Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 260

»


 

Приложение 20

к постановлению

Правительства области

от 30.03.2015 № 260

 

«Приложение 2

к Подпрограмме 5

 

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ 5

 

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности1

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокупности2

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля выполненных мероприятий Плана реализации государственной программы

%

исполнение Плана реализации государственной программы

1 раз в год, показатель на дату

 - количество мероприятий, выполненных в соответствии с Планом реализации государственной программы в отчетном периоде (ед.);

 - количество мероприятий, предусмотренных Планом реализации государственной программы на отчетный период (ед.)

3 - ведомственная отчетность Департамента образования области

Департамент образования области, БУСОВО «Управление материально-технического обеспечения учреждений образования», БУСОВО «Центр информатизации и оценки качества образования»

 

1

Департамент образования области

2.

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными организациями области в сфере образования

%

исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными организациями области в сфере образования

1 раз в год, показатель на дату

Кф – фактическое исполнение государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными организациями области в сфере образования (ед.);

Кп – утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными организациями

3 - отчетность государственных организаций, подведомственных Департаменту образования области

 

государственные организации области в сфере образования, подведомственные Департаменту образования области

 

1

Департамент образования области

 

1 3 - ведомственная отчетность.

2 1- сплошное наблюдение»


 


Приложение 21

к постановлению

Правительства области

от 30.03.2015 № 260

 

«Приложение 3

к подпрограмме 5

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 5

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансирования

Расходы, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 5

 

 

всего, в том числе

80 182,8

86 523,6

82 476,0

83 325,5

собственные доходы областного бюджета

67 645,8

73 728,6

69 928,4

69 820,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

12 537,0

12 795,0

12 547,6

13 505,3

Департамент образования области

всего, в том числе

80 182,8

90 622,1

82 476,0

83 325,5

собственные доходы областного бюджета

67 645,8

77 827,1

69 928,4

69 820,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

12 537,0

12 795,0

12 547,6

13 505,3

Основное мероприятие 1

Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетными организациями в сфере образования

Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

18000,0

28 797,6

24 997,4

24 889,2

Основное мероприятие 2

Обеспечение деятельности Департамента образования области

Департамент образования области

всего, в том числе

62 182,8

57 726,0

57 478,6

58 436,3

собственные доходы областного бюджета

49 645,8

44 931,0

44 931,0

44 931,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

12 537,0

12 795,0

12 547,6

13 505,3

»


 

Приложение 22

к постановлению

Правительства области

от 30.03.2015 № 260

 

«Приложение 4

к подпрограмме 5

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

 

 

Оценка расходов по годам

(тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

ВСЕГО

1

2

3

4

5

6

Всего

11 960,9

11 960,9

11 960,9

11 960,9

47 843,6

Федеральный бюджет

11 960,9

11 960,9

11 960,9

11 960,9

47 843,6

«

 

 

 


Информация по документу
Читайте также