Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 10.02.2011 № 38-ПП ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2011 N 38-ПП Мурманск
Утратил силу - Постановление Правительства Мурманской области
от 30.09.2011 № 494-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Развитие транспортного комплекса Мурманской области (2011-2013 годы)" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортного комплекса Мурманской области (2011-2013 годы)", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 N 423-ПП/14, изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 10.02.2011 N 38-ПП Изменения в долгосрочную целевую программу
"Развитие транспортного комплекса Мурманской области
(2011-2013 годы)"
1. В паспорте Программы и по всему тексту слова "Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области" заменить словами "Министерство здравоохранения Мурманской области".
2. В паспорте Программы:
2.1. Позицию "Цели и задачи программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"- повышение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Мурманской области".
2.2. Абзацы первый, второй и седьмой позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в редакции:
"- протяженность отремонтированных в период 2011-2013 годов автодорог регионального значения и искусственных сооружений на них - 108,2 км и 51,2 м. п., автодорог местного значения - 25 км; - протяженность реконструированных в период 2011-2013 годов автодорог регионального значения и искусственных сооружений на них - 32,4 км и 169 м. п.; - уровень обеспечения населения автомобильным транспортом общего пользования в 2011-2013 годах - 0,45 ед. на 1тыс. чел."
2.3. Позицию "Перечень подпрограмм Программы" дополнить подпрограммами:
- "Организация транспортного обслуживания населения на территории
Мурманской области"; - "Организация доставки продовольственных товаров (за исключением
подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов".
2.4. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------- | "Объемы и | | | источники | Всего, | | финансирования | тыс. руб. | | (общий объем указан без | | | фактического | в том числе по годам: | | финансирования за | | | период 2009-2010 годы | | | программы "Повышение | | | безопасности дорожного | | | движения | 2011 | | и снижение дорожно- | 2012 | | транспортного | 2013 | | травматизма в | | | Мурманской области" | | | на 2009-2012 годы, | 8 095 419,2 | | который составил | 2 236 809,0 | | 113 028,6 тыс. руб.) | 2 936 542,8 | | | 2 922 067,4 | | | | | | в том числе по источникам финансирования: |
| | | | | | | | областной бюджет | | | 5 597 729,2 | | | 1 637 259,0 | | | 1 967 097,8 | | | 1 993 372,4 | | | | | | внебюджетные | | | источники | | | 2 497 690,0 | | | 599 550,0 | | | 969 445,0 | | | 928 695,0" | ----------------------------------------------------------------------- 2.5. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности": 2.5.1. Абзацы первый, третий и восьмой изложить в редакции:
"- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием с 1 390,7 км до 1 405,7 км, в том числе III категории - с 331,2 км до 346,3 км за счет выполнения реконструкции;
- приведение в нормативное состояние 108,2 км автодорог за счет выполнения ремонта;
- повышение качества обслуживания пассажиров автомобильного, воздушного, морского и железнодорожного транспорта;".
2.5.2. Абзац второй - исключить.
2.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
"- повышение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Мурманской области".
3. В разделе 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа" Программы:
3.1. В абзаце шестом число "149" заменить числом "150", число "8 164" заменить числом "8 166,7". 3.2. Абзацы десятый - шестнадцатый изложить в редакции:
"Наиболее крупные из них:
- Мурманское отделение Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги"; - ОАО "Мурманский морской торговый порт";
- ОАО "Мурманское морское пароходство";
- ОАО "Мурманскавтотранс"; - ОАО "Автоколонна 1118";
- Мурманский транспортный филиал ОАО "ГМК "Норильский Никель";
- ОАО "Аэропорт "Мурманск",
а также предприятия частной формы собственности, в том числе индивидуальные предприниматели и частные перевозчики.".
3.3. В абзаце тридцать третьем предложения "Недоремонт сети региональных дорог на 01.01.2011 составил 1 447,6 км (71%). По прогнозным данным, аналогичный показатель на 01.01.2011 составит 1 574,6 км." заменить предложением "Недоремонт сети региональных дорог
на 01.01.2011 составил 1 574,6 км (77,3%).".
4. Раздел 3 "Мероприятия программы, сроки и этапы реализации" дополнить подпрограммами:
- "Организация транспортного обслуживания населения на территории
Мурманской области"; - "Организация доставки продовольственных товаров (за исключением
подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов".
5. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы изложить в редакции:
"Общая потребность в финансировании Программы в ценах соответствующих лет составляет 8 095 419,2 тыс. рублей.".
6. В разделе 5 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" Программы абзац первый и третий изложить в редакции: "Планируется увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием с 1 390,7 км до 1 405,7 км, в том числе III категории - с 331,2 км до 346,3 км за счет выполнения реконструкции. Будут приведены в нормативное состояние 108,2 км автодорог за счет выполнения ремонта. За счет реализации мероприятий Программы сохранится технический уровень содержания 2 035,8 км региональных дорог Мурманской области (40% от допустимого уровня). Также планируется повышение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Мурманской области. Реализация подпрограмм "Развитие транспортной инфраструктуры", "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области", "Организация доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов" позволит увеличить объемы перевозок грузов и пассажиров воздушным транспортом и повысить качество обслуживания пассажиров автомобильного, воздушного, морского и железнодорожного транспорта.".
7. В паспорте подпрограммы "Автомобильные дороги":
7.1. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в редакции:
"- протяженность отремонтированных в период 2011-2013 годов автодорог регионального значения и искусственных сооружений на них - 108,2 км и 51,2 м. п., автодорог местного значения - 25 км; - протяженность реконструированных в период 2011-2013 годов автодорог регионального значения и искусственных сооружений на них - 32,4 км и 169 м. п.". 7.2. Позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------- | "Объемы и | | | источники | Всего, | | финансирования | тыс. руб. |
| подпрограммы | | | | в том числе по годам: | | | | | | | | | | | | | | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | | | | | | | 3 848 046,4 | | | 1 044 571,6 | | | 1 363 230,3 | | | 1 440 244,5 | | | | | | в том числе по источникам финансирования: |
| | | | | | | | областной бюджет | | | 3 848 046,4 | | | 1 044 571,6 | | | 1 363 230,3 | | | 1 440 244,5 | | | | | | внебюджетные | | | источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0" | -------------------------------------------------------------- 7.3. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы":
7.3.1. Абзацы первый и третий изложить в редакции:
"- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием с 1 390,7 км до 1 405,7 км, в том числе III категории - с 331,2 км до 346,3 км за счет выполнения реконструкции;
- приведение в нормативное состояние 108,2 км автодорог за счет выполнения ремонта;".
7.3.2. Абзац второй - исключить.
7.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
"- повышение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Мурманской области".
8. В разделе 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма" подпрограммы "Автомобильные дороги":
8.1. Второе предложение абзаца двенадцать изложить в редакции: "Недоремонт сети региональных дорог на 01.01.2011 составил 1 574,6 км.".
8.2. Таблицу "Динамика объемов финансирования за счет средств областного бюджета, приведенных к ценам 2010 г." пункта 1.3. "Финансирование работ" изложить в редакции: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | Расходы на дорожное | 3 100 | 2 442 | 2 028 | 1 414 | 1 310 | 1 005 | 1 080 | 1 195 | 1 325 | 1 066 | 887,5 |
| хозяйство (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | Индекс физического | 100,0 | 78,8 | 65,4 | 45,6 | 42,3 | 32,4 | 34,8 | 38,5 | 42,7 | 34,4 | 28,6" | | объема к уровню 2000 г. | | | | | | | | | | | | | с учетом индекса | | | | | | | | | | | | | дефлятора в % | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.3. Таблицу "Объемы дорожных работ в натуральных показателях (2000-2010 годы) пункта 1.3. "Финансирование работ" изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "Наименование | Годы | | показателей |------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | Строительство, | 489,0 | 614,4 | 628,0 | 621,1 | 749,0 | 720,4 | 232,4 | 343,0 | 483,5 | 255,2 | 298,1 | | объем финансирования, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | автодорог, км | 14,0 | 17,9 | 18,2 | 23,3 | 0 | 3,6 | 13,4 | 19,0 | 21,9 | 0,4 | 10,1 | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | мостов, п. м | 259 | 125 | 69 | 29 | 0 | 1793 | 0 | 128 | 81 | 23 | 0 | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | Ремонт, | 298,1 | 335,5 | 380,8 | 206,3 | 124,8 | 149,3 | 232,2 | 388,0 | 479,4 | 175,7 | 112,8 | | объем финансирования, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | автодорог, км | 76,5 | 72,3 | 103,7 | 58,3 | 60,7 | 38,9 | 56,1 | 78,7 | 59,4 | 31,6 | 10,5 | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | % от общей | 2,94 | 2,78 | 4,04 | 2,27 | 2,99 | 1,91 | 2,76 | 3,87 | 2,92 | 1,55 | 0,52 | | протяженности дорог | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | мостов, п. м | 368 | 442 | 209 | 166 | 0 | 59 | 0 | 0 | 115 | 23 | 0 | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | % от общей | 5,34 | 6,29 | 3,02 | 2,40 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 1,41 | 0,28 | 0 | | протяженности мостов | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | Содержание, объем | 254,9 | 301,7 | 351,6 | 305,6 | 225,6 | 253,9 | 286,1 | 337,2 | 355,1 | 568,6 | 476,6 | | финансирования, | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | Протяженность | 2 599 | 2 599 | 2 568 | 2 568 | 2 030 | 2 029 | 2 033 | 2 034 | 2 036 | 2 036 | 2 036 | | обслуживаемой сети | | | | | | | | | | | | | автодорог, км | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------| | Протяженность | 6 898 | 7 033 | 6 928 | 6 925 | 6 173 | 6 175 | 8 039 | 8 032 | 8 164 | 8 151 | 8 166,7" | | обслуживаемых мостов, п. м | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.4. Абзац десятый пункта 1.3. "Финансирование работ" изложить в редакции:
"Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки
областным бюджетом на 2010 год на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения предусмотрено 0,589 млрд. рублей (10% от норматива).". 9. В таблице "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" раздела 2 "Основные цели и задачи подпрограммы" подпрограммы "Автомобильные дороги": 9.1. Исключить пункты 5 и 7;
9.2. Пункты 6 и 8 изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "5 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования | км | 16,2 | 12,0 | 80,0 | | | регионального значения, на которых будет выполнен ремонт с целью доведения | | | | | | | их до нормативных требований | | | | | |----+----------------------------------------------------------------------------+----+------+------+------| | 6 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования | км | 0,0 | 30,1 | 0,0" | | | регионального значения, на которых выполнена реконструкция с целью | | | | | | | доведения их до нормативных требований | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы
"Автомобильные дороги" первый - четвертый абзацы изложить в редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет
3 848 046,4 тыс. руб., в том числе: - 2011 год - 1 044 571,6 тыс. руб.;
- 2012 год - 1 363 230,3 тыс. руб.;
- 2013 год - 1 440 244,5 тыс. руб.".
11. Раздел 5 "Механизм реализации подпрограммы" подпрограммы "Автомобильные дороги" дополнить абзацами следующего содержания: "Субсидия муниципальным образованиям Мурманской области предоставляется в целях и объемах, предусмотренных перечнем мероприятий подпрограммы.
Субсидии предоставляются в соответствии с правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Мурманской области, утверждаемыми Правительством Мурманской области.". 12. Таблицу с целевыми индикаторами пункта 6.2.1 раздела 6 "Социально-экономическая эффективность подпрограммы" подпрограммы "Автомобильные дороги" изложить в редакции: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "Целевые индикаторы | на 01.0.1.2011 | на 01.01.2012 | на 01.01.2013 | |-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------| | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с | 1 390,7 | 1 405,7 | 1408,0 | | усовершенствованным покрытием, км | | | | |-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------| | % к предыдущему году | 0,0 | 101,1 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------| | % к 2010 году | 0,0 | 101,1 | 101,1 | |-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------| | Относительная протяженность соответствующей категории, км | | | | |-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------| | | III | 331,2 | 346,3 | 346,3 | |-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------| | Уровень содержания (40% от допустимого) | 2 035,8 | 2 035,8 | 2 035,8 | |-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------| | Недоремонт сети дорог общего пользования, км | 1 574,6 | 1 641,5 | 1 676,2 | |-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------| | Ежегодный прирост недоремонта, км | 76,9 | 76,9 | 76,9 | | (при межремонтном сроке 6 лет) | | | | |-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------| | Ремонт по годам, км | 16,2 | 12,0 | 80,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | На 01.01.2014 недоремонт сети дорог составит 1 673,1 км" | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции:
"Приложение N 1
к Программе Перечень мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"
долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011-2013 годы" 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта | Финансирование, тыс. руб. | Объемы работ, км/п. м. | | п/п | |-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе по годам | Всего | В том числе по годам | | | | |-----------------------------------------| |-----------------------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | 2011 | 2012 | 2013 | |----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального | 1 838 666,6 | 584 213,7 | 613 424,4 | 641 028,5 | 2 035,8/8 166,7 | 2 035,8/ | 2 035,8/ | 2 035,8/ | | значения и искусственные сооружения на них | | | | | | 8 166,7 | 8 166,7 | 8 166,7 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта | Финансирование, тыс. руб. | Объемы работ, рем. км/кап. рем. км/иссо п. м. | | п/п | |-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе по годам | Всего | В том числе по годам | | | | |-----------------------------------------| |-----------------------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | 2011 | 2012 | 2013 | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 2.1 | Сеть автомобильных дорог общего пользования | 1 132 197,6 | 203 500,9 | 144 480,7 | 784 216,0 | 108,2/0/51,2 | 16,2/0/21,2 | 12,0/0/0 | 80,0/0/30,0 | | | регионального значения и искусственные сооружения на них | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 2.2 | Улично-дорожная сеть в муниципальных образованиях | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25/0/0 | 25/0/0 | 0,0 | 0,0 | | | области | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | Итого по ремонту и капитальному ремонту | 1 332 197,6 | 403 500,9 | 144 480,7 | 784 216,0 | 133,2/0/51,2 | 41,2/0/21,2 | 12,0/0/0 | 80,0/0/30,0 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование объекта | Финансирование, тыс. руб. | Объемы работ, км/п. м. | | п/п | |-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе по годам | Всего | В том числе по годам | | | | |-----------------------------------------| |-----------------------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | | 2011 | 2012 | 2013 | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 1 | Реконструкция автомобильной дороги Кола - | 34 099.8 | 34 099.8 | | | 2.3 / 110 | 2.3 / 110 | | | | | Верхнетуломский - КПП "Лотта", км 176 - км 231 | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 2 | Реконструкция автомобильной дороги Никель - Приречный - | 337 828,5 | | 337 828,5 | 0,0 | 15,1 / 59 | 0,0 / 0 | 15,1 / 59 | 0,0 / 0 | | | автодорога "Лотта", км 30 - км 46 | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 3 | Реконструкция автомобильной дороги Никель - Приречный - | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | | | | | | | автодорога "Лотта", км 20 - км 30 | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 4 | Реконструкция автомобильной дороги - Кандалакша - | 253 496,7 | 0,0 | 253 496,7 | 0,0 | 15,0 / 0 | 0,0 / 0 | 15,0 / 0 | 0,0 / 0 | | | Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 100 - км 115 | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 5 | Реконструкция автомобильной дороги - Кандалакша - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 115 - км 130 | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 6 | Реконструкция автоподъезда к селу Териберка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 7 | Реконструкция Восточно-объездной | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | | | | | | | автомобильной дороги г. Мурманска | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 8 | Мостовой переход через Кольский залив, II очередь | 0,0 | - | - | 0,0 | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | 9 | Проектно - изыскательские и прочие работы | 51 757,2 | 22 757,2 | 14 000,0 | 15 000,0 | | | | | |----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------| | Итого по реконструкции | 677 182,4 | 56 857,0 | 605 325,2 | 15 000,0 | 32,4 / 169 | 2,3 / 110,0 | 30,1 / 59 | 0,0 / 0 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование работ | Финансирование, тыс. руб. | " | п/п | |-------------------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе по годам | | | | |-----------------------------------------| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | Приобретение передвижной дорожной лаборатории | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | АДК - М РОСДОРНИИ на базе автомобиля | | | | | |----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | ВСЕГО по Подпрограмме | 3 848 046,4 | 1 044 571,6 | 1 363 230,3 | 1 440 244,5 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. Дополнить Программу подпрограммой: "Организация транспортного
обслуживания населения на территории Мурманской области" долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Мурманской области
на 2011-2013 годы".
Подпрограмма
"Организация транспортного обслуживания населения на территории
Мурманской области" долгосрочной целевой программы "Развитие
транспортного комплекса Мурманской области на 2011-2013 годы" Паспорт подпрограммы
Наименование - "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской подпрограммы области" Государственный заказчик - Министерство транспорта и связи Мурманской области -
координатор подпрограммы Основные разработчики - Министерство транспорта и связи Мурманской области подпрограммы Цель - повышение качества транспортного обслуживания пассажиров подпрограммы Задача подпрограммы - организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах Важнейшие целевые - уровень обеспечения населения автомобильным транспортом общего индикаторы и показатели пользования в 2011-2013 годах - 0,45 ед. на 1 тыс. чел.; - объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете на компенсацию затрат транспортных организаций в связи с предоставлением льготного проезда по единому социальному проездному билету, приходящийся на одного льготника (федерального, регионального), зарегистрированного в Мурманской области, - 1,38 тыс. руб. в год -------------------------------------------------------------------------------------
Объемы и источники | | Всего, | в том числе по годам | исполнения | | тыс. руб. |---------------------------------------------| подпрограммы | | | 2011 | 2012 | 2013 | |--------------------+----------------+--------------+--------------+---------------|
| Областной бюджет | 1 621 823,9 | 545 157,4 | 530 643,7 | 546 022,8 | -------------------------------------------------------------------------------------
Сроки и этапы реализации - подпрограмма реализуется в один этап (2011-2013 годы) подпрограммы Ожидаемые конечные повышение качества обслуживания пассажиров автомобильного, воздушного, морского и результаты реализации железнодорожного транспорта подпрограммы 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма Общим направлением деятельности в сфере управления общественным транспортом Мурманской области в условиях рыночной экономики является сохранение и развитие единой инфраструктуры пассажирского транспорта, создание интегрированной системы общественного транспорта, привлечение
и закрепление на рынке перевозчиков различных форм собственности, использование принципа конкуренции. Это позволит в дальнейшем сохранить высокий уровень объемов перевозок на общественном транспорте
и повысить качество обслуживания пассажиров.
2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы является повышение качества обслуживания пассажиров автомобильного, воздушного, морского и железнодорожного транспорта.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:
организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.
Для оценки качества транспортного обслуживания населения используются целевые индикаторы, которые отражают конечный результат выполнения подпрограммы по годам:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Целевой индикатор | 2011 | 2012 | 2013 | |---+-------------------------------------------------------------------------------+------+------+------| | 1 | Уровень обеспеченности населения автомобильным транспортом общего | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| | пользования (количество подвижного состава в смену на одну тысячу жителей | | | | | | Мурманской области), ед. | | | | |---+-------------------------------------------------------------------------------+------+------+------| | 2 | Объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете на компенсацию затрат | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| | транспортных организаций в связи с предоставлением льготного проезда по | | | | | | единому социальному проездному билету, приходящийся на одного льготника | | | | | | (федерального, регионального), зарегистрированного в Мурманской области, тыс. | | | | | | руб. | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий представлен в приложении N 7 к Программе и состоит из 4 разделов, включающих мероприятия по повышению качества обслуживания пассажиров автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 621 823,9 тыс. рублей. По годам реализации: (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------- | Источники финансирования | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |--------------------------+-----------+-----------+-----------| | Всего, в том числе: | 545 157,4 | 530 643,7 | 546 022,8 | |--------------------------+-----------+-----------+-----------| | Областной бюджет | 545 157,4 | 530 643,7 | 546 022,8 |
---------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании бюджета Мурманской области на соответствующий финансовый год.
5. Механизм реализации подпрограммы
Государственным заказчиком-координатором подпрограммы является Министерство транспорта и связи Мурманской области. Государственный заказчик - координатор ежегодно до 1 февраля направляет в Министерство экономического развития Мурманской области доклад о ходе выполнения мероприятий подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.
Денежные средства муниципальным образованиям Мурманской области и
транспортным организациям предоставляются в виде субсидий в целях и объемах, предусмотренных перечнем мероприятий подпрограммы.
Субсидии предоставляются в соответствии с утверждаемыми Правительством Мурманской области порядками предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований и транспортным организациям в связи с организацией пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах Мурманской области и предоставления права
льготного проезда отдельных категорий граждан по единому социальному проездному билету, а также обучающимся и студентам.
6. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности
реализации подпрограммы Реализация подпрограммы будет способствовать достижению целей и задач Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и
целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области, а именно повышению качества транспортного обслуживания населения.
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений
о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации".
15. Дополнить Программу подпрограммой "Организация доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов". Подпрограмма
"Организация доставки продовольственных товаров (за исключением
подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов" долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного
комплекса Мурманской области на 2011-2013 годы" Паспорт подпрограммы
Наименование - "Организация доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в подпрограммы районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов" Государственный заказчик - Министерство транспорта и связи Мурманской области -
координатор подпрограммы Основные разработчики - Министерство транспорта и связи Мурманской области подпрограммы Цель - обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в подпрограммы районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов Задача подпрограммы - обеспечить население и организации социальной сферы продовольственными товарами (за исключением подакцизных) согласно утвержденного перечня Важнейшие целевые - объем государственной финансовой поддержки доставки продовольственных товаров (за индикаторы и показатели исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов - 7105,1 тыс. рублей в год --------------------------------------------------------------------------------------- Объемы и источники | | Всего, | в том числе по годам | исполнения | | тыс. руб. |--------------------------------------------| подпрограммы | | | 2011 | 2012 | 2013 | |-----------------------+----------------+-------------+--------------+---------------|
| Областной бюджет | 21 315,30 | 7105,1 | 7105,1 | 7105,1 | ---------------------------------------------------------------------------------------
Сроки и этапы реализации - подпрограмма реализуется в один этап (2011-2013 годы) подпрограммы Ожидаемые конечные - обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в результаты реализации районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов подпрограммы 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма На территории Мурманской области имеются населенные пункты, доставка грузов в которые всеми видами транспорта ограничена природно-климатическими и экономическими условиями. В связи с чем постановлением Правительства Мурманской области от 24.03.2008 N 125-ПП
утверждены населенные пункты, отнесенные к районам с ограниченными сроками завоза грузов, и перечень товаров, на которые распространяется
государственная финансовая поддержка доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов:
- Терский район - все населенные пункты, за исключением пгт Умба; - Ловозерский район- все населенные пункты, за исключением пгт Ревда, с. Ловозеро. 2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы является обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов. Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:
обеспечение бесперебойного снабжения населения и организаций социальной сферы продовольственными товарами (за исключением подакцизных).
3. Перечень мероприятий подпрограммы Мероприятие представлено в приложении N 8 к Программе.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 315,3 тыс. рублей.
По годам реализации: (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------- | Источники финансирования | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |--------------------------+---------+---------+---------| | Всего, в том числе: | 7 105,1 | 7 105,1 | 7 105,1 | |--------------------------+---------+---------+---------| | Областной бюджет | 7 105,1 | 7 105,1 | 7 105,1 |
---------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании бюджета Мурманской области на соответствующий финансовый год.
5. Механизм реализации подпрограммы
Государственным заказчиком-координатором подпрограммы является
Министерство транспорта и связи Мурманской области. Государственный заказчик - координатор ежегодно до 1 февраля направляет в Министерство экономического развития Мурманской области доклад о ходе выполнения мероприятий подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.
Денежные средства муниципальным образованиям Ловозерский район и Терский район Мурманской области предоставляются в виде субсидий в целях и объемах, предусмотренных перечнем мероприятий подпрограммы.
Субсидии предоставляются в соответствии с правилами предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на государственную финансовую поддержку доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов. 6. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности
реализации подпрограммы Реализация подпрограммы будет способствовать достижению целей и задач Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и
целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области, а именно обеспечению доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов.
Эффективность реализации мероприятий подпрограммы оценивается в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений
о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации".
Оценка эффективности реализации подпрограммы в отчетном году проводится государственным заказчиком - координатором.
Показателем эффективности реализации подпрограммы является обеспеченность сельского населения и организаций социальной сферы продовольственными товарами (за исключением подакцизных).
16. Дополнить Программу приложением N 7 "Мероприятия подпрограммы
"Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011-2013 годы"
Приложение N 7
к Программе Мероприятия
подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Мурманской области
на 2011-2013 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятия | Государственный | Исполнитель | Объем | Источники | Ежегодные затраты, тыс. руб. | | п/п | | заказчик - | | средств, | |-----------------------------------| | | | координатор | | тыс. руб. | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |-----+-------------------------------+--------------------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Железнодорожный транспорт | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Возмещение затрат в связи с | Министерство | Министерство транспорта | 11 182,0 | областной | 3 552,9 | 3 730,6 | 3 898,5 | | | организацией пассажирских | транспорта и связи | и связи Мурманской области; | | бюджет | | | | | | перевозок железнодорожным | Мурманской области | ОАО "РЖД" | | | | | | | | транспортом пригородного | | | | | | | | | | сообщения на территории | | | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | | |-----+-------------------------------+--------------------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Возмещение разницы в | Министерство | Министерство транспорта | 2 749,5 | областной | 873,6 | 917,3 | 958,6 | | | стоимости полного и льготного | транспорта и связи | и связи Мурманской области; | | бюджет | | | | | | разового проездного билета | Мурманской области | ОАО "РЖД" | | | | | | | | при предоставлении | | | | | | | | | | отдельным категориям | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|