Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 23.06.2005 № 241-ПП/8

     
    Примечание.   По   стоимостным   показателям   объем   в  ценах  
соответствующих лет
    рассчитываются:  2004  г. - отчет, 2005 и 2006 г. - по индексам 
цен.
    * - нет данных по федеральной собственности
     
     
    Первый заместитель руководителя
    департамента экономического 
    развития Мурманской области          С.Семенов
     


                                                     Приложение N 2
                                                    к постановлению
                                                      Правительства
                                                 Мурманской области
                                           от 23.06.2005 N 241-ПП/8
     

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
           к прогнозу социально-экономического развития
                        Мурманской области
   на 2006 год и основным параметрам прогноза на 2007-2008 годы


                            СОДЕРЖАНИЕ
  
        
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
     ОБЛАСТИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА (ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ)

     
    С  1  января  2005  года  в  Российской Федерации введена новая 
система  показателей  государственной  статистической отчетности по 
Общероссийскому  классификатору  видов  экономической  деятельности  
(ОКВЭД).
    По  данной системе индекс промышленного производства в целом по 
области  характеризует  изменение суммарного объема производства по 
видам  деятельности  "Добыча  полезных ископаемых", "Обрабатывающие 
производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды".
    Исключены  из расчета индекса промышленного производства данные 
по   улову   рыбы   и   объемам   рыбопродукции,  произведенной  на  
рыболовецких  судах,  а  также объемы лесозаготовки. Эти показатели 
учитываются  в  отдельных  разделах  "Рыболовство  и рыбоводство" и 
"Лесоводство и лесозаготовки".
    Индекс промышленного производства по видам деятельности (ОКВЭД) 
в  целом  по  области  составил  98.8%  к  соответствующему периоду 
прошлого  года,  в  том числе: добыча полезных ископаемых - 100.6%, 
обрабатывающие  производства  - 97.6%, производство и распределение 
электроэнергии,  газа  и  воды  - 100.6%. По экспертной оценке, при 
сохранении   статистической   системы   учета   по   ОКОНХ,  индекс  
промышленного  производства  в  январе-апреле 2005 года составил бы 
102.3%.
    В добывающей промышленности по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого  года увеличился выпуск железорудного (111%) и апатитового 
(102.3%) концентратов.
    В  металлургическом  производстве  выросли  объемы производства 
меди  (107.5%),  кобальта  (109.2%),  алюминия (101.9%), сократился 
выпуск никеля (99.5%).
    Выработка  электро-  и  теплоэнергии  составила  соответственно  
103.7% и 96.3% к аналогичному периоду прошлого года.
    В рыболовстве индекс промышленного производства составил 142.5% 
к  аналогичному  периоду  прошлого года, вылов рыбы и морепродуктов 
увеличился  на  19.3%.  Рост  обусловлен  и  тем,  что в отличие от 
прошлых  лет,  промысел начат с 1 января т.г. в связи с завершением 
распределения квот в конце 2004 года.
    Сводный индекс цен производителей промышленных товаров составил 
119.3%,  в  том  числе  на  добычу  полезных ископаемых - 155.5%, в 
обрабатывающих производствах - 114.1%, производстве и распределении 
электроэнергии,  газа  и  воды  -  108%. Рост тарифов на электро- и 
теплоэнергию составил соответственно 107% и 110%.
     
    Индекс  сельскохозяйственного  производства  за  первый квартал 
2005  года  по  крупным  и  средним организациям области - 102.2% к 
аналогичному периоду прошлого года.
    Темпы     роста    цен    производителей    на    реализованную    
сельскохозяйственную продукцию - 102.9% к декабрю прошлого года.
     
    Объем  производства  товаров  и  услуг  малыми  предприятиями в 
первом  квартале  текущего  года (оценочно) превысил 3 млрд.рублей, 
или 104.7% к соответствующему периоду 2004 года.
    В   январе-марте  т.г.  объем  инвестиций  в  основной  капитал  
составил (оценочно) 2.55 млрд.рублей, или 100.1% к соответствующему 
периоду прошлого года.
     
    На  начало  апреля  численность  постоянного  населения области 
составила 871.2 тыс.человек, или 99.2% к уровню 2004 года.
    Численность   занятых   в   экономике  области  увеличилась  по  
сравнению  с  апрелем  2004  года  на  3 тысячи человек (на 0.7%) и 
составила 443 тыс.человек.
    Число  граждан  ищущих  работу  и  состоящих  на учете в службе 
занятости  сократилось  до  22.3  тыс.человек  или на 2.5%. Уровень 
официально регистрируемой безработицы снизился до 4.3% (апрель 2004 
года - 4.4%).
     
    Темпы  инфляции превысили уровень соответствующего периода 2004 
года на 2.3 процентного пункта и составили 108.3% (апрель к декабрю 
2004 года) и 112.4% к аналогичному периоду прошлого года.
    Темпы  роста  тарифов  на оказываемые населению услуги (117.5%) 
значительно превысили темпы роста цен на товары (105.3%).
     
    Денежные доходы, полученные населением в январе-апреле текущего 
года, выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
на   8.7%  и  сложились  в  сумме  30.6  млрд.рублей,  их  реальное  
содержание не достигло уровня 2004 года на 3.3%.
    Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за 
четыре  месяца  2005  года  сложилась  в  размере 11457.2 рубля, по 
сравнению  с  соответствующим  периодом прошлого года увеличилась в 
1.2 раза. Ее реальная величина выросла на 6.6%.
    Средний  размер пенсии по области в январе-апреле составил 2929 
рублей,  увеличившись  по сравнению с апрелем 2004 года в 1.2 раза. 
Ее реальное наполнение превысило уровень прошлого года на 7.4%.
     
    Населением   области   приобретено   товаров   на   сумму  15.6  
млрд.рублей,  что  на 14.1% больше уровня предыдущего года. Прирост 
оборота розничной торговли в товарном эквиваленте составил 5.5%.
    Оказано  платных  услуг  населению  на  сумму 7.3 млрд. рублей. 
Индекс  физического  объема  услуг  составил  114%  к  аналогичному  
периоду прошлого года.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
                        ОБЛАСТИ В 2005 ГОДУ


    Социально-экономическая  ситуация  в  2005 году характеризуется 
сохранением некоторых положительных тенденций в развитии Мурманской 
области.
    По   оценке   увеличатся   объемы  промышленного  производства,  
улучшатся  показатели работы транспорта, розничного товарооборота и 
платных услуг населению. Продолжится рост реальной заработной платы 
и пенсий. Сократится численность не занятого трудовой деятельностью 
населения, в том числе безработных.
    Вместе  с  тем  в  ряде отраслей экономики будут снижены объемы 
производства  продукции,  рост  потребительских  цен,  по-прежнему,  
будет   опережать   рост  денежных  доходов  населения,  сохранятся  
неравномерность  распределения населения по уровню денежных доходов 
и  концентрация  доходов  в наиболее обеспеченных группах, проблемы 
диспропорций  в профессионально-квалификационной структуре спроса и 
предложения  рабочей  силы,  трудоустройства  молодежи, выпускников 
школ и профессиональных учебных заведений.
     
    Валовой региональный продукт
    Объем    валового   регионального   продукта   составит   107.1   
млрд.рублей, темп роста - 101.7%.
     
    Промышленность
    Объем   выпуска   промышленной   продукции   достигнет   100.24   
млрд.рублей,   в   действующих   ценах   рост   -   116.7%.  Индекс  
промышленного производства к прошлому году составит 101.8%.
    В  структуре  промышленного производства существенных изменений 
не  произойдет,  по-прежнему более 57.5% занимает горнопромышленный 
комплекс,    19.3%    -    электроэнергетика,   15.4%   -   пищевая   
промышленность, более 80% в которой составляет рыбная отрасль. Рост 
объемов  производства  ожидается  в  большинстве  базовых  отраслей  
промышленности.
    Существенный   рост   производства  будет  достигнут  в  черной  
металлургии  (107.9%)  за  счет  увеличения  выпуска  железорудного  
концентрата  ОАО  "ОЛКОН" (106.4%) и ОАО "Ковдорский ГОК" (108.9%). 
Этому   способствуют   повышенный  спрос  и  благоприятная  ценовая  
конъюнктура.  Экспортные  поставки в натуральном выражении вырастут 
на 21.8% при росте цен почти в 1.5 раза.
    Благоприятная  ситуация складывается в отрасли машиностроение и 
металлообработка.  Рост  объемов  производства  оценивается в 108%. 
ФГУП  СРЗ  "Нерпа"  заключены  около  30  контрактов с Германией на 
создание    комплекса   наземного   хранения   реакторных   отсеков   
утилизируемых  атомных  подводных  лодок  в  губе  Сайда и развитие 
инфраструктуры  завода  для  утилизации  АПЛ  на  общую  сумму 44.5 
млн.евро.  Срок выполнения контрактов - 2005-2006 годы. Кроме того, 
на  предприятии планируется утилизация 8 атомных подводных лодок за 
счет    средств   федерального   бюджета,   средств   международной   
технической помощи (Норвегия, Англия).
    Увеличение   объемов   в  химической  промышленности  (101.26%)  
обеспечено  ростом  выпуска апатитового концентрата ОАО "Ковдорский 
ГОК".
    Несколько  выше  уровня  прошлого  года  ожидаются результаты в 
электроэнергетике (100.7%).
    В   цветной   металлургии   по  предварительной  оценке  объемы  
производства сохранятся на уровне прошлого года.
    В  пищевой  промышленности  индекс  промышленного  производства  
составит 103.4%, в том числе в рыбной отрасли 104%. Выпуск товарной 
пищевой рыбопродукции, включая консервы, увеличится на 3.9%.
    Сводный  индекс-дефлятор цен на промышленную продукцию составит 
114.6%.
    Рост    производства    промышленной   продукции   на   ведущих   
предприятиях  региона  обеспечивается реализацией мер по укреплению 
рудной  базы,  модернизации  производства,  использованию передовых 
технологий переработки и выпуска продукции:
    В  ОАО  "ОЛКОН"  ведется  строительство подземного рудника, что 
позволит   восполнить  выбывающие  запасы  железной  руды  открытой  
добычи,  сохранить  свыше  400  рабочих  мест  и  более  чем на два 
десятилетия   продлить   эффективную   работу   комбината.  Ввод  в  
эксплуатацию  первой  очереди  рудника  намечен  на  конец третьего 
квартала 2005 года.
    ОАО  "Кольская  ГМК" продолжает строительство нового подземного 
рудника  "Северный-Глубокий". В четвертом квартале 2004 года первый 
пусковой  комплекс  был  введен  в  эксплуатацию  и выдал более 200 
тыс.тонн  медно-никелевой  руды. В 2005 году добыча на этом руднике 
планируется на уровне 600 тыс.тонн руды.
    Ведутся   поисковые   работы   на  металлы  платиновой  группы,  
геологоразведочные   и  исследовательские  работы  на  рудной  базе  
Гремяха-Вырмес  с целью организации титанового производства. В 2005 
году  планируется  закончить  весь  цикл  разведочных  работ и дать 
оценку южного фланга месторождения.
     
    Транспорт и связь
    Перевозка грузов
    По  оценке в 2005 году объем коммерческих перевозок грузов (без 
бербоут-чартерных  перевозок) по сравнению с 2004 годом вырастет на 
2%  и  составит  около  35 млн.тонн. Рост объемов ожидается на всех 
видах  транспорта, в том числе: автомобильном - на 5%, морском - на 
4.5%, железнодорожном - на 1.4%.
    ОАО  "Мурманское  морское  пароходство"  обеспечит  рост до 7.4 
млн.тонн   грузов   (без   бербоут-чартерных   перевозок)  за  счет  
увеличения на четверть перевозок на экспорт апатитового концентрата 
и  почти  в  2  раза - угля, доля которых составляет более половины 
всего    объема   перевозимых   пароходством   грузов.   При   этом   
нефтеналивные каботажные перевозки упадут по сравнению с 2004 годом 
на  76%  за  счет  снижения  объемов  переработки  грузов через ООО 
"Морской специализированный порт Витино".
    По  оценке  в 2005 году объем прибывающих в область по железной 
дороге грузов составит 27.78 млн.тонн (102% к уровню 2004 года).
    Мурманское  отделение  Октябрьской  железной дороги-филиала ОАО 
"Российские  железные  дороги"  планирует  перевезти  26.7 млн.тонн 
грузов.  Рост  обусловлен  наращиванием  объемов перевозок железной 
руды ОАО "Ковдорский ГОК".
   
    Переработка грузов, нефтеперевалка
    В  2005  году предприятиями области предполагается переработать 
27.54 млн.тонн различных грузов, что почти на 3% больше, чем в 2004 
году.  При  этом объемы перегрузки через Мурманскую область нефти и 
нефтепродуктов на экспорт сохранятся на уровне прошлого года.
    Морскими  торговыми  портами  области  (ОАО "Мурманский морской 
торговый  порт",  ЗАО  "Кандалакшский  морской торговый порт" и ООО 
"Морской  специализированный порт Витино") планируется переработать 
16.5  млн.тонн  грузов,  что  несколько  ниже,  чем  в прошлом году 
(99.4%). Снижение обусловлено падением на половину грузопереработки 
через ООО "Морской специализированный порт Витино".
    ОАО "Мурманский морской торговый порт" в 2005 году предполагает 
увеличить  объемы грузопереработки на 13.4%. Рост обеспечен за счет 
увеличения объема переработки угля на экспорт 10.5 млн.тонн (118%), 
который  составляет  основную  (72%) долю грузопереработки порта. В 
тоже   время   на   15%  снизятся  объемы  переработки  на  экспорт  
апатитового  концентрата,  что  связано с перераспределением его на 
комплекс по переработке минеральных удобрений ЗАО "Агросфера".
    ФГУП  "Мурманский морской рыбный порт" планирует переработать 3 
млн.тонн  грузов,  что  на четверть выше уровня прошлого года. Рост 
будет обеспечен за счет увеличения на 23% переработки нефтеналивных 
грузов на экспорт.
    Рейдовыми    перегрузочными   комплексами   (РПК)   планируется   
перегрузить 6.74 млн.тонн нефти и нефтепродуктов на экспорт (100.5% 
к   уровню   2004   года).  Рост  обусловлен  наращиванием  объемов  
перегрузки ООО "НТ "Белокаменка" в 1.5 раза.
     
    Перевозка пассажиров
    В 2005 году предполагается перевезти железнодорожным, морским и 
воздушным   видами   транспорта   общего   пользования   около  2.7  
млн.пассажиров, что выше уровня 2004 года на 2%.
    Автомобильным  и  троллейбусным  видами  транспорта в 2005 году 
предполагается   перевезти   чуть   более  146  млн.пассажиров  при  
статотчете  -348 млн.пассажиров в 2004 году. Сравнение ожидаемого в 
2005  году  пассажиропотока  автомобильного  и троллейбусного видов 
транспорта  с  официальными  данными  2004  года  не представляется 
возможным,  поскольку  с  вступлением в силу Федерального закона от 
22.08.2004  N122-ФЗ, которым введена "монетизация" льгот, изменился 
статистический  учет  пассажиров.  С  01 января 2005 года пассажиры 
учитываются  по  фактически  проданным  билетам.  До  этого времени 
перевозки  льготных  категорий  граждан  определялись  расчетно  на  
основании   инструкции,   утвержденной  Постановлением  Госкомстата  
России от 31.10.2002 N 207.

    Связь и коммуникации
    Область  располагает  всеми  видами  электрической  и  почтовой  
связи, а также развернутой сетью телерадиовещания.
    По  уровню  развития инфраструктуры телекоммуникаций Мурманская 
область    опережает    среднероссийские   показатели.   Продолжает   
развиваться сотовая связь и современные информационные технологии.
     
    Сельское хозяйство
    В   2005   году   в   сельском   хозяйстве  области,  благодаря  
значительному  увеличению  поддержки  из  областного бюджета (в два 
раза   к  уровню  2004  года),  наметилась  тенденция  стабилизации  
производства,    улучшились    результаты   финансово-хозяйственной   
деятельности  сельскохозяйственных  предприятий.  Замедлились темпы 
сокращения  поголовья  скота и птицы, объемов производства основных 
видов продукции.
    Индекс  производства  продукции сельского хозяйства по оценке в 
2005 году - 97.5%.
    Одной  из  приоритетных  отраслей  сельского  хозяйства области 
остается   молочное   животноводство.  Объемы  производства  молока  
составят  порядка 25 тыс.тонн (увеличение к уровню предыдущего года 
на 3%).
    Другая  значимая для области отрасль - птицеводство находится в 
кризисном   положении.  Объявлены  банкротами  две  птицефабрики  -  
яичного и бройлерного направления.
    Увеличение  поддержки  из  областного бюджета позволит частично 
восстановить  объемы производства яиц на птицефабрике "Мурманская". 
Валовой  сбор  яиц  в 2005 году составит 128 млн.штук (96% к уровню 
2004 года).
    Снижение цен на мясо оленей на внешнем рынке, а также проблемы, 
связанные  с  проведением  убойной  компании,  в 2005 году сократят 
доходность отрасли к уровню прошлых лет примерно на 30-40%.
    Производство  мяса  всех  видов в живой массе сократится до 5.7 
тыс.тонн   против   6.0  тыс.тонн  в  2004  году,  что  обусловлено  
прекращением производственной деятельности птицефабрики "Снежная".
    В  сложном  финансовом  положении  продолжает находиться пушное 
звероводство, которым занимается единственное в области предприятие 
-  ФГУП  "Совхоз  "Мурманск".  Из-за  резкого  роста  цен на корма, 
отсутствия  рынка  сбыта  пушнины, незначительной и малоэффективной 
государственной  поддержки  отрасли  в предыдущие годы, сокращается 
поголовье пушных зверей и объемы производства пушнины.
    В  связи  с ликвидацией овощеводства защищенного грунта в ГОУСП 
"Полярные  зори"  производство  овощей  в области сократится до 3.7 
тыс.тонн (2004 год - 4.1 тыс.тонн).
    Начиная  с  2003  года,  за  счет  средств  областного  бюджета  
проводится    поэтапная    реконструкция   Мурманского   тепличного   
комбината,   что  позволяет  экономить  до  30%  энергоресурсов  на  
выращивание   овощей.   Для   сохранения  единственного  в  регионе  
тепличного    комбината   необходимо   привлечение   дополнительных   
инвестиций  для  реконструкции  и внедрения новых энергосберегающих 
технологий.
    Несмотря  на то, что удельный вес сельского хозяйства в валовом 
региональном    продукте    составляет   менее   одного   процента,   
Правительство  Мурманской  области уделяет большое внимание решению 
проблем  отрасли.  В декабре 2004 года принят региональный закон "О 
государственной   поддержке  сельскохозяйственного  производства  в  
Мурманской  области",  который  направлен на преодоление негативных 
тенденций,  сложившихся  в  отрасли.  Законом значительно расширены 
направления   поддержки.   Увеличение  ассигнований  из  областного  
бюджета  на  развитие  отрасли  в  текущем  году позволило избежать 
банкротства ряду сельхозпредприятий.
    Однако   для   финансового   оздоровления  сельскохозяйственных  
предприятий   усилий   только   региональной  власти  недостаточно,  
необходимо    принятие    на    федеральном    уровне   решений   о   
реструктуризации   кредиторской  задолженности  на  приемлемых  для  
сельхозтоваропроизводителей    условиях,    установлении   льготных   
транспортных  тарифов, тарифов на тепловую и электрическую энергию, 
доступности кредитных ресурсов и развитие лизинговых операций.
    Особую   значимость   в   сложившихся   экономических  условиях  
приобретает  интеграция.  Деятельность  агрохолдинга  "Мурманский",  
объединившего в 2004 году свинокомплекс "Пригородный", торговый дом 
и  Мурманский  мясоперерабатывающий  комбинат, позволила остановить 
сокращение   поголовья   свиней  и  объемов  производства  свинины,  
сохранить 300 рабочих мест.
    
    Малое предпринимательство
    В  2005  году  сохранятся положительные тенденции роста в сфере 
малого  предпринимательства,  наметившиеся  в  последние  годы.  По  
оценке, объем выпуска товаров и услуг малыми предприятиями составит 
17.3  млрд.рублей  (или  108.8%  к  уровню  2004 года), численность 
постоянных работников превысит 31 тыс.человек (30.4 тыс.человек - в 
2004  году),  что  составит  7.1%  от  общей  численности занятых в 
экономике области.
     
    Инвестиции
    В 2005 году ожидаемое освоение инвестиций в основной капитал за 
счет  всех  источников  составит  15.4  млрд.рублей  или  101.2%  в  
сопоставимых ценах к уровню 2004 года.
    За  счет собственных средств предприятий предполагается освоить 
10.8 млрд.рублей, что составит 70.1% от общего объема инвестиций (в 
прошлом  году  57.3%),  из них около 50% придется на отрасли черная 
металлургия и химическая промышленность.
    Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 17.7% 
(в   прошлом  году  -  16.7%).  Доля  инвестиций  за  счет  средств  
федерального бюджета - 48.0% (2004 году - 41.3%).
    По  федеральной  адресной  инвестиционной  программе  ожидается  
финансирование в объеме 543.9 млн.рублей.
    За  счет  средств  федерального  бюджета  продолжатся работы на 
объектах социальной сферы по отраслям:
    -    "Здравоохранение"    -    в    г.    Апатиты    (областной    
специализированный  дом  ребенка), г. Мончегорске (дом-интернат для 
умственно      отсталых      детей),     г.Мурманске     (областной     
противотуберкулезный  диспансер)  и  в  ЗАТО Полярный (плавательный 
бассейн);
    -  "Образование"  -  в  г. Кола (реконструкция школы N 2), в с. 
Варзуга (школа с интернатом и детским садом);
    - "Культура" - в ЗАТО Скалистый (дом детского творчества);
    В текущем году ожидается ввод первой очереди мостового перехода 
через    Кольский    залив,    продолжится    строительство    ряда    
природоохранных объектов, в том числе берегоукрепление участка реки 
Ворьема в Печенгском районе.
    Кроме    того,   в   рамках   Федеральной   целевой   программы   
"Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов 
Севера  до  2011  года"  -  промежуточные  базы  оленеводов  в селе 
Ловозеро,  комплексный  убойный  пункт в с.Краснощелье и фактория в 
пос.Лопарская.
    В   2005   году  в  рамках  адресной  областной  инвестиционной  
программы,    которая    сформирована    на    основе    "Программы    
социально-экономического  развития  Мурманской области на 2004-2008 
годы"  продолжатся  работы по строительству жилья (дома в п. Ревда, 
п.Умба  и  п.  Зеленоборский), коммунальных объектов (12 объектов в 
том  числе  биокотельная  в  п.Умба,  магистральные  сети и улицы в 
п.Зеленоборский  и др.), здравоохранения (13 объектов), образования 
и   культуры   (7   объектов),   сельского  хозяйства  и  экологии.  
Предполагается  освоить  179.8 млн.рублей (132.5% к уровню прошлого 
года).
    
    Охрана окружающей среды
    Инвестиции  на  строительство природоохранных объектов составят 
1148  млн.рублей (158.4% к уровню 2004 года). Основная доля в общем 
объеме   инвестиций   87%   -   собственные  средства  предприятий.  
Предприятиями     предполагается     направить     на    выполнение    
природоохранных  мероприятий почти один миллиард рублей собственных 
средств (143.6% к уровню 2004 года).
    В  2005  году  продолжится осуществление крупных инвестиционных 
проектов,  направленных  на  охрану окружающей среды. ОАО "Кольская 
ГМК"   продолжит   реконструкцию   цеха  обжига  (пл.  Заполярный),  
аспирационных  систем  рафинировочного  цеха  (пл. Мончегорск). ОАО 
"Апатит"  -  строительство гидротехнических сооружений Коашвинского 
карьера.  Кольская  АЭС  -  строительство  комплекса по переработке 
жидких    и    хранилища    отвержденных   радиоактивных   отходов.   
Кандалакшский    алюминиевый    завод    завершает    строительство    
газоочистных сооружений электролизного производства.
    Освоение средств федерального бюджета на строительство объектов 
природоохранного назначения в 2005 году составит 35 млн.рублей, что 
в  4  раза  выше  уровня  2004  года.  Резкое  увеличение  средств,  
выделяемых  из бюджета данного уровня на реализацию природоохранных 
мероприятий, объясняется принятием в 2004 году ряда законодательных 
актов  в  области  природопользования  и  охраны  окружающей среды, 
связанных   прекращением   полномочий   субъектов   РФ   в  области  
использования, воспроизводства и охраны водных объектов. Разработка 
и    реализация    региональных    государственных    программ   по   
восстановлению  и  охране  водных  объектов переданы на федеральный 
уровень,  водный  налог  с  2005  года  отнесен к налоговым доходам 
федерального бюджета.
    Из   бюджета   субъекта  РФ  предполагается  к  освоению  113.1  
млн.рублей, что в 5.5 раза выше уровня 2004 года. Значительный рост 
средств,  выделяемых  из  бюджета  области,  связан  с  увеличением  
финансирования  природоохранных  мероприятий  в рамках региональных 
целевых   программ:   "Охрана   окружающей   среды   и  обеспечение  
экологической   безопасности   Мурманской  области  на  2005  год",  
"Развитие  жилищно  - коммунального комплекса Мурманской области на 
2003-2010 годы" (в 2005 году - 25.5 млн.рублей, что в 1.3 раза выше 
уровня 2004 года).
    Кроме  того,  в  соответствии  с  постановлениями Правительства 
Мурманской  области от 29.06.2004 N 217-ПП "О порядке корректировки 
размеров  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  
природопользователей  с  учетом  освоения ими средств на выполнение 
природоохранных   мероприятий",   от   08.10.2004   N   299-ПП   "О   
корректировке   размеров   платы   за   негативное  воздействие  на  
окружающую среду ОАО "КГМК", ОАО "Апатит", филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ - 
СУАЛ",  ОАО "Олкон", ГОУП "Мурманскводоканал" с учетом освоения ими 
средств  на выполнение природоохранных мероприятий в 2004 году" - в 
2005  году предусмотрено зачесть вышеназванным предприятиям затраты 
на  выполненные природоохранные мероприятия в сумме 87.6 млн.рублей 
в счет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
    В    результате    проводимых    природоохранных    мероприятий    
предотвращенный экологический ущерб составит 165 млн.рублей.

    Демография
    Демографическая   ситуация  в  области  несмотря  на  некоторое  
улучшение в последние годы показателей рождаемости, характеризуется 
продолжением  тенденции  сокращения численности населения, при этом 
темп сокращения замедлился.
    Среднегодовая  численность  населения  области  составит  869.6  
тыс.человек, или 99.2% к уровню 2004 года.
    За   счет   естественных   и  миграционных  потерь  численность  
населения   сократится   на   6.7  тыс.человек,  в  том  числе  2.9  
тыс.человек  -  естественная  убыль, 3.8 тыс.человек - миграционная 
убыль,   в   которой   порядка   70%  придется  на  долю  населения  
трудоспособного возраста.
    Предполагается  сохранение  роста  рождаемости,  на  который  в  
последние   годы   "работает"  наше  демографическое  прошлое  -  в  
репродуктивный  возраст  вступило  более  многочисленное поколение, 
рожденное  в  80-е  годы  ХХ  века.  Общий  коэффициент рождаемости 
составит 10.2 родившихся на 1000 населения (по России в 2004 году - 
10.4).
    Наиболее  существенной причиной неблагополучия демографического 
развития является высокая смертность населения, которая, по оценке, 
составит  в  текущем  году  13.5-13.6  умерших  в  расчете  на 1000 
населения (по России в 2004 году - 16).
    Позитивными  демографическими  особенностями  области  остаются  
высокая   доля  населения  трудоспособного  возраста  и  повышенный  
удельный вес мужского населения.

    Рынок труда, занятость
    Сохраняются  позитивные  тенденции  на  рынке  труда  и в сфере 
занятости населения.
    По  оценке,  в  2005 году общая численность занятых в экономике 
составит  446.5  тыс.человек и увеличится по сравнению с предыдущим 
годом на 2.8 тыс.человек, или 0.6%.
    Сохранится   прирост   рабочей   силы   в   сфере   торговли  и  
общественного   питания,   строительстве,   связи.   Предполагается   
увеличение  занятости  в  здравоохранении и социальном обеспечении, 
образовании,  культуре, в отраслях, связанных с финансово-кредитной 
и страховой деятельностью.
    Основное  снижение численности занятых, по-прежнему, произойдет 
в  промышленности. За три года в отрасли численность сократилась на 
6.5  тыс.человек, или 5.5%, что обусловлено проводимой оптимизацией 
численности крупными и средними предприятиями.
    Меняется   соотношение   численности  занятых  на  предприятиях  
различных    форм    собственности.    Доля    государственного   и   
муниципального   сектора   экономики   продолжает   снижаться   при   
одновременном  существенном  росте  занятости  в  частном  секторе,  
удельный вес которого достигнет в 2005 году 43% (2004 год - 41.7%).
    В  области  достаточно высок потенциал невостребованной рабочей 
силы - ежегодно в службу занятости обращается 51-54 тысячи человек. 
В  поисках  работы  постоянно  зарегистрированы  в службе занятости 
порядка  23  тысяч граждан при имеющейся средней потребности за год 
5-6 тысяч вакансий. Находят работу порядка 16 тысяч безработных.
    Одной  из  основных  проблем  остается  проблема несоответствия 
спроса   и   предложения   рабочей  силы  на  рынке  труда  как  по  
количественному, так и по профессиональному составу. В общем объеме 
заявленной работодателями потребности в кадрах более 80% составляют 
вакансии   для   рабочих.  Предприятия  области  испытывают  острую  
потребность в квалифицированных кадрах.
    Сохраняется  ряд  негативных тенденций в структуре рынка труда. 
Основными    клиентами    службы   занятости   являются   граждане,   
конкурентоспособность    которых   на   современном   рынке   труда   
чрезвычайно  низка  (молодежь,  выпускники  школ и профессиональных 
образовательных учреждений).
    На  реализацию Программы содействия занятости населения области 
в  текущем  году в местных бюджетах на софинансирование мероприятий 
активной  политики  занятости  предусмотрено  порядка  8 млн.рублей 
(2004 год - 5.6 млн.рублей).
    В  целях  обеспечения  соответствия  потребностям  рынка труда, 
формирования  региональной структуры профессионального образования, 
а  также создания условий для удовлетворения потребностей населения 
области    в   доступных   и   востребованных   видах   и   уровнях   
профессионального   образования  реализуется  региональная  целевая  
программа  "Кадровое  обеспечение Стратегии экономического развития 
Мурманской  области  на  период  до  2015  года. I этап - 2004-2006 
годы". Заключен договор с Мурманскстатом на проведение обследования 
состояния  кадровой  структуры  1200  крупных и средних организаций 
области,  ведется  работа  по  разработке  структуры  регионального  
заказа  на подготовку специалистов в системе начального, среднего и 
высшего профессионального образования.
    Среднегодовая    численность    официально   зарегистрированных   
безработных  оценивается  в 20.1 тыс.человек, уровень безработицы к 
экономически активному населению составит 4% (2004 год - 4.1%).
    Вместе  с  тем,  в  ряде  городов  и  районов области (Кировск, 
Кандалакша,    Мончегорск,    Ловозерский,   Терский,   Печенгский,   
Ковдорский)  уровень  регистрируемой безработицы остается высоким и 
превышает  среднеобластной показатель (к трудоспособному населению) 
в  1.5-6  раз.  В  Ловозерском  районе  на учете в службе занятости 
ежемесячно  состоит  около  900  безработных  при полном отсутствии 
вакансий.  Социально-экономическое  положение  Ловозерского района, 
особенно  пгт.Ревда, характеризуется как одно из наиболее сложных в 
области.  Поселок Ревда включен в общероссийский Перечень городов и 
населенных  пунктов  с  моноэкономической  структурой и критической 
ситуацией в сфере занятости.
    В  соответствии с Планом действий Правительства области на 2005 
год  межведомственной  рабочей  группой  ведется  работа по анализу 
социально-экономической  ситуации  в  депрессивных  районах области 
(Ловозерский и Терский) и выработке мер по ее улучшению.
     
    Индексы потребительских цен и тарифов
    С   начала  2005  года  темпы  инфляции  значительно  превышают  
прогнозные  показатели и уровень 2004 года и уже в апреле к декабрю 
составили 108.3% (прогноз на 2005 год - 109.4%).
    На увеличение инфляции значительно повлияло повышение стоимости 
услуг  жилищно-коммунального  хозяйства и уровня платежей населения 
за  услуги, который достиг в первом квартале 2005 года 94.4% против 
78.7%  в  прошлом  году. Тарифы жилищно-коммунального хозяйства для 
населения  по сравнению с декабрем 2004 года выросли в 1.3 раза, из 
них  водоснабжение  и канализация почти в 1.5 раза, отопление в 1.3 
раза,  газоснабжение  в 2.2 раза, энергоснабжение в 1.2 раза. Кроме 
этого  выросла  стоимость  других  услуг  населению,  в  том  числе  
железнодорожного  и  воздушного  транспорта  (в 1.4 раза - 1.2 раза 
соответственно),   услуг   организаций   культуры,  сферы  туризма,  
санаторно-оздоровительных  и  медицинских  в  среднем - в 1.2 раза, 
услуг правового характера в 2 раза.
    Другой  весомой  причиной  явилось  увеличение  цен на продукты 
питания,   доля   которых   в  объеме  оборота  розничной  торговли  
составляет порядка 54%.
    По  оценке,  в  2005  году  темпы  роста потребительских цен на 
товары  и  услуги  за год (к декабрю 2004 г.) превысят уровень 2004 
года  примерно  на 3-5 процентных пунктов, и составит около 113.9 - 
115.5%.  При  осуществлении  жесткой политики федерального центра в 
отношении  тарифов на услуги естественных монополий и других мер по 
сдерживанию  роста  денежной массы, темп инфляции может быть ниже и 
составить - 112.5 - 113%.
    Сохранится  тенденция  опережающегося  роста  тарифов на услуги 
населению,  которые  в  2.4  раза опережают рост цен на товары. При 
этом,  тарифы  на отдельные виды услуг увеличиваются более высокими 
темпами,  чем  в  целом по услугам населению. Это относится, прежде 
всего,   к  услугам  жилищно-коммунального  хозяйства  и  правового  
характера.

    Уровень жизни
    По  оценке,  в  2005  году  доходы  жителей области вырастут по 
сравнению  с  предыдущим  годом  примерно на 12% и сложатся в сумме 
94.2  млрд.рублей.  Их  реальное содержание снизится по сравнению с 
2004   годом   на   1   -   2%.  Поскольку  и  предшествующие  годы  
характеризовались    замедлением    динамики    реальных   доходов,   
докризисный  уровень  -  1997  год, по-прежнему, не будет достигнут 
(примерно на 8.4%).
    Продолжится  перераспределение общего объема денежных доходов в 
пользу населения с наивысшими доходами.
    Растет   значение  заработной  платы  как  основного  источника  
доходов  для большей части населения области, о чем свидетельствует 
увеличение  доли фонда оплаты труда в общем объеме денежных доходов 
до 53 против 50% - в 2004 году.
    По оценке, среднемесячная заработная плата вырастет в 2005 году 
в  1.2 раза и составит примерно 12315-12350 рублей. Это совпадает с 
прогнозными   расчетами,  представленными  при  подготовке  проекта  
закона  "Об  областном  бюджете  на  2005 год". Реальное содержание 
заработной  платы  превысит  уровень  2004  года  примерно  на  4%,  
покупательная способность сохранится на уровне 2004 года и составит 
2.65 раза к прожиточному минимуму трудоспособного населения.
    Повышение  минимального  размера  оплаты  труда  до  800 рублей 
позволит   несколько   сгладить   разрыв   в   оплате  труда  между  
производственными  отраслями  и  бюджетной  сферой.  Дифференциация  
заработной  платы работников материального производства и бюджетной 
сферы в целом составит 1.3 раза против 1.4 - в 2004 году.
    Ежегодно  увеличивается  доля  социальных трансфертов в балансе 
денежных  доходов  и  расходов  населения. В 2005 году удельный вес 
социальных  выплат  составит  14.6%  в  общем объеме доходов против 
12.4% - в 2004 году.
    Размер  назначенной пенсии в среднем за год сложится в 1.2 раза 
выше,  чем  за  предшествующий  период, и составит в сумме примерно 
3131  рубль, что несколько выше (на 190 рублей) данного показателя, 
представленного  в  прогнозе  осенью  2004  года. Повышение с марта 
текущего  года  базовой  части пенсии почти в 1.4 раза, с августа - 
базовой  и  страховой  частей  еще  на 6%, позволит обеспечить рост 
реального размера пенсии по сравнению с 2004 годом более чем на 6%. 
Однако  покупательная  способность  средней  пенсии  не повысится и 
составит 0.91 прожиточных минимума пенсионера (в 2004 году - 0.95), 
что   обусловлено,   увеличением   размера   прожиточного  минимума  
пенсионера,   вызванного   опережающим  ростом  тарифов  на  услуги  
жилищно-коммунального  хозяйства,  которые  занимают  более  34%  в  
прожиточном  минимуме  пенсионера  против  28% в четвертом квартале 
2004 года.
    С  1 января 2005 года вступил в силу Федеральный закон N122-ФЗ, 
предусматривающий   замену  льгот  значительной  категории  граждан  
денежными  компенсациями. Однако последствия принимаемых решений по 
"монетизации" льгот и механизмы их реализации оказались не до конца 
проработанными:   первоначальная   оценка   бюджетных   затрат   на   
проведение  реформы  системы  социальной  поддержки  населения была 
неоправданно занижена.
    Проводимые   социальные   реформы,   в  том  числе  и  в  части  
"монетизации"    льгот    не    обеспечили    значимого   улучшения   
благосостояния    пенсионеров,   инвалидов   и   других   социально   
незащищенных   категорий   граждан,   их   экономическое  положение  
по-прежнему, остается сложным.
    В   текущем   году   предполагаются  изменения  потребительской  
корзины,   предусматривающие   увеличение   потребления   продуктов   
питания,   платных   услуг  и  лекарств.  Эти  изменения  учтены  в  
разрабатываемом  законопроекте  "О  внесении  изменений  в  ЗМО  от  
08.05.01  N  253-01-ЗМО  "О  потребительской  корзине по Мурманской 
области".  По  оценке,  изменение  состава  потребительской корзины 
приведет   к   повышению   величины  физиологического  прожиточного  
минимума  в  среднем  на  1 человека более чем на 7%, а прожиточный 
минимум пенсионеров вырастет примерно в 1.2 раза.
    В целом величина прожиточного минимума в 2005 году по сравнению 
с  предшествующим  годом увеличится без учета изменений в структуре 
потребительской корзины почти в 1.2 раза, а с учетом изменений - на 
28%   и   размер   его   составит   в  сумме  4414  и  4727  рублей  
соответственно.
    В   структуре   использования  денежных  доходов  населения  по  
сравнению с 2004 годом повысится доля потребительских расходов, при 
этом  расходы на оплату услуг вырастут значительнее, чем расходы на 
покупку  товаров.  Несколько  снизится доля обязательных платежей и 
добровольных  взносов,  сохранятся  на  уровне предшествующего года 
расходы  населения  на  покупку валюты, приобретение недвижимости и 
приток сбережений во вкладах.
     
    Потребительский рынок
    В  2005  году  на  потребительском рынке сохраняется стабильная 
ситуация  и  устойчивый ежемесячный рост физических объемов оборота 
розничной  торговли  и  платных  услуг  населению  по  сравнению  с  
соответствующими  месяцами  предыдущего года, что позволяет сделать 
вывод  о  том, что оценочные объемы указанных показателей несколько 
превысят уровень прогнозных показателей, представленных осенью 2004 
года.
    Негосударственный  сектор занимает ведущее место и обеспечивает 
около   97%   объемов   оборота  розничной  торговли.  В  структуре  
реализации  потребительских  товаров  объем  продаж, осуществляемый 
торгующими  организациями,  достигнет  почти  78  против 75% в 2004 
году.  Сохранится  тенденция  к  снижению объема покупок товаров на 
продовольственных и вещевых рынках.
    Общий  объем оборота розничной торговли в 2005 году оценивается 
в   сумме   около   45.5  млрд.рублей.  Объемы  продаж  в  товарном  
эквиваленте превысят уровень предыдущего года более чем на 5%.
    Темпы  роста  объемов  платных  услуг  населению в текущем году 
значительно опережают темпы роста оборота розничной торговли.
    Объем  платных  услуг населению в 2005 году оценивается в сумме 
22.7  млрд.рублей, при этом реальные объемы будут опережать уровень 
предыдущего года более чем на 12%.
    Наиболее   значительно   (на   10   -   30%)   вырастут  объемы  
коммунальных,  жилищных услуг, физической культуры и спорта, связи, 
бытовых и туристских услуг.
    Структура   общего   объема   услуг  претерпевает  существенные  
изменения. Более высокие темпы роста услуг обязательного характера, 
в том числе жилищно-коммунальных, транспорта и бытовых, повышают их 
удельный вес в общей структуре платных услуг.
    Особое  место  при  этом  занимают услуги жилищно-коммунального 
хозяйства. На них приходится почти треть всех расходов населения по 
оплате услуг против 22% в 1999 году и 28.3% в 2004 году.
    Уровень   возмещения   населением   затрат   за  предоставление  
жилищно-коммунальных  услуг  к  стоимости  услуг,  рассчитанной  по  
экономически   обоснованным   ставкам   и   тарифам,  в  2005  году  
оценивается в размере около 100% (2004 г. - 78.7%).

    Развитие отраслей социальной сферы
    Важнейшей  задачей  социальной  политики  является формирование 
сбалансированной социальной инфраструктуры, обеспечение стабильного 
функционирования   учреждений   социальной   сферы,  укрепление  их  
материально-технической  базы  и создание условий для осуществления 
деятельности в полном объеме.
    В  последние годы отрасли социальной сферы развивались с учетом 
демографических факторов и меняющихся запросов населения в условиях 
определенных бюджетных ограничений и продолжающихся реформ в данных 
сферах деятельности.
    Общее    состояние    материально-технической   базы   отраслей   
социальной сферы можно охарактеризовать как неудовлетворительное, а 
по  ряду  позиций  - критическое: в ремонте нуждается большая часть 
учреждений  образования,  культуры,  здравоохранения,  оборудование  
имеет высокую степень износа.

    Образование
    В  области  функционируют  все типы образовательных учреждений, 
позволяющие  обеспечить  реализацию  прав  граждан на образование в 
условиях    дифференцированной,   многовариантной,   многоуровневой   
системы  образования,  выбор  образовательных  программ,  исходя из 
интересов и состояния здоровья детей.
    На    начало   2005   года   функционировало   313   дошкольных   
образовательных учреждений на 51.8 тысячи мест. Система дошкольного 
воспитания  и  обучения  ориентирована на детей с различным уровнем 
умственного и физического развития.
    По  оценке,  в  2005  году  охват  детей  в  возрасте  1-6  лет  
дошкольными    образовательными    учреждениями    составит    78%,    
обеспеченность   детей   данного   возраста  местами  в  дошкольных  
учреждениях  сохранится на уровне предыдущего года - 104.3 места на 
100  детей соответствующего возраста (по России в 2003 году - 58% и 
65 мест).
    В  целом  по области, наполняемость групп дошкольных учреждений 
невысокая   -   численность  детей,  посещающих  детские  сады,  не  
превышает числа мест в них. Однако некоторые дошкольные учреждения, 
особенно в областном центре, работают с перегрузкой. В 2003 году их 
было 60 (19% общего числа), в 2004 году - 72 (23%). Число детей для 
определения  в  дошкольные  образовательные  учреждения возросло до 
1185 человек (в 2003-2004 годах соответственно 576 и 1062).
    На    начало    2004\2005   учебного   года   действовало   245   
общеобразовательных  учреждений,  в том числе 229 - государственных 
дневных учреждений.
    В  общеобразовательных  школах обучается 103.2 тыс.человек, что 
почти на 9.5 тысячи учащихся (8.4%) меньше, чем в 2003/2004 учебном 
году.  Функционируют  15  гимназий  и  4  лицея,  в  53 учреждениях 
организовано обучение по программам углубленного изучения отдельных 
предметов.
    В  целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений в 2004 
году закрыта начальная школа в г.Кандалакше, ряд сельских начальных 
школ  Терского  района и одна школа в г.Кандалакше реорганизованы в 
филиалы, проведено объединение школ в ЗАТО п.Видяево, г.Мурманске и 
пгт.Умба.
    Сократилось   число   школ,   ведущих   занятия  в  две  смены,  
отсутствуют  школы, ведущие занятия в три смены. Повысился удельный 
вес  обучающихся  в  первую  смену, и составил 88.4 против 86.1% на 
начало  2003/2004 учебного года, в том числе в городских поселениях 
- 88.1%, в сельской местности - 96.3%.
    Для  улучшения  условий  воспитания и обучения детей построен и 
введен  учебный  корпус  школы-интерната  на  132 места в с.Варзуга 
Терского района, ведется реконструкция школы на 600 мест в г.Коле и 
капитальный ремонт школы в п.Протоки Оленегорского района.
    В   г.Кандалакше  действует  негосударственное  учреждение  для  
детей-сирот  "Детская деревня SOS", организовано 60 приемных семей, 
в которых воспитывается 105 детей.
    На  территории  области  функционируют 22 учреждения начального 
профессионального образования (УНПО). Общая численность обучающихся 
составляет  10.1 тыс.человек, в том числе 1047 детей-сирот и детей, 
оставшихся   без   попечения   родителей.  Наблюдается  рост  числа  
обучающихся  на  договорной  основе,  как  за  счет  средств службы 
занятости и предприятий, так и личных средств граждан.
    В  последние  годы  стабилизировалась  сеть учреждений среднего 
профессионального  образования.  Функционирует  27  учреждений - 25 
государственных  (с  учетом  филиалов) и 2 негосударственных, общая 
численность обучающихся в них составляет 13.6 тыс.человек (2003 год 
- 13.9 тыс.человек).
    Преобладающей     остается     подготовка    по    гуманитарным    
специальностям,   что  значительно  превышает  востребованность  на  
региональном  рынке труда. Возникает необходимость реструктуризации 
сети   средних   специальных   учебных   заведений,   развития   их   
многопрофильности,      превращения      в      многофункциональные      
образовательные  учреждения,  сотрудничающие,  как  с  учреждениями  
начального, так и высшего профессионального образования.
    Высшее  профессиональное образование области представлено сетью 
государственных   и  негосударственных  высших  учебных  заведений,  
которые осуществляют многоуровневую подготовку специалистов.
    Подготовка  в учреждениях высшего профессионального образования 
(УВПО)   осуществляется   по  104  направлениям  и  специальностям.  
Сохраняется численное преимущество в подготовке юристов, менеджеров 
и специалистов для финансово-экономической сферы. Многие выпускники 
по  указанным  специальностям  испытывают  значительные сложности с 
трудоустройством  в связи с несогласованностью планов приема УВПО с 
потребностью рынка труда.
    Все  большее  распространение  получает  платное  обучение.  На  
начало  2004/2005  учебного  года  59%  общей численности студентов 
учебных  заведений  высшего профессионального образования обучались 
по   договорам   с  юридическими  и  физическими  лицами  с  полным  
возмещением  затрат  (2003\2004  учебный  год  -  58.5%).  Для лиц, 
обучающихся  по договорам с полным возмещением затрат, средние цены 
на  услуги учреждений образования в государственных вузах выше, чем 
в  негосударственных.  Если  в  марте  1999  года  средние  цены за 
обучение в государственных вузах опережали цены в негосударственных 
на 11.2%, то в марте 2005 года - на 57.6%.
    Объем  платных услуг учреждений образования возрос по сравнению 
с  2000  годом  более  чем  в 4 раза и оценивается в текущем году в 
размере 1.3 млрд.рублей.
    Завершается реализация региональной целевой программы "Развитие 
образования  Мурманской  области  на  2002-2005 годы" и разработана 
новая РЦП на период до 2010 года.

    Здравоохранение
    В  области функционирует 50 больничных учреждений на 9894 койки 
и 134 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений мощностью 22 
тыс.посещений  в  смену.  В  учреждениях,  оказывающих  медицинские  
услуги  населению,  работает  4279 врачей и 11.9 тысяч лиц среднего 
медицинского  персонала.  Среди  регионов  Российской Федерации (по 
данным  2003  года)  область  занимала  65  место по обеспеченности 
населения  больничными  койками,  38  -  врачами  и  11  -  средним  
медицинским персоналом.
    По  оценке,  обеспеченность  населения  в  расчете  на 10 тысяч 
жителей  в  2005  году  составит: больничными койками - 113.8 мест, 
амбулаторно-поликлиническими   учреждениями  -  253.9  посещений  в  
смену,  врачами  -  49.2 человека, средним медицинским персоналом - 
136.2 человека.
    В     целях     укрепления     материально-технической     базы     
здравоохранения,  повышения  качества и своевременности медицинской 
помощи   населению   области  "Программой  социально-экономического  
развития   Мурманской  области  на  2004-2008  годы"  предусмотрено  
продолжить  строительство,  реконструкцию  и  капитальный ремонт 13 
учреждений здравоохранения.
    В  рамках  "Территориальной  программы государственных гарантий 
обеспечения   населения  области  бесплатной  медицинской  помощью"  
ведется  заключение  трехсторонних  договоров  между  комитетом  по  
здравоохранению,  территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования  и  администрациями  городов  и  районов по организации 
оказания  медицинской помощи населению с определением муниципальных 
заказов.
    Реализуется  ряд  социально  значимых  медицинских региональных 
целевых программ.
    Подписано  Соглашение о взаимодействии между Минздравом России, 
Фондом  обязательного  медицинского страхования РФ и Правительством 
Мурманской   области  по  вопросам  обеспечения  населения  региона  
медицинской помощью.
    В рамках Губернаторской благотворительной акции "Спаси ребенка" 
оказана помощь 323 детям.

    Культура и искусство    
    Население  области  обслуживает  203  библиотеки,  из них - 200 
муниципальные, объединенные в централизованную библиотечную сеть, и 
3 областные.
    Действует   102   государственных   и   муниципальных   клубных   
учреждения.
    Показатель  обеспеченности библиотеками и клубными учреждениями 
в  2005 году незначительно увеличится соответственно до 23.4 и 11.8 
учреждений  на  100 тысяч населения (23.2 и 11.7 соответственно - в 
2004  году),  что  обусловлено  уменьшением  численности  населения  
области.
    На   дальнейшее   развитие   культуры  и  искусства  направлены  
региональные  целевые  программы  "Развитие  культуры  и сохранение 
культурного  наследия  Мурманской  области  в  2002-2005  годах"  и  
"Сохранение  библиотечных  фондов  Мурманской  области  в 2004-2006 
годах".  На  муниципальном  уровне  в  ряде городов и районов также 
приняты программы развития культуры.

    Социальная защита населения
    В  области развивается сеть стационарных учреждений социального 
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов (взрослых и 
детей).
    На  начало  2005  года  действовало  9  стационарных учреждений 
социального  обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов, в 
которых имелось 1701 койка.
    Обеспеченность  домами-интернатами  для престарелых и инвалидов 
на  конец 2005 года составит 19.6 мест (2004 год - 19.5), что почти 
на  треть  ниже  установленного  норматива  в  расчете  на 10 тысяч 
населения.
    В  связи  с  увеличением доли лиц старших возрастов в структуре 
населения    области    потребность   в   стационарном   социальном   
обслуживании остается высокой, очередность составляет 574 человека. 
Особенно   велика  нуждаемость  в  получении  социально-медицинской  
помощи  в  домах-интернатах  психоневрологического  профиля  -  351  
человек.
    На государственном медико-социальном обслуживании в Кировском и 
Апатитском  психоневрологических  интернатах  находятся  более  700  
инвалидов.
    Для   улучшения   условий   проживания   и   социально-бытового   
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов (взрослых и 
детей),   а   также   удовлетворения   потребности   в  учреждениях  
психоневрологического  профиля "Программой социально-экономического 
развития   Мурманской  области  на  2004-2008  годы"  предусмотрено  
продолжить  строительство,  реконструкцию и капитальный ремонт ряда 
социальных учреждений.
     
    Внешнеэкономическая деятельность
    Мурманская область является экспортно-ориентированным регионом. 
Экспортные  операции  практически  полностью  имеют  направление на 
рынок дальнего зарубежья.
    В  текущем  году  по  прогнозной  оценке  внешнеторговый оборот 
увеличится   к   уровню   2004   года  на  30%  и  составит  1827.8  
млн.долл.США,  в  том числе со странами дальнего зарубежья - 1750.2 
млн.долл.США (рост на 30.7%).
    Доля  экспорта товаров во внешнеторговом обороте предполагается 
в размере 90.1%, импорта - 9.9%.
    Сальдо  внешней  торговли  положительное.  Стоимость экспортных 
поставок превысит стоимость импортных в 9.1 раза.
    По оценке 2005 года экспорт товаров увеличится почти на треть и 
составит 1646.7 млн.долл.США.
    Увеличение   стоимости   экспорта   связано,  прежде  всего,  с  
повышением  мировых  цен  на  важнейшие  сырьевые  товары  и ростом 
экспортных поставок.
    Увеличатся   экспортные   поставки   апатитового   (102.5%)   и   
железорудного  (121.8%)  концентратов,  черных  (141.7%)  и цветных 
(116.3%)  металлов и изделий из них, товарной пищевой рыбопродукции 
(106.9%).
    По сравнению с прошлым годом вырастут экспортные цены на черные 
(117%)   и   цветные   (105.5%)   металлы,  апатитовый  (145.1%)  и  
железорудный (148.1%) концентраты.
    Товарная  структура  экспорта  области  имеет  ярко  выраженную  
сырьевую направленность. Главными товарами экспорта являются черные 
и цветные металлы (50.7%), рыба и морепродукты (20.1%) и апатитовый 
концентрат (13.8%).
    Доля  стран  СНГ в общем объеме экспорта товаров составит 1.7%. 
Основным партнером по экспортным операциям останется Беларусь.
    В  2005  году  будет  оказано  экспортных  услуг  на  сумму 255 
млн.долл.США.  Основную  долю  по-прежнему  будут  занимать  услуги  
морского транспорта.
    Импорт  товаров  в  2005  году увеличится к уровню 2004 года на 
17.1% и составит 181.1 млн.долл.США.
    По-прежнему      лидирует      продукция     машиностроительной     
промышленности.  Стоимостной  объем  импорта  этой  группы  товаров  
увеличится  на  15.5%,  а их доля составит 57.1% от всего импорта в 
Мурманскую область.
    Доля   продукции   химической  промышленности  составит  17.3%,  
стоимостной объем увеличится на 15.9%.
    Стоимостной  объем импорта продовольственных товаров увеличится 
на 3.5%. Доля этой группы товаров составит 14.8%.
    Доля стран СНГ в общем объеме импорта товаров составит 27.4% (в 
2004  году  -  24.9%).  Такой  рост  обусловлен,  главным  образом,  
увеличением  более  чем  на  четверть  поставок  средств  наземного  
транспорта из Беларуси.
    Импорт  международных  услуг  вырастет на 3.6% и составит 153.8 
млн.долл.США.

  ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
     2006 ГОД И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА НА 2007-2008 ГОДЫ

    Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 
2006  год  и  параметры  прогноза  на 2007-2008 годы разработаны на 
основе  анализа  тенденций развития отраслей экономики и социальной 
сферы   региона,   сценарных   условий  функционирования  экономики  
Российской  Федерации,  рекомендованных Минэкономразвития России, с 
учетом   изменения   внешних   и   внутренних  условий  и  факторов  
экономического  развития,  а  также  исходя из целей и приоритетов, 
определенных  Стратегией экономического развития Мурманской области 
на  период  до  2015  года  и  Программой  социально-экономического  
развития Мурманской области на 2004-2008 годы.
    К внешним условиям отнесены:
    - динамика мировых цен на цветные и черные металлы, нефть;
    - мировой спрос и объемы экспорта.
    К внутренним условиям отнесены:
    - инфляция (индекс потребительских цен);
    -   уровень  цен  (тарифов)  на  товары  (услуги)  естественных  
монополий;
    - динамика обменного курса рубля;
    - инвестиционная активность;
    - демографическая ситуация и политика доходов.
     
    Прогноз,  за  исключением  некоторых  показателей, разработан в 
двух вариантах.
    Первый   вариант  исходит  из  менее  благоприятной  комбинации  
внутренних   и   внешних   условий  и  характеризуется  отсутствием  
значительных   позитивных  сдвигов  в  экономическом  и  социальном  
развитии, инвестиционном климате.
    Второй   вариант   учитывает  наиболее  благоприятное  развитие  
внешних    и    внутренних    факторов   экономического   роста   и   
предусматривает:   реализацию  крупных  инвестиционных  проектов  в  
промышленности  и  в  области  охраны  окружающей среды; выполнение 
намеченных  социальных  обязательств  по  удвоению  за  четыре года 
средней  заработной  платы  работников  бюджетной  сферы и среднего 
размера пенсий.
    При этом за основу взят второй вариант.

    Валовой региональный продукт
    В  2006 году предполагается получить 1.5% прироста ВРП к уровню 
2005  года.  Объем  валового  регионального продукта составит 117.7 
млрд.рублей.
    В  2008  году  рост  ВРП  к  уровню  2004 года составит 107.6%. 
Производство ВРП достигнет 139.7 млрд.рублей.
    В   структуре   ВРП   продолжится   сокращение   доли  отраслей  
материального  производства  с  46.7%  в  2004 году до 44.5% в 2008 
году,  вырастет доля отраслей, оказывающих услуги, соответственно с 
52.5 до 54.6%.

    Промышленность
    В  2006  году  объем  промышленного  производства  ожидается  в  
размере 104.93 млрд.рублей, индекс физического объема - 101.3%.
    Эти показатели могут быть достигнуты при следующих условиях:
    -  сохранение  объемов  переработки  норильского  давальческого  
сырья ОАО "Кольская ГМК" на уровне 2005 года;
    -   сохранение  объемов  выпуска  апатитового  концентрата  ОАО  
"Апатит" на уровне 2004 года;
    -   увеличение  мощности  строящегося  подземного  рудника  ОАО  
"ОЛКОН" с 2.5 до3.3 млн.тонн руды в год;
    -  увеличение  поставок сырья на береговые рыбоперерабатывающие 
предприятия области.
    Рост  объемов  производства  ожидается  в  большинстве  базовых  
отраслей промышленности.
    Увеличатся    объемы    производства    в    машиностроении   и   
металлообработке   (103%),   электроэнергетике   (100.8),   цветной   
металлургии (100.3%).
    В  случае,  если ОАО "ГМК "Норильский никель" сократит поставки 
давальческого   сырья   ОАО  "Кольская  ГМК"  индекс  промышленного  
производства  в  цветной  металлургии  составит 88.6%, а в целом по 
области - 95.2%.
    Рост  объемов  в черной металлургии (105.3%) будет обеспечен за 
счет   увеличения  объема  выпуска  железорудного  концентрата  ОАО  
"ОЛКОН" (111.7%), ОАО "Ковдорский ГОК" (101%).
    В  химической  промышленности индекс промышленного производства 
составит   100.7%   при   росте  объемов  производства  апатитового  
концентрата ОАО "Ковдорский ГОК" - 104.2%.
    Больше  прошлогоднего  будет  произведено  продукции  в пищевой 
промышленности  -102.7%, увеличится выпуск цельномолочной продукции 
(102%), ликероводочных изделий (115%) и пива (104%). Прогнозируется 
сокращение  производства мяса на 15%, хлеба и хлебобулочных изделий 
- на 2%.
    В  рыбной  отрасли  индекс  промышленного производства составит 
103%, вылов рыбы и морепродуктов при этом увеличится на 5%.
    Сводный  индекс-дефлятор цен на промышленную продукцию составит 
103.3%.   На  его  формирование  в  значительной  степени  повлияют  
прогнозируемый  рост цен на железорудный и апатитовый концентраты и 
снижение цен на цветные металлы.
    Учитывая  сырьевую  направленность  промышленности  области, ее 
развитие  более  быстрыми  темпами  может  быть  обеспечено за счет 
строительства  новых  предприятий,  а  также освоения выпуска новых 
видов продукции:
    -  на  ОАО "Ковдорский ГОК" продолжатся работы по строительству 
мощностей по переработке техногенных отходов и апатит-штаффелитовых 
руд  нового  месторождения.  Реализация  данного  проекта  позволит  
увеличить  объемы  производства апатитового концентрата к 2007 году 
до 2.5 млн.тонн в год;
    -   ОАО   "ОЛКОН"   планирует  увеличить  мощность  строящегося  
подземного  рудника  с  2.5 до 3.3 млн.тонн руды в год и уже в 2007 
году выйти на первоначальную мощность.
    Правительством   области   одобрен   и   включен   в  Программу  
социально-экономического  развития  Мурманской области предложенный 
компанией  "СУАЛ-Холдинг"  инвестиционный проект по строительству в 
регионе   нового   алюминиевого   завода   КАЗ_2.  Создание  нового  
производства   позволит  увеличить  валовой  региональный  продукт,  
налоговую  базу,  создать около 2000 новых рабочих мест, обеспечить 
загрузку и эффективное использование Кольской АЭС.
    При  условии  ввода в эксплуатацию первой очереди завода в 2008 
году  объем  промышленного  производства  ожидается в размере 127.4 
млрд.рублей, индекс промышленного производства к 2004 году - 110.6% 
(без  ввода  в  эксплуатацию пускового комплекса завода в 2008 году 
индекс промышленного производства в области составит всего 106.1%).
    Значительно  вырастут объемы производства в цветной металлургии 
и   электроэнергетике.  По  сравнению  с  базовым  периодом  индекс  
промышленного  производства в этих отраслях составит 111.6 и 106.7% 
соответственно.
    Рост  объемов  производства в черной металлургии составит 117%, 
химической    промышленности    -    106.3%,    машиностроении    и    
металлообработке  -  118%, промышленности строительных материалов - 
104%, пищевой промышленности, включая рыбную - 110%.
    Сводный  индекс-дефлятор  цен в промышленности прогнозируется в 
2008 году к 2004 году - 134%.
    В  2008  году  индекс  промышленного  производства  в  целом по 
области к уровню дореформенного периода (1991 год) составит 87.7%.
    При  этом  объемы  выпуска  железорудного концентрата достигнут 
уровня 1991 года, меди составят 132.5%, алюминия - 251.7% (с учетом 
КАЗ-2) и 125.8% (без учета КАЗ-2).
    Останется   ниже  уровня  1991  года  производство  апатитового  
концентрата    (66.8%),    никеля    (89.5%),    товарной   пищевой   
рыбопродукции, включая консервы (64.3%), вылов рыбы и морепродуктов 
(55.7%).
     
    Транспорт
    В  2006  году увеличение объемов перевозок грузов на всех видах 
транспорта  прогнозируется в размере 101.2% к уровню 2005 года. При 
этом  на  автомобильном транспорте объемы вырастут на 2%, морском - 
на 1.3%, железнодорожном - на 1.1%.
    В  дальнейшем  тенденции  роста  грузопотока сохранятся: к 2008 
году  объемы  грузоперевозок возрастут по сравнению с 2004 годом на 
5% и составят около 36 млн.тонн.
    ОАО  "Мурманское  морское  пароходство"  в  2006 году планирует 
перевезти  7.5  млн.тонн грузов, в 2008 году - 7.7 млн.тонн, что на 
8.5% выше уровня 2004 года.
    Мурманское  отделение Октябрьской железной дороги - филиала ОАО 
"Российские  железные  дороги"  в  2008 году предполагает увеличить 
объем перевозок грузов до 27.4 млн.тонн (104% к 2004 году).
    В  связи  с  устойчивым  ростом  грузооборота  через Мурманский 
транспортный   узел   актуальной   задачей  является  реконструкция  
Мурманского железнодорожного узла.

    Переработка грузов
    В  2006  году предприятиями области предполагается переработать 
около  33 млн.тонн грузов - прирост по сравнению с предыдущим годом 
составит   почти   20%  и  будет  обусловлен  наращиванием  объемов  
перегрузки  экспортных  нефтеналивных  грузов  и  угля. К 2008 году 
объем  переработки  всех  грузов  может  достигнуть  38.2 млн.тонн, 
превысив уровень 2004 года более чем на 40%.
    В  2006  году прогнозируется рост грузооборота портов на 12% по 
сравнению  с  2005 годом. Предполагается, что в последующем периоде 
положительная   динамика   сохранится   и   к   2008   году   объем   
грузопереработки  портами  региона  достигнет 21 млн.тонн (126.5% к 
уровню 2004 года).
    ОАО "Мурманский морской торговый порт" в 2006 году предполагает 
переработать 15.5 млн.тонн грузов (107% к уровню 2005 года). К 2008 
году  грузооборот  порта достигнет 17.5 млн.тонн, что на 40% больше 
уровня 2004 года. С целью наращивания объемов переработки грузов на 
протяжении    всего   прогнозируемого   периода   в   порту   будут   
осуществляться    мероприятия    по   техническому   перевооружению   
грузоперерабатывающих    комплексов,    а    также    строительство    
специализированного  комплекса  по перегрузке угля производственной 
мощностью   10   млн.тонн  в  год  с  капитальными  вложениями  7.3  
млрд.рублей.
    ФГУП  "Мурманский  морской  рыбный  порт"  в 2006 году увеличит 
объемы  грузооборота до 3.1 млн.тонн (103.3% к предыдущему году). В 
2008 году переработает 3.3 млн.тонн, что превысит уровень 2004 года 
почти  на  40%.  Будет  продолжена  работа по ремонту, обновлению и 
модернизации  основных  производственных фондов, в первую очередь - 
по  реконструкции  объектов  нефтеперегрузочного комплекса, а также 
угольной базы в связи с возвращением ее в состав порта. Планируется 
введение  в  эксплуатацию  контейнерной  площадки для осуществления 
перевозок грузов.
    В  2006  году  прогнозируется увеличение перегрузки нефти через 
рейдовые  перегрузочные  комплексы  (РПК) в 1.5 раза по сравнению с 
предыдущим годом. В последующие два года объемы перегружаемых через 
РПК  нефтеналивных  грузов  увеличатся  еще  на  23%  и к 2008 году 
достигнут  12.4  млн.тонн,  что  в  2 раза больше, чем в 2004 году. 
Нефтеперевалка
    В   2006   году  прогнозируется  увеличение  объемов  перевалки  
нефтеналивных  грузов  на  экспорт  примерно  в  1.5  раза к уровню 
прошлого года за счет увеличения объемов ООО "Тангра-Ойл" почти в 2 
раза.  При  этом  компания  планирует задействовать только мощности 
построенного  комплекса  слива  мазута  на территории ФГУП "35 СРЗ" 
Минобороны  России,  не  привлекая  нефтеперегрузочный  комплекс ГП 
"Мурманский морской рыбный порт".
    В  свою очередь ГП "Мурманский морской рыбный порт" в 2006 году 
планирует начать работу с другим поставщиком нефти и нефтепродуктов 
и предполагает перевалить 2.35 млн.тонн (102% к 2005 году).
    В  последующие  2  года  схема  перевалки  и  перевозки нефти и 
нефтепродуктов в области не претерпит изменений и в 2008 году объем 
перегруженных  нефти  и  нефтепродуктов составит 17.4 млн.тонн, что 
выше уровня 2004 года более чем в 1.5 раза.

    Перевозка пассажиров
    В  2006-2008  гг.  пассажиропоток на железнодорожном, морском и 
воздушном  видах транспорта общего пользования сохранится на уровне 
2005 года - около 2.7 млн.пассажиров.
    Предполагается  снижение  пассажиропотока  на  автомобильном  и  
троллейбусном  транспорте  в  среднем  на  2%  в год, что связано с 
уменьшением численности населения области, а также ежегодным ростом 
числа  приобретенных  гражданами  легковых автомобилей, который, по 
оценке, будет составлять 3-5%.
     
    Сельское хозяйство
    Прогноз  развития  отрасли  в  2006-2008  годах ориентирован на 
постепенное  восстановление  паритета цен на промышленную продукцию 
(услуги)  и  сельскохозяйственную  продукцию,  сохранение объемов и 
направлений ассигнований из областного бюджета на поддержку отрасли 
с корректировкой на прогнозируемый уровень инфляции.
    Индекс  производства  продукции сельского хозяйства в 2006-2008 
годах  возрастет  до  100.7 - 101.3% (в 2008 году - 102.3% к уровню 
2004 года).
    Производство  молока  возрастет: в 2006 году - до 25.2 тыс.тонн 
(103.7% к уровню 2004 года), в 2008 году - до 25.5 тыс.тонн (105% к 
уровню 2004 года).
    Темпы роста объемов производства яиц незначительны (0.8-1.5%) в 
связи  с  насыщенностью  рынка  данным  видом  продукции  и сложным 
финансовым  положением предприятий. Валовой сбор яиц прогнозируется 
в 2006-2008 годах на уровне 133-134 млн.штук, что составит к уровню 
2004 года 100.6%.
    Производство  мяса  всех  видов  в  живой  массе  в  2006  году  
прогнозируется в объеме 5.9 тыс.тонн, в 2008 году 6.1 тыс.тонн, или 
102% к 2004 году.
    В  структуре  мясной  отрасли доля мяса крупного рогатого скота 
составит  19%, свиней - 52, птицы - 27, оленей - 1 и прочих видов - 
1%.
    Производство  мяса  крупного  рогатого  скота прогнозируется на 
уровне 1.1 тыс.тонн в год.
    Производство  мяса  птицы  в  2006-2008  годах будет обеспечено 
птицеводческими  хозяйствами  яичного  направления в объеме 1 - 1.2 
тыс.тонн в год, что несколько меньше чем в 2004 году.
    Основным  производителем  свинины  останется ООО "Свинокомплекс 
Пригородный",  доля  которого  на региональном рынке производителей 
свинины  превышает  50%. Объем производства мяса свиней возрастет с 
2.9 тыс.тонн в 2005 году до 3.1 тыс.тонн в 2008 году.
    Объемы    производства    мяса   оленей   в   2006-2008   годах   
прогнозируются на уровне 0.7 тыс.тонн в год.
    Ежегодная  реализация  шкурок  песца  ФГУП "Совхоз "Мурманск" в 
2006-2008  годах  составит  7.5  тыс.штук,  лисы - 0.3 тыс.штук (на 
уровне 2004 года).
    Производство  овощей сократится в прогнозируемом периоде до 3.7 
тыс.тонн в год (90% к уровню 2004 года).

    Малое предпринимательство
    НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2006-2008 ГОДАХ ОКАЖУТ 
ВЛИЯНИЕ,  С ОДНОЙ СТОРОНЫ - БЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА 
ДЛЯ  РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, С ДРУГОЙ - ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ОТТОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТИ.
    Повышение  спроса  населения  на  товары  и услуги в результате 
более  динамичного  роста реальных доходов и увеличение потребности 
крупных  предприятий  в услугах малого бизнеса будут способствовать 
его   развитию.   Малые   предприятия   будут   испытывать  дефицит  
профессиональных  кадров,  что  послужит стимулом для использования 
более производительных технологий.
    Количество  малых предприятий в 2008 году составит 4 тыс.единиц 
(против 3 тыс.единиц в 2004 году). Основной прирост будет обеспечен 
за счет предприятий строительства, промышленности и сферы услуг.
    Численность   постоянных   работников   малых   предприятий  за  
2006-2008  годы  увеличится на 3 тыс.человек и составит в 2008 году 
34.6    тыс.человек.   Основной   прирост   обеспечат   предприятия   
строительства   (1.3   тыс.человек),  торговли  (0.6  тыс.человек),  
промышленности  (0.3  тыс.человек).  Часть квалифицированных кадров 
малых  промышленных  предприятий,  возможно,  перейдет на крупные и 
средние  предприятия, что потребует пересмотра кадровой политики на 
предприятиях   малого   бизнеса.  Будет  увеличиваться  зарплата  и  
социальные   выплаты,   возможно   также   увеличение   численности   
совместителей   и   работающих  по  договорам  гражданско-правового  
характера, привлечение студентов и пенсионеров.
    Объемы   производства   товаров  и  услуг  будут  увеличиваться  
примерно  на  9% в год. К 2008 году объем производства возрастет по 
сравнению с 2004 годом на 42% и составит 28 млрд.рублей.
    Развитие  малых  предприятий в промышленности будет обусловлено 
возрастающими   потребностями   крупных   и   средних  промышленных  
предприятий,  а  также  сферой  ЖКХ.  Прирост объемов промышленного 
производства  в 2006-2008 годах прогнозируется в пределах от 6.3 до 
9.6%.
    Темпы  роста  объемов  строительных  работ и услуг возрастут на 
11.3%  в  2006  году и на 13.1% - в 2008 году за счет строительства 
новых    предприятий,    расширения   действующих   и   активизации   
строительного комплекса в целом.
    Темпы  роста объемов малых торговых предприятий будут несколько 
ниже,  так  как  в  области уже сформирована разветвленная торговая 
сеть.

    Инвестиции
    С  учетом  начала строительства КАЗ_2 предполагается увеличение 
объема   инвестиций   в  основной  капитал  в  2006  году  до  19.1  
млрд.рублей  (113.1%  к  уровню  2005  года), в 2008 году - до 21.8 
млрд.рублей (112.5% к уровню 2004 года).
    Объем инвестиций в отрасли промышленности прогнозируется в 2006 
году в размере 11.5 млрд.рублей, в 2008 году - 13.6 млрд.рублей.
    Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 16.9% 
или  107.6%  к  уровню  2005  года.  Из них доля бюджета субъекта - 
52.6%, федерального бюджета - 47.4%.
    В  2008  году  доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций 
составит  16%  или  107.8%  к уровню 2004 года. Из них доля бюджета 
субъекта - 54.5%, федерального бюджета - 45.5%.
    По   федеральным  целевым  программам  на  2006  год  ожидается  
финансирование за счет всех источников в объеме 0.8 млрд.рублей.

    Охрана окружающей среды
    Анализ  сложившейся  экологической  ситуации и оценка факторов, 
оказывающих   на   нее   влияние,   дают  основания  полагать,  что  
антропогенная  нагрузка  предприятий  области  на  окружающую среду 
остается  все еще значительной. По этой причине в 2006 - 2008 годах 
природоохранная деятельность будет направлена на:
    -   экологизацию   хозяйственной   деятельности,   модернизацию   
технологических процессов;
    -  решение проблем обеспечения населения области питьевой водой 
нормативного   качества   за   счет  использования  подземных  вод,  
применения  наиболее  безопасных  методов  обеззараживания  воды  в  
системах водоподготовки; очистку коммунально-бытовых сточных вод;
    -  регулирование  процессов  переработки  и захоронения отходов 
производства и потребления;
    -  восстановление  нарушенных  земель  на  территориях районов, 
подверженных аэрогенному загрязнению промышленными предприятиями;
    -  сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет 
реконструкции действующих производств на предприятиях области.
    В   2006   году  объем  инвестиций  в  природоохранные  объекты  
прогнозируется  в  размере  1372.9 млн.рублей (108.9% к уровню 2005 
года).
    Инвестиции  в  основной  капитал, направленные на строительство 
природоохранных  объектов,  за счет собственных средств предприятий 
составят   1106.3   млн.рублей   (100.8%   к   уровню  2005  года),  
федерального бюджета - 137 млн.рублей (в 3.6 раза больше чем в 2005 
году),  бюджета  субъекта  Федерации  -  129.6 млн.рублей (104.4% к 
уровню 2005 года).
    Будет  продолжено  осуществление природоохранных мероприятий на 
всех крупных предприятиях области.
    ОАО   "Кольская   горно-металлургическая   компания"   намерена   
приступить  к  реализации ряда новых инвестиционных природоохранных 
проектов:
    -  "Замена  классической  технологии медной ветки на технологию 
обжига выщелачивания электроэкстракции". В результате осуществления 
данного  мероприятия  выбросы пыли и оксида серы будут сокращены на 
92%;
    - строительство полигона промышленных отходов;
    -  введение  системы  очистки  шахтных  вод на руднике Северный 
Глубокий.
    По  сравнению  с  предыдущим  годом  сократятся выбросы вредных 
веществ  в атмосферный воздух (98.3%), снизятся сбросы загрязненных 
сточных  вод в водоемы области (97.8%), объем оборотного и повторно 
-   последовательного   использования   воды   будет  увеличиваться  
(100.9%).
    Предотвращенный экологический ущерб составит 190 млн.рублей.
    В  2008  году  объем  инвестиций на природоохранные мероприятия 
прогнозируется  в  размере1790.1 млн.рублей (в 1.9 раза выше уровня 
2004   года),  в  т.ч.  доля  средств  бюджетов  различных  уровней  
составит:  федеральный  бюджет - 15.1%, бюджет субъекта Федерации - 
9.4%, собственные средства предприятий - 75.5%.
    Сохранятся  тенденции снижения объемов выбросов вредных веществ 
в  атмосферный  воздух,  предполагается  ежегодное  снижение сброса 
загрязненных сточных вод в водоемы области.
    Прогнозируемая   величина   предотвращенного   ущерба   -   220   
млн.рублей.
     
    Демография
    В  прогнозируемом  периоде  сохранятся  сложившиеся тенденции к 
сокращению численности населения.
    Среднегодовая  численность населения в 2006 году составит 863.7 
тыс.человек  (99.3%  к  2005 году), в 2008 году - 853.9 тыс.человек 
(97.4% к 2004 году).
    За  счет  миграционной убыли численность населения сократится в 
2006-2008 годах на 7.5 тыс.человек.
    Предполагается  постепенное  снижение темпов естественной убыли 
за  счет  роста рождаемости (10.8-11.0 родившихся в расчете на 1000 
населения) и стабилизации показателя смертности на уровне 13.7-13.8 
умерших на 1000 населения.
    В  прогнозируемом  периоде  усилится процесс старения населения 
области,  что  в  перспективе  выразится  в  ухудшении  соотношения  
возрастных групп моложе и старше трудоспособного возраста. Возможно 
возникновение   дефицита   рабочей   силы  и  повышение  спроса  на  
иностранную   рабочую   силу.   Увеличится   нагрузка   на  систему  
здравоохранения,  могут  обостриться  проблемы с выплатами пенсий и 
социальных пособий.
    Продолжатся    тенденции   сокращения   численности   детей   и   
подростков,  что  приведет  к  возникновению  проблем  формирования  
трудовых     ресурсов,     к    уменьшению    объемов    подготовки    
квалифицированных кадров.
     
    Рынок труда, занятость
    В   прогнозируемом  периоде  численность  занятых  в  экономике  
области  в  2006  году  составит  449.7 тыс.человек и увеличится по 
сравнению  с  2005  годом  на 0.7%, в 2008 году - 454 тыс.человек с 
ростом к уровню 2004 года на 2.3%.
    Продолжится процесс оптимизации численности работающих крупными 
и  средними  предприятиями,  при  этом темпы сокращения замедлятся, 
увеличится   занятость  в  сфере  малого  предпринимательства,  что  
позволит  обеспечить  рост  численности работающих по полному кругу 
организаций  в  2006  году  до  343.7 тыс.человек, в 2008 году - до 
344.7 тыс.человек против 343.1 тыс.человек в 2004 году.
    Происходящие  изменения  в  экономике и политике продолжат свое 
влияние   на   характер  и  качество  использования  рабочей  силы:  
сокращение   спроса  на  рабочую  силу  в  государственном  секторе  
экономики,  перемещение  значительной  ее  доли  в частный сектор и 
сферу неформальной деятельности.
    На  рынке  труда  сохранится  приток  числа  лиц,  длительно не 
работающих,  не  имеющих  специальности,  а также молодежи, впервые 
вступающей   на   рынок  труда.  По-прежнему,  влияние  на  уровень  
занятости  в  области будут оказывать сезонные колебания в движении 
незанятого населения, характерные для северных регионов России.
    Статус  безработного  будут иметь в 2006 году 19 тыс.человек, в 
2008  году -14.2 тыс.человек. Уровень официально зарегистрированной 
безработицы   составит   соответственно  3.8%  и  2.8%.  Достижение  
указанных  показателей  возможно  лишь при условии выполнения всего 
комплекса       мероприятий,       предусмотренного      Программой      
социально-экономического  развития  Мурманской области на 2004-2008 
годы.
     
    Индексы потребительских цен и тарифов
    Инфляция сохранит тенденцию к постепенному замедлению. Снижение 
ее  темпов  будет  в  значительной  степени зависеть от результатов 
регулирования  тарифов  на  услуги  естественных монополий, а также 
динамики обменного курса рубля и реальных доходов населения.
    В  2006 году темпы роста потребительских цен на товары и услуги 
за  год  (к  декабрю  2005  года)  составят  111.7%. Среднемесячный 
прирост цен снизится до 0.9%.
    Сохранится  динамика  сезонных  ценовых  изменений  -  усиление  
инфляционных процессов в первом и четвертом кварталах и снижение во 
втором и третьем.
    Уровень   инфляции   в   2008   году   (к  декабрю  2007  года)  
прогнозируется  в размере 7.3%, среднемесячный прирост цен снизится 
до  0.6%.  При  этом  цены на товары и услуги населению в 2008 году 
увеличатся по сравнению с 2004 годом (декабрь к декабрю) примерно в 
1.5 раза и превысят прогнозные темпы инфляции по России (1.3 раза).
    Тенденции  опережения  темпов  роста  цен  и тарифов на платные 
услуги  населению  по сравнению с темпами роста потребительских цен 
на  товары  постепенно  будут  ослабевать.  В 2008 году темпы роста 
тарифов на платные услуги населению будут опережать темпы роста цен 
на  товары примерно в 1.4 раза (в 2006 году - 2.1 раза). Сохранится 
разрыв  в  темпах  роста  стоимости отдельных видов услуг. Наиболее 
значительно   повысятся   тарифы  на  услуги  жилищно-коммунального  
хозяйства.
     
    Уровень жизни
    Приоритетными  направлениями  социальной  политики на 2006-2008 
годы  будут  являться  улучшение  качества и уровня жизни населения 
области,  преодоление  бедности  путем  повышения реальных денежных 
доходов,  заработной  платы  и пенсий, оказания адресной социальной 
поддержки населению.
    Предусматривается  выполнение  Правительством  России положений 
послания  Президента РФ об увеличении за 3 года реальной заработной 
платы  в  бюджетной  сфере  в  1.5  раза. Предполагается сокращение 
разрыва   в   оплате  труда  между  производственными  отраслями  и  
непроизводственной  сферой.  Прогнозируется  положительная динамика 
большинства показателей уровня жизни.
    Денежные  доходы в 2006 году сложатся в сумме 108.3 млрд.рублей 
и  увеличатся по сравнению с предыдущим годом более чем в 1.1 раза, 
реальное   наполнение   повысится   на  2.6%,  однако  этого  будет  
недостаточно для достижения уровня 1997 года.
    В  2008 году денежные доходы населения составят 140 млрд.рублей 
и  увеличатся  в  реальном  исчислении по сравнению с 2004 годом на 
9.4%,  с  2007 годом - на 5.2% и превысят уровень докризисного 1997 
года на 2.2%.
    Величина  прожиточного  минимума  в  среднем  на душу населения 
будет  определяться,  общей  динамикой потребительских цен. Прогноз 
рассчитан  с  учетом  изменений  потребительской  корзины,  которые  
произойдут  после  принятия  Закона  Мурманской области "О внесении 
изменений  в  ЗМО  от  08.05.2001  N  253-01-ЗМО "О потребительской 
корзине по Мурманской области".
    Размер  прожиточного минимума в среднем на человека в 2006 году 
прогнозируется  с  ростом  к 2005 году на 14.6% и составит с учетом 
изменения  потребительской  корзины 5416 рублей, в 2008 году - 6700 
рублей  (с ростом к предыдущему году примерно на 10%, к 2004 году - 
в 1.7 раза).
    Размер  среднемесячной заработной платы занятых на предприятиях 
области  по  полному кругу в 2006 году вырастет по сравнению с 2005 
годом примерно в 1.2 раза и составит 14480 рублей.
    Предполагается,  что  в 2008 году заработная плата увеличится в 
1.8  раза  по  сравнению  с  2004  годом и сложится в размере 18940 
рублей.  При  этом  сохранится  разница  в  оплате  труда  в пользу 
производственных отраслей.
    В  материальном  производстве  среднемесячная  заработная плата 
достигнет  более  20  тыс.  рублей. Прогнозируется повышение к 2008 
году в 2.2 раза номинальной заработной платы и более чем в 1.4 раза 
-  реальной заработной платы работников, занятых в здравоохранении, 
образовании, культуре и искусстве, которая составит 14250 рублей, а 
в бюджетной сфере в целом - 17200 рублей.
    В  течение прогнозируемого периода темпы роста заработной платы 
будут  опережать  рост потребительских цен примерно на 5% (Россия - 
8-10%).
    Численность  малоимущего населения региона будет сокращаться. К 
2008  году  доля "бедных" жителей сократится примерно до 10 -12% от 
общего числа населения области.
    В  2006  - 2008 годах предполагается увеличение доли социальных 
выплат  -  пенсий  и  пособий  -  в  общем объеме денежных доходов, 
получаемых  населением области. В 2008 году удельный вес социальных 
трансфертов составит 14.8 против 12.4% в 2004 году.
    По  расчетам,  в  2006  году среднегодовая величина назначенных 
пенсий увеличится по сравнению с 2005 годом на 19.5%, в 2008 году - 
более чем в 1.9 раза, составит в 2006 году 3740 рублей, в 2008 году 
-   5037   рублей.   Реальное   содержание   средней   пенсии   все   
прогнозируемые  годы  будет уверенно превышать рост потребительских 
цен  и увеличится в 2008 году по сравнению с 2004 годом почти в 1.3 
раза.
    Несмотря   на   повышение   размеров   пенсий   и  пособий,  их  
покупательная   способность,   по-прежнему,  не  сможет  обеспечить  
достойную жизнь пенсионерам. Каждый третий пенсионер вынужден будет 
продолжать трудовую деятельность.
    В  структуре  использования денежных доходов населения в 2006 - 
2008  годах будет снижаться доля потребительских расходов, при этом 
доля  расходов  на оплату услуг будет расти и к 2008 году достигнет 
24.5%  (2004  год  -  19.7%).  Сократится  удельный вес расходов на 
обязательные  платежи  до 7.7%. Примерно на одном уровне сохранится 
доля   расходов   населения   на   покупку   валюты,   приобретение   
недвижимости и приток сбережений во вкладах.
    Динамика  реальных располагаемых денежных доходов в процентах к 
предыдущему году будет иметь устойчивый позитивный характер.
     
    Потребительский рынок
    Оборот  розничной торговли в 2006 году прогнозируется в размере 
50.5  млрд.рублей.  Реальные  объемы  по  сравнению  с  2005  годом  
увеличатся  почти на 2%. Предполагается дальнейшее усиление позиций 
организованного  рынка.  Доля  торгующих организаций в формировании 
оборота розничной торговли может составить более 80%.
    Товарные  запасы  сохранятся  на  уровне предыдущих лет и будут 
пополняться,  в основном, за счет завоза товаров из других регионов 
России.
    Оборот  розничной торговли прогнозируется в 2008 году в размере 
60  млрд.рублей, его физические объемы будут увеличиваться ежегодно 
в  среднем  на  2  - 3%, по сравнению с 2004 годом вырастут на 11%. 
Вместе  с  тем, уменьшение численности населения области приведет к 
опережению  темпов  прироста  оборота  розничной  торговли  на душу 
населения,  которые  увеличатся примерно на 14% по отношению к 2004 
году.
    Ситуация,  сложившаяся на рынке услуг и объективно существующие 
факторы   позволяют   в   среднесрочной   перспективе  предположить  
стабильный рост физических объемов платных услуг населению.
    Объем   платных   услуг  населению  в  2006  году  составит  27  
млрд.рублей. Физические объемы превысят уровень 2005 года на 3.4%.
    Предполагается  рост  в  среднем от 3 до 10% физических объемов 
большинства   видов   услуг,   в  том  числе:  медицинских,  связи,  
образования, учреждений культуры, туристских, физической культуры и 
спорта.  Прогнозируется рост бытовых и транспортных услуг. При этом 
индекс  физического объема услуг жилищно-коммунального хозяйства не 
достигнет  уровня  2005  года  примерно  на 1 - 2%, что обусловлено 
значительным повышением стоимости этих услуг.
    В  2008  году  объем  платных  услуг населению прогнозируется в 
сумме 34.3 млрд.рублей и увеличится по сравнению с 2004 годом в 2.1 
раза.  Физические  объемы  услуг вырастут по сравнению с 2004 годом 
более чем на 19%.
    Доля   платных   услуг  в  потребительских  расходах  населения  
достигнет  в 2006 году 33.7% против 32.2% в 2005 году и повысится к 
2008 году до 35.2%.
    Динамика   изменений   структуры   платных  услуг,  оказываемых  
населению, сохранится приблизительно на уровне предыдущих лет.
    Сохранится  тенденция  роста  потребления  услуг  в  расчете на 
одного жителя за год: с 18.9 тыс.рублей в 2004 до 31.3 тыс.рублей в 
2006 и 40.2 тыс.рублей в 2008 году.
    В     прогнозируемом    периоде    деятельность    всех    сфер    
потребительского  рынка  будет  направлена  на  совершенствование и 
развитие  организованных  форм  обслуживания  населения, расширение 
ассортимента  и  улучшение  качества  продаваемых  товаров и услуг, 
повышение культуры обслуживания.
    
    Развитие отраслей социальной сферы
    В  прогнозируемом  периоде  на уровень обеспеченности населения 
объектами социальной сферы окажут влияние демографические факторы и 
оптимизация сети учреждений.

    Образование
    Обеспеченность  детей  в  возрасте 1-6 лет местами в дошкольных 
образовательных  учреждениях  составит: в 2006 году - 102.2, 2007 - 
101.2 и 2008 - 100.6 места на 100 детей соответствующего возраста.
    Удельный  вес обучающихся в одну смену предполагается довести в 
2006  году  до  93%,  в  2007-2008  годах  -  до 95%, в том числе в 
сельской местности - до 99%.
    В  прогнозируемом периоде основное внимание будет направлено на 
реализацию общих для всей системы образования приоритетных задач:
    -  дальнейшее  совершенствование  структуры  и  содержания всех 
уровней образования;
    -    упорядочение    системы    бюджетного    и   внебюджетного   
финансирования;
    -  создание равных стартовых возможностей для детей в получении 
образования;
    -    обеспечение    гарантированного    государством   качества   
образования;
    - развитие системы непрерывного профессионального образования;
    -  подготовка  специалистов  с учетом ориентации на потребности 
рынка труда.

    Здравоохранение
    В  2006-2008 годах обеспеченность в расчете на 10 тысяч жителей 
составит:  больничными  койками  -  114.2,  114.5  и  114.6  койки;  
амбулаторно-поликлиническими  учреждениями  -  255.5,  257  и 258.3 
посещения в смену.
    Обеспеченность  врачами в расчете на 10 тысяч жителей несколько 
повысится  -  до  49.4  человек  против  49  человек в 2004 году, а 
средним  медицинским персоналом снизится - до 135.4 человека против 
136 человек в 2004 году.
    Приоритетным   направлением   в   сфере  здравоохранения  будет  
обеспечение  доступности  и  высокого  качества медицинской помощи, 
создание  единого  механизма  реализации  прав граждан на получение 
бесплатной медицинской и лекарственной помощи.
    Продолжится  разработка  и  реализация  региональных  программ,  
участие в федеральных программах, направленных на совершенствование 
организации   медицинской   помощи   и   улучшение   лекарственного   
обеспечения.

    Культура и искусство
    Показатель  обеспеченности библиотеками и клубными учреждениями 
к  2008 году увеличится соответственно до 24 и 12 учреждений на 100 
тысяч  населения  (23.2  и  11.7 соответственно - в 2004 году), что 
обусловлено уменьшением численности населения области.
    Приоритетным  направлением  в культурной сфере области является 
сохранение   объектов   культурного  наследия,  сети  учреждений  и  
библиотечных   фондов,   развитие   информационных  технологий  для  
обеспечения  равноправного доступа жителей к информации. 

    Социальная защита населения
    В   2006   году   планируется   завершить  расширение  детского  
дома-интерната  для умственно-отсталых детей в г.Мончегорске на 210 
мест,  Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 15 
коек.
    В     2006-2008     годах     предполагается    открытие    2-х    
психоневрологических   интернатов   на   105  койко-мест  каждый  в  
п.Африканда-2  и  в  г.Мурманске или в Кольском районе. Продолжатся 
работы по реконструкции Апатитского психоневрологического интерната 
на  605  мест.  Однако  в  ближайшие  годы  это  не  решит проблему 
ликвидации   очередности   нуждающихся  граждан  в  услугах  данных  
учреждений, особенно учреждений психоневрологического профиля.
    Обеспеченность   местами   в   стационарных   учреждениях   для   
престарелых  и  инвалидов  (взрослых и детей) в расчете на 10 тысяч 
населения  соответственно составит: в 2006 году - 22.2, 2007 - 23.6 
и  2008  -  24.9  места, что позволит приблизиться к установленному 
нормативу 30 мест.
    В области насчитывается 35.5 тысячи инвалидов. Для реабилитации 
этой    категории    лиц    и    оказания   услуг,   способствующих   
социально-бытовой  адаптации  и  интеграции  инвалидов  в общество, 
рассматривается  вопрос  об открытии в 2006 году отделения дневного 
пребывания  молодых  инвалидов  на  базе  Мурманского  комплексного  
центра  социального обслуживания населения. Оптимальная численность 
граждан, одновременно обслуживаемых этим отделением, составит 25-35 
человек.  Предполагается  также  открытие  отделения для пребывания 
инвалидов   старше  18  лет  при  муниципальном  учреждении  "Центр  
социальной помощи семье и детям" в г.Кировске.
    Предусмотрены  меры  социальной  поддержки  граждан, не имеющих 
группу  инвалидности,  но  по  медицинским показаниям нуждающихся в 
протезно-ортопедической  помощи. На обеспечение указанной категории 
граждан  в  2006-2008  годах затраты составят 1.6 млн.рублей, в том 
числе из бюджета области в 2006 году - 0.4 млн.рублей.
    На  реализацию  мер  социальной  поддержки  отдельных категорий 
граждан-тружеников  тыла, ветеранов труда, пенсионеров по старости, 
реабилитированных   лиц   и   лиц,   признанных   пострадавшими  от  
политических  репрессий,  затраты  в  2005-2008  годах составят 3.5 
млрд.рублей,  в  том  числе объем расходных обязательств областного 
бюджета в 2005 году составит 827 млн.рублей.
    В   рамках   "Комплексной   программы   по  усилению  борьбы  с  
преступностью и правонарушениями в Мурманской области" на 2005-2006 
годы,  направленной  на  социальную  адаптацию людей, оказавшихся в 
сложной  жизненной  ситуации, возвращение им конституционных прав и 
гарантий,  оказание  помощи  в  обучении и трудоустройстве, а также 
повышение  уровня  социальной  безопасности в области предусмотрено 
создание центров социальной реабилитации (домов ночного пребывания) 
для  лиц,  не  имеющих  определенного  места  жительства, в городах 
Мурманске, Кандалакше и Апатитах.
    На    реализацию    мероприятий    подпрограмм    "Профилактика    
безнадзорности  и правонарушений", "Дети-инвалиды" и "Дети и отдых" 
региональной  комплексной  программы  "Дети Кольского Заполярья" на 
2004-2006  годы объем затрат за счет всех источников финансирования 
составит 17, 9.5 и 964 млн.рублей соответственно.
    Финансирование   региональной   целевой  программы  "Социальная  
поддержка  и  защита  военнослужащих,  граждан, уволенных с военной 
службы,  и  членов их семей в Мурманской области" на 2004-2006 годы 
составит  22  млн.рублей.  На  базе  Мурманского военного госпиталя 
предполагается   создание   центра  для  адаптации  военнослужащих,  
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
     
    Внешнеэкономическая деятельность
    В   2006   году   внешнеторговый  оборот  области  по  прогнозу  
сократится   к   уровню   2005  года  на  2.5%  и  составит  1782.5  
млн.долл.США.
    Доля экспорта товаров во внешнеторговом обороте составит 89.7%, 
импорта - 10.3%.
    Сальдо  баланса  торговли  положительное.  Коэффициент покрытия 
импорта товаров экспортом - 8.7.
    По  прогнозным  расчетам,  стоимостной объем экспорта товаров в 
целом  сократится  на  2.9%  и  составит  1599.3  млн.долл.США. Это 
обусловлено,  в  основном,  предполагаемым падением цен на никель и 
сокращением его экспортных поставок.
    Увеличатся   поставки   на   экспорт  в  натуральном  выражении  
железорудного  (107.1%) и апатитового (101%) концентратов, товарной 
пищевой рыбопродукции (101.6%) и электроэнергии (111.6%).
    Импорт  товаров  прогнозируется с ростом к уровню текущего года 
на 1.2% (183.2 млн.долл.США).
    В  2008  году  при  условии ввода в эксплуатацию первой очереди 
завода  КАЗ_2  внешнеторговый  оборот  составит 2044.6 млн.долл.США 
(145.4% к уровню 2004 года).
    Объем поставок товаров за рубеж прогнозируется на уровне 1856.2 
млн.долл.США (148.3% к уровню 2004 года).
    В  стоимостном  выражении  вырастут  поставки  черных  (137%) и 
цветных (116.8%) металлов и изделий из них, апатитового концентрата 
(211.4%),  электроэнергии  (106.2%),  руд  и  концентратов железных 
(259%),   лесоматериалов  необработанных  (113.7%)  и  обработанных  
(184.5%),   товарной   пищевой   рыбопродукции  (177.6%).  В  общей  
стоимости экспорта товаров 40.7% составят черные и цветные металлы, 
24% - рыба и морепродукты, 17.3% - апатитовый концентрат.
    Импорт  товаров  увеличится  к уровню 2004 года на 21.8% (188.4 
млн.долл.США).
    Экспорт  и  импорт  международных услуг составят соответственно 
150.2 и 115.2% к уровню 2004 года.
    Если   проект   строительства   КАЗ-2   не   будет  реализован,  
внешнеторговый  оборот  составит  в  2008  году 1950.8 млн.долл.США 
(138.7%  к уровню 2004 года), экспорт товаров - 1762.4 млн.долл.США 
(140.8%).

        Прогноз развития государственного сектора экономики
                  Мурманской области на 2006 год

    По     данным    Мурманскстата    общее    число    организаций    
государственного   сектора   экономики   области  по  состоянию  на  
01.01.2005   года  составляло  481  единицу,  из  них:  федеральной  
собственности  -  312  единиц  (64.9%),  областной  -  159 (33.1%), 
совместной - 10 единиц (2%).
    Доля  государственного  сектора  в общем количестве организаций 
области - 2.3%.
    В  связи  с  передачей  в  областную  собственность организаций 
муниципальной   и   федеральной   формы   собственности,   а  также  
структурными  преобразованиями,  количество предприятий федеральной 
формы  собственности сократится на 15 единиц, областной - возрастет 
на  39  единиц.  Общее  число  организаций государственного сектора 
экономики  составит  в  2005  году  505  единиц, в 2006 году - 460. 
Сокращение   обусловлено   реорганизацией  учреждений  и  унитарных  
предприятий (слияние, ликвидация, приватизация).
    По   состоянию   на   01.01.2005  года  численность  работников  
организаций    госсектора    экономики   области   составляла   125   
тыс.человек, доля которых в общей численности занятых в экономике - 
28%.  В  отраслевом  разрезе  численность  работников  представлена  
следующим  образом:  управление  -  24.3%,  промышленность  - 15.2, 
транспорт - 13.9, здравоохранение, физическая культура и социальное 
обеспечение  -  11.8, образование - 6, связь - 2.6, строительство - 
2.5, сельское хозяйство - 1.8 и другие отрасли - 21.9 %.
    В  2005  -  2006  годах  прогнозируется  дальнейшее  сокращение  
численности  работников  государственного сектора в промышленности, 
сельском    хозяйстве,    на   транспорте.   Численность   составит   
соответственно 124.8 -124 тыс.человек.
    Фонд  заработной  платы  работников  госсектора  в 2005 году по 
оценке  составит  18.4  млрд.рублей или 107.5% к уровню предыдущего 
года,  в  2006  году,  с  учетом  прогнозируемого  уровня инфляции, 
увеличится до 20.6 млрд.рублей (120.7% к уровню 2004 года).
    С учетом повышения минимального размера оплаты труда и расходов 
на   оплату   труда   работников  бюджетной  сферы  ожидается,  что  
положительная    динамика   роста   заработной   платы   работников   
организаций   государственного   сектора   экономики  сохранится  в  
прогнозируемом  периоде  и  составит в 2005 году 12.3 тыс.рублей, в 
2006 году - 13.9 тыс.рублей.
    Государственный   сектор   в   промышленности   представлен  41  
предприятием.
    В   текущем   году   на   предприятиях   госсектора   ожидается   
незначительный  рост  объемов  промышленного производства (100.3% к 
уровню прошлого года).
    В  2006  году  прогнозируется  увеличение  объемов производства 
продукции  к  уровню оценки текущего года на 0.2%, выпуск продукции 
составит 11.9 млрд.рублей.
    Положительная   динамика  обусловлена  высокими  темпами  роста  
промышленного производства в машиностроении и металлообработке (СРЗ 
"Нерпа")  на  фоне  спада  объемов  производства  в других отраслях 
промышленности:  электроэнергетика  (99%  к  предыдущему  периоду),  
лесная,  деревообрабатывающая  (93%), легкая (73%), полиграфическая 
(88%).
    В   прогнозируемом  периоде  темпы  промышленного  производства  
государственного   сектора   будут   определяться  двумя  основными  
отраслями  -  электроэнергетикой,  на долю которой приходится около 
70%  общего  объема продукции и машиностроением и металлообработкой 
(26%).
    Доля    государственного   сектора   в   объеме   произведенной   
промышленной продукции увеличится на 0.4% к уровню оценки 2005 года 
и составит 11.6%.
    Государственный   сектор  агропромышленного  комплекса  области  
представлен  6 сельскохозяйственными предприятиями (3 - федеральной 
собственности и 3 - областной).
    По    оценке,    в    2005    году    производство    продукции    
сельскохозяйственными    предприятиями   государственного   сектора   
сократится   на   18%   к  предыдущему  периоду  и  составит  211.5  
млн.рублей.  Сокращение  объемов производства продукции обусловлено 
общей   тенденцией   снижения   темпов  роста  сельскохозяйственной  
продукции в отрасли. Кроме того, ФГУП свинокомплекс "Пригородный" в 
2004 году сменил организационно - правовую форму, в ГОУСП "Полярные 
зори" в 2005 году ликвидировано овощеводство защищенного грунта.
    Принимаемые   меры   по  увеличению  государственной  поддержки  
отрасли  из  областного  бюджета,  позволят замедлить темпы падения 
объемов сельскохозяйственного производства.
    В   2006   году   производство  сельскохозяйственной  продукции  
госсектора  сократится на 1.9% к уровню оценки 2005 года и составит 
223.3 млн.рублей.
    Доля  госсектора в общем выпуске продукции сельскохозяйственных 
организаций  имеет  устойчивую тенденцию сокращения (с 23.6% в 2004 
году до 20.8% в 2006 году).
    Объем     инвестиций    в    основной    капитал    предприятий    
государственного   сектора   экономики   за  счет  всех  источников  
финансирования  в  2005  году по оценке сократится на 2% и составит 
3.7  млрд.рублей  (22.9%  от  общего  объема  инвестиций). Снижение 
инвестиций  ожидается  в  управлении,  здравоохранении,  физической  
культуре и социальном обеспечении.
    В  2006  году  прогнозируется  рост  инвестиций  на 2% к уровню 
оценки 2005 года за счет отраслей сферы материального производства, 
на  долю  которых  приходится почти 70% инвестиций государственного 
сектора.
    Доля  государственного сектора в общем объеме инвестиций в 2006 
году незначительно сократится (до 24.2%), сумма инвестиций составит 
4.2 млрд.рублей.
    Основным   источником   финансирования  инвестиций  в  основной  
капитал   организаций  государственного  сектора  области  являются  
привлеченные средства из бюджетов всех уровней.
    В 2005 - 2006 годах объемы платных услуг населению, оказываемых 
организациями  государственного  сектора экономики прогнозируются в 
размере 2.5 и 2.9 млрд.рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 
предыдущего   периода   соответственно   на   0.4   и   0.9%.  Доля  
государственного   сектора   незначительно  сократится  и  составит  
немногим более 11%.
    В    структуре   платных   услуг,   оказываемых   организациями   
государственного  сектора, по-прежнему, более 30% будет приходиться 
на  транспортные  услуги,  услуги  в  системе  образования (31.3%), 
медицинские (15.6%) и услуги учреждений культуры (8.9%).
    Одним   из   основных   направлений   структурной   политики  в  
государственном  секторе экономики области является оптимизация его 
состава,   совершенствование   нормативно-правового  регулирования,  
повышение      эффективности      использования     государственной     
собственности.
    В соответствии с прогнозными планами (программами) приватизации 
областного   и   федерального   имущества   в   2005   году   будут   
приватизированы    четыре   государственных   областных   унитарных   
предприятия,  осуществляющих  деятельность  в  строительстве  и  на  
транспорте   и   5   федеральных   унитарных   предприятий   (3   -   
оборонно-промышленного   комплекса,   по  одному  в  рыболовстве  и  
непроизводственной сфере).
    В  2006  году планируется приватизировать 3 областных унитарных 
предприятия,  из  них  два в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
одно   предприятие   физической   культуры   и   спорта,   а  также  
имущественные  комплексы  6  государственных  федеральных унитарных 
предприятий.
    По  оценке  в  2005  году  доходы  от  продажи государственного 
имущества составят 18.0 млн.рублей.
    Средства   от  использования  находящегося  в  госсобственности  
имущества оцениваются в размере 89 млн.рублей, из них: дивиденды по 
акциям  -  7  млн.рублей,  от  сдачи  в  аренду  имущества  -  80.2  
млн.рублей.
    В  2006 году ожидается получить от покупателей государственного 
имущества  61.5 млн.рублей (в 5 раз больше, чем в 2004 году). Кроме 
того,  прогнозируется получение средств от использования имущества, 
находящегося  в  госсобственности  в размере 83.3 млн.рублей (76% к 
уровню 2004 года).
     
     
    Первый заместитель руководителя
    департамента экономического   
    развития Мурманской области          С.Семенов
     
     
     
                                                     Приложение N 3
                                                    к постановлению
                                   Правительства Мурманской области
                                           от 23.06.2005 N 241-ПП/8
                                                                                                                                                         
    Прогноз сводного финансового баланса Мурманской области на
                          2006-2008 г.г.
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|         Показатели         | Единица | отчет  |   оценка   |            |                                   прогноз                                   |
|                            |измерения|        |            |            |                                                                             |
|                            |         |————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                            |         |  2004  |    2005    |            |    2006    |            |    2007    |            |    2008    |            |
|                            |         |        |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                            |         |        |     вариант|     вариант|     вариант|     вариант|     вариант|     вариант|     вариант|     вариант|
|                            |         |        |1           |2           |1           |2           |1           |2           |1           |2           |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                            |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                            |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Сводный финансовый баланс (в|         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ценах соответствующих лет) |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                            |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           Доходы           |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Прибыль(убыток) -      |млн.руб. |17953,4 |  18944,9   |  19325,9   |  13758,4   |  14512,1   |  14687,9   |  15919,6   |  14752,6   |  16473,4   |
|сальдо                      |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            в том числе     |млн.руб. |20061,1 |  21071,5   |  21408,4   |  15771,1   |  16421,3   |  16593,7   |  17673,5   |  16533,5   |  18039,4   |
|прибыль прибыльных          |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|предприятий                 |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Амортизационные        |млн.руб. | 7387,0 |   7904,0   |   7904,0   |   8458,0   |   8458,0   |   8982,0   |   8982,0   |   9656,0   |   9656,0   |
|отчисления                  |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Налоговые доходы (без  |млн.руб. |40739,5 |  27326,6   |  27457,6   |  31314,8   |  31980,1   |  35234,6   |  36118,5   |  39063,2   |  40246,3   |
|налога на прибыль)          |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     из них:                |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           налог на         |млн.руб. | 2966,1 |   3669,4   |   3691,4   |   4169,3   |   4295,3   |   4690,9   |   4830,9   |   5096,6   |   5263,6   |
|добавленную стоимость       |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           акцизы           |млн.руб. | 267,8  |   470,0    |   470,0    |   503,8    |   503,8    |   533,2    |   533,2    |   553,6    |   553,6    |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           налог на доходы  |млн.руб. | 6445,0 |   7485,0   |   7562,0   |   8593,0   |   8837,0   |   9719,0   |  10062,0   |  10944,0   |  11439,0   |
|физических лиц              |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           налоги на        |млн.руб. | 1108,1 |   1699,5   |   1699,5   |   2210,4   |   2210,4   |   2485,4   |   2485,4   |   2663,2   |   2663,2   |
|имущество                   |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           налог на         |млн.руб. | 350,6  |   461,4    |   461,4    |   493,8    |   493,8    |   569,7    |   569,7    |   639,9    |   639,9    |
|совокупный доход            |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           налоги, сборы и  |млн.руб. | 1841,8 |   2136,3   |   2136,3   |   2257,5   |   2311,2   |   2293,6   |   2332,7   |   2324,4   |   2362,9   |
|регулярные платежи на       |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|пользование природными      |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|ресурсам                    |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           налоги и взносы  |млн.руб. |12087,8 |  11219,7   |  11251,7   |  12942,2   |  13183,8   |  14801,5   |  15163,3   |  16694,1   |  17176,7   |
|на социальные нужды (единый |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|социальный налог)           |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|          прочие налоговые  |млн.руб. |15672,3 |   185,3    |   185,3    |   144,8    |   144,8    |   141,3    |   141,3    |   147,4    |   147,4    |
|доходы                      |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|      Неналоговые доходы    |млн.руб. | 1756,7 |  26972,8   |  26972,8   |  32322,6   |  32322,6   |  34203,1   |  34203,1   |  38011,2   |  38011,2   |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           доходы от        |млн.руб. | 780,2  |   785,7    |   785,7    |   820,0    |   820,0    |   860,5    |   860,5    |   897,0    |   897,0    |
|использования имущества,    |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|находящегося в              |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|государственной и           |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|муниципальной собственности |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|          средства          |млн.руб. | 574,4  |   724,4    |   724,4    |   634,6    |   634,6    |   656,5    |   656,5    |   702,8    |   702,8    |
|государственных внебюджетных|         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|фондов                      |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|          прочие неналоговые|млн.руб. | 402,1  |  25462,7   |  25462,7   |  30868,0   |  30868,0   |  32686,1   |  32686,1   |  36411,4   |  36411,4   |
|доходы                      |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Средства целевых       |млн.руб. | 741,2  |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |    0,0     |
|бюджетных фондов            |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Прочие доходы          | млн.руб.| 451,2  |    89,9    |    89,9    |    31,0    |    31,0    |    32,8    |    32,8    |    34,4    |    34,4    |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Итого доходов          |млн.руб. |69029,0 |  81238,2   |  81750,2   |  85884,8   |  87303,8   |  93140,4   |  95256,0   |  101517,4  |  104421,3  |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                            |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Сальдо финансовых      |млн.руб. | 5206,0 |   4202,6   |   4149,4   |   6136,6   |   7000,0   |   8959,0   |  10585,7   |  12331,8   |  13896,2   |
|взаимоотношений с           |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|федеральным уровнем власти  |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Средства, передаваемые |млн.руб. |26529,5 |  35418,4   |  35471,6   |  41598,6   |  41852,1   |  44435,4   |  44754,3   |  49254,2   |  49651,0   |
|на федеральный уровень      |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|власти                      |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            в федеральный   |млн.руб. |20544,3 |  31658,3   |  31702,2   |  37329,8   |  37518,9   |  39731,6   |  39956,8   |  43866,2   |  44138,7   |
|бюджет                      |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            часть единого   |млн.руб. | 5985,2 |   3760,1   |   3769,4   |   4268,8   |   4333,2   |   4703,8   |   4797,5   |   5388,0   |   5512,3   |
|социального налога,         |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|централизуемая              |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|государственными            |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|внебюджетными фондами       |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Средства, получаемые от|млн.руб. |31735,5 |  39621,0   |  39621,0   |  47735,2   |  48852,1   |  53394,4   |  55340,0   |  61586,0   |  63547,2   |
|федерального уровня власти  |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|             из федерального|млн.руб. |27354,1 |  34835,8   |  34835,8   |  42460,0   |  43576,9   |  47417,9   |  49363,5   |  53504,7   |  55465,9   |
|бюджета                     |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|             от             |млн.руб. | 4381,4 |   4785,2   |   4785,2   |   5275,2   |   5275,2   |   5976,5   |   5976,5   |   8081,3   |   8081,3   |
|государственных внебюджетных|         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|фондов                      |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Всего доходов          |млн.руб. |74235,0 |  85440,8   |  85899,6   |  92021,4   |  94303,8   |  102099,4  |  105841,7  |  113849,2  |  118317,5  |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|          Расходы           |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Средства, остающиеся в |млн.руб. |20632,4 |  22133,5   |  22433,7   |  18338,5   |  18936,2   |  19591,5   |  20564,0   |  20334,2   |  21693,6   |
|распоряжении организаций    |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     из них на инвестиции   |млн.руб. | 7755,1 |  10763,0   |  10763,0   |  12558,5   |  12708,5   |  13670,3   |  13780,3   |  11446,5   |  11446,5   |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Затраты на             |млн.руб. | 1536,3 |            |            |            |            |            |            |            |            |
|государственные инвестиции  |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|         из них за счет:    |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           средств          |млн.руб. | 1106,6 |            |            |            |            |            |            |            |            |
|федерального бюджета        |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           средств бюджетов |млн.руб. | 429,7  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|субъектов Федерации         |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Государственные        |млн.руб. | 4531,1 |            |            |            |            |            |            |            |            |
|субсидии, субвенции         |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           из них на:       |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|        * уголь             |млн.руб. |  0,0   |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|        * сельское хозяйство|млн.руб. | 403,8  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|        *                   |млн.руб. | 3593,9 |            |            |            |            |            |            |            |            |
|жилищно-коммунальное        |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|хозяйство                   |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|        * транспорт         |млн.руб. | 220,9  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|        * другие субсидии   |млн.руб. | 312,5  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Общегосударственные    |млн.руб. | 2461,6 |   3821,9   |   3821,9   |   4637,6   |   4716,1   |   4990,0   |   5103,1   |   5370,4   |   5556,3   |
|вопросы                     |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Национальная оборона   |млн.руб. |13709,6 |  17989,0   |  17989,0   |  20881,3   |  21888,5   |  23762,9   |  25062,3   |  27493,7   |  28395,6   |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Расходы на национальную|млн.руб. | 4795,3 |   6859,7   |   6859,7   |   7966,8   |   8174,5   |   9173,1   |   9553,8   |  10255,5   |  10911,2   |
|безопасность и              |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|правоохранительную          |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|деятельность                |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Расходы на национальную|млн.руб. |        |   2865,7   |   2865,7   |   2730,7   |   2733,3   |   2827,2   |   2834,6   |   2965,2   |   2977,1   |
|экономику                   |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Расходы на ЖКХ         |млн.руб. |        |   4215,3   |   4215,3   |   4920,1   |   4921,3   |   5269,1   |   5272,9   |   5561,4   |   5567,5   |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Расходы на охрану      |млн.руб. |        |   174,9    |   174,9    |   373,4    |   373,8    |   387,8    |   389,0    |   409,5    |   411,5    |
|окружающей среды            |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Расходы на             |млн.руб. |23267,6 |  15185,5   |  15185,5   |  18343,4   |  18553,2   |  20197,8   |  20893,9   |  22243,0   |  23230,3   |
|социально-культурные        |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|мероприятия, финансируемые  |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|за счет бюджета, а также    |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|средств внебюджетных фондов |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|           их них:          |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|        * образование       |млн.руб. | 6150,7 |   7920,8   |   7920,8   |   9369,3   |   9516,3   |  10362,8   |  10851,4   |  11519,0   |  12211,7   |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|        * культура,         |млн.руб. | 550,7  |   821,4    |   821,4    |   942,5    |   956,1    |   1067,2   |   1111,0   |   1113,4   |   1175,2   |
|искусство, средства массовой|         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|информации                  |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|        * здравоохранение и |млн.руб. | 2680,1 |   3225,9   |   3225,9   |   3842,9   |   3883,5   |   4178,1   |   4314,3   |   4734,2   |   4927,4   |
|физкультура                 |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|        * социальная        |млн.руб. |13886,1 |   3217,4   |   3217,4   |   4188,7   |   4197,3   |   4589,7   |   4617,2   |   4876,4   |   4916,0   |
|политика                    |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|              в том числе:  |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            * пенсионное    |млн.руб. | 7967,1 |            |            |            |            |            |            |            |            |
|обеспечение                 |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            *               |млн.руб. | 2022,6 |            |            |            |            |            |            |            |            |
|государственные пособия и   |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|компенсационные выплаты     |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|населению                   |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            * социальное    |млн.руб. | 1681,9 |            |            |            |            |            |            |            |            |
|страхование                 |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            * медицинское   |млн.руб. | 1914,0 |            |            |            |            |            |            |            |            |
|страхование                 |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|            * обеспечение   |млн.руб. | 300,5  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|занятости населения         |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Расходы государственных|млн.руб. |        |  13904,3   |  13927,0   |  15732,9   |  15910,1   |  17860,3   |  18128,4   |  21238,4   |  21596,7   |
|внебюджетных фондов         |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Прочие расходы         |млн.руб. | 3026,6 |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Всего расходов         |млн.руб. |73960,5 |  87149,8   |  87472,7   |  93924,7   |  96207,0   |  104059,7  |  107802,0  |  115871,3  |  120339,8  |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                            |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|     Превышение доходов над |млн.руб. | 274,5  |  -1709,0   |  -1573,1   |  -1903,3   |  -1903,2   |  -1960,3   |  -1960,3   |  -2022,1   |  -2022,3   |
|расходами(+), или расходов  |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|над доходами(-)             |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

Информация по документу
Читайте также