Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 593

1.8.14 дополнить приложением 51 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2016 - 2020 годы» согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.8.15 в приложении 6 к подпрограмме 1 «Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области»:

пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.2. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету муниципального образования области, расходуются на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их подписку в соответствии с тематической структурой, являющейся неотъемлемой частью Соглашения.»;

пункт 8.4 раздела 8 признать утратившим силу.

1.9. В подпрограмме 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» (приложение 6 к государственной программе):

1.9.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:


«Объемы

финансового обеспечения подпрограммы 2

за счет средств

областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета  – 479 903,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год –  24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них собственные доходы областного бюджета –

339 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета

в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных

трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей»;


1.9.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 479 903,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 339 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение  реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.»;

1.9.3 в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2»:

дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего содержания:

«; количество туристских организаций области;

абзацы тридцать второй – пятьдесят второй считать соответственно абзацами тридцать третьим – пятьдесят третьим;

в абзаце тридцать пятом слова «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма» заменить словами «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»;

дополнить новым абзацем пятьдесят четвертым следующего содержания:

«; организация и проведение мероприятий, направленных на продвижение проекта «Великий Устюг–родина Деда Мороза;

абзацы пятьдесят четвертый – семьдесят второй считать соответственно абзацами пятьдесят пятым – семьдесят третьим;

1.9.4 в разделе V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2»:

в абзаце втором цифры и слова «48 2312,09 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «48 231,09 тыс. рублей»;

в абзаце одиннадцатом цифры и слова «772 828,9 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «672 828,9 тыс. рублей»;

в абзаце тринадцатом цифры и слова «100 000,0 тыс. рублей (при условии софинансирования в 2016 году из областного и местного бюджетов – 17 800,0 тыс. рублей)» заменить цифрами и словами «0,0 тыс. рублей»;

1.9.5 приложение 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.9.6 дополнить приложением 31 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2» согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

1.9.7 приложение 4 к подпрограмме 2 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

1.9.8 приложение 5 к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 2» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

1.9.9 дополнить приложением 51 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 2 на 2016 - 2020 годы» согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

1.10. В подпрограмме 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» (приложение 7 к государственной программе):

1.10.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:


«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 580 747,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 999,8 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 

580 747,2 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 999,8 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей»;


1.10.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 580 747,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 999,8 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 580 747,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 999,8 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в форме предоставления подведомственному Комитету государственному реставрационному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и субсидий на иные цели.»;

1.10.3 приложение 1 к подпрограмме 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3» изложить  в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

1.10.4 приложение 3 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.10.5 дополнить приложением 31 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3» согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

1.10.6 приложение 5 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 3» изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

1.10.7 дополнить приложением 51 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2016-2020 годы» согласно приложению 20 к настоящему постановлению.

1.11. В подпрограмме 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе):

1.11.1 позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4» после слов «архивными учреждениями области дополнить словами: «выполнение государственных планов государственными архивными учреждениями области;»;

1.11.2 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:


«Объемы финансового обеспечения

подпрограммы 4

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения

за счет средств областного бюджета –

560 836,8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета –

560 836,8  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей.»;


1.11.3 в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4»: слова «обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными архивными учреждениями области на 100%;» заменить словами «обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)  на 2015 год государственными архивными учреждениями области на 100%;

обеспечение выполнения планов работы на 2016 – 2020 годы государственными архивными учреждениями области на 100%;»;

1.11.4 в разделе  II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4, сроки реализации подпрограммы 4»:

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«выполнение  планов работы государственными архивными учреждениями области;

абзацы восьмой - двадцать третий считать соответственно абзацами девятым - двадцать четвертым;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015 год государственными архивными учреждениями области на 100%;»;

дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:

«выполнение планов работы на 2016 - 2020 годы государственными архивными учреждениями области на 100%;»;

абзацы двадцать четвертый - тридцать седьмой считать соответственно абзацами двадцать шестым - тридцать девятым;

1.11.5 в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4» абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 4.1 направлено на достижение целевого значения показателей (индикаторов):

выполнение  государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными архивными учреждениями области;

выполнение государственных планов государственными архивными учреждениями области.»;

1.11.6 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет  560836,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 560836,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 52 479,5 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным казенным архивным учреждениям бюджетных средств на основании бюджетных смет, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и субвенций.»;

1.11.7 приложение 1 к подпрограмме 4 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4» изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

1.11.8 в приложении 2 к подпрограмме 4 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4»:

дополнить пунктом 2 следующего содержания:


«2.

Выполнение  планов работы  государственными архивными учреждениями области

%

показатель характеризует степень выполнения  планов работы государственными архивами области

на 1 число месяца, следующего

за отчетным кварталом, годом

                  n        Fi

T = 1 / n SUMM ---- х 100

                 i=1      Pi

               

                                Fi

если соотношение ---- > 100, то принимается

                                Pi

 

равным 100

Fi  сумма фактических значений

i-го показателя планов работы, выполненных государственными архивами области

ведомственная отчетность

 

 

 

 

 

 

государственные архивы области, ед.

сплошное наблюдение

Департамент культуры и туризма области

Pi - сумма плановых значений i-го показателя планов работы 56 государственных архивов области

ведомственная отчетность

государственные архивы области, ед.

сплошное наблюдение

Департамент культуры и туризма области»;


пункты 2 - 8 считать соответственно пунктами 3 - 9;

1.11.9 приложение 3 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

1.11.10 дополнить приложением 3.1 к подпрограмме 4 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 4» согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

1.11.11 приложение 6 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 4» изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению.

1.12. В подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 9 к государственной программе):

1.12.1 в паспорте подпрограммы 5:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:


«Объемы финансового обеспечения

подпрограммы 5

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета 303 607,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 52 145,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета

293 366,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов 10 240,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.»;


позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» дополнить словами «; достижение доли решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы 100% ежегодно»;

1.12.2 раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

выполнение функций Департаментом культуры и туризма области;

выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия области,

проведение историко-культурной экспертизы.

Основное мероприятие 5.1 «Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области» (далее также – мероприятие 5.1).

В рамках реализации мероприятия 5.1, направленного на достижение целевого значения показателя «доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области», предусматриваются обеспечение деятельности и выполнение функций Департамента.

Основное мероприятие 5.2 «Выполнение функций Комитета по охране объектов культурного наследия области» (далее также – мероприятие 5.2).

В рамках реализации мероприятия 5.2, направленного на достижение целевого значения показателя «доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области», предусматриваются обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета.

Основное мероприятие 5.3 «Проведение историко-культурной экспертизы» (далее также – мероприятие 5.3).

В рамках реализации мероприятия 5.3, направленного на достижение целевого значения показателя «доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы» предусматривается заключение Комитетом по охране объектов культурного наследия области государственных контрактов на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

1.12.3 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 303 607,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 52 145,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета 293 366,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов 10 240,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.»;

1.12.4 приложение 1 к подпрограмме 5 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5» дополнить пунктом 3 следующего содержания:


«3.

Проведение историко-культурной экспертизы

доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы

%

-

-

-

100

100

100

100

100»;


1.12.5 приложение 2 к подпрограмме 5 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5» дополнить пунктом 3 следующего содержания:


«3.

Доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы

%

показатель характеризует степень выполнения плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области

ежегодно

          Pf

Vp = ---- х 100

          Pp 

 

 

Рf - количество мероприятий, выполненных

в соответствии с планом работы Комитета

по охране объектов культурного наследия области (ед.)

отчет

о выполнении плана работы Комитета

по охране объектов культурного наследия области

Комитет

по охране объектов культурного наследия области

сплошное наблюдение

 

 

 

 

 

 

 

Комитет

по охране объектов культурного наследия области

 

 

 

 

 

 

Pp - количество мероприятий, предусмотренных планом работы Комитета

по охране объектов культурного наследия области на год (ед.)

план работы Комитета

по охране объектов культурного наследия области

Комитет

по охране объектов культурного наследия области

сплошное наблюдение

 

Комитет

по охране объектов культурного наследия области»;


1.12.6 приложение 3 к подпрограмме 5 «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

1.12.7 дополнить приложением 3.1 к подпрограмме 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

1.12.8 приложение 4 к подпрограмме 5 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5» изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

По поручению Губернатора области

первый заместитель

Губернатора области          А.Н. Луценко

 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

 

«Приложение 1

к государственной программе

                                                                     

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

государственной программы


п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица

измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям и информации

приобщенность населения Вологодской области к культуре региона через посещения учреждений (мероприятий) культуры

посещений на 1 жителя

7,5

7,5

7,4

7,4

7,4

7,45

7,5

7,55

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

%

8

8

8,1

8,2

8,2

8,2

8,3

8,3

2

 

Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Вологодской области

темп прироста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2013 году

%

 

-

10,3

23,2

37,9

 

58,8

63,7

68,6

73,5

 

сумма налоговых поступлений, зачисляемых в консолидированный бюджет области, от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей

млн. руб.

227,0

254,4

267,1

280,5

 

294,5

400,0

420,0

450,0

3

Создание условий для сохранения и устойчивого развития сферы народных художественных промыслов

количество действующих на территории области организаций народных художественных промыслов

ед.

7

не

менее 7

не

менее 6

не

менее 6

не

менее 6

не

менее 6

не

менее 6

не

менее 6

4

Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

доля объектов культур-ного наследия, располо-женных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

%

10,7

26,9

27,9

38,9

54,6

67,7

80,8

93,9

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем

%

31,9

32,9

32,2

32,8

34,4

35,6

41,0

47,0

 

 

количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Обеспечение сохранности, пополнения и использования документального наследия области, качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а также инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуника-ционных технологий

 

доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов

%

32

37

40

45

50

50

50

50

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения области

человек

482

483

488

492

496

500

500

500

доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела, от числа обратившихся

%

80,1

82,0

85,0

86,0

87,0

90,0

90,0

91,0»


Информация по документу
Читайте также