Расширенный поиск
Постановление Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.07.2010 № 979АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 июля 2010 г. N 979 г.Нарьян-Мар Утратилo силу - Постановление Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 23.04.2014 г. N 1153 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" (В редакции Постановлений Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545; от 03.12.2013 г. N 2682) В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и использования ими муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 2. Установить, что показатели экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" утверждаются в составе планов (программ) их финансово-хозяйственной деятельности. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. И.о. главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" И.А.КУЗНЕЦОВ Утвержден постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 02.07.2010 N 979 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" (В редакции Постановлений Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545; от 03.12.2013 г. N 2682) 1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, утверждению и установлению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее - муниципальные унитарные предприятия), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий. 2. Настоящий Порядок определяет: - этапы подготовки и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (далее - план (программа) деятельности предприятия); - состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению в программах деятельности предприятия, в том числе состав утверждаемых показателей эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий; - последовательность действий структурных подразделений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", на которые возложены функции по координации и регулированию деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления, при составлении и утверждении планов (программ) деятельности предприятий; - порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и выполнением планов (программ) деятельности предприятий. 3. Документом, определяющим цели и задачи муниципального унитарного предприятия на очередной финансовый год, а также способы их достижения, является план (программа) деятельности предприятия (форма плана (программы) приведена в приложении к настоящему Порядку). План (программа) деятельности предприятия представляет собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия плана (программы) должны отражать основные направления деятельности муниципального унитарного предприятия в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом. Значения показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия разделов III - VI устанавливаются (утверждаются) поквартально, разделов V, VII, VIII, X - устанавливаются (утверждаются) поквартально и нарастающим итогом, раздела IX - нарастающим итогом. (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545). В плане (программе) деятельности предприятия приводится также прогноз показателей экономической эффективности на два года, следующие за планируемым. 4. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, до 01 ноября, представляет в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" проект плана (программы) деятельности предприятия на следующий год. Вместе с проектом плана (программы) деятельности предприятия представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемый эффект от их выполнения. (В редакции Постановлений Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545; от 03.12.2013 г. N 2682) 5. Структурные подразделения Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в рамках своей компетенции проводят анализ представленного проекта плана (программы) деятельности предприятия и направляют свои замечания и предложения в адрес руководителя муниципального унитарного предприятия до 15 ноября текущего года. (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 03.12.2013 г. N 2682) 6. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по представлению УС, ЖКХ и ГД ежегодно утверждает планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных им муниципальных унитарных предприятий на следующий год до 01 декабря текущего года. (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 03.12.2013 г. N 2682) 7. Руководитель муниципального унитарного предприятия: - ежеквартально, до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" информацию о выполнении утвержденных показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий; - в случае невыполнения муниципальным унитарным предприятием утвержденных показателей экономической эффективности деятельности направляет вместе с указанной информацией аналитическую справку о причинах недостижения утвержденных квартальных показателей, а также предложения по выходу из сложившейся ситуации. 8. В случае невыполнения муниципальным унитарным предприятием утвержденных показателей экономической эффективности деятельности управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" совместно с УС, ЖКХ и ГД до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, проводят анализ причин недостижения квартальных показателей с предложениями оперативного исправления сложившейся ситуации. 9. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно, до 10 апреля, представляет в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" отчет о выполнении утвержденного плана (программы) деятельности предприятия за прошедший год с подробным анализом причин отклонения достигнутых показателей от утвержденных. 10. Корректировка плана (программы) деятельности предприятия на текущий год, а также (при необходимости) уточнение показателей деятельности предприятия проводятся до 1 мая текущего года. Изменения в план (программу) деятельности предприятия готовятся руководителем муниципального унитарного предприятия и утверждаются в порядке, установленном для утверждения плана (программы) деятельности предприятия. (В редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545) 11. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут ответственность за нарушение сроков представления проектов планов (программ) деятельности предприятий, программ деятельности предприятий на следующий год и отчетов о выполнении утвержденных программ деятельности предприятий за предыдущий год. Приложение к Порядку составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР" Раздел I. РЕЗЮМЕ +-------------------------------------------------------------------------| |1.1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии | +---------------------------------------------------------------+---------+ |1. Полное фирменное наименование предприятия | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |2. Сокращенное фирменное наименование согласно уставу | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |3. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: | | |реестровый номер, дата присвоения реестрового номера | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |4. Юридический адрес (местонахождение) | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |5. Почтовый адрес | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |6. Отраслевая принадлежность | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |7. Основной вид деятельности | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |8. Размер уставного фонда | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного | | |в хозяйственное ведение предприятия | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |10. Телефон (факс) | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |11. Адрес электронной почты | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |1.2. Сведения о руководителе муниципального унитарного предприятия | +---------------------------------------------------------------+---------+ |12. Ф.И.О. руководителя муниципального унитарного предприятия | | |и наименование его должности | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: | | |дата заключения трудового договора, номер трудового договора, | | |наименование исполнительного органа власти, заключившего | | |(согласовавшего) трудовой договор | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |14. Срок действия трудового договора, заключенного | | |с руководителем: | | |начало | | |окончание | | +---------------------------------------------------------------+---------+ |15. Телефон руководителя: | | |рабочий | | |мобильный | | +---------------------------------------------------------------+---------+ Раздел II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА 2.1. Информация о выполнении плана (программы) деятельности предприятия предыдущего года. 2.2. Информация о ходе реализации плана (программы) деятельности предприятия текущего года и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году. 2.3. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) величин фактических показателей деятельности муниципального унитарного предприятия от утвержденных. Указывается планируемая величина прибыли муниципального унитарного предприятия и величина отчислений от прибыли в городской бюджет по результатам текущего года. В _____ году производственный план (программа) деятельности предприятия включает в себя следующие основные направления получения прибыли: 1) 2) ... N) Раздел III. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД +---------------------------------+---------------------------------------| | Наименование статьи | План | | +-------+-------+-------+-------+-------+ | | I | II | III | IV | всего | | |квартал|квартал|квартал|квартал|за год | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 1 |Запланированное производство,| | | | | | | |в том числе: | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.1|Направление 1 | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.2|Направление 2 | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |...|... | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.N|Направление N | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ Примечание. План производства определяет план выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении. Раздел IV. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (БЕЗ УЧЕТА НДС) +---------------------------------+---------------------------------------| | Наименование статьи | План | | +-------+-------+-------+-------+-------+ | | I | II | III | IV | всего | | |квартал|квартал|квартал|квартал|за год | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 1 |Запланированные продажи | | | | | | | |товаров (работ, услуг), ед. | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.1|Направление 1 | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.2|Направление 2 | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |...|... | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.N|Направление N | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 2 |Цена за единицу (товаров, | | | | | | | |работ, услуг), руб./ед. | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.1|Направление 1 | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.2|Направление 2 | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |...|... | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.N|Направление N | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 3 |Запланированные продажи | | | | | | | |товаров (работ, услуг), | | | | | | | |тыс. руб. | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3.1|Направление 1 | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3.2|Направление 2 | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |...|... | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3.N|Направление N | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 4 |Всего продаж | | | | | | +---+-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ Примечание. Бюджет продаж разрабатывается по всем видам продукции и работ, включает данные об ожидаемых денежных потоках от продаж. Раздел V. ПЛАН (БЮДЖЕТ) ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД (БЕЗ УЧЕТА НДС) тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | План | | |-------------------------------------------------------------------------| | | I | II | 6 месяцев | III | 9 месяцев | IV | всего | | | квартал | квартал | | квартал | | квартал | за год | |---------------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1 | Материальные | | | | | | | | | | затраты, в том | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1.1 | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1.2 | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | ... | ... | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1. N | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 2 | Затраты на оплату | | | | | | | | | | труда | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 3 | Отчисления на | | | | | | | | | | государственное | | | | | | | | | | социальное | | | | | | | | | | страхование | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 4 | Амортизация | | | | | | | | | | основных средств | | | | | | | | | | и нематериальных | | | | | | | | | | активов | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 5 | Прочие расходы, в | | | | | | | | | | том числе: | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 5.1 | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 5.2 | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | ... | ... | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 5. N | | | | | | | | | |------+--------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 6 | Всего расходов | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Включаются затраты, за исключением затрат, включаемых в коммерческие и управленческие расходы. (Раздел в редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545). Раздел VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ тыс. руб. +--------------------+--------+---------------------+--------------------------| | Мероприятие |Источник| Сумма затрат | Ожидаемый эффект | +-------+------------+финанси-+-----+---------------+------+---------+---------+ | код |наименование|рования | за | в том числе |плани-| год, | второй | |строки |мероприятия | |год, +---+---+---+---+руемый|следующий| год, | | | | |всего| I |II |III|IV | год |за плани-|следующий| | | | | |кв.|кв.|кв.|кв.| | руемым |за плани-| | | | | | | | | | | | руемым | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.1. Снабженческо-сбытовая сфера | +------------------------------------------------------------------------------+ |6.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.1.1.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.1.1.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.1.2.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.1.2.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.1.3. Повышение квалификации кадров | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.1.3.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.1.3.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |Итого по разделу, в том числе| | | | | | | | | |за счет: | | | | | | | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |чистой прибыли | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |амортизации | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |городского бюджета | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |прочих источников | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.2. Производственная сфера | +------------------------------------------------------------------------------+ |6.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.2.1.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.2.1.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.2.2.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.2.2.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.2.3. Повышение квалификации кадров | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.2.3.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.2.3.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |Итого по разделу, в том числе| | | | | | | | | |за счет: | | | | | | | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |чистой прибыли | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |амортизации | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |городского бюджета | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |прочих источников | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.3. Финансово-инвестиционная сфера | +------------------------------------------------------------------------------+ |6.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+-------------------+ |6.3.1.1| | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+-------------------+ |6.3.1.2| | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+-------------------+ |6.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+-------------------+ |6.3.2.1| | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+-------------------+ |6.3.2.2| | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+-------------------+ |6.3.3. Повышение квалификации кадров | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.3.3.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.3.3.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |Итого по разделу, в том числе| | | | | | | | | |за счет: | | | | | | | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |чистой прибыли | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |амортизации | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |городского бюджета | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |прочих источников | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.4. Социальная сфера | +------------------------------------------------------------------------------+ |6.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.4.1.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.4.1.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.4.2.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.4.2.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.4.3. Повышение квалификации кадров | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.4.3.1| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |6.4.3.2| | | | | | | | | | | +-------+------------+--------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |Итого по разделу, в том числе| | | | | | | | | |за счет: | | | | | | | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |чистой прибыли | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |амортизации | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |городского бюджета | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |прочих источников | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |Итого по всем мероприятиям | | | | | | | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |в том числе за счет: | | | | | | | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |чистой прибыли | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |амортизации | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |городского бюджета | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |займов (кредитов) | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ |прочих источников | | | | x | x | x | | | +-----------------------------+-----+---+---+---+---+------+---------+---------+ Примечания: 1. В подраздел 6.1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия: - модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - повышение конкурентоспособности; - развитие рынков и привлечение новых потребителей. 2. В подраздел 6.2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 3. В подраздел 6.3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов муниципального унитарного предприятия и обеспечение финансовой устойчивости муниципального унитарного предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - обеспечение инвестиционной привлекательности муниципального унитарного предприятия; - совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений муниципального унитарного предприятия; - снижение издержек; - повышение рентабельности. 4. В подраздел 6.4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников муниципального унитарного предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. 5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли муниципального унитарного предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым. 6. В качестве приложения к плану (программе) деятельности предприятия представляется перечень имущества, которое запланировано муниципальным унитарным предприятием к приобретению в планируемом году. Раздел VII. ПЛАН (БЮДЖЕТ) КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ И ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | План, тыс. руб. | | |-------------------------------------------------------------------------| | | I | II | 6 месяцев | III | 9 месяцев | IV | всего | | | квартал | квартал | | квартал | | квартал | за год | |-------------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1 | Долгосрочные | | | | | | | | | | займы и кредиты | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1.1 | Остаток на начало | | | | | | | | | | квартала | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1.2 | Предполагается к | | | | | | | | | | получению | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1.3 | Предполагается к | | | | | | | | | | погашению | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1.4 | Проценты за | | | | | | | | | | пользование | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 2 | Краткосрочные | | | | | | | | | | займы и кредиты | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 2.1 | Остаток на начало | | | | | | | | | | квартала | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 2.2 | Предполагается к | | | | | | | | | | получению | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 2.3 | Предполагается к | | | | | | | | | | погашению | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 2.4 | Проценты за | | | | | | | | | | пользование | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 3 | Итого займы и | | | | | | | | | | кредиты | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 3.1 | Проценты за | | | | | | | | | | пользование | | | | | | | | |-----+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 3.2 | Целевое | | | | | | | | | | финансирование | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел в редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545). Раздел VIII. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование статьи | План, тыс. руб. | | |---------------------------------------------------------------------| | | I | II | 6 | III | 9 | IV | всего | | | квартал | квартал | месяцев | квартал | месяцев | квартал | за год | |-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1 | Выручка от реализации | | | | | | | | | | продукции, работ, услуг, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.1 | Вид деятельности 1 | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2 | Вид деятельности 2 | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.3 | Вид деятельности 3 | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2 | Себестоимость проданных | | | | | | | | | | товаров (работ, услуг) | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 3 | Валовая прибыль (п. 1 - | | | | | | | | | | п. 2) | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4 | Коммерческие расходы | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 5 | Управленческие расходы | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 6 | Прибыль (убыток) от | | | | | | | | | | продаж | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 7 | Проценты к получению | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 8 | Проценты к уплате | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 9 | Доходы от участия в | | | | | | | | | | других | | | | | | | | | | организациях | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 10 | Прочие доходы | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 11 | Прочие расходы | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 12 | Прибыль (убыток) | | | | | | | | | | до налогообложения | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 13 | Отложенные налоговые | | | | | | | | | | активы | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 14 | Отложенные налоговые | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 15 | Текущий налог на | | | | | | | | | | прибыль | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 16 | Штрафные санкции, пени | | | | | | | | | | по налогам | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 17 | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | | | отчетного года | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18 | Распределение прибыли | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18.1 | Отчисления от прибыли | | | | | | | | | | в городской бюджет | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18.2 | Финансирование | | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | по развитию предприятия | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18.3 | Пополнение фондов, | | | | | | | | | | созданных на | | | | | | | | | | предприятии, | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18.3.1 | Резервного | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18.3.2 | Социального | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18.3.3 | Жилищного | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18.3.4 | Материального | | | | | | | | | | поощрения | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18.3.5 | Иных фондов | | | | | | | | |--------+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 18.4 | Иные цели | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел в редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545). Раздел IX. ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ГОД ------------------------------------------------------------------------------------- | | План тыс. руб. | | Наименование статьи |-------------------------------------------| | | I | 6 месяцев | 9 месяцев | всего | | | квартал | | | за год | |---------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |---------------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | | Актив | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 1 | А1 | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 1.1 | Денежные средства | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 1.2 | Краткосрочные финансовые | | | | | | | вложения | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 1.3 | Итого по разделу | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 2 | А2 | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 2.1 | Дебиторская задолженность | | | | | | | (платежи по которой | | | | | | | ожидаются в течение 12 | | | | | | | месяцев после отчетной даты) | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | | в том числе покупатели и | | | | | | | заказчики | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 2.1.1 | Авансы выданные | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 2.1.2 | Прочая задолженность | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 2.2 | Дебиторская задолженность | | | | | | | (платежи по которой | | | | | | | ожидаются в течение 12 | | | | | | | месяцев после отчетной даты) | | | | | | | за минусом авансов выданных | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 2.3 | Итого по разделу | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3 | А3 | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.1 | Дебиторская задолженность | | | | | | | (платежи по которой | | | | | | | ожидаются более чем через 12 | | | | | | | месяцев после отчетной даты) | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | | в том числе покупатели | | | | | | | и заказчики | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.1.1 | Авансы выданные | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.1.2 | Прочая задолженность | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.2 | Дебиторская задолженность | | | | | | | (платежи по которой | | | | | | | ожидаются более чем через 12 | | | | | | | месяцев после отчетной даты) | | | | | | | за минусом авансов выданных | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.3 | Запасы | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.3.1 | В том числе: сырье, | | | | | | | материалы и другие | | | | | | | аналогичные ценности | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.3.2 | Затраты в незавершенном | | | | | | | производстве (издержках | | | | | | | обращения) | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.3.3 | Готовая продукция и товары | | | | | | | для перепродажи | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.3.4 | Товары отгруженные | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.3.5 | Расходы будущих периодов | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.3.6 | Прочие запасы и затраты | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.4 | Налог на добавленную | | | | | | | стоимость по приобретенным | | | | | | | ценностям | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.5 | Прочие оборотные активы | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.6 | Долгосрочные финансовые | | | | | | | вложения | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.7 | Итого по разделу | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 3.8 | В том числе оборотные активы | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 4 | А4 | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 4.1 | Нематериальные активы | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 4.2 | Основные средства | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 4.3 | Незавершенное строительство | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 4.4 | Доходные вложения в | | | | | | | материальные ценности | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 4.5 | Отложенные налоговые активы | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 4.6 | Прочие внеоборотные активы | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 4.7 | Итого по разделу | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | | Баланс | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | | Пассив | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | | П1 | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 5 | Кредиторская задолженность | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 5.1 | В том числе: поставщики | | | | | | | и подрядчики | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 5.2 | Авансы полученные | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 5.3 | Задолженность перед | | | | | | | персоналом организации | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 5.4 | Задолженность перед | | | | | | | муниципальными | | | | | | | внебюджетными | | | | | | | фондами | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 5.5 | Задолженность по налогам | | | | | | | и сборам | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 5.6 | Прочие кредиторы | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 5.7 | Итого по разделу | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 6 | П2 | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 6.1 | Краткосрочные займы | | | | | | | и кредиты | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 6.2 | Прочие краткосрочные | | | | | | | обязательства | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 6.3 | Итого по разделу | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 7 | П3 | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 7.1 | Долгосрочные займы и кредиты | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 7.2 | Отложенные налоговые | | | | | | | обязательства | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 7.3 | Прочие долгосрочные | | | | | | | обязательства | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 7.4 | Итого по разделу | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8 | П4 | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.1 | Задолженность перед | | | | | | | участниками (учредителями) | | | | | | | по выплате доходов | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.2 | Доходы будущих периодов | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.3 | Резервы предстоящих расходов | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.4 | Уставный капитал | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.5 | Собственные акции, | | | | | | | выкупленные у акционеров | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.6 | Добавочный капитал | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.7 | Резервный капитал | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.7.1 | В том числе резервы, | | | | | | | образованные в соответствии | | | | | | | с законодательством | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.7.2 | Резервы, образованные | | | | | | | в соответствии с | | | | | | | учредительными документами | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.8 | Нераспределенная прибыль | | | | | | | (непокрытый убыток) | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | 8.9 | Итого по разделу | | | | | |-------+-------------------------------+---------+-----------+-----------+---------| | | Баланс | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел в редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545). Раздел X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 10.1. Показатели экономической эффективности деятельности________ ______________________________________________________________________ (наименование предприятия) на ________________________________________________________________год (планируемый период) в тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | I | II | 6 месяцев | III | 9 | IV | Всего | | Показатели | квартал | квартал | | квартал | месяцев | квартал | за год | |------------------------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------| | 1. Выручка (нетто) от продажи | | | | | | | | | товаров, продукции, работ, услуг | | | | | | | | | (за вычетом налога на | | | | | | | | | добавленную | | | | | | | | | стоимость, акцизов и других | | | | | | | | | обязательных платежей) | | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------| | 2. Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------| | 3. Чистые активы | | | | | | | | |------------------------------------+---------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------| | 4. Часть прибыли, подлежащая | х | х | х | х | х | х | | | перечислению в городской | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.2. Дополнительные показатели деятельности ____________________ ______________________________________________________________________ (наименование предприятия) на_________________________________________________________________год (планируемый период) --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Показатели | I | II | 6 месяцев | III | 9 месяцев | IV | Всего | | | квартал | квартал | | квартал | | квартал | за год | |-----------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 1 | Общая сумма | | | | | | | | | | подлежавших | | | | | | | | | | уплате налогов | | | | | | | | |---+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 2 | Среднесписочная | | | | | | | | | | численность | | | | | | | | | | (человек) | | | | | | | | |---+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 3 | Среднемесячная | | | | | | | | | | заработная плата | | | | | | | | | | (рублей) | | | | | | | | |---+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 4 | Фонд оплаты труда | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | | | |---+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 5 | Затраты на | | | | | | | | | | социальное | | | | | | | | | | обеспечение и | | | | | | | | | | здравоохранение | | | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | | | | |---+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 6 | Затраты на | | | | | | | | | | реализацию | | | | | | | | | | экологических | | | | | | | | | | программ | | | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | | | | |---+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 7 | Рентабельность по | | | | | | | | | | прибыли | | | | | | | | | | от продаж (%) | | | | | | | | |---+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 8 | Рентабельность по | | | | | | | | | | чистой | | | | | | | | | | прибыли (%) | | | | | | | | |---+-------------------+---------+---------+-----------+---------+-----------+---------+---------| | 9 | Иные | | | | | | | | | | дополнительные | | | | | | | | | | показатели | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности _________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование предприятия) на _______________________________________________________________годы (два года, следующих за планируемым) в тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------- | | ____ год (год, | _____ год (второй | | Показатели | следующий за | год, следующий | | | планируемым) | за планируемым) | |-------------------------------------------+------------------+--------------------| | 1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | | | продукции, работ, услуг (за вычетом | | | | | налога на добавленную стоимость, | | | | | акцизов и других обязательных | | | | | платежей) | | | |---+---------------------------------------+------------------+--------------------| | 2 | Чистая прибыль (убыток) | | | |---+---------------------------------------+------------------+--------------------| | 3 | Чистые активы | | | |---+---------------------------------------+------------------+--------------------| | 4 | Часть прибыли, подлежащая | | | | | перечислению в городской бюджет <*> | | | ------------------------------------------------------------------------------------- <*> Указывается часть прибыли муниципального унитарного предприятия, подлежащая перечислению в городской бюджет в данном году по итогам деятельности муниципального унитарного предприятия за предшествующий год. (Раздел в редакции Постановления Администрации МО "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 02.04.2013 г. N 545). Примечания: 1. Дополнительные показатели деятельности могут устанавливаться Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" в отношении муниципальных унитарных предприятий. Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг). 2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом. 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий плана (программы), а также прогнозов социально-экономического развития МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". ______________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|