Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 07.10.2014 № 871ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 07.10.2014 N 871 г. Вологда О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1098 Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 1098, следующие изменения: 1.1 в паспорте государственной программы: позицию «Подпрограммы государственной программы» дополнить словами «; Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году»; в позиции «Задачи государственной программы» слова «развитие системы отдыха и оздоровления детей;» заменить словами «развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей;»; в позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы»: цифры и слова «45 173 269,8 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «45 191 834,7 тыс. рублей»; цифры и слова «8 585 189 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «8 603 753,9 тыс. рублей»; цифры и слова «39 377 774,6 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «39 371 474,60 тыс. рублей»; цифры и слова «6 598 583,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «6 592 283,2 тыс. рублей»; цифры и слова «5 795 495,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «5 812 140,3 тыс. рублей»; цифры и слова «1 986 605,8 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «2 003 250,9 тыс. рублей»; после цифр и слов «2016 год – 1922051,3 тыс. рублей» дополнить словами «; субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год - 8 219,8 тыс. рублей»; 1.2 абзац одиннадцатый раздела II государственной программы изложить в следующей редакции: «развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей;»; 1.3 раздел III государственной программы изложить в следующей редакции: «III. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы подпрограмм Настоящая государственная программа включает в себя девять подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач. В рамках государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы: «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (приложение 1 к государственной программе); «Модернизация и развитие социального обслуживания» (приложение 2 к государственной программе); «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» (приложение 3 к государственной программе); «Старшее поколение» (приложение 4 к государственной программе); «Безбарьерная среда» (приложение 5 к государственной программе) (корректировка указанной подпрограммы производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» и соглашениями между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу); «Дорога к дому» (приложение 6 к государственной программе); «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» (приложение 7 к государственной программе); «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014 - 2018 годы» (приложение 8 к государственной программе); «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году» (приложение 8.1 к государственной программе). Включение перечисленных подпрограмм в государственную программу связано с особенностями областной системы социальной защиты населения и соответствует целям и задачам государственной программы. Для каждой подпрограммы государственной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.»; 1.4 раздел V государственной программы изложить в следующей редакции: «V. Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы – 45 191 834,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 8 603 753,9 тыс. рублей; 2015 год – 8 682 524,3 тыс. рублей; 2016 год – 8 997 889,2 тыс. рублей; 2017 год – 9 352 753,2 тыс. рублей; 2018 год – 9 554 914,1 тыс. рублей; из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 39 371 464,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 6 592 283,2 тыс. рублей; 2015 год – 6 795 686,2 тыс. рублей; 2016 год – 7 075 837,9 тыс. рублей; 2017 год – 9 352 753,2 тыс. рублей; 2018 год – 9 554 914,1 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 5 812 140,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2 003 250,9 тыс. рублей; 2015 год – 1 886 838,1 тыс. рублей; 2016 год – 1 922 051,3 тыс. рублей; за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год - 8 219,8 тыс. рублей; также планируется привлечение средств: федерального бюджета (субсидии) – 3 850 452,6 тыс. рублей; бюджетов муниципальных районов и городских округов области – 19 198,5 тыс. рублей; средств юридических лиц – 201 915,6 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 11 к государственной программе. Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на 2014 - 2018 годы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей Программы приведена в приложении 12 к государственной программе. Расчеты по ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, осуществляемых в соответствии с законодательством области отдельным категориям граждан, приведены в приложении 13 к государственной программе. Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом обеспечения повышения оплаты труда работников учреждений социального обслуживания населения области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам государственной программы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств. Оценка расходов федерального бюджета осуществлялась на основании участия региона в предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством. Объемы финансирования юридических лиц определены долгосрочными соглашениями и договорами с учетом прогнозируемого уточнения при заключении дополнительных соглашений. Прогноз сводных показателей государственных заданий включает показатели государственных заданий на оказание государственных услуг по предоставлению социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения области.»; 1.5 в приложении 1 к государственной программе: в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1: цифры и слова «31 538 193,5 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «31 531 186,2 тыс. рублей»; цифры и слова «6 439 528,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «6 432 520,9 тыс. рублей»; цифры и слова «25 798 376,7 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «25 791 369,4 тыс. рублей»; цифры и слова «4 508 061,4 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «4 501 054,1 тыс. рублей»; в разделе IV: в абзаце первом цифры и слова «31 538 193,5 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «31 531 186,2 тыс. рублей»; в абзаце втором цифры и слова «6 439 528,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «6 432 520,9 тыс. рублей»; в абзаце восьмом цифры и слова «25 798 376,7 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «25 791 369,4 тыс. рублей»; в абзаце девятом цифры и слова «4 508 061,4 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «4 501 054,1 тыс. рублей»; приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 1.6 в приложении 2 к государственной программе: в паспорте подпрограммы 2: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2»: слова «доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)» заменить словами «удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)»; слова «размер заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работников учреждений социального обслуживания населения» заменить словами «размер заработной платы социальных работников»; в позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2: цифры и слова «10 712 838,3 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «10 707 807,6 тыс. рублей»; цифры и слова «1 643 322,9 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «1 638 292,2 тыс. рублей»; цифры и слова «10 712 029,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «10 706 998,5 тыс. рублей»; цифры и слова «1 643 053,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «1 638 022,5 тыс. рублей»; в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» слова «- повышение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области; - повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области; - повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области; - повышение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;» заменить словами «- повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;»; в разделе II: абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;»; абзацы двенадцатый - четырнадцатый признать утратившими силу; в разделе IV: в абзаце первом цифры и слова «10 712 838,3 тыс. руб.» заменить цифрами и словами «10 707 807,6 тыс. рублей»; в абзаце втором цифры и слова «1 643 322,9 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «1 638 292,2 тыс. рублей»; в абзаце восьмом цифры и слова «10 712 029,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «10 706 998,5 тыс. рублей»; в абзаце девятом цифры и слова «1 643 053,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «1 638 022,5 тыс. рублей»; в приложении 1 к подпрограмме 2: в графе 3 строки 1 слова «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)» заменить словами «Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)»; пункт 3 изложить в следующей редакции: |———|—————————————————————|——————————————————————|————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|——————| |3. |Сохранение кадрового |Соотношение средней |% |36,3 |43,2 |58,0 |68,5 |79,0 |100 |100 | | |потенциала в системе |заработной платы | | | | | | | | | | |социальной защиты |социальных работников | | | | | | | | | | |населения |со средней заработной | | | | | | | | | | | |платой в Вологодской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | |———|—————————————————————|——————————————————————|————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|——————|; в приложении 2 к подпрограмме 2: в графе «Обозначение и наименование показателя» строки 2 слова «Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)» заменить словами «Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)»; пункт 4 изложить в следующей редакции: |———|——————————————————————|—————————————————————————|————————|—————————————————————————|———————————————————————————————| |4. |Соотношение средней |ЗПс.р.i / ЗПобл.i х 100% |ЗПс.р.i |средняя заработная плата |отчет по форме статистического | | |заработной платы | | |социальных работников |наблюдения N ЗП-соц «Сведения | | |социальных работников | | |в i-м году, тыс. руб. |о численности и оплате труда | | |со средней заработной | | | |работников сферы социального | | |платой по Вологодской | | | |обслуживания по категориям | | |области | | | |персонала»«; | |———|——————————————————————|—————————————————————————|————————|—————————————————————————|———————————————————————————————| | | | |ЗПобл.i |средняя заработная плата | | | | | | |в Вологодской области | | | | | | |в i-м году, тыс. руб. | | | | | | |(по данным Вологдастата) | | |———|——————————————————————|—————————————————————————|————————|—————————————————————————|———————————————————————————————| пункты 5 - 7 признать утратившим силу; приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 1.7 в приложении 3 к государственной программе: в паспорте подпрограммы 3: в позиции «Цель подпрограммы 3» слова «развитие системы отдыха и оздоровления детей» заменить словами «развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей»; позицию «Задачи подпрограммы 3» после слов «загородных оздоровительных лагерей» дополнить словами «, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей»; в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3»: после слов «количество областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей» дополнить словами «(загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества)»; после слов «количество мест в областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерях» дополнить словами «(загородных оздоровительных лагерях, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества)»; в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3»: слова и цифры «(ежегодно 11 учреждений)» заменить словами и цифрами «(загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) (ежегодно 9 учреждений)»; после слов «вместимости областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей» дополнить словами «(загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества)»; слова и цифры «ежегодно 10 760 мест» заменить словами «ежегодно 7160 мест»; в разделе II: абзац первый изложить в следующей редакции: «Цель подпрограммы 3: развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей.»; абзац третий после слов «загородных оздоровительных лагерей» дополнить словами «, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей»; в абзаце двенадцатом слова и цифры «(ежегодно 11 учреждений)» заменить словами и цифрами «(загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) (ежегодно 9 учреждений)»; в абзаце тринадцатом: после слов «загородных оздоровительных лагерей» дополнить словами «(загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества)»; слова и цифры «ежегодно 10 760 мест» заменить словами и цифрами «ежегодно 7160 мест»; в разделе III: абзац второй изложить в следующей редакции: «Основное мероприятие 3.1 «Сохранение и развитие сети областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.»; абзац третий после слов «муниципальной собственности» дополнить словами «(загородных оздоровительных лагерях, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества)»; абзац четвертый после слов «загородных оздоровительных лагерей» дополнить словами «, а также комплекса муниципального имущества (зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования), используемого для обеспечения деятельности загородных оздоровительных лагерей»; пункт 1 приложения 1 к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции: |———|——————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |1. |Сохранение и развитие |1. Количество |количество |14 |10 |9 |9 |9 |9 |9 | | |сети областных и |областных и |учреждений | | | | | | | | | |муниципальных |муниципальных |в год | | | | | | | | | |загородных |загородных | | | | | | | | | | |оздоровительных |оздоровительных | | | | | | | | | | |лагерей (загородных |лагерей (загородных | | | | | | | | | | |оздоровительных |оздоровительных | | | | | | | | | | |лагерей, |лагерей, | | | | | | | | | | |осуществляющих |осуществляющих | | | | | | | | | | |деятельность на базе |деятельность на базе | | | | | | | | | | |комплекса |комплекса | | | | | | | | | | |муниципального |муниципального | | | | | | | | | | |имущества) |имущества), | | | | | | | | | | | |в которых проводятся | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |по сохранению и | | | | | | | | | | | |укреплению | | | | | | | | | | | |материально- | | | | | | | | | | | |технической базы | | | | | | | | | |———|——————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | | |2. Количество мест |количество |9720 |9480 |7160 |7160 |7160 |7160 |7160 | | | |в областных и |мест в год | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |загородных | | | | | | | | | | | |оздоровительных | | | | | | | | | | | |лагерях (загородных | | | | | | | | | | | |оздоровительных | | | | | | | | | | | |лагерей, | | | | | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | |деятельность на базе | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | |имущества) | | | | | | | | | | | |в течение года, | | | | | | | | | | | |в которых проводятся | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |по сохранению и | | | | | | | | | | | |укреплению | | | | | | | | | | | |материально- | | | | | | | | | | | |технической базы | | | | | | | | | |———|——————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|; в приложении 2 к подпрограмме 3: в строке «Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, количество учреждений в год» слова «Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, количество учреждений в год» заменить словами «Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, количество учреждений в год»; в строке «Количество мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (загородных оздоровительных лагерях, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) в течение года, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, количество мест в год» слова «Количество мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях (загородных оздоровительных лагерях, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества) в течение года, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, количество мест в год» заменить словами «Количество мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в течение года, в которых проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы, количество мест в год»; в приложении 3 к подпрограмме 3: пункты 1 - 2 изложить в следующей редакции: |———|—————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————————————————————————————————————-| |1. |Количество областных и |единицы |- |- |1. Статистические данные (отчет | | |муниципальных загородных | | | |по форме государственного | | |оздоровительных лагерей | | | |статистического наблюдения N 1-ОЛ | | |(загородных оздоровительных | | | |«Сведения о детском оздоровительном | | |лагерей, осуществляющих | | | |учреждении (лагере)», утвержден | | |деятельность на базе комплекса | | | |Приказом Федеральной службы | | |муниципального имущества), | | | |государственной статистики | | |в которых проводятся мероприятия | | | |от 16.05.2011 N 239). | | |по укреплению | | | |2. Данные ежегодного мониторинга | | |материально-технической базы | | | |оздоровительной кампании детей | | | | | | |в Вологодской области, осуществляемого | | | | | | |в соответствии с Положением | | | | | | |о проведении мониторинга | | | | | | |оздоровительной кампании детей | | | | | | |в Вологодской области, принятым | | | | | | |на заседании областной | | | | | | |межведомственной комиссии | | | | | | |по организации отдыха, оздоровления и | | | | | | |занятости детей 22 июля 2010 года | | | | | | |(в редакции от 26 января 2012 года). | | | | | | |3. Информация и отчетные данные | | | | | | |ответственного исполнителя и | | | | | | |соисполнителей подпрограммы 3 | |———|—————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————————————————————————————————————-| |2. |Количество мест в областных и |единицы |- |- | | | |муниципальных загородных | | | | | | |оздоровительных лагерях | | | | | | |(загородных оздоровительных | | | | | | |лагерях, осуществляющих | | | | | | |деятельность на базе комплекса | | | | | | |муниципального имущества) | | | | | | |в течение года, в которых | | | | | | |проводятся мероприятия | | | | | | |по укреплению материально- | | | | | | |технической базы | | | | | |———|—————————————————————————————————|————————|——————|——————|——————————————————————————————————————-|; пункт 7 изложить в следующей редакции: |———|—————————————————————|————————————————————|——————|————————————————————————-|————————————————————————| |7. |Доля оздоровленных |Чотжс / Чтжс х 100% |Чотжс |численность |информация и отчетные | | |детей, находящихся | | |оздоровленных детей, |данные ответственного | | |в трудной жизненной | | |находящихся в трудной |исполнителя и | | |ситуации, в общей | | |жизненной ситуации в i-м |соисполнителей | | |численности детей, | | |году, чел. |подпрограммы 3, органов | | |находящихся | | | |местного самоуправления | | |в трудной жизненной | | | |муниципальных районов и | | |ситуации, подлежащих | | | |городских округов | | |оздоровлению | | | |области | |———|—————————————————————|————————————————————|——————|————————————————————————-|————————————————————————| | | | |Чтжс |численность детей, | | | | | | |находящихся в трудной | | | | | | |жизненной ситуации, | | | | | | |подлежащих оздоровлению | | | | | | |в i-м году, чел. | | |———|—————————————————————|————————————————————|——————|————————————————————————-|————————————————————————|; приложение 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; строки «Основное мероприятие 3.1» и «Основное мероприятие 3.2» приложения 5 к подпрограмме 3 изложить в следующей редакции: |————————————————|————————————————————————————————————————-|——————————————————————-|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Основное |Сохранение и развитие сети областных и |Департамент социальной |12776,3 |12 397,9 |13 030,2 |13 030,2 |13 030,2 |64264,8 | |мероприятие 3.1 |муниципальных загородных оздоровительных |защиты населения | | | | | | | | |лагерей, а также комплекса |области | | | | | | | | |муниципального имущества (зданий, | | | | | | | | | |сооружений, коммуникаций, оборудования), | | | | | | | | | |используемого | | | | | | | | | |для обеспечения деятельности загородных | | | | | | | | | |оздоровительных лагерей, создание | | | | | | | | | |условий | | | | | | | | | |для беспрепятственного доступа | | | | | | | | | |детей-инвалидов и детей с ограниченными | | | | | | | | | |возможностями здоровья к местам отдыха | | | | | | | | |————————————————|————————————————————————————————————————-|——————————————————————-|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Департамент |0,0 |0,0 |0,0 |17 500,0 |18 000,0 |35 500,0 | | | |образования области | | | | | | | |————————————————|————————————————————————————————————————-|——————————————————————-|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Основное |Обеспечение отдыха детей всех групп |Департамент социальной |280,0 |1 330,0 |1 400,0 |1 470,0 |1 543,5 |6023,5 | |мероприятие 3.2 |здоровья |защиты населения | | | | | | | | |на специализированных (профильных) |области | | | | | | | | |сменах в организациях отдыха детей | | | | | | | | | |и их оздоровления | | | | | | | | |————————————————|————————————————————————————————————————-|——————————————————————-|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | |Департамент |0,0 |0,0 |0,0 |500,0 |500,0 |1 000,0 | | | |образования области | | | | | | | |————————————————|————————————————————————————————————————-|——————————————————————-|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|; приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 1.8 в приложении 4 к государственной программе: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 слова «доля зданий стационарных учреждений социального обслуживания» заменить словами «удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания»; в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4: цифры и слова «138 402,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «135 796,7 тыс. рублей»; цифры и слова «15 112,9 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «12 507,4 тыс. рублей»; в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4» слова «снижение доли зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий до 5,0%» заменить словами «обеспечение отсутствия зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий»; в разделе II: абзац шестой признать утратившим силу; в абзаце десятом слова «снижение доли зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий до 5,0%» заменить словами «обеспечение отсутствия зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий»; в разделе IV: в абзаце первом цифры и слова «138 402,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «135 796,7 тыс. рублей»; в абзаце втором цифры и слова «15 112,9 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «12 507,4 тыс. рублей»; пункт 2 строки 1 приложения 1 к подпрограмме 4 изложить в следующей редакции: |————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| |2. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального |% |7,5 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых | | | | | | | | | |и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, | | | | | | | | | |требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном | | | | | | | | | |состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий | | | | | | | | | |стационарных учреждений социального обслуживания граждан | | | | | | | | | |пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц | | | | | | | | | |без определенного места жительства и занятий | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|; в приложении 1 к подпрограмме 4: в графе 7 пункта 1: цифры «78» заменить цифрами «36»; цифры «89» заменить цифрами «35»; приложение 2 к подпрограмме 4 признать утратившим силу; в графе «Наименование показателя» строки 2 приложения 3 к подпрограмме 4 слова «доля зданий стационарных учреждений социального обслуживания» заменить словами «удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания»; приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 1.9 в приложении 5 к государственной программе: в паспорте подпрограммы 5: в позиции «Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 5»: слова «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов» заменить словами «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов»; слова «количество транспорта, оборудованного для нужд инвалидов, приобретенного в учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты населения» заменить словами «количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в учреждениях социальной защиты населения, образования»; позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции: |—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————| |Объемы |объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 - | |бюджетных |340 107,9 тыс. рублей, в том числе: | |ассигнований |за счет средств областного бюджета – | | |323 462,8 тыс. рублей, в том числе по годам: | | |2014 год – 13 952,9 тыс. рублей; | | |2015 год – 15 950,0 тыс. рублей; | | |2016 год – 16 560,0 тыс. рублей; | | |2017 год – 137 699,6 тыс. рублей; | | |2018 год – 139 300,3 тыс. рублей; | | |за счет средств федерального бюджета (субсидии) – | | |16 645,1 тыс. рублей, в том числе по годам: | | |2014 год - 16 645,1 тыс. рублей | |—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|; в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: слова «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов составит 60%;» заменить словами «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составит 60%;»; слова «приобретение 56 единиц транспорта, оборудованного с учетом нужд инвалидов, приобретенного для учреждений социального обслуживания населения, образования» заменить словами «приобретение 48 единиц транспорта для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в учреждениях социального обслуживания населения, образования;»; в разделе II: абзац восемнадцатый после слов «в общей численности» дополнить словом «опрошенных»; в абзаце двадцать третьем цифры «56» заменить цифрами «48»; в разделе III: абзац четырнадцатый после слов «зоны оказания услуг» дополнить словами «, организация работ по их приспособлению (проектная документация»; в абзаце двадцать девятом слова «по социально-трудовой адаптации инвалидов молодого возраста, в том числе с глубокой умственной отсталостью» заменить словами «по социально-средовой адаптации маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов»; абзац сорок пятый после слов «территорий, транспорта для» дополнить словами «нужд инвалидов»; абзац сорок седьмой после слов «на организацию работ» дополнить словами «(проектная документация)»; раздел IV изложить в следующей редакции: «IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, - 340 107,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 323 462,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 952,9 тыс. рублей; 2015 год - 15 950,0 тыс. рублей; 2016 год - 16 560,0 тыс. рублей; 2017 год – 137 699,6 тыс. рублей; 2018 год – 139 300,3 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета (субсидии) – 16645,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16 645,1 тыс. рублей; также планируется привлечение средств: федерального бюджета (субсидии) - 6350 тыс. рублей; бюджетов муниципальных районов и городских округов области - 16442,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на приоритетные сферы жизнедеятельности (на условиях софинансирования) в 2014 году составят: |————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————| |Сфера |Объем финансирования по мероприятиям, |Доля, % | | |направленным на формирование доступной | | | |среды, тыс. рублей | | | |—————————————————————————————————————————| | | |областной |местный |федеральный |всего | | | |бюджет |бюджет |бюджет | | | |————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————|————————| |Социальная защита населения |3800,0 |- |3800,0 |7600,0 |16,5 | |————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————|————————| |Культура |352,5 |1409,0 |1761,5 |3523,0 |7,7 | |————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————|————————| |Здравоохранение |1200,0 |- |1200,0 |2400,0 |5,2 | |————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————|————————| |Образование |700,0 |6350,0 |7050,0 |14100,0 |30,7 | |————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————|————————| |Транспортная и пешеходная |- |8033,6 |8033,6 |16067,2 |34,9 | |инфраструктура | | | | | | |————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————|————————| |Спорт |- |650,0 |650,0 |1300,0 |2,8 | |————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————|————————| |Информация и связь |500,0 |- |500,0 |1000,0 |2,2 | |————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————|————————| |Всего |6552,5 |16442,6 |22995,1 |45990,2 |100 | |————————————————————————————|——————————|————————|————————————|————————|————————| На основании приказа Минтруда России от 6 декабря 2012 года N 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» с целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий программы субъекта Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований должно осуществляться в размере не менее 10% и не более 20% на одну приоритетную сферу жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других МГН от общего объема финансирования. При этом следует отметить, что планирование бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 5 осуществлялось с учетом ранее проведенных мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН области. В связи с тем, что решение проблем обеспечения социальной реабилитации и образования инвалидов является наиболее важным для интеграции их в общество, на сферу образования с учетом наибольшего количества учреждений образования, планируемых к приспособлению, предусмотрены денежные средства в размере более 20% от общего объема финансирования в 2014 году. На сферу культуры предусмотрены денежные средства в размере менее 10% от общего объема финансирования в 2014 году, поскольку приспособление к потребностям инвалидов зданий 30 учреждений культуры (ремонт входных групп, установка пандусов, поручней, приобретение подъемных устройств) осуществлялось в течение 2011 - 2012 годов. С целью формирования безопасной и удобной для инвалидов городской среды на переоборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного транспорта предусмотрены денежные средства в размере более 20% от общего объема финансирования в 2014 году, так как данные работы наиболее затратные. На сферу здравоохранения предусмотрены денежные средства в размере менее 10% от общего объема финансирования в 2014 году в связи с тем, что в рамках Программы модернизации здравоохранения Вологодской области на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 4 марта 2011 года N 183, 20 учреждений здравоохранения приспособлены к нуждам инвалидов и других МГН. В данных учреждениях установлены пандусы, поручни, приспособлены санитарно-гигиенические помещения, приобретено реабилитационное оборудование, мобильные лестничные подъемники. В Вологодской области функционирует 1900 спортивных сооружений. В настоящее время по обеспеченности спортивными сооружениями Вологодская область занимает четвертое место в Северо-Западном федеральном округе. На сферу спорта предусмотрены денежные средства в размере менее 10% от общего объема финансирования в 2014 году в связи с тем, что в Вологодской области ежегодно вводится в эксплуатацию в среднем по 7 новых спортивных универсальных площадок, уже приспособленных к потребностям инвалидов. Средства на строительство спортивных сооружений предусматриваются муниципальными бюджетами в рамках программ капитальных вложений на инвестиционные проекты. На сферу информации и связи предусмотрены денежные средства в размере менее 10% от общего объема финансирования в 2014 году в связи с тем, что реализация приоритетных направлений информационного обеспечения, в том числе формирование толерантного отношения общества к проблемам инвалидов, финансируется в рамках постановления Правительства области от 17 декабря 2012 года N 1469 «Об информационном обеспечении по вопросам, представляющим общественный интерес». Объемы финансирования из областного бюджета, предусмотренные подпрограммой 5, ежегодно корректируются в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование мероприятий подпрограммы 5 за счет средств федерального бюджета и иных источников осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральными законами о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 и перечень мероприятий за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 5. Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, предусмотренных для достижения цели и задач подпрограммы 5, представлена в приложении 5 к подпрограмме 5.»; в разделе V: абзац пятый после слов «организации работ» дополнить словами «(проектная документация)»; абзац девятый после слов «организации работ» дополнить словами «(проектная документация)»; абзац десятый после слов «организации работ» дополнить словами «(проектная документация)»; абзац пятнадцатый после слов «организации работ» дополнить словами «(проектная документация)»; абзац шестнадцатый после слов «организации работ» дополнить словами «(проектная документация)»; в абзаце девятнадцатом слова «(проектная документация)» исключить; в абзаце двадцатом слова «(проектная документация)» исключить; абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: «Субсидии предоставляются в целях достижения индикаторов (показателей) подпрограммы 5 в соответствии с правилами согласно приложению 6 к подпрограмме 5.»; в графе «2014» подстроки «количество транспорта, приобретенного для организации работы с инвалидами, детьми-инвалидами в учреждениях социальной защиты населения, образования» строки 6 приложения 1 к подпрограмме 5 цифры «13» заменить цифрой «5»; приложение 2 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению; пункт 7 приложения 3 к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции: |———|————————————————————————-|—————————————|————|———————————————————————————-|—————————————————————-| |7. |Доля инвалидов, |D / O x 100% |D |количество инвалидов, |рассчитывается | | |положительно оценивающих | | |положительно оценивающих |на основании данных, | | |уровень доступности | | |уровень доступности |полученных | | |приоритетных объектов и | | |приоритетных объектов и |по итогам проведения | | |услуг в приоритетных | | |услуг в приоритетных сферах |репрезентативных | | |сферах | | |жизнедеятельности в i-м |социологических | | |жизнедеятельности, | | |году, чел. |исследований | | |в общей численности | | | |Управлением | | |опрошенных инвалидов, % | | | |информационной | | | | | | |политики | | | | | | |Правительства области | |———|————————————————————————-|—————————————|————|———————————————————————————-|—————————————————————-| | | | |O |общая численность | | | | | | |опрошенных инвалидов в i-м | | | | | | |году, чел. | | |———|————————————————————————-|—————————————|————|———————————————————————————-|—————————————————————-|; приложения 4, 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 7, 8 к настоящему постановлению; дополнить приложением 6 к подпрограмме 5 согласно приложению 9 к настоящему постановлению; 1.10 в приложении 6 к государственной программе: раздел IV изложить в следующей редакции: «IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6, за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 70688,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 10603,0 тыс. рублей; 2015 год – 10661,6 тыс. рублей; 2016 год – 10661,6 тыс. рублей; 2017 год – 19381,0 тыс. рублей; 2018 год – 19381,0 тыс. рублей; также планируется привлечение средств внебюджетных источников (юридических лиц) – 150776,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 38960,9 тыс. рублей; 2015 год – 25672,6 тыс. рублей; 2016 год – 28714,2 тыс. рублей; 2017 год – 28714,2 тыс. рублей; 2018 год – 28 714,2 тыс. рублей. Объемы финансирования из областного бюджета, предусмотренные подпрограммой 6, ежегодно корректируются в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 6. Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 6, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным. Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 представлена в приложении 5 к подпрограмме 6.»; раздел V изложить в следующей редакции: «V. Информация об участии общественных организаций в реализации подпрограммы 6 В реализации мероприятий подпрограммы 6 предусмотрено участие общественных организаций, в том числе: Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец (мероприятия по созданию условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; по организации и проведению курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6); Благотворительного фонда поддержки матери и ребенка (мероприятия по организации социально-реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением); Вологодской региональной общественной организации «Центр возрождения искусства материнства «Я – Мама» (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений); Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений). Финансирование мероприятий подпрограммы 6 осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств внебюджетных источников (юридических лиц). Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 6 |——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |—————————————————————————————————————————————————| | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Всего: |38 960,9 |25 672,6 |28 714,2 |28 714,2 |28 714,2 | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Фонд поддержки детей, находящихся |8 810,7 |10 000,0 |10 000,0 |10 000,0 |10 000,0 | |в трудной жизненной ситуации | | | | | | |(г. Москва) | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |ОАО «Северсталь» |28 192,0 |15 672,6 |18 714,2 |18 714,2 |18 714,2 | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Благотворительный фонд поддержки |1 628,2 |0 |0 |0 |0 | |матери и ребенка | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |Вологодская региональная |150,0 |0 |0 |0 |0 | |общественная организация «Центр | | | | | | |возрождения искусства материнства | | | | | | |«Я - МАМА» | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |АНО «Кризисный центр для женщин» |180,0 |0 |0 |0 |0 | |——————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) предусмотрено на реализацию мероприятий 6.1 и 6.2 подпрограммы 6 в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 августа 2013 года N 2-РП5-ЛП о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы «Дорога к дому» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», заключенного между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) (далее – Фонд), Правительством Вологодской области (Координатор), БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» (Грантополучатель). Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда. План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 6 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области.»; приложение 5 к подпрограмме 6 государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению; 1.11 в приложении 7 к государственной программе: в позиции «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7: цифры и слова «134 496,2 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «134 511,4 тыс. рублей»; цифры и слова «5 945,8 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «5961,0 тыс. рублей»; раздел IV изложить в следующей редакции: «IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7, за счет средств областного бюджета (собственные доходы) составляет 134 511,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 5961,0 тыс. рублей; 2015 год – 5 932,1 тыс. рублей; 2016 год – 6 163,5 тыс. рублей; 2017 год – 58 177,4 тыс. рублей; 2018 год – 58 277,4 тыс. рублей; также планируется привлечение средств: бюджетов муниципальных районов и городских округов области – 1096,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 2,7 тыс. рублей; 2017 год – 546,7 тыс. рублей; 2018 год – 546,7 тыс. рублей; внебюджетных источников (юридических лиц) – 51 139,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 12 634,3 тыс. рублей; 2015 год – 9 626,3 тыс. рублей; 2016 год - 9 626,3 тыс. рублей; 2017 год - 9 626,3 тыс. рублей; 2018 год - 9 626,3 тыс. рублей. Объемы финансирования из областного бюджета, предусмотренные подпрограммой 7, ежегодно корректируются в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 5 к подпрограмме 7. Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 7, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным. Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 представлена в приложении 6 к подпрограмме 7.»; раздел V изложить в следующей редакции: «V. Информация об участии общественных организаций в реализации подпрограммы 7 В реализации мероприятия 7.3 подпрограммы 7 предусмотрено участие Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец. Финансирование мероприятий подпрограммы 7 осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области с привлечением средств внебюджетных источников. Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 7 |——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | |Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |—————————————————————————————————————————————| | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| |Всего: |12 634,3 |9626,3 |9626,3 |9626,3 |9626,3 | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| |Фонд поддержки детей, находящихся |5 356,3 |6 706,1 |6 706,1 |6 706,1 |6 706,1 | |в трудной жизненной ситуации | | | | | | |(г. Москва) | | | | | | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| |ОАО «Северсталь» |7 278,0 |2 920,2 |2 920,2 |2 920,2 |2 920,2 | |——————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————| Привлечение средств (в виде гранта) Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) предусмотрено на реализацию мероприятия 7.4 подпрограммы 7 в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 августа 2013 года N 4-РП5-ПБР о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы», заключенного между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) (далее – Фонд), Правительством Вологодской области (координатор), БУ СО Вологодской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» (грантополучатель). Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда. План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области.»; в приложении 1 к подпрограмме 7 в пункте 2 цифры «28» заменить цифрами «10»; приложение 2 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению; приложение 4 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению; приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению; приложение 6 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению; 1.12 дополнить государственную программу приложением 8.1 «Социальная программа, направленная на укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году» согласно приложению 15 к настоящему постановлению; 1.13 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению; 1.14 приложение 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению; 1.15 приложение 13 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением подпункта 1.12 пункта 1, который вступает в силу одновременно со вступлением в силу закона области от 26 сентября 2014 года N 3407-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов». По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области А.Н. Луценко Приложение 1 к постановлению Правительства области от 07.10.2014 N 871 «Приложение 3 к подпрограмме 1 Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————----|———————————————| |Статус |Наименование основного |Ответственный |Расходы (тыс. руб.), годы |Итого | | |мероприятия |исполнитель, | | | | | |соисполнитель | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————----| | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| |Подпрограмма 1 | |всего, в том |6 432 520,9 |6 628 159,4 |6 777 496,4 |5 842 300,3 |5 850 709,2 |31 531 186,2 | | | |числе: | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | | |за счет субвенций |1 931 466,8 |1 886 564,9 |1 921 785,1 |0,0 |0,0 |5 739 816,8 | | | |и субсидий | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | | |за счет |4 501 054,1 |4 741 594,5 |4 855 711,3 |5 842 300,3 |5 850 709,2 |25 791 369,4 | | | |собственных | | | | | | | | | |доходов областного| | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| |Основное |Обеспечение публичных |Департамент |2 004 902,7 |2 320 728,2 |2 399 704,3 |2 407 923,3 |2 416 332,2 |11 549 590,7 | |мероприятие 1.1 |нормативных обязательств |социальной защиты | | | | | | | | |Вологодской области, |населения области | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.1.1. Выплата ежемесячного |Департамент |26 503,2 |33 274,6 |32 545,9 |31 817,3 |31 088,6 |155 229,6 | | |материального обеспечения |социальной защиты | | | | | | | | |по закону области от 30 ноября |населения области | | | | | | | | |1999 года N 439-ОЗ | | | | | | | | | |«О дополнительном ежемесячном | | | | | | | | | |материальном обеспечении лиц, | | | | | | | | | |имеющих особые заслуги перед | | | | | | | | | |Вологодской областью» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.1.2. Предоставление мер |Департамент |1 186,0 |1 210,4 |1 258,9 |1 307,4 |1 355,8 |6 318,5 | | |социальной поддержки по закону |социальной защиты | | | | | | | | |области от 10 мая 2000 года |населения области | | | | | | | | |N 491-ОЗ «О дополнительном | | | | | | | | | |материальном обеспечении | | | | | | | | | |граждан, подвергшихся | | | | | | | | | |воздействию радиации вследствие | | | | | | | | | |радиационных катастроф, аварий, | | | | | | | | | |ядерных испытаний, а также | | | | | | | | | |членов их семей» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.1.3. Выплата ежемесячной |Департамент |255,3 |255,3 |255,3 |255,3 |255,3 |1 276,5 | | |надбавки к пенсии по закону |социальной защиты | | | | | | | | |области от 2 апреля 2001 года |населения области | | | | | | | | |N 670-ОЗ «Об установлении | | | | | | | | | |надбавки к пенсии пенсионерам, | | | | | | | | | |удостоенным почетных званий» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.1.4. Предоставление мер |Департамент |474 830,1 |576 442,5 |676 210,1 |705 325,4 |734 440,7 |3 167 248,8 | | |социальной поддержки по закону |социальной защиты | | | | | | | | |области от 29 декабря 2003 года |населения области | | | | | | | | |N 982-ОЗ «Об охране семьи, | | | | | | | | | |материнства, отцовства и детства | | | | | | | | | |в Вологодской области» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.1.5. Предоставление мер |Департамент |1 496 700,8 |1 704 118,1 |1 684 006,8 |1 663 790,6 |1 643 764,5 |8 192 380,8 | | |социальной поддержки по закону |социальной защиты | | | | | | | | |области от 1 июня 2005 года |населения области | | | | | | | | |N 1285-ОЗ «О мерах социальной | | | | | | | | | |поддержки отдельных категорий | | | | | | | | | |граждан» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.1.6. Выплата вознаграждения |Департамент |915,9 |915,9 |915,9 |915,9 |915,9 |4 579,5 | | |по закону области от 6 декабря |социальной защиты | | | | | | | | |2006 года N 1528-ОЗ |населения области | | | | | | | | |«Об учреждении государственной | | | | | | | | | |награды Вологодской области - | | | | | | | | | |медали «Медаль материнства» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.1.7. Выплата ежемесячного |Департамент |3 269,2 |3 269,2 |3 269,2 |3 269,2 |3 269,2 |16 346,0 | | |пособия по закону области |социальной защиты | | | | | | | | |от 26 сентября 2008 года |населения области | | | | | | | | |N 1833-ОЗ «О ежемесячном | | | | | | | | | |социальном пособии лицам | | | | | | | | | |с хронической почечной | | | | | | | | | |недостаточностью, получающим | | | | | | | | | |лечение методом диализа» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.1.8. Выплата ежемесячного |Департамент |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |12,0 |60,0 | | |пособия по закону области |социальной защиты | | | | | | | | |от 2 апреля 2009 года N 1977-ОЗ |населения области | | | | | | | | |«О ежемесячном денежном пособии | | | | | | | | | |сыну военнослужащего срочной | | | | | | | | | |службы И.Е. Налетова, погибшего | | | | | | | | | |на атомном подводном крейсере | | | | | | | | | |«Курск» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.1.9. Ежемесячная выплата |Департамент |1 230,2 |1 230,2 |1 230,2 |1 230,2 |1 230,2 |6 151,0 | | |по законам области, |социальной защиты | | | | | | | | |регламентирующим установление |населения области | | | | | | | | |дополнительного пенсионного и | | | | | | | | | |материального обеспечения | | | | | | | | | |в отношении конкретных граждан | | | | | | | | | |Вологодской области | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| |Основное |Обеспечение предоставления |Департамент |1 480 986,0 |1 219 643,6 |1 161 149,5 |2 139 519,5 |2 139 519,5 |8 140 818,1 | |мероприятие 1.2 |органами местного самоуправления |социальной защиты | | | | | | | | |ежемесячных денежных компенсаций |населения области | | | | | | | | |расходов на оплату жилого | | | | | | | | | |помещения и (или) коммунальных | | | | | | | | | |услуг, в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |многодетным семьям |Департамент |51 669,6 |56 328,7 |58 694,5 |58 694,5 |58 694,5 |285 752,0 | | | |социальной защиты | | | | | | | | | |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |отдельным категориям граждан, |Департамент |1 429 316,4 |1 163 314,9 |1 102 455,0 |2 080 825,0 |2 080 825,0 |7 855 066,1 | | |предусмотренным законом области |социальной защиты | | | | | | | | |от 1 июня 2005 года N 1285-ОЗ |населения области | | | | | | | | |«О мерах социальной поддержки | | | | | | | | | |отдельных категорий граждан» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| |Основное |Обеспечение предоставления |Департамент |685 164,4 |844 452,0 |937 495,7 |937 495,7 |937 495,7 |4 342 103,5 | |мероприятие 1.3 |органами местного самоуправления |социальной защиты | | | | | | | | |гражданам субсидий на оплату |населения области | | | | | | | | |жилого помещения и | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| |Основное |Предоставление иных социальных |Департамент |157 503,8 |186 638,1 |187 229,2 |187 229,2 |187 229,2 |905 829,8 | |мероприятие 1.4 |выплат, пособия на погребение, |социальной защиты | | | | | | | | |возмещение специализированным |населения области | | | | | | | | |службам услуг по погребению, | | | | | | | | | |предоставления технических | | | | | | | | | |средствах реабилитации, | | | | | | | | | |изготовление медали «Медаль | | | | | | | | | |материнства», в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.1. Предоставление |Департамент |131 859,4 |157 431,0 |157 431,0 |157 431,0 |157 431,0 |761 583,4 | | |государственной социальной |социальной защиты | | | | | | | | |помощи, в том числе: |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |обеспечение предоставления |Департамент |84 266,0 |84 266,0 |84 266,0 |84 266,0 |84 266,0 |421 330,0 | | |органами местного самоуправления |социальной защиты | | | | | | | | |государственной социальной |населения области | | | | | | | | |помощи | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.2. Компенсация транспортных |Департамент |341,4 |485,4 |485,4 |485,4 |485,4 |2 283,0 | | |расходов малоимущим беременным |социальной защиты | | | | | | | | |женщинам |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.3. Компенсация за проезд |Департамент |204,8 |250,8 |250,8 |250,8 |250,8 |1 208,0 | | |детям, нуждающимся в |социальной защиты | | | | | | | | |санаторно-курортном лечении |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.4. Обеспечение |Департамент |4 476,0 |4 476,0 |4 476,0 |4 476,0 |4 476,0 |22 380,0 | | |предоставления органами местного |социальной защиты | | | | | | | | |самоуправления средств ухода |населения области | | | | | | | | |за новорожденными детьми | | | | | | | | | |из нуждающихся семей | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.5. Выплата социального |Департамент |8 617,3 |11 589,7 |12 180,8 |12 180,8 |12 180,8 |56 749,4 | | |пособия на погребение |социальной защиты | | | | | | | | | |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.6. Возмещение |Департамент |2 494,0 |2 494,0 |2 494,0 |2 494,0 |2 494,0 |12 470,0 | | |специализированным службам услуг |социальной защиты | | | | | | | | |по погребению, в том числе: |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |обеспечение предоставления |Департамент |2 275,1 |2 275,1 |2 275,1 |2 275,1 |2 275,1 |11 375,5 | | |органами местного самоуправления |социальной защиты | | | | | | | | |возмещения специализированным |населения области | | | | | | | | |службам услуг по погребению | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.7. Предоставление мер |Департамент |5 100,0 |5 100,0 |5 100,0 |5 100,0 |5 100,0 |25 500,00 | | |социальной поддержи гражданам, |социальной защиты | | | | | | | | |нуждающимся в технических |населения области | | | | | | | | |средствах реабилитации, | | | | | | | | | |реабилитационных мероприятиях и | | | | | | | | | |услугах | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.8. Компенсация стоимости |Департамент |3 288,4 |3 688,4 |3 688,4 |3 688,4 |3 688,4 |18 042,0 | | |месячного проездного билета |социальной защиты | | | | | | | | |отдельным категориям студентов |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.9. Доплата лицам, ставшим |Департамент |7,2 |7,2 |7,2 |7,2 |7,2 |36,0 | | |инвалидами вследствие |социальной защиты | | | | | | | | |Чернобыльской катастрофы, |населения области | | | | | | | | |а также членам семей граждан, | | | | | | | | | |умерших (погибших) вследствие | | | | | | | | | |чернобыльской катастрофы, | | | | | | | | | |имеющим право на получение сумм | | | | | | | | | |в возмещение вреда и состоящим | | | | | | | | | |на учете в органах социальной | | | | | | | | | |защиты населения | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.10. Изготовление медали |Департамент |195,5 |195,5 |195,5 |195,5 |195,5 |977,5 | | |«Медаль материнства» |социальной защиты | | | | | | | | | |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.4.11. Возмещение транспортных |Департамент |920,1 |920,1 |920,1 |920,1 |920,1 |4 600,5 | | |расходов реабилитированным лицам |социальной защиты | | | | | | | | |и лицам, признанным |населения области | | | | | | | | |пострадавшими от политических | | | | | | | | | |репрессий | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| |Основное |Дополнительное пенсионное |Департамент |170 132,6 |170 132,6 |170 132,6 |170 132,6 |170 132,6 |850 663,0 | |мероприятие 1.5 |обеспечение |социальной защиты | | | | | | | | | |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| |Основное |Предоставление мер социальной |Департамент |1 931 466,8 |1 886 564,9 |1 921 785,1 |0,0 |0,0 |5 739 816,8 | |мероприятие 1.6 |поддержки отдельным категориям |социальной защиты | | | | | | | | |граждан за счет средств |населения области | | | | | | | | |федерального бюджета, | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.6.1. Осуществление переданного |Департамент |97 017,6 |101 964,7 |107 164,4 |0,0 |0,0 |306 146,7 | | |полномочия Российской Федерации |социальной защиты | | | | | | | | |по осуществлению ежегодной |населения области | | | | | | | | |денежной выплаты лицам, | | | | | | | | | |награжденным нагрудным знаком | | | | | | | | | |«Почетный донор России» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.6.2. Выплата государственного |Департамент |219,2 |219,2 |219,2 |0,0 |0,0 |657,6 | | |единовременного пособия и |социальной защиты | | | | | | | | |ежемесячной денежной компенсации |населения области | | | | | | | | |гражданам при возникновении | | | | | | | | | |поствакцинальных осложнений | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.6.3. Оплата |Департамент |1 331 902,7 |1 383 347,0 |1 395 720,2 |0,0 |0,0 |4 110 969,9 | | |жилищно-коммунальных услуг |социальной защиты | | | | | | | | |отдельным категориям граждан |населения области | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.6.4. Выплата единовременного |Департамент |36 803,3 |38 671,3 |40 113,8 |0,0 |0,0 |115 588,4 | | |пособия беременной жене |социальной защиты | | | | | | | | |военнослужащего, проходящего |населения области | | | | | | | | |военную службу по призыву, | | | | | | | | | |а также ежемесячного пособия | | | | | | | | | |на ребенка военнослужащего, | | | | | | | | | |проходящего военную службу | | | | | | | | | |по призыву | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.6.5. Выплата инвалидам |Департамент |826,8 |826,8 |826,8 |0,0 |0,0 |2 480,4 | | |компенсаций страховых премий |социальной защиты | | | | | | | | |по договорам обязательного |населения области | | | | | | | | |страхования гражданской | | | | | | | | | |ответственности владельцев | | | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.6.6. Государственные пособия |Департамент |346 241,2 |361 535,9 |377 740,7 |0,0 |0,0 |1 085 517,8 | | |лицам, не подлежащим |социальной защиты | | | | | | | | |обязательному социальному |населения области | | | | | | | | |страхованию на случай временной | | | | | | | | | |нетрудоспособности и в связи | | | | | | | | | |с материнством, и лицам, | | | | | | | | | |уволенным в связи с ликвидацией | | | | | | | | | |организации (прекращением | | | | | | | | | |деятельности, полномочий | | | | | | | | | |физическими лицами) | | | | | | | | | |в соответствии с Федеральным | | | | | | | | | |законом от 19 мая 1995 года | | | | | | | | | |N 81-ФЗ «О государственных | | | | | | | | | |пособиях гражданам, имеющим | | | | | | | | | |детей» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| | |1.6.7. Предоставление |Департамент |118 456,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |118 456,0 | | |ежемесячной денежной выплаты, |социальной защиты | | | | | | | | |назначаемой в случае рождения |населения области | | | | | | | | |третьего ребенка или последующих | | | | | | | | | |детей до достижения ребенком | | | | | | | | | |возраста трех лет в соответствии | | | | | | | | | |с пунктом 2 Указа | | | | | | | | | |Президента Российской | | | | | | | | | |Федерации «О мерах по реализации | | | | | | | | | |демографической политики | | | | | | | | | |Российской Федерации» | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————| |Основное |Предоставление ежемесячного |Департамент |2 364,3 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |2 364,3 | |мероприятие 1.7 |вознаграждения на основании |социальной защиты | | | | | | | | |договора о взаимных |населения области | | | | | | | | |обязательствах с одним | | | | | | | | | |из родителей многодетной семьи | | | | | | | | | |с 8 и более детьми | | | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|———————————————|» Приложение 2 к постановлению Правительства области от 07.10.2014 N 871 «Приложение 3 к подпрограмме 2 Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |————————————————|——————————————————————————————-|————————————————————-|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————| |Статус |Наименование основного |Ответственный |Расходы (тыс. руб.), годы |Итого | | |мероприятия |исполнитель, | | | | | |соисполнители | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | | |————————————————|——————————————————————————————-|————————————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |————————————————|——————————————————————————————-|————————————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| |Подпрограмма 2 | |всего, в том числе: |1 638 292,2 |1 595 855,6 |1 753 868,3 |2 764 242,6 |2 955 548,9 |10 707 807,6 | |————————————————|——————————————————————————————-|————————————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | |за счет субвенций |269,7 |273,2 |266,2 |0,0 |0,0 |809,1 | | | |федерального бюджета | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————-|————————————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | | |за счет собственных |1 638 022,5 |1 595 582,4 |1 753 602,1 |2 764 242,6 |2 955 548,9 |10 706 998,5 | | | |доходов областного | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————-|————————————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| |Основное |Организация предоставления |Департамент |1 583 045,1 |1 540 605,0 |1 698 624,7 |2 709 265,2 |2 900 571,5 |10 432 111,5 | |мероприятие 2.1 |социальных услуг в учреждениях |социальной защиты | | | | | | | | |социального обслуживания |населения области | | | | | | | | |населения области | | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————-|————————————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| |Основное |Обеспечение организации и |Департамент |54 977,4 |54 977,4 |54 977,4 |54 977,4 |54 977,4 |274 887,0 | |мероприятие 2.2 |осуществления органами |социальной защиты | | | | | | | | |местного самоуправления |населения области | | | | | | | | |деятельности по опеке и | | | | | | | | | |попечительству в отношении | | | | | | | | | |совершеннолетних граждан | | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————-|————————————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| |Основное |Осуществление деятельности, |Департамент |269,7 |273,2 |266,2 |0,0 |0,0 |809,1 | |мероприятие 2.3 |связанной с перевозкой между |социальной защиты | | | | | | | | |субъектами Российской |населения области | | | | | | | | |Федерации, а также в пределах | | | | | | | | | |территорий государств | | | | | | | | | |Содружества Независимых | | | | | | | | | |Государств несовершеннолетних, | | | | | | | | | |самовольно ушедших из семей, | | | | | | | | | |детских домов, | | | | | | | | | |школ-интернатов, специальных | | | | | | | | | |учебно-воспитательных и иных | | | | | | | | | |детских учреждений | | | | | | | | |————————————————|——————————————————————————————-|————————————————————-|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|» Приложение 3 к постановлению Правительства области от 07.10.2014 N 871 «Приложение 4 к подпрограмме 3 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|