Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 10.02.2011 № 38-ПП

 

 

 

 

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

       от 10.02.2011                                N 38-ПП

 

                               Мурманск

 

         Утратил силу - Постановление Правительства Мурманской области

                                                от 30.09.2011 № 494-ПП

 

         О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Развитие транспортного комплекса Мурманской области (2011-2013 годы)"

 

     Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в долгосрочную целевую программу  "Развитие  транспортного
комплекса   Мурманской   области   (2011-2013   годы)",   утвержденную
постановлением  Правительства  Мурманской  области  от  15.09.2010   N

423-ПП/14, изменения согласно приложению.

 

 

     Губернатор
     Мурманской области          Д. Дмитриенко

 

 

 

                                        Приложение
                                        к постановлению Правительства
                                        Мурманской области
                                        от 10.02.2011 N 38-ПП

 

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
         "Развитие транспортного комплекса Мурманской области
                           (2011-2013 годы)"

 

     1. В паспорте Программы и по  всему  тексту  слова  "Министерство
здравоохранения и социального развития  Мурманской  области"  заменить
словами "Министерство здравоохранения Мурманской области".
     2. В паспорте Программы:
     2.1. Позицию  "Цели  и  задачи   программы"   дополнить   абзацем
следующего содержания:
     "- повышение        технико-эксплуатационных        характеристик
улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Мурманской области".
     2.2. Абзацы первый, второй и седьмой позиции  "Важнейшие  целевые
индикаторы и показатели Программы" изложить в редакции:
     "- протяженность  отремонтированных  в  период  2011-2013   годов
автодорог регионального значения и искусственных сооружений на  них  -
108,2 км и 51,2 м. п., автодорог местного значения - 25 км;
     - протяженность  реконструированных  в  период  2011-2013   годов
автодорог регионального значения и искусственных сооружений на  них  -
32,4 км и 169 м. п.;
     - уровень обеспечения населения автомобильным транспортом  общего
пользования в 2011-2013 годах - 0,45 ед. на 1тыс. чел."
     2.3. Позицию   "Перечень   подпрограмм    Программы"    дополнить
подпрограммами:
     - "Организация транспортного обслуживания населения на территории
Мурманской области";
     - "Организация доставки продовольственных товаров (за исключением
подакцизных) в  районы  Мурманской  области  с  ограниченными  сроками
завоза грузов".
     2.4. Позицию  "Объемы  и  источники  финансирования"  изложить  в
редакции:

 

-----------------------------------------------------------------------
| "Объемы и               |                                           |
| источники               | Всего,                                    |
| финансирования          | тыс. руб.                                 |
| (общий объем указан без |                                           |
| фактического            | в том числе по годам:                     |
| финансирования за       |                                           |
| период 2009-2010 годы   |                                           |
| программы "Повышение    |                                           |
| безопасности дорожного  |                                           |
| движения                |                   2011                    |
| и снижение дорожно-     |                   2012                    |
| транспортного           |                   2013                    |
| травматизма в           |                                           |
| Мурманской области"     |                                           |
| на 2009-2012 годы,      |                               8 095 419,2 |
| который составил        |                               2 236 809,0 |
| 113 028,6 тыс. руб.)    |                               2 936 542,8 |
|                         |                               2 922 067,4 |
|                         |                                           |
|                         | в том числе по источникам финансирования: |
|                         |                                           |
|                         |                                           |
|                         | областной бюджет                          |
|                         |                               5 597 729,2 |
|                         |                               1 637 259,0 |
|                         |                               1 967 097,8 |
|                         |                               1 993 372,4 |
|                         |                                           |
|                         | внебюджетные                              |
|                         | источники                                 |
|                         |                               2 497 690,0 |
|                         |                                 599 550,0 |
|                         |                                 969 445,0 |
|                         |                                928 695,0" |
-----------------------------------------------------------------------

 

     2.5. В  позиции   "Ожидаемые   конечные   результаты   реализации
Программы и показатели социально-экономической эффективности":
     2.5.1. Абзацы первый, третий и восьмой изложить в редакции:
     "- увеличение   протяженности    автомобильных    дорог    общего
пользования с усовершенствованным покрытием с 1 390,7  км  до  1 405,7
км, в том числе III категории -  с  331,2  км  до  346,3  км  за  счет
выполнения реконструкции;
     - приведение в нормативное состояние 108,2 км автодорог  за  счет
выполнения ремонта;
     - повышение  качества  обслуживания  пассажиров   автомобильного,
воздушного, морского и железнодорожного транспорта;".
     2.5.2. Абзац второй - исключить.
     2.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
     "- повышение        технико-эксплуатационных        характеристик
улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Мурманской области".

 

     3. В разделе  1  "Характеристика  проблемы,  на  решение  которой
направлена Программа" Программы:
     3.1. В абзаце шестом число "149"  заменить  числом  "150",  число
"8 164" заменить числом "8 166,7".
     3.2. Абзацы десятый - шестнадцатый изложить в редакции:
     "Наиболее крупные из них:
     - Мурманское отделение Октябрьской железной дороги - филиала  ОАО
"Российские железные дороги";
     - ОАО "Мурманский морской торговый порт";
     - ОАО "Мурманское морское пароходство";
     - ОАО "Мурманскавтотранс";
     - ОАО "Автоколонна 1118";
     - Мурманский транспортный филиал ОАО "ГМК "Норильский Никель";
     - ОАО "Аэропорт "Мурманск",
     а также предприятия частной  формы  собственности,  в  том  числе
индивидуальные предприниматели и частные перевозчики.".
     3.3. В  абзаце  тридцать  третьем  предложения  "Недоремонт  сети
региональных дорог  на  01.01.2011  составил  1  447,6  км  (71%).  По
прогнозным  данным,  аналогичный  показатель  на  01.01.2011  составит
1 574,6 км." заменить предложением "Недоремонт сети региональных дорог
на 01.01.2011 составил 1 574,6 км (77,3%).".
     4. Раздел 3 "Мероприятия программы,  сроки  и  этапы  реализации"
дополнить подпрограммами:
     - "Организация транспортного обслуживания населения на территории
Мурманской области";
     - "Организация доставки продовольственных товаров (за исключением
подакцизных) в  районы  Мурманской  области  с  ограниченными  сроками
завоза грузов".

 

     5. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы  изложить
в редакции:
     "Общая   потребность   в   финансировании   Программы   в   ценах
соответствующих лет составляет 8 095 419,2 тыс. рублей.".

 

     6. В  разделе  5  "Ожидаемые   конечные   результаты   реализации
Программы   и   показатели   социально-экономической    эффективности"
Программы абзац первый и третий изложить в редакции:
     "Планируется увеличение протяженности автомобильных дорог  общего
пользования с усовершенствованным покрытием с 1 390,7  км  до  1 405,7
км, в том числе III категории -  с  331,2  км  до  346,3  км  за  счет
выполнения реконструкции.  Будут  приведены  в  нормативное  состояние
108,2 км автодорог за счет  выполнения  ремонта.  За  счет  реализации
мероприятий Программы  сохранится  технический  уровень  содержания  2
035,8 км региональных дорог Мурманской  области  (40%  от  допустимого
уровня).   Также   планируется   повышение    технико-эксплуатационных
характеристик  улично-дорожной  сети  в   муниципальных   образованиях
Мурманской области.
     Реализация подпрограмм  "Развитие  транспортной  инфраструктуры",
"Организация  транспортного  обслуживания  населения   на   территории
Мурманской области", "Организация доставки  продовольственных  товаров
(за  исключением  подакцизных)   в   районы   Мурманской   области   с
ограниченными  сроками  завоза  грузов"  позволит   увеличить   объемы
перевозок  грузов  и  пассажиров  воздушным  транспортом  и   повысить
качество обслуживания пассажиров автомобильного, воздушного,  морского
и железнодорожного транспорта.".

 

     7. В паспорте подпрограммы "Автомобильные дороги":
     7.1. Позицию   "Важнейшие   целевые   индикаторы   и   показатели
подпрограммы" изложить в редакции:
     "- протяженность  отремонтированных  в  период  2011-2013   годов
автодорог регионального значения и искусственных сооружений на  них  -
108,2 км и 51,2 м. п., автодорог местного значения - 25 км;
     - протяженность  реконструированных  в  период  2011-2013   годов
автодорог регионального значения и искусственных сооружений на  них  -
32,4 км и 169 м. п.".
     7.2. Позицию "Объемы  и  источники  финансирования  подпрограммы"
изложить в редакции:

 

 

--------------------------------------------------------------
| "Объемы и      |                                           |
| источники      | Всего,                                    |
| финансирования | тыс. руб.                                 |
| подпрограммы   |                                           |
|                | в том числе по годам:                     |
|                |                                           |
|                |                                           |
|                |                                           |
|                |                                           |
|                |                   2011                    |
|                |                   2012                    |
|                |                   2013                    |
|                |                                           |
|                |                                           |
|                |                               3 848 046,4 |
|                |                               1 044 571,6 |
|                |                               1 363 230,3 |
|                |                               1 440 244,5 |
|                |                                           |
|                | в том числе по источникам финансирования: |
|                |                                           |
|                |                                           |
|                | областной бюджет                          |
|                |                               3 848 046,4 |
|                |                               1 044 571,6 |
|                |                               1 363 230,3 |
|                |                               1 440 244,5 |
|                |                                           |
|                | внебюджетные                              |
|                | источники                                 |
|                |                                       0,0 |
|                |                                       0,0 |
|                |                                       0,0 |
|                |                                      0,0" |
--------------------------------------------------------------
     7.3. В  позиции  "Ожидаемые  конечные  результаты  реализации   и
показатели социально-экономической эффективности подпрограммы":
     7.3.1. Абзацы первый и третий изложить в редакции:
     "- увеличение   протяженности    автомобильных    дорог    общего
пользования с усовершенствованным покрытием с 1 390,7  км  до  1 405,7
км, в том числе III категории -  с  331,2  км  до  346,3  км  за  счет
выполнения реконструкции;
     - приведение в нормативное состояние 108,2 км автодорог  за  счет
выполнения ремонта;".
     7.3.2. Абзац второй - исключить.
     7.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
     "- повышение        технико-эксплуатационных        характеристик
улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Мурманской области".
     8. В разделе  1  "Характеристика  проблемы,  на  решение  которой
направлена подпрограмма" подпрограммы "Автомобильные дороги":
     8.1. Второе предложение абзаца двенадцать  изложить  в  редакции:
"Недоремонт сети региональных дорог  на  01.01.2011  составил  1 574,6
км.".
     8.2. Таблицу "Динамика объемов  финансирования  за  счет  средств
областного  бюджета,  приведенных  к  ценам   2010 г."   пункта   1.3.
"Финансирование работ" изложить в редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          "Год           | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Расходы на дорожное     | 3 100 | 2 442 | 2 028 | 1 414 | 1 310 | 1 005 | 1 080 | 1 195 | 1 325 | 1 066 | 887,5 |
| хозяйство (млн. руб.)   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Индекс физического      | 100,0 |  78,8 |  65,4 |  45,6 |  42,3 |  32,4 |  34,8 |  38,5 |  42,7 |  34,4 | 28,6" |
| объема к уровню 2000 г. |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| с учетом индекса        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| дефлятора в %           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     8.3. Таблицу "Объемы дорожных  работ  в  натуральных  показателях
(2000-2010  годы)  пункта  1.3.  "Финансирование  работ"  изложить   в
редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       "Наименование        |                                           Годы                                           |
|        показателей         |------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  |   2010   |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|       Строительство,       | 489,0 | 614,4 | 628,0 | 621,1 | 749,0 | 720,4 | 232,4 | 343,0 | 483,5 | 255,2 |    298,1 |
| объем финансирования,      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| млн. руб.                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|       автодорог, км        |  14,0 |  17,9 |  18,2 |  23,3 |     0 |   3,6 |  13,4 |  19,0 |  21,9 |   0,4 |     10,1 |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|        мостов, п. м        |   259 |   125 |    69 |    29 |     0 |  1793 |     0 |   128 |    81 |    23 |        0 |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|          Ремонт,           | 298,1 | 335,5 | 380,8 | 206,3 | 124,8 | 149,3 | 232,2 | 388,0 | 479,4 | 175,7 |    112,8 |
|   объем финансирования,    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| млн. руб.                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|       автодорог, км        |  76,5 |  72,3 | 103,7 |  58,3 |  60,7 |  38,9 |  56,1 |  78,7 |  59,4 |  31,6 |     10,5 |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|         % от общей         |  2,94 |  2,78 |  4,04 |  2,27 |  2,99 |  1,91 |  2,76 |  3,87 |  2,92 |  1,55 |     0,52 |
|    протяженности дорог     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|        мостов, п. м        |   368 |   442 |   209 |   166 |     0 |    59 |     0 |     0 |   115 |    23 |        0 |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|         % от общей         |  5,34 |  6,29 |  3,02 |  2,40 |     0 |  0,96 |     0 |     0 |  1,41 |  0,28 |        0 |
|    протяженности мостов    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|     Содержание, объем      | 254,9 | 301,7 | 351,6 | 305,6 | 225,6 | 253,9 | 286,1 | 337,2 | 355,1 | 568,6 |    476,6 |
|      финансирования,       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
| млн. руб.                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|       Протяженность        | 2 599 | 2 599 | 2 568 | 2 568 | 2 030 | 2 029 | 2 033 | 2 034 | 2 036 | 2 036 |    2 036 |
|     обслуживаемой сети     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|       автодорог, км        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------|
|       Протяженность        | 6 898 | 7 033 | 6 928 | 6 925 | 6 173 | 6 175 | 8 039 | 8 032 | 8 164 | 8 151 | 8 166,7" |
| обслуживаемых мостов, п. м |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     8.4. Абзац десятый пункта 1.3. "Финансирование работ" изложить  в
редакции:
     "Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки
областным бюджетом  на  2010  год  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и
содержание автомобильных дорог  регионального  значения  предусмотрено
0,589 млрд. рублей (10% от норматива).".
     9. В  таблице  "Целевые  индикаторы  и  показатели  подпрограммы"
раздела  2  "Основные  цели  и   задачи   подпрограммы"   подпрограммы
"Автомобильные дороги":
     9.1. Исключить пункты 5 и 7;
     9.2. Пункты 6 и 8 изложить в редакции:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "5 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования              | км | 16,2 | 12,0 | 80,0 |
|    | регионального значения, на которых будет выполнен ремонт с целью доведения |    |      |      |      |
|    | их до нормативных требований                                               |    |      |      |      |
|----+----------------------------------------------------------------------------+----+------+------+------|
| 6  | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования              | км | 0,0  | 30,1 | 0,0" |
|    | регионального значения, на которых выполнена реконструкция с целью         |    |      |      |      |
|    | доведения их до нормативных требований                                     |    |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     10. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы
"Автомобильные дороги" первый - четвертый абзацы изложить в редакции:
     "Финансирование  подпрограммы  предусмотрено  за   счет   средств
областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет
3 848 046,4 тыс. руб., в том числе:
     - 2011 год - 1 044 571,6 тыс. руб.;
     - 2012 год - 1 363 230,3 тыс. руб.;
     - 2013 год - 1 440 244,5 тыс. руб.".
     11. Раздел  5  "Механизм  реализации  подпрограммы"  подпрограммы
"Автомобильные дороги" дополнить абзацами следующего содержания:
     "Субсидия   муниципальным   образованиям    Мурманской    области
предоставляется  в   целях   и   объемах,   предусмотренных   перечнем
мероприятий подпрограммы.
     Субсидии   предоставляются    в    соответствии    с    правилами
предоставления субсидий из областного бюджета  бюджетам  муниципальных
образований  на  ремонт  и  капитальный  ремонт  улично-дорожной  сети
муниципальных   образований    Мурманской    области,    утверждаемыми
Правительством Мурманской области.".
     12. Таблицу  с  целевыми  индикаторами  пункта  6.2.1  раздела  6
"Социально-экономическая  эффективность   подпрограммы"   подпрограммы
"Автомобильные дороги" изложить в редакции:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     "Целевые индикаторы                     | на 01.0.1.2011 | на 01.01.2012 | на 01.01.2013 |
|-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------|
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с |        1 390,7 |       1 405,7 |        1408,0 |
| усовершенствованным покрытием, км                           |                |               |               |
|-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------|
| % к предыдущему году                                        |            0,0 |         101,1 |           0,0 |
|-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------|
| % к 2010 году                                               |            0,0 |         101,1 |         101,1 |
|-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------|
| Относительная протяженность соответствующей категории, км   |                |               |               |
|-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------|
|                            | III                            |          331,2 |         346,3 |         346,3 |
|-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------|
| Уровень содержания (40% от допустимого)                     |        2 035,8 |       2 035,8 |       2 035,8 |
|-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------|
| Недоремонт сети дорог общего пользования, км                |        1 574,6 |       1 641,5 |       1 676,2 |
|-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------|
| Ежегодный прирост недоремонта, км                           |           76,9 |          76,9 |          76,9 |
| (при межремонтном сроке 6 лет)                              |                |               |               |
|-------------------------------------------------------------+----------------+---------------+---------------|
| Ремонт по годам, км                                         |           16,2 |          12,0 |     80,0      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| На 01.01.2014 недоремонт сети дорог составит 1 673,1 км"                                                     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     13. Приложение N 1 к Программе изложить в редакции:

 

 

 

                                               "Приложение N 1
                                                к Программе

 

 

     Перечень мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"
                  долгосрочной целевой программы
 "Развитие транспортного комплекса Мурманской области на 2011-2013
                               годы"

 

                                              1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                   Наименование объекта                   | Финансирование, тыс. руб.                             | Объемы работ, км/п. м.                                          |
| п/п |                                                          |-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |    Всего    |          В том числе по годам           |      Всего      |             В том числе по годам              |
|     |                                                          |             |-----------------------------------------|                 |-----------------------------------------------|
|     |                                                          |             |    2011     |    2012     |    2013     |                 |      2011       |     2012      |    2013     |
|----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
| Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального      | 1 838 666,6 |   584 213,7 |   613 424,4 |   641 028,5 | 2 035,8/8 166,7 |    2 035,8/     |   2 035,8/    |  2 035,8/   |
| значения и искусственные сооружения на них                     |             |             |             |             |                 |     8 166,7     |    8 166,7    |   8 166,7   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                   Наименование объекта                   | Финансирование, тыс. руб.                             | Объемы работ, рем. км/кап. рем. км/иссо п. м.                   |
| п/п |                                                          |-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |    Всего    |          В том числе по годам           |      Всего      |             В том числе по годам              |
|     |                                                          |             |-----------------------------------------|                 |-----------------------------------------------|
|     |                                                          |             |    2011     |    2012     |    2013     |                 |      2011       |     2012      |    2013     |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
| 2.1 | Сеть автомобильных дорог общего пользования              | 1 132 197,6 |   203 500,9 |   144 480,7 |   784 216,0 |  108,2/0/51,2   |   16,2/0/21,2   |   12,0/0/0    | 80,0/0/30,0 |
|     | регионального значения и искусственные сооружения на них |             |             |             |             |                 |                 |               |             |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
| 2.2 | Улично-дорожная сеть в муниципальных образованиях        |   200 000,0 |   200 000,0 |         0,0 |         0,0 |     25/0/0      |     25/0/0      |      0,0      |     0,0     |
|     | области                                                  |             |             |             |             |                 |                 |               |             |
|----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|   Итого по ремонту и капитальному ремонту                      | 1 332 197,6 |   403 500,9 |   144 480,7 |   784 216,0 |  133,2/0/51,2   |   41,2/0/21,2   |   12,0/0/0    | 80,0/0/30,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      3. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                   Наименование объекта                   | Финансирование, тыс. руб.                             | Объемы работ, км/п. м.                                          |
| п/п |                                                          |-------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |    Всего    |          В том числе по годам           |      Всего      |             В том числе по годам              |
|     |                                                          |             |-----------------------------------------|                 |-----------------------------------------------|
|     |                                                          |             |    2011     |    2012     |    2013     |                 |      2011       |     2012      |    2013     |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  1  | Реконструкция автомобильной дороги Кола -                |    34 099.8 |    34 099.8 |             |             |  2.3   /   110  | 2.3   /   110   |               |             |
|     | Верхнетуломский - КПП "Лотта", км 176 - км 231           |             |             |             |             |                 |                 |               |             |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  2  | Реконструкция автомобильной дороги Никель - Приречный -  |   337 828,5 |             |   337 828,5 |         0,0 | 15,1   /   59   | 0,0   /   0     | 15,1   /   59 | 0,0   /   0 |
|     | автодорога "Лотта", км 30 - км 46                        |             |             |             |             |                 |                 |               |             |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  3  | Реконструкция автомобильной дороги Никель - Приречный -  |         0,0 |         0,0 |         0.0 |         0,0 |                 |                 |               |             |
|     | автодорога "Лотта", км 20 - км 30                        |             |             |             |             |                 |                 |               |             |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  4  | Реконструкция автомобильной дороги - Кандалакша -        |   253 496,7 |         0,0 |   253 496,7 |         0,0 | 15,0   /   0    | 0,0   /   0     | 15,0   /   0  | 0,0   /   0 |
|     | Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 100 - км 115   |             |             |             |             |                 |                 |               |             |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  5  | Реконструкция автомобильной дороги - Кандалакша -        |         0,0 |         0,0 |         0,0 |         0,0 |                 |                 |               |             |
|     | Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 115 - км 130   |             |             |             |             |                 |                 |               |             |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  6  | Реконструкция автоподъезда к селу Териберка              |         0,0 |         0,0 |         0,0 |         0,0 |                 |                 |               |             |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  7  | Реконструкция Восточно-объездной                         |         0,0 |           - |         0,0 |         0,0 |                 |                 |               |             |
|     | автомобильной дороги г. Мурманска                        |             |             |             |             |                 |                 |               |             |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  8  | Мостовой переход через Кольский залив, II очередь        |         0,0 |           - |           - |         0,0 |                 |                 |               |             |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  9  | Проектно - изыскательские и прочие работы                |    51 757,2 |    22 757,2 |    14 000,0 |    15 000,0 |                 |                 |               |             |
|----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------+-------------|
|  Итого по реконструкции                                        |   677 182,4 |    56 857,0 |   605 325,2 |    15 000,0 | 32,4   /   169  | 2,3   /   110,0 | 30,1   /   59 | 0,0   /   0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                    Наименование работ                    | Финансирование, тыс. руб.                             | "
| п/п |                                                          |-------------------------------------------------------|
|     |                                                          |    Всего    |          В том числе по годам           |
|     |                                                          |             |-----------------------------------------|
|     |                                                          |             |    2011     |    2012     |    2013     |
|-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|  1  | Приобретение передвижной дорожной лаборатории            |         0,0 |         0,0 |         0,0 |         0,0 |
|     | АДК - М РОСДОРНИИ на базе автомобиля                     |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|                     ВСЕГО по Подпрограмме                      | 3 848 046,4 | 1 044 571,6 | 1 363 230,3 | 1 440 244,5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     14. Дополнить Программу подпрограммой: "Организация транспортного
обслуживания населения на территории Мурманской области"  долгосрочной
целевой программы "Развитие транспортного комплекса Мурманской области
на 2011-2013 годы".

 

                             Подпрограмма
    "Организация транспортного обслуживания населения на территории
     Мурманской области" долгосрочной целевой программы "Развитие
              транспортного комплекса Мурманской области
                          на 2011-2013 годы"

 

                         Паспорт подпрограммы

 

 

 

  Наименование               - "Организация транспортного обслуживания населения на территории Мурманской
  подпрограммы               области"

 

  Государственный заказчик   - Министерство транспорта и связи Мурманской области
  -
  координатор
  подпрограммы

 

  Основные разработчики      - Министерство транспорта и связи Мурманской области
  подпрограммы

 

  Цель                       - повышение качества транспортного обслуживания пассажиров
  подпрограммы

 

  Задача подпрограммы        - организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей
                             населения в транспортных услугах

 

  Важнейшие целевые                 -  уровень  обеспечения   населения   автомобильным   транспортом   общего
  индикаторы и показатели    пользования в 2011-2013 годах - 0,45 ед. на 1 тыс. чел.;
                             - объем субсидий, предусмотренных  в  областном  бюджете  на  компенсацию  затрат
                             транспортных организаций в связи с предоставлением льготного проезда  по  единому
                             социальному проездному билету, приходящийся на  одного  льготника  (федерального,
                             регионального), зарегистрированного в Мурманской области, - 1,38 тыс. руб. в год
                           -------------------------------------------------------------------------------------
  Объемы и источники       |                    |     Всего,     |            в том числе по годам             |
  исполнения               |                    | тыс. руб.      |---------------------------------------------|
  подпрограммы             |                    |                |     2011     |     2012     |     2013      |
                           |--------------------+----------------+--------------+--------------+---------------|
                           | Областной бюджет   |  1 621 823,9   |  545 157,4   |  530 643,7   |   546 022,8   |
                           -------------------------------------------------------------------------------------
  Сроки и этапы реализации   - подпрограмма реализуется в один этап (2011-2013 годы)
  подпрограммы

 

  Ожидаемые конечные         повышение качества обслуживания пассажиров автомобильного, воздушного, морского и
  результаты реализации      железнодорожного транспорта
  подпрограммы

 

 

            1. Характеристика проблемы, на решение которой
                        направлена подпрограмма

 

     Общим направлением деятельности в сфере  управления  общественным
транспортом Мурманской области в условиях рыночной экономики  является
сохранение и развитие единой инфраструктуры пассажирского  транспорта,
создание интегрированной системы общественного транспорта, привлечение
и закрепление на  рынке  перевозчиков  различных  форм  собственности,
использование  принципа  конкуренции.  Это   позволит   в   дальнейшем
сохранить высокий уровень объемов перевозок на общественном транспорте
и повысить качество обслуживания пассажиров.

 

         2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы
            ее реализации, целевые индикаторы и показатели

 

     Целью  подпрограммы  является  повышение  качества   обслуживания
пассажиров автомобильного,  воздушного,  морского  и  железнодорожного
транспорта.
     Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:
организация   гарантированного    и    качественного    удовлетворения
потребностей населения в транспортных услугах.
     Для  оценки   качества   транспортного   обслуживания   населения
используются целевые индикаторы, которые отражают  конечный  результат
выполнения подпрограммы по годам:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   | Целевой индикатор                                                             | 2011 | 2012 | 2013 |
|---+-------------------------------------------------------------------------------+------+------+------|
| 1 | Уровень обеспеченности населения автомобильным транспортом общего             | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|   | пользования (количество подвижного состава в смену на одну тысячу жителей     |      |      |      |
|   | Мурманской области), ед.                                                      |      |      |      |
|---+-------------------------------------------------------------------------------+------+------+------|
| 2 | Объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете на компенсацию затрат     | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
|   | транспортных организаций в связи с предоставлением льготного проезда по       |      |      |      |
|   | единому социальному проездному билету, приходящийся на одного льготника       |      |      |      |
|   | (федерального, регионального), зарегистрированного в Мурманской области, тыс. |      |      |      |
|   | руб.                                                                          |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 3. Перечень мероприятий подпрограммы

 

     Перечень основных мероприятий  представлен  в  приложении  N 7  к
Программе и состоит из 4 разделов, включающих мероприятия по повышению
качества  обслуживания  пассажиров  автомобильного,  железнодорожного,
воздушного и морского транспорта.

 

                 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

     Источниками   финансирования   подпрограммы   являются   средства
областного бюджета.
     Общий объем финансирования  подпрограммы  составляет  1 621 823,9
тыс. рублей.
По годам реализации:
                                                  (тыс. рублей)

 

----------------------------------------------------------------
| Источники финансирования | 2011 г.   | 2012 г.   | 2013 г.   |
|--------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Всего, в том числе:      | 545 157,4 | 530 643,7 | 546 022,8 |
|--------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Областной бюджет         | 545 157,4 | 530 643,7 | 546 022,8 |
----------------------------------------------------------------

 

     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно   при   формировании   бюджета    Мурманской    области    на
соответствующий финансовый год.

 

                  5. Механизм реализации подпрограммы

 

     Государственным  заказчиком-координатором  подпрограммы  является
Министерство транспорта и связи Мурманской области.
     Государственный заказчик -  координатор  ежегодно  до  1  февраля
направляет в Министерство экономического развития  Мурманской  области
доклад о ходе  выполнения  мероприятий  подпрограммы  и  эффективности
использования финансовых средств.
     Денежные средства муниципальным образованиям Мурманской области и
транспортным организациям предоставляются в виде субсидий  в  целях  и
объемах, предусмотренных перечнем мероприятий подпрограммы.
     Субсидии   предоставляются   в   соответствии   с   утверждаемыми
Правительством Мурманской области порядками предоставления субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований  и  транспортным
организациям  в  связи  с  организацией  пассажирских   перевозок   на
социально значимых маршрутах Мурманской области и предоставления права
льготного проезда отдельных категорий граждан по  единому  социальному
проездному билету, а также обучающимся и студентам.

 

     6. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности
                        реализации подпрограммы

 

     Реализация подпрограммы будет способствовать достижению  целей  и
задач Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и
целей  социально-экономической   политики   Правительства   Мурманской
области,  а  именно  повышению  качества  транспортного   обслуживания
населения.
     Эффективность реализации мероприятий подпрограммы  оценивается  в
соответствии с методикой,  утвержденной  постановлением  Правительства
Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия  решений
о разработке долгосрочных целевых программ  Мурманской  области  и  их
формирования и реализации".
     15. Дополнить  Программу  подпрограммой   "Организация   доставки
продовольственных  товаров  (за  исключением  подакцизных)  в   районы
Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов".

 

                             Подпрограмма
    "Организация доставки продовольственных товаров (за исключением
   подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками
 завоза грузов" долгосрочной целевой программы "Развитие транспортного
                     комплекса Мурманской области
                          на 2011-2013 годы"

 

                         Паспорт подпрограммы

 

 

 

  Наименование               - "Организация доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в
  подпрограммы               районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов"

 

  Государственный заказчик   - Министерство транспорта и связи Мурманской области
  -
  координатор
  подпрограммы

 

  Основные разработчики      - Министерство транспорта и связи Мурманской области
  подпрограммы

 

  Цель                       - обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в
  подпрограммы               районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов

 

  Задача подпрограммы        - обеспечить население и организации социальной сферы  продовольственными  товарами
                             (за исключением подакцизных) согласно утвержденного перечня

 

  Важнейшие целевые          - объем государственной финансовой поддержки доставки продовольственных товаров (за
  индикаторы и показатели    исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками
                             завоза грузов - 7105,1 тыс. рублей в год
                           ---------------------------------------------------------------------------------------
  Объемы и источники       |                       |     Всего,     |            в том числе по годам            |
  исполнения               |                       | тыс. руб.      |--------------------------------------------|
  подпрограммы             |                       |                |    2011     |     2012     |     2013      |
                           |-----------------------+----------------+-------------+--------------+---------------|
                           | Областной бюджет      |   21 315,30    |   7105,1    |    7105,1    |    7105,1     |
                           ---------------------------------------------------------------------------------------

 

  Сроки и этапы реализации   - подпрограмма реализуется в один этап (2011-2013 годы)
  подпрограммы

 

  Ожидаемые конечные         - обеспечение доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в
  результаты реализации      районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов
  подпрограммы

 

 

            1. Характеристика проблемы, на решение которой
                        направлена подпрограмма

 

     На  территории  Мурманской  области  имеются  населенные  пункты,
доставка  грузов  в  которые  всеми   видами   транспорта   ограничена
природно-климатическими и экономическими  условиями.  В  связи  с  чем
постановлением Правительства Мурманской области от 24.03.2008 N 125-ПП
утверждены населенные пункты, отнесенные  к  районам  с  ограниченными
сроками завоза грузов, и перечень товаров, на которые распространяется
государственная  финансовая   поддержка   доставки   продовольственных
товаров (за исключением подакцизных) в  районы  Мурманской  области  с
ограниченными сроками завоза грузов:
     - Терский район - все населенные пункты, за исключением пгт Умба;
     - Ловозерский район- все населенные пункты,  за  исключением  пгт
Ревда, с. Ловозеро.

 

         2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы
            ее реализации, целевые индикаторы и показатели

 

     Целью     подпрограммы     является     обеспечение      доставки
продовольственных  товаров  (за  исключением  подакцизных)  в   районы
Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов.
     Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:
обеспечение   бесперебойного   снабжения   населения   и   организаций
социальной   сферы   продовольственными   товарами   (за   исключением
подакцизных).

 

                 3. Перечень мероприятий подпрограммы

 

     Мероприятие представлено в приложении N 8 к Программе.

 

                 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

     Источниками   финансирования   подпрограммы   являются   средства
областного бюджета.
     Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 315,3  тыс.
рублей.

 

 

По годам реализации:
                                            (тыс. рублей)

 

----------------------------------------------------------
| Источники финансирования | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|--------------------------+---------+---------+---------|
| Всего, в том числе:      | 7 105,1 | 7 105,1 | 7 105,1 |
|--------------------------+---------+---------+---------|
| Областной бюджет         | 7 105,1 | 7 105,1 | 7 105,1 |
----------------------------------------------------------

 

     Объемы финансирования подпрограммы уточняются  и  устанавливаются
ежегодно   при   формировании   бюджета    Мурманской    области    на
соответствующий финансовый год.

 

                  5. Механизм реализации подпрограммы

 

     Государственным заказчиком-координатором подпрограммы является
Министерство транспорта и связи Мурманской области.
     Государственный заказчик -  координатор  ежегодно  до  1  февраля
направляет в Министерство экономического развития  Мурманской  области
доклад о ходе  выполнения  мероприятий  подпрограммы  и  эффективности
использования финансовых средств.
     Денежные средства муниципальным образованиям Ловозерский район  и
Терский район Мурманской области предоставляются  в  виде  субсидий  в
целях и объемах, предусмотренных перечнем мероприятий подпрограммы.
     Субсидии   предоставляются    в    соответствии    с    правилами
предоставления субсидий из областного бюджета  бюджетам  муниципальных
образований   на   государственную   финансовую   поддержку   доставки
продовольственных  товаров  (за  исключением  подакцизных)  в   районы
Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов.

 

     6. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности
                        реализации подпрограммы

 

     Реализация подпрограммы будет способствовать достижению  целей  и
задач Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и
целей  социально-экономической   политики   Правительства   Мурманской
области, а именно обеспечению доставки продовольственных  товаров  (за
исключением подакцизных) в районы Мурманской области  с  ограниченными
сроками завоза грузов.
     Эффективность реализации мероприятий подпрограммы  оценивается  в
соответствии с методикой,  утвержденной  постановлением  Правительства
Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия  решений
о разработке долгосрочных целевых программ  Мурманской  области  и  их
формирования и реализации".
     Оценка эффективности  реализации  подпрограммы  в  отчетном  году
проводится государственным заказчиком - координатором.
     Показателем  эффективности   реализации   подпрограммы   является
обеспеченность сельского  населения  и  организаций  социальной  сферы
продовольственными товарами (за исключением подакцизных).
     16. Дополнить Программу приложением N 7 "Мероприятия подпрограммы
"Организация  транспортного  обслуживания  населения   на   территории
Мурманской   области"   долгосрочной   целевой   программы   "Развитие
транспортного комплекса Мурманской области на 2011-2013 годы"

 

 

                                        Приложение N 7
                                        к Программе

 

                              Мероприятия
   подпрограммы "Организация транспортного обслуживания населения на
     территории Мурманской области" долгосрочной целевой программы
         "Развитие транспортного комплекса Мурманской области
                          на 2011-2013 годы"

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |          Мероприятия          |  Государственный   |            Исполнитель             |   Объем   | Источники | Ежегодные затраты, тыс. руб.      |
| п/п |                               |     заказчик -     |                                    | средств,  |           |-----------------------------------|
|     |                               |    координатор     |                                    | тыс. руб. |           | 2011 г.   | 2012 г.   | 2013 г.   |
|-----+-------------------------------+--------------------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  1  |               2               |         3          |                 4                  |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               1. Железнодорожный транспорт                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Возмещение затрат в связи с   |    Министерство    |      Министерство транспорта       | 11 182,0  | областной |  3 552,9  |  3 730,6  |  3 898,5  |
|     | организацией пассажирских     | транспорта и связи |    и связи Мурманской области;     |           |  бюджет   |           |           |           |
|     | перевозок железнодорожным     | Мурманской области |             ОАО "РЖД"              |           |           |           |           |           |
|     | транспортом пригородного      |                    |                                    |           |           |           |           |           |
|     | сообщения на территории       |                    |                                    |           |           |           |           |           |
|     | Мурманской области            |                    |                                    |           |           |           |           |           |
|-----+-------------------------------+--------------------+------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  2  | Возмещение разницы в          |    Министерство    |      Министерство транспорта       |  2 749,5  | областной |   873,6   |   917,3   |   958,6   |
|     | стоимости полного и льготного | транспорта и связи |    и связи Мурманской области;     |           |  бюджет   |           |           |           |
|     | разового проездного билета    | Мурманской области |             ОАО "РЖД"              |           |           |           |           |           |
|     | при предоставлении            |                    |                                    |           |           |           |           |           |
|     | отдельным категориям          |                    |                                    |           |           |           |           |           |


Информация по документу
Читайте также