |утверждению | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | |в структуре | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |2.3. |Утверждение расходов|департамент |2014 -| 2.1 - 2.4 | - | - | - | - | | |областного бюджета | | 2016 | | | | | | | |на очередной | | годы | | | | | | | |финансовый год | | | | | | | | | |и на плановый | | | | | | | | | |период в структуре | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | |Новгородской | | | | | | | | | |области, начиная | | | | | | | | | |с 2015 года | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |2.4. |Формирование |департамент |2014 -| 2.1 - 2.4 | - | - | - | - | | |и публикация на | | 2016 | | | | | | | |официальном сайте | | годы | | | | | | | |департамента в | | | | | | | | | |информационно- | | | | | | | | | |телекоммуникационной| | | | | | | | | |сети "Интернет" | | | | | | | | | |проекта областного | | | | | | | | | |бюджета на очередной| | | | | | | | | |финансовый год | | | | | | | | | |и на плановый период| | | | | | | | | |и годового отчета | | | | | | | | | |об исполнении | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | |в доступной для | | | | | | | | | |граждан форме | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |2.5. |Подготовка проекта |комитет | 2014 | 2.1 - 2.4 | - | - | - | - | | |постановления |Правительства | год | | | | | | | |Правительства |Новгородской | | | | | | | | |Новгородской области|области по | | | | | | | | |об установлении |мониторингу | | | | | | | | |порядка проведения |и анализу | | | | | | | | |и критериев оценки |социально- | | | | | | | | |эффективности |экономического | | | | | | | | |реализации |развития | | | | | | | | |государственных |области | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |2.6. |Проведение оценки |комитет |2015 -| 2.1 - 2.4 | - | - | - | - | | |эффективности |Правительства | 2016 | | | | | | | |реализации |Новгородской | годы | | | | | | | |государственных |области по | | | | | | | | |программ |мониторингу | | | | | | | | |Новгородской |и анализу | | | | | | | | |области |социально- | | | | | | | | | |экономического | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | |области | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |2.7. |Внесение изменений |комитет | 2014 | 2.5 | - | - | - | - | | |в постановление |Правительства | год | | | | | | | |Правительства |Новгородской | | | | | | | | |Новгородской области|области по | | | | | | | | |от 26.07.2013 № 97 |мониторингу | | | | | | | | |"Об утверждении |и анализу | | | | | | | | |Порядка принятия |социально- | | | | | | | | |решений о разработке|экономического | | | | | | | | |государственных |развития | | | | | | | | |программ |области | | | | | | | | |Новгородской | | | | | | | | | |области, их | | | | | | | | | |формирования и | | | | | | | | | |реализации" в части | | | | | | | | | |определения порядка | | | | | | | | | |проведения публичных| | | | | | | | | |обсуждений проектов | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | |Новгородской | | | | | | | | | |области, планируемых| | | | | | | | | |к утверждению | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |3. |Задача 3. Развитие информационной системы управления государственными финансами | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |3.1. |Приобретение |департамент |2014, | 3.1 |областной| 2000,0 | - | 1500,0 | | |технических средств | | 2016 | |бюджет | | | | | |для установки | | годы | | | | | | | |программного | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |3.2. |Внедрение |департамент | 2014 | 3.1 |областной| 5300,0 | - | - | | |в департаменте | | год | |бюджет | | | | | |функциональных | | | | | | | | | |блоков по | | | | | | | | | |автоматизации | | | | | | | | | |процессов | | | | | | | | | |программно-целевого | | | | | | | | | |планирования | | | | | | | | | |бюджета, учета | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |заданий, | | | | | | | | | |формирования | | | | | | | | | |доходной части | | | | | | | | | |бюджета, | | | | | | | | | |формирования | | | | | | | | | |расчетов по | | | | | | | | | |межбюджетным | | | | | | | | | |трансфертам, | | | | | | | | | |составления | | | | | | | | | |расширенного плана | | | | | | | | | |финансово- | | | | | | | | | |хозяйственной | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |3.3. |Автоматизация |департамент | 2014 | 3.1 |областной| 2900,0 | - | - | | |процесса сбора, | | год | |бюджет | | | | | |консолидации и | | | | | | | | | |обработки отчетности| | | | | | | | | |для проведения | | | | | | | | | |мониторинга качества| | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | |менеджмента главных | | | | | | | | | |распорядителей | | | | | | | | | |средств областного | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |3.4. |Автоматизация |департамент | 2014 | 3.1 |областной| 2400,0 | - | - | | |процесса сбора, | | год | |бюджет | | | | | |консолидации и | | | | | | | | | |обработки отчетности| | | | | | | | | |для проведения | | | | | | | | | |мониторинга оценки | | | | | | | | | |качества управления | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | |финансами | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |3.5. |Создание портала |департамент | 2014 | 3.1 |областной| 2700,0 | - | - | | |управления | | год | |бюджет | | | | | |общественными | | | | | | | | | |финансами | | | | | | | | | |Новгородской области| | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |4. |Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |4.1. |Внесение изменений в|департамент | 2014 | 4.1 | - | - | - | - | | |методику проведения | | год | | | | | | | |мониторинга и оценки| | | | | | | | | |качества управления | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | |финансами в части | | | | | | | | | |уточнения состава | | | | | | | | | |и методик расчета | | | | | | | | | |индикаторов, | | | | | | | | | |характеризующих | | | | | | | | | |качество управления | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | |финансами | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |4.2. |Предоставление |департамент |2015 -| 4.2 |областной| - |16500,0 |16500,0 | | |субсидий из | | 2016 | |бюджет | | | | | |областного бюджета | | годы | | | | | | | |бюджетам | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |районов и городского| | | | | | | | | |округа области | | | | | | | | | |на реализацию | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |программ, | | | | | | | | | |направленных | | | | | | | | | |на повышение | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |4.3. |Проведение |департамент | 2016 | 4.3 | - | - | - | - | | |мониторинга | | год | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |программ, | | | | | | | | | |направленных | | | | | | | | | |на повышение | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | |бюджетных расходов, | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |районов и городского| | | | | | | | | |округа области, | | | | | | | | | |получивших субсидию | | | | | | | | | |из областного | | | | | | | | | |бюджета на их | | | | | | | | | |реализацию, за | | | | | | | | | |отчетный год | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |5. |Задача 5. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | | |государственных и муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения эффективности | | |бюджетных расходов | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |5.1. |Организация |департамент |2014 -| 5.1 |областной| 800,00| 800,00| 800,00| | |мероприятий по | | 2016 | |бюджет | | | | | |профессиональной | | годы | | | | | | | |подготовке, | | | | | | | | | |переподготовке | | | | | | | | | |и повышению | | | | | | | | | |квалификации | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | |гражданских служащих| | | | | | | | | |в сфере повышения | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |5.2. |Организация |департамент |2014 -| 5.2 |областной| 1200,00| 1200,0 | 1200,0 | | |мероприятий | | 2016 | |бюджет | | | | | |по участию | | годы | | | | | | | |в обеспечении | | | | | | | | | |профессиональной | | | | | | | | | |подготовки, | | | | | | | | | |переподготовки | | | | | | | | | |и повышения | | | | | | | | | |квалификации | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |служащих в сфере | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ |5.3. |Организация |департамент | 2015 | 5.1, 5.2 |областной| - | 1500,0 | - | | |и проведение | | год | |бюджет | | | | | |семинаров, совещаний| | | | | | | | | |для органов | | | | | | | | | |исполнительной | | | | | | | | | |власти области, | | | | | | | | | |органов местного | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | |в сфере повышения | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | |бюджетных расходов | | | | | | | | +-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|