Расширенный поиск
Областной закон Архангельской области от 30.11.2004 № 283-35-ОЗПриложение N 9 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | N | Наименование программы | Дата принятия | Сумма, | |п/п| | и номер |тыс. руб.| |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | Главный распорядитель - департамент здравоохранения | | администрации области | |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | 1 |Краткосрочная целевая |Постановление | 28766| | |социально-экономическая |областного Собрания| | | |программа "Гемодиализная |депутатов | | | |помощь населению Архангельской|от 11 ноября 2004 | | | |области на 2005 год" |года N 913 | | |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | 2 |Краткосрочная целевая |Постановление | 6863| | |социально-экономическая |областного Собрания| | | |программа "Астма и аллергия |депутатов | | | |на 2005 год" |от 11 ноября 2004 | | | | |года N 912 | | |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | 3 |Социально-экономическая |Областной закон | 68193| | |целевая программа |от 26 ноября 2004 | | | |Архангельской области |года N 274-34-ОЗ | | | |"Предупреждение и борьба | | | | |с заболеваниями социального | | | | |характера на 2005 - 2008 годы"| | | |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | 4 |Областная целевая программа |Постановление главы| 3500| | |"Здоровый ребенок" на 2004 - |администрации | | | |2006 годы" |области | | | | |от 27 августа 2003 | | | | |года N 138 | | |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | Главный распорядитель - комитет по культуре | | администрации области | |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | 5 |Краткосрочная целевая |Постановление | 1495| | |социально-экономическая |областного Собрания| | | |программа "Поддержка |депутатов | | | |социально-культурных инициатив|от 10 сентября 2004| | | |в муниципальных образованиях |года N 873 | | | |Архангельской области на 2005 | | | | |год" | | | |———|——————————————————————————————|———————————————————|—————————| | |Итого по программам | 108817| |———|——————————————————————————————————————————————————|—————————| Приложение N 10 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2005 ГОДУ 1. Общие положения Основной целью методики определения сумм дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований (далее - Методика) является выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на потребителя бюджетных услуг в муниципальных образованиях и обеспечение выполнения минимально необходимых расходных обязательств местных бюджетов. 2. Основные понятия и термины, применяемые в Методике В Методике применяются следующие основные понятия и термины: консолидированный бюджет - областной бюджет и свод бюджетов муниципальных образований Архангельской области (за исключением муниципального образования "Мирный"); закрепленные доходы бюджета муниципального образования - доходы, которые полностью или в твердо фиксированной доле (в процентах) поступают в бюджет муниципального образования в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и Архангельской области; индекс бюджетных расходов - показатель, отражающий, насколько больше (меньше) необходимо затратить бюджетных средств (в расчете на душу населения) в данном муниципальном образовании с учетом объективных местных факторов и условий по сравнению со средним по области уровнем затрат для предоставления одного и того же объема бюджетных услуг; численность условных потребителей бюджетных услуг - показатель, рассчитанный путем умножения численности постоянного населения муниципального образования на индекс бюджетных расходов; бюджетная обеспеченность - сумма доходов, приходящаяся на одного условного потребителя бюджетных услуг муниципального образования; дотация муниципальным образованиям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - финансовая помощь, рассчитанная для выравнивания бюджетной обеспеченности на потребителя бюджетных услуг до одинакового, максимально возможного для всех муниципальных образований уровня; дотация муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований - финансовая помощь, рассчитанная для обеспечения выполнения минимально необходимых расходных обязательств местных бюджетов в 2005 году. 3. Основные принципы расчета дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований Процесс определения сумм дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований состоит из следующих этапов: 1) определение объема доходов консолидированного бюджета на планируемый финансовый год. Доходы консолидированного бюджета на планируемый финансовый год формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области. К доходам консолидированного бюджета относится также дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в планируемом году; 2) определение объема закрепленных доходов по каждому муниципальному образованию на планируемый финансовый год. При этом закрепленные доходы муниципальных образований рассчитываются исходя из следующих нормативов зачисления в местный бюджет: - налога на доходы физических лиц - 50 процентов, за исключением муниципального образования "Новая Земля"; - акцизов на алкогольную продукцию и пиво - 5 процентов; - платежей за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, - 100 процентов. Закрепленные доходы бюджета муниципального образования "Новая Земля" рассчитываются исходя из норматива зачисления в местный бюджет налога на доходы физических лиц - 30 процентов; 3) определение размера средств для финансирования государственных полномочий и отдельных расходов, имеющих приоритетное социальное значение. К государственным полномочиям и расходам, имеющим приоритетное социальное значение, для целей настоящей Методики относятся: - расходы на реализацию мер социальной поддержки ветеранов, тружеников тыла и граждан, пострадавших от политических репрессий; - расходы на социальные пособия семьям, имеющим детей; - субвенции на заработную плату с начислениями и расходы на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях; - расходы для выплаты субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг; - субвенции на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками энергоснабжения, отпускаемую населению; - расходы на государственную финансовую поддержку досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов; - расходы управления автомобильными дорогами Архангельской области на строительство, реконструкцию, содержание, ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, приобретение техники и другого имущества, необходимого для функционирования сети дорог общего пользования; 4) определение долей бюджетов соответствующего уровня в структуре расходов консолидированного бюджета на основании базового периода. За базовый период принимается последний отчетный год. В соответствии с закрепленными за двумя уровнями власти (субъект Российской Федерации, муниципальные образования) полномочиями и с учетом изменений расходных полномочий в текущем году и в планируемом периоде определяется доля расходов, приходящаяся на областной бюджет, - Dобл и доля расходов, приходящаяся на бюджеты муниципальных образований, - Dмо; 5) определение суммы доходов, приходящихся на все муниципальные образования, в доходах консолидированного бюджета, подлежащих распределению по доле расходов муниципальных образований. Сумма указанных доходов рассчитывается по формуле: Доходы мо = (Доходы конс - Расходы гп рпсз) x Dмо, где: Доходы мо - объем доходов, приходящихся на все муниципальные образования, в доходах консолидированного бюджета; Доходы конс - объем доходов консолидированного бюджета на планируемый финансовый год; Расходы гп рпсз - объем средств для финансирования государственных полномочий и отдельных расходов, имеющих приоритетное социальное значение; Dмо - доля расходов, приходящаяся на бюджеты муниципальных образований, в структуре расходов консолидированного бюджета; 6) определение общего объема дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований по формуле: Дотации выравн = Доходы мо - Доходы мо закр, где: Дотации выравн - общий объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований; Доходы мо - объем доходов, приходящихся на все муниципальные образования, в доходах консолидированного бюджета; Доходы мо закр - объем закрепленных доходов муниципальных образований; 7) определение индекса бюджетных расходов по муниципальным образованиям; 8) распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований на потребителя бюджетных услуг. 4. Расчет индексов бюджетных расходов муниципальных образований 1. Для расчета индексов бюджетных расходов муниципальных образований используются следующие данные базового периода: 1) численность постоянного населения на 1 января 2004 года; 2) численность сельского населения на 1 января 2004 года; 3) численность детей в детских дошкольных учреждениях; 4) численность учащихся в общеобразовательных школах; 5) численность учащихся в классах малокомплектных и малочисленных школ с наполняемостью ниже среднеобластного показателя; 6) численность населения моложе трудоспособного возраста; 7) численность населения старше трудоспособного возраста; 8) объемные показатели стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи; 9) площадь муниципального жилого фонда на 1 января 2004 года; 10) протяженность внутрихозяйственных дорог; 11) объем расходов местных бюджетов на содержание детских дошкольных учреждений; 12) объем расходов местных бюджетов на содержание общеобразовательных учреждений; 13) объем расходов местных бюджетов на здравоохранение; 14) объем расходов местных бюджетов на благоустройство; 15) объем расходов местных бюджетов на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений; 16) общая сумма расходов местных бюджетов. Для обеспечения сопоставимости отчетные показатели базового года корректируются в соответствии с изменениями законодательства, которые повлекли за собой изменение расходных полномочий муниципальных образований в текущем и в планируемом году. Из расходов базового года исключаются расходы, если они финансировались и (или) должны финансироваться в планируемом году за счет бюджетов других уровней. 2. Для расчета индексов бюджетных расходов также используются: 1) размеры районного коэффициента и северных надбавок к заработной плате, установленных для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 2) нормативный объем расходов на капитальный ремонт жилого фонда; 3) нормативный объем расходов на содержание внутрихозяйственных дорог. 3. Основной индекс бюджетных расходов, учитывающий особенности расходных потребностей муниципальных образований, определяется по формуле: ИБРосн i = (Кдду x Dдду + Кшк x Dшк + Кздр x Dздр + Ккр x Dкр + Кблаг x Dблаг + Кпроч x Dпроч) x 100%, где: ИБРосн i - основной индекс бюджетных расходов i-го муниципального образования; Кдду - доля детей детских дошкольных учреждений в общей численности населения i-го муниципального образования, деленная на долю детей детских дошкольных учреждений всех муниципальных образований в общей численности населения; Кшк - доля учащихся общеобразовательных школ в общей численности населения i-го муниципального образования, деленная на долю учащихся общеобразовательных школ всех муниципальных образований в общей численности населения области (с учетом влияния малокомплектных школ); Кздр - доля населения моложе и старше трудоспособного возраста в общей численности населения i-го муниципального образования с учетом ресурсного потенциала системы оказания медицинской помощи, деленная на долю населения моложе и старше трудоспособного возраста в общей численности населения области с учетом ресурсного потенциала системы оказания медицинской помощи в среднем по области; Ккр - нормативная стоимость капитального ремонта i-го муниципального образования, приходящаяся на одного жителя i-го муниципального образования, деленная на нормативную стоимость капитального ремонта всех муниципальных образований, приходящуюся на одного жителя области; Кблаг - расходы на благоустройство (с учетом нормативных расходов на содержание внутрихозяйственных дорог) i-го муниципального образования, приходящаяся на одного жителя i-го муниципального образования, деленная на величину расходов на благоустройство (с учетом нормативных расходов на содержание внутрихозяйственных дорог) всех муниципальных образований, приходящуюся на одного жителя области; Кпроч - равен единице (численность потребителей остальных расходов бюджета равна численности населения муниципального образования); Dдду - доля расходов бюджетов муниципальных образований на детские дошкольные учреждения в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований; Dшк - доля расходов бюджетов муниципальных образований на общеобразовательные школы в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований; Dздр - доля расходов бюджетов муниципальных образований на здравоохранение в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований; Dкр - доля нормативных расходов бюджетов муниципальных образований на капитальный ремонт в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований; Dблаг - доля расходов бюджетов муниципальных образований на благоустройство (с учетом нормативных расходов на содержание внутрихозяйственных дорог) в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований; Dпроч - доля прочих расходов бюджетов муниципальных образований в общей сумме расходов бюджетов муниципальных образований. 4. Индекс бюджетных расходов по заработной плате учитывает влияние районного коэффициента и северных надбавок к заработной плате, установленных для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также влияние фактора удорожания содержания бюджетной сети в сельской местности и рассчитывается по формуле: Чгор i x (РК + СН)i + Чсел i x (РК + СН + 0,25)i ИБРзп i = ------------------------------------------------ : Чнас i Чгор i x (РК + СН)i + Чсел i x (РК + СН + 0,25)i : ----------------------------------------------------, Чнас i где: ИБРзп i - индекс бюджетных расходов по заработной плате i-го муниципального образования; (РК + СН)i - размер районного коэффициента и северной надбавки для доли городского населения i-го муниципального образования; (РК + СН + 0,25)i - размер районного коэффициента и северной надбавки для доли сельского населения i-го муниципального образования; Чнас i - численность населения i-го муниципального образования; Чгор i - численность городского населения i-го муниципального образования; Чсел i - численность сельского населения i-го муниципального образования. 5. Индекс бюджетных расходов муниципального образования по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений учитывает дифференциацию комплекса оказываемых коммунальных услуг и рассчитывается по формуле: Нкомм i Нкомм i ИБРкомм i = ------- : -----------, Чнас i Чнас i где: ИБРкомм i - индекс бюджетных расходов по оплате коммунальных услуг i-го муниципального образования; Нкомм i - расходы на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений i-го муниципального образования в базовом периоде; Чнас i - численность населения i-го муниципального образования. 6. Сводный индекс бюджетных расходов муниципального образования рассчитывается как сумма произведений индексов бюджетных расходов (основного, по заработной плате и по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений) на соответствующие удельные веса: ИБРi = ИБРосн i x 41% + ИБРзп i x 42% + ИБРкомм i x 17%, где: ИБРi - сводный индекс бюджетных расходов i-го муниципального образования; 41%, 42% и 17% - соответствующие экспертные оценки влияния индексов бюджетных расходов (основного, по заработной плате и по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений) на сводный индекс бюджетных расходов. 5. Определение финансовой помощи муниципальным образованиям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1. В качестве критерия распределения финансовой помощи по каждому муниципальному образованию рассчитывается бюджетная обеспеченность по закрепленным доходам по формуле: БОi = Доходы мо закр i : ПБУi, где: БОi - бюджетная обеспеченность i-го муниципального образования на потребителя бюджетных услуг; Доходы мо закр i - объем закрепленных доходов i-го муниципального образования; ПБУi - численность потребителей бюджетных услуг i-го муниципального образования, которая рассчитывается по формуле: ПБУi = Чнас i x ИБРi, где: Чнас i - численность населения i-го муниципального образования; ИБРi - сводный индекс бюджетных расходов i-го муниципального образования. 2. Объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности рассчитывается таким образом, чтобы довести бюджетную обеспеченность на потребителя бюджетных услуг до максимально возможной, одинаковой для всех муниципальных образований величины: Дотация i = (БОmax - БОi) x ПБУi, где: Дотация i - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности i-му муниципальному образованию; БОmax - максимальный уровень, до которого может быть доведена бюджетная обеспеченность муниципальных образований при сложившемся общем объеме дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности; БОi - бюджетная обеспеченность i-го муниципального образования; ПБУi - численность потребителей бюджетных услуг i-го муниципального образования. 6. Основные принципы расчета дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 1. Распределение дотаций бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований (далее - дотации на обеспечение сбалансированности) производится с целью обеспечения выполнения минимально необходимых расходных обязательств местных бюджетов. 2. Размеры дотаций на обеспечение сбалансированности определяются исходя из: - закрепленных доходов муниципальных образований на 2005 год; - объема дотаций бюджетам муниципальных образований на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований на 2005 год; - объема расходов бюджетов муниципальных образований, утвержденных решениями органов местного самоуправления на 2004 год и приведенных в условия 2005 года. 3. Право на получение дотации на обеспечение сбалансированности имеет муниципальное образование, для которого выполняется условие: Di > 0, где: Di - объем дотации на обеспечение сбалансированности для i-го муниципального образования. 4. Объем дотации на обеспечение сбалансированности для муниципального образования рассчитывается по формуле: Di = Rкоррект.2004i - dRмо2005i + dRом2005i - dRсокр.2004i + dRдоп.ком.2005i - Dзакр2005i - Dвыравн.2005i, где: Di - объем дотации на обеспечение сбалансированности для i-го муниципального образования; Rкоррект.2004i - расходы бюджета i-го муниципального образования на 2004 год, скорректированные на сальдо по предоставляемым муниципальным образованием бюджетным кредитам (ссудам); dRмо2005i - расходы, передаваемые из бюджета i-го муниципального образования в областной бюджет в 2005 году; dRом2005i - расходы, передаваемые из областного бюджета в бюджет i-го муниципального образования в 2005 году; dRсокр.2004i - приведение расходов бюджета i-го муниципального образования на 2004 год к условиям 2005 года; dRдоп.ком.2005i - дополнительные расходы i-го муниципального образования на коммунальные услуги в 2005 году, проиндексированные по оплате за потребление тепловой энергии (код ЭКР 110720) на 10%, по оплате за потребление электрической энергии (код ЭКР 110730) на 14%; Dзакр2005i - закрепленные доходы i-го муниципального образования на 2005 год с учетом дополнительной передачи 45% ставки акцизов на пиво и алкогольную продукцию; Dвыравн.2005i - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности i-му муниципальному образованию из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований на 2005 год. 5. Расходы бюджета i-го муниципального образования на 2004 год, скорректированные на сальдо по предоставляемым муниципальным образованием бюджетным кредитам (ссудам), рассчитываются по формуле: Rкоррект.2004i = R2004i - Kвыд.2004i + Kвозвр.2004i, где: R2004i - расходы бюджета i-го муниципального образования на 2004 год; Квыд.2004i - объем предоставления бюджетных кредитов (ссуд) i-м муниципальным образованием на 2004 год (код по ЭКР 380100); Квозвр.2004i - объем возврата бюджетных кредитов (ссуд) i-му муниципальному образованию на 2004 год (код по ЭКР 380200). 6. Приведение расходов бюджета i-го муниципального образования на 2004 год к условиям 2005 года производится по формуле: dRсокр.2004i = Rжкх i + Zi + Oi + Pi + Ki, где: Rжкх i - субсидии из бюджета i-го муниципального образования в 2004 году предприятиям - поставщикам тепло- и энергоресурсов в качестве компенсаций убытков от государственного регулирования тарифов на услуги ЖКХ; Zi - субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства из областного бюджета i-му муниципальному образованию в 2004 году; Oi - расходы i-го муниципального образования на общее образование за счет субвенции на выплату заработной платы с начислениями и реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях на 2004 год; Pi - расходы бюджета i-го муниципального образования на 2004 год, осуществляемые за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; Ki - расходы бюджета i-го муниципального образования на 2004 год по капитальным вложениям (код ЭКР 240000), за исключением расходов, произведенных за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Приложение N 11 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2005 ГОД |—————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | муниципального |————————|—————————————————————————————| | образования | всего | в том числе | | | |——————————————|——————————————| | | | дотация на |дотация на | | | | выравнивание |поддержку мер | | | | уровня |по обеспечению| | | | бюджетной |сбалансирован-| | | |обеспеченности|ности бюджетов| | | | |муниципальных | | | | |образований | |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Вельский район" | 65629| 65629| -| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Верхнетоемский район"| 16668| 10499| 6169| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Вилегодский район" | 24691| 9219| 15472| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Виноградовский район"| 32674| 32674| -| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Каргопольский район" | 20289| 14000| 6289| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Коношский район" | 31376| 31376| -| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Котласский район" | 35693| 7318| 28375| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Красноборский район" | 33875| 23727| 10148| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Ленский район" | 29017| 1662| 27355| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Лешуконский район" | 44943| 23032| 21911| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Мезенский район" | 56831| 34438| 22393| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Няндомский район" | 6930| 6930| -| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Пинежский район" | 72081| 55087| 16994| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Плесецкий район" | 47976| 47976| -| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Приморский район" | 18479| 5630| 12849| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Устьянский район" | 63508| 46962| 16546| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Холмогорский район" | 46133| 46133| -| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Шенкурский район" | 18250| 14995| 3255| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Город Онега | 10557| 6225| 4332| |и Онежский район" | | | | |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |МО "Соловецкий район" | 7912| -| 7912| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| |Итого | 683512| 483512| 200000| |—————————————————————————|————————|——————————————|——————————————| Приложение N 12 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ (тыс. рублей) |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| | Наименование |Субвенции бюджетам | Субвенции бюджетам | | муниципального | муниципальных | муниципальных | | образования | образований | образований | | | на реализацию | на решение | | | основных | общегосударственных | | |общеобразовательных| вопросов | | | программ в | по предоставлению | | |общеобразовательных| льгот отдельным | | | учреждениях | категориям граждан | | | | в соответствии | | | |с областными законами| | | | "О мерах социальной | | | | поддержки ветеранов,| | | |граждан, пострадавших| | | | от политических | | | | репрессий, и иных | | | | категорий граждан" | | | | и "О социальных | | | | пособиях гражданам, | | | | имеющим детей" | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Вельский район" | 117231 | 1269 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Верхнетоемский район"| 66736 | 1439 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Вилегодский район" | 38109 | 552 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Виноградовский район"| 46076 | 978 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Каргопольский район" | 44993 | 1010 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Коношский район" | 57995 | 2383 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Котласский район" | 42582 | 3644 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Красноборский район" | 48299 | 927 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Ленский район" | 46600 | 873 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Лешуконский район" | 44162 | 1269 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Мезенский район" | 46738 | 1249 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Няндомский район" | 58467 | 1585 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Пинежский район" | 157750 | 1370 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Плесецкий район" | 98969 | 4303 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Приморский район" | 58615 | 1292 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Устьянский район" | 93428 | 1998 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Холмогорский район" | 81976 | 788 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Шенкурский район" | 42496 | 822 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Город Архангельск" | 475458 | 5265 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Северодвинск" | 342744 | 12949 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Котлас" | 93337 | 1520 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Город Онега | 81693 | 1887 | |и Онежский район" | | | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Город Новодвинск" | 53090 | 2254 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Город Коряжма" | 53628 | 1246 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |МО "Соловецкий район" | 3783 | - | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| |Итого | 2294955 | 52872 | |—————————————————————————|———————————————————|—————————————————————| Приложение N 13 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2005 ГОД (руб.) |————————————————————————————————————————|———————————————————————| | Наименование норматива | Сумма в год в расчете | | |на одного обучающегося,| | | проживающего в | | |———————————|———————————| | | городском | сельском | | | поселении | поселении | |————————————————————————————————————————|———————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | |————————————————————————————————————————|———————————|———————————| |Норматив расходов на реализацию | 610 | 1860 | |основных общеобразовательных программ | | | |в дошкольных группах общеобразовательных| | | |учреждений | | | |————————————————————————————————————————|———————————|———————————| |Норматив расходов на реализацию основных| 6335 | 12720 | |общеобразовательных программ в дневных | | | |общеобразовательных школах | | | |————————————————————————————————————————|———————————|———————————| |Норматив расходов на реализацию | 7210 | - | |основных общеобразовательных программ | | | |в общеобразовательных гимназиях (лицеях)| | | |————————————————————————————————————————|———————————|———————————| |Норматив расходов на реализацию | 13980 | - | |основных общеобразовательных программ | | | |в малокомплектных и малочисленных | | | |дневных общеобразовательных школах | | | |————————————————————————————————————————|———————————|———————————| |Норматив расходов на реализацию основных| 5610 | 12960 | |общеобразовательных программ в вечерних | | | |и заочных общеобразовательных школах | | | |————————————————————————————————————————|———————————|———————————| |Норматив расходов на реализацию | 260 | 410 | |основных общеобразовательных программ | | | |в учебно-консультационных пунктах | | | |общеобразовательных учреждений | | | |————————————————————————————————————————|———————————|———————————| |Норматив расходов на реализацию | 15960 | 37310 | |основных общеобразовательных программ | | | |в специальных коррекционных | | | |общеобразовательных школах-интернатах | | | |————————————————————————————————————————|———————————|———————————| Приложение N 14 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ МЕТОДИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2005 ГОД 1. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях на 2005 год (далее - субвенция) осуществляется во исполнение Федерального закона от 4 июля 2003 года N 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Размер субвенции рассчитывается департаментом финансов администрации области совместно с департаментом образования администрации области исходя из: - прогнозируемой на 2005 год среднегодовой численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований; - региональных нормативов расходов по подразделениям и видам общеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском или сельском поселении, утверждаемых областным законом "Об областном бюджете на 2005 год"; - районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных для муниципальных образований нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. 2. К городским поселениям относятся города, поселки городского типа и рабочие поселки; к сельским поселениям относятся сельские населенные пункты. 3. Региональные нормативы расходов по подразделениям и видам общеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском или сельском поселении (далее - региональные нормативы расходов), утверждаются Приложением N 13 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год". Региональные нормативы расходов включают в себя расходы на оплату труда и начисления на нее работников общеобразовательных учреждений, а также расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджетов муниципальных образований). 4. Размер субвенции бюджету муниципального образования рассчитывается по следующей формуле: Si = (SUM Sgi) x Kzi, где: Sgi - объем субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в g-м подразделении и виде общеобразовательных учреждений для i-го муниципального образования; Kzi - общий размер районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных для i-го муниципального образования нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Общий размер районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера составляет 2,2. Общий размер районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, составляет 1,7. 5. Объем субвенции бюджету муниципального образования на реализацию основных общеобразовательных программ в соответствующих подразделениях и видах общеобразовательных учреждений рассчитывается по следующей формуле: Sgi = Rгg x Hгgi + Rсg x Hсgi, где: Rгg, Rсg - утверждаемые Приложением N 13 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" региональные нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ в g-м подразделении и виде общеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося, проживающего в городском или сельском поселении i-го муниципального образования; Hгgi, Hсgi - прогнозируемая на 2005 год среднегодовая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в g-м подразделении и виде общеобразовательных учреждений, проживающих в городских или сельских поселениях i-го муниципального образования. 6. При определении прогнозируемой на 2005 год среднегодовой численности обучающихся по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований используются данные департамента образования администрации области, сверенные в установленном порядке с органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. 7. Распределение субвенции между бюджетами муниципальных образований утверждается Приложением N 12 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год". Приложение N 15 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ЗАКУПКИ И ДОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ, КАМЕННОГО УГЛЯ, МУКИ, ХЛЕБОПРОДУКТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ МЕСТНОСТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ НА 2005 ГОД |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | N | Наименование | Вид | Лимиты | Лимиты | |п/п| района | завозимой продукции | субсидии |субсидии на| | | | | на закупку |компенсацию| | | | | и доставку | затрат | | | | |нефтепродуктов|по доставке| | | | | и каменного | продукции,| | | | | угля, | тыс. руб. | | | | | тыс. руб. | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | 1 |Верхнетоемский|Нефтепродукты | | | | | |и каменный уголь | 18500,0 | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Лекарственные средства| | 250,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Мука и хлебопродукты | | 250,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | 2 |Ленский |Нефтепродукты | | | | | |и каменный уголь | 7240,0 | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Лекарственные средства| | 60,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Мука и хлебопродукты | | 200,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | 3 |Лешуконский |Нефтепродукты | | | | | |и каменный уголь | 68430,0 | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Лекарственные средства| | 200,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Мука и хлебопродукты | | 370,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | 4 |Мезенский |Нефтепродукты | | | | | |и каменный уголь | 41420,0 | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Лекарственные средства| | 300,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Мука и хлебопродукты | | 280,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | 5 |Пинежский |Нефтепродукты | | | | | |и каменный уголь | 40440,0 | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Лекарственные средства| | 300,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Мука и хлебопродукты | | 260,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | 6 |Приморский |Нефтепродукты | | | | | |и каменный уголь | 14700,0 | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Лекарственные средства| | 90,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Мука и хлебопродукты | | 210,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | 7 |Соловецкий |Нефтепродукты | | | | | |и каменный уголь | 12230,0 | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Лекарственные средства| | 60,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Мука и хлебопродукты | | 210,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | 8 |Шенкурский |Нефтепродукты | | | | | |и каменный уголь | 13540,0 | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Лекарственные средства| | 240,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Мука и хлебопродукты | | 220,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | |ИТОГО |Нефтепродукты | | | | | |и каменный уголь | 216500,0 | | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Лекарственные средства| | 1500,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | | |Мука и хлебопродукты | | 2000,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| | |ВСЕГО | | 216500,0 | 3500,0 | |———|——————————————|——————————————————————|——————————————|———————————| Приложение N 16 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ РАЗМЕР СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Наименование | Размер субсидии, | | муниципального образования | тыс. руб. | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 1 | 2 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Котласский район" | 404 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Мезенский район" | 3841 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Пинежский район" | 907 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Приморский район" | 4100 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Шенкурский район" | 7075 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Город Онега и Онежский район" | 1003 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Соловецкий район" | 8637 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |ВСЕГО | 25967 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| Приложение N 17 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СУБСИДИИ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКЕ С 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА НА 20% РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ (С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ) |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | Наименование муниципального образования | Сумма, тыс. руб. | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | 1 | 2 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Вельский район" | 11412 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Верхнетоемский район" | 3332 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Вилегодский район" | 3790 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Виноградовский район" | 3007 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Каргопольский район" | 3251 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Коношский район" | 4022 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Котласский район" | 4392 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Красноборский район" | 3533 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Ленский район" | 2851 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Лешуконский район" | 1909 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Мезенский район" | 3093 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Няндомский район" | 6096 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Пинежский район" | 7204 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Плесецкий район" | 7311 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Приморский район" | 4795 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Устьянский район" | 8025 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Холмогорский район" | 4385 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Шенкурский район" | 3157 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Город Архангельск" | 78159 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Северодвинск" | 39992 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Котлас" | 12605 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Город Онега и Онежский район" | 5076 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Город Новодвинск" | 7222 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Город Коряжма" | 7863 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |МО "Соловецкий район" | 726 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |Итого | 237208 | |—————————————————————————————————————————|——————————————————————| Приложение N 18 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2005 ГОДУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ БЮДЖЕТУ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| | Наименование | Код доходов | Сумма, | | | |тыс. руб.| |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ |00020200000000000000| 14734 | |БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ | | | |ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ | | | |ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | | | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| |Субвенции от других бюджетов бюджетной|00020202000000000151| 13606 | |системы Российской Федерации | | | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| | из них: субвенции на оплату |00020202080020000151| 10427 | | жилищно-коммунальных услуг | | | | по федеральным категориям граждан | | | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| | субвенции на выполнение федеральных |00020202110020000152| 3161 | | полномочий по государственной | | | | регистрации актов гражданского | | | | состояния | | | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| | субвенции на реализацию Закона РФ |00020202120020000152| 18 | | "О донорстве крови и ее компонентов"| | | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| |Субсидии от других бюджетов бюджетной |00020204000000000151| 1128 | |системы Российской Федерации | | | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| | из них: субсидии на частичное |00020204060020000151| 971 | | возмещение расходов бюджетов | | | | по предоставлению льгот ветеранам | | | | труда и труженикам тыла | | | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| | прочие субсидии |00020204100000000151| 157 | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| | субсидия бюджетам субъектов | | 157 | | Российской Федерации на выплату | | | | государственных пособий гражданам,| | | | имеющим детей | | | |——————————————————————————————————————|————————————————————|—————————| Приложение N 19 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2005 ГОДУ РАСХОДОВ НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ 1. Субсидии на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения, отпускаемую населению, предоставляются бюджетам муниципальных образований и ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" из областного бюджета в соответствии со статьями 12 и 18 настоящего закона. 2. Выделение средств из областного бюджета осуществляется департаментом финансов администрации Архангельской области (далее - департамент финансов) согласно сводной бюджетной росписи областного бюджета и утвержденным лимитам бюджетных обязательств. Возмещение убытков ГУП "Архангельская областная энергетическая компания", возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, осуществляется согласно реестру на финансирование департамента финансов с балансового счета N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" на лицевой счет департамента финансов, открытый в управлении федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Архангельской области (далее - управление федерального казначейства), и далее платежным поручением на расчетный счет ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" в кредитном учреждении по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство", целевой статье 3500000 "Поддержка коммунального хозяйства", виду расходов 197 "Предоставление субсидий", коду экономической классификации 241 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям". Департамент финансов для перечисления средств ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" представляет в управление федерального казначейства: - договор на оказание услуг электроснабжения, заключенный между администрацией Архангельской области и ГУП "Архангельская областная энергетическая компания"; - расчет суммы компенсации, подлежащей возмещению ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" за соответствующий период; - платежные документы на перечисление средств субсидии на счет ГУП "Архангельская областная энергетическая компания", открытый в кредитном учреждении. В качестве базовой величины для возмещения убытков ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" принимаются экономически обоснованный тариф (без НДС) и отпускной тариф на электроэнергию для населения (без НДС), утвержденные департаментом по тарифам и ценам администрации области, а также количество потребленной населением электрической энергии. Субсидии бюджетам муниципальных образований перечисляются департаментом финансов с лицевого счета, открытого в управлении федерального казначейства на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", платежными поручениями на счета отделений федерального казначейства по городам и районам управления федерального казначейства (далее - отделения федерального казначейства), открытые на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов". Отражение операций по доходам и расходам на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" осуществляется в соответствии с "Правилами кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами федерального казначейства", утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации. Финансовые органы муниципальных образований отражают в доходной части бюджета муниципального образования указанные поступления по коду 000 2 02 04120 03 0000 151 "Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты". 3. Расходование средств субсидии производится с лицевых счетов, открытых уполномоченным организациям, определенным органами местного самоуправления, в отделениях федерального казначейства на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов". Уполномоченные организации для перечисления средств электроснабжающим организациям представляют в отделения федерального казначейства: - договоры, заключенные органами местного самоуправления или по их поручению другими юридическими лицами, с организациями на оказание услуг по электроснабжению населения; - расчет суммы компенсации, подлежащей возмещению электроснабжающим организациям на соответствующий период; - платежные документы на перечисление средств субсидии на счета электроснабжающих организаций, открытые в кредитных учреждениях. В качестве базовой величины для финансирования электроснабжающих предприятий принимаются действующие на данный месяц экономически обоснованный тариф (без НДС) и отпускной тариф на электроэнергию для населения (без НДС), утвержденные органами власти муниципальных образований или департаментом по тарифам и ценам администрации Архангельской области, а также количество потребленной населением электрической энергии. В январе 2005 года производится возмещение кредиторской задолженности за 2004 год. 4. Администрации муниципальных образований и ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства администрации Архангельской области (далее - департамент ТЭК и ЖКХ) расчет фактической потребности в средствах на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения, отпускаемую населению, и отчет о расходовании муниципальным образованием или ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" указанных средств по формам, разработанным департаментом ТЭК и ЖКХ и согласованным с департаментом финансов. Департамент ТЭК и ЖКХ предоставляет сводный расчет фактической потребности в средствах и сводный отчет по муниципальным образованиям и ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" о фактической потребности в средствах на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения, отпускаемую населению, до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, в департамент финансов. 5. Контроль за целевым использованием средств осуществляется департаментом ТЭК и ЖКХ и контрольно-счетной палатой областного Собрания депутатов. Приложение N 20 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ РАЗМЕРЫ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2005 ГОДУ, ВЫДЕЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ) В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ МЕСТНОСТИ |————————————————————————————————————————————|———————————————————| | Наименование заемщика | Сумма возврата, | | | тыс. руб. | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| | 1 | 2 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Вельский район" | 512 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Вилегодский район" | 238 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Виноградовский район" | 357 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Каргопольский район" | 278 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Коношский район" | 493 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Котласский район" | 453 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Красноборский район" | 271 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Няндомский район" | 392 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Плесецкий район" | 644 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Устьянский район" | 420 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Холмогорский район" | 411 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Город Архангельск" | 1391 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Котлас" | 1012 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Северодвинск" | 1040 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |МО "Город Онега и Онежский район" | 978 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| |ИТОГО | 8890 | |————————————————————————————————————————————|———————————————————| Приложение N 21 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 2005 ГОД |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| | Наименование | Главные | Объем | | | распорядители |инвестиций,| | | бюджетных | тыс. руб. | | | средств | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ВСЕГО областная программа государственных | | 258644 | |капитальных вложений, в т.ч.: | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |I. АДРЕСНАЯ ОБЛАСТНАЯ НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | | 119544 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |в том числе по отраслям и объектам: | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | | 4000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |разработка градостроительной документации,|Департамент | 4000 | |территориальных норм и правил и |строительства | | |территориальных единичных расценок |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | | 14837 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |разработка проектно-сметной документации |Департамент | 3737 | |по объектам жилищно-коммунального |ТЭК и ЖКХ | | |хозяйства | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |завершение реконструкции котельной | -"- | 400 | |п. Тегрозеро на дровяной вид топлива | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |модернизация объектов | -"- | 3000 | |жилищно-коммунального хозяйства | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |финансирование поисково-оценочных и |Департамент | 2000 | |разведочных работ на пресные подземные |природных | | |воды для водоснабжения г. Архангельска: |ресурсов | | |Архангельская площадь | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство водопровода в п. Лименда |Департамент | 1000 | |(1 очередь) |ТЭК и ЖКХ | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |реконструкция системы теплоснабжения | -"- | 1700 | |г. Няндомы | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство водовода от ОАО "Силбет" | -"- | 1000 | |до п. Уемский | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство водонапорной башни | -"- | 1000 | |в с. Яренск | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство водовода в с. Красноборск | -"- | 1000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | | 10925 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |проектирование и экспертиза проектов |Департамент | 4925 | |жилищного строительства для участия |строительства | | |в федеральных целевых программах |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство и приобретение жилья | -"- | 6000 | |для ветеранов Великой Отечественной войны,| | | |не использовавших право на получение жилья| | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ОБРАЗОВАНИЕ | | 34000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы в п. Маложма |Департамент | 3000 | | |образования | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |реконструкция детских садов под школу |Департамент АПК| 9200 | |в с. Койда Мезенского района | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы в д. Никольская | -"- | 8000 | |Шенкурского района | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы в п. Шестиозерье |Департамент | 2000 | | |образования | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы в п. Березник | -"- | 3500 | |Виноградовского района | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |софинансирование капитальных вложений | -"- | 300 | |по Кегостровской общеобразовательной | | | |средней школе N 70 г. Архангельска | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы в с. Березник | -"- | 1000 | |Устьянского района | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы в с. Лешуконское |Департамент | 2000 | | |строительства | | | |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы N 1 в г. Северодвинске|Департамент | 4000 | | |образования | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |реконструкция детского сада под школу | -"- | 1000 | |в с. Шеговары | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | | 8075 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство областной клинической |Департамент | 3075 | |больницы |строительства | | | |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство поликлиники на 250 мест | -"- | 5000 | |в с. Карпогоры | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | 27707 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |продолжение реконструкции КОС |Комитет | 5000 | |в г. Архангельске |по экологии | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |погашение задолженности по местным | | | |природоохранным мероприятиям за 2002 - | | | |2003 годы | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |окончание реконструкции хозфекального |Комитет | 1500 | |коллектора |по экологии | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |обустройство и рекультивация городской | -"- | 360 | |свалки | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |обследование состояния и наладка | -"- | 1000 | |оборудования головных водоочистных | | | |сооружений | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |продолжение строительства | -"- | 1800 | |медико-санитарной части города | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |сбор и переработка льяльных вод с судов, | -"- | 989,5 | |базирующихся на акватории Никольского | | | |устья | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |продолжение строительства водовода | -"- | 6284,5 | |М. Товра - Матигоры | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |капремонт ливневой канализации | -"- | 500 | |по пр. Троицкому до ул. Поморской | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство дополнительной КНС N 4 | -"- | 350 | |в п. Двинской | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство водоочистной станции "Струя"| -"- | 1700 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |продолжение строительства водопровода | -"- | 2700 | |в п. Лименда (1 очередь) | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство полигона для ТБО | -"- | 1363,8 | |в г. Сольвычегодске | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ремонт емкостей для хранения топлива | -"- | 96,3 | |в п. Катунино | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ремонт мазутохранилища в п. Катунино | -"- | 100 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |реконструкция водовода в п. Талаги | -"- | 129,8 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |приобретение оборудования | -"- | 390 | |для реконструкции теплоснабжения | | | |в п. Октябрьский | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |модернизация системы водоподготовки | -"- | 30 | |в п. Октябрьский | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |реконструкция КОС в с. Красноборск | -"- | 1108,3 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |реконструкция системы теплоснабжения | -"- | 1003,8 | |г. Няндомы | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |реконструкция КОС в г. Онеге | -"- | 110,4 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |разработка проекта КНС в г. Онеге | -"- | 280,6 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |реконструкция теплосетей с закрытием | -"- | 260 | |котельной в с. Лешуконское | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |приобретение медицинского оборудования | -"- | 150 | |для обследования жителей, проживающих | | | |в районах падения ОЧРН | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ремонт котельной в п. Междуреченский | -"- | 500 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | | 7000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |проектирование и строительство |Департамент | 7000 | |распределительных сетей газоснабжения |строительства | | | |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И | | 7000 | |ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство пожарного депо |Департамент | 6000 | |в г. Каргополе |строительства | | | |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство пожарного депо в г. Вельске | -"- | 1000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ | | 6000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |резерв на финансирование объектов |Департамент | 6000 | |областной программы государственных |строительства | | |капитальных вложений на 2005 год |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |II. АДРЕСНАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА | | 124500 | | ПО ДОЛЕВОМУ УЧАСТИЮ ОБЛАСТИ | | | | В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |в том числе по отраслям и объектам: | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | | 23000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ФЦП "Сокращение различий в | | | |социально-экономическом развитии регионов | | | |Российской Федерации (2002 - 2010 годы | | | |и до 2015 года)" | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство станции скорой помощи |Департамент | 14000 | |в г. Архангельске |здравоохранения| | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ФЦП "Дети России" на 2003 - 2006 годы | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство реабилитационного центра |Управление | 9000 | |для детей с ограниченными возможностями |соцзащиты | | |в г. Архангельске |администрации | | | |области | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | | 75000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ФЦП "Социальное развитие села до 2010 | | | |года" | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство (приобретение) жилья |Департамент АПК| 5000 | |в сельской местности | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство и приобретение жилья |Департамент | 17000 | |для граждан, переселяемых из ветхого |строительства | | |и аварийного жилищного фонда |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |жилищное строительство в г. Архангельске | -"- | 50000 | |для граждан, находящихся на учете | | | |по улучшению жилищных условий | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство и приобретение жилья | -"- | 3000 | |участникам ликвидации последствий | | | |радиационных аварий и катастроф | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ОБРАЗОВАНИЕ | | 14000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ФЦП "Сокращение различий в | | | |социально-экономическом развитии регионов | | | |Российской Федерации (2002 - 2010 годы | | | |и до 2015 года)" | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы в г. Онеге |Департамент | 5000 | | |образования | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы в с. Никольск | -"- | 7000 | |Вилегодского района | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ФЦП "Дети России" на 2003 - 2006 годы | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство детского дома в г. Каргополе|Департамент | 2000 | | |образования | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | | 1000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ФЦП "Энергоэффективная экономика" | | | |на 2002 - 2005 годы и на перспективу | | | |до 2010 года | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |реконструкция системы теплоснабжения |Департамент | 1000 | |п. Октябрьский |ТЭК и ЖКХ | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | | 11500 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ФЦП "Социальное развитие села до 2010 | | | |года" | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство распределительных сетей |Департамент АПК| 6500 | |газоснабжения в д. Дмитриево Котласского | | | |района (II пусковой комплекс) | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ФЦП "Энергоэффективная экономика" | | | |на 2002 - 2005 годы и на перспективу | | | |до 2010 года | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |проектирование и строительство |Департамент | 5000 | |магистрального газопровода Нюксеница - |строительства | | |Архангельск |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ | | 14600 | |ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (ФАИП) | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ОБРАЗОВАНИЕ | | 9600 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство школы в д. Кречетово |Департамент АПК| 3000 | |Каргопольского района | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство Зеленниковской школы | -"- | 6600 | |Верхнетоемского района | | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | | 5000 | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| |строительство кардиологического корпуса |Департамент | 5000 | |1-й городской больницы г. Архангельска |строительства | | | |и архитектуры | | |——————————————————————————————————————————|———————————————|———————————| Приложение N 22 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|———————————————————————|————————————————| | N | Наименование объекта | Распорядители | Объем | В том числе | Ввод мощностей | |п/п| | бюджетных |инвестиций,|————————————|——————————|—————————|——————| | | | средств | тыс. руб. |субсидии из | средства | км | п. м | | | | | |федерального|областного| | | | | | | | бюджета | бюджета | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| | |ВСЕГО программа строительства |Управление | 289742,0| 168000,0| 121742,0| 12,037|194,03| | |автомобильных дорог общего |автомобильными | | | | | | | |пользования |дорогами | | | | | | | | |Архангельской | | | | | | | | |области "Архан-| | | | | | | | |гельскавтодор" | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |1 |Строительство (реконструкция) | -"- | 286485,0| 168000,0| 118485,0| 12,037|194,03| | |территориальных автомобильных | | | | | | | | |дорог общего пользования | | | | | | | | |и искусственных сооружений | | | | | | | | |на них | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |1.1|Автодорога Котлас - Сыктывкар,| -"- | 110610,7| 77000,0| 33610,7|II стадия| | | |участок "Шевелево - Широкий | | | | | | | | |Прилук" | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |1.2|Автодорога Архангельск (от | -"- | 40000,0| 20000,0| 20000,0| -| -| | |п. Б.Наволок) - Каргополь - | | | | | | | | |Вытегра (до с. Прокшино), | | | | | | | | |км 400 - 438 на участке | | | | | | | | |"Медведево - граница | | | | | | | | |Вологодской области с мостом | | | | | | | | |через р. Петеньга" | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |1.3|Автодорога Усть-Вага - Ядриха,| -"- | 101052,3| 71000,0| 30052,3| 5,106|109,0 | | |путепровод на ст. Ядриха | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |1.4|Автомобильная дорога Шангалы -| -"- | 10987,0| -| 10987,0| 0,631| 77,83| | |Квазеньга - Кизема, км 89, | | | | | | | | |участок мостовой переход | | | | | | | | |через реку Падома | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |1.5|Автомобильная дорога Котлас - | -"- | 23835,0| -| 23835,0| 6,3 | 7,2 | | |Сольвычегодск - Яренск, | | | | | | | | |участок км 125 - 131 | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |2 |Предпроектные и проектные | -"- | 3257,0| -| 3257,0| | | | |работы | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |2.1|Обоснование инвестиций в | -"- | 2500,0| -| 2500,0| | | | |строительство и реконструкцию | | | | | | | | |автомобильной дороги | | | | | | | | |Архангельск (от п. Б.Наволок) | | | | | | | | |- Каргополь - Вытегра | | | | | | | | |(до с. Прокшино) на участке | | | | | | | | |км 220 - км 314 | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |2.2|Корректировка проекта | -"- | 389,0| -| 389,0| | | | |на строительство автомобильной| | | | | | | | |дороги Архангельск (от | | | | | | | | |п. Б.Наволок) - Каргополь - | | | | | | | | |Вытегра (до с. Прокшино) | | | | | | | | |на участке Семеново - | | | | | | | | |Монастырская, км 220 - км 227 | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| |2.3|Корректировка проекта | -"- | 368,0| -| 368,0| | | | |на реконструкцию автомобильной| | | | | | | | |дороги Архангельск (от | | | | | | | | |п. Б.Наволок) - Каргополь - | | | | | | | | |Вытегра (до с. Прокшино) | | | | | | | | |на участке Усачевская - | | | | | | | | |Афанасовская, км 307 - км 314 | | | | | | | |———|——————————————————————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|—————————|——————| Приложение N 23 к областному закону "Об областном бюджете на 2005 год" от 30.11.2004 N 283-35-ОЗ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2005 ГОД |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————| | N | Наименование | Главный |Государствен-| Объем | |п/п | статей расходов |распорядитель|ный заказчик |финансирования,| | | | бюджетных | | тыс. руб. | | | | средств | |———————|———————| | | | | |текущие|капита-| | | | | |расходы|льные | | | | | | |расходы| |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | I. Областные природоохранные мероприятия | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 1 |Внедрение экологически |Комитет |Комитет | 5000 | | | |чистых технологий, в том |по экологии |по экологии | | | | |числе: |администрации|администрации| | | | | |области |области | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 1.1|Разработка проекта хранилища| -"- | -"- | 1000 | | | |ртути и ее утилизации | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 1.2|Разработка проекта по | -"- | -"- | | | | |реконструкции установки для | | | 2500 | | | |утилизации нефтепродуктов | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 1.3|Разработка проекта | -"- | -"- | 1500 | | | |реконструкции комбикормового| | | | | | |завода в г. Архангельске для| | | | | | |утилизации древесных отходов| | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 2 |Создание и совершенствование| -"- | -"- | 6500 | | | |систем мониторинга | | | | | | |окружающей среды, в том | | | | | | |числе: | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 2.1|Продолжение | -"- | -"- | 4386,7| | | |финансирования мероприятий | | | | | | |по специализированному | | | | | | |контролю источников | | | | | | |загрязнения на территории | | | | | | |Архангельской области | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 2.2|Мониторинг подземных вод | -"- | -"- | 1000 | | | |на территории Архангельской | | | | | | |области | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 3 |Развитие и содержание | -"- | -"- | 3500 | | | |заповедников, заказников, | | | | | | |национальных парков, в том | | | | | | |числе: | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 3.1|Содержание заказников | -"- | -"- | 3100 | | | |регионального значения | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 4 |Экологическое образование | -"- | -"- | 2000 | | | |и воспитание | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 5 |Содержание | -"- | -"- |12000 | | | |ОГУ "Государственная | | | | | | |экологическая инспекция | | | | | | |Архангельской области" | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 6 |Научно-исследовательские | -"- | -"- | 7078 | | | |и опытно-конструкторские | | | | | | |работы в области охраны | | | | | | |окружающей среды, в том | | | | | | |числе: | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 6.1|Разработка схемы | -"- | -"- | 1000 | | | |комплексного использования | | | | | | |и охраны водных ресурсов | | | | | | |бассейна р. Северной Двины | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 6.2|Финансирование работ | -"- | -"- | 1000 | | | |по оценке риска здоровью | | | | | | |населения от загрязнения | | | | | | |стационарных источников | | | | | | |в г. Новодвинске | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 6.3|Разработка проекта "Охрана | -"- | -"- | 1000 | | | |атмосферы и предельно | | | | | | |допустимые выбросы" | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 6.4|Комплексное обследование | -"- | -"- | 1000 | | | |полигонов (свалок) ТБО | | | | | | |на территории Архангельской | | | | | | |области | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 7 |Бюджетные субвенции на | -"- | -"- | 9000 | | | |природоохранные мероприятия,| | | | | | |реализуемые основными | | | | | | |предприятиями - | | | | | | |загрязнителями окружающей | | | | | | |среды, в том числе: | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 7.1|ОАО "Архангельский ЦБК" | -"- | -"- | 3000 | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 7.2|ОАО "Котласский ЦБК" | -"- | -"- | 3000 | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 7.3|ОАО "Соломбальский ЦБК" | -"- | -"- | 3000 | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 8 |Воспроизводство природных | -"- | -"- | 1000 | | | |ресурсов | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | 9 |Финансирование задолженности| -"- | -"- | 1259 | | | |по областным природоохранным| | | | | | |мероприятиям за 2002 - 2003 | | | | | | |годы | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| |10 |Продолжение реконструкции | -"- | -"- | | 5000 | | |КОС в г. Архангельске | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| |11 |Финансирование поисково - |Департамент |Департамент | | 2000 | | |оценочных и разведочных |природных |природных | | | | |работ на пресные подземные |ресурсов |ресурсов | | | | |воды для водоснабжения |администрации|администрации| | | | |г. Архангельска. |области |области | | | | |Архангельская площадь | | | | | |————|————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| |Итого | | |47337 | 7000 | |—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| | II |Финансирование |Комитет |Комитет | |22707 | | |задолженности по местным |по экологии |по экологии | | | | |природоохранным |администрации|администрации| | | | |мероприятиям |области |области | | | |—————|———————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| |Итого | | | |22707 | |—————————————————————————————————|—————————————|—————————————|———————|———————| |Всего 77044 |47337 |29707 | |—————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|