Расширенный поиск

Постановление Администрации Кольского района от 10.11.2011 № 1206

 


                          Мурманская область
                    Администрация Кольского района

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 10.11.2011             г.Кола                       N 1206

       О порядке проведения контрольных мероприятий структурными
            подразделениями администрации Кольского района


     В  целях   упорядочения   проведения   контрольных   мероприятий,
осуществляемых структурными  подразделениями  администрации  Кольского
района, и совершенствования системы муниципального контроля,
     п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить   прилагаемый   Порядок    проведения    контрольных
мероприятий  структурными  подразделениями   администрации   Кольского
района (далее - Порядок).

     2. Признать   утратившими   силу   постановления    администрации
Кольского района  от  08.11.2007г.  N 803  "Об утверждении  Инструкции
"О порядке  проведения  ревизий   и   проверок   отделом   финансового
мониторинга администрации муниципального  образования  Кольский  район
Мурманской области", от 11.04.2011 г.  N 300  "Об утверждении  порядка
осуществления  контроля  за   деятельностью   бюджетных   и   казенных
учреждений Кольского района".

     3. Контроль  за  соблюдением  требований  Порядка  возложить   на
руководителей  структурных   подразделений   администрации   Кольского
района.


     Глава администрации                М.В. Чекрыгин


                                                   Утвержден
                                                постановлением
                                        администрации Кольского района
                                             от 10.11.2011 N 1206


        Порядок проведения контрольных мероприятий структурными
            подразделениями администрации Кольского района


                          1. Общие положения

     1.1. Настоящий  Порядок  определяет  требования  к  осуществлению
контрольных мероприятий, проводимых в  форме  ревизий  и  проверок,  в
отношении следующих юридических лиц (далее - проверяемые учреждения):
     - структурных подразделений администрации Кольского района;
     - муниципальных учреждений Кольского района, в отношении  которых
структурные подразделения администрации Кольского района  осуществляют
функции   и   полномочия   учредителей   (далее   -   подведомственные
учреждения).
     1.2. Цель контрольного  мероприятия  -  определение  соответствия
деятельности   проверяемого   учреждения   учредительным   документам,
нормативным  правовым  актам;  установление  целевой   направленности,
правомерности, эффективности и результативности использования  средств
бюджета Кольского района, а также материальных ценностей,  находящихся
в муниципальной собственности.
     1.3. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
     - Бюджетным кодексом Российской Федерации;
     - Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации ";
     - Федеральным  законом  от  12.01.1996  N 7-ФЗ  "О некоммерческих
организациях";
     - Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений";
     - Решением Совета депутатов Кольского района от 28.05.2009 N 38/4
(с изменениями и дополнениями  от  21.10.2010  N 54/2  "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в  муниципальном  образовании  Кольский
район Мурманской области";
     - постановлением администрации  Кольского  района  от  20.05.2011
N 479  "О формах  осуществления  финансового  контроля  администрацией
Кольского района".
     1.4. Действие настоящего Порядка  распространяется  на  следующие
виды
контроля: ведомственный  контроль,  последующий  финансовый  контроль,
контроль за использованием муниципального имущества.
     1.5. Под   ведомственным   контролем   понимается   осуществление
контрольных мероприятий, в ходе которых проверяются:
     1.5.1. В  структурных  подразделениях   администрации   Кольского
района:
     - соответствие     деятельности     учредительным     документам,
законодательным и другим нормативно-правовым актам;
     - организация управленческой деятельности.
     1.5.2. В муниципальных казенных учреждениях:
     - соответствие     деятельности     учредительным     документам,
законодательным и другим нормативно-правовым актам;
     - организация управленческой деятельности;
     - осуществление   предусмотренных   уставами   учреждений   видов
деятельности, в том числе оказание платных услуг (выполнение работ), а
также выполнение муниципального задания в случае его утверждения;
     - объем  и  качество  осуществления   муниципальных   функций   и
предоставления муниципальных услуг (выполнения работ).
     1.5.3. В муниципальных бюджетных и автономных учреждениях:
     - соответствие     деятельности     учредительным     документам,
законодательным и другим нормативно-правовым актам;
     - организация управленческой деятельности;
     - осуществление  предусмотренных  уставами  учреждений   основных
видов деятельности,  выполнение  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг  (выполнение  работ),  а  также  выполнение  плана
финансово-хозяйственной деятельности;
     - объем и качество предоставления муниципальных услуг (выполнения
работ).
     1.6. При   проверке   организации   управленческой   деятельности
выполняется комплекс контрольных действий по исследованию и оценке:
     - организации аналитической работы и планирования деятельности;
     - организации контроля, состояния исполнительской дисциплины;
     - работы коллегиальных органов;
     - организации кадровой работы.
     1.7. Под    последующим    финансовым    контролем     понимается
осуществление  контроля  после  проведения   операций   с   бюджетными
средствами, включая использование предоставленных из бюджета Кольского
района субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, а также за соблюдением
получателями бюджетных инвестиций  и  муниципальных  гарантий  условий
выделения,  получения,  целевого  использования,  возврата   бюджетных
средств.
     1.8. При   проведении   контрольного   мероприятия    в    рамках
последующего финансового  контроля  выполняется  комплекс  контрольных
действий по проверке:
     - расчетов      сметных      назначений,       данных       плана
финансово-хозяйственной деятельности;
     - исполнения бюджетной сметы, исполнения смет доходов и расходов;
     - исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
     - использования средств бюджета Кольского района, в том числе  на
приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
     - использования средств бюджета Кольского  района,  полученных  в
виде субвенций и субсидий (включая субвенции и субсидии, выделенные из
бюджета Кольского района  учреждениям  любых  форм  собственности),  а
также в виде бюджетных кредитов и инвестиций;
     - соблюдения требований  бюджетного  законодательства  Российской
Федерации получателями средств бюджета Кольского района,  межбюджетных
трансфертов,  бюджетных  кредитов,  инвестиций,   предоставляемых   из
бюджета Кольского района, гарантий муниципального образования Кольский
район;
     - поступления и расходования  средств  от  предпринимательской  и
иной приносящей доход деятельности;
     - использования   и   обеспечения   сохранности    муниципального
имущества находящегося  в  оперативном  управлении  или  хозяйственном
ведении проверяемого учреждения, поступления в бюджет Кольского района
доходов  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности;
     - соответствия записей  в  учетных  регистрах  первичным  учетным
документам;
     - ведения  бюджетного   (бухгалтерского)   учета,   достоверности
бюджетной (бухгалтерской) отчетности.
     1.9. Под  контролем  за   использованием   имущества   понимается
контроль   за   деятельностью   учреждений,   связанной   с    учетом,
распоряжением  и  использованием  муниципального  имущества,  а  также
обеспечением его сохранности.

      2. Порядок организации планирования контрольных мероприятий

     2.1. В срок до 1 декабря текущего года структурное  подразделение
администрации Кольского  района,  планирующее  проведение  контрольных
мероприятий,  формирует  проект  плана  контрольных   мероприятий   на
следующий календарный  год  (далее  -  план)  по  форме,  утвержденной
настоящим Порядком (приложение N 1 к), на основе:
     - решений главы администрации Кольского района;
     - решений руководителя структурного  подразделения  администрации
Кольского района, составляющего план;
     - предложений о проведении контрольных  мероприятий,  поступивших
от других структурных подразделений администрации Кольского района.
     2.2. Разработанный план структурного подразделения  администрации
Кольского района утверждается его руководителем в срок до  10  декабря
текущего года.
     2.3. В плане указываются обязательные для исполнения  контрольные
мероприятия, проверяемые учреждения  и  сроки  проведения  контрольных
мероприятий (месяц), ответственные исполнители.
     2.4. Плановые  контрольные  мероприятия  по  одному   направлению
деятельности в отношении одного проверяемого учреждения проводятся  не
чаще чем один раз в три года.
     2.5. При подготовке плана необходимо учитывать следующие критерии
отбора контрольных мероприятий:
     - периодичность проведения контрольных мероприятий;
     - конкретность и актуальность контрольных мероприятий;
     - степень  обеспеченности  ресурсами  (трудовыми,   техническими,
материальными и финансовыми).
     2.6. Проведение  повторных  контрольных   мероприятий   в   одном
проверяемом учреждении за тот же проверяемый период по тем же вопросам
проводится в форме внепланового контрольного мероприятия исключительно
по поручению главы администрации Кольского района.
     2.7. Руководитель   структурного   подразделения    администрации
Кольского района несет ответственность за качество  и  своевременность
подготовки, утверждения и исполнения плана.
     2.8. Утвержденные планы в срок не позднее 3 рабочих дней  со  дня
их  утверждения   размещаются   на   официальном   сайте   в   разделе
соответствующих структурных подразделений.

      3. Требования к срокам проведения контрольного мероприятия

     3.1. Срок    контрольного    мероприятия    включает    в    себя
подготовительный период,  период  проведения  проверочных  действий  и
период оформления результатов контрольного мероприятия.
     3.1.1. Подготовительный  период,  в  ходе  которого  должны  быть
изучены  законодательные  и  нормативные   правовые   акты,   отчетные
документы,  статистические   данные,   акты   предыдущих   контрольных
мероприятий и другие  материалы,  характеризующие  и  регламентирующие
финансово-хозяйственную    деятельность    проверяемого    учреждения,
составлена и утверждена программа контрольного мероприятия, - не более
3 рабочих дней.
     3.1.2. Проверочные действия - не более 30 рабочих дней.
     Датой начала проверочных  действий  считается  дата  предъявления
руководителем ревизионной группы (проверяющим) документов, указанных в
пункте 5.1 настоящего Порядка, руководителю проверяемого учреждения.
     Датой окончания проверочных действий считается день передачи акта
ревизии (проверки) руководителю проверенного учреждения под роспись. В
случае  отказа  руководителя  учреждения  от  получения   акта   датой
окончания   проведения   контрольного   мероприятия   считается   день
направления в адрес проверенного учреждения акта ревизии (проверки)  в
соответствии с пунктом 6.12 настоящего Порядка.
     3.1.3. Подготовка возражений, оформление результатов контрольного
мероприятия - не более 5 рабочих дней.
     3.2. Общий    срок    проведения     контрольного     мероприятия
устанавливается распорядительным документом,  предусмотренным  пунктом
4.1, и не может превышать совокупность сроков, указанных в  подпунктах
3.1.1-3.1.3.

          4. Подготовка к проведению контрольного мероприятия

     4.1. Распорядительными  документами,  служащими  основанием   для
проведения структурным подразделением администрации  Кольского  района
контрольного мероприятия, являются:
     - для планового контрольного мероприятия  -  приказ  руководителя
соответствующего структурного подразделения Кольского района, изданный
на  основании  утвержденного   плана   контрольных   мероприятий   или
распоряжение администрации;
     - для внепланового контрольного мероприятия - распоряжение  главы
администрации    Кольского    района    либо    приказ    руководителя
соответствующего структурного подразделения Кольского района.
     4.2. Основанием  для  издания   распорядительного   документа   о
проведении внепланового контрольного мероприятия является:
     4.2.1. Неисполнение    (частичное     исполнение)     проверенным
учреждением  в  установленный   срок   ранее   выданного   структурным
подразделением администрации  Кольского  района  письменного  указания
(предписания,  приказа  либо  иного  распорядительного  документа)  об
устранении выявленных нарушений и недостатков.
     4.2.2. Поступление письменных обращений и  заявлений  граждан  (в
том   числе   индивидуальных   предпринимателей),   юридических   лиц,
информации от  органов  местного  самоуправления  и  средств  массовой
информации о следующих фактах:
     - причинение вреда  или  возникновение  угрозы  причинения  вреда
жизни, здоровью,  законным  правам  и  интересам  граждан,  окружающей
среде,  безопасности  государства,  а   также   угрозы   возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
     - нецелевое и (или) неэффективное использование  средств  бюджета
Кольского района, использование их с нарушением законодательства;
     - неудовлетворительная работа учреждения  и  (или)  отдельных  ее
должностных   лиц    (невыполнение    плана    финансово-хозяйственной
деятельности,  несоблюдение  учреждением   установленного   объема   и
качества муниципальных функций (услуг) и т.п.);
     - использование муниципального имущества в целях,  не  являющихся
уставными либо не соответствующих назначению этого имущества, а  также
в иных случаях, определенных уполномоченным органом.
     4.3. В распорядительных документах, предусмотренных  пунктом  4.1
настоящего Порядка, указываются:
     - наименование проверяемого учреждения;
     - тема контрольного мероприятия;
     - структурное  подразделение  администрации   Кольского   района,
ответственное за проведение контрольного мероприятия;
     - период проведения контрольного мероприятия;
     - руководитель рабочей группы.
     4.4. Руководитель рабочей группы (проверяющий) для проведения
     контрольного мероприятия составляет проект программы контрольного
мероприятия и утверждает его у руководителя структурного подразделения
администрации Кольского района.
     4.5. Программа  контрольного  мероприятия   (приложение   N 2   к
Порядку) должна содержать:
     - цель контрольного мероприятия;
     - наименование проверяемого учреждения;
     - проверяемый период;
     - перечень основных вопросов, подлежащих проверке  (изучению),  с
определением ответственного исполнителя по каждому  вопросу,  формы  и
сроков  доклада  о  ходе  проверки,  сроков  подготовки  акта  ревизии
(проверки).
     4.6. Руководителю  рабочей  группы   (проверяющему)   оформляется
удостоверение на проведение контрольного мероприятия (приложение N 3 к
Порядку), в котором указываются:
     - наименование структурного подразделения администрации Кольского
района, выдавшего удостоверение;
     - дата выдачи и номер удостоверения;
     - предмет контрольного мероприятия;
     - наименование проверяемого учреждения;
     - проверяемый период;
     - персональный состав рабочей группы  (должность,  фамилия,  имя,
отчество  каждого  члена  рабочей  группы  с  указанием   руководителя
группы);
     - основание контрольного мероприятия;
     - срок проведения контрольного мероприятия.
     4.7. Удостоверение   на   проведение   контрольного   мероприятия
подписывается руководителем структурного  подразделения  и  заверяется
печатью.
     4.8. В случае выявления в ходе контрольного мероприятия вопросов,
подлежащих изучению, но не  указанных  в  программе,  фактов  длящихся
нарушений, допущенных  за  рамками  проверяемого  периода,  отсутствия
необходимости   проверки   (изучения)   отдельных    вопросов,    иных
обстоятельств программа контрольного мероприятия может  быть  изменена
должностным лицом,  ее  утвердившим,  с  уточнением  сроков  окончания
контрольного мероприятия.
     4.9. Члены  рабочей  группы  (проверяющий)   при   подготовке   к
проведению контрольного мероприятия должны изучить:
     - программу контрольного мероприятия;
     - законодательные   и   нормативные   правовые   акты   по   теме
контрольного мероприятия;
     - материалы предыдущих  контрольных  мероприятий,  проведенных  в
учреждении;
     - иные  доступные  для  ознакомления  материалы,  характеризующие
деятельность проверяемого учреждения.

                5. Проведение контрольного мероприятия

     5.1. Руководитель рабочей  группы  (проверяющий)  в  день  начала
проведения контрольного мероприятия:
     - предъявляет   руководителю   проверяемого   учреждения   приказ
(распоряжение)  о  проведении  контрольного   мероприятия,   программу
контрольного мероприятия,  удостоверение  на  проведение  контрольного
мероприятия;
     - решает  организационно-технические   вопросы   по   обеспечению
проведения контрольного мероприятия.
     5.2. После ознакомления руководителя  проверяемого  учреждения  с
документами, указанными  в  пункте  5.1  настоящего  Порядка,  рабочая
группа (проверяющий) приступает к проведению контрольного мероприятия.
     5.3. Руководитель  проверяемого  учреждения  создает   надлежащие
условия для осуществления рабочей группой  (проверяющим)  контрольного
мероприятия (предоставление необходимого помещения, оргтехники,  услуг
связи, транспорта).
     5.4. При  необходимости   работы   с   документами,   содержащими
сведения, составляющие государственную  тайну,  члены  рабочей  группы
(проверяющий), имеющие допуск  к  государственной  тайне,  предъявляют
руководителю  проверяемого  учреждения  документы,  удостоверяющие  их
личность, и справки о соответствующей группе допуска.
     5.5. Рабочая группа (проверяющий) в ходе контрольного мероприятия
проводят  действия  по  документальному  и  фактическому  исследованию
деятельности проверяемого учреждения:
     - действия  по  документальному   исследованию   рабочая   группа
(проверяющий) проводит по финансовым, бухгалтерским, отчетным  и  иным
документам проверяемого учреждения, в том числе путем анализа и оценки
полученной из них информации;
     - действия   по   фактическому   исследованию   рабочая    группа
(проверяющий)  проводит  путем  осмотра,  инвентаризации,   пересчета,
экспертизы, контрольных замеров.
     5.6. В  случае  возникновения  в  ходе  контрольного  мероприятия
необходимости проверить (изучить) вопросы, не входящие  в  компетенцию
членов   рабочей   группы   (проверяющего)   (проведение   экспертизы,
контрольных  замеров,  иные),   к   контрольному   мероприятию   могут
привлекаться   специалисты,   обладающие   специальными   знаниями   в
соответствующей сфере.
     5.7. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в  течение  одного
рабочего дня с момента возникновения необходимости проверить (изучить)
вопросы,   не   входящие   в   компетенцию   членов   рабочей   группы
(проверяющего), представляет служебную  записку  на  имя  руководителя
структурного    подразделения    администрации    Кольского    района,
ответственного  за  проведение  контрольного  мероприятия,  в  которой
указывает   перечень   таких   вопросов.   Руководитель   структурного
подразделения  администрации  Кольского  района  принимает  решение  о
привлечении соответствующих специалистов и организует данную работу.
     5.8. Члены рабочей группы (проверяющий) имеют право:
     - доступа  на  территорию  и  во   все   помещения   проверяемого
учреждения;
     - на получение  письменных  объяснений,  справок  и  сведений  от
должностных  лиц  проверяемых  учреждений  по  вопросам   контрольного
мероприятия;
     - на  наблюдение  за  процессом  оказания  муниципальной   услуги
(выполнения   работы)   с   соблюдением   ограничений,   установленных
действующим законодательством;
     - на    проведение    опросов    потребителей     предоставляемых
муниципальных услуг (выполняемых работ).
     5.9. Члены рабочей группы (проверяющий) обязаны:
     - осуществлять контрольные мероприятия в соответствии с настоящим
Порядком;
     - знакомить руководителя проверяемого учреждения  с  результатами
контрольного мероприятия;
     - соблюдать сроки проведения контрольного мероприятия.
     5.10. Должностные  лица  проверяемого   учреждения   обязаны   по
требованию  (запросу)  руководителя  рабочей   группы   (проверяющего)
представлять необходимые письменные объяснения, справки и сведения  по
вопросам, возникающим  в  ходе  контрольного  мероприятия,  заверенные
копии документов, необходимых для проведения контрольных  действий,  в
срок, указанный в требовании (запросе).  Руководитель  рабочей  группы
(проверяющий) в случае отказа от  представления  объяснений,  справок,
сведений либо копий документов делает соответствующую  запись  в  акте
проверки (ревизии).
     5.11. Члены рабочей группы (проверяющий) в  случае  возникновения
необходимости осуществляют встречные проверки  в  иных  учреждениях  в
соответствии с настоящим Порядком.
     5.12. По  решению  должностного  лица,  назначившего  контрольное
мероприятие, на  основании  мотивированного  ходатайства  руководителя
рабочей группы (проверяющего) оно может быть продлено, приостановлено,
перенесено   либо   отменено.    Решение    оформляется    таким    же
распорядительным   документом,   которым    назначалось    контрольное
мероприятие.

          6. Оформление результатов контрольного мероприятия

     6.1. Результаты  контрольного   мероприятия   оформляются   актом
ревизии (проверки).
     6.2. Акт ревизии (проверки) состоит  из  вводной  и  описательной
частей.
     6.3. Вводная  часть  акта  ревизии  (проверки)  должна  содержать
следующие сведения:
     - цель контрольного мероприятия;
     - дата и место составления акта ревизии (проверки);
     - основание проведения контрольного мероприятия;
     - фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников
рабочей группы;
     - проверяемый период;
     - срок проведения контрольного мероприятия;
     - сведения о проверенном учреждении:
     - полное и краткое наименование;
     - ведомственная  принадлежность   и   наименование   вышестоящего
органа;
     - сведения  о   лице,   осуществляющем   функции   и   полномочия
учредителя;
     - имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов
деятельности;
     - кем и когда проводились предыдущие контрольные  мероприятия,  а
также сведения об устранении выявленных в их ходе нарушений;
     - иные данные, необходимые, по мнению руководителя рабочей группы
(проверяющего), для полной характеристики проверенного учреждения.
     6.4. В итоговых документах по результатам контрольных мероприятий
последующего финансового контроля дополнительно указываются:
     - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН,  код  по
реестру главных распорядителей, распорядителей и  получателей  средств
бюджета Кольского района (при наличии);
     - перечень и сведения обо всех счетах (включая счета, закрытые на
момент  проведения  контрольного  мероприятия,  но   действовавшие   в
проверяемом периоде),  открытых  в  кредитных  организациях,  а  также
лицевых счетах, открытых в органах федерального казначейства;
     - фамилии,  инициалы  и  должности  лиц,  имевших  право  подписи
денежных и расчетных документов в проверяемый период.
     6.5. В описательной части акта излагаются сведения о  проведенной
работе и сведения о выявленных нарушениях по каждому вопросу программы
контрольного мероприятия, в том  числе:  положения  законодательных  и
нормативных правовых актов, которые были нарушены;  к  какому  периоду
относится выявленное нарушение;  в  чем  выразилось  нарушение;  сумма
нарушения (при наличии таковой).
     6.6. Руководитель  рабочей  группы   (проверяющий)   в   итоговом
документе приводит денежные (суммовые, ценовые) показатели в рублях  и
копейках. Показатели, выраженные в иностранной  валюте,  приводятся  в
этой иностранной валюте и в сумме в рублях и копейках, определенной по
официальному курсу этой иностранной  валюты  к  рублю,  установленному
Центральным   банком   Российской   Федерации   на   дату   совершения
соответствующих операций.
     6.7. Руководитель рабочей группы  (проверяющий)  в  акте  ревизии
(проверки) не должен допускать:
     - выводы,  предположения,  указывать  факты,  не   подтвержденные
соответствующими документами;
     - морально-этическую  оценку  действий  должностных,  материально
ответственных и иных лиц проверенного учреждения.
     6.8. Результаты  контрольного  мероприятия,  излагаемые  в   акте
ревизии (проверки), должны быть подтверждены  прилагаемыми  к  данному
акту  документами  (копиями  документов),   результатами   контрольных
действий и встречных проверок, объяснениями  должностных,  материально
ответственных и иных лиц проверенного учреждения, другими материалами.
     6.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие  информацию,
составляющую государственную,  коммерческую,  служебную,  иную  тайну,
оформляются     с     соблюдением     требований,      предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
     6.10. После  подписания  акта  ревизии  (проверки)   руководитель
рабочей группы (проверяющий) передает один его экземпляр  руководителю
проверенного учреждения.
     6.11. Руководитель  проверенного  учреждения  делает   запись   о
получении одного экземпляра акта ревизии (проверки)  для  ознакомления
на  последнем  листе  первого  экземпляра   акта,   который   передает
руководителю рабочей группы (проверяющему).
     6.12. Руководитель рабочей группы (проверяющий) в  случае  отказа
руководителя проверенного учреждения ознакомиться, подписать  и  (или)
получить акт:
     - в конце акта ревизии (проверки)  делает  запись  об  отказе  от
ознакомления, подписания и (или) от его получения;
     - незамедлительно  направляет  с  сопроводительным   письмом   за
подписью   руководителя   структурного   подразделения   администрации
Кольского   района,   ответственного   за   проведение    контрольного
мероприятия,  один  экземпляр  акта   ревизии   (проверки)   в   адрес
проверенного учреждения заказным почтовым отправлением с  уведомлением
о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию  факта  и  даты
направления акта проверенного учреждения;
     - приобщает к акту документ, подтверждающий факт направления акта
ревизии (проверки) в адрес проверенного учреждения.
     6.13. Руководитель проверенного учреждения при наличии возражений
по акту ревизии (проверки) вправе в  срок  до  3  рабочих  дней  после
получения акта представить руководителю рабочей группы  (проверяющему)
мотивированные письменные возражения с  приложением  заверенных  копий
документов. О наличии возражений руководитель проверенного  учреждения
(уполномоченное  лицо)  делает  соответствующую  запись  перед   своей
подписью на всех экземплярах акта ревизии (проверки).
     6.14. Руководитель рабочей  группы  (проверяющий)  в  срок  до  3
рабочих дней со дня получения письменных возражений  по  акту  ревизии
(проверки):
     - проверяет обоснованность этих возражений и  готовит  справку  о
своем мнении об обоснованности поступивших возражений;
     - приобщает письменные возражения и справку  о  своем  мнении  об
обоснованности  поступивших  возражений  к   материалам   контрольного
мероприятия.

      7. Принятие решения по результатам контрольного мероприятия

     7.1. Руководитель  рабочей  группы  (проверяющий)  в  срок  до  3
рабочих дней после даты окончания проведения контрольного  мероприятия
представляет  должностному  лицу,  принявшему  решение  о   проведении
контрольного мероприятия, докладную записку, в которой кратко излагает
результаты  контрольного   мероприятия   с   указанием   сведений   об
установленных нарушениях, поступивших возражениях  и  свое  мнение  по
ним, а также выводы о причинах выявленных нарушений и недостатков.
     7.2. К докладной записке прилагается акт  ревизии  (проверки)  со
всеми приложениями.
     7.3. В случае  принятия  главой  администрации  Кольского  района
решения о проведении контрольного мероприятия докладная записка на его
имя    подписывается    руководителем    структурного    подразделения
администрации   Кольского   района,   ответственного   за   проведение
контрольного мероприятия.
     7.4. В  случае  выявления   фактов   нарушения   законодательства
Российской Федерации, Мурманской области и муниципального  образования
Кольский  район,  содержащих  признаки  правонарушений,  в   докладную
записку включаются предложения о направлении  материалов  контрольного
мероприятия  в  правоохранительные  органы  и  органы  государственной
власти, в  компетенцию  которых  входит  рассмотрение  соответствующих
вопросов.
     7.5. Должностное   лицо,   принявшее   решение    о    проведении
контрольного мероприятия,  в  рамках  своих  полномочий  принимает  по
результатам   рассмотрения   материалов    контрольного    мероприятия
окончательное  решение  в  виде  письменного  указания   (предписания,
приказа  либо  иного  распорядительного   документа)   об   устранении
проверенным учреждением выявленных нарушений и недостатков.
     7.6. Письменное указание об  устранении  выявленных  нарушений  и
недостатков  направляется  для  исполнения  руководителю  проверенного
учреждения   и   должностному    лицу    структурного    подразделения
администрации  Кольского  района,  ответственному   за   осуществление
контроля за исполнением проверенным учреждением данного указания.
     7.7. Результаты контрольных мероприятий учитываются при  принятии
решений:
     - о    соответствии    результатов    деятельности     учреждения
установленным  показателям  и  об   отсутствии   выявленных   в   ходе
контрольных мероприятий нарушений;
     - о   несоответствии    (неполном    соответствии)    результатов
деятельности учреждения установленным показателям  и  целесообразности
продолжения его деятельности;
     - об изменении (увеличении, сохранении,  уменьшении)  показателей
муниципального  задания  и  объемов  бюджетных  ассигнований  на   его
выполнение;
     - о перепрофилировании деятельности учреждения;
     - о реорганизации учреждения, изменении его типа или ликвидации.


                                                     Приложение N 1
                                                        к Порядку


                                       УТВЕРЖДАЮ

                      ______________________________________________
                            (наименование должности руководителя 
                                структурного подразделения)

                      ______________________________________________
                                  (Ф. И. О., подпись, дата)


                     План контрольных мероприятий
____________________________________________________________________
               (наименование структурного подразделения)

                          на ___________ год


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Наименование проверяемого юридического лица, тема | Срок проведения контрольного |   Наименование структурного   |
|    |             контрольного мероприятия              |     мероприятия (месяц)      | подразделения, ответственного |
|    |                                                   |                              |  за проведение контрольного   |
|    |                                                   |                              |          мероприятия          |
|----+---------------------------------------------------+------------------------------+-------------------------------|
| 1  |                                                   |                              |                               |
|----+---------------------------------------------------+------------------------------+-------------------------------|
| 2  |                                                   |                              |                               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Наименование должности работника
     структурного подразделения, составившего план          (подпись)                Ф. И. О.


                                                     Приложение N 2
                                                      к Порядку


                                          Утверждаю
                          _________________________________________
                            (наименование должности руководителя 
                                структурного подразделения)

                         __________________________________________
                                         (Ф. И. О.)

                                  " " _____________ 20___ года



                     Программа ревизии (проверки)

____________________________________________________________________
       (цель контрольного мероприятия, наименование проверяемого
____________________________________________________________________
                  учреждения, проверяемый период)


     Вопросы, подлежащие проверке (изучению):

     1.
     1.1.
     1.2.

     2.
     2.1.
     2.2.


     Наименование должности работника
     структурного подразделения, составившего программу       Ф. И. О.


     дата составления


                                                     Приложение N 3
                                                       к Порядку


              НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
                  АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА


                                    " ____ "____________ 20___ года


                            Удостоверение N


     На проведение проверки ________________________________________
                                    (указывается предмет 
                                  контрольного мероприятия)
в __________________________________________________________________
         (полное наименование проверяемого юридического лица)

     Выдано: _______________________________________________________
                 (кому - занимаемая должность, Ф. И. О. полностью)


Основание проведения контрольного мероприятия:
(указывается дата и номер распорядительного документа)


                   Дата начала: " ____ " ____________ 20___ года
                   Дата окончания: " ____ " _____________ 20___ года


Наименование должности руководителя
структурного подразделения администрации
Кольского района                         (подпись)           Ф. И. О.


Информация по документу
Читайте также