Расширенный поиск
Постановление Правительства Архангельской области от 14.10.2011 № 384-ппПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 октября 2011 г. N 384-пп г.Архангельск Утратит силу с 01.01.2014 года - Постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 г. N 330-пп О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТ БЕЛОМОРЬЯ НА 2011 - 2014 ГОДЫ" В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па, Правительство Архангельской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 27 июля 2010 года N 212-пп. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.Ф.ВЕРЕЩАГИН Утверждены постановлением Правительства Архангельской области от 14.10.2011 N 384-пп ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011 - 2014 годы" 1. В паспорте Программы: а) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции: +---------------------+---------------------------------------------------| |Объемы и источники |общий объем финансирования - 267 223,1 тыс. рублей,| |финансирования |в том числе: | |Программы |федеральные средства - 8 438,4 тыс. рублей; | | |средства областного бюджета - 167 426,0 тыс. | | |рублей; | | |средства местных бюджетов - 91 358,7 тыс. рублей | +---------------------+---------------------------------------------------+; б) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов от реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности Программы, слова "одного спортивного объекта" заменить словами "четырех спортивных объектов". 2. В разделе II в таблице, касающейся целевых показателей и индикаторов Программы, строку 3 задачи 5 изложить в следующей редакции: +--------------------+--------+---------+---------+-----+-----+-----+-----| |Количество |кол-во | - | - | - | 4 | - | - | |построенных |объектов| | | | | | | |спортивных объектов | | | | | | | | +--------------------+--------+---------+---------+-----+-----+-----+-----+. 3. В разделе IV: а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания "Исполнителями пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, соисполнителями пункта 2.2 приложения N 1 к указанной Программе являются государственные автономные учреждения Архангельской области, подведомственные министерству по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области, средства на реализацию которых направляются учреждениям в форме субсидий на иные цели."; б) абзац второй после слов "за счет средств" дополнить словами "федерального бюджета," и далее по тексту; в) абзац четвертый после слов "за счет средств" дополнить словами "федерального бюджета," и далее по тексту; г) абзац седьмой изложить в следующей редакции: "Софинансирование приобретения спортивного инвентаря для муниципальных учреждений физкультурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной направленности осуществляется министерством по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области путем перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области."; д) абзац девятый дополнить словами "в соответствии с Порядком финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1"; е) абзац одиннадцатый после слов "за счет средств" дополнить словами "федерального бюджета,". 4. В разделе V: а) абзац первый после слов "за счет средств" дополнить словами "федерального бюджета,"; б) абзац второй изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Программы составляет 267 223,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 8 438,4 тыс. рублей, областного бюджета - 167 446,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 91 358,7 тыс. рублей."; в) после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: "Финансирование из федерального бюджета подтверждается распоряжением Правительства Российской Федерации и приказом Минспорттуризма России. Объемы финансирования определяются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей областного бюджета."; г) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам" изложить в следующей редакции: "(тыс. рублей) +--------------------+--------------+-------------------------------------| | Источники | Объем | В том числе по годам | | и направления |финансирования+--------+----------+--------+--------+ | финансирования | |2011 год| 2012 год |2013 год|2014 год| +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |1. Всего | 267 223,1 |66 938,4| 90 706,0 |42 874,4|66 704,3| |по Программе | | | | | | +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |из них: | | | | | | +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |федеральный бюджет | 8 438,4 |8 438,4 | | | | +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |областной бюджет | 167 426,0 |40 200,0| 65 226,0 |20 000,0|42 000,0| +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |местные бюджеты | 91 358,7 |18 300,0| 25 480,0 |22 874,4|24 704,3| +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |2. Капитальные | 81 964,4 |36 738,4| 35 526,0 |2 000,0 |8 000,0 | |вложения, всего: | | | | | | +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |из них: | | | | | | +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |федеральный бюджет | 8 438,4 |8 438,4 | | | | +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |областной бюджет | 63 226,0 |22 000,0| 31 226,0 |2 000,0 |8 000,0 | +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+ |местные бюджеты | 10 300,0 |6 300,0 | 4 300,0 | - | - | +--------------------+--------------+--------+----------+--------+--------+". 5. Раздел VII изложить в следующей редакции: "VII. Организация и управление Программой и контроль за ее реализацией Контроль за реализацией Программы осуществляет министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области (государственный заказчик-координатор). Государственный заказчик-координатор Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также готовит информацию о реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года. Государственный заказчик-координатор Программы обеспечивает целевое и эффективное использование средств областного бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы. Контроль за реализацией Программы включает в себя ежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий Программы, о рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, о качестве реализуемых мероприятий Программы и сроках выполнения соглашений. Государственные заказчики Программы отвечают за реализацию Программы в части мероприятий, исполнителем которых они являются, обеспечивают подготовку и реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при их проведении. Государственные заказчики Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют государственному заказчику-координатору отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о реализации Программы согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее - Порядок), и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственные заказчики Программы ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляют государственному заказчику-координатору отчеты о реализации Программы (итоговые отчеты о реализации Программы в целом), выполнении ее целевых показателей (индикаторов), показателей результативности Программы по форме согласно приложениям N 4 - 6 к Порядку, а также статистическую и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственный заказчик-координатор ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчеты (нарастающим итогом с начала года) о реализации долгосрочной целевой программы по форме согласно приложениям N 4 и 5 к Порядку и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственный заказчик-координатор ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчеты о реализации долгосрочной целевой программы (итоговые отчеты о реализации программы в целом), выполнении ее целевых показателей (индикаторов), показателей результативности программы по форме согласно приложениям N 4 - 6 к Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы. Государственный заказчик-координатор после доведения министерством финансов Архангельской области лимитов бюджетных обязательств на текущий год представляет до 1 марта текущего года в министерство экономического развития Архангельской области информацию о поквартальных плановых значениях показателей результативности Программы на текущий год согласно приложению N 7 к Порядку. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности направляют в министерство финансов Архангельской области сведения об исполнении Программы по форме, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, а также статистическую и аналитическую информацию о реализации Программы. Государственный заказчик-координатор после получения заключения о реализации долгосрочной целевой программы от министерства экономического развития представляет отчет в Правительство Архангельской области о реализации долгосрочной целевой программы по итогам за год (итоговый отчет о реализации Программы в целом) по форме согласно приложениям N 4 и 6. Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложению государственных заказчиков Программы.". 6. Приложения N 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011 - 2014 годы" (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 14.10.2011 N 384-пп) ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011 - 2014 годы" +--------------------------------+---------------+-----------+---------------------------------------------+-----------------------| | Наименование мероприятия |Государственные| Источники | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты | | | заказчики | финанси- +--------+--------+--------+--------+---------+реализации мероприятий | | | | рования |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год| всего | | +--------------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +--------------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | 1. Научно-методическое и кадровое обеспечение | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |1.1|Повышение квалификации |министерство |общий объем| - | 774,8 | 806,8 | 841,4 | 2 423,0 |повышение | | |спортивных судей, |по делам |средств | | | | | |профессионального | | |тренеров-преподавателей |молодежи, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+и методического уровня | | |и специалистов |спорту |в том | | | | | |специалистов. | | |физкультурно-оздоровительной|и туризму |числе: | | | | | |Обмен опытом, получение| | |и спортивной направленности,|Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+новой информации, | | |проведение конференций |области |областной | - | 374,8 | 374,8 | 374,8 | 1 124,4 |увеличение количества | | |и семинаров по вопросам | |бюджет | | | | | |квалифицированных | | |развития детско-юношеского | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+специалистов | | |спорта | |местный | - | 400,0 | 432,0 | 466,6 | 1 298,6 |по физической культуре | | | | |бюджет | | | | | |и спорту - не менее 170| | | | | | | | | | |человек ежегодно | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |1.2|Разработка нормативных |министерство |общий объем| - | 200,0 | 216,0 | 233,3 | 649,3 |обеспечение | | |правовых документов, |по делам |средств | | | | | |специалистов, | | |регулирующих деятельность |молодежи, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+работников физкультуры | | |учреждений |спорту |в том | | | | | |и спорта современными | | |физкультурно-спортивной |и туризму |числе: | | | | | |научно-методическими | | |направленности, действующих |Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+разработками, | | |на территории Архангельской |области |областной | текущее финансирование |пособиями, нормативными| | |области. | |бюджет | |документами и актами | | |Обеспечение методической | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | |литературой, | |местный | - | 200,0 | 216,0 | 233,3 | 649,3 | | | |специализированными | |бюджет | | | | | | | | |периодическими изданиями | | | | | | | | | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |1.3|Организация и проведение |министерство |общий объем| - |2 450,0 |1 518,0 |2 591,4 | 6 559,4 |ежегодное поощрение | | |смотров-конкурсов на лучшее |по делам |средств | | | | | |лучших 9 муниципальных | | |(сельское, городское) |молодежи, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+образований, | | |учреждение и лучших |спорту |в том | | | | | |6 учреждений | | |специалистов |и туризму |числе: | | | | | |и 6 специалистов | | |физкультурно-спортивной |Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+области с целью | | |направленности |области |областной | - |1 600,0 | 600,0 |1 600,0 | 3 800,0 |стимулирования | | | | |бюджет | | | | | |их дальнейшего развития| | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+и совершенствования | | | | |местный | - | 850,0 | 918,0 | 991,4 | 2 759,4 | | | | | |бюджет | | | | | | | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | |ИТОГО по разделу 1 |общий объем| - | - |2 540,8 |3 666,1 | 9 631,7 | | | | |средств | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |в том | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |областной | - |1 974,8 | 974,8 |1 974,8 | 4 924,4 | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |местный | - |1 450,0 |1 566,0 |1 691,3 | 4 707,3 | | | | |бюджет | | | | | | | +---+--------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | 2. Развитие массовой физической культуры и спорта | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |2.1|Проведение официальных |министерство |общий объем|13 190,0|13 995,2|14 105,2|14 983,6|56 274,0 |привлечение населения, | | |областных спортивных |по делам |средств | | | | | |в том числе инвалидов, | | |соревнований, комплексных |молодежи, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+к регулярным занятиям | | |областных спартакиад |спорту |в том | | | | | |физкультурой и спортом,| | |и универсиад, подготовка |и туризму |числе: | | | | | |обеспечение участия | | |и участие во всероссийских |Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+в областных | | |и международных |области |областной |7 690,0 |8 055,2 |7 690,0 |8 055,2 |31 490,4 |соревнованиях, | | |соревнованиях | |бюджет | | | | | |комплектование сборных | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+команд области | | | | |местный |5 500,0 |5 940,0 |6 415,2 |6 928,4 |24 783,6 |для участия | | | | |бюджет | | | | | |во всероссийских | | | | | | | | | | |и международных | | | | | | | | | | |соревнованиях, | | | | | | | | | | |увеличение количества | | | | | | | | | | |спортсменов, | | | | | | | | | | |выполняющих массовые | | | | | | | | | | |спортивные разряды до | | | | | | | | | | |10 800 человек ежегодно| +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |2.2|Проведение традиционных |министерство |общий объем|9 500,0 |11 120,0|10 006,8|12 288,1|42 914,9 |увеличение количества | | |комплексных областных |по делам |средств | | | | | |участников | | |физкультурно-спортивных |молодежи, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+в муниципальных | | |мероприятий ("Беломорские |спорту |в том | | | | | |образованиях до 25 000 | | |игры", "Летние спортивные |и туризму |числе: | | | | | |человек, обеспечение | | |игры", "Фестиваль |Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+сборных команд | | |единоборств", "Беломорские |области |областной |3 000,0 |4 100,0 |2 425,2 |4 100,0 |13 625,2 |для участия в областных| | |ритмы", Марафон "Гандвик", | |бюджет | | | | | |соревнованиях | | |"Соловецкая регата") | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+и увеличение количества| | | | |местный |6 500,0 |7 020,0 |7 581,6 |8 188,1 |29 289,7 |участников финальных | | | | |бюджет | | | | | |соревнований до 7 000 | | | | | | | | | | |человек | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | |ИТОГО по разделу 2 |общий объем|22 690,0|25 115,2|24 112,0|27 271,7|99 188,9 | | | | |средств | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |в том | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |областной |10 690,0|12 155,2|10 115,2|12 155,2|45 115,6 | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |местный |12 000,0|12 960,0|13 996,8|15 116,5|54 073,3 | | | | |бюджет | | | | | | | +---+--------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | 3. Подготовка сборных команд области и резерва сборных команд России | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |3.1|Подготовка и участие |министерство |общий объем|4 510,0 |9 720,0 |4 510,0 |9 720,0 |28 460,0 |подготовка спортсменов | | |сборных команд области |по делам |средств | | | | | |сборных команд | | |в официальных всероссийских |молодежи, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+Архангельской области | | |и международных |спорту |в том числе| | | | | |и резерва сборных | | |соревнованиях |и туризму +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+команд России, | | | |Архангельской |областной |4 510,0 |9 720,0 |4 510,0 |9 720,0 |28 460,0 |повышение спортивных | | | |области |бюджет | | | | | |результатов ведущих | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+спортсменов области, | |3.2|Обеспечение единой |министерство |общий объем|3 000,0 |3 200,0 |1 000,0 |3 200,0 |10 400,0 |обеспечение | | |спортивной формой членов |по делам |средств | | | | | |представительства | | |сборных команд области |молодежи, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+спортсменов | | | |спорту |в том числе| | | | | |Архангельской области | | | |и туризму +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+в сборных командах | | | |Архангельской |областной |3 000,0 |3 200,0 |1 000,0 |3 200,0 |10 400,0 |России до 90 человек, | | | |области |бюджет | | | | | |завоевание спортсменами| | | | | | | | | | |Архангельской области | | | | | | | | | | |не менее 1 200 призовых| | | | | | | | | | |мест на всероссийских | | | | | | | | | | |и международных | | | | | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | | |соревнованиях | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | |ИТОГО по разделу 3 |общий объем|7 510,0 |12 920,0|5 510,0 |12 920,0|38 860,0 | | | | |средств | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |в том числе| | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |областной |7 510,0 |12 920,0|5 510,0 |12 920,0|38 860,0 | | | | |бюджет | | | | | | | +---+--------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | 4. Пропаганда здорового образа жизни | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |4.1|Организация пропаганды |министерство |общий объем| - | 520,0 | 391,6 | 564,9 | 1 476,5 |увеличение | | |здорового образа жизни, |по делам |средств | | | | | |количества граждан, | | |пропаганда физической |молодежи, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+занимающихся | | |культуры и спорта |спорту |в том | | | | | |физкультурой | | | |и туризму |числе: | | | | | |и спортом, отвлечение | | | |Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+от негативного влияния | | | |области |областной | - | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 600,0 |улицы, пагубных | | | | |бюджет | | | | | |привычек | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | | |местный | - | 270,0 | 291,6 | 314,9 | 876,5 | | | | | |бюджет | | | | | | | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | |ИТОГО по разделу 4 |общий объем| - | - | 391,6 | 564,9 | 1 476,5 | | | | |средств | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |в том числе| | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |областной | - | 250,0 | 100,0 | 250,0 | 600,0 | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |местный | - | 270,0 | 291,6 | 314,9 | 876,5 | | | | |бюджет | | | | | | | +---+--------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | 5. Медицинское обеспечение и контроль за состоянием здоровья занимающихся | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |5.1|Организация обеспечения |министерство |общий объем| - | 700,0 | 300,0 | 700,0 | 1 700,0 |повышение качества | | |медицинским оборудованием |здравоохранения|средств | | | | | |медицинского | | |ГУЗ "Областной центр |и социального +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+обследования | | |лечебной физкультуры |развития |в том | | | | | |и увеличение количества| | |и спортивной медицины" |Архангельской |числе: | | | | | |граждан, занимающихся | | | |области +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+физкультурой и спортом,| | | | |областной | - | 700,0 | 300,0 | 700,0 | 1 700,0 |диспансерного | | | | |бюджет | | | | | |контингента, прошедших | | | | | | | | | | |углубленное медицинское| | | | | | | | | | |обследование, ежегодно | | | | | | | | | | |на 2,0% | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | |ИТОГО по разделу 5 |общий объем| - | - | 300,0 | 700,0 | 1 700,0 | | | | |средств | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |в том числе| | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |областной | - | 700,0 | 300,0 | 700,0 | 1 700,0 | | | | |бюджет | | | | | | | +---+--------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | 6. Укрепление и развитие материально-спортивной базы | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |6.1|Приобретение необходимого |министерство |общий объем| - |12 500,0|8 020,0 |13 581,6|34 101,6 |ежегодное оснащение 10 | | |спортивного инвентаря |по делам |средств | | | | | |учреждений качественным| | |и оборудования для областных|молодежи, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+спортивным инвентарем | | |и муниципальных учреждений |спорту |в том | | | | | |и оборудованием с целью| | |физкультурно-оздоровительной|и туризму |числе: | | | | | |повышения массовости | | |и спортивной направленности |Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+и мастерства | | | |области |областной | - |6 000,0 |1 000,0 |6 000,0 |13 000,0 |спортсменов | | | | |бюджет | | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | | |местный | - |6 500,0 |7 020,0 |7 581,6 |21 101,6 | | | | | |бюджет | | | | | | | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |6.2|Капитальный ремонт |агентство |общий объем| - |8 000,0 |2 000,0 |8 000,0 |18 000,0 |развитие | | |спортивных объектов |по ремонту |средств | | | | | |материально-технической| | |областных государственных |объектов, +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+базы учреждений, | | |спортивных учреждений |находящихся в |в том числе| | | | | |создание условий | | | |государственной+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+для организации | | | |собственности |областной | - |8 000,0 |2 000,0 |8 000,0 |18 000,0 |и проведения | | | |Архангельской |бюджет | | | | | |учебно-тренировочного | | | |области | | | | | | |и соревновательного | | | |и сохранению | | | | | | |процессов, проведение | | | |объектов | | | | | | |работ на спортивных | | | |культурного | | | | | | |объектах 4 учреждений | | | |наследия | | | | | | | | | | |Архангельской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |6.3|Строительство |министерство |общий объем|36 738,4|14 000,0| - | - |50 738,4 |увеличение количества | | |спортивных объектов: |строительства |средств | | | | | |граждан, занимающихся | | |Физкультурно-оздоровительный|Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+физкультурой и спортом,| | |комплекс в пос. Североонежск|области; |в том | | | | | |до 40 человек за одну | | | |министерство |числе: | | | | | |смену | | | |по делам +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |молодежи, |федеральный|8 438,4 | - | - | - | 8 438,4 | | | | |спорту |бюджет | | | | | | | | | |и туризму +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | |Архангельской |областной |22 000,0|10 000,0| - | - |32 000,0 | | | | |области |бюджет | | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | | |местный |6 300,0 |4 000,0 | - | - |10 300,0 | | | | | |бюджет | | | | | | | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |6.4|Строительство спортивной |министерство |общий объем| - |5 325,0 | - | - | 5 325,0 |увеличение количества | | |площадки при муниципальном |строительства |средств | | | | | |граждан, занимающихся | | |учреждении СК "Салют" |Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+физкультурой и спортом,| | | |области |в том | | | | | |до 50 человек за одну | | | | |числе: | | | | | |смену | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | | |областной | - |5 225,0 | - | - | 5 225,0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | | |местный | - | 100,0 | - | - | 100,0 | | | | | |бюджет | | | | | | | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |6.5|Строительство спортивной |министерство |общий объем| - |5 325,0 | - | - | 5 325,0 |увеличение количества | | |площадки при МОУ "СОШ N 7" |строительства |средств | | | | | |граждан, занимающихся | | | |Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+физкультурой и спортом,| | | |области |в том | | | | | |до 40 человек за одну | | | | |числе: | | | | | |смену | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | | |областной | - |5 225,0 | - | - | 5 225,0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | | |местный | - | 100,0 | - | - | 100,0 | | | | | |бюджет | | | | | | | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ |6.6|Реконструкция здания РМЗ |министерство |общий объем| - |2 876,0 | - | - | 2 876,0 |увеличение количества | | |в пос. Шипицино под |строительства |средств | | | | | |граждан, занимающихся | | |физкультурно-оздоровительный|Архангельской +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+физкультурой и спортом,| | |комплекс |области |в том | | | | | |до 20 человек за одну | | | | |числе: | | | | | |смену | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | | |областной | - |2 776,0 | - | - | 2 776,0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+ | | | | |местный | - | 100,0 | - | - | 100,0 | | | | | |бюджет | | | | | | | +---+----------------------------+---------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | |ИТОГО по разделу 6 |общий объем|36 738,4|48 026,0|10 020,0|21 581,6|116 366,0| | | | |средств | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | | |в том | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | | |федеральный|8 438,4 | | | | 8 438,4 | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | | |областной |22 000,0|37 226,0|3 000,0 |14 000,0|76 226,0 | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | | |местный |6 300,0 |10 800,0|7 020,0 |7 581,6 |31 701,6 | | | | |бюджет | | | | | | | +---+--------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | |ИТОГО по Программе |общий объем|66 938,4|90 706,0|42 874,4|66 704,3|267 223,1| | | | |средств | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | | |в том | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | | |федеральный|8 438,4 | - | - | - | 8 438,4 | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | | |областной |40 200,0|65 226,0|20 000,0|42 000,0|167 426,0| | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ | | |местный |18 300,0|25 480,0|22 874,4|24 704,3|91 358,7 | | | | |бюджет | | | | | | | +---+--------------------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------------------+ Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011 - 2014 годы" (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 14.10.2011 N 384-пп) МЕТОДИКА оценки эффективности реализации Программы Эффективность реализации Программы оценивается по соответствию достигнутых целевых показателей (индикаторов) установленным целевым показателям (индикаторам). Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями к уровню финансирования с начала реализации Программы (при завершении реализации Программы) или за соответствующий финансовый год (при отчете за год) по следующей формуле: (SUM Pfi / Pni) / M Э = ------------------- x 100%, где: Ff / Fn Э - комплексный показатель эффективности реализации Программы (%); M - количество показателей; Pfi - фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации Программы; Pni - нормативные показатели (индикаторы), утвержденные Программой; Ff - фактическое финансирование мероприятий Программы; Fn - плановое финансирование мероприятий Программы. Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если выполнена с эффективностью 80 процентов и более. Если мероприятия выполнены с эффективностью от 50 до 80 процентов, Программа нуждается в корректировке и доработке. Если мероприятия выполнены с эффективностью менее 50 процентов, Программа считается неэффективной.". _______________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|