Расширенный поиск
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.08.2010 № 142-пАДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 августа 2010 г. N 142-п г.Нарьян-Мар Утратилo силу - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12.05.2014 г. N 163-п ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2010 г. N 189-п; от 11.03.2011 г. N 34-п; от 25.04.2011 г. N 53-п; от 30.05.2011 г. N 88-п; от 01.08.2011 г. N 153-п; от 14.09.2011 г. N 202-п; от 29.02.2012 г. N 42-п; от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.06.2012 г. N 149-п; от 17.07.2012 г. N 190-п; от 27.09.2012 г. N 278-п; от 25.10.2012 г. N 316-п; от 31.10.2012 г. N 322-п; от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 13.06.2013 г. N 232-п; от 04.12.2013 г. N 443-п) В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.04.2010 N 55-р "О разработке долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет окружного бюджета" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 - 2015 годы". 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Исполняющий обязанности главы Администрации Ненецкого автономного округа А.Ю.ШАНЬГИН Утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 02.08.2010 N 142-п ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА 2010 - 2015 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2010 г. N 189-п; от 11.03.2011 г. N 34-п; от 25.04.2011 г. N 53-п; от 30.05.2011 г. N 88-п; от 01.08.2011 г. N 153-п; от 14.09.2011 г. N 202-п; от 29.02.2012 г. N 42-п; от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.06.2012 г. N 149-п; от 17.07.2012 г. N 190-п; от 27.09.2012 г. N 278-п; от 25.10.2012 г. N 316-п; от 31.10.2012 г. N 322-п; от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 13.06.2013 г. N 232-п; от 04.12.2013 г. N 443-п) Паспорт долгосрочной целевой программы "Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 - 2015 годы" +--------------------+----------------------------------------------------| |Наименование |"Развитие энергетического комплекса Ненецкого | |Программы |автономного округа, обеспечение энергосбережения и | | |повышение энергоэффективности региональной экономики| | |на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) | +--------------------+----------------------------------------------------+ |Основание для |Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об | |разработки Программы|энергосбережении и о повышении энергоэффективности и| | |о внесении изменений в отдельные законодательные | | |акты Российской Федерации" (далее - Федеральный | | |закон). | | |Перечень поручений Президента Российской Федерации | | |по итогам расширенного заседания Президиума | | |Государственного совета Российской Федерации от 2 | | |июля 2009 года. | | |Распоряжение главы Администрации Ненецкого | | |автономного округа от 21.04.2010 N 52-рг "Об | | |утверждении плана мероприятий по реализации | | |положений Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ| | |"Об энергосбережении и о повышении | | |энергоэффективности и о внесении изменений в | | |отдельные законодательные акты Российской | | |Федерации". | | |Распоряжение Администрации Ненецкого автономного | | |округа от 23.04.2010 N 55-р "О разработке | | |долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет | | |окружного бюджета" | +--------------------+----------------------------------------------------+ (Позиция исключена - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 24.04.2012 г. N 100-п) +--------------------+----------------------------------------------------+ |Государственный |Управление строительства и ЖКХ НАО | |заказчик-координатор|информации и массовых коммуникаций Ненецкого | |Программы | | (В редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 08.06.2012 г. N 149-п) +--------------------+----------------------------------------------------+ |Государственные |Управление международных и межрегиональных связей,| |заказчики: |информации и массовых коммуникаций Ненецкого | | |автономного округа, Управление образования и | | |молодежной политики Ненецкого автономного округа, | | |Управление культуры Ненецкого автономного округа, | | |Управление здравоохранения Ненецкого автономного | | |округа, Комитет гражданской обороны Ненецкого | | |автономного округа, Аппарат Администрации Ненецкого| | |автономного округа | (Строка в редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 04.12.2013 г. N 443-п) +--------------------+----------------------------------------------------+ |Цель Программы |развитие регионального энергетического комплекса, | | |повышение эффективности использования | | |топливно-энергетических ресурсов на территории | | |Ненецкого автономного округа и создание условий для | | |скорейшего перевода экономики округа на путь | | |развития, обеспечивающий максимальное | | |энергосбережение и снижение энергоемкости продукции | | |и услуг | +--------------------+----------------------------------------------------+ |Задачи Программы |- оказание финансовой помощи муниципальным | | |образованиям на осуществление мероприятий по | | |повышению эффективности производства электро-, | | |теплоэнергии, воды; снижению потерь при выработке и | | |передаче энергоресурсов; | | |- создание объектов энергоснабжения, в том числе на | | |основе применения нетрадиционных и возобновляемых | | |источников энергии; | | |- информационное обеспечение мероприятий, | | |направленных на энергосбережение и повышение | | |энергетической эффективности; | | |- перевод на централизованное электроснабжение части| | |населенных пунктов Ненецкого автономного округа, | | |получающих электрическую энергию от дизельных | | |электростанций; | | |- увеличение количества нетрадиционных источников | | |энергии с применением установок по использованию | | |возобновляемых источников энергии (ветрогенераторы, | | |мини-гидроэлектростанции (далее - ГЭС), | | |энергоисточники на биотопливе и т.д.) | +--------------------+----------------------------------------------------+ |Основные мероприятия|- предоставление субсидий за счет средств окружного | |Программы |бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого| | |автономного округа на софинансирование расходных | | |обязательств, возникающих при выполнении полномочий | | |по реализации муниципальных программ в области | | |энергосбережения и повышения энергетической | | |эффективности, организации проведения | | |энергетического обследования многоквартирных домов, | | |помещения в которых составляют муниципальный | | |жилищный фонд в границах муниципального образования,| | |организации и проведения иных мероприятий, | | |предусмотренных законодательством об | | |энергосбережении и о повышении энергоэффективности; | | |- мероприятия по повышению энергетической | | |эффективности объектов генерации и транспортировки | | |энергетических ресурсов путем их реконструкции, а в | | |случае экономической нецелесообразности | | |реконструкции - мероприятия по проектированию и | | |строительству более энергоэффективных объектов | | |генерации и транспортировки энергетических ресурсов;| | |- мероприятия по переводу на централизованное | | |электро-, газоснабжение части населенных пунктов | | |Ненецкого автономного округа; | | |- строительство объектов нетрадиционных источников | | |энергии с применением установок по использованию | | |возобновляемых источников энергии (ветрогенераторы, | | |мини-ГЭС, энергоисточники на биотопливе и т.д.); | | |- информационное обеспечение мероприятий по | | |энергосбережению и повышению энергетической | | |эффективности; | | |- оснащение зданий, занимаемых бюджетными | | |учреждениями, приборами учета потребляемых | | |энергетических ресурсов, а также проведение | | |обязательных энергетических обследований бюджетных | | |учреждений | +--------------------+----------------------------------------------------+ |Объем и источники |Общий объем финансирования Программы составляет | |финансирования |2 385 019,8 тыс. рублей, в том числе по годам | |Программы |реализации: | | |2010 г. - 7 064,6 тыс. рублей; | | |2011 г. - 596 821,0 тыс. рублей; | | |2012 г. - 537 745,30 тыс. рублей; | | |2013 г. - 266 544,6 тыс. рублей; | | |2014 г. - 551 099,2 тыс. рублей; | | |2015 г. - 425 745,1 тыс. рублей. | | |Из них средства окружного бюджета - 1 529 841,0 тыс.| | |рублей, в том числе: | | |2010 г. - 6 896,6 тыс. рублей; | | |2011 г. - 482 766,3 тыс. рублей; | | |2012 г. - 506 446,7 тыс. рублей; | | |2013 г. - 191 796,4 тыс. рублей; | | |2014 г. - 197 814,2 тыс. рублей; | | |2015 г. - 144 120,8 тыс. рублей; | | |средства внебюджетных источников 700 000,0 тыс. | | | рублей, в том числе: | | |2011 г. - 0,0 тыс. рублей; | | |2012 г. - 0,0 тыс. рублей; | | |2013 г. - 70 000,0 тыс. рублей; | | |2014 г. - 350 000,0 тыс. рублей; | | |2015 г. - 280 000,0 тыс. рублей"; | | |средства в муниципального образования "Городской | | |округ "Город Нарьян-Мар" - 3 624,3 тыс. рублей, в | | |том числе: | | |2010 г. - 123,00 тыс. рублей; | | |2011 г. - 1 238,5 тыс. рублей; | | |2012 г. - 984,6 тыс. рублей; | | |2013 г. - 828,3 тыс. рублей; | | |2014 г. - 215,7 тыс. рублей; | | |2015 г. - 234,2 тыс. рублей; | | |средства муниципального образования "Муниципальный | | |район "Заполярный район" - 19 121,3 тыс. рублей, в | | |том числе: | | |2010 г. - 45,0 тыс. рублей; | | |2011 г. - 4 310,7 тыс. рублей; | | |2012 г. - 6 429,1 тыс. рублей; | | |2013 г. - 3 877,1 тыс. рублей; | | |2014 г. - 3 069,3 тыс. рублей; | | |2015 г. - 1 390,1 тыс. рублей | | |средства муниципального образования "Городское | | |поселение "Рабочий поселок Искателей" - 1 589,2 тыс.| | |рублей, в том числе: | | |2011 г. - 1 546,4 тыс. рублей. | | |2012 г. - 0,0 тыс. рублей; | | |2013 г. - 42,8 тыс. рублей; | | |2011 г. - 106 959,1 тыс. рублей | (Строка в редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 04.12.2013 г. N 443-п) +--------------------+----------------------------------------------------+ |Ожидаемые конечные |Реализация Программы позволит: | |результаты Программы|снизить расходы бюджета Ненецкого автономного округа| | |на сезонный завоз топливно-энергетических ресурсов в| | |Ненецкий автономный округ на 9% к 2015 году; | | |повысить эффективность использования топлива для | | |производства энергии; | | |обеспечить наличие во всех учреждениях бюджетной | | |сферы Ненецкого автономного округа: | | |- энергетических паспортов; | | |- актов энергетических обследований; | | |обеспечить полный переход на приборный учет | | |потребления топлива для выработки электрической и | | |тепловой энергии, воды; | | |обеспечить полный переход на приборный учет при | | |расчетах за потребленные и переданные энергетические| | |ресурсы учреждений бюджетной сферы; | | |снизить потери при передаче энергии до нормативных | | |значений - до 10% к 2015 году | +--------------------+----------------------------------------------------+ |Сроки и этапы |Программа рассчитана на 2010 - 2015 годы. Программа | |реализации Программы|реализуется в 1 этап | +--------------------+----------------------------------------------------+ |Система организации |Контроль за реализацией Программы осуществляется | |контроля за |Управлением строительства и жилищно-коммунального | |реализацией |хозяйства Ненецкого автономного округа, Управлением | |Программы |финансов Ненецкого автономного округа | (Строка в редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 04.12.2013 г. N 443-п) +--------------------+----------------------------------------------------+ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Ненецкий автономный округ имеет особый административный статус в рамках Российской Федерации - территориально он входит в состав Архангельской области, одновременно являясь отдельным субъектом Российской Федерации. Численность населения округа на начало 2010 года составила 42 тысячи человек - 85-е место в числе всех субъектов России. Площадь округа составляет 176,8 тыс. кв. км - 4-е место в Северо-Западном федеральном округе и 23-е место в России. Наибольшая протяженность округа с севера на юг в материковой части составляет около 320 км, с запада на восток - 950 км. В состав Ненецкого автономного округа входят острова, на которых имеются поселения, это острова Колгуев и Вайгач. Административно-территориальное деление округа включает 21 муниципальное образование - 1 муниципальный район, 1 городской округ, 18 сельских поселений и 1 городское поселение. К наиболее крупным поселениям относятся городские поселения - город Нарьян-Мар и поселок Искателей и сельские поселения - п. Красное, с. Великовисочное, с. Несь. Существующая система расселения округа характеризуется "разбросанностью" менее половины населения по огромной территории, что обуславливает минимальную транспортную связность (либо ее отсутствие) наиболее отдаленных и малочисленных поселений. Единственным видом транспорта, связывающим такие поселения с окружным центром, является воздушный транспорт. Более половины населения округа проживает в окружном центре - городе Нарьян-Маре. Базовым процессом развития Ненецкого автономного округа является освоение углеводородных ресурсов. Транспортный инфраструктурный каркас Ненецкого автономного округа слаборазвит. Общая протяженность автомобильных дорог составляет немногим более 230 км, которые не имеют связи с сетью автодорог общего пользования России. При достаточно большой протяженности береговой линии (более 1 400 км) в округе отсутствуют крупные порты, также в округе полностью отсутствует железнодорожное сообщение. Ключевую роль в транспортном сообщении округа играет авиатранспорт. Энергосистема Ненецкого автономного округа и комплекс жилищно-коммунального хозяйства до настоящего времени остаются фрагментарными и низкоэффективными, особенно в части энергетики и инфраструктуры городских и сельских поселений. Фрагментарность обусловлена "очаговым" характером системы расселения, а низкая эффективность энергетики и хозяйства поселений связана с устаревшим парком оборудования и высокими затратами на преимущественно привозное топливо. Энергетическую инфраструктуру округа можно условно разделить на две группы: - объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, ориентированные на энергообеспечение населения, организаций и предприятий, расположенных на территории муниципальных образований; - объекты, принадлежащие частным, а также имеющим в своем составе государственную долю нефтегазовым компаниям, которые в основном занимаются добычей углеводородов на территории округа, ориентированные на энергообеспечение технологического процесса добычи, первичной переработки и транспортировки углеводородов. Основной объем потребляемой энергии в Ненецком автономном округе приходится на добывающую отрасль, которая энергетически не зависит от муниципальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Энергетика населенных пунктов и коммунальное хозяйство Ненецкого автономного округа фрагментарны и носят локальный характер. Вся территория округа условно разделена на две зоны, которые существенно отличаются уровнем обеспеченности населения базовыми инфраструктурами жилищно-коммунального хозяйства, объемами потребления жилищно-коммунальных услуг, технологиями и производством энергии - ареал "Нарьян-Мар - Искатели - Тельвиска", который опирается на газовую электро- и теплоэнергетику (ресурсы Василковского месторождения), и все остальные поселения, работающие на привозных топливно-энергетических ресурсах. Основными источниками электроснабжения сельских поселений автономного округа являются дизельные электростанции (далее - ДЭС). В городе Нарьян-Маре электроэнергия вырабатывается ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" - газотурбинная электростанция (далее - ГТЕПЛОЭНЕРГИИС) мощностью 30 МВт, работающая на природном газе. Суммарная установленная мощность ДЭС в сельских поселениях округа составляет немногим более 31 МВт. Производство тепловой энергии в городских поселениях осуществляется преимущественно централизованными котельными, основным видом используемого топлива которых является природный газ Василковского месторождения, в сельских поселениях округа - котельными малой мощности, работающими на каменном угле. Суммарная установленная мощность котельных, расположенных в городских и в сельских поселениях округа, составляет 164,3 Гкал/час. Одной из ключевых проблем, влияющей на эффективность работы ресурсоснабжающих организаций и обеспечение бесперебойного предоставления ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия, вода, газ), является отсутствие приборов учета энергетических ресурсов. Низкая обеспеченность приборами учета дизельного топлива, расчетными счетчиками электроэнергии сельских электростанций обуславливает высокий удельный расход топлива дизель-генераторной установкой (далее - ДГУ) на 1 кВт.ч вырабатываемой электроэнергии. Так, при удельном расходе топлива, заявленном производителями современных ДГУ, в 230 - 260 г/кВт.ч фактический его расход составляет от 300 до 1500 г/кВт.ч (при среднем 360 - 370 г/кВт.ч) притом, что цена топлива в Ненецком автономном округе как и в других северных регионах значительно выше, чем в центральной России. Высокая стоимость привозного топлива обусловлена значительными сборами по его доставке в виду сложной логистической схемы и ограниченными сроками морской и речной навигации, а также высоких затрат на оплату труда. Учитывая, что цена за произведенные энергоресурсы выполняет важную социальную функцию, из бюджетов различных уровней компенсируется порядка 80% от стоимости выработанных энергоресурсов (электро-, теплоэнергии). Высокая стоимость электроэнергии в округе обусловлена низкой эффективностью генерации и использованием привозного топлива в качестве основного. Другой не менее значимой проблемой является значительный физический износ (50% - 70%) основных фондов ресурсоснабжающих предприятий и организаций округа. Данная проблема особенно показательна для муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район", которому объекты электро-, теплоснабжения, а также сетевое хозяйство (электро-, теплосети, сети водоснабжения и водоотведения) достались от сельскохозяйственных и геологоразведочных предприятий и организаций. Котельное оборудование и теплосети Заполярного района имеют значительный физический износ. Средняя величина износа котельного оборудования в населенных пунктах "Заполярного района" составляет 48% (от 5% - 12% в с. Красное Приморско-Куйского сельсовета до 60% - 100% в п. Искателей). Средний износ основного оборудования котельных в г. Нарьян-Маре составляет 46%. Причинами высокого уровня износа являются длительный срок эксплуатации, коррозия топочных камер и поверхностей теплообмена из-за низкокачественного топлива. Многие здания котельных в сельских поселениях находятся в аварийном состоянии. Все это приводит к резкому снижению коэффициента полезного действия (далее - КПД), недостаточной тепловой мощности, отпускаемой потребителям, перерасходу топлива. Протяженность сетей теплоснабжения в г. Нарьян-Маре составляет 39,5 км в двухтрубном исчислении. Общая протяженность сетей в населенных пунктах Заполярного района - 42 км. В среднем величина износа теплосетей превышает 50%. Фактические потери тепловой энергии в сетях невозможно определить из-за отсутствия приборов учета выработанной и потребленной тепловой энергии. Не смотря на то, что в последние годы в округе была проведена достаточно большая работа по замене отслуживших свой срок энергетических установок, замене ветхих сетей, проблема эффективности и надежности обеспечения энергоснабжения населения и организаций в целом продолжает оставаться достаточно насущной. Для округа (в силу специфики транспортировки, производства и потребления энергетических ресурсов) проблемы внедрения энергоэффективных технологий, материалов, оборудования приобретают особую актуальность. Затраты на топливно-энергетические ресурсы в Ненецком автономном округе занимают одну из крупнейших расходных статей в жизнеобеспечении объектов жилищной, коммунальной и социальной сфер. Особенностью Ненецкого автономного округа является необходимость организации досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов из других регионов (за исключением природного газа), который осуществляется морским и речным транспортом в навигационный период (далее - Северный завоз). В округ доставляется дизельное топливо, каменный уголь, дрова, нефть, моторные масла и смазки. Основной затратной частью Северного завоза является приобретение и доставка дизельного топлива, которое используется преимущественно в сельских поселениях для выработки электроэнергии дизельными электростанциями. На 2010 год для досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов в поселения округа необходимо более 630,0 млн. рублей. Кроме того, высокая цена дизельного топлива приводит к существенному увеличению тарифа на электроэнергию, отпускаемую от дизельных электростанций. В результате устанавливаемые для них тарифы выше среднего уровня тарифа на электрическую энергию в Ненецком автономном округе, поставляемую централизованно. Это препятствует развитию частного предпринимательства, приводит к снижению уровня и качества жизни населения. Для обеспечения равных условий тарифы для населения снижены до уровня тарифов для населения, получающего электроэнергию централизованно. Затраты и недополученные доходы организаций, производящих электрическую энергию и поставляющих ее для населения сельских населенных пунктов, возмещаются органами местного самоуправления за счет бюджетных средств, величина которых в 2009 году составила 260 млн. рублей. Все эти негативные факторы обуславливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения. Значительные затруднения на пути эффективного использования энергоресурсов возникают, в том числе из-за отсутствия механизма стимулирования эффективного использования топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой и жилищно-коммунальным хозяйством, а также энергоснабжающими организациями, деятельность которых регулируется государством. В конечном итоге это приводит к незаинтересованности энергоресурсоснабжающих предприятий в снижении себестоимости производимой энергии, а потребителей - в эффективном потреблении энергоресурсов. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, на содержание которых расходуется до 40% - 60% средств муниципальных бюджетов. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается значительными потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей предприятий, снижения бюджетных расходов муниципального, регионального и федерального уровня, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения бюджетных расходов муниципального и регионального уровней, программа энергосбережения Ненецкого автономного округа направлена в первую очередь на приоритетное решение задач энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Обращаясь с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию, Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления ресурсов является еще одним приоритетом в модернизации нашей экономики, и что эту задачу можно решить только в случае, если каждый задумается, насколько ответственно он подходит к энергосбережению. Энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития России и являются огромным резервом отечественной экономики. Энергосбережение - это общенациональная задача. В процесс модернизации экономики России включены не только хозяйствующие субъекты, но и все общество в целом, общественные организации, политические партии. Однако проведение политики энергоэффективности и энергосбережения в экономике округа невозможно без развития энергетического комплекса в целом. Данные направления взаимоувязаны и, в первую очередь, внедрением новых технологий производства и передачи энергоресурсов, поэтому развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики возможно только программно-целевым методом, путем консолидации организационных и финансовых ресурсов. II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Целью Программы является развитие регионального энергетического комплекса, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ненецкого автономного округа и создание условий для скорейшего перевода экономики округа на путь развития, обеспечивающий максимальное энергосбережение и снижение энергоемкости продукции и услуг. Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач: - оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по повышению эффективности производства электро-, теплоэнергии, воды; снижению потерь при выработке и передаче энергоресурсов; - создание объектов энергоснабжения, в том числе на основе применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; - информационное обеспечение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; - перевод на централизованное электроснабжение части населенных пунктов Ненецкого автономного округа, получающих электрическую энергию от дизельных электростанций; - увеличение количества нетрадиционных источников энергии с применением установок по использованию возобновляемых источников энергии (ветрогенераторы, мини-ГЭС, энергоисточники на биотопливе и т.д.). Срок реализации Программы рассчитан на 2010 - 2015 годы. Программа реализуется в 1 этап. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ненецком автономном округе позволит обеспечить снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего реализовать запланированный темп социально-экономического развития округа. Для достижения указанных целей и задач требуется реализовать основные программные мероприятия, сбалансированные по целям, задачам и срокам исполнения. III. Перечень программных мероприятий Перечень программных мероприятий включает в себя: - мероприятия по предоставлению финансовой помощи за счет средств окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организации и проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергоэффективности; - мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов путем их реконструкции, а в случае экономической нецелесообразности реконструкции - мероприятия по проектированию и строительству более энергоэффективных объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов; - мероприятия по переводу на централизованное электро-, газоснабжение части населенных пунктов Ненецкого автономного округа, получающих электрическую энергию от дизельных электростанций; - строительство объектов нетрадиционных источников энергии с применением установок по использованию возобновляемых источников энергии (ветрогенераторы, мини-ГЭС, энергоисточники на биотопливе и т.д.); - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности экономики Ненецкого автономного округа; - оснащение зданий, занимаемых бюджетными учреждениями, приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, а также проведение обязательных энергетических обследований указанных бюджетных учреждений. Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1 к Программе. IV. Механизм реализации Программы Реализация Программы обеспечивается Государственным заказчиком- координатором и Государственными заказчиками Программы, которые несут ответственность за достижение конечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию. Управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Государственным заказчиком-координатором Программы (далее - Государственный заказчик-координатор). В целях постоянного управления реализацией Программы Государственный заказчик-координатор исполняет следующие функции: осуществление контроля за ходом реализации программных мероприятий, создание в сети Интернет специализированного раздела на сайте Администрации Ненецкого автономного округа по реализации Программы; участие в конкурсных, аукционных и котировочных комиссиях, проводимых Государственными заказчиками Программы и получателями субсидий в рамках реализации мероприятий Программы; обеспечение мониторинга преобразований в сфере энергосбережения и энергоэффективности с целью анализа ситуации, обобщения положительного опыта; координацию деятельности Государственных заказчиков Программы. Государственные заказчики Программы осуществляют: функции заказчика-застройщика по строительству и реконструкции объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов; отбор поставщиков товаров, работ и услуг, необходимых для разработки проектно-сметной документации, строительства и реконструкции объектов генерации, транспортировки и учета энергетических ресурсов, проведения обязательных энергетических обследований в соответствии с действующим законодательством, в том числе на конкурсной основе; согласование с Государственным заказчиком-координатором технических заданий на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов, реализуемых в рамках Программы; согласование с Государственным заказчиком-координатором конкурсной, аукционной и котировочной документации на реализацию мероприятий Программы; организацию и проведение информационной работы среди населения по внедрению энергосберегающих технологий и повышению энергетической эффективности экономики Ненецкого автономного округа. Механизм реализации Программы предусматривает предоставление за счет средств окружного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организации и проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергоэффективности. Порядок предоставления субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа изложен в приложении N 2 к Программе. Государственные заказчики Программы обеспечивают адресность и целевой характер использования выделенных из окружного бюджета средств, контроль за соблюдением условий, установленных при их предоставлении. Мероприятия Программы в форме капитальных вложений в основные средства государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, направленные на увеличение стоимости объектов капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа, осуществляются в рамках бюджетных инвестиций в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа. Реализация Программы обеспечивается Государственным заказчиком- координатором и Государственными заказчиками Программы, которые несут ответственность за достижение конечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию. Управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются Государственным заказчиком-координатором Программы (далее - Государственный заказчик-координатор). В целях постоянного управления реализацией Программы Государственный заказчик-координатор исполняет следующие функции: осуществление контроля за ходом реализации программных мероприятий, создание в сети Интернет специализированного раздела на сайте Администрации Ненецкого автономного округа по реализации Программы; участие в конкурсных, аукционных и котировочных комиссиях, проводимых Государственными заказчиками Программы и получателями субсидий в рамках реализации мероприятий Программы; обеспечение мониторинга преобразований в сфере энергосбережения и энергоэффективности с целью анализа ситуации, обобщения положительного опыта; координацию деятельности Государственных заказчиков Программы. Государственные заказчики Программы осуществляют: функции заказчика-застройщика по строительству и реконструкции объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов; отбор поставщиков товаров, работ и услуг, необходимых для разработки проектно-сметной документации, строительства и реконструкции объектов генерации, транспортировки и учета энергетических ресурсов, проведения обязательных энергетических обследований в соответствии с действующим законодательством, в том числе на конкурсной основе; согласование с Государственным заказчиком-координатором технических заданий на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов, реализуемых в рамках Программы; согласование с Государственным заказчиком-координатором конкурсной, аукционной и котировочной документации на реализацию мероприятий Программы; организацию и проведение информационной работы среди населения по внедрению энергосберегающих технологий и повышению энергетической эффективности экономики Ненецкого автономного округа. Механизм реализации Программы предусматривает предоставление за счет средств окружного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организации и проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергоэффективности. Порядок предоставления субсидий из бюджета Ненецкого автономного округа бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа изложен в приложении N 2 к Программе. Государственные заказчики Программы обеспечивают адресность и целевой характер использования выделенных из окружного бюджета средств, контроль за соблюдением условий, установленных при их предоставлении. Мероприятия Программы в форме капитальных вложений в основные средства государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, направленные на увеличение стоимости объектов капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа, осуществляются в рамках бюджетных инвестиций в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа. Государственный заказчик-координатор участвует в реализации программы приграничного сотрудничества "Коларктик" в части софинансирования мероприятий по строительству возобновляемых источников энергии в пределах средств, предусмотренных программой. (Дополнен - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 17.07.2012 г. N 190-п). V. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств окружного бюджета с привлечением средств бюджетов муниципальных образований Ненецкого автономного округа и внебюджетных источников. (В редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 г. N 53-п). Общий объем финансирования Программы составляет 2 385 019,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 04.12.2013 г. N 443-п): 2010 г. - 7 064,6 тыс. рублей; (В редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2011 г. N 88-п) 2011 г. - 596 821,0 тыс. рублей; (В редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 08.06.2012 г. N 149-п) 2012 г. - 538 928,0 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 08.06.2012 г. N 149-п; от 27.09.2012 г. N 278-п; от 25.10.2012 г. N 316-п) 2013 г. - 266 544,6 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 04.12.2013 г. N 443-п) 2014 г. - 551 099,2 тыс. рублей; (В редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2013 г. N 135-п) 2015 г. - 425 745,1 тыс. рублей. (В редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2013 г. N 135-п). Из них средства окружного бюджета - 1 529 841,0 тыс. рублей, в том числе: (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 04.12.2013 г. N 443-п): 2010 г. - 6 896,6 тыс. рублей; (В редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2011 г. N 88-п) 2011 г. - 482 766,3 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2010 г. N 189-п; от 11.03.2011 г. N 34-п; от 30.05.2011 г. N 88-п; от 01.08.2011 г. N 153-п; от 14.09.2011 г. N 202-п; от 24.04.2012 г. N 100-п) 2012 г. - 507 649,7 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 08.06.2012 г. N 149-п; от 27.09.2012 г. N 278-п) 2013 г. - 191 796,4 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 04.12.2013 г. N 443-п) 2014 г. - 197 814,2 тыс. рублей; (В редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 08.04.2013 г. N 135-п) 2015 г. - 144 120,8 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.04.2013 г. N 135-п) средства муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" - 3 624,3 тыс. рублей, в том числе: (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 04.12.2013 г. N 443-п): 2010 г. - 123,00 тыс. рублей; 2011 г. - 1 238,5 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.06.2012 г. N 149-п) 2012 г. - 964,3 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 14.09.2011 г. N 202-п; от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.06.2012 г. N 149-п; от 27.09.2012 г. N 278-п) 2013 г. - 828,3 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 27.09.2012 г. N 278-п; от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 04.12.2013 г. N 443-п) 2014 г. - 215,7 тыс. рублей; 2015 г. - 234,2 тыс. рублей; средства муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" - 19 121,3 тыс. рублей, в том числе: (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 04.12.2013 г. N 443-п): 2010 г. - 45,0 тыс. рублей; 2011 г. - 4 310,7 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2010 г. N 189-п; от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.06.2012 г. N 149-п) 2012 г. - 6 429,1 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2010 г. N 189-п; от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.06.2012 г. N 149-п; от 27.09.2012 г. N 278-п) 2013 г. - 3 877,1 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 27.09.2012 г. N 278-п; от 31.10.2012 г. N 322-п; от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 04.12.2013 г. N 443-п) 2014 г. - 3 069,3 тыс. рублей; 2015 г. - 1 390,1 тыс. рублей. средства муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" - 1 546,4 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. - 1 546,4 тыс. рублей. (Дополнен - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2011 г. N 153-п): 2012 г. - 0,0 тыс. рублей; (Дополнен - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.06.2013 г. N 232-п); 2013 г. - 42,8 тыс. рублей; (Дополнен - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.06.2013 г. N 232-п); средства внебюджетных источников 700 000,0 тыс. рублей, в том числе: (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 г. N 53-п; от 24.04.2012 г. N 100-п): 2011 г. - 0,0 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 г. N 53-п; от 24.04.2012 г. N 100-п); 2012 г. - 0,0 тыс. рублей; (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 г. N 53-п; от 24.04.2012 г. N 100-п); 2013 г. - 70 000,0 тыс. рублей; (Дополнен - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 г. N 53-п); 2014 г. - 350 000,0 тыс. рублей; (Дополнен - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 г. N 53-п); 2015 г. - 280 000,0 тыс. рублей. (Дополнен - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 г. N 53-п). средства федерального бюджета - 130 844,0 тыс. рублей, в том числе: (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.06.2012 г. N 149-п): 2011 г. - 106 959,1 тыс. рублей. (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.06.2012 г. N 149-п); 2012 - 23 884,9 тыс. рублей. (Дополнен - Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 08.06.2012 г. N 149-п). Распределение субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Ненецкого автономного округа участникам Программы, с указанием объема софинансирования из местных бюджетов представлено в Таблице N 1. Таблица N 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Календарный | МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" | МО "Муниципальный район "Заполярный район" | МО "Городское поселение "Рабочий | | год | | | поселок Искателей" | | |--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+-----------------------------------------| | | Всего | Федеральный | Бюджет | Бюджет | Всего | Федеральный | Бюджет | Бюджет | Всего | Бюджет | Бюджет | | | | бюджет | Ненецкого | муниципального | | бюджет | Ненецкого | муниципального | | Ненецкого | муниципального | | | | | автономного | образования | | | автономного | образования | | автономного | образования | | | | | округа | | | | округа | | | округа | | |----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+----------+-------------+----------------| | 2010 | 4 100,0 | 0,0 | 3 977,0 | 123,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 455,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+----------+-------------+----------------| | 2011 | 41 283,0 | 15 195,2 | 24 849,3 | 1 238,5 | 143 689,5 | 0,0 | 139 378,8 | 4 310,7 | 51 546,4 | 50 000,0 | 1 546,4 | |----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+----------+-------------+----------------| | 2012 | 32 818,5 | 654,6 | 31 179,3 | 984,6 | 214 304,3 | 23 230,3 | 184 644,9 | 6 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+----------+-------------+----------------| | 2013 | 27 609,6 | 0,0 | 26 781,3 | 828,3 | 129 237,0 | 0,0 | 125 359,9 | 3 877,1 | 1 427,8 | 1 385,0 | 42,8 | |----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+----------+-------------+----------------| | 2014 | 7 189,6 | 0,0 | 6 973,9 | 215,7 | 102 309,6 | 0,0 | 99 240,3 | 3 069,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+----------+-------------+----------------| | 2015 | 7 807,2 | 0,0 | 7 573,0 | 234,2 | 46 337,9 | 0,0 | 44 947,8 | 1 390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+-----------+-------------+-------------+----------------+----------+-------------+----------------| | Итого по годам | 120 807,9 | 15 849,8 | 101 333,8 | 3 624,3 | 637 378,3 | 23 230,3 | 595 026,7 | 19 121,3 | 52 974,2 | 51 385,0 | 1 589,2 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Таблица в редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 04.12.2013 г. N 443-п). Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств окружного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта окружного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей окружного бюджета. VI. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы Эффективность Программы будет достигнута за счет: рационального и эффективного использования энергетических ресурсов и перехода на использование местных видов топлива. Вследствие чего произойдет снижение бюджетных расходов на обеспечение сезонного завоза топливно-энергетических ресурсов в Ненецкий автономный округ; обеспечения приборного учета вырабатываемых, передаваемых и потребляемых энергоресурсов; перевода на централизованное электроснабжение ряда населенных пунктов Ненецкого автономного округа, получающих электрическую энергию от дизельных электростанций; ввода новых объектов энергетики, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, обеспечения учета, а также снижения технических и коммерческих потерь электрической и тепловой энергии. Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный климат в округе, повысит уровень собираемости платежей за потребленные энергетические ресурсы. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, рассчитанных нарастающим итогом (Таблица N 2), которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики Ненецкого автономного округа за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач. Таблица N 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | До реализации Программы | В течение реализации Программы | Прогноз | | | | |--------------------------------+---------------------------------------------------------------------------+------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Динамика энергоемкости | кг у. т./тыс. | 0,42 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 0,38 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | | | валового регионального | руб. | | | | | | | | | | | | | продукта | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Доля объемов | % | 81,01 | 85,43 | 80,09 | 84,71 | 87,63 | 91,89 | 94,80 | 97,64 | 100,00 | 100,00 | | | электроэнергии (далее ЭЭ), | | | | | | | | | | | | | | расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета (в части | | | | | | | | | | | | | | многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | (далее - МКД) - с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | коллективных приборов | | | | | | | | | | | | | | учета), в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | электроэнергии, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой на территории | | | | | | | | | | | | | | НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Доля объемов тепловой | % | 0,03 | 0,34 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 13,20 | | | энергии (далее - ТЭ), | | | | | | | | | | | | | | расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета (в части МКД - с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | коллективных приборов | | | | | | | | | | | | | | учета), в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | тепловой энергии, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой на территории | | | | | | | | | | | | | | НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4 | Доля объемов воды, расчеты | % | 11,07 | 13,82 | 44,39 | 46,61 | 48,29 | 50,30 | 52,49 | 55,00 | 57,66 | 84,00 | | | за которую осуществляются | | | | | | | | | | | | | | с использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета (в части МКД - с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | коллективных приборов | | | | | | | | | | | | | | учета), в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | воды, потребляемой на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5 | Доля объемов природного | % | 94,91 | 95,35 | 95,82 | 96,77 | 96,46 | 96,65 | 97,00 | 97,55 | 98,07 | 100,00 | | | газа, расчеты за который | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета (в части МКД - с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | индивидуальных и общих | | | | | | | | | | | | | | приборов учета, в общем | | | | | | | | | | | | | | объеме природного газа, | | | | | | | | | | | | | | потребляемого на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6 | Объем производства | тыс. т у. т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | энергетических ресурсов с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | возобновляемых источников | | | | | | | | | | | | | | энергии и/или вторичных | | | | | | | | | | | | | | энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 7 | Доля энергетических | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 3,50 | 3,50 | 7,10 | | | ресурсов, производимых с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | возобновляемых источников | | | | | | | | | | | | | | энергии и (или) вторичных | | | | | | | | | | | | | | энергетических ресурсов, в | | | | | | | | | | | | | | общем объеме | | | | | | | | | | | | | | энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | | | | | производимых на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 8 | Объем внебюджетных | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,90 | 9,60 | 7,70 | 2,00 | | | средств, используемых для | | | | | | | | | | | | | | финансирования | | | | | | | | | | | | | | мероприятий по | | | | | | | | | | | | | | энергосбережению и | | | | | | | | | | | | | | повышению энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности, в общем | | | | | | | | | | | | | | объеме финансирования | | | | | | | | | | | | | | региональной программы | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических | | ресурсов | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Экономия ЭЭ в натуральном | тыс. кВт. ч | 0,00 | 5 341,78 | 6 284,43 | 7 541,30 | 7 541,30 | 9 426,60 | 10 055,03 | 10 997,68 | 11 940,33 | 14 238,93 | | | выражении | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Экономия ЭЭ в стоимостном | тыс. руб. | 0,00 | 12 179,28 | 14 328,53 | 17 194,20 | 17 194,20 | 21 492,70 | 22 925,53 | 25 074,78 | 27 224,03 | 32 464,85 | | | выражении | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Экономия ТЭ в натуральном | тыс. Гкал | 0,00 | 7,13 | 7,40 | 7,86 | 8,25 | 8,66 | 9,09 | 9,55 | 10,02 | 12,53 | | | выражении | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4 | Экономия ТЭ в стоимостном | тыс. руб. | 0,00 | 7 853,77 | 8 245,89 | 8 657,79 | 9 088,48 | 9 541,19 | 10 018,14 | 10 519,32 | 11 045,84 | 13 807,30 | | | выражении | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5 | Экономия воды в | тыс. куб. м | 0,00 | 92,74 | 109,09 | 130,90 | 130,90 | 163,60 | 174,50 | 190,90 | 207,20 | 288,99 | | | натуральном выражении | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6 | Экономия воды в | тыс. руб. | 0,00 | 1 798,12 | 2 115,47 | 2 538,60 | 2 538,60 | 3 173,30 | 3 384,87 | 3 702,22 | 4 019,57 | 5 606,25 | | | стоимостном выражении | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 7 | Экономия природного газа в | тыс. куб. м | 0,00 | 1 372,37 | 1 614,57 | 1 937,50 | 1 937,50 | 2 421,90 | 2 583,37 | 2 825,57 | 3 067,77 | 4 278,77 | | | натуральном выражении | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 8 | Экономия природного газа в | тыс. руб. | 0,00 | 2 028,97 | 2 386,97 | 2 864,30 | 2 864,30 | 9 546,10 | 9 546,10 | 9 546,10 | 9 546,10 | 9 546,10 | | | стоимостном выражении | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля объемов ЭЭ, | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | потребляемой бюджетными | | | | | | | | | | | | | | учреждениями (далее - БУ), | | | | | | | | | | | | | | расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой БУ на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Доля объемов ТЭ, | % | 0,00 | 0,81 | 0,97 | 21,35 | 25,32 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | 65,30 | | | потребляемой БУ, расчеты за | | | | | | | | | | | | | | которую осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой БУ на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Доля объемов воды, | % | 2,99 | 3,65 | 4,93 | 40,26 | 41,82 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | | | потребляемой БУ, расчеты за | | | | | | | | | | | | | | которую осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой БУ на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4 | Доля объемов природного | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | газа, потребляемого БУ, | | | | | | | | | | | | | | расчеты за который | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | природного газа, | | | | | | | | | | | | | | потребляемого БУ на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5 | Доля расходов бюджета | % | 1,00 | 2,50 | 0,93 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации на обеспечение | | | | | | | | | | | | | | энергетическими ресурсами | | | | | | | | | | | | | | БУ (для сопоставимых | | | | | | | | | | | | | | условий) | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6 | Доля расходов бюджета | % | 0,75 | 0,67 | 0,98 | 0,84 | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,31 | 1,34 | 1,54 | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации на обеспечение | | | | | | | | | | | | | | энергетическими ресурсами | | | | | | | | | | | | | | БУ (для фактических | | | | | | | | | | | | | | условий) | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 7 | Динамика расходов бюджета | млн. руб. | 62,90 | 36,60 | 53,10 | 63,70 | 103,60 | 106,70 | 109,90 | 113,20 | 116,60 | 134,10 | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации на обеспечение | | | | | | | | | | | | | | энергетическими ресурсами | | | | | | | | | | | | | | БУ (для фактических | | | | | | | | | | | | | | условий) | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 8 | Динамика расходов бюджета | млн. руб. | 62,90 | 91,50 | 49,60 | 64,30 | 100,50 | 101,60 | 107,70 | 112,10 | 114,30 | 130,20 | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации на обеспечение | | | | | | | | | | | | | | энергетическими ресурсами | | | | | | | | | | | | | | БУ (для сопоставимых | | | | | | | | | | | | | | условий) | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 9 | Доля расходов бюджета | % | 19,60 | 10,00 | 9,66 | 11,30 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации на | | | | | | | | | | | | | | предоставление субсидий | | | | | | | | | | | | | | организациям | | | | | | | | | | | | | | коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | | на приобретение топлива | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 10 | Динамика расходов бюджета | млн. руб. | 421,90 | 546,40 | 562,70 | 670,50 | 670,20 | 690,30 | 711,00 | 732,30 | 754,30 | 867,40 | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации на | | | | | | | | | | | | | | предоставление субсидий | | | | | | | | | | | | | | организациям | | | | | | | | | | | | | | коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | | на приобретение топлива | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 11 | Доля БУ, финансируемых за | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | счет бюджета субъекта | | | | | | | | | | | | | | Российской Федерации, в | | | | | | | | | | | | | | общем объеме БУ, в | | | | | | | | | | | | | | отношении которых | | | | | | | | | | | | | | проведено обязательное | | | | | | | | | | | | | | энергетическое | | | | | | | | | | | | | | обследование (далее - ЭО) | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 12 | Число энергосервисных | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | | | договоров, заключенных | | | | | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | | | | | заказчиками | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 13 | Доля государственных | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | заказчиков в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | государственных заказчиков, | | | | | | | | | | | | | | которыми заключены | | | | | | | | | | | | | | энергосервисные договоры | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 14 | Доля товаров, работ, услуг, | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | закупаемых для | | | | | | | | | | | | | | государственных нужд в | | | | | | | | | | | | | | соответствии с | | | | | | | | | | | | | | требованиями | | | | | | | | | | | | | | энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности, в общем | | | | | | | | | | | | | | объеме закупаемых товаров, | | | | | | | | | | | | | | работ, услуг для | | | | | | | | | | | | | | государственных нужд | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 15 | Удельные расходы бюджета | тыс. руб./чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | 15,14 | | | субъекта Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации на | | | | | | | | | | | | | | предоставление социальной | | | | | | | | | | | | | | поддержки гражданам по | | | | | | | | | | | | | | оплате жилого помещения и | | | | | | | | | | | | | | коммунальных услуг на 1 | | | | | | | | | | | | | | чел. | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля объемов ЭЭ, | % | 99,58 | 98,88 | 98,82 | 98,81 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | | | потребляемой в жилых | | | | | | | | | | | | | | домах (за исключением | | | | | | | | | | | | | | МКД), расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой в жилых | | | | | | | | | | | | | | домах (за исключением | | | | | | | | | | | | | | МКД) на территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Доля объемов ЭЭ, | % | 2,41 | 3,42 | 16,50 | 31,52 | 35,78 | 41,03 | 46,25 | 52,67 | 60,06 | 99,00 | | | потребляемой в МКД, | | | | | | | | | | | | | | расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | осуществляется с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | коллективных | | | | | | | | | | | | | | (общедомовых) приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | электроэнергии, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой в МКД на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Доля объемов ЭЭ, | % | 97,59 | 96,58 | 83,50 | 85,22 | 87,35 | 91,01 | 93,26 | 96,33 | 98,14 | 99,00 | | | потребляемой в МКД, оплата | | | | | | | | | | | | | | которой осуществляется с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | индивидуальных и общих | | | | | | | | | | | | | | (для коммунальной | | | | | | | | | | | | | | квартиры) приборов учета, в | | | | | | | | | | | | | | общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой | | | | | | | | | | | | | | (используемой) в МКД на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 4 | Доля объемов ТЭ, | % | 0,00 | 0,20 | 1,50 | 3,70 | 3,10 | 3,10 | 4,10 | 7,80 | 10,80 | 14,00 | | | потребляемой в МКД, | | | | | | | | | | | | | | расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | осуществляется с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой | | | | | | | | | | | | | | (используемой) в жилых | | | | | | | | | | | | | | домах на территории НАО | | | | | | | | | | | | | | (за исключением МКД) | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 5 | Доля объемов ТЭ, | % | 0,00 | 0,10 | 2,50 | 3,00 | 2,80 | 5,90 | 11,50 | 24,50 | 32,10 | 39,00 | | | потребляемой в МКД, оплата | | | | | | | | | | | | | | которой осуществляется с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | коллективных | | | | | | | | | | | | | | (общедомовых) приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой | | | | | | | | | | | | | | (используемой) в МКД на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 6 | Доля объемов воды, | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | | | потребляемой в жилых | | | | | | | | | | | | | | домах (за исключением | | | | | | | | | | | | | | МКД), расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой | | | | | | | | | | | | | | (используемой) в жилых | | | | | | | | | | | | | | домах (за исключением | | | | | | | | | | | | | | МКД) на территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 7 | Доля объемов воды, | % | 0,00 | 0,50 | 3,10 | 4,00 | 20,00 | 41,20 | 42,50 | 52,40 | 59,90 | 63,00 | | | потребляемой | | | | | | | | | | | | | | (используемой) в МКД, | | | | | | | | | | | | | | расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | коллективных | | | | | | | | | | | | | | (общедомовых) приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой | | | | | | | | | | | | | | (используемой) в МКД на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 8 | Доля объемов воды, | % | 29,90 | 31,00 | 28,60 | 4,20 | 24,20 | 48,50 | 48,50 | 53,20 | 63,80 | 67,00 | | | потребляемой в МКД, | | | | | | | | | | | | | | расчеты за которую | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | индивидуальных и общих | | | | | | | | | | | | | | (для коммунальной | | | | | | | | | | | | | | квартиры) приборов учета, в | | | | | | | | | | | | | | общем объеме воды, | | | | | | | | | | | | | | потребляемой | | | | | | | | | | | | | | (используемой) в МКД на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 9 | Доля объемов природного | % | 87,90 | 88,10 | 88,80 | 90,00 | 92,30 | 95,70 | 96,30 | 95,20 | 97,40 | 98,90 | | | газа, потребляемого | | | | | | | | | | | | | | (используемого) в жилых | | | | | | | | | | | | | | домах (за исключением | | | | | | | | | | | | | | МКД), расчеты за который | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием приборов | | | | | | | | | | | | | | учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | природного газа, | | | | | | | | | | | | | | потребляемого | | | | | | | | | | | | | | (используемого) в жилых | | | | | | | | | | | | | | домах (за исключением | | | | | | | | | | | | | | МКД) на территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 10 | Доля объемов природного | % | 29,50 | 29,40 | 29,30 | 29,50 | 31,00 | 83,70 | 83,70 | 83,70 | 83,70 | 83,70 | | | газа, потребляемого | | | | | | | | | | | | | | (используемого) в МКД, | | | | | | | | | | | | | | расчеты за который | | | | | | | | | | | | | | осуществляются с | | | | | | | | | | | | | | использованием | | | | | | | | | | | | | | индивидуальных и общих | | | | | | | | | | | | | | (для коммунальной | | | | | | | | | | | | | | квартиры) приборов учета, в | | | | | | | | | | | | | | общем объеме природного | | | | | | | | | | | | | | газа, потребляемого | | | | | | | | | | | | | | (используемого) в МКД на | | | | | | | | | | | | | | территории НАО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 11 | Число жилых домов, в | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | | | отношении которых | | | | | | | | | | | | | | проведено ЭО | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 12 | Доля жилых домов, в | % | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 2,40 | 6,50 | 8,70 | 10,40 | | | отношении которых | | | | | | | | | | | | | | проведено ЭО, в общем | | | | | | | | | | | | | | числе жилых домов | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 13 | Доля МКД на территории | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | НАО, оборудованных в | | | | | | | | | | | | | | соответствии с Федеральным | | | | | | | | | | | | | | законом от 23.11.2009 N 261- | | | | | | | | | | | | | | ФЗ "Об энергосбережении и | | | | | | | | | | | | | | повышении | | | | | | | | | | | | | | энергоэффективности и о | | | | | | | | | | | | | | внесении изменений в | | | | | | | | | | | | | | отдельные законодательные | | | | | | | | | | | | | | акты Российской | | | | | | | | | | | | | | Федерации" общедомовыми | | | | | | | | | | | | | | приборами учета | | | | | | | | | | | | | | потребляемой ТЭ | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 14 | Доля МКД на территории | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | Ненецкого автономного | | | | | | | | | | | | | | округа, подлежащих | | | | | | | | | | | | | | оснащению общедомовыми | | | | | | | | | | | | | | (коллективными) приборами | | | | | | | | | | | | | | учета ЭЭ, оборудованных | | | | | | | | | | | | | | общедомовыми | | | | | | | | | | | | | | (коллективными) приборами | | | | | | | | | | | | | | учета ЭЭ | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 15 | Доля МКД на территории | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 79,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 100,00 | | | Ненецкого автономного | | | | | | | | | | | | | | округа, подлежащих | | | | | | | | | | | | | | оснащению общедомовыми | | | | | | | | | | | | | | (коллективными) приборами | | | | | | | | | | | | | | учета холодного | | | | | | | | | | | | | | водоснабжения, | | | | | | | | | | | | | | оборудованных | | | | | | | | | | | | | | общедомовыми | | | | | | | | | | | | | | (коллективными) приборами | | | | | | | | | | | | | | учета холодного | | | | | | | | | | | | | | водоснабжения | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Количество общественного | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | | транспорта, регулирование | | | | | | | | | | | | | | тарифов на услуги по | | | | | | | | | | | | | | перевозке на котором | | | | | | | | | | | | | | осуществляется НАО, в | | | | | | | | | | | | | | отношении которых | | | | | | | | | | | | | | проведены мероприятия по | | | | | | | | | | | | | | энергосбережению и | | | | | | | | | | | | | | повышению энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности, в том числе | | | | | | | | | | | | | | по замещению бензина, | | | | | | | | | | | | | | используемого | | | | | | | | | | | | | | транспортными средствами в | | | | | | | | | | | | | | качестве моторного топлива, | | | | | | | | | | | | | | природным газом | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Динамика количества | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | | высокоэкономичных по | | | | | | | | | | | | | | использованию моторного | | | | | | | | | | | | | | топлива (в том числе | | | | | | | | | | | | | | относящихся к объектам с | | | | | | | | | | | | | | высоким классом | | | | | | | | | | | | | | энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности) | | | | | | | | | | | | | | транспортных средств, | | | | | | | | | | | | | | относящихся к | | | | | | | | | | | | | | общественному транспорту, | | | | | | | | | | | | | | регулирование тарифов на | | | | | | | | | | | | | | услуги по перевозке на | | | | | | | | | | | | | | котором осуществляется | | | | | | | | | | | | | | НАО | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа F. Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Увеличение протяженности | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 94,00 | 94,00 | 159,00 | 158,00 | 160,00 | | | магистральных линий | | | | | | | | | | | | | | электропередач | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 2 | Снижение объема завоза | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 3 358,00 | 3 358,00 | 3 358,00 | 3 358,00 | 3 358,00 | | | топлива в населенные | | | | | | | | | | | | | | пункты НАО на обеспечение | | | | | | | | | | | | | | выработки ЭЭ (в | | | | | | | | | | | | | | натуральном выражении) | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------+----------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3 | Снижение объема завоза | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 102 754,80 | 102 754,80 | 102 754,80 | 102 754,80 | 102 754,80 | | | топлива в населенные | | | | | | | | | | | | | | пункты НАО на обеспечение | | | | | | | | | | | | | | выработки ЭЭ (в | | | | | | | | | | | | | | стоимостном выражении) | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 04.12.2013 г. N 443-п). VII. Контроль за ходом реализации Программы Органы местного самоуправления, участвующие в реализации Программы, и Государственные заказчики Программы представляют ежемесячно Государственному заказчику-координатору отчеты о ходе реализации мероприятий Программы. Государственный заказчик-координатор обобщает полученные отчеты, подготавливает и ежеквартально представляет сводный отчет о выполнении мероприятий Программы Управлению финансов и экономического развития Ненецкого автономного округа. При необходимости Государственный заказчик-координатор представляет в Администрацию Ненецкого автономного округа предложения по совершенствованию реализации Программы и корректировке ее мероприятий. В целях обеспечения достоверности и полноты представляемой отчетности, прозрачности в сфере предоставления и расходования субсидий при реализации мероприятий Программы Государственный заказчик-координатор вправе осуществлять проверку, в том числе с выездом на места. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 - 2015 годы" (В редакции Постановлений Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2010 г. N 189-п; от 11.03.2011 г. N 34-п; от 25.04.2011 г. N 53-п; от 30.05.2011 г. N 88-п; от 01.08.2011 г. N 153-п; от 14.09.2011 г. N 202-п; от 29.02.2012 г. N 42-п; от 24.04.2012 г. N 100-п; от 08.06.2012 г. N 149-п; от 17.07.2012 г. N 190-п; от 27.09.2012 г. N 278-п; от 25.10.2012 г. N 316-п; от 31.10.2012 г. N 322-п; от 21.02.2013 г. N 60-п; от 08.04.2013 г. N 135-п; от 30.04.2013 г. N 168-п; от 13.06.2013 г. N 232-п; от 04.12.2013 г. N 443-п) ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Государственные | Источник | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | заказчики | финансирования |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Предоставление субсидии муниципальным образованиям НАО | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | МО "Городской округ "Город Нарьян- | Управление | Окружной | 101 333,8 | 3 977,0 | 24 849,3 | 31 179,3 | 26 781,3 | 6 973,9 | 7 573,0 | | Мар" | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | | НАО |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный | 15 849,8 | 0,0 | 15 195,2 | 654,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Итого | 117 183,6 | 3 977,0 | 40 044,5 | 31 833,9 | 26 781,3 | 6 973,9 | 7 573,0 | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | МО "Муниципальный район | Управление | Окружной | 595 026,7 | 1 455,0 | 139 378,8 | 184 644,9 | 125 359,9 | 99 240,3 | 44 947,8 | | "Заполярный район" | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | | НАО |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Федеральный | 23 230,3 | 0,0 | 0,0 | 23 230,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | | |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Итого | 618 257,0 | 1 455,0 | 139 378,8 | 207 875,2 | 125 359,9 | 99 240,3 | 44 947,8 | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | МО "Городское поселение "Рабочий | Управление | Окружной | 51 385,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 1 385,0 | 0,0 | 0,0 | | поселок Искателей" | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | | НАО |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Итого | 51 385,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 1 385,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого | 786 825,6 | 5 432,0 | 229 423,3 | 239 709,1 | 153 526,2 | 106 214,2 | 52 520,8 | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе окружной бюджет | 747 745,5 | 5 432,0 | 214 228,1 | 215 824,2 | 153 526,2 | 106 214,2 | 52 520,8 | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | федеральный бюджет | 39 080,1 | 0,0 | 15 195,2 | 23 884,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Мероприятия по переводу на централизованное электро-, газоснабжение части населенных пунктов НАО | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Осуществление бюджетных инвестиций | Управление | Окружной | 129 662,7 | 0,0 | 64 281,5 | 65 381,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в форме капитальных вложений в | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | основные средства ГУП НАО "Нарьян- | НАО |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Марская электростанция" на | | Федеральный | 31 457,1 | 0,0 | 31 457,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | строительство ЛЭП Нарьян-Мар - | | бюджет | | | | | | | | | Красное с разработкой ПСД | |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Итого | 161 119,8 | 0,0 | 95 738,6 | 65 381,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Осуществление бюджетных инвестиций | Управление | Окружной | 134 765,3 | 0,0 | 65 718,5 | 69 046,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в форме капитальных вложений в | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | основные средства ГУП НАО "Нарьян- | НАО | | | | | | | | | | Марская электростанция" на | | | | | | | | | | | строительство линии электропередач | | | | | | | | | | | Нарьян-Мар-Тельвиска с разработкой | | | | | | | | | | | ПСД | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер -п. | Управление | Окружной | 5 423,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 423,9 | 0,0 | 0,0 | | Харьягинский с разработкой ПСД | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | | НАО | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Строительство газопровода Тельвиска - | Управление | Окружной | 2 900,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Великовисочное с отвороткой на Оксино | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | с разработкой ПСД | НАО | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Строительство ЛЭП п. Бугрино - | Управление | Окружной | 152 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 250,0 | 76 250,0 | | Песчаноозерское месторождение с | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | разработкой ПСД | НАО | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого| 456 709,0 | 0,0 | 164 357,1 | 134 428,0 | 5 423,9 | 76 250,0 | 76 250,0 | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе окружной бюджет| 425 251,9 | 0,0 | 132 900,0 | 134 428,0 | 5 423,9 | 76 250,0 | 76 250,0 | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | федеральный бюджет| 31 457,1 | 0,0 | 31 457,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Строительство возобновляемых источников энергии | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Строительство ветродизельного | Управление | Окружной | 14 980,0 | 0,0 | 5 000,0 | 4 980,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | комплекса в п. Усть-Кара с разработкой | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | ПСД | НАО | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Строительство ветродизельного | Управление | Внебюджетные | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 350 000,0 | 280 000,0 | | комплекса в населенных пунктах | строительства и ЖКХ | источники | | | | | | | | | Каратайка, Амдерма, Индига, Несь | НАО | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого | 714 980,0 | 0,0 | 5 000,0 | 4 980,0 | 75 000,0 | 350 000,0 | 280 000,0 | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе окружной бюджет | 14 980,0 | 0,0 | 5 000,0 | 4 980,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | федеральный бюджет | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 350 000,0 | 280 000,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Повышение энергетической эффективности объектов генерации и транспортировки энергетических ресурсов путем их реконструкции | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Осуществление бюджетных инвестиций | Управление | Окружной | 206 075,3 | 0,0 | 106 191,2 | 99 884,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в форме капитальных вложений в | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | основные средства ГУП НАО "Нарьян- | НАО |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Марская электростанция" на третью | | Федеральный | 51 966,3 | 0,0 | 51 966,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | очередь реконструкции Нарьян-Марской | | бюджет | | | | | | | | | электростанции с разработкой ПСД | |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Итого | 258 041,6 | 0,0 | 158 157,5 | 99 884,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Осуществление бюджетных инвестиций | Управление | Окружной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в форме капитальных вложений в | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | основные средства ГУП НАО "Нарьян- | НАО | | | | | | | | | | Марская электростанция" на четвертую | | | | | | | | | | | очередь реконструкции Нарьян-Марской | | | | | | | | | | | электростанции с разработкой ПСД | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Осуществление бюджетных инвестиций | Управление | Окружной | 76 636,2 | 0,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 16 636,2 | 15 000,0 | 15 000,0 | | в форме капитальных вложений в | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | основные средства ГУП НАО "Нарьян- | НАО |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Марская электростанция" на | | Федеральный | 7 340,5 | 0,0 | 7 340,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | реконструкцию электрических сетей, | | бюджет | | | | | | | | | релейной защиты и автоматики ГУП | |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | НАО "Нарьян-Марская электростанция" | | Итого | 83 976,7 | 0,0 | 22 340,5 | 15 000,0 | 16 636,2 | 15 000,0 | 15 000,0 | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Осуществление бюджетных инвестиций | Управление | Окружной | 6 080,0 | 0,0 | 2 100,0 | 3 980,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в форме капитальных вложений в | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | основные средства ГУП НАО "Нарьян- | НАО |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Марская электростанция" на установку | | Федеральный | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | котлов утилизаторов тепловой энергии с | | бюджет | | | | | | | | | разработкой ПСД | |----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Итого | 7 080,0 | 0,0 | 3 100,0 | 3 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Осуществление бюджетных инвестиций | Управление | Окружной | 33 916,4 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 8 916,4 | 0,0 | 0,0 | | в форме капитальных вложений в | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | основные средства ГУП НАО "Нарьян- | НАО | | | | | | | | | | Марская электростанция" на | | | | | | | | | | | обеспечение земельных участков | | | | | | | | | | | инженерной инфраструктурой в районе | | | | | | | | | | | ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар (раздел | | | | | | | | | | | электроснабжения) | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого | 383 014,7 | 0,0 | 183 598,0 | 143 864,1 | 25 552,6 | 15 000,0 | 15 000,0 | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе окружной бюджет | 322 707,9 | 0,0 | 123 291,2 | 143 864,1 | 25 552,6 | 15 000,0 | 15 000,0 | | |-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | федеральный бюджет | 60 306,8 | 0,0 | 60 306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования государственных учреждений и оснащение зданий, занимаемых государственными | | учреждениями, приборами учета энергетических ресурсов | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Проведение энергетического | Управление | Окружной | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | обследования | строительства и ЖКХ | бюджет | | | | | | | | | | НАО | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление культуры | Окружной | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБУК | НАО | бюджет | | | | | | | | | "Ненецкая центральная библиотека им. | | | | | | | | | | | А. И. Пичкова" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Оснащение приборами учета | Управление культуры | Окружной | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | потребляемых энергетических ресурсов | НАО | бюджет | | | | | | | | | ГБУК "Ненецкая центральная | | | | | | | | | | | библиотека им. А. И. Пичкова" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление культуры | Окружной | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБУК | НАО | бюджет | | | | | | | | | "Историко-культурный и ландшафтный | | | | | | | | | | | музей заповедник "Пустозерск" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Оснащение приборами учета | Управление культуры | Окружной | 132,6 | 132,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | потребляемых энергетических ресурсов | НАО | бюджет | | | | | | | | | ГБУК "Историко-культурный и | | | | | | | | | | | ландшафтный музей заповедник | | | | | | | | | | | "Пустозерск" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление культуры | Окружной | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБУК | НАО | бюджет | | | | | | | | | "Ненецкий краеведческий музей" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление культуры | Окружной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБУК | НАО | бюджет | | | | | | | | | "Этно-культурный центр Ненецкого | | | | | | | | | | | автономного округа" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление культуры | Окружной | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБУК | НАО | бюджет | | | | | | | | | "Культурно-деловой центр Ненецкого | | | | | | | | | | | автономного округа" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление | Окружной | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБУЗ | здравоохранения НАО | бюджет | | | | | | | | | НАО "Ненецкая окружная | | | | | | | | | | | стоматологическая поликлиника" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление | Окружной | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБУЗ | здравоохранения НАО | бюджет | | | | | | | | | НАО "Ненецкая окружная больница" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Оснащение приборами учета | Управление | Окружной | 2 801,6 | 96,0 | 2 705,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | потребляемых энергетических ресурсов | здравоохранения НАО | бюджет | | | | | | | | | ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная | | | | | | | | | | | больница" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление | Окружной | 8 990,1 | 0,0 | 0,0 | 7 050,4 | 1 939,7 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования | здравоохранения НАО | бюджет | | | | | | | | | государственных учреждений | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Комитет гражданской | Окружной | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования КУ НАО | обороны НАО | бюджет | | | | | | | | | "Поисково-спасательная служба" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Аппарат | Окружной | 244,4 | 0,0 | 244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования КУ НАО | Администрации НАО | бюджет | | | | | | | | | "Служба материально-технического | | | | | | | | | | | обеспечения деятельности органов | | | | | | | | | | | государственной власти Ненецкого | | | | | | | | | | | автономного округа" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Оснащение приборами учета | Аппарат | Окружной | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | потребляемых энергетических ресурсов | Администрации НАО | бюджет | | | | | | | | | КУ НАО "Служба материально- | | | | | | | | | | | технического обеспечения деятельности | | | | | | | | | | | органов государственной власти | | | | | | | | | | | Ненецкого автономного округа" | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление | Окружной | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБОУ | образования и | бюджет | | | | | | | | | ДОД НАО "Дворец спорта для детей и | молодежной политики | | | | | | | | | | юношества "НОРД" | НАО | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Оснащение приборами учета | Управление | Окружной | 398,0 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | потребляемых энергетических ресурсов | образования и | бюджет | | | | | | | | | ГБОУ ДОД НАО "ДЮЦ "Лидер" | молодежной политики | | | | | | | | | | | НАО | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление | Окружной | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБОУ | образования и | бюджет | | | | | | | | | ДОД НАО "ДЮЦ "Лидер" | молодежной политики | | | | | | | | | | | НАО | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Проведение обязательного | Управление | Окружной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | энергетического обследования ГБОУ | образования и | бюджет | | | | | | | | | ДОД Ненецкого автономного округа | молодежной политики | | | | | | | | | | "Ледовый дворец спорта для детей и | НАО | | | | | | | | | | юношества "ТРУД" | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого | 17 116,7 | 1 326,6 | 6 800,0 | 7 050,4 | 1 939,7 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности экономики Ненецкого автономного округа | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Изготовление и трансляция | Управление | Окружной | 902,0 | 138,0 | 138,0 | 102,0 | 174,0 | 175,0 | 175,0 | | видеороликов на территории НАО, | ИнформСвязь НАО | бюджет | | | | | | | | | призывающих к экономии | | | | | | | | | | | электроэнергии и информирующих о | | | | | | | | | | | пользе внедрения энергосберегающих | | | | | | | | | | | технологий | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Изготовление и монтаж рекламных | Управление | Окружной | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 175,0 | | стендов на территории НАО | ИнформСвязь НАО | бюджет | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Подготовка материалов, направленных | Управление | Окружной | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | на популяризацию внедрения | ИнфрмСвязь НАО | бюджет | | | | | | | | | энергосберегающих технологий и их | | | | | | | | | | | трансляция на радиоканалах НАО | | | | | | | | | | |----------------------------------------+---------------------+----------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Изготовление и размещение рекламных | Управление | Окружной | 738,0 | 0,0 | 360,0 | 198,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | | материалов, направленных на | ИнфрмСвязь НАО | бюджет | | | | | | | | | популяризацию внедрения | | | | | | | | | | | энергосберегающих технологий | | | | | | | | | | | населением НАО | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого | 2 039,0 | 138,0 | 547,0 | 300,0 | 354,0 | 350,0 | 350,0 | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого по Программе | 2 360 685,0 | 6 896,6 | 589 725,4 | 530 331,6 | 261 796,4 | 547 814,2 | 424 120,8 | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | в том числе окружной бюджет | 1 529 841,0 | 6 896,6 | 482 766,3 | 506 446,7 | 191 796,4 | 197 814,2 | 144 120,8 | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | федеральный бюджет | 130 844,0 | 0,0 | 106 959,1 | 23 884,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | внебюджетные источники | 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 000,0 | 350 000,0 | 280 000,0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|