Расширенный поиск
Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 № 524ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 14 ноября 2014 года N 524 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 "О государственной программе Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" В соответствии с частью 1 статьи 20 областного закона от 26 сентября 2002 года N 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т: Внести в государственную программу Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406, изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Первый вице-губернатор Ленинградской области К.Патраев Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2014 года N 524 Изменения, которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 406 1. В паспорте государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" (далее - Государственная программа): позиции "Участники Государственной программы" и "Подпрограммы Государственной программы" изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------------------------- " | Участники | Комитет общего и профессионального | | Государственной | образования Ленинградской области; | | программы | комитет по физической культуре и спорту | | | Ленинградской области; | | | комитет по культуре Ленинградской | | | области; | | | Комитет правопорядка и безопасности | | | Ленинградской области; | | | комитет по строительству Ленинградской | | | области; | | | комитет по жилищно-коммунальному | | | хозяйству и транспорту Ленинградской области; | | | Комитет по здравоохранению | | | Ленинградской области; | | | комитет по топливно-энергетическому | | | комплексу Ленинградской области; | | | комитет по развитию малого, среднего | | | бизнеса и потребительского рынка Ленинградской | | | области; | | | комитет по молодежной политике | | | Ленинградской области; | | | Комитет по дорожному хозяйству | | | Ленинградской области; | | | комитет по печати и связям с | | | общественностью Ленинградской области; | | | Пенсионный фонд Российской Федерации; | | | администрации муниципальных районов | | | (городского округа) Ленинградской области; | | | государственное бюджетное учреждение | | | Ленинградской области "Центр досуговых, | | | оздоровительных и учебных программ | | | "Молодежный"; | | | социально ориентированные | | | некоммерческие организации; | | | благотворительный фонд "Мир и | | | гармония"; | | | благотворительный фонд социальной | | | адаптации детей с ограниченными возможностями | | | "Место под солнцем" | | | государственное казенное учреждение | | | Ленинградской области "Государственный | | | экспертный институт регионального | | | законодательства" | |-----------------+------------------------------------------------| | Подпрограммы | Развитие мер социальной поддержки | | Государственной | отдельных категорий граждан. | | программы | Модернизация и развитие социального | | | обслуживания населения. | | | Совершенствование социальной поддержки | | | семьи и детей. | | | Обеспечение реализации Государственной | | | программы. | | | Социальная поддержка граждан пожилого | | | возраста в Ленинградской области. | | | Формирование доступной среды | | | жизнедеятельности для инвалидов в | | | Ленинградской области | "; -------------------------------------------------------------------- позиции "Срок реализации Государственной программы", "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" и "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------------- " | Срок реализации | 2014-2017 годы | | Государственной | | | программы | | |----------------------+---------------------------------------------------| | Финансовое | Объем финансового обеспечения реализации | | обеспечение | Государственной программы | | Государственной | составляет 52340611,02 тыс. руб., том числе: | | программы - всего, в | федеральный бюджет - 13541495,25 тыс. | | том числе по | руб.; | | источникам | областной бюджет - 38753834,5 тыс. руб.; | | финансирования | местные бюджеты - 44981,27 тыс. руб.; | | | прочие источники - 300,0 тыс. руб., | | | из них по годам: | | | 2014 год - 12191112,82 тыс. руб., том числе: | | | федеральный бюджет - 3275164,7 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 8884802,2 тыс. руб.; | | | местные бюджеты - 30845,92 тыс. руб.; | | | прочие источники - 300,0 тыс. руб.; | | | 2015 год - 12976738,1 тыс. руб., том числе: | | | федеральный бюджет - 3407979,75 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 9556724,3 тыс. руб.; | | | местные бюджеты - 12034,05 тыс. руб.; | | | 2016 год - 13395464,2 тыс. руб., том числе: | | | федеральный бюджет - 3436985,7 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 9956377,2 тыс. руб.; | | | местные бюджеты - 2101,3 тыс. руб.; | | | 2017 год - 13777295,9 тыс. руб., том числе: | | | федеральный бюджет - 3421365,1 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 10355930,8 тыс. руб. | |----------------------+---------------------------------------------------| | Ожидаемые | Снижение уровня бедности среди | | результаты | получателей мер социальной поддержки с 12,0 | | реализации | проц. в 2014 году до 11,4 проц. в 2017 году; | | Государственной | удовлетворение потребностей граждан | | программы | пожилого возраста и инвалидов, включая детей- | | | инвалидов, семей с детьми в услугах учреждений | | | социального обслуживания с 97,1 проц. в 2014 | | | году до 100 проц. в 2017 году; | | | снижение уровня детской безнадзорности с | | | 0,38 проц. в 2014 году до 0,30 проц. в 2017 году; | | | повышение удельного веса граждан, | | | получивших услуги в негосударственных | | | учреждениях социального обслуживания, в общей | | | численности обслуженных граждан с 1,5 проц. в | | | 2014 году до 4,4 проц. в 2017 году; | | | повышение в 2017 году средней заработной | | | платы социальных работников до 100,0 проц. от | | | средней заработной платы в Ленинградской | | | области | ". ---------------------------------------------------------------------------- 2. Абзац первый раздела III Государственной программы (Срок реализации Государственной программы) изложить в следующей редакции: "Государственная программа реализуется в 2014-2017 годах.". 3. В абзацах восьмом и четырнадцатом раздела VII Государственной программы (Обоснование выделения подпрограмм Государственной программы) слова "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы" заменить словами "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области". 4. Раздел VIII Государственной программы (Ресурсное обеспечение Государственной программы) изложить в следующей редакции: "VIII. Ресурсное обеспечение Государственной программы Объем финансового обеспечения реализации Государственной программы составляет 52340611,02 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 13541495,25 тыс. руб.; областной бюджет - 38753834,5 тыс. руб.; местные бюджеты - 44981,27 тыс. руб.; прочие источники - 300,0 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 12191112,82 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3275164,7 тыс. руб.; областной бюджет - 8884802,2 тыс. руб.; местные бюджеты - 30845,92 тыс. руб.; прочие источники - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 12976738,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3407979,75 тыс. руб.; областной бюджет - 9556724,3 тыс. руб.; местные бюджеты - 12034,05 тыс. руб.; 2016 год - 13395464,2 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3436985,7 тыс. руб.; областной бюджет - 9956377,2 тыс. руб.; местные бюджеты - 2101,3 тыс. руб.; 2017 год - 13777295,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 3421365,1 тыс. руб.; областной бюджет - 10355930,8 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения Государственной программы определен на основании прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками Государственной программы, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.". 5. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан": 1) в паспорте подпрограммы: позицию "Участники Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ----------------------------------------------------------------- " | Участники | Комитет общего и профессионального | | Подпрограммы | образования Ленинградской области; | | | комитет по физической культуре и спорту | | | Ленинградской области; | | | комитет по культуре Ленинградской | | | области; | | | Комитет правопорядка и безопасности | | | Ленинградской области; | | | комитет по строительству Ленинградской | | | области; | | | комитет по жилищно-коммунальному | | | хозяйству и транспорту Ленинградской области; | | | Комитет по здравоохранению | | | Ленинградской области; | | | комитет по топливно-энергетическому | | | комплексу Ленинградской области; | | | комитет по развитию малого, среднего | | | бизнеса и потребительского рынка Ленинградской | | | области; | | | Пенсионный фонд Российской Федерации; | | | государственное казенное учреждение | | | Ленинградской области "Государственный | | | экспертный институт регионального | | | законодательства" | "; ----------------------------------------------------------------- позиции "Срок реализации подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ------------------------------------------------------------------------------ " | Срок реализации | 2014-2017 годы | | Подпрограммы | | |-------------------------+--------------------------------------------------| | Финансовое обеспечение | Объем финансового обеспечения реализации | | Подпрограммы - всего, в | Подпрограммы составляет 30803666,6 тыс. руб., | | том числе по источникам | в том числе: | | финансирования | федеральный бюджет - 11300687,5 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 19502979,1 тыс. руб.; | | | из них по годам: | | | 2014 год - 7398260,4 тыс. руб., в том числе: | | | федеральный бюджет - 2730633,7 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 4667626,7 тыс. руб.; | | | 2015 год - 7535764,8 тыс. руб., в том числе: | | | федеральный бюджет - 2836476,6 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 4699288,2 тыс. руб.; | | | 2016 год - 7788255,0 тыс. руб., в том числе: | | | федеральный бюджет - 2866788,6 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 4921466,4 тыс. руб.; | | | 2017 год - 8081386,4 тыс. руб., в том числе: | | | федеральный бюджет - 2866788,6 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 5214597,8 тыс. руб. | |-------------------------+--------------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | Достижение к 2017 году удовлетворенности | | реализации | качеством предоставляемых государственных | | Подпрограммы | услуг не менее 77 проц. населения; | | | достижение ежегодного снижения уровня | | | бедности среди получателей мер социальной | | | поддержки на 0,6 проц. | "; ------------------------------------------------------------------------------ 2) в разделе III (Срок реализации Подпрограммы) слова "в 2014- 2016 годах" заменить словами "в 2014-2017 годах"; 3) раздел VI (Ресурсное обеспечение Подпрограммы) изложить в следующей редакции: "VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 30803666,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 11300687,5 тыс. руб.; областной бюджет - 19502979,1 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 7398260,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2730633,7 тыс. руб.; областной бюджет - 4667626,7 тыс. руб.; 2015 год - 7535764,8 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2836476,6 тыс. руб.; областной бюджет - 4699288,2 тыс. руб.; 2016 год - 7788255,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2866788,6 тыс. руб.; областной бюджет - 4921466,4 тыс. руб.; 2017 год - 8081386,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2866788,6 тыс. руб.; областной бюджет - 5214597,8 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы определен на основе прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками Государственной программы, а также с учетом прогнозного уровня инфляции. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы приведено в приложении 6 к Государственной программе.". 6. В подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения": 1) позиции "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы", "Срок реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы"паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------------------------------- " | Целевые | Доля граждан, получивших социальные | | индикаторы и | услуги в учреждениях социального | | показатели | обслуживания населения, в общем числе | | Подпрограммы | граждан, обратившихся за получением | | | социальных услуг в учреждения социального | | | обслуживания населения, проц.; | | | соотношение средней заработной платы | | | социальных работников учреждений | | | социального обслуживания населения и средней | | | заработной платы по Ленинградской области, | | | проц.; | | | удельный вес граждан пожилого возраста и | | | инвалидов (взрослых и детей), получивших | | | услуги в негосударственных учреждениях | | | социального обслуживания, в общей численности | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | (взрослых и детей), получивших услуги в | | | учреждениях социального обслуживания всех | | | форм собственности, проц.; | | | доля граждан, положительно оценивающих | | | государственные услуги по социальному | | | обслуживанию, в общем количестве опрошенных | | | граждан, получивших государственные услуги | | | по социальному обслуживанию, проц.; | | | удельный вес зданий стационарных | | | учреждений социального обслуживания граждан | | | пожилого возраста и инвалидов (взрослых и | | | детей), подлежащих капитальному ремонту, в | | | общем количестве зданий стационарных | | | учреждений социального обслуживания граждан | | | пожилого возраста и инвалидов (взрослых и | | | детей), проц.; | | | ремонтные работы в 14 государственных | | | казенных стационарных учреждениях, проц. | |--------------------+---------------------------------------------------| | Срок реализации | 2014-2017 годы | | Подпрограммы | | |--------------------+---------------------------------------------------| | Финансовое | Общий объем финансового обеспечения | | обеспечение | реализации Подпрограммы составляет | | Подпрограммы - | 10081221,1 тыс. руб., в том числе: | | всего, в том числе | федеральный бюджет - 4424,9 тыс. руб.; | | по источникам | областной бюджет - 10076796,2 тыс. руб., | | финансирования | из них по годам: | | | 2014 год - 2157794,9 тыс. руб., в том числе: | | | федеральный бюджет - 4424,9 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 2153370,0 тыс. руб.; | | | 2015 год - 2532546,2 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 2532546,2 тыс. руб.; | | | 2016 год - 2642788,0 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 2642788,0 тыс. руб.; | | | 2017 год - 2748092,0 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 2748092,0 тыс. руб. | |--------------------+---------------------------------------------------| | Ожидаемые | Доведение в 2017 году доли граждан, | | результаты | получивших социальные услуги в учреждениях | | реализации | социального обслуживания населения, в общем | | Подпрограммы | числе граждан, обратившихся за получением | | | социальных услуг в учреждения социального | | | обслуживания населения, до 100,0 проц.; | | | формирование демонополизированного | | | рынка услуг в сфере социального обслуживания | | | населения - увеличение в 2017 году удельного | | | веса негосударственных организаций в общем | | | количестве учреждений всех форм | | | собственности, оказывающих социальные услуги, | | | до 13,7 проц.; | | | укрепление материально-технической базы | | | учреждений системы социального обслуживания | | | населения - снижение в 2017 году удельного веса | | | зданий стационарных учреждений социального | | | обслуживания граждан пожилого возраста и | | | инвалидов (взрослых и детей), подлежащих | | | капитальному ремонту, в общем количестве | | | зданий стационарных учреждений социального | | | обслуживания граждан пожилого возраста и | | | инвалидов (взрослых и детей) до 8,9 проц.; | | | снижение уровня детской безнадзорности с | | | 0,38 проц. в 2014 году до 0,30 проц. в 2017 году; | | | повышение престижа профессии | | | "социальный работник", увеличение притока | | | молодых специалистов, сокращение дефицита | | | социальных работников в сфере социального | | | обслуживания населения | "; -------------------------------------------------------------------------- 2) в разделе II (Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы): абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: "Решение задачи обеспечивается доведением уровня оплаты труда социальных работников, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) учреждений социального обслуживания населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в 2017 году до 100 проц. средней заработной платы по Ленинградской области;"; абзацы сорок девятый - пятьдесят седьмой исключить; абзацы пятьдесят восьмой - девяносто первый считать абзацами сорок девятым - восемьдесят вторым; абзацы семьдесят пятый - восемьдесят первый изложить в следующей редакции: "Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются: решение к 2017 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе, обеспечение доступности качественного социального обслуживания всем нуждающимся, доведение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, до 100,0 проц. в 2017 году; формирование демонополизированного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения; увеличение удельного веса негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности до 4,4 проц. в 2017 году; снижение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), подлежащих капитальному ремонту, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) до 8,9 проц. в 2017 году; снижение уровня детской безнадзорности с 0,38 проц. в 2014 году до 0,30 проц. в 2017 году; повышение престижа профессии "социальный работник", увеличение притока молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения."; 3) в разделе III (Срок реализации Подпрограммы) слова "в 2014- 2016 годах" заменить словами "в 2014-2017 годах"; 4) абзац седьмой раздела V (Участники Подпрограммы) изложить в следующей редакции: "В рамках реализации Подпрограммы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", областным законом от 29 июня 2012 года N 52-оз "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области" из областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку общественных организаций инвалидов предусмотрено выделение субсидий на проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку и защиту граждан, деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально- психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности, в объеме 7500 тыс. руб."; 5) раздел VI (Ресурсное обеспечение Подпрограммы) изложить в следующей редакции: "VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 10081221,1 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 10076796,2 тыс. руб.; федеральный бюджет - 4424,9 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2157794,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 4424,9 тыс. руб.; областной бюджет - 2153370,0 тыс. руб.; 2015 год - 2532546,2 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 2532546,2 тыс. руб.; 2016 год - 2642788,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 2642788,0 тыс. руб.; 2017 год - 2748092,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 2748092,0 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы определен на основании прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками Государственной программы, государственными внебюджетными фондами, а также с учетом прогнозного уровня инфляции. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы приведено в приложении 6 к Государственной программе.". 7. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей": 1) позиции "Срок реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: ----------------------------------------------------------------------------- " | Срок реализации | 2014-2017 годы | | Подпрограммы | | |-----------------------+---------------------------------------------------| | Финансовое | Объем бюджетных ассигнований на | | обеспечение | реализацию Подпрограммы составляет | | Подпрограммы - | 9555488,1 тыс. руб., в том числе: | | всего, в том числе по | федеральный бюджет - 2131432,0 тыс. руб.; | | источникам | областной бюджет - 7423172,9 тыс. руб.; | | финансирования | местные бюджеты - 883,2 тыс. руб., | | | из них по годам: | | | 2014 год - 2107442,3 тыс. руб., в том числе: | | | федеральный бюджет - 472653,5 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 1633905,6 тыс. руб.; | | | местные бюджеты - 883,20 тыс. руб.; | | | 2015 год - 2433230,4 тыс. руб., в том числе: | | | федеральный бюджет - 534004,9 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 1899225,5 тыс. руб.; | | | 2016 год - 2515168,9 тыс. руб., в том числе: | | | федеральный бюджет - 570197,1 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 1944971,8 тыс. руб.; | | | 2017 год - 2499646,5 тыс. руб., в том числе: | | | федеральный бюджет - 554576,5 тыс. руб.; | | | областной бюджет - 1945070,0 тыс. руб. | |-----------------------+---------------------------------------------------| | Ожидаемые | Повышение уровня жизни семей с детьми; | | результаты | повышение качества предоставления | | реализации | государственных услуг социальной поддержки | | Подпрограммы | семей с детьми; | | | достижение к концу 2017 года доли семей с | | | детьми, охваченных социально значимыми | | | мероприятиями, 1,2 проц.; | | | достижение к концу 2017 года | | | положительных результатов в социальной | | | адаптации не менее чем 95,5 проц. (не менее 1300 | | | человек) детей-инвалидов, прошедших | | | социальную реабилитацию в учреждениях | | | социального обслуживания; | | | создание современной реабилитационной | | | среды в детском доме-интернате | "; ----------------------------------------------------------------------------- 2) в разделе III (Срок реализации Подпрограммы) слова "в 2014- 2016 годах" заменить словами "в 2014-2017 годах"; 3) раздел V (Ресурсное обеспечение Подпрограммы) изложить в следующей редакции: "V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 9555488,1 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 2131432,0 тыс. руб.; областной бюджет - 7423172,9 тыс. руб.; местные бюджеты - 883,2 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 2107442,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 472653,5 тыс. руб.; областной бюджет - 1633905,6 тыс. руб.; местные бюджеты - 883,2 тыс. руб.; 2015 год - 2433230,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 534004,9 тыс. руб.; областной бюджет - 1899225,5 тыс. руб.; 2016 год - 2515168,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 570197,1 тыс. руб.; областной бюджет - 1944971,8 тыс. руб.; 2017 год - 2499646,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 554576,5 тыс. руб.; областной бюджет - 1945070,0 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы определен на основании представленных соисполнителями Подпрограммы данных о динамике численности получателей мер социальной поддержки, представленной участниками Государственной программы, а также с учетом прогнозного уровня инфляции. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы приведено в приложении 6 к Государственной программе.". 8. В подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы": 1) позиции "Срок реализации Подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: ----------------------------------------------------------------------------- " | Срок реализации | 2014-2017 годы | | Подпрограммы | | |------------------------+--------------------------------------------------| | Финансовое обеспечение | Общий объем финансового обеспечения | | Подпрограммы - всего, | реализации Подпрограммы составляет | | в том числе по | 1541768,3 тыс. руб., в том числе: | | источникам | областной бюджет - 1541768,3 тыс. руб., | | финансирования | из них по годам: | | | 2014 год - 362826,4 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 362826,4 тыс. руб.; | | | 2015 год - 369710,9 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 369710,9 тыс. руб.; | | | 2016 год - 404615,5 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 404615,5 тыс. руб.; | | | 2017 год - 404615,5 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 404615,5 тыс. руб. | "; ----------------------------------------------------------------------------- 2) в разделе III (Срок реализации Подпрограммы) слова "в 2014- 2016 годах" заменить словами "в 2014-2017 годах"; 3) раздел V (Ресурсное обеспечение Подпрограммы) изложить в следующей редакции: "V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет 1541768,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 1541768,3 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 362826,4 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 362826,4 тыс. руб.; 2015 год - 369710,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 369710,9 тыс. руб., 2016 год - 404615,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 404615,5 тыс. руб.; 2017 год - 404615,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 404615,5 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы приведено в приложении 6 к Государственной программе.". 9. В подпрограмме "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области": 1) разделы "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы", "Срок реализации Подпрограммы", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------------------------------- " | Целевые | Увеличение доли пожилых людей, | | индикаторы и | охваченных социально значимыми | | показатели | мероприятиями, в общем количестве пожилых | | Подпрограммы | людей, проживающих в Ленинградской области, | | | проц.; | | | увеличение численности специалистов | | | учреждений социального обслуживания пожилых | | | людей и инвалидов, прошедших обучение на | | | тематических семинарах (совещаниях) по | | | актуальным вопросам социального обслуживания | | | граждан пожилого возраста и инвалидов, чел.; | | | оснащение реабилитационным | | | оборудованием и средствами ухода пунктов | | | безвозмездного предоставления во временное | | | пользование технических средств реабилитации и | | | предметов ухода за гражданами пожилого | | | возраста и инвалидами, количество пунктов; | | | поддержка деятельности "Школы здоровья" | | | для родственников пожилых людей и инвалидов | | | по уходу на дому за пожилыми людьми и | | | инвалидами и оказанию первой медицинской | | | помощи в муниципальных районах (городском | | | округе), оснащение школ демонстрационными | | | пособиями, методической литературой, | | | количество муниципальных образований; | | | организация деятельности мобильных | | | бригад для оказания неотложных социальных и | | | социально-медицинских услуг пожилым людям и | | | инвалидам и обеспечение мобильных бригад | | | автотранспортом, ед.; | | | создание и функционирование интернет- | | | клубов для пожилых людей и инвалидов в 16 | | | государственных стационарных учреждениях | | | социального обслуживания, ед.; | | | увеличение доли пожилых граждан, | | | получающих услуги социального обслуживания с | | | использованием инновационных технологий, в | | | общем количестве граждан пожилого возраста, | | | обслуживаемых на дому, проц. | |--------------------+---------------------------------------------------| | Срок реализации | 2014-2017 годы | | Подпрограммы | | |--------------------+---------------------------------------------------| | Финансовое | Общий объем финансирования | | обеспечение | Подпрограммы составляет 37728,4 тыс. руб., в | | Подпрограммы - | том числе: | | всего, в том числе | областной бюджет - 30880,0 тыс. руб.; | | по источникам | местные бюджеты - 6848,4 тыс. руб., | | финансирования | из них по годам: | | | 2014 год - 9825,8 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 7720,0 тыс. руб.; | | | местные бюджеты - 2105,8 тыс. руб.; | | | 2015 год - 10361,3 тыс. рублей, в том числе: | | | областной бюджет - 7720,0 тыс. руб.; | | | местные бюджеты - 2641,3 тыс. руб.; | | | 2016 год - 9821,3 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 7720,0 тыс. руб.; | | | 2017 год - 7720,0 тыс. руб., в том числе: | | | областной бюджет - 7720,0 тыс. руб. | |--------------------+---------------------------------------------------| | Ожидаемые | Формирование организационных, | | результаты | правовых, социально-экономических условий для | | реализации | осуществления мер по улучшению положения и | | Подпрограммы | качества жизни пожилых людей и инвалидов, | | | повышению степени их социальной | | | защищенности, активизации участия в жизни | | | общества, в том числе: к концу 2017 года 60 | | | специалистов учреждений социального | | | обслуживания пожилых людей и инвалидов | | | пройдет обучение на тематических семинарах | | | (совещаниях) по актуальным вопросам | | | социального обслуживания граждан пожилого | | | возраста и инвалидов от общего количества | | | специалистов и руководителей учреждений | | | социального обслуживания пожилых людей и | | | инвалидов; | | | к концу 2017 года 480 пожилых граждан | | | получат услуги социального обслуживания с | | | использованием инновационных технологий от | | | общего количества граждан пожилого возраста, | | | обслуживаемых на дому | "; -------------------------------------------------------------------------- 2) абзац одиннадцатый раздела I (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы) изложить в следующей редакции: "В настоящий момент в Ленинградской области сформирована система социального обслуживания населения, включающая 51 учреждение социального обслуживания населения, в том числе 16 государственных учреждений и 35 муниципальных учреждений, обслуживающих ежегодно 92 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов."; 3) в разделе II (Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы): абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: "1) увеличение доли пожилых людей, охваченных социально значимыми мероприятиями, в общем количестве пожилых людей, проживающих в Ленинградской области, на 5,3 проц. (21700 чел.) в 2014 году, на 6,4 проц. (25980 чел.) в 2015 году, на 5,3 проц. (21450 чел.) в 2016 году, на 5,3 проц. (21400 чел.) в 2017 году."; абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: "организация и проведение фестиваля творчества университетов третьего возраста, охватывающего не менее 300 человек ежегодно;"; абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: "Планируемый показатель количества специалистов учреждений социального обслуживания граждан, привлекаемых к участию в тематических семинарах (совещаниях) по актуальным вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, составляет 60 чел.;"; абзацы сороковой - сорок третий исключить; 4) в разделе III (Срок реализации Подпрограммы) слова "в 2014- 2016 годах" заменить словами "в 2014-2017 годах"; 5) абзац первый раздела IV (Характеристика основных мероприятий Подпрограммы) изложить в следующей редакции: "Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер и разработаны с учетом прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2017 года и долгосрочных целевых программ "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2011-2013 годы", "Укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области на 2012-2014 годы"."; 6) раздел VI (Ресурсное обеспечение Подпрограммы) изложить в следующей редакции: "VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 37728,4 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 30880,0 тыс. руб.; местные бюджеты - 6848,4 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 9825,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 7720,0 тыс. руб.; местные бюджеты - 2105,8 тыс. руб.; 2015 год - 10361,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 7720,0 тыс. руб.; местные бюджеты - 2641,3 тыс. руб.; 2016 год - 9821,3 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 7720,0 тыс. руб.; местные бюджеты - 2101,3 тыс. руб. 2017 год - 7720,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 7720,0 тыс. руб.". 10. В подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы": 1) в паспорте подпрограммы: в наименовании паспорта подпрограммы и позиции "Полное наименование" слова "на 2014-2015 годы" исключить; позиции "Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы", "Срок реализации Подпрограммы" и "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------------------------------- " | Целевые | Доля инвалидов, положительно | | показатели | оценивающих уровень доступности приоритетных | | (индикаторы) | объектов и услуг в приоритетных сферах | | Подпрограммы | жизнедеятельности, в общей численности | | | инвалидов в Ленинградской области - до 55 проц. | | | в 2017 году; | | | принятие нормативного правового акта | | | Ленинградской области о порядке обеспечения | | | доступной среды жизнедеятельности инвалидов и | | | других маломобильных групп населения в | | | Ленинградской области; | | | доля доступных для инвалидов и других | | | маломобильных групп населения приоритетных | | | объектов социальной, транспортной и инженерной | | | инфраструктуры в общем количестве | | | приоритетных объектов в Ленинградской области | | | - до 50 проц. в 2017 году; | | | доля объектов социальной инфраструктуры, | | | на которые сформированы паспорта доступности, | | | в общем количестве объектов социальной | | | инфраструктуры в приоритетных сферах | | | жизнедеятельности инвалидов и других | | | маломобильных групп населения в | | | Ленинградской области - до 90 проц. в 2017 году; | | | доля приоритетных объектов и услуг в | | | приоритетных сферах жизнедеятельности | | | инвалидов, нанесенных на карту доступности | | | Ленинградской области по результатам их | | | паспортизации, в общем количестве | | | приоритетных объектов и услуг - до 50 проц. в | | | 2017 году; | | | доля парка подвижного состава | | | автомобильного и городского наземного | | | электрического транспорта общего пользования, | | | оборудованного для перевозки маломобильных | | | групп населения, в парке указанного подвижного | | | состава в Ленинградской области - до 4,0 проц. в | | | 2017 году; | | | доля организаций профессионального | | | образования, в которых сформирована | | | универсальная безбарьерная среда, позволяющая | | | обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, | | | не имеющих нарушений развития, в общем | | | количестве организаций профессионального | | | образования в Ленинградской области - до 37,5 | | | проц. в 2017 году; | | | доля базовых общеобразовательных | | | организаций в которых создана универсальная | | | безбарьерная среда инклюзивного образования | | | детей-инвалидов, в общем количестве | | | общеобразовательных организаций в | | | Ленинградской области - до 5,6 проц. в 2017 году; | | | доля инвалидов, обеспеченных техническими | | | средствами реабилитации и услугами в | | | соответствии с индивидуальной программой | | | реабилитации, в общей численности инвалидов в | | | Ленинградской области - до 55 проц. в 2017 году; | | | доля специалистов, прошедших обучение и | | | повышение квалификации по вопросам | | | реабилитации и социальной интеграции | | | инвалидов, в общем количестве специалистов, | | | занятых в этой сфере в Ленинградской области, - | | | до 95 проц. в 2017 году; | | | доля инвалидов, положительно | | | оценивающих отношение населения к проблемам | | | инвалидов, в общей численности опрошенных | | | инвалидов в Ленинградской области - до 49 проц. | | | в 2017 году; | | | доля лиц с ограниченными возможностями | | | здоровья и инвалидов от 6до 18 лет, | | | систематически занимающихся физкультурой и | | | спортом, в общей численности указанной | | | категории населения в Ленинградской области - | | | до 59 проц. в 2017 году | |--------------------+---------------------------------------------------| | Срок реализации | 2014-2017 годы | | Подпрограммы | | |--------------------+---------------------------------------------------| | Финансовое | Общий объем финансирования реализации | | обеспечение | Подпрограммы составляет 320738,47 тыс. руб., из | | Подпрограммы - | них: | | всего, в том числе | 2014 год - 154962,97 тыс. руб.; | | по источникам | 2015 год - 95124,5 тыс. руб.; | | финансирования | 2016 год - 34815,5 тыс. руб.; | | | 2017 год - 35835,5 тыс. руб. | | | Объем средств федерального бюджета - | | | 104950,8 тыс. руб., из них: | | | 2014 год - 67452,55 тыс. руб.; | | | 2015 год - 37498,25 тыс. руб. | | | Объем средств областного бюджета | | | Ленинградской области - 178238,0 тыс. руб., из | | | них: | | | 2014 год - 59353,5 тыс. руб.; | | | 2015 год - 48233,5 тыс. руб.; | | | 2016 год - 34815,5 тыс. руб.; | | | 2017 год - 35835,5 тыс. руб. | | | Объем средств местных бюджетов - 37249,67 | | | тыс. руб., из них: | | | 2014 год - 27856,92 тыс. руб.; | | | 2015 год - 9392,75 тыс. руб. | | | Объем средств из прочих источников - 300,0 | | | тыс. руб., из них: | | | 2014 год - 300,0 тыс. руб. | "; -------------------------------------------------------------------------- 2) в абзаце пятьдесят седьмом раздела 1 (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы) слова "Перечень содержит 331 объект" заменить словами "Перечень содержит 340 объектов"; 3) разделы II и III (Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы и Срок реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции: "II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы Целью Подпрограммы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг и необходимой информации) в Ленинградской области. Основными задачами Подпрограммы являются: 1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ленинградской области. Целевыми показателями (индикаторами) являются: принятие нормативного правового акта Ленинградской области о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ленинградской области; доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Ленинградской области по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объектов и услуг - до 50 проц. в 2017 году; 2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ленинградской области. Целевыми показателями (индикаторами) являются: доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ленинградской области - до 50 проц. в 2017 году; доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке указанного подвижного состава в Ленинградской области - до 4 проц. в 2017 году; доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве организаций профессионального образования в Ленинградской области - до 37,5 проц. в 2017 году; доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Ленинградской области - до 5,6 проц. в 2017 году; доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ленинградской области - до 90 проц. к 2017 году; 3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Ленинградской области. Целевыми показателями (индикаторами) являются: доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в общей численности инвалидов в Ленинградской области - до 55 проц. в 2017 году; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности указанной категории населения в Ленинградской области - до 59 проц. в 2017 году; 4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ленинградской области. Целевым показателем (индикатором) является: доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере, в Ленинградской области - 95 проц. в 2017 году; 5) преодоление социальной разобщенности, формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп. Целевыми показателями (индикаторами) являются: доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Ленинградской области - до 49 проц. в 2017 году; доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Ленинградской области - до 55 проц. в 2017 году. Система целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" приведена в приложении 1 к Подпрограмме. III. Срок реализации Подпрограммы Подпрограмма реализуется в 2014-2017 годах. В 2014 году планируются формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, проведение паспортизации и классификации объектов и услуг, работы по адаптации для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области, модернизация парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования для перевозки маломобильных групп населения. В 2015-2017 годах планируются дальнейшее проведение паспортизации и классификации объектов и услуг, продолжение работ по адаптации для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области с учетом опыта реализации мероприятий Подпрограммы в 2014 году."; 4) в разделе IV (Характеристика основных мероприятий Подпрограммы): в пункте 2.1: в абзаце десятом слова "оснащение 15 автобусов вспомогательными посадочными устройствами для общественного транспорта общего пользования, позволяющими осуществлять посадку и высадку инвалидов, использующих кресла-коляски" заменить словами "оснащение 15 автобусов вспомогательными устройствами для общественного транспорта общего пользования"; абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: "Реализация мероприятий позволит адаптировать 131 объект социальной инфраструктуры, в том числе 20 учреждений здравоохранения, 29 учреждений социального обслуживания населения, 27 объектов образования, из них 18 общеобразовательных школ, 34 учреждения культуры, 18 учреждений физической культуры, три административных здания."; в абзаце двадцать седьмом слова "на 2014-2015 годы" исключить; 5) раздел V (Ресурсное обеспечение Подпрограммы) изложить в следующей редакции: "V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, средств местных бюджетов и прочих источников. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 320738,47 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 104950,8 тыс. руб., из них: за счет средств Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 92057,1 тыс. руб., за счет средств Министерства образования и науки Российской Федерации - 12893,7 тыс. руб.; областной бюджет - 178238,0 тыс. руб., из них: за счет средств комитета по социальной защите населения Ленинградской области - 110634,0 тыс. руб., за счет средств комитета общего и профессионального образования Ленинградской области - 33190,0 тыс. руб., за счет средств Комитета по здравоохранению Ленинградской области - 17034,5 тыс. руб., за счет средств комитета по культуре Ленинградской области - 5517,0 тыс. руб., за счет средств Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области - 1500,0 тыс. руб., за счет средств комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области - 5800,0 тыс. руб., за счет средств комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области - 4562,5 тыс. руб.; местные бюджеты - 37249,67 тыс. руб.; прочие источники - 300,0 тыс. руб. Из них по годам: 2014 год - 154962,97 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 67452,55 тыс. руб., из них: за счет средств Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 59271,35 тыс. руб., за счет средств Министерства образования и науки Российской Федерации - 8181,2 тыс. руб.; областной бюджет - 59353,5 тыс. руб., из них: за счет средств комитета по социальной защите населения Ленинградской области - 30127,5 тыс. руб., за счет средств комитета общего и профессионального образования Ленинградской области - 8230,0 тыс. руб., за счет средств Комитета по здравоохранению Ленинградской области - 12234,5 тыс. руб., за счет средств комитета по культуре Ленинградской области - 2886,5 тыс. руб., за счет средств Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области - 735,0 тыс. руб., за счет средств комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области - 3180,0 тыс. руб., за счет средств комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области - 1960,0 тыс. руб.; местные бюджеты - 27856,92 тыс. руб.; прочие источники - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 95124,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 37498,25 тыс. руб., из них: за счет средств Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 32785,75 тыс. руб., за счет средств Министерства образования и науки Российской Федерации - 4712,5 руб.; областной бюджет - 48233,5 тыс. руб., из них: за счет средств комитета по социальной защите населения Ленинградской области - 26835,5 тыс. руб., за счет средств комитета общего и профессионального образования Ленинградской области - 7980,0 тыс. руб., за счет средств Комитета по здравоохранению Ленинградской области - 4800,0 тыс. руб., за счет средств комитета по культуре Ленинградской области - 2630,5 тыс. руб., за счет средств Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области - 765,0 тыс. руб., за счет средств комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области - 2620,0 тыс. руб., за счет средств комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области - 2602,5 тыс. руб.; местные бюджеты - 9392,75 тыс. руб.; 2016 год - 34815,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 34815,5 тыс. руб., из них: за счет средств комитета по социальной защите населения Ленинградской области - 26835,5 тыс. руб., за счет средств комитета общего и профессионального образования Ленинградской области - 7980,0 тыс. руб.; 2017 год - 35835,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 35835,5 тыс. руб., из них: за счет средств комитета по социальной защите населения Ленинградской области - 26835,5 тыс. руб., за счет средств комитета общего и профессионального образования Ленинградской области - 9000,0 тыс. руб. Финансирование по мероприятиям, направленным на адаптацию объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в 2014-2015 годах, составляет: 1) по сфере социальной защиты населения - 44410,24 тыс. руб. (21,71 проц. от объема финансирования, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), из них: федеральный бюджет - 22201,0 тыс. руб. (21,75 проц. от объема финансирования из средств федерального бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), областной бюджет - 15439,92 тыс. руб. (23,29 проц. от объема финансирования из средств областного бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), местные бюджеты - 6769,22 тыс. руб. (18,87 проц. от объема финансирования из средств местных бюджетов, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности). Увеличение объема финансирования мероприятий в сфере социальной защиты населения связано с ростом численности инвалидов и маломобильных групп населения, пользующихся услугами учреждений социального обслуживания. При этом большинство учреждений социального обслуживания населения расположены в приспособленных зданиях, проекты которых не предусматривают наличия элементов доступности для инвалидов; 2) по сфере здравоохранения - 34669,0 тыс. руб. (16,95 проц. от объема финансирования, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), из них: федеральный бюджет - 17334,5 тыс. руб. (16,99 проц. от объема финансирования из средств федерального бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), областной бюджет - 17034,5 тыс. руб. (25,69 проц. от объема финансирования из средств областного бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), прочие источники - 300,0 тыс. руб. (100 проц. от объема финансирования из прочих источников, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности); 3) по сфере образования - 40131,4 тыс. руб. (19,71 проц. от объема финансирования, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), из них: федеральный бюджет - 18420,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - 8420,0 тыс. руб., за счет средств Министерства образования и науки Российской Федерации - 10000,0 тыс. руб. (18,05 проц. от объема финансирования из средств федерального бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), областной бюджет - 16210,0 тыс. руб. (24,45 проц. от объема финансирования из средств областного бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), местные бюджеты - 2210,0 тыс. руб. (6,16 проц. от объема финансирования из средств местных бюджетов, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности); 4) по сфере культуры - 16658,0 тыс. руб. (8,14 проц. от общего объема финансирования, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), из них: федеральный бюджет - 8329,0 тыс. руб. (8,16 проц. от объема финансирования из средств федерального бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), областной бюджет - 5517,0 тыс. руб. (8,32 проц. от объема финансирования из средств областного бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), местные бюджеты - 2812,0 тыс. руб. (7,84 проц. от объема финансирования из средств местных бюджетов, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности). Уменьшение объема финансирования мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов объектов сферы культуры с 10 до 8,14 проц. от общего объема финансирования связано с посещением жителями Ленинградской области объектов культуры (театров, музеев), расположенных на территории Санкт-Петербурга. Основные объекты культуры, расположенные на территории Ленинградской области, находятся в собственности администраций городских и сельских поселений Ленинградской области, чей бюджет не позволяет в сжатые сроки исполнить весь объем мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов муниципальных учреждений культуры; 5) по сфере физической культуры и спорта - 18250,0 тыс. руб. (8,92 проц. от общего объема финансирования, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), из них: федеральный бюджет - 9125,0 тыс. руб. (8,94 проц. от объема финансирования из средств федерального бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), областной бюджет - 4562,5 тыс. руб. (6,88 проц. от объема финансирования из средств областного бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), местные бюджеты - 4562,5 тыс. руб. (12,72 проц. от объема финансирования из средств местных бюджетов, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности). Уменьшение объема финансирования мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов объектов сферы физической культуры и спорта с 10 до 8,92 проц. от общего объема финансирования связано с тем, что значительная доля учреждений физической культуры и спорта в Ленинградской области расположена в зданиях и помещениях, физический износ которых превышает 70 проц. Проведение мероприятий по адаптации указанных объектов для инвалидов с точки зрения эффективности использования финансовых средств целесообразно провести в ходе капитального ремонта. В проекте зданий 2000 годов постройки учтены основные требования доступности; 6) по сфере дорожной и транспортной инфраструктуры - 40750,0 тыс. руб. (19,92 проц. от объема финансирования, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), из них: федеральный бюджет - 20375,0 тыс. руб. (19,96 проц. от объема финансирования из средств федерального бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), областной бюджет - 1500,0 тыс. руб. (2,26 проц. от объема финансирования из средств областного бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), местные бюджеты - 18875,0 тыс. руб. (52,63 проц. от объема финансирования из средств местных бюджетов, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности); 7) по сфере информации и связи - 11600,0 тыс. руб. (5,67 проц. от общего объема финансирования, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), из них: федеральный бюджет - 5800,0 тыс. руб. (5,68 проц. от объема финансирования из средств федерального бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности), областной бюджет - 5800,0 тыс. руб. (8,75 проц. от объема финансирования из средств областного бюджета, предусмотренного на проведение мероприятий по адаптации объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности). Уменьшение объема финансирования мероприятий, направленных на адаптацию системы информации и связи, связано с тем, что на 1 января 2013 года в Ленинградской области действует одна региональная телекомпания (ЛОТ), программы которой будут субтитрированы. Организация распространения социальной рекламы на официальных сайтах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области будет осуществляться на безвозмездной основе. Финансирование по мероприятиям, направленным на адаптацию объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, из средств федерального бюджета составляет 102057,1 тыс. руб., в том числе 2014 год - 64558,85 тыс. руб., 2015 год - 37498,25 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" приведен в приложении 3 к Подпрограмме."; 6) в абзаце тринадцатом раздела VI (Управление и контроль реализации Подпрограммы) слова "приобретение вспомогательных посадочных устройств для общественного транспорта общего пользования, позволяющих осуществлять посадку и высадку инвалидов, использующих кресла-коляски" заменить словами "приобретение вспомогательных устройств для общественного транспорта общего пользования". 7) приложение 1 к Подпрограмме (Система целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы") изложить следующей редакции: "Приложение 1 к Подпрограмме... СИСТЕМА целевых показателей (индикаторов) подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Цель и задачи Подпрограммы | Перечень целевых показателей | Фактическое | Изменение значений по | Планируемое | | | (индикаторов) | значение на | годам реализации | значение на | | | | момент | Подпрограммы (проц.) | момент | | | | разработки |---------------------------| окончания | | | | Подпрограммы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | действия | | | | | год | год | год | год | Подпрограммы | |----------------------------------+-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------------------------+-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | Цель Подпрограммы - обеспечение | | | | | | | | | доступности приоритетных | | | | | | | | | объектов и услуг в приоритетных | | | | | | | | | сферах жизнедеятельности | | | | | | | | | инвалидов и других | | | | | | | | | маломобильных групп населения в | | | | | | | | | Ленинградской области | | | | | | | | |----------------------------------+-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | Задача Подпрограммы - | Доля доступных для | 6,62 | 30,9 | 45 | 47,5 | 50 | 50 | | повышение уровня доступности | инвалидов и других | | | | | | | | приоритетных объектов и услуг в | маломобильных групп | | | | | | | | приоритетных сферах | населения приоритетных | | | | | | | | жизнедеятельности инвалидов и | объектов социальной, | | | | | | | | других маломобильных групп | транспортной и инженерной | | | | | | | | населения в Ленинградской | инфраструктуры в общем | | | | | | | | области | количестве приоритетных | | | | | | | | | объектов в Ленинградской | | | | | | | | | области | | | | | | | | |-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | | Доля парка подвижного | 1,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | состава автомобильного и | | | | | | | | | городского наземного | | | | | | | | | электрического транспорта | | | | | | | | | общего пользования, | | | | | | | | | оборудованного для перевозки | | | | | | | | | маломобильных групп | | | | | | | | | населения, в парке указанного | | | | | | | | | подвижного состава в | | | | | | | | | Ленинградской области | | | | | | | | |-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | | Доля организаций | | 12,5 | 25 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | | | профессионального | | | | | | | | | образования, в которых | | | | | | | | | сформирована универсальная | | | | | | | | | безбарьерная среда, | | | | | | | | | позволяющая обеспечить | | | | | | | | | совместное обучение | | | | | | | | | инвалидов и лиц, не имеющих | | | | | | | | | нарушений развития, в общем | | | | | | | | | количестве организаций | | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | | образования в Ленинградской | | | | | | | | | области | | | | | | | | |-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | | Доля базовых | 0,56 | 2,80 | 3,36 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | | | общеобразовательных | | | | | | | | | организаций, в которых | | | | | | | | | создана универсальная | | | | | | | | | безбарьерная среда | | | | | | | | | инклюзивного образования | | | | | | | | | детей-инвалидов, в общем | | | | | | | | | количестве | | | | | | | | | общеобразовательных | | | | | | | | | организаций в Ленинградской | | | | | | | | | области | | | | | | | | |-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | | Доля объектов социальной | 5 | 55 | 80 | 85 | 90 | 80 | | | инфраструктуры, на которые | | | | | | | | | сформированы паспорта | | | | | | | | | доступности, в общем | | | | | | | | | количестве объектов | | | | | | | | | социальной инфраструктуры в | | | | | | | | | приоритетных сферах | | | | | | | | | жизнедеятельности инвалидов | | | | | | | | | и других маломобильных | | | | | | | | | групп населения в | | | | | | | | | Ленинградской области | | | | | | | |----------------------------------+-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | Задача Подпрограммы - | Принятие нормативного | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | совершенствование нормативно- | правового акта Ленинградской | | | | | | | | правовой и организационной | области о порядке обеспечения | | | | | | | | основы формирования доступной | доступной среды | | | | | | | | среды жизнедеятельности | жизнедеятельности инвалидов | | | | | | | | инвалидов и других | и других маломобильных | | | | | | | | маломобильных групп населения в | групп населения в | | | | | | | | Ленинградской области | Ленинградской области | | | | | | | | |-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | | Доля приоритетных объектов | 1 | 10 | 30 | 40 | 50 | 50 | | | и услуг в приоритетных | | | | | | | | | сферах жизнедеятельности | | | | | | | | | инвалидов, нанесенных на | | | | | | | | | карту доступности | | | | | | | | | Ленинградской области по | | | | | | | | | результатам их паспортизации, | | | | | | | | | в общем количестве | | | | | | | | | приоритетных объектов и | | | | | | | | | услуг | | | | | | | |----------------------------------+-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | Задача Подпрограммы - | Доля инвалидов, | 21 | 30 | 45 | 50 | 50 | 50 | | повышение доступности и | обеспеченных техническими | | | | | | | | качества реабилитационных услуг | средствами реабилитации и | | | | | | | | (развитие системы реабилитации и | услугами в соответствии с | | | | | | | | социальной интеграции | индивидуальной программой | | | | | | | | инвалидов) в Ленинградской | реабилитации, в общей | | | | | | | | области | численности инвалидов в | | | | | | | | | Ленинградской области | | | | | | | | |-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | | Доля лиц с ограниченными | 58 | 58,5 | 59 | 59 | 59 | 59 | | | возможностями здоровья и | | | | | | | | | инвалидов от 6 до 18 лет, | | | | | | | | | систематически занимающихся | | | | | | | | | физкультурой и спортом, в | | | | | | | | | общей численности указанной | | | | | | | | | категории населения | | | | | | | |----------------------------------+-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | Задача Подпрограммы - | Доля специалистов, | 30 | 50 | 90 | 92 | 95 | 95 | | информационно-методическое и | прошедших обучение и | | | | | | | | кадровое обеспечение системы | повышение квалификации по | | | | | | | | реабилитации и социальной | вопросам реабилитации и | | | | | | | | интеграции инвалидов в | социальной интеграции | | | | | | | | Ленинградской области | инвалидов, в общем | | | | | | | | | количестве специалистов, | | | | | | | | | занятых в этой сфере в | | | | | | | | | Ленинградской области | | | | | | | |----------------------------------+-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | Задача Подпрограммы - | Доля инвалидов, | 25 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | | преодоление социальной | положительно оценивающих | | | | | | | | разобщенности и формирование | отношение населения к | | | | | | | | позитивного отношения к | проблемам инвалидов, в | | | | | | | | проблемам инвалидности и | общей численности | | | | | | | | проблеме обеспечения доступной | опрошенных инвалидов в | | | | | | | | среды жизнедеятельности для | Ленинградской области | | | | | | | | инвалидов и других |-------------------------------+--------------+------+------+------+------+--------------| | маломобильных групп населения в | Доля инвалидов, | 22 | 44,6 | 55 | 55 | 55 | 55 | | Ленинградской области | положительно оценивающих | | | | | | | | | уровень доступности | | | | | | | | | приоритетных объектов и | | | | | | | | | услуг в приоритетных сферах | | | | | | | | | жизнедеятельности, в общей | | | | | | | | | численности инвалидов в | | | | | | | | | Ленинградской области | | | | | | | "; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8) в приложении 2 к Подпрограмме (План мероприятий подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы"): в наименовании приложения слова "на 2014-2015 годы" исключить; в графе 2 слова "муниципальные районы (городской округ) Ленинградской области" заменить словами "муниципальные образования Ленинградской области"; в графе 1 строки 2.1.1 слова "17 объектов" заменить словами "20 объектов"; строки 2.1.5 и "Итого по объектам образования" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " | 2.1.5. Организация | Ленинградская | 2014-2015 | 31271,40 | 12893,70 | 15980,00 | 2397,70 | | Оборудование | Комитет общего и | | мероприятий по | область | | | | | | | пандусов, установка и | профессионального | | приспособлению для | | | | | | | | приобретение | образования | | доступа инвалидов | | | | | | | | подъемных устройств, | Ленинградской | | общеобразовательных | |-----------+----------+----------+----------+---------+--| демонтаж порогов, | области | | школ (18 объектов) | | 2014 | 13866,40 | 8181,20 | 4230,00 | 1455,20 | | установка поручней, | | | | | | | | | | | оборудование | | | | | | | | | | | санитарных помещений | | | | | | | | | | | для инвалидов, | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+--| оснащение | | | | | 2015 | 9425,00 | 4712,50 | 3770,00 | 942,50 | | оборудованием для | | | | | | | | | | | организации обучения | | | | | | | | | | | инвалидов по слуху, | | | | | | | | | | | зрению и(или) с | | | | | | | | | | | нарушением опорно- | | | | | | | | | | | двигательного аппарата | | |---------------------+---------------+-----------+----------+----------+----------+---------+--+------------------------+-------------------| | Итого по объектам | | 2014-2015 | 40131,40 | 21313,70 | 16210,00 | 2607,70 | | | | | образования | |-----------+----------+----------+----------+---------+--| | | | | | 2014 | 21866,40 | 12181,20 | 8230,00 | 1455,20 | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+--| | | | | | 2015 | 18265,00 | 9132,50 | 7980,00 | 1152,50 | | | | "; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- в графе 1 строки 2.1.6 слова "32 объекта" заменить словами "34 объекта"; в графе 1 строки 2.1.7 слова "15 объектов" заменить словами "18 объектов"; в графе 1 строки 2.1.13 слова "Приобретение вспомогательных посадочных устройств для общественного транспорта общего пользования, позволяющих осуществлять посадку и высадку инвалидов, использующих кресла-коляски" заменить словами "Приобретение вспомогательных устройств для общественного транспорта общего пользования"; строку "Всего по подразделу 2.1" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------------------------------------------------- " | Всего по | | 2014-2015 | 196213,64 | 99150,80 | 60500,17 | 36262,67 | 300,00 | | | | подразделу 2.1 | |-----------+-----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | 2014 | 126357,14 | 64272,55 | 34464,67 | 27319,92 | 300,00 | | | | | |-----------+-----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | 2015 | 69856,50 | 34878,25 | 26035,50 | 8942,75 | | | | "; --------------------------------------------------------------------------------------------- в графе 9 строки 3.1.3 слова "Не менее 500 экземпляров" заменить словами "Не менее 250 экземпляров"; строку "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------------------------------------------------- " | Итого по | | 2014-2015 | 250087,47 | 104950,80 | 107587,00 | 37249,67 | 300,00 | | | | Подпрограмме | |-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------| | | | | | 2014 | 154962,97 | 67452,55 | 59353,50 | 27856,92 | 300,00 | | | | | |-----------+-----------+-----------+-----------+----------+--------| | | | | | 2015 | 95124,50 | 37498,25 | 48233,50 | 9392,75 | | | | "; --------------------------------------------------------------------------------------------- 9) приложение 3 к Подпрограмме (Объем ресурсного обеспечения подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2014-2015 годы") изложить в следующей редакции: "Приложение 3 к Подпрограмме... ОБЪЕМ ресурсного обеспечения подпрограммы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" (тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники финансирования и | Объем | В том числе | | направления расходов | финансирования |--------------------------------------------| | | на 2014-2017 | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | | годы | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | Всего | 320738,47 | 154962,97 | 95124,5 | 34815,5 | 35835,5 | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | федеральный бюджет | 104950,80 | 67452,55 | 37498,25 | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | Министерство труда и социальной | 92057,10 | 59271,35 | 32785,75 | | | | защиты Российской Федерации | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | Министерство образования и науки | 12893,70 | 8181,20 | 4712,50 | | | | Российской Федерации | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | областной бюджет | 178238,0 | 59353,5 | 48233,5 | 34815,5 | 35835,5 | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | комитет по социальной защите | 110634,0 | 30127,5 | 26835,5 | 26835,50 | 26835,50 | | населения Ленинградской области | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | Комитет по здравоохранению | 17034,50 | 12234,50 | 4800,00 | | | | Ленинградской области | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | комитет по культуре Ленинградской | 5517,00 | 2886,50 | 2630,50 | | | | области | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | комитет по физической культуре и | 4562,50 | 1960,00 | 2602,50 | | | | спорту Ленинградской области | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | комитет по печати и связям с | 5800,00 | 3180,00 | 2620,00 | | | | общественностью Ленинградской | | | | | | | области | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | Комитет по дорожному хозяйству | 1500,00 | 735,00 | 765,00 | | | | Ленинградской области | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | комитет общего и | 33190,00 | 8230,00 | 7980,00 | 7980,00 | 9000,00 | | профессионального образования | | | | | | | Ленинградской области | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | средства бюджетов муниципальных | 37249,67 | 27856,92 | 9392,75 | | | | образований Ленинградской | | | | | | | области | | | | | | |-----------------------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------| | внебюджетные источники | 300,00 | 300,00 | | | | ". --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Приложения 1-3 к Государственной программе (Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области", Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" в разрезе муниципальных образований, Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области") изложить в следующей редакции: "Приложение 1 к Государственной программе... Перечень целевых показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Единица | Значение показателя (индикатора) | | п/п | (индикатора) | измерения |-------------------------------------------------------------------| | | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Уровень удовлетворенности | проц. | | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 75,0 | 77,0 | | | отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | из числа инвалидов и | | | | | | | | | | пенсионеров качеством | | | | | | | | | | предоставления | | | | | | | | | | государственных услуг в виде | | | | | | | | | | мер социальной поддержки и | | | | | | | | | | социальных выплат | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1.2 | Удельный вес граждан, | проц. | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | | | получивших меры социальной | | | | | | | | | | поддержки с учетом | | | | | | | | | | среднедушевого дохода семьи | | | | | | | | | | (дохода одиноко | | | | | | | | | | проживающего гражданина) в | | | | | | | | | | соответствии с нормативными | | | | | | | | | | правовыми актами | | | | | | | | | | Ленинградской области и | | | | | | | | | | нормативными правовыми | | | | | | | | | | актами Российской Федерации, | | | | | | | | | | в общей численности граждан, | | | | | | | | | | получивших меры социальной | | | | | | | | | | поддержки | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Доля граждан, получивших | проц. | 86,0 | 96,5 | 97,1 | 97,6 | 98,7 | 100,0 | | | социальные услуги в | | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | | обслуживания населения, в | | | | | | | | | | общем числе граждан, | | | | | | | | | | обратившихся за получением | | | | | | | | | | социальных услуг в учреждения | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.2 | Соотношение средней | проц. | 43,8 | 55,0 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | | | заработной платы социальных | | | | | | | | | | работников учреждений | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | населения и средней заработной | | | | | | | | | | платы по Ленинградской | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.3 | Удельный вес граждан | проц. | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 3,7 | 4,4 | | | пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | | | | (взрослых и детей), | | | | | | | | | | получивших услуги в | | | | | | | | | | негосударственных | | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | | обслуживания, в общей | | | | | | | | | | численности граждан пожилого | | | | | | | | | | возраста и инвалидов (взрослых | | | | | | | | | | и детей), получивших услуги в | | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | | обслуживания всех форм | | | | | | | | | | собственности | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.4 | Доля граждан, положительно | проц. | 80,0 | 81,5 | 83,0 | 84,5 | 86,0 | 87,5 | | | оценивающих государственные | | | | | | | | | | услуги по социальному | | | | | | | | | | обслуживанию, в общем | | | | | | | | | | количестве опрошенных | | | | | | | | | | граждан, получивших | | | | | | | | | | государственные услуги по | | | | | | | | | | социальному обслуживанию | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.5 | Удельный вес зданий | проц. | 16,7 | 15,3 | 14,7 | 12,2 | 9,7 | 8,9 | | | стационарных учреждений | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | граждан пожилого возраста и | | | | | | | | | | инвалидов (взрослых и детей), | | | | | | | | | | подлежащих капитальному | | | | | | | | | | ремонту, в общем количестве | | | | | | | | | | зданий стационарных | | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | | обслуживания граждан | | | | | | | | | | пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | | | | (взрослых и детей) | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2.6 | Выполнение ремонтных работ в | проц. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 14 государственных казенных | | | | | | | | | | стационарных учреждениях | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Уровень удовлетворенности | проц. | | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 75,0 | 77,0 | | | семей, имеющих детей, | | | | | | | | | | качеством предоставления | | | | | | | | | | государственных услуг в виде | | | | | | | | | | мер социальной поддержки и | | | | | | | | | | социальных выплат | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3.2 | Доля детей из семей с | проц. | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 10 | 9,8 | 9,6 | | | денежными доходами ниже | | | | | | | | | | величины прожиточного | | | | | | | | | | минимума, установленной в | | | | | | | | | | Ленинградской области, от | | | | | | | | | | общей численности детей, | | | | | | | | | | проживающих в | | | | | | | | | | Ленинградской области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3.3 | Доля семей с детьми, | проц. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | | | охваченных социально | | | | | | | | | | значимыми мероприятиями | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3.4 | Доля детей-инвалидов, | проц. | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 95,5 | | | прошедших социальную | | | | | | | | | | реабилитацию и имеющих | | | | | | | | | | положительные результаты в | | | | | | | | | | социальной адаптации, в общем | | | | | | | | | | количестве детей-инвалидов, | | | | | | | | | | прошедших социальную | | | | | | | | | | реабилитацию | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3.5 | Доля родителей с детьми- | проц. | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | | | инвалидами, обученных | | | | | | | | | | методам и технологиям ухода за | | | | | | | | | | детьми-инвалидами, в общем | | | | | | | | | | числе родителей детей- | | | | | | | | | | инвалидов, прошедших | | | | | | | | | | социальную реабилитацию в | | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3.6 | Доля воспитанников детского | проц. | 75,0 | 78,0 | 81,0 | 84,0 | 87,0 | 87,0 | | | дома-интерната, прошедших | | | | | | | | | | социальную реабилитацию и | | | | | | | | | | имеющих положительные | | | | | | | | | | результаты в социальной | | | | | | | | | | адаптации, в общей | | | | | | | | | | численности воспитанников, | | | | | | | | | | прошедших социальную | | | | | | | | | | реабилитацию | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Доля администраций | проц. | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | | | муниципальных районов | | | | | | | | | | (городского округа) | | | | | | | | | | Ленинградской области, | | | | | | | | | | имеющих положительную | | | | | | | | | | оценку качества | | | | | | | | | | государственных услуг по | | | | | | | | | | предоставлению мер | | | | | | | | | | социальной поддержки и | | | | | | | | | | социальных выплат отдельным | | | | | | | | | | категориям граждан | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 4.2 | Доля социальных выплат, | проц. | 62,0 | 63,0 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,7 | | | произведенных в | | | | | | | | | | автоматизированном режиме | | | | | | | | | | при помощи Единой | | | | | | | | | | автоматизированной | | | | | | | | | | информационной системы | | | | | | | | | | "Социальная защита | | | | | | | | | | Ленинградской области" (АИС | | | | | | | | | | "Соцзащита") | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Подпрограмма "Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ленинградской области" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Увеличение доли пожилых | проц. (чел.) | 0,6 | 11,0 | 5,3 | 6,4 | 5,3 | 5,3 | | | людей, охваченных социально | | (по ДЦП | (42600) | (21400) | (25980) | (21450) | (21400) | | | значимыми мероприятиями, от | | 2012 года) | | | | | | | | общего количества пожилых | | | | | | | | | | людей, проживающих в | | | | | | | | | | Ленинградской области (402,6 | | | | | | | | | | тыс. чел. по состоянию на 1 | | | | | | | | | | января 2013 года) | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5.2 | Увеличение численности | чел. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | специалистов учреждений | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | пожилых людей и инвалидов, | | | | | | | | | | прошедших обучение на | | | | | | | | | | тематических семинарах | | | | | | | | | | (совещаниях) по актуальным | | | | | | | | | | вопросам социального | | | | | | | | | | обслуживания граждан | | | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | инвалидов, от общего | | | | | | | | | | количества специалистов и | | | | | | | | | | руководителей учреждений | | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | | пожилых людей и инвалидов | | | | | | | | | | (1723 чел. на 1 января 2013 | | | | | | | | | | года) | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5.3 | Актуализация деятельности | пунктов | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | пунктов безвозмездного | | | | | | | | | | предоставления во временное | | | | | | | | | | пользование технических | | | | | | | | | | средств реабилитации и | | | | | | | | | | предметов ухода за гражданами | | | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | инвалидами (оснащение | | | | | | | | | | реабилитационным | | | | | | | | | | оборудованием и средствами | | | | | | | | | | ухода) | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5.4 | Поддержка деятельности | количество | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | "Школы здоровья" для | муниципальных | | | | | | | | | родственников пожилых людей | районов | | | | | | | | | и инвалидов по уходу на дому | (городской | | | | | | | | | за пожилыми людьми и | округ) | | | | | | | | | инвалидами и оказанию первой | | | | | | | | | | медицинской помощи в | | | | | | | | | | муниципальных районах | | | | | | | | | | (городском округе) (оснащение | | | | | | | | | | школ демонстрационными | | | | | | | | | | пособиями, методической | | | | | | | | | | литературой) | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5.5 | Организация деятельности | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | мобильных бригад для оказания | | | | | | | | | | неотложных социальных и | | | | | | | | | | социально-медицинских услуг | | | | | | | | | | пожилым людям и инвалидам и | | | | | | | | | | обеспечение мобильных бригад | | | | | | | | | | автотранспортом | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5.6 | Создание и функционирование | количество | 6 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | | | интернет-клубов для пожилых | учреждений | | | | | | | | | людей и инвалидов в | | | | | | | | | | государственных стационарных | | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 5.7 | Увеличение доли пожилых | проц. | | 1,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | | | граждан, получающих услуги | | | | | | | | | | социального обслуживания с | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | инновационных технологий, от | | | | | | | | | | общего количества граждан | | | | | | | | | | пожилого возраста | | | | | | | | | | обслуживаемых на дому (10044 | | | | | | | | | | чел.) | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1 | Доля инвалидов, положительно | проц. | 22,0 | 46,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | | | оценивающих уровень | | | | | | | | | | доступности приоритетных | | | | | | | | | | объектов и услуг в | | | | | | | | | | приоритетных сферах | | | | | | | | | | жизнедеятельности, в общей | | | | | | | | | | численности инвалидов в | | | | | | | | | | Ленинградской области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.2 | Принятие регионального | количество | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | нормативного правового акта о | актов | | | | | | | | | порядке обеспечения доступной | | | | | | | | | | среды жизнедеятельности | | | | | | | | | | инвалидов и других | | | | | | | | | | маломобильных групп населения | | | | | | | | | | в Ленинградской области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.3 | Доля доступных для инвалидов | проц. | 6,6 | 6,6 | 30,9 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | | | и других маломобильных групп | | | | | | | | | | населения приоритетных | | | | | | | | | | объектов социальной, | | | | | | | | | | транспортной, инженерной | | | | | | | | | | инфраструктуры в общем | | | | | | | | | | количестве приоритетных | | | | | | | | | | объектов в Ленинградской | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.4 | Доля объектов социальной | проц. | 0,0 | 5,0 | 55,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | | | инфраструктуры, на которые | | | | | | | | | | сформированы паспорта | | | | | | | | | | доступности, среди общего | | | | | | | | | | количества объектов | | | | | | | | | | социальной инфраструктуры в | | | | | | | | | | приоритетных сферах | | | | | | | | | | жизнедеятельности инвалидов | | | | | | | | | | и других маломобильных групп | | | | | | | | | | населения в Ленинградской | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.5 | Доля приоритетных объектов и | проц. | | 1,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | | | услуг в приоритетных сферах | | | | | | | | | | жизнедеятельности инвалидов, | | | | | | | | | | нанесенных на карту | | | | | | | | | | доступности Ленинградской | | | | | | | | | | области по результатам их | | | | | | | | | | паспортизации, в общем | | | | | | | | | | количестве приоритетных | | | | | | | | | | объектов и услуг | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.6 | Доля парка подвижного состава | проц. | 1,4 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | автомобильного и городского | | | | | | | | | | наземного электрического | | | | | | | | | | транспорта общего | | | | | | | | | | пользования, оборудованного | | | | | | | | | | для перевозки маломобильных | | | | | | | | | | групп населения, в парке | | | | | | | | | | указанного подвижного состава | | | | | | | | | | в Ленинградской области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.7 | Доля учреждений | проц. | | | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 37,5 | | | профессионального | | | | | | | | | | образования, в которых | | | | | | | | | | сформирована универсальная | | | | | | | | | | безбарьерная среда, | | | | | | | | | | позволяющая обеспечить | | | | | | | | | | совместное обучение | | | | | | | | | | инвалидов и лиц, не имеющих | | | | | | | | | | нарушений развития, в общем | | | | | | | | | | количестве учреждений | | | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.8 | Доля базовых | проц. | 0,56 | 2,80 | 3,36 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | | | общеобразовательных | | | | | | | | | | организаций, в которых создана | | | | | | | | | | универсальная безбарьерная | | | | | | | | | | среда инклюзивного | | | | | | | | | | образования детей-инвалидов, в | | | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | общеобразовательных | | | | | | | | | | организаций в Ленинградской | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.9 | Доля инвалидов, обеспеченных | проц. | 10,0 | 21,0 | 30,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | | | техническими средствами | | | | | | | | | | реабилитации и услуг в | | | | | | | | | | соответствии с индивидуальной | | | | | | | | | | программой реабилитации, в | | | | | | | | | | общей численности инвалидов | | | | | | | | | | в Ленинградской области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.10 | Доля специалистов, прошедших | проц. | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | | | обучение и повышение | | | | | | | | | | квалификации по вопросам | | | | | | | | | | реабилитации и социальной | | | | | | | | | | интеграции инвалидов, в | | | | | | | | | | общем количестве | | | | | | | | | | специалистов, занятых в этой | | | | | | | | | | сфере в Ленинградской области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.11 | Доля инвалидов, положительно | проц. | 25,0 | 25,0 | 45,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | | | оценивающих отношение | | | | | | | | | | населения к проблемам | | | | | | | | | | инвалидов, в общей | | | | | | | | | | численности опрошенных | | | | | | | | | | инвалидов в Ленинградской | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |------+--------------------------------+---------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 6.12 | Доля лиц с ограниченными | проц. | 58,0 | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | | | возможностями здоровья и | | | | | | | | | | инвалидов от 6 до 18 лет, | | | | | | | | | | систематически занимающихся | | | | | | | | | | физкультурой и спортом, в | | | | | | | | | | общей численности указанной | | | | | | | | | | категории населения | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|