Расширенный поиск
Закон Вологодской области от 08.12.2010 № 2428-оз1.2. Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения включает: 1) повышение эффективности оказания медицинской помощи, в том числе: а) модернизация системы здравоохранения области: развитие многоуровневой системы специализированной медицинской помощи; внедрение современных информационных систем в здравоохранении; внедрение системы управления качеством на основе стандартизации медицинских технологий; укрепление материально-технической базы в учреждениях здравоохранения области; б) обеспечение сбалансированности Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области; (В редакции Закона Вологодской области от 07.12.2011 г. N 2675-ОЗ) в) повышение обеспеченности учреждений здравоохранения области (муниципальных и государственных) медицинскими кадрами и повышение укомплектованности врачебных должностей и должностей средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения области; г) обеспечение доступности медицинской помощи; 2) осуществление мер, направленных на улучшение условий оказания медицинской помощи путем реформирования инфраструктуры здравоохранения; 3) осуществление мер, направленных на улучшение состояния здоровья детей и матерей, включая создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин и репродуктивного здоровья населения; 4) осуществление мер, направленных на снижение смертности от управляемых причин путем совершенствования медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и травмами; 5) осуществление мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения инфекционных и социально значимых заболеваний; 6) осуществление мер, направленных на пропаганду здорового образа жизни, включая совершенствование работы центров, отделений, кабинетов медицинской профилактики и школ здоровья, внедрение в практическое здравоохранение новых организационных профилактических технологий. Ожидаемые результаты Таблица 16 -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------———————- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Смертность населения | число умерших на | 250,8 | 242,0 | 240,0 | 232,0 | 230,0 | | трудоспособного возраста | 100 тыс. человек | | | | | | | от болезней системы | соответствующего | | | | | | | кровообращения | возраста | | | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Смертность населения | число умерших на | 93,6 | 91,0 | 87,0 | 85,0 | 84,0 | | трудоспособного возраста | 100 тыс. человек | | | | | | | от новообразований | соответствующего | | | | | | | | возраста | | | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Младенческая смертность* | на 1000 детей, | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 11,3 | 11,3 | | | родившихся живыми | | | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Материнская смертность | на 100 тыс. | 13,2 | не выше | не выше | не выше | не выше | | | детей, родившихся | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | | живыми | | | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Объем | посещения | 8,335 | 9,035 | 9,101 | 9,16 | 9,19 | | амбулаторно-поликлиническо | 1 жителя | | | | | | | й помощи | | | | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Объем стационарной помощи | койко-дни | 2,691 | 2,483 | 2,49 | 2,48 | 2,47 | | | на 1 жителя | | | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Объем медицинской помощи в | пациенто-дни | 0,612 | 0,589 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | | условиях дневных | на 1 жителя | | | | | | | стационаров | | | | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Объем оказанной скорой | вызовов | 0,39 | 0,32 | не выше | не выше | не выше | | медицинской помощи | на 1 жителя | | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Количество государственных | единиц | 75 | 75 | 78 | 80 | 85 | | (муниципальных) учреждений | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | использующих единые | | | | | | | | информационные технологии | | | | | | | | для учета объемов и | | | | | | | | стоимости оказанной | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля государственных | % | 44,0 | 44,4 | 46,0 | 48,0 | 52,0 | | (муниципальных) учреждений | | | | | | | | здравоохранения, | | | | | | | | применяющих стандарты | | | | | | | | оказания медицинской | | | | | | | | помощи, в общем количестве | | | | | | | | государственных | | | | | | | | (муниципальных) учреждений | | | | | | | | здравоохранения, за | | | | | | | | исключением учреждений | | | | | | | | здравоохранения особого | | | | | | | | типа | | | | | | | -————————————————————————————|———————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Численность врачей | человек на 10 | 32,7 | 33,0 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | | (физические лица) в | тыс. человек | | | | | | | государственных | населения | | | | | | | (муниципальных) | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- * - увеличение с 2012 года связано с переходом на новые критерии выхаживания детей, начиная с 500-граммового веса ребенка. 1.3. Комплекс мероприятий по совершенствованию системы социальной защиты населения включает осуществление мер, направленных на: создание условий для повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите (малоимущих и находящихся в трудной жизненной ситуации граждан, ветеранов, инвалидов, семей с детьми, семей с детьми-инвалидами, одиноко проживающих граждан, детей-сирот), в том числе: а) повышение эффективности предоставления гражданам государственной социальной помощи; б) обеспечение доступности социального обслуживания путем сохранения и развития сети учреждений социальной защиты населения; в) развитие информационных технологий на базе современных программных и технических средств в сфере социальной защиты населения; реализацию мер по повышению эффективности предоставления социальных услуг учреждениями социального обслуживания, в том числе повышение качества социального обслуживания путем внедрения стандартов социального обслуживания населения области, укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения; осуществление независимого контроля (общественными организациями) за реализацией прав получателей социальных услуг; создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в том числе по обеспечению доступа инвалидов к информационным ресурсам, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, органам власти; сохранение и укрепление кадрового потенциала отрасли. Ожидаемые результаты Таблица 17 -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------——————- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————- | Количество государственных | единиц | 102 | 120 | 120 | 120 | 120 | | (муниципальных) учреждений | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | -—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————- | Охват инвалидов | % | 8,3 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | | реабилитационными мероприятиями | | | | | | | -—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————- | Доля введенных в эксплуатацию | % | 43,8 | 44,0 | 44,2 | 44,6 | 44,8 | | объектов инфраструктуры, | | | | | | | | оборудованных с учетом нужд | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | -—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————- | Обеспеченность койками в | мест на 10 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | | стационарных учреждениях | тыс. | | | | | | | социального обслуживания для | человек | | | | | | | престарелых и инвалидов | населения | | | | | | | (взрослых и детей) | | | | | | | -—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————- | Удельный вес семей с детьми, | | 27,4 | 29,1 | 31,5 | 34,7 | 35,0 | | находящихся в трудной жизненной | % | | | | | | | ситуации, получивших социальные | | | | | | | | услуги в учреждениях | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | населения, от общего числа | | | | | | | | семей с детьми | | | | | | | -—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————- | Доля граждан, получивших | | 19,0 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | | государственную социальную | % | | | | | | | помощь, от общего количества | | | | | | | | малоимущих граждан | | | | | | | -—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————- | Доля семей (граждан), | % | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | | получивших единовременное | | | | | | | | социальное пособие и вышедших | | | | | | | | из трудной жизненной ситуации, | | | | | | | | от общего количества семей, | | | | | | | | получивших единовременное | | | | | | | | социальное пособие | | | | | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 1.4. Комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта включает меры по: 1) созданию условий для развития массового спорта и физической культуры и повышения интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом; 2) содействию развитию профессионального спорта; 3) повышению доступности и качества услуг учреждений сферы физической культуры и спорта путем развития материально-технической базы и оптимизации инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта, в том числе с использованием инструментов государственно-частного партнерства; 4) подготовке квалифицированных кадров для физкультуры и спорта; 5) проведению пропагандистских, профилактических, образовательных мероприятий в целях формирования здорового образа жизни у населения. Ожидаемые результаты Таблица 18 -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------—————————- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -—————————————————————————|———————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -—————————————————————————|———————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля населения, | % | 14,8 | 15,7 | 17,0 | 19,3 | 20,8 | | систематически | | | | | | | | занимающегося | | | | | | | | физической культурой и | | | | | | | | спортом | | | | | | | -—————————————————————————|———————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Обеспеченность | тыс. кв. м на | 1,23 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | | спортивными залами | 10 тыс. | | | | | | | | человек | | | | | | | | населения | | | | | | -—————————————————————————|———————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Обеспеченность | тыс. кв. м на | 9,73 | 9,8 | 10,2 | 11,0 | 11,0 | | плоскостными | 10 тыс. | | | | | | | спортивными | человек | | | | | | | сооружениями | населения | | | | | | -—————————————————————————|———————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Обеспеченность | кв. м зеркала | 17,76 | 17,8 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | | плавательными | воды на 10 | | | | | | | бассейнами | тыс. человек | | | | | | | | населения | | | | | | -—————————————————————————|———————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля учащихся | % | 54,8 | 56,0 | 57,0 | 59,0 | 60,0 | | (общеобразовательных | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | образовательных | | | | | | | | учреждений начального | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | образования, | | | | | | | | образовательных | | | | | | | | учреждений среднего | | | | | | | | профессионального | | | | | | | | образования), | | | | | | | | занимающихся физической | | | | | | | | культурой и спортом, в | | | | | | | | общей численности | | | | | | | | учащихся | | | | | | | | соответствующих | | | | | | | | учреждений | | | | | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 1.5. Комплекс мероприятий по сохранению и развитию культурного потенциала включает меры, направленные на: 1) сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 2) развитие и информатизацию библиотечного дела с целью создания благоприятных условий для широкого доступа граждан к информации и знаниям; 3) развитие образования в сфере культуры и искусства; 4) развитие музейного дела; 5) сохранение традиционной народной культуры; 6) продвижение региональных культурных продуктов на российский и мировой культурные рынки; 7) совершенствование сети учреждений культуры и искусства, развитие материально-технической базы. Ожидаемые результаты Таблица 19 -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————- | Количество посещений | посещений на | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | | учреждений (мероприятий) | 1 жителя | | | | | | | культуры | | | | | | | -——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————- | Доля объектов культурного | % | 23,0 | 27,0 | 30,0 | 33,0 | 35,0 | | наследия, находящихся в | | | | | | | | удовлетворительном | | | | | | | | состоянии, к общему | | | | | | | | количеству объектов | | | | | | | | культурного наследия | | | | | | | -——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————- | Количество экземпляров новых | единиц | 289,0 | 290,0 | 295,0 | 300,0 | 305,0 | | поступлений в библиотечные | | | | | | | | фонды общедоступных | | | | | | | | библиотек на 1 тыс. человек | | | | | | | | населения | | | | | | | -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 1.6. Комплекс мероприятий по совершенствованию работы с молодежью включает: 1) проведение мероприятий, направленных на поддержку научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, включая участие в различных конкурсных, фестивальных, спортивных и иных мероприятиях; 2) оказание поддержки в реализации общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных общественных объединений; 3) проведение мероприятий, направленных на патриотическое и гражданское воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 4) развитие кадрового потенциала и формирование управленческого кадрового резерва; 5) развитие сети организаций по работе с молодежью и их материально-технической базы. Ожидаемые результаты Таблица 20 -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -——————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -——————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Доля молодых жителей | % | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | | области в возрасте 14-30 | | | | | | | | лет, являющихся членами | | | | | | | | молодежных общественных | | | | | | | | организаций | | | | | | | -——————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Количество мероприятий, | единиц | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | реализованных с участием | | | | | | | | молодежных общественных | | | | | | | | организаций | | | | | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 2. Комплекс мероприятий по развитию рынка труда и обеспечению занятости населения включает: реализацию программы самозанятости населения; организацию стажировок выпускников вузов в случае отсутствия возможности трудоустройства по полученной специальности; реализацию мер по организации рабочих мест для инвалидов; осуществление мер по профориентации и подготовке кадров в соответствии со спросом на рынке труда в целях повышения профессиональной мобильности населения и трудоустройства безработных граждан; реализацию дополнительных программ по развитию рынка труда, в том числе: а) организация временных общественных работ для жителей моногородов или бывших работников градообразующих предприятий; б) организация опережающего профессионального обучения для работников, находящихся под угрозой увольнения, и стажировки для работников организаций, представивших программу развития и модернизации, а также для женщин, работающих на вредных производствах; в) создание условий для женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, по повышению их квалификации и переобучению профессиям, востребованным на рынке труда. Ожидаемые результаты Таблица 21 -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————- | Уровень официально | в % к | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | | зарегистрированной | численности | | | | | | | безработицы | экономически | | | | | | | | активного | | | | | | | | населения | | | | | | -——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————- | Численность безработных, | тыс. человек | 24,3 | 21,0 | 18,5 | 17,3 | 15,5 | | зарегистрированных в органах | (в среднем | | | | | | | государственной службы | за год) | | | | | | | занятости | | | | | | | -——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————- | Коэффициент напряженности на | единиц | 3,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | | рынке труда | | | | | | | -——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————- | Доля трудоустроенных граждан | % | 37,5 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | | в общей численности граждан, | | | | | | | | обратившихся за содействием | | | | | | | | в государственные учреждения | | | | | | | | занятости с целью поиска | | | | | | | | подходящей работы | | | | | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 3. Развитие и позиционирование Вологодской области как привлекательного места жительства 3.1. Комплекс мероприятий по формированию современной комфортной среды проживания включает: реализацию градостроительной политики области; создание условий для обеспечения населения доступным комфортным жильем, в том числе: а) формирование и выделение земельных участков для жилищного строительства; б) обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой; в) переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; г) оказание бюджетной поддержки муниципальным образованиям для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; д) развитие ипотечного жилищного кредитования; 3) реализацию мер, направленных на функционирование сферы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: а) проведение эффективной тарифной политики, стимулирование процесса создания товариществ собственников жилья, установка приборов учета потребляемых ресурсов в жилых домах; б) модернизация и развитие объектов коммунальной инфраструктуры, включая объекты водоснабжения, системы водоотведения и теплоснабжения. Ожидаемые результаты Таблица 22 -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------------ | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Ввод в действие жилых | тыс. кв. м | 489,9 | 406,0 | 440,0 | 490,0 | 560,0 | | домов, всего | общей площади | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | в том числе | | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | индивидуальных | тыс. кв. м | 158,7 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 225,0 | | | общей площади | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля семей, имеющих | % | 17,2 | 18,0 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | | возможность приобрести | | | | | | | | жилье, соответствующее | | | | | | | | стандартам обеспечения | | | | | | | | жилыми помещениями, с | | | | | | | | помощью собственных и | | | | | | | | заемных средств | | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля населения, | % | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | | проживающего в | | | | | | | | многоквартирных домах, | | | | | | | | признанных в | | | | | | | | установленном порядке | | | | | | | | аварийными | | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Площадь земельных | кв. м | 1,95 | 2,3 | 2,71 | 2,81 | 2,82 | | участков, | | | | | | | | предоставленных для | | | | | | | | жилищного строительства | | | | | | | | и комплексного освоения | | | | | | | | в целях жилищного | | | | | | | | строительства, в расчете | | | | | | | | на душу населения | | | | | | | | области | | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля многоквартирных | % | 11,3 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | домов, в которых | | | | | | | | собственники помещений | | | | | | | | выбрали и реализуют | | | | | | | | способ управления | | | | | | | | многоквартирными домами | | | | | | | | посредством ТСЖ либо ЖК | | | | | | | | или иного | | | | | | | | специализированного | | | | | | | | потребительского | | | | | | | | кооператива | | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля многоквартирных | % | 42,12 | 68,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | домов, в которых | | | | | | | | собст-венники помещений | | | | | | | | выбрали и реализуют | | | | | | | | способ управления | | | | | | | | многоквартирными домами | | | | | | | | посредством управляющей | | | | | | | | организации частной | | | | | | | | формы собственности | | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Уровень износа | % | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 48,0 | 47,5 | | коммунальной | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля объема отпуска, | | | | | | | | счета по которым | | | | | | | | выставлены по показаниям | | | | | | | | приборов учета | | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | горячей воды | % | 49,7 | 51,0 | 55,0 | 59,0 | 100,0 | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | холодной воды | % | 59,6 | 63,0 | 70,0 | 71,0 | 100,0 | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля убыточных | % | 39,3 | 39,0 | 38,0 | 37,0 | 36,0 | | организаций | | | | | | | | жилищно-коммунального | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | -——————————————————————————|————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Уровень газификации | % | 51,0 | 51,0 | 51,2 | 51,5 | 52,0 | | природным газом | | | | | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 3.2. Комплекс мероприятий по развитию пилотных сельских поселений включает: 1) ремонт объектов муниципального жилищного фонда; 2) ремонт и реконструкцию зданий социальных объектов, приобретение оборудования для данных объектов; 3) проведение работ по благоустройству сельских поселений; 4) содействие в реализации проектов, способствующих развитию экономического потенциала поселений. Ожидаемые результаты Таблица 23 -————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения| | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка| | | | -—————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -—————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————- | Численность | человек | 139 | 110 | 99 | 90 | 80 | | официально | | | | | | | | зарегистрированных | | | | | | | | безработных | | | | | | | -—————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————- | Ремонт | домов | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | | муниципального | | | | | | | | жилья | | | | | | | -—————————————————————|——————————|———————|———————|———————|———————|———————- | Ремонт и | единиц | 12 | 7 | 16 | 19 | 23 | | реконструкция | | | | | | | | зданий социальных | | | | | | | | объектов | | | | | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 3.3. Комплекс мероприятий по формированию благоприятной экологической обстановки включает: 1) проведение мониторинга и контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду организациями промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды на основе применения современных технологий; 2) осуществление мер по снижению негативного воздействия промышленных организаций и автотранспорта на окружающую среду и здоровье населения, совершенствованию системы охраны атмосферного воздуха; 3) осуществление мер, направленных на снижение сброса недостаточно очищенных сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты за счет совершенствования системы охраны водных ресурсов, включая реконструкцию и строительство очистных сооружений и сетей канализации; 4) осуществление мер, направленных на повышение качества питьевой воды путем реконструкции, модернизации и строительства систем водоснабжения; 5) осуществление мер, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления за счет строительства новых отвечающих современным требованиям объектов размещения отходов, в том числе полигонов твердых бытовых отходов. Ожидаемые результаты Таблица 24 -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————- | Доля уловленных и | % | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,2 | 81,3 | | обезвреженных загрязняющих | | | | | | | | веществ, отходящих от | | | | | | | | стационарных источников, в | | | | | | | | общем количестве выбросов | | | | | | | -————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————- | Доля загрязненных сточных | % | 26,4 | 24,0 | 24,0 | 23,8 | 23,6 | | вод в общем объеме | | | | | | | | сброшенных сточных вод | | | | | | | -————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————- | Доля экологически | % | 9,0 | 11,8 | 12,9 | 14,1 | 14,4 | | безопасного размещения | | | | | | | | отходов | | | | | | | -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 4. Комплекс мероприятий по созданию условий для благоприятного развития демографической ситуации и трудового потенциала включает: создание условий для увеличения рождаемости, в том числе укрепление здоровья женщин и репродуктивного здоровья населения; реализацию мер, направленных на создание социальной комфортности для семей с детьми; создание условий для охраны семьи, материнства, отцовства и детства; оказание государственной поддержки общественным объединениям и выделение областной грантовой поддержки отобранным на конкурсной основе проектам и программам по социальной и правовой помощи женщинам и детям; формирование в обществе нравственных и семейных ценностей, установок на создание полной семьи и воспитание двух и более детей; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, в том числе: а) в результате сокращения числа дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, а также качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим; б) в результате сокращения числа несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний на основе разработки и реализации (совместно с работодателями и объединениями профсоюзов) мероприятий по улучшению охраны труда; в) в результате осуществления профилактических мероприятий, своевременного выявления и лечения сердечно-сосудистых и других заболеваний, приводящих к высокому уровню смертности населения; осуществление мер, направленных на повышение оплаты, производительности труда и улучшение условий труда с использованием инструментов социального партнерства. Ожидаемые результаты Таблица 25 -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————|———————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————|———————————- | Численность населения | тыс. человек | 1216,0 | 1212,0 | 1208,8 | 1205,8 | 1203,4 | | | (в среднем за | | | | | | | | год) | | | | | | -————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————|———————————- | Число родившихся | человек на 1000 | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | | человек населения | | | | | | -————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————|———————————- | Число умерших | человек на 1000 | 16,2 | 16,0 | 15,7 | 15,4 | 15,0 | | | человек населения | | | | | | -————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————|———————————- | Число умерших, в том | человек | 766,1 | 749,0 | 745,0 | 743,0 | 740,0 | | числе в трудоспособном | на 100 тыс. | | | | | | | возрасте | человек населения | | | | | | -————————————————————————|———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————————|———————————- | Естественная убыль | человек на 1000 | -3,8 | -3,3 | -3,1 | -2,9 | -2,4 | | населения | человек населения | | | | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Цель 3. Совершенствование системы управления 1. Комплекс мероприятий по повышению эффективности управления государственными финансами включает: 1) внедрение и реализацию на территории области методов бюджетирования, ориентированных на конечный результат, в том числе: а) инвентаризация бюджетных обязательств и разработка комплекса мер по обеспечению полного финансирования обязательств, взятых на себя государственными органами власти; б) развитие в бюджетном процессе программно-целевого бюджетного планирования: совершенствование принципов программного обеспечения по формированию долгосрочных и ведомственных целевых программ; увеличение объема расходов, формируемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета области; определение для долгосрочных и ведомственных целевых программ измеримых результатов; в) оптимизация текущих расходов бюджета области; г) повышение прозрачности использования бюджетных средств путем проведения оценки деятельности органов исполнительной государственной власти области по достигнутым результатам; д) разработка и внедрение принципов ответственной бюджетной политики в отраслях и бюджетных учреждениях области; 2) реализацию мер, направленных на повышение качества управления государственным внутренним долгом, в том числе: а) умеренное проведение кредитной политики, установление экономически безопасного уровня государственного внутреннего долга и государственных заимствований; б) оценка влияния привлечения новых долговых обязательств и обслуживания имеющихся обязательств на платежеспособность областного бюджета, предупреждение отвлечения значительных средств областного бюджета на погашение и обслуживание государственного внутреннего долга. Ожидаемые результаты Таблица 26 -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -————————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -————————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля расходов консолидированного | % от общей | 9,7 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | 13,0 | | бюджета области, формируемых в | суммы | | | | | | | рамках целевых программ, в общем | расходов | | | | | | | объеме расходов | | | | | | | | консолидирован-ного бюджета | | | | | | | | области (без учета субвенций на | | | | | | | | исполнение делегируемых | | | | | | | | полномочий) | | | | | | | -————————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Доля капитальных расходов в общем | % от общей | 10,0 | 10,2 | 11,2 | 12,7 | 13,6 | | объеме расходов | суммы | | | | | | | консолиди-рованного бюджета | расходов | | | | | | | области (без учета субвенций на | | | | | | | | исполнение делегируемых | | | | | | | | полномочий) | | | | | | | -————————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————- | Предельный объем расходов | % от общей | 0,4 | 1,2 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | | консолидированного бюджета области | суммы | | | | | | | на обслуживание государственного | расходов | | | | | | | долга области | | | | | | | -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 2. Повышение гибкости и эффективности системы государственного управления 2.1. Комплекс мероприятий по реализации административной реформы в системе органов исполнительной государственной власти области включает: совершенствование системы государственного управления в области, в том числе оптимизацию функций, структуры и штатной численности органов исполнительной государственной власти области; регламентацию и стандартизацию предоставления государственных услуг и государственных функций; создание условий для перехода к предоставлению государственных услуг в электронном виде; создание интегрированной системы предоставления государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления услуг; формирование государственной гражданской службы как целостной системы публичных правоотношений в установленной сфере, включая совершенствование механизма противодействия коррупции; разработку и реализацию мер в целях формирования и подготовки резерва управленческих кадров области; повышение результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих области; повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной государственной власти области с органами местного самоуправления. Ожидаемые результаты Таблица 27 -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -———————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -———————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————- | Численность государственных | человек на 10 | 23,7 | 23,5 | 23,4 | 23,4 | 23,2 | | гражданских служащих в | тыс. человек | | | | | | | органах исполнительной | населения | | | | | | | государственной власти | | | | | | | -———————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————- | Количество государственных | единиц | 201 | 208 | 212 | 212 | 225 | | услуг, предоставляемых | | | | | | | | органами исполнительной | | | | | | | | государственной власти | | | | | | | | области и государственными | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | -———————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————- | Количество услуг, | единиц | 0 | 58 | 65 | 70 | 85 | | предоставляемых в электронном | | | | | | | | виде | | | | | | | -———————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————- | Количество утвержденных | единиц | 11 | 133 | 150 | 180 | 200 | | административных регламентов | | | | | | | | исполнения государственных | | | | | | | | функций (предоставления | | | | | | | | государственных услуг) | | | | | | | | органами исполнительной | | | | | | | | государственной власти | | | | | | | | области | | | | | | | -———————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————- | Доля органов исполнительной | % | 13,0 | 50,0 | 80,0 | 95,0 | 100,0 | | государственной власти | | | | | | | | области, исполняющих | | | | | | | | государственные функции и | | | | | | | | предоставляющих | | | | | | | | государственные услуги в | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | административными | | | | | | | | регламентами | | | | | | | -———————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————- | Количество планируемых к | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | | открытию многофункциональных | | | | | | | | центров предоставления | | | | | | | | государственных и | | | | | | | | муниципальных услуг | | | | | | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 2.2. Комплекс мероприятий по развитию информационного общества и формированию "электронного правительства" в области включает: 1) формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности государственных услуг населению; 2) расширение использования информационно-коммуникационных технологий: а) в образовании и науке; б) в системах здравоохранения и социальной защиты населения; в) в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; г) в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения; 3) формирование "электронного правительства". Ожидаемые результаты Таблица 28 -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009| 2010 | 2011| 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | от | оценка| | | | | | | чет | | | | | -——————————————————————————————|———————————|—————|———————|—————|——————|——————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -——————————————————————————————|———————————|—————|———————|—————|——————|——————- | Доля органов исполнительной | % | 0,0 | 10,0 | 50,0| 100,0| 100,0| | государственной власти | | | | | | | | области, объединенных в | | | | | | | | региональную мультисервисную | | | | | | | | сеть органов государственной | | | | | | | | власти области | | | | | | | -——————————————————————————————|———————————|—————|———————|—————|——————|——————- | Доля общеобразовательных | % | 88,0| 100,0 |100,0| 100,0| 100,0| | учреждений, имеющих | | | | | | | | широкополосный доступ к | | | | | | | | информационно-телекоммуникаци| | | | | | | | онной сети Интернет со | | | | | | | | скоростью доступа не ниже | | | | | | | | 128 Кбит/с, в среднем | | | | | | | | по области | | | | | | | -——————————————————————————————|———————————|—————|———————|—————|——————|——————- | Доля медицинских учреждений, | % | 16,0| 16,0 | 29,9| 29,9 | 30,0 | | имеющих собственные | | | | | | | | сайты в информационно-телеком| | | | | | | | муникационной сети | | | | | | | | "Интернет", в среднем по | | | | | | | | области | | | | | | | -——————————————————————————————|———————————|—————|———————|—————|——————|——————- | Доля общедоступных публичных | % | 6,2 | 13,9 | 17,5| 17,5 | 20,0 | | государственных и | | | | | | | | муниципальных библиотек, | | | | | | | | имеющих широкополосный | | | | | | | | доступ к информационно-теле | | | | | | | | коммуникационной сети | | | | | | | | "Интернет" соскоростью | | | | | | | | доступа не ниже256 Кбит/с, | | | | | | | | в среднем пообласти | | | | | | | -——————————————————————————————|———————————|—————|———————|—————|——————|——————- | Доля рабочих мест | % | 30,0| 30,0 | 50,0| 75,0 | 80,0 | | сотрудников, обеспеченных | | | | | | | | широкополосным доступом к | | | | | | | | информационно-телекоммуникаци| | | | | | | | онной сети "Интернет" в | | | | | | | | органах исполнительной госу | | | | | | | | дарственной власти области | | | | | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Раздел V. Индикаторы (показатели) реализации Программы социально-экономического развития области на 2011-2013 годы Индикаторы (показатели)( реализации Программы социально-экономического развития области на 2011-2013 годы Таблица 29 -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------- | | Единица | справочно | прогноз | | | измерения | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | год | год | год | год | год | | | | отчет | оценка | | | | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Валовой региональный | в % к | 88,5 | 105,0 | 103,5 | 104,0 | 105,0 | | продукт (в сопоставимых | предыдущему году | | | | | | | ценах) | | | | | | | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Валовой региональный | тыс. рублей | 184,2 | 213,5 | 237,5 | 254,2 | 271,6 | | продукт на душу населения | | | | | | | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Индекс промышленного | в % к | 87,5 | 108,5 | 103,5 | 103,0 | 104,5 | | производства | предыдущему году | | | | | | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Доля металлургического | % | 50,6 | 55,5 | 55,0 | 54,5 | 53,0 | | производства в общем | | | | | | | | объеме продукции | | | | | | | | промышленности | | | | | | | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Индекс производства | в % к | 97,7 | 91,1 | 108,7 | 101,9 | 101,4 | | продукции сельского | предыдущему году | | | | | | | хозяйства | | | | | | | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Среднемесячная заработная | руб. в месяц | 16566 | 18454 | 19595 | 20790 | 22082 | | плата работающих | | | | | | | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Среднедушевые денежные | руб. в месяц | 12105 | 12910 | 13786 | 14706 | 15700 | | доходы населения | | | | | | | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Доля населения с | в % ко всему | 18,6 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 14,5 | | денежными доходами ниже | населению | | | | | | | прожиточного минимума | | | | | | | -———————————————————————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————- | Ожидаемая | лет | 67,0 | 67,3 | 68,5 | 68,9 | 70,0 | | продолжительность жизни | | | | | | | | при рождении | | | | | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- * - индикаторы (показатели) реализации Программы подлежат определению по данным государственной статистики, содержащимся в официально издаваемых Росстатом и Вологдастатом сборниках, данным федеральных министерств и ведомств и органов исполнительной государственной власти области Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|