Расширенный поиск
Решение городского Совета депутатов г. Архангельска от 28.07.2008 № 703АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Тридцать пятая (внеочередная) сессия двадцать четвертого созыва РЕШЕНИЕ от 28 июля 2008 г. N 703 Действие восстановлено - Решение городского Совета депутатов г. Архангельска от 30.11.2010 г. N 166 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (2009 - 2011 ГОДЫ)" (В редакции Решений городского Совета депутатов г. Архангельска от 22.10.2008 г. N 763; от 08.04.2009 г. N 840; от 26.05.2009 г. N 867; от 17.06.2009 г. N 903; от 30.11.2010 г. N 166; Решений городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263; от 26.10.2011 г. N 325) Архангельский городской Совет депутатов решил: 1. Утвердить прилагаемую городскую целевую программу "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)". 2. Предусмотреть при формировании бюджетов на 2009 - 2011 годы финансирование данной программы. Мэр города В.Н.ПАВЛЕНКО Утверждена решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 703 ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)" (В редакции Решений городского Совета депутатов г. Архангельска от 22.10.2008 г. N 763; от 08.04.2009 г. N 840; от 26.05.2009 г. N 867; от 17.06.2009 г. N 903; от 30.11.2010 г. N 166; Решений городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263; от 26.10.2011 г. N 325) ПАСПОРТ Наименование "Строительство объектов социальной инфраструктуры Программы (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа) Основание Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении для разработки изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в Программы части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); постановление администрации Архангельской области от 07.12.2007 N 195-па "Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2008 году" Заказчик служба заместителя мэра города по городскому Программы хозяйству (Строка в редакции Решения городского Совета депутатов г. Архангельска от 30.11.2010 г. N 166) Основной управление строительства и капитального разработчик ремонта мэрии города Программы Цель Программы развитие инфраструктуры города Архангельска Задача Программы повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт) Срок реализации 2009 - 2011 годы; и этапы выполнение Программы осуществляется в один этап реализации Программы Перечень проектирование и строительство (реконструкция) основных на территории города Архангельска объектов мероприятий социальной инфраструктуры Программы Исполнители управление строительства и капитального ремонта мэрии основных города, организации (службы заказчиков-застройщиков, мероприятий подрядчики) Программы Объем и общий объем финансирования составляет источники 145,528 млн. руб. финансирования Основными источниками финансирования являются Программы средства городского бюджета - 130,528 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 18,410 млн. рублей; 2010 год - 00,000 млн. рублей; 2011 год - 112,118 млн. рублей. Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год. Прогнозно: привлеченные средства, в том числе: областного бюджета - 15,000 млн. рублей; (Строка в редакции Решения городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263) Ожидаемые подготовка проектно-сметной документации объектов результаты социальной инфраструктуры, строительство объектов реализации образования, здравоохранения. Программы (Строка в редакции Решения городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263) Контроль контроль за исполнением Программы осуществляют за исполнением заказчик Программы и Архангельский городской Совет Программы депутатов 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения Городская целевая программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)" разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", постановлением администрации Архангельской области от 07.12.2007 N 195-па "Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2008 году". Программа определяет стратегию развития социальной инфраструктуры в городе Архангельске. Направление инвестиций на решение задач по развитию социальной инфраструктуры в целях наиболее эффективного их использования обеспечивается с помощью программно-целевого метода планирования. В Программе представлен анализ состояния текущей ситуации в различных отраслях, цели, задачи, приоритетные направления развития социальной инфраструктуры, план мероприятий по их реализации и ожидаемые результаты. Реализация Программы обеспечивается за счет средств бюджетов всех уровней. Образование Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. Увеличение рождаемости невозможно без предоставления родителям твердых социальных гарантий возможности устройства маленького ребенка в дошкольное учреждение, с тем чтобы мать могла по истечении отпуска по уходу за ребенком в соответствии со своим желанием вернуться к полноценной трудовой деятельности. Для реализации демографических задач система дошкольного образования должна стать общедоступной. Для администрации города вопрос расширения доступности дошкольного образования остается одним из самых приоритетных. Несмотря на все меры и усилия со стороны городской власти, за последние три года очередь на получение мест в детских дошкольных учреждениях не сокращается. Количество мест в дошкольных учреждениях не обеспечивает потребности населения. Численность рожденных детей в городе составила: в 2005 году - 3670 человек, в 2006 году - 3631 человек, в 2007 году - 3899 человек. В соответствии с демографическими показателями рост рождаемости продолжится до 2010 года, а следовательно, сохранится и потребность в дошкольных услугах. В настоящее время количество детей, стоящих на очереди для получения места в детском саду, составляет 7886 детей. Количество остронуждающихся детей в дошкольном образовании постоянно растет. Для их устройства в настоящее время необходимо 5109 мест. Наиболее сложная ситуация складывается в территориальных округах: Маймаксанском (303 чел.), округе Майская горка (685 чел.), Соломбальском (504 чел.), Северном (343 чел.), Октябрьском (1044 чел.). С 2003 года проводится целенаправленная работа по увеличению мест в детских садах за счет оптимизации помещений в действующих детских дошкольных учреждениях. К 2012 году увеличится на 1000 количество мест во вновь построенных детских образовательных учреждениях. Для обеспечения населения услугами дошкольного образования на территории г. Архангельска необходимо открыть 18 детских садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Строительство в соответствии с действующими нормами и правилами новых зданий позволит создать безопасные условия жизнедеятельности для участников образовательного процесса, обеспечит сохранность муниципального имущества, приведет к уменьшению проблемы недостаточного количества мест в дошкольных образовательных учреждениях, увеличению рабочих мест. Здравоохранение На сегодняшний день в системе муниципального здравоохранения функционируют 17 подведомственных подразделений. С учетом особенностей города, а именно: большая протяженность, наличие значительного количества отдаленных территорий, в том числе островных, перед отраслью стоит проблема организации доступной первичной медико-санитарной помощи жителям независимо от места их проживания. В настоящее время в связи с увеличением жилищного строительства в городе, активной передачей приписного населения от ведомственных лечебно-профилактических учреждений в систему муниципального здравоохранения мощности некоторых МУЗ становятся недостаточными. Кроме этого, существенное значение имеет факт постоянного развития всех видов и профилей медицинской помощи, что требует улучшения условий функционирования отдельных структурных подразделений МУЗ, а также самостоятельных учреждений. В соответствии с действующим законодательством учреждения здравоохранения, включая обособленные структурные подразделения, обязаны лицензировать медицинскую деятельность 1 раз в 5 лет. В ходе лицензирования необходимо в установленном порядке получить заключения санитарно-эпидемиологической службы, службы государственного противопожарного надзора о состоянии зданий и помещений муниципальных учреждений здравоохранения, о соответствии систем, обеспечивающих жизнедеятельность учреждений (вентиляция, канализация, водоснабжение, электроснабжение, освещение) требуемым санитарным нормам и правилам. Полноценное развитие отрасли здравоохранения, обеспечение безопасности лечения пациентов и работы медицинского персонала зависит от материальных затрат в части строительства новых объектов здравоохранения. Физическая культура и спорт В Архангельске остро стоит проблема строительства новых и реконструкции старых муниципальных физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. В городе не выдерживаются социальные нормативы и нормы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р (с изменениями от 14.07.2001, от 13.07.2007). На 350 тысяч человек город должен иметь спортзалов с общей площадью 122500 кв. м (227 залов размером 18 x 30) и плоскостных сооружений 682290 кв. м (89 полноразмерных футбольных полей). В настоящее время в городе четыре муниципальных универсальных спортивных зала, один оздоровительный бассейн. Остальные спортсооружения являются специализированными и используются только для спортивной подготовки учащихся детско-юношеских школ. Срок службы муниципальных спортсооружений более 20 лет. Практически все спортсооружения требуют комплексного капитального ремонта и модернизации. Ни одно из этих сооружений не отвечает современным нормативным требованиям. В городе отсутствует система плоскостных спортивных, физкультурно-оздоровительных сооружений. Нет ни одного хоккейного корта, ни одной оборудованной площадки для технических видов спорта. В городе отсутствует легкоатлетический стадион, который соответствовал хотя бы уровню Олимпиады-80. Занятия физической культурой и спортом - единственный известный способ сохранения и укрепления здоровья в условиях городской жизни. Спорт и физкультура также являются главным оружием в профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и других социальных язв современного общества. Главной задачей города является обеспечение условий для развития массового спорта и физической культуры. Решение данной задачи невозможно без строительства новых и реконструкции старых физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Выполнение данной Программы позволит снять остроту обозначенной проблемы. Культура Экологическая ситуация в муниципальном образовании "Город Архангельск" по-прежнему остается сложной. Она усугубляется рядом объективных факторов: климатическими особенностями, повышенным уровнем фоновых значений содержания вредных веществ в окружающей природной среде, концентрацией на достаточно ограниченной территории города значительного количества хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики. Состояние атмосферного воздуха характеризуется высоким и повышенным уровнем загрязнения, наблюдается постоянное увеличение выбросов загрязняющих веществ, регистрируются случаи пиковых концентраций загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий. К основным источникам загрязнения атмосферы относятся предприятия целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, теплоэнергетического комплекса, автомобильный, речной и железнодорожный транспорт. Надлежащее качество жизни и здоровья населения города может быть обеспечено только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Одним из способов сохранения зеленых зон города является обустройство их в парковые зоны. Территория парков приспособлена для активного и тихого отдыха взрослого населения и детей с размещением аттракционов, детских площадок, малых форм архитектуры. В связи с высокой стоимостью планируемых мероприятий и продолжительностью сроков их реализации необходимо решать обозначенные выше проблемы программными методами. 2. Основные цели и задачи Программы Основной целью Программы является развитие социальной инфраструктуры города Архангельска. Основная задача Программы: повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт). 3. Сроки реализации Программы Начало реализации Программы - 2009 год. Окончание реализации Программы - 2011 год. Выполнение Программы осуществляется в один этап. 4. Система программных мероприятий Мероприятия Программы направлены на достижение основной цели - развитие социальной инфраструктуры города Архангельска. Программа включает в себя один основной раздел - проектирование, строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, культуры). (В редакции Решения городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263). Программные мероприятия, содержащиеся в Приложении к Программе, приведены в систему, имеют исполнителей, источники и объемы финансирования. 5. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с привлечением средств федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 145,528 млн. рублей, в том числе: (В редакции Решений городского Совета депутатов г. Архангельска от 08.04.2009 г. N 840; от 17.06.2009 г. N 903; от 30.11.2010 г. N 166; Решения городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263): средства городского бюджета - 130,528 млн. руб.; (В редакции Решений городского Совета депутатов г. Архангельска от 08.04.2009 г. N 840; от 17.06.2009 г. N 903; от 30.11.2010 г. N 166; Решения городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263) средства областного бюджета - 15,000 млн. руб.; (В редакции Решений городского Совета депутатов г. Архангельска от 08.04.2009 г. N 840; от 30.11.2010 г. N 166) (Абзац исключен - Решение городского Совета депутатов г. Архангельска от 30.11.2010 г. N 166) Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей городского бюджета. Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Программу, финансируются из городского бюджета в составе программной части городской инвестиционной программы капитальных вложений на соответствующий год. Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется путем подписания соответствующих соглашений, договоров между заказчиком Программы (мэрией города Архангельска) и департаментами администрации Архангельской области. (Абзац исключен - Решение городского Совета депутатов г. Архангельска от 30.11.2010 г. N 166). Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам +------------------------------------------------------------------+ | N | Источники | Объем | в том числе по годам: | | п/п | финансирования | финанси- | | | | | рования, |-------------------------| | | | всего | 2009 | 2010 | 2011 | | | | (млн. руб.) | | | | |-----+--------------------+-------------+--------+------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+--------------------+-------------+--------+------+---------| | | Всего по Программе | 145,528 | 18,410 | - | 127,118 | |-----+--------------------+-------------+--------+------+---------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+--------+------+---------| | 1. | Городской бюджет | 130,528 | 18,410 | - | 112,118 | | | | | | | | |-----+--------------------+-------------+--------+------+---------| | 2. | Областной бюджет | 15,000 | - | - | 15,000 | | | | | | | | +------------------------------------------------------------------+ (Таблица в редакции Решения городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263) Примечание. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета соответствующего уровня на очередной финансовый год (прогнозные показатели). 6. Механизм реализации Программы Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных договоров (контрактов), заключаемых заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий на конкурсной (аукционной) основе. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с законодательством и ежегодно утверждаемым главой муниципального образования порядком финансирования программы капитальных вложений в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, заказчик Программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки. 7. Система управления реализацией Программы Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из муниципального бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и год. Контроль за ходом исполнения Программы включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, контрактов, соглашений. Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств. Корректировка Программы, в том числе продление срока ее реализации, включение в нее новых мероприятий и подпрограмм, осуществляется в установленном порядке. 8. Ожидаемые результаты реализации Программы Программа носит социально значимый характер. Результаты ее реализации окажут положительное влияние на развитие социальной инфраструктуры города. Результатами реализации Программы являются: подготовка проектно- сметной документации на строительство объектов социальной инфраструктуры, строительство детского комбината на 264 места и школы в п. Цигломень на 450 учащихся, пристройки к детской поликлинике, детского парка. (Раздел в редакции Решения городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263). СИСТЕМА целевых индикаторов и показателей оценки реализации городской целевой программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)" +---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------| | N | Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 - | |п/п| (индикатора) | год | год | год | год | год |2011 гг.| | | +------+------+------+------+------+--------+ | | | факт |оценка| прогноз | +---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+ | 1 |Культура | | | | | | | +---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+ | |Ввод в эксплуатацию | 3,4 | - | | | 2,73 | 2,73 | | |парков отдыха (га) | | | | | | | +---+-------------------------+------+------+------+------+------+--------+ (Таблица в редакции Решения городского Совета депутатов г. Архангельска от 30.11.2010 г. N 166) 9. Контроль за ходом реализации Программы Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству несет ответственность за организацию выполнения соответствующих мероприятий, за рациональное, результативное, эффективное и целевое использование выделенных средств. Контроль за целевым использованием средств бюджета мэрии города осуществляет департамент финансов и казначейского исполнения бюджета администрации города. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Архангельский городской Совет депутатов. Приложение к городской целевой программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)" ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ городской целевой программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры (2009 - 2011 годы)" (В редакции Решений городского Совета депутатов г. Архангельска от 22.10.2008 г. N 763; от 08.04.2009 г. N 840; от 26.05.2009 г. N 867; от 17.06.2009 г. N 903; от 30.11.2010 г. N 166; Решений городской Думы г. Архангельска от 27.04.2011 г. N 263; от 26.10.2011 г. N 325) +-----+----------------------+-----------+----------------+-------------------------------+-----------------------------| | N | Наименование |Исполнители| Источники |Объем финансирования, млн. руб.| Ожидаемые результаты | | п/п | мероприятия | | финансирования +-------+-----------------------+ | | | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | | +-------+-------+-------+ | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ | | Общий объем финансирования | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ | I |Проектирование, |Служба |Общий объем |145,528| 18,410| -|127,118|Подготовка проектно-сметной | | |строительство |заместителя|средств, в т.ч.:| | | | |документации на строительство| | |(реконструкция) |мэра города+----------------+-------+-------+-------+-------+объектов социальной | | |объектов социальной |по |городской бюджет|130,528| 18,410| -|112,118|инфраструктуры; | | |инфраструктуры |городскому +----------------+-------+-------+-------+-------+строительство детского | | | |хозяйству |областной бюджет| 15,000| -| -| 15,000|комбината в I микрорайоне | | | | | | | | | |округа Майская горка, школы в| | | | | | | | | |жилом микрорайоне Цигломень, | | | | | | | | | |пристройки к детской | | | | | | | | | |поликлинике, детского парка | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ | | в том числе инвестиционные мероприятия | +-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1 |Образование | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |1.1 |Проектирование, |Служба |Общий объем |127,618| 0,500| -|127,118|2009 год - подготовка | | |строительство и ввод |заместителя|средств, в т.ч.:| | | | |проектно-сметной | | |в эксплуатацию |мэра города+----------------+-------+-------+-------+-------+документации; | | |объектов образования |по |городской бюджет|112,618| 0,500| -|112,118|строительство детского | | | |городскому +----------------+-------+-------+-------+-------+комбината на 264 места | | | |хозяйству |областной бюджет| 15,000| -| -| 15,000|и школы на 450 учащихся | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ | в том числе | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |1.1.1|Проектирование |Служба |Общий объем |100,473| -| -|100,473|Строительство детского | | |и строительство |заместителя|средств, в т.ч.:| | | | |комбината на 264 места | | |детского комбината |мэра города+----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |в I микрорайоне округа|по |городской бюджет| 85,473| -| -| 85,473| | | |Майская горка |городскому +----------------+-------+-------+-------+-------+ | | | |хозяйству |областной бюджет| 15,000| -| -| 15,000| | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |1.1.2|Проектирование |Служба |Общий объем | 0,500| 0,500| -| -|2009 год - подготовка | | |и строительство |заместителя|средств, в т.ч.:| | | | |проектно-сметной документации| | |многофункционального |мэра города+----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |спортивного зала |по |городской бюджет| 0,500| 0,500| -| -| | | |муниципального |городскому +----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |образовательного |хозяйству |областной бюджет| -| -| -| -| | | |учреждения | | | | | | | | | |"Архангельский | | | | | | | | | |городской лицей имени | | | | | | | | | |М.В.Ломоносова" | | | | | | | | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |1.1.3|Проектирование |Служба |Общий объем | 26,645| -| -| 26,645|Строительство школы | | |и строительство |заместителя|средств, в т.ч.:| | | | |на 450 учащихся | | |школы в жилом |мэра города+----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |микрорайоне Цигломень |по |городской бюджет| 26,645| -| -| 26,645| | | | |городскому +----------------+-------+-------+-------+-------+ | | | |хозяйству |областной бюджет| -| -| -| -| | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |2 |Здравоохранение | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |2.1 |Проектирование, |Служба |Общий объем | 10,700| 10,700| -| -|Строительство пристройки | | |строительство и ввод в|заместителя|средств, в т.ч.:| | | | |к детской поликлинике | | |эксплуатацию объектов |мэра города+----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |здравоохранения |по |городской бюджет| 10,700| 10,700| -| -| | | | |городскому +----------------+-------+-------+-------+-------+ | | | |хозяйству |областной бюджет| -| -| -| -| | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ | |в том числе: | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |2.1.2|Строительство |Служба |Общий объем | 10,700| 10,700| -| -|Строительство пристройки | | |пристройки к |заместителя|средств, в т.ч.:| | | | |к детской поликлинике | | |муниципальному |мэра города+----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |учреждению |по |городской бюджет| 10,700| 10,700| -| -| | | |здравоохранения |городскому +----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |"Детская поликлиника |хозяйству |областной бюджет| -| -| -| -| | | |N 1" | | | | | | | | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |3 |Культура | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |3.1 |Проектирование, |Служба |Общий объем | 7,210| 7,210| -| -|Строительство детского парка | | |строительство и ввод в|заместителя|средств, в т.ч.:| | | | |площадью 2,73 га | | |эксплуатацию объектов |мэра города+----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |культуры |по |городской бюджет| 7,210| 7,210| -| -| | | | |городскому +----------------+-------+-------+-------+-------+ | | | |хозяйству |областной бюджет| -| -| -| -| | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+ |3.1.1|Строительство детского|Служба |Общий объем | 7,210| 7,210| -| -|Строительство детского парка | | |парка в Ломоносовском |заместителя|средств, в т.ч.:| | | | |площадью 2,73 га | | |округе по ул. 23-й |мэра города+----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |Гвардейской дивизии |по |городской бюджет| 7,210| 7,210| -| -| | | |(за кинотеатром |городскому +----------------+-------+-------+-------+-------+ | | |"Русь") |хозяйству |областной бюджет| -| -| -| -| | +-----+----------------------+-----------+----------------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------+" ______________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|