Расширенный поиск

Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 273

      VII. Подпрограмма государственной программы «Финансовая
     поддержка муниципальных образований Новгородской области»
     государственной программы Новгородской области «Управление
 государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы»

                        Паспорт подпрограммы

     1. Исполнители подпрограммы:
     департамент.
     2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
+----+--------------------------+-----------------------------------------+
| №  |   Задачи подпрограммы,   |  Значение целевого показателя по годам  |
|п/п |  наименование и единица  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|    |    измерения целевого    |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |
|    |        показателя        |     |     |     |     |     |     |     |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  |            2             |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.  |Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных|
|    |районов и городского округа области из регионального фонда          |
|    |финансовой поддержки                                                |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.1.|Эффективность выравнивания| 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
|    |бюджетной обеспеченности  |     |     |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных районов и   |     |     |     |     |     |     |     |
|    |городского округа области |     |     |     |     |     |     |     |
|    |(соотношение среднего     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |уровня бюджетной          |     |     |     |     |     |     |     |
|    |обеспеченности 5 наиболее |     |     |     |     |     |     |     |
|    |обеспеченных муниципальных|     |     |     |     |     |     |     |
|    |районов (городского       |     |     |     |     |     |     |     |
|    |округа) и 5 наименее      |     |     |     |     |     |     |     |
|    |обеспеченных муниципальных|     |     |     |     |     |     |     |
|    |районов (городского       |     |     |     |     |     |     |     |
|    |округа) после             |     |     |     |     |     |     |     |
|    |распределения дотаций     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |на выравнивание бюджетной |     |     |     |     |     |     |     |
|    |обеспеченности            |     |     |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных районов     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |(городского округа)),     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |не более                  |     |     |     |     |     |     |     |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|1.2.|Наличие не меняющейся     | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |
|    |в течение отчетного года  |     |     |     |     |     |     |     |
|    |методики распределения    |     |     |     |     |     |     |     |
|    |дотаций на выравнивание   |     |     |     |     |     |     |     |
|    |бюджетной обеспеченности  |     |     |     |     |     |     |     |
|    |муниципальных районов и   |     |     |     |     |     |     |     |
|    |городского округа области |     |     |     |     |     |     |     |
|    |(да/нет) <1>              |     |     |     |     |     |     |     |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2.  |Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных     |
|    |районов и городского округа области                                 |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|2.1.|Отсутствие просроченной   | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |
|    |кредиторской задолженности|     |     |     |     |     |     |     |
|    |бюджетов муниципальных    |     |     |     |     |     |     |     |
|    |районов и городского      |     |     |     |     |     |     |     |
|    |округа области, получивших|     |     |     |     |     |     |     |
|    |дотации на обеспечение    |     |     |     |     |     |     |     |
|    |их сбалансированности, по |     |     |     |     |     |     |     |
|    |выплате заработной платы  |     |     |     |     |     |     |     |
|    |и пособий по социальной   |     |     |     |     |     |     |     |
|    |помощи населению (да/нет) |     |     |     |     |     |     |     |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3.  |Задача 3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений    |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3.1.|Максимальный расчетный    | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |3,95 |
|    |уровень разрыва бюджетной |     |     |     |     |     |     |     |
|    |обеспеченности между      |     |     |     |     |     |     |     |
|    |наиболее и наименее       |     |     |     |     |     |     |     |
|    |обеспеченными поселениями |     |     |     |     |     |     |     |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3.2.|Наличие не меняющейся     | да  | да  | да  | да  | да  | да  | да  |
|    |в течение отчетного года  |     |     |     |     |     |     |     |
|    |методики расчета субвенций|     |     |     |     |     |     |     |
|    |бюджетам муниципальных    |     |     |     |     |     |     |     |
|    |районов на исполнение     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |переданных государственных|     |     |     |     |     |     |     |
|    |полномочий по расчету     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |и предоставлению дотаций  |     |     |     |     |     |     |     |
|    |на выравнивание бюджетной |     |     |     |     |     |     |     |
|    |обеспеченности поселений  |     |     |     |     |     |     |     |
|    |(да/нет) <2>              |     |     |     |     |     |     |     |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.  |Задача 4. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов      |
|    |бюджетам муниципальных районов и городского округа области          |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|4.1.|Доля прочих межбюджетных  |100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0|
|    |трансфертов, перечисленных|     |     |     |     |     |     |     |
|    |из областного бюджета     |     |     |     |     |     |     |     |
|    |в бюджеты муниципальных   |     |     |     |     |     |     |     |
|    |районов и городского      |     |     |     |     |     |     |     |
|    |округа области в отчетном |     |     |     |     |     |     |     |
|    |году, от общего объема    |     |     |     |     |     |     |     |
|    |прочих межбюджетных       |     |     |     |     |     |     |     |
|    |трансфертов,              |     |     |     |     |     |     |     |
|    |распределяемых            |     |     |     |     |     |     |     |
|    |департаментом (%),        |     |     |     |     |     |     |     |
|    |не менее                  |     |     |     |     |     |     |     |
+----+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+


-----------------------------
     <1> Показатель принимает положительное значение при отсутствии
изменений  в  течение  отчетного  финансового года методики расчета
дотаций  из  областного  фонда  финансовой  поддержки муниципальных
районов  (городского  округа) (ФФПМР (ГО)), утвержденной  областным
законом  от  06.03.2009  №  482-ОЗ  «О  межбюджетных  отношениях  в
Новгородской области».
     <2> Показатель принимает положительное значение при отсутствии
изменений  в  течение  отчетного  финансового года методики расчета
дотаций  из областного фонда финансовой поддержки поселений (ФФПП),
утвержденной  областным законом от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделении
органов  местного самоуправления муниципальных районов Новгородской
области  государственными  полномочиями по расчету и предоставлению
дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств областного бюджета».

     3. Сроки реализации подпрограммы:
     2014-2020 годы.

     4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс.руб.):
+--------+----------------------------------------------------------------+
¦  Год   ¦                    Источник финансирования                     ¦
¦        +-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦        ¦ областной ¦ федеральный ¦  местные  ¦ внебюджетные ¦   всего   ¦
¦        ¦  бюджет   ¦   бюджет    ¦  бюджеты  ¦   средства   ¦           ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2014  ¦ 1873114,7 ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦ 1873114,7 ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2015  ¦ 1811459,4 ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦ 1811459,4 ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2016  ¦ 1884262,8 ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦ 1884262,8 ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2017  ¦ 1960706,4 ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦ 1960706,4 ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2018  ¦ 2040972,2 ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦ 2040972,2 ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2019  ¦ 1783488,6 ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦ 1783488,6 ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2020  ¦ 1871981,6 ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦ 1871981,6 ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ ВСЕГО  ¦13225985,7 ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦13225985,7 ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+

     5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
     разрыв  в  среднем  уровне бюджетной обеспеченности 5 наиболее
обеспеченных муниципальных районов (городского округа) и 5 наименее
обеспеченных   муниципальных   районов  (городского  округа)  после
распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
муниципальных  районов  (городского округа) сократится с 1,7 до 1,4
раза;
     методика   распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и городского округа области не
изменится в течение отчетного года;
     отсутствие  просроченной  кредиторской  задолженности бюджетов
муниципальных  районов  и  городского  округа  области,  получивших
дотации   на   обеспечение  их  сбалансированности,  по  исполнению
расходов по заработной плате и социальным выплатам;
     максимальный     расчетный     уровень    разрыва    бюджетной
обеспеченности  между наиболее и наименее обеспеченными поселениями
сократится с 5,0 до 3,95 раза;
     методика  расчета  субвенций бюджетам муниципальных районов на
исполнение  переданных  полномочий по выравниванию уровня бюджетной
обеспеченности поселений не изменится в течение отчетного года.

                      Мероприятия подпрограммы
    «Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской
                              области»

|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|№ п/п|  Наименование    |Исполни- |  Срок  |Целе-  | Источник |          Объем финансирования по годам (тыс. руб.)               |
|     |  мероприятия     |тель ме- |реализа-|вой    | финанси- |————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|     |                  |роприятия|  ции   |пока-  | рования  |  2014  |  2015   |  2016  |  2017  |   2018  |  2019   |   2020  |
|     |                  |         |        |затель |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |(номер |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |целе-  |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |вого   |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |пока-  |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |зателя |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |из     |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |пас-   |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |порта  |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |под-   |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |про-   |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |грам-  |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |                  |         |        |мы)    |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  1  |        2         |    3    |   4    |   5   |    6     |   7    |    8    |   9    |   10   |   11    |   12    |   13    |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  1. |Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа                           |
|     |области из регионального фонда финансовой поддержки                                                                        |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|1.1. |Расчет объема     |департа- |2014-   |1.1,   |    -     |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|     |дотаций на        |мент     |2020    |1.2    |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |выравнивание      |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |бюджетной         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |обеспеченности    |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |муниципальных     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |районов           |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |(городского       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |округа) области   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |на очередной      |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |финансовый год  и |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |на плановый       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |период            |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|1.2. |Предоставление    |департа- |2014-   |1.1,   |областной |731767,0|686092,0 |720396,6|756416,4|794237,3 |833949,1 |875646,6 |
|     |дотаций на        |мент     |2020    |1.2    |бюджет    |        |         |        |        |         |         |         |
|     |выравнивание      |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |бюджетной         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |обеспеченности    |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |муниципальных     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |районов           |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |(городского       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |округа) области в |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |текущем финансовом|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |году              |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  2. |Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городского округа области                        |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|2.1. |Расчет объема     |департа- |2014-   |2.1    |    -     |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|     |дотаций для       |мент     |2020    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |обеспечения       |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |сбалансированности|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |бюджетов          |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |муниципальных     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |районов           |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |(городского       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |округа) области на|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |очередной         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |финансовый год и  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |на плановый период|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|2.2. |Обеспечение       |департа- |2014-   |2.1    |    -     |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|     |предоставления    |мент     |2020    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |бюджетных кредитов|         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |бюджетам          |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |муниципальных     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |районов и         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |городского округа |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |области для       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |обеспечения       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |сбалансированности|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |местных бюджетов  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  3. |Задача 3. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений                                                           |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|3.1. |Расчет объема     |департа- |2014-   |3.1,   |    -     |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|     |субвенций бюджетам|мент     |2020    |3.2    |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |муниципальных     |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |районов на        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |исполнение        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |государственных   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |полномочий по     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |расчету и         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |предоставлению    |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |дотаций поселениям|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |за счет средств   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |областного бюджета|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |на очередной      |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |финансовый год  и |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |на плановый       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |период            |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|3.2. |Предоставление    |департа- |2014-   |3.1,   |областной |557694,0|583674,0 |612857,7|643500,6|675675,6 |709459,4 |744932,4 |
|     |субвенций бюджетам|мент     |2020    |3.2    |бюджет    |        |         |        |        |         |         |         |
|     |муниципальных     |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |районов на        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |исполнение        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |отдельных         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |государственных   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |полномочий по     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |расчету и         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |предоставлению    |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |дотаций поселениям|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |за счет средств   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |областного бюджета|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|  4. |Задача 4. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа области  |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4.1. |Расчет объема     |департа- |2014-   |4.1    |    -     |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|     |субвенций на      |мент     |2020    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |выполнение        |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |отдельных         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |государственных   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |полномочий        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |муниципальных     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |районов и         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |городского округа |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |области на        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |очередной         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |финансовый год и  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |на плановый период|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4.2. |Предоставление    |департа- |2014-   |4.1    |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |субвенций на      |мент     |2020    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |выполнение        |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |отдельных         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |государственных   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |полномочий        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |муниципальных     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |районов и         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |городского округа |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |области в текущем |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |финансовом году   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4.2.1|На оказание       |департа- |2014-   |4.1    |областной |10017,0 |10518,0  |11043,9 |11596,1 |12175,9  |12784,7  |13423,9  |
|     |государственной   |мент     |2020    |       |бюджет    |        |         |        |        |         |         |         |
|     |поддержки         |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |коммерческим      |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |организациям на   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |территории        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |отдельных         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |муниципальных     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |образований в     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |текущем финансовом|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |году              |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4.2.2|На возмещение     |департа- |2014-   |4.1    |областной |168274,0|175784,0 |184573,2|193801,9|203492,0 |213666,6 |224349,9 |
|     |затрат по         |мент     |2020    |       |бюджет    |        |         |        |        |         |         |         |
|     |содержанию штатных|         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |единиц,           |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |осуществляющих    |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |переданные        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |отдельные         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |государственные   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |полномочия        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |области, в        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |текущем финансовом|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |году              |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4.2.3|Бюджетам поселений|департа- |2014-   |4.1    |областной |13600,1 |13628,8  |13628,8 |13628,8 |13628,8  |13628,8  |13628,8  |
|     |на осуществление  |мент     |2020    |       |бюджет    |        |         |        |        |         |         |         |
|     |первичного        |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |воинского учета на|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |территориях, где  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |отсутствуют       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |военные           |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |комиссариаты, в   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |текущем финансовом|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |году              |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4.3. |Расчет объема     |департа- |2014-   |4.1    |    -     |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|     |дотаций на        |мент     |2020    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |частичную         |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |компенсацию       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |дополнительных    |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |расходов на       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |повышение оплаты  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |труда работников  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |бюджетной сферы на|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |очередной         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |финансовый год и  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |на плановый       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |период            |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4.4. |Предоставление    |департа- |2014-   |4.1    |областной |341762,6|341762,6 |341762,6|341762,6|341762,6 |    -    |    -    |
|     |дотаций на        |мент     |2018    |       |бюджет    |        |         |        |        |         |         |         |
|     |частичную         |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |компенсацию       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |дополнительных    |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |расходов на       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |повышение оплаты  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |труда работников  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |бюджетной сферы в |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |текущем финансовом|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |году              |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4.5. |Расчет объема     |департа- |2014-   |4.1    |    -     |   -    |    -    |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|     |субсидий местным  |мент     |2020    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |бюджетам для      |         |годы    |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |софинансирования  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |расходных         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |обязательств,     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |возникающих при   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |выполнении        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |полномочий органов|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |местного          |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |самоуправления по |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |вопросам местного |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |значения, на      |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |очередной         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |финансовый год и  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |на плановый период|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|
|4.6. |Предоставление    |департа- |2014 год|4.1    |областной |50000,0 |    -    |   -    |   -    |    -    |    -    |    -    |
|     |субсидий местным  |мент     |        |       |бюджет    |        |         |        |        |         |         |         |
|     |бюджетам для      |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |софинансирования  |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |расходных         |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |обязательств,     |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |возникающих при   |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |выполнении        |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |полномочий органов|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |местного          |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |самоуправления по |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |вопросам местного |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |значения, в       |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |текущем финансовом|         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|     |году              |         |        |       |          |        |         |        |        |         |         |         |
|—————|——————————————————|—————————|————————|———————|——————————|————————|—————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|

      VIII. Подпрограмма государственной программы «Повышение
 эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2014-2016
  годы» государственной программы Новгородской области «Управление
 государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы»

                        Паспорт подпрограммы

     1. Исполнители подпрограммы:
     департамент;
     департамент  имущественных отношений и государственных закупок
Новгородской области;
     комитет  Правительства  Новгородской  области по мониторингу и
анализу социально-экономического развития области.
     2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
| №  |       Задачи подпрограммы, наименование       | Значение целевого  |
|п/п |    и единица измерения целевого показателя    |показателя по годам |
|    |                                               +------+------+------+
|    |                                               | 2014 | 2015 | 2016 |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
| 1  |                       2                       |  3   |  4   |  5   |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|1.  |Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости|
|    |бюджетной системы                                                   |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|1.1.|Доля Резервного фонда Новгородской области     |  -   |  -   | 0,45 |
|    |в объеме расходов областного бюджета (%), не   |      |      |      |
|    |менее                                          |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|1.2.|Уровень долговой нагрузки на областной бюджет  | 55,0 | 54,0 | 53,0 |
|    |(отношение объема государственного долга к     |      |      |      |
|    |общему объему доходов областного бюджета без   |      |      |      |
|    |учета безвозмездных поступлений) (%), не более |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|1.3.|Доля кредитов кредитных организаций в общем    | 58,0 | 56,0 | 54,0 |
|    |объеме государственного долга области (%),     |      |      |      |
|    |не более                                       |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|1.4.|Отношение объема налоговых и неналоговых       |108,0 |109,0 |109,5 |
|    |доходов областного бюджета за отчетный         |      |      |      |
|    |финансовый год к году, предшествующему         |      |      |      |
|    |отчетному (%), не менее                        |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|1.5.|Отношение недополученных доходов по областным  | 5,0  | 4,5  | 4,5  |
|    |налогам в результате действия налоговых льгот, |      |      |      |
|    |предоставленных законодательством Новгородской |      |      |      |
|    |области, к общему объему поступивших областных |      |      |      |
|    |налогов (%), не более                          |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|2.  |Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации        |
|    |деятельности органов исполнительной власти области                  |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|2.1.|Удельный вес расходов областного бюджета,      | 75,0 | 85,0 | 95,0 |
|    |формируемых в рамках государственных программ  |      |      |      |
|    |Новгородской области, в общем объеме расходов  |      |      |      |
|    |областного бюджета (%), не менее               |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|2.2.|Доля субсидий бюджетам муниципальных районов и | 80,0 | 90,0 |100,0 |
|    |городского округа области, предоставляемых в   |      |      |      |
|    |рамках государственных программ Новгородской   |      |      |      |
|    |области (%), не менее                          |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|2.3.|Наличие утвержденных расходов областного       |  да  |  да  |  да  |
|    |бюджета на очередной финансовый год и на       |      |      |      |
|    |плановый период в структуре государственных    |      |      |      |
|    |программ Новгородской области (да/нет)         |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|2.4.|Наличие опубликованного на официальном сайте   |  да  |  да  |  да  |
|    |департамента в информационно-                  |      |      |      |
|    |телекоммуникационной сети "Интернет" проекта   |      |      |      |
|    |областного бюджета и годового отчета об        |      |      |      |
|    |исполнении областного бюджета в доступной для  |      |      |      |
|    |граждан форме (да/нет)                         |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|2.5.|Доля государственных программ Новгородской     |  -   |100,0 |100,0 |
|    |области, проекты которых прошли публичные      |      |      |      |
|    |обсуждения в отчетном году, к общему количеству|      |      |      |
|    |государственных программ Новгородской области, |      |      |      |
|    |утвержденных в отчетном году (%), не менее     |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|3.  |Задача 3. Развитие информационной системы управления                |
|    |государственными финансами                                          |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|3.1.|Наличие действующего портала управления        |  -   |  да  |  да  |
|    |общественными финансами Новгородской области   |      |      |      |
|    |(да/нет)                                       |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|4.  |Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами    |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|4.1.|Повышение среднего уровня оценки качества      | 5,0  | 3,0  | 3,0  |
|    |управления муниципальными финансами по         |      |      |      |
|    |отношению к предыдущему году (%), не менее     |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|4.2.|Количество муниципальных образований,          |  -   |  4   |  4   |
|    |получивших субсидии из областного бюджета на   |      |      |      |
|    |реализацию муниципальных программ, направленных|      |      |      |
|    |на повышение эффективности бюджетных расходов  |      |      |      |
|    |(ед.), не менее                                |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|4.3.|Доля выполненных в полном объеме показателей   |  -   |  -   | 90,0 |
|    |и мероприятий от общего количества показателей |      |      |      |
|    |и мероприятий муниципальных программ,          |      |      |      |
|    |направленных на повышение эффективности        |      |      |      |
|    |бюджетных расходов, муниципальных образований, |      |      |      |
|    |получивших субсидию из областного бюджета      |      |      |      |
|    |на их реализацию, за отчетный год (%), не менее|      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|5.  |Задача 5. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки    |
|    |и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих   |
|    |Новгородской области в сфере повышения эффективности бюджетных      |
|    |расходов                                                            |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|5.1.|Количество государственных служащих, прошедших |  60  |  60  |  60  |
|    |профессиональную подготовку, переподготовку    |      |      |      |
|    |и повышение квалификации в сфере повышения     |      |      |      |
|    |эффективности бюджетных расходов (чел.),       |      |      |      |
|    |не менее                                       |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+
|5.2.|Количество муниципальных служащих, прошедших   | 100  | 100  | 100  |
|    |профессиональную подготовку, переподготовку    |      |      |      |
|    |и повышение квалификации в сфере повышения     |      |      |      |
|    |эффективности бюджетных расходов (чел.),       |      |      |      |
|    |не менее                                       |      |      |      |
+----+-----------------------------------------------+------+------+------+

     3. Сроки реализации подпрограммы:
     2014-2016 годы.
     4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс.руб.):

+--------+----------------------------------------------------------------+
¦  Год   ¦                    Источник финансирования                     ¦
¦        +-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦        ¦ областной ¦ федеральный ¦  местные  ¦ внебюджетные ¦   всего   ¦
¦        ¦  бюджет   ¦   бюджет    ¦  бюджеты  ¦   средства   ¦           ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2014  ¦  17300,0  ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦  17300,0  ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2015  ¦  20000,0  ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦  20000,0  ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦  2016  ¦  20000,0  ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦  20000,0  ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+
¦ ВСЕГО  ¦  57300,0  ¦      -      ¦     -     ¦      -       ¦  57300,0  ¦
+--------+-----------+-------------+-----------+--------------+-----------+

     5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
     удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках
государственных  программ  Новгородской  области,  в  общем  объеме
расходов областного бюджета увеличится с 75,0 % до 95,0 %;
     областной  бюджет,  начиная с 2015 года, будет формироваться в
структуре государственных программ Новгородской области;
     уровень  долговой  нагрузки  на  областной  бюджет  (отношение
объема  государственного  долга  к общему объему доходов областного
бюджета без учета безвозмездных поступлений) сократится с 55,0 % до
53,0 %;
     отношение   недополученных  доходов  по  областным  налогам  в
результате     действия     налоговых     льгот,    предоставленных
законодательством Новгородской области, к общему объему поступивших
областных налогов сократится с 5,0 % до 4,5 %.

                      Мероприятия подпрограммы
      «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской
                     области на 2014-2016 годы»

+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------------------------+
|  №  |    Наименование    |  Исполнитель  | Срок |   Целевой   |Источник |   Объем финансирования   |
| п/п |    мероприятия     |  мероприятия  |реали-| показатель  |финанси- |   по годам (тыс. руб.)   |
|     |                    |               |зации |   (номер    |рования  +--------+--------+--------+
|     |                    |               |      |  целевого   |         | 2014   | 2015   | 2016   |
|     |                    |               |      | показателя  |         |        |        |        |
|     |                    |               |      | из паспорта |         |        |        |        |
|     |                    |               |      |подпрограммы)|         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|  1  |         2          |       3       |  4   |      5      |    6    |   7    |   8    |   9    |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.   |Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.1. |Подготовка проекта  |департамент    | 2015 |     1.1     |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |областного закона   |               | год  |             |         |        |        |        |
|     |о Резервном фонде   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.2. |Формирование        |департамент    | 2016 |     1.1     |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |Резервного фонда    |               | год  |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.3. |Снижение уровня     |департамент    |2014 -|  1.2, 1.3   |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |долговой нагрузки   |               | 2016 |             |         |        |        |        |
|     |на областной бюджет |               | годы |             |         |        |        |        |
|     |и оптимизация       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |структуры           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |государственного    |               |      |             |         |        |        |        |
|     |долга области       |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.4. |Формирование        |департамент    | 2015 |  1.1 - 1.5  |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |долгосрочной        |               | год  |             |         |        |        |        |
|     |бюджетной стратегии |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.5. |Подготовка проекта  |департамент    | 2014 |  1.1 - 1.5  |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |нормативного        |               | год  |             |         |        |        |        |
|     |правового акта      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |области об          |               |      |             |         |        |        |        |
|     |утверждении порядка |               |      |             |         |        |        |        |
|     |определения         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |предельных объемов  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджетных           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |ассигнований        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |областного бюджета, |               |      |             |         |        |        |        |
|     |доводимых до главных|               |      |             |         |        |        |        |
|     |распорядителей      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджетных средств в |               |      |             |         |        |        |        |
|     |процессе составления|               |      |             |         |        |        |        |
|     |проекта областного  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджета             |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.6. |Предоставление      |департамент    | 2014 |     1.4     |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |информации о        |имущественных  | год  |             |         |        |        |        |
|     |результатах оценки  |отношений и    |      |             |         |        |        |        |
|     |рыночной стоимости  |государственных|      |             |         |        |        |        |
|     |имущества,          |закупок        |      |             |         |        |        |        |
|     |находящегося        |Новгородской   |      |             |         |        |        |        |
|     |в собственности     |области        |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
|     |и переданного в     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |аренду, проведенной |               |      |             |         |        |        |        |
|     |с целью увеличения  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |поступления арендных|               |      |             |         |        |        |        |
|     |платежей,           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |оптимизация         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |структуры           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |государственного    |               |      |             |         |        |        |        |
|     |имущества           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.7. |Обеспечение         |департамент    |2014 -|     1.4     |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |выполнения плана    |имущественных  | 2016 |             |         |        |        |        |
|     |приватизации        |отношений и    | годы |             |         |        |        |        |
|     |государственного    |государственных|      |             |         |        |        |        |
|     |имущества           |закупок        |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|Новгородской   |      |             |         |        |        |        |
|     |в целях обеспечения |области        |      |             |         |        |        |        |
|     |получения           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |дополнительных      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |доходов от          |               |      |             |         |        |        |        |
|     |реализации          |               |      |             |         |        |        |        |
|     |имущества,          |               |      |             |         |        |        |        |
|     |находящегося в      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |государственной     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |собственности       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.8. |Проведение          |департамент    |2014 -|     1.4     |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |комплексного анализа|имущественных  | 2016 |             |         |        |        |        |
|     |результатов         |отношений и    | годы |             |         |        |        |        |
|     |проведенных         |государственных|      |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |закупок        |      |             |         |        |        |        |
|     |закупок с целью     |Новгородской   |      |             |         |        |        |        |
|     |установления причин,|области        |      |             |         |        |        |        |
|     |способствующих      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |максимально         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |эффективному        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |использованию       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |средств областного  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджета             |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.9. |Проведение оценки   |департамент    |2014 -|  1.4, 1.5   |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |эффективности       |               | 2016 |             |         |        |        |        |
|     |налоговых льгот,    |               | годы |             |         |        |        |        |
|     |предоставленных     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |законодательством   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|1.10.|Внесение предложений|департамент    |2014 -|  1.4, 1.5   |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |по оптимизации      |               | 2016 |             |         |        |        |        |
|     |состава и объема    |               | годы |             |         |        |        |        |
|     |налоговых льгот,    |               |      |             |         |        |        |        |
|     |предоставленных     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |законодательством   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|2.   |Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов             |
|     |исполнительной власти области                                                                 |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|2.1. |Подготовка проекта  |департамент    | 2014 |  2.1 - 2.4  |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |областного закона,  |               | год  |             |         |        |        |        |
|     |предусматривающего  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |внесение изменений  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |в областной закон   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |от 03.11.2008       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |№ 389-ОЗ "О         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджетном процессе  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |в Новгородской      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |области" в связи    |               |      |             |         |        |        |        |
|     |с переходом к       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |утверждению         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |областного бюджета  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |в структуре         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |программ            |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|2.2. |Утверждение перечня,|департамент    | 2014 |  2.1 - 2.4  |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |кодов и правил      |               | год  |             |         |        |        |        |
|     |применения целевых  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |статей в части,     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |относящейся к       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |областному бюджету, |               |      |             |         |        |        |        |
|     |в целях обеспечения |               |      |             |         |        |        |        |
|     |перехода к          |               |      |             |         |        |        |        |
|     |утверждению         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |областного бюджета  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |в структуре         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |программ            |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|2.3. |Утверждение расходов|департамент    |2014 -|  2.1 - 2.4  |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |областного бюджета  |               | 2016 |             |         |        |        |        |
|     |на очередной        |               | годы |             |         |        |        |        |
|     |финансовый год      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |и на плановый       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |период в структуре  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |программ            |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |области, начиная    |               |      |             |         |        |        |        |
|     |с 2015 года         |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|2.4. |Формирование        |департамент    |2014 -|  2.1 - 2.4  |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |и публикация на     |               | 2016 |             |         |        |        |        |
|     |официальном сайте   |               | годы |             |         |        |        |        |
|     |департамента в      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |информационно-      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |телекоммуникационной|               |      |             |         |        |        |        |
|     |сети "Интернет"     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |проекта областного  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджета на очередной|               |      |             |         |        |        |        |
|     |финансовый год      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |и на плановый период|               |      |             |         |        |        |        |
|     |и годового отчета   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |об исполнении       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |областного бюджета  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |в доступной для     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |граждан форме       |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|2.5. |Подготовка проекта  |комитет        | 2014 |  2.1 - 2.4  |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |постановления       |Правительства  | год  |             |         |        |        |        |
|     |Правительства       |Новгородской   |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|области по     |      |             |         |        |        |        |
|     |об установлении     |мониторингу    |      |             |         |        |        |        |
|     |порядка проведения  |и анализу      |      |             |         |        |        |        |
|     |и критериев оценки  |социально-     |      |             |         |        |        |        |
|     |эффективности       |экономического |      |             |         |        |        |        |
|     |реализации          |развития       |      |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |области        |      |             |         |        |        |        |
|     |программ            |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|2.6. |Проведение оценки   |комитет        |2015 -|  2.1 - 2.4  |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |эффективности       |Правительства  | 2016 |             |         |        |        |        |
|     |реализации          |Новгородской   | годы |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |области по     |      |             |         |        |        |        |
|     |программ            |мониторингу    |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской        |и анализу      |      |             |         |        |        |        |
|     |области             |социально-     |      |             |         |        |        |        |
|     |                    |экономического |      |             |         |        |        |        |
|     |                    |развития       |      |             |         |        |        |        |
|     |                    |области        |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|2.7. |Внесение изменений  |комитет        | 2014 |     2.5     |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |в постановление     |Правительства  | год  |             |         |        |        |        |
|     |Правительства       |Новгородской   |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|области по     |      |             |         |        |        |        |
|     |от 26.07.2013 № 97  |мониторингу    |      |             |         |        |        |        |
|     |"Об утверждении     |и анализу      |      |             |         |        |        |        |
|     |Порядка принятия    |социально-     |      |             |         |        |        |        |
|     |решений о разработке|экономического |      |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |развития       |      |             |         |        |        |        |
|     |программ            |области        |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |области, их         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |формирования и      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |реализации" в части |               |      |             |         |        |        |        |
|     |определения порядка |               |      |             |         |        |        |        |
|     |проведения публичных|               |      |             |         |        |        |        |
|     |обсуждений проектов |               |      |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |программ            |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |области, планируемых|               |      |             |         |        |        |        |
|     |к утверждению       |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.   |Задача 3. Развитие информационной системы управления государственными финансами               |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.1. |Приобретение        |департамент    |2014, |     3.1     |областной| 2000,0 |   -    | 1500,0 |
|     |технических средств |               | 2016 |             |бюджет   |        |        |        |
|     |для установки       |               | годы |             |         |        |        |        |
|     |программного        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |обеспечения         |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.2. |Внедрение           |департамент    | 2014 |     3.1     |областной| 5300,0 |   -    |   -    |
|     |в департаменте      |               | год  |             |бюджет   |        |        |        |
|     |функциональных      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |блоков по           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |автоматизации       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |процессов           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |программно-целевого |               |      |             |         |        |        |        |
|     |планирования        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджета, учета      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |заданий,            |               |      |             |         |        |        |        |
|     |формирования        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |доходной части      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджета,            |               |      |             |         |        |        |        |
|     |формирования        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |расчетов по         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |межбюджетным        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |трансфертам,        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |составления         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |расширенного плана  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |финансово-          |               |      |             |         |        |        |        |
|     |хозяйственной       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |деятельности        |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.3. |Автоматизация       |департамент    | 2014 |     3.1     |областной| 2900,0 |   -    |   -    |
|     |процесса сбора,     |               | год  |             |бюджет   |        |        |        |
|     |консолидации и      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |обработки отчетности|               |      |             |         |        |        |        |
|     |для проведения      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |мониторинга качества|               |      |             |         |        |        |        |
|     |финансового         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |менеджмента главных |               |      |             |         |        |        |        |
|     |распорядителей      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |средств областного  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджета             |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.4. |Автоматизация       |департамент    | 2014 |     3.1     |областной| 2400,0 |   -    |   -    |
|     |процесса сбора,     |               | год  |             |бюджет   |        |        |        |
|     |консолидации и      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |обработки отчетности|               |      |             |         |        |        |        |
|     |для проведения      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |мониторинга оценки  |               |      |             |         |        |        |        |
|     |качества управления |               |      |             |         |        |        |        |
|     |муниципальными      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |финансами           |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|3.5. |Создание портала    |департамент    | 2014 |     3.1     |областной| 2700,0 |   -    |   -    |
|     |управления          |               | год  |             |бюджет   |        |        |        |
|     |общественными       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |финансами           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |Новгородской области|               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|4.   |Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами                              |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|4.1. |Внесение изменений в|департамент    | 2014 |     4.1     |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |методику проведения |               | год  |             |         |        |        |        |
|     |мониторинга и оценки|               |      |             |         |        |        |        |
|     |качества управления |               |      |             |         |        |        |        |
|     |муниципальными      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |финансами в части   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |уточнения состава   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |и методик расчета   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |индикаторов,        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |характеризующих     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |качество управления |               |      |             |         |        |        |        |
|     |муниципальными      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |финансами           |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|4.2. |Предоставление      |департамент    |2015 -|     4.2     |областной|   -    |16500,0 |16500,0 |
|     |субсидий из         |               | 2016 |             |бюджет   |        |        |        |
|     |областного бюджета  |               | годы |             |         |        |        |        |
|     |бюджетам            |               |      |             |         |        |        |        |
|     |муниципальных       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |районов и городского|               |      |             |         |        |        |        |
|     |округа области      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |на реализацию       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |муниципальных       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |программ,           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |направленных        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |на повышение        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |эффективности       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджетных расходов  |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|4.3. |Проведение          |департамент    | 2016 |     4.3     |    -    |   -    |   -    |   -    |
|     |мониторинга         |               | год  |             |         |        |        |        |
|     |реализации          |               |      |             |         |        |        |        |
|     |муниципальных       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |программ,           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |направленных        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |на повышение        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |эффективности       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджетных расходов, |               |      |             |         |        |        |        |
|     |муниципальных       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |районов и городского|               |      |             |         |        |        |        |
|     |округа области,     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |получивших субсидию |               |      |             |         |        |        |        |
|     |из областного       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджета на их       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |реализацию, за      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |отчетный год        |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|5.   |Задача 5. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации     |
|     |государственных и муниципальных служащих Новгородской области в сфере повышения эффективности |
|     |бюджетных расходов                                                                            |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|5.1. |Организация         |департамент    |2014 -|     5.1     |областной|  800,00|  800,00|  800,00|
|     |мероприятий по      |               | 2016 |             |бюджет   |        |        |        |
|     |профессиональной    |               | годы |             |         |        |        |        |
|     |подготовке,         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |переподготовке      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |и повышению         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |квалификации        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |государственных     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |гражданских служащих|               |      |             |         |        |        |        |
|     |в сфере повышения   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |эффективности       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджетных расходов  |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|5.2. |Организация         |департамент    |2014 -|     5.2     |областной| 1200,00| 1200,0 | 1200,0 |
|     |мероприятий         |               | 2016 |             |бюджет   |        |        |        |
|     |по участию          |               | годы |             |         |        |        |        |
|     |в обеспечении       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |профессиональной    |               |      |             |         |        |        |        |
|     |подготовки,         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |переподготовки      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |и повышения         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |квалификации        |               |      |             |         |        |        |        |
|     |муниципальных       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |служащих в сфере    |               |      |             |         |        |        |        |
|     |повышения           |               |      |             |         |        |        |        |
|     |эффективности       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджетных расходов  |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+
|5.3. |Организация         |департамент    | 2015 |  5.1, 5.2   |областной|   -    | 1500,0 |   -    |
|     |и проведение        |               | год  |             |бюджет   |        |        |        |
|     |семинаров, совещаний|               |      |             |         |        |        |        |
|     |для органов         |               |      |             |         |        |        |        |
|     |исполнительной      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |власти области,     |               |      |             |         |        |        |        |
|     |органов местного    |               |      |             |         |        |        |        |
|     |самоуправления      |               |      |             |         |        |        |        |
|     |в сфере повышения   |               |      |             |         |        |        |        |
|     |эффективности       |               |      |             |         |        |        |        |
|     |бюджетных расходов  |               |      |             |         |        |        |        |
+-----+--------------------+---------------+------+-------------+---------+--------+--------+--------+

Информация по документу
Читайте также