Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 10.11.2014 № 1000

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 10.11.2014 № 1000

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1104

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.  Внести в государственную программу Вологодской области «Развитие архивного дела» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1104 (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1 позицию паспорта государственной программы «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:


Объем бюджетных ассигнований государственной программы

объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств бюджета области – 363858,8 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год - 58802,6 тыс. рублей;

2015 год - 56 985,9 тыс. рублей;

2016 год - 56 985,9 тыс. рублей;

2017 год - 87 513,5 тыс. рублей;

2018 год - 103 570,9 тыс. рублей


          1.2 абзац первый раздела III государственной программы «Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов на 2014 – 2018 годы за счет средств бюджета области, необходимых для реализации государственной программы, составляет 363858,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 58802,6 тыс. руб., 2015 год - 56985,9 тыс. руб., 2016 год - 56985,9 тыс. руб., 2017 год - 87513,5 тыс. руб., 2018 год - 103570,9 тыс. руб.»;

          1.3 приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4 в подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы» (приложение 5 к государственной программе):

позицию паспорта подпрограммы 2 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:


Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 335878,8 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год – 57952,6 тыс. рублей;

2015 год – 56985,9 тыс. рублей;

2016 год – 56985,9 тыс. рублей;

2017 год – 81 223,5 тыс. рублей;

2018         год  82 730,9 тыс. рублей


абзац 1 раздела IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств для реализации подпрограммы 2 составит 335878,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 57952,6 тыс. рублей, 2015 год – 56985,9 тыс. рублей, 2016 год – 56985,9 тыс. рублей, 2017 год – 81 223,5 тыс. рублей, 2018 год  82 730,9 тыс. рублей.»;

приложения 3, 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

По поручению Губернатора области

первый заместитель

Губернатора области                              А.Н. Луценко

 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 10.11.2014 № 1000

 

«Приложение 1

к государственной программе

 

Таблица 1

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА


Ответственный исполнитель, государственный заказчик – координатор

Расходы по годам (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

ВСЕГО

58802,6

56985,9

56985,9

87513,5

103570,9

Ответственный исполнитель государственной программы – Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

58802,6

56985,9

56985,9

87513,5

103570,9


 

Таблица 2

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

58802,6

56985,9

56985,9

89438,5

105920,9

Областной бюджет

58802,6

56985,9

56985,9

87513,5

103570,9

Бюджеты муниципальных районов и городских округов

0,0

0,0

0,0

1925,0

2350,0


 

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 10.11.2014 № 1000

 

«Приложение 3

к подпрограмме 2

 

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

КАЗЕННЫМИ АРХИВНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Наименование показателя

Значение показателя объема
услуги (выполнение работы)

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.                  Услуги

1.1. Оказание информационных услуг на основе архивных документов

Количество исполненных тематических и социально-правовых запросов (единиц)

7600

7600

7600

7800

7800

12207,9

11826,9

11826,9

14979,3

15428,8

Количество подготовленных и проведенных документальных выставок

5

4

4

6

6

1134,3

1098,9

1098,9

1463,7

1507,7

1.2.            Обеспечение в установленном порядке доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним

Число пользователей читальным залом (человек)

500

500

500

1000

1000

8,8

8,5

8,5

18,9

19,4

Количество посещений читального зала (единиц)

3500

3500

3500

7000

7000

601,9

583,1

583,1

1294,5

1333,3

Количество обращений к справочно-поисковым средствам (обращение)

1000

 

1000

1000

5000

5000

219,7

212,8

212,8

1181,0

1216,5

Объем документов, скопированных по заявкам пользователей (лист/ кадр/ секунда)

2000/ 1000/

6400

2000/

1000/

6400

2000/

1000/

6400

2000/

1000/

6400

2000/

1000/

6400

227,6

220,5

220,5

220,5

220,5

2.                  Работы

2.1. Обеспечение сохранности и учет архивных документов

Объем хранимых документов (млн. единиц хранения)

2,75

2,75

2,75

2,8

2,8

11553,7

11193,1

11193,1

12650,2

13029,7

Объем документов, проверенных на наличие (тыс. единиц хранения)

32,0

31,6

31,6

32,0

32,0

560,7

543,2

543,2

603,0

621,0

Объем документов, подвергнутых физико-технической обработке (тыс. единиц хранения)

4,126

4,126

4,116

5,0

5,0

3397,6

3291,6

3291,6

4427,6

4560,5

2.2.            Комплектование архивными документами

Объем документов, принятых на постоянное хранение (тыс. единиц хранения)

4,200

4,200

4,195

9,0

9,0

3096,5

2999,9

2999,9

7135,5

7349,5

Объем документов по личному составу, принятых на

0,509

0,504

0,504

0,504

0,504

526,0

509,6

509,6

560,1

576,9

хранение (тысдиниц хранения)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним

Количество описанных архивных документов (единиц хранения/ единиц учета)

1710

1720

1710

2000

2000

2159,7

2092,3

2092,3

2716,3

2797,8

Количество архивных документов сведения о

которых включены в электронные и традиционные каталоги (тыс. единиц хранения)

219,6

247,7

303,1

392,0

560,0

5970,9

5784,5

5784,5

11462,1

11805,9

2.3.            Проведение работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания

Количество документов, подготовленных к рассекречиванию (тыс. единиц хранения)

1,5

2,0

2,5

2,5

2,5

534,3

517,6

517,6

957,6

986,3

Научно-методические разработки в области архивного дела и документационного обеспечения

Количество научно-методических пособий (единиц)

6

5

3

6

3

1170,8

1170,8

1170,8

1299,6

669,3


 

Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от 10.11.2014 № 1000

 

«Приложение 4

к подпрограмме 2

 

Таблица 1

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА


Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
государственный
заказчик-
координатор

 Расходы по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

подпрограмма 2

Обеспечение реализации государственной программы

ВСЕГО

57952,6

56985,9

56985,9

81223,5

82730,9

ответственный
исполнитель

57952,6

56985,9

56985,9

81223,5

82730,9

2.1.

«Обеспечение деятельности государственных архивов»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

48952,6

47985,9

47985,9

54744,7

57186,3

2.2.

«Обеспечение гарантированной сохранности в государственных архивах»*

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

0,0

0,0

0,0

6800

5000

2.3.

«Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела муниципальными образованиями области»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

9000,0

 9000,0

 9000,0

 7753,8

18194,6

2.4.

«Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах»*

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

0,0

0,0

0,0

1925,0

2350,0


* Срок реализации мероприятия - 2017 - 2018 годы.

 

 

Таблица 2

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ

 НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2


(тыс. рублей)

 

Источники финансирования

 

Расходы по годам

2014

2015

2016

2017

2018

ВСЕГО

57952,6

56985,9

56985,9

83148,5

85055,9

Областной бюджет

57952,6

56985,9

56985,9

81223,5

82730,9

Бюджеты муниципальных районов и городских округов

0,0

0,0

0,0

1925,0

2325,0


 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также