Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 18.04.2016 № 357


 

Приложение 5

к постановлению

Правительства области

от 18.04.2016 № 357

 

Приложение 2

к Подпрограмме 2

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов

на реализацию целей Подпрограммы 2


Источник

финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

2014 - 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

4 815 588,0

5 333 563,3

5 146 131,0

5 909 951,1

6 177 903,0

6 468 264,2

6 746 399,6

40 597 800,2

Федеральный бюджет

101 954,0

85 935,5

80 684,2

77 875,50

84 934,2

88 926,1

92 749,9

613 059,4

Территориальный фонд ОМС

4 604 542,0

5 148 003,0

4 960 308,6

5 732 401,0

5 952 506,9

6 232 274,5

6 500 262,4

39 130 298,4

Фонд социального страхования Российской Федерации

109 092,0

99 624,8

105 138,2

99 674,6

140 461,9

147 063,6

153 387,3

854 442,4»


 

Приложение 6

к постановлению

Правительства области

от 18.04.2016 № 357

 

«Приложение 5

к Подпрограмме 2

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Государственной программы


Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

департамент здравоохранения области

Снижение смертности от туберкулёза

до 6 случаев

на 100 тыс. населения.

доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом

с бактериовыделением

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, инфекционными заболеваниями

департамент здравоохранения области

увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию

в соответствии

с действующими стандартами,

до 65.7 лет;

 

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию,

в соответствии

с действующими стандартами

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

 

департамент здравоохранения области

Повышение качества оказания медицинской помощи, профилактики и реабилитации больным наркологической зависимостью.

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

1

1

1

1

1

1

1

2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

департамент здравоохранения области

снижение доли повторных в течение года госпитализаций

в психиатрический стационар до 12,95 %.

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

 

1

1

1

1

1

1

1

2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

департамент здравоохранения области

снижение смертности от ишемической болезни сердца

до 355.8 случая

на 100 тыс. населения;

снижение смертности

от цереброваскулярных заболеваний

до 208.4 случая

на 100 тыс. населения

смертность от ишемической болезни сердца;

смертность от цереброваскулярных заболеваний

 

1,3

3

1,3

3

3

3

3

2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

департамент здравоохранения области

увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете

с момента установления диагноза 5 лет и более,

до 54.5%;

снижение одногодичной летальности больных

со злокачественными новообразованиями

до 23.7%

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

3

1,3

3

3

3

3

3

2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

департамент здравоохранения области

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи

со временем доезда

до больного менее

20 мин. до 90%;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

 

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

департамент здравоохранения

области

Снижение показателя смертности в результате ДТП до 7,8

на 100 тыс. населения, снижение больничной летальности пострадавших

в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%.

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

 

3

3

3

3

3

3

3

2.9. Совершенствование оказания медицинской помощи больным травматологического профиля

департамент здравоохранения области

Повышение качества оказания медицинской помощи больным травматологического профиля

 

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

3

3

3

3

3

3

3

2.10. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

департамент здравоохранения области

Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным прочими заболеваниями

 

смертность от всех причин** 

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

2.11. Совершенствование службы крови

департамент здравоохранения области

Обеспечение современного уровня качества и безопасности донорской крови и ее компонентов.

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

1

1

1

1

1

1

1


*  Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования

** Связь с показателем Госпрограммы.»

 

 

Приложение 7

к постановлению

Правительства  области

от 18.04.2016 № 357

 

«Приложение 1

к Подпрограмме 3

 

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 Государственной программы

за счет средств областного бюджета


Статус

Наименование основных мероприятий

Источник  финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

Управление развитием отрасли

Всего, в том числе

4 777 489,2

5 281 538,2

5 362 779,5

5 240 334,6

5 829 385,3

6 103 366,4

6 365 811,2

собственные  доходы областного  бюджета

4 775 194,0

5 279 472,5

5 358 601,3

5 236 219,4

5 829 385,3

6 103 366,4

6 365 811,2

субвенции  и  субсидии  федерального  бюджета

2 295,2

2 065,7

4 178,2

4 115,2

0,00

0,00

0,00

Основное  мероприятие 3.1

Реализация функций департамента  здравоохранения области

всего, в том числе

66 606,1

61 539,0

64 632,4

66 835,4

69 788,7

73 068,8

76 210,7

собственные  доходы областного  бюджета

64 310,9

59 473,3

60 454,2

62 720,2

69 788,7

73 068,8

76 210,7

субвенции  и  субсидии  федерального  бюджета

2 295,2

2 065,7

4 178,2

4 115,2 

 0,0

0,0 

0,0 

Основное  мероприятие 3.2

Финансовое обеспечение в сфере обязательного медицинского страхования на территории области

собственные  доходы областного  бюджета

4 710 883,1

5 219 999,2

5 298 147,1

5 173 499,2

5 759 596,60

6 030 297,6

6 289 600,5»


 

Приложение 8

к постановлению

Правительства области

от 18.04.2016 № 357

 

«Приложение 2

к Подпрограмме 3

 

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения

средств федерального бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов на реализацию целей Подпрограммы 3


Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего

2014 - 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

165 095,2

183 496,1

183 069,9

205 885,2

214 005,5

224 063,7

233 698,5

1 409 314,1

Федеральный бюджет

2 295,2

2 295,2

4 178,2

4 115,20

4 488,2

4 699,1

4 901,2

26 972,3

Территориальный фонд ОМС

162 800,0

181 200,9

178 891,7

201 770,0

209 517,3

219 364,6

228 797,3

1 382 341,8»


Информация по документу
Читайте также