Расширенный поиск
Решение Совета МОГО "Ухта" от 17.09.2014 № 315МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" СОВЕТ РЕШЕНИЕ от 17 сентября 2014 г. N 315 г. Ухта О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования городского округа "Ухта", статьей 34 Порядка ведения бюджетного процесса в МОГО "Ухта", утвержденного решением Совета МОГО "Ухта" от 14.05.2008 N 174, Совет муниципального образования городского округа "Ухта" решил: 1. Внести в решение Совета МОГО "Ухта" от 12.12.2013 N 251 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (далее - решения) следующие изменения: 1) Статью 1 решения изложить в следующей редакции: "Статья 1. 1. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО "Ухта" на 2014 год: общий объем доходов в сумме 3 776 581 978 рублей 83 копейки; общий объем расходов в сумме 4 460 475 739 рублей 83 копейки; дефицит в сумме 683 893 761 рубль. 2. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО "Ухта" на 2015 год и на 2016 год: общий объем доходов на 2015 год в сумме 3 013 849 410 рублей и на 2016 год в сумме 3 090 834 260 рублей; общий объем расходов на 2015 год в сумме 3 022 866 947 рублей 22 копейки и на 2016 год в сумме 3 032 837 185 рублей 93 копейки; дефицит на 2015 год в сумме 9 017 537 рублей 22 копейки и профицит на 2016 год в сумме 57 997 074 рубля 07 копеек. 3. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2015 год в сумме 39 540 927 рублей и на 2016 год в сумме 78 602 303 рубля. 4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию публичных нормативных обязательств бюджета МОГО "Ухта" на 2014 год - 0 рублей, на 2015 год - 0 рублей и на 2016 год - 0 рублей."; 2) Статью 3 решения изложить в следующей редакции: "Статья 3. 1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МОГО "Ухта" в 2014 году в сумме 2 140 083 301 рубль 83 копейки, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 119 359 301 рубль 83 копейки. 2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МОГО "Ухта" в 2015 году в сумме 1 453 930 400 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 453 930 400 рублей. 3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МОГО "Ухта" в 2016 году в сумме 1 443 862 900 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 443 862 900 рублей."; 3) Статью 11 решения изложить в следующей редакции: "Статья 11. 1. Установить предельный объем муниципального долга бюджета МОГО "Ухта" на 2014 год в сумме 773 487 979 рублей. 2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета МОГО "Ухта" на 2015 год в сумме 726 800 758 рублей и на 2016 год в сумме 765 068 196 рублей. 3. Установить верхний предельный объем муниципального долга бюджета МОГО "Ухта" по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 514 000 000 рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям бюджета МОГО "Ухта" в сумме 0 рублей. 4. Установить верхний предельный объем муниципального долга бюджета МОГО "Ухта" по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 474 000 000 рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям бюджета МОГО "Ухта" в сумме 0 рублей, и на 1 января 2017 года в сумме 404 000 000 рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям бюджета МОГО "Ухта" в сумме 0 рублей. 5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" в 2014 году в сумме 48 798 372 рубля. 6. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" в 2015 году в сумме 48 465 639 рублей и в 2016 году в сумме 50 875 026 рублей"; 4) Дополнить решение статьей 19.1. следующего содержания: "Статья 19.1. 1. Утвердить перечень объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального и республиканского бюджета на 2014 год согласно приложению 14 к настоящему решению. 2. Утвердить перечень объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального и республиканского бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 15 к настоящему решению."; 5) Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 6) Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 7) Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 8) Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 9) Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 10) Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению; 11) Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению; 12) Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению; 13) Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению; 14) Дополнить решение приложением 14 в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению и приложением 15 в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению. 3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим вопросам и предпринимательской деятельности (бюджетную) Совета МОГО "Ухта". Глава МОГО "Ухта" - председатель Совета МОГО "Ухта" Р.В. Мельник Приложение 1 к решению Совета МОГО "Ухта" от 17 сентября 2014 года N 315 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" " Приложение 1 к решению Совета МОГО "Ухта" от 12 декабря 2013 года N 251 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО "УХТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД ------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | КЦСР | КВР | Сумма (рублей) | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Муниципальная программа МОГО "Ухта" | 01 0 0000 | | 18 642 429,00 | | "Развитие системы муниципального управ- | | | | | ления на 2014-2020 годы" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Электронный муниципали- | 01 1 0000 | | 16 724 315,00 | | тет" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 01 1 0114 | | 12 421 002,00 | | ние работ) многофункциональным центром | | | | | предоставления государственных и муници- | | | | | пальных услуг | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 01 1 0114 | 600 | 12 421 002,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Развитие единой муниципальной мульти- | 01 1 0514 | | 1 828 313,00 | | сервисной корпоративной сети передачи | | | | | данных | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 01 1 0514 | 600 | 1 828 313,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение функционирования информа- | 01 1 0699 | | 2 475 000,00 | | ционных систем в администрации | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 01 1 0699 | 200 | 2 475 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Дополнительные меры со- | 01 2 0000 | | 1 848 114,00 | | циальной поддержки граждан, проживаю- | | | | | щих на территории МОГО "Ухта" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление дополнительных мер соци- | 01 2 0599 | | 1 848 114,00 | | альной поддержки отдельным категориям | | | | | граждан | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Социальное обеспечение и иные выплаты | 01 2 0599 | 300 | 1 848 114,00 | | населению | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Развитие кадрового потен- | 01 3 0000 | | 70 000,00 | | циала муниципальной службы в админист- | | | | | рации МОГО "Ухта" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация непрерывного профессиональ- | 01 3 0599 | | 70 000,00 | | ного образования и развития работников | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 01 3 0599 | 200 | 70 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Муниципальная программа МОГО "Ухта" | 02 0 0000 | | 2 124 300,00 | | "Развитие экономики на 2014-2020 годы" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Малое и среднее предпри- | 02 2 0000 | | 2 124 300,00 | | нимательство в МОГО "Ухта" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Финансовая поддержка субъектов малого и | 02 2 0599 | | 1 500 000,00 | | среднего предпринимательства за счет | | | | | средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 02 2 0599 | 800 | 1 500 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение деятельности информационно | 02 2 7218 | | 119 300,00 | | - маркетинговых центров малого и среднего | | | | | предпринимательства на территориях муни- | | | | | ципальных образований за счет средств рес- | | | | | публиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 02 2 7218 | 600 | 119 300,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение деятельности информационно | 02 2 8218 | | 505 000,00 | | - маркетинговых центров малого и среднего | | | | | предпринимательства на территориях муни- | | | | | ципальных образований за счет средств ме- | | | | | стного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 02 2 8218 | 600 | 505 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Муниципальная программа МОГО "Ухта" | 03 0 0000 | | 42 015 181,00 | | "Безопасность жизнедеятельности населения | | | | | на 2014-2020 годы" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Защита населения и терри- | 03 1 0000 | | 31 750 181,00 | | тории городского округа" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Профилактика правонарушений | 03 1 0598 | | 3 105 181,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 03 1 0598 | 200 | 3 105 181,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Профилактика пожарной безопасности | 03 1 0698 | | 1 100 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 03 1 0698 | 200 | 1 100 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предупреждение чрезвычайных ситуаций | 03 1 0798 | | 130 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 03 1 0798 | 200 | 130 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение выполнения комплекса мер | 03 1 0898 | | 27 415 000,00 | | гражданской обороны, предупреждение | | | | | чрезвычайных ситуаций и пожарной безо- | | | | | пасности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 03 1 0898 | 100 | 23 509 838,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 03 1 0898 | 200 | 3 900 362,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 03 1 0898 | 800 | 4 800,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Экологическая безопас- | 03 2 0000 | | 10 265 000,00 | | ность" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальный ремонт (ремонт) гидротехни- | 03 2 0299 | | 4 000 000,00 | | ческих сооружений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 03 2 0299 | 200 | 4 000 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Проведение лесоустройства городских | 03 2 1599 | | 2 265 000,00 | | лесов и разработка лесохозяйственного | | | | | регламента | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 03 2 1599 | 200 | 2 265 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство, реконструкция, модерниза- | 03 2 2200 | | 4 000 000,00 | | ция полигонов ТБО | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 03 2 2200 | 400 | 4 000 000,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Муниципальная программа МОГО "Ухта" | 04 0 0000 | | 326 099 435,56 | | "Развитие транспортной системы на 2014- | | | | | 2020 годы" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Дорожная деятельность и | 04 1 0000 | | 323 189 435,56 | | обеспечение безопасности дорожного дви- | | | | | жения на территории МОГО "Ухта" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальный ремонт (ремонт) и содержание | 04 1 0299 | | 297 597 518,56 | | улично-дорожной сети | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 0299 | 200 | 297 597 518,56 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство улично-дорожной сети | 04 1 0300 | | 3 336 341,86 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 04 1 0300 | 400 | 3 336 341,86 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обустройство автомобильных дорог необ- | 04 1 0599 | | 600 000,00 | | ходимыми объектами дорожной инфра- | | | | | структуры | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 0599 | 200 | 600 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение обустройства и содержания | 04 1 0699 | | 13 788 109,00 | | технических средств организации безопас- | | | | | ного дорожного движения на автомобиль- | | | | | ных дорогах общего пользования местного | | | | | значения | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 0699 | 200 | 13 788 109,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Повышение уровня доступности приоритет- | 04 1 5027 | | 1 049 000,00 | | ных объектов и услуг в приоритетных сфе- | | | | | рах жизнедеятельности инвалидов и других | | | | | маломобильных групп населения за счет | | | | | средств поступающих из федерального | | | | | бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 5027 | 200 | 1 049 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оборудование и содержание ледовых пере- | 04 1 7221 | | 157 200,00 | | прав и зимних автомобильных дорог | | | | | общего пользования местного значения за | | | | | счет средств республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 7221 | 200 | 157 200,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Содержание автомобильных дорог общего | 04 1 7222 | | 2 984 700,00 | | пользования местного значения за счет | | | | | средств республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 7222 | 200 | 2 984 700,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Повышение уровня доступности приоритет- | 04 1 8027 | | 1 049 000,00 | | ных объектов и услуг в приоритетных сфе- | | | | | рах жизнедеятельности инвалидов и других | | | | | маломобильных групп населения за счет | | | | | средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 8027 | 200 | 1 049 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оборудование и содержание ледовых пере- | 04 1 8221 | | 197 417,14 | | прав и зимних автомобильных дорог | | | | | общего пользования местного значения за | | | | | счет средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 8221 | 200 | 197 417,14 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Содержание автомобильных дорог общего | 04 1 8222 | | 30 149,00 | | пользования местного значения за счет | | | | | средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 8222 | 200 | 30 149,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Реконструкция, капитальный ремонт и ре- | 04 1 8223 | | 2 400 000,00 | | монт автомобильных дорог общего пользо- | | | | | вания местного значения за счет средств ме- | | | | | стного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 04 1 8223 | 200 | 2 400 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Организация транспортного | 04 2 0000 | | 2 910 000,00 | | обслуживания населения на территории | | | | | МОГО "Ухта" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение транспортного обслуживания | 04 2 0599 | | 400 000,00 | | населения в границах городского округа | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 04 2 0599 | 800 | 400 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Возмещение выпадающих доходов органи- | 04 2 7227 | | 2 384 500,00 | | заций воздушного транспорта, осуществ- | | | | | ляющих внутримуниципальные пассажир- | | | | | ские перевозки воздушным транспортом в | | | | | труднодоступные населенные пункты за | | | | | счет средств республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 04 2 7227 | 800 | 2 384 500,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Возмещение выпадающих доходов органи- | 04 2 8227 | | 125 500,00 | | заций воздушного транспорта, осуществ- | | | | | ляющих внутримуниципальные пассажир- | | | | | ские перевозки воздушным транспортом в | | | | | труднодоступные населенные пункты за | | | | | счет средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 04 2 8227 | 800 | 125 500,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Муниципальная программа МОГО "Ухта" | 05 0 0000 | | 287 542 164,28 | | "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйст- | | | | | во на 2014-2020 годы" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Доступное и комфортное | 05 1 0000 | | 103 894 319,42 | | жилье" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство жилых домов | 0510300 | | 4 624 933,68 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 05 1 0300 | 400 | 4 624 933,68 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Снос аварийных жилых домов | 05 1 0699 | | 2 072 049,44 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 05 1 0699 | 200 | 2 072 049,44 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство малоэтажных жилых домов | 05 1 0700 | | 52 412 665,00 | | для переселения граждан из аварийного жи- | | | | | лищного фонда | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 05 1 0700 | 400 | 52 412 665,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление социальных выплат моло- | 05 1 5020 | | 1 214 150,00 | | дым семьям на приобретение жилого поме- | | | | | щения или создание объекта индивидуаль- | | | | | ного жилищного строительства за счет | | | | | средств федерального бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Социальное обеспечение и иные выплаты | 05 1 5020 | 300 | 1 214 150,00 | | населению | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение предоставления жилых поме- | 05 1 5082 | | 3 069 700,00 | | щений детям-сиротам и детям, оставшимся | | | | | без попечения родителей, лицам из их числа | | | | | по договорам найма специализированных | | | | | жилых помещений за счет средств, посту- | | | | | пающих из федерального бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 05 1 5082 | 400 | 3 069 700,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение жильем отдельных категорий | 05 1 5135 | | 3 467 200,00 | | граждан, установленных федеральными за- | | | | | конами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ | | | | | "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года | | | | | N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов | | | | | в Российской Федерации", за счет средств, | | | | | поступающих из федерального бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Социальное обеспечение и иные выплаты | 05 1 5135 | 300 | 3 467 200,00 | | населению | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление социальных выплат моло- | 05 1 7210 | | 2 555 887,30 | | дым семьям на приобретение жилого поме- | | | | | щения или создание объекта индивидуаль- | | | | | ного жилищного строительства за счет | | | | | средств республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Социальное обеспечение и иные выплаты | 05 1 7210 | 300 | 2 555 887,30 | | населению | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство, приобретение, реконструк- | 05 1 7303 | | 9 870 800,00 | | ция, ремонт жилых помещений для обеспе- | | | | | чения детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | попечения родителей, лиц из числа детей- | | | | | сирот и детей, оставшихся без попечения | | | | | родителей, жилыми помещениями муници- | | | | | пального специализированного жилищного | | | | | фонда, предоставляемыми по договорам | | | | | найма специализированных жилых помеще- | | | | | ний | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 05 1 7303 | 400 | 9 870 800,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение переданных государственных | 05 1 7304 | | 33 000,00 | | полномочий по обеспечению детей-сирот и | | | | | детей, оставшихся без попечения родителей, | | | | | а также лиц из числа детей сирот и детей, | | | | | оставшихся без попечения родителей, жи- | | | | | лыми помещениями специализированного | | | | | муниципального жилищного фонда, предос- | | | | | тавляемыми по договорам найма специали- | | | | | зированных жилых помещений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 05 1 7304 | 100 | 33 000,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Осуществление переданных государствен- | 05 1 7305 | | 47 200,00 | | ных полномочий по обеспечению жильем | | | | | отдельных категорий граждан, установлен- | | | | | ных Федеральными законами от 12 января | | | | | 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 но- | | | | | ября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной | | | | | защите инвалидов в Российской | | | | | Федерации" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 05 1 7305 | 100 | 47 200,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Осуществление переданных государствен- | 05 1 7308 | | 467 534,00 | | ных полномочий в области | | | | | государственной поддержки граждан | | | | | Российской Федерации, имеющих право на | | | | | получение субсидии (социальных выплат) | | | | | на приобретение или строительство жилья, | | | | | в соответствии с Законом Республики Коми | | | | | "О наделении органов местного | | | | | самоуправления в Республике Коми | | | | | отдельными государственными | | | | | полномочиями в области государственной | | | | | поддержки граждан Российской Федерации, | | | | | имеющих право на получение субсидий (со- | | | | | циальных выплат) на приобретение или | | | | | строительство жилья" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 05 1 7308 | 100 | 467 534,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение детей-сирот и детей, остав- | 05 1 7404 | | 13 543 200,00 | | шихся без попечения родителей, а также | | | | | лиц из числа детей-сирот и детей, | | | | | оставшихся без попечения родителей, | | | | | жилыми помещениями муниципального | | | | | жилищного фонда по договорам | | | | | социального найма (исполнение судебных | | | | | решений) | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 05 1 7404 | 400 | 13 543 200,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление социальных выплат моло- | 05 1 8210 | | 10 516 000,00 | | дым семьям на приобретение жилого поме- | | | | | щения или создание объекта индивидуаль- | | | | | ного жилищного строительства за счет | | | | | средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Социальное обеспечение и иные выплаты | 05 1 8210 | 300 | 10 516 000,00 | | населению | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Жилищное хозяйство" | 05 2 0000 | | 5 499 277,69 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальный ремонт (ремонт) муниципаль- | 05 2 0299 | | 288 122,00 | | ного жилого фонда | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 05 2 0299 | 200 | 288 122,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация содержания муниципального | 0520699 | | 5 211 155,69 | | жилищного фонда | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 05 2 0699 | 200 | 2 113 155,69 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 05 2 0699 | 800 | 3 098 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" | 05 3 0000 | | 93 395 174,02 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство, реконструкция и модерни- | 05 3 0300 | | 41 180 076,00 | | зация объектов коммунальной инфраструк- | | | | | туры | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 05 3 0300 | 400 | 41 180 076,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий организациям, | 05 3 0599 | | 40 000 000,00 | | оказывающим коммунальные услуги насе- | | | | | лению | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 0530599 | 800 | 40 000 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение населения коммунальными и | 05 3 0699 | | 786 527,02 | | бытовыми услугами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 05 3 0699 | 200 | 786 527,02 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Создание системы управления комплексом | 05 3 7213 | | 8 000 000,00 | | водоснабжения с приобретением российско- | | | | | го оборудования и материалов и использо- | | | | | ванием инновационной продукции, обеспе- | | | | | чивающей энергосбережение и повышение | | | | | энергетической эффективности за счет | | | | | средств республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 05 3 7213 | 400 | 8 000 000,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Создание системы управления комплексом | 05 3 8213 | | 3 428 571,00 | | водоснабжения с приобретением российско- | | | | | го оборудования и материалов и использо- | | | | | ванием инновационной продукции, обеспе- | | | | | чивающей энергосбережение и повышение | | | | | энергетической эффективности за счет | | | | | средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 05 3 8213 | 400 | 3 428 571,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Благоустройство" | 05 4 0000 | | 84 753 393,15 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальный ремонт (ремонт) объектов | 05 4 0299 | | 6 729 894,26 | | внешнего благоустройства | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 05 4 0299 | 200 | 6 729 894,26 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Содержание объектов внешнего благоуст- | 05 4 0599 | | 65 351 898,89 | | ройства | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 05 4 0599 | 200 | 65 351 898,89 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обустройство и приобретение объектов для | 05 4 0699 | | 12 400 000,00 | | создания привлекательной среды го- | | | | | родского округа | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 05 4 0699 | 200 | 12 400 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Осуществление государственного полномо- | 05 4 7312 | | 271 600,00 | | чия Республики Коми по отлову и содержа- | | | | | нию безнадзорных животных за счет | | | | | средств Республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 05 4 7312 | 100 | 46 220,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 05 4 7312 | 200 | 225 380,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Муниципальная программа "Переселение | 06 0 0000 | | 434 489 985,56 | | граждан, проживающих на территории МО- | | | | | ГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда | | | | | с 2013 года по 1 сентября 2017 года" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение мероприятий по переселению | 06 0 9503 | | 144 459 934,94 | | граждан из аварийного жилищного фонда с | | | | | учетом необходимости развития малоэтаж- | | | | | ного жилищного строительства за счет | | | | | средств, поступивших от государственной | | | | | корпорации - Фонд содействия реформиро- | | | | | ванию ЖКХ | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 06 0 9503 | 400 | 144 459 934,94 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение мероприятий по переселению | 06 0 9603 | | 290 030 050,62 | | граждан из аварийного жилищного фонда с | | | | | учетом необходимости развития малоэтаж- | | | | | ного жилищного строительства | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 06 0 9603 | 400 | 290 030 050,62 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Муниципальная программа МОГО "Ухта" | 07 0 0000 | | 2 403 504 740,97 | | "Развитие образования на 2014-2020 годы" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Развитие дошкольного об- | 07 1 0000 | | 1 245 687 642,86 | | разования" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 07 1 0107 | | 162 288 545,59 | | ние работ) дошкольными образовательными | | | | | учреждениями | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 0107 | 600 | 162 288 545,59 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальный и текущий ремонт дошколь- | 07 1 0207 | | 12 668 116,06 | | ных образовательных учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 0207 | 600 | 12 668 116,06 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство, реконструкция, модерниза- | 07 1 0300 | | 186 129 099,66 | | ция дошкольных образовательных учрежде- | | | | | ний | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 07 1 0300 | 400 | 186 129 099,66 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 07 1 0407 | | 10 080 900,00 | | технической базы дошкольных образова- | | | | | тельных учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 0407 | 600 | 10 080 900,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация, проведение и участие воспи- | 07 1 0507 | | 429 500,00 | | танников и педагогов в конкурсах, фестива- | | | | | лях, соревнованиях, различных мероприяти- | | | | | ях федерального, республиканского и го- | | | | | родского уровней | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 0507 | 600 | 429 500,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение квалифицированными кад- | 07 1 0607 | | 8 439 000,00 | | рами дошкольных образовательных | | | | | учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 0710607 | 600 | 8 439 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Повышение квалификации работников до- | 07 1 0707 | | 1 200 000,00 | | школьных образовательных учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 0707 | 600 | 1 200 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 07 1 5026 | | 206 400,00 | | технической базы дошкольных образова- | | | | | тельных учреждений за счет средств феде- | | | | | рального бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 5026 | 600 | 206 400,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение первичных мер пожарной | 07 1 7201 | | 8 110 000,00 | | безопасности муниципальных дошкольных | | | | | образовательных организаций за счет | | | | | средств республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 7201 | 600 | 8 110 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство и реконструкция дошколь- | 07 1 7202 | | 147 415 083,97 | | ных образовательных организаций за счет | | | | | средств республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 07 1 7202 | 400 | 147 415 083,97 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Реализация муниципальными дошкольными | 07 1 7301 | | 670 490 600,00 | | и общеобразовательными организациями в | | | | | Республике Коми образовательных про- | | | | | грамм | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 7301 | 600 | 670 490 600,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление компенсации родителям | 07 1 7302 | | 30 763 400,00 | | (законным представителям) платы за при- | | | | | смотр и уход за детьми, посещающими об- | | | | | разовательные организации на территории | | | | | Республики Коми, реализующие образова- | | | | | тельную программу дошкольного образова- | | | | | ния | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 7302 | 600 | 30 763 400,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 07 1 8026 | | 23 000,00 | | технической базы дошкольных образова- | | | | | тельных учреждений за счет средств мест- | | | | | ного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 8026 | 600 | 23 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение первичных мер пожарной | 07 1 8201 | | 2 180 839,58 | | безопасности муниципальных дошкольных | | | | | образовательных организаций за счет | | | | | средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 8201 | 600 | 2 180 839,58 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство и реконструкция дошколь- | 07 1 8202 | | 5 263 158,00 | | ных образовательных организаций за счет | | | | | средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 07 1 8202 | 400 | 5 263 158,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 07 1 5059 | | 17 167 000,00 | | технической базы дошкольных учреждений | | | | | за счет средств федерального бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 5059 | 600 | 17 167 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 07 1 8059 | | 903 900,00 | | технической базы дошкольных учреждений | | | | | за счет средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 1 8059 | 600 | 903 900,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Развитие общего образова- | 07 2 0000 | | 1 075 072 630,96 | | ния" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 07 2 0108 | | 97 568 963,00 | | ние работ) общеобразовательными учреж- | | | | | дениями | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 0108 | 600 | 97 568 963,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальный и текущий ремонт общеобра- | 07 2 0208 | | 131 750 383,94 | | зовательных учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 0208 | 600 | 131 750 383,94 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство, реконструкция, модерниза- | 07 2 0300 | | 20 692 821,34 | | ция общеобразовательных учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 07 2 0300 | 400 | 20 692 821,34 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 07 2 0408 | | 21 285 011,68 | | технической базы общеобразовательных уч- | | | | | реждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 0408 | 600 | 21 285 011,68 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация, проведение и участие обу- | 07 2 0508 | | 1 839 800,00 | | чающихся и педагогов в конкурсах, фести- | | | | | валях, соревнованиях, различных мероприя- | | | | | тиях федерального, республиканского и го- | | | | | родского уровней | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 0508 | 600 | 1 839 800,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Повышение квалификации работников об- | 07 2 0608 | | 2 130 000,00 | | щеобразовательных учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 0608 | 600 | 2 130 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Формирование доступной среды в общеоб- | 07 2 0708 | | 161 000,00 | | разовательных учреждениях | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 0708 | 600 | 161 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 | 07 2 0808 | | 450 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 0808 | 600 | 450 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Психологическая, медицинская, социальная | 07 2 0909 | | 26 378 343,00 | | реабилитация и коррекция детей, имеющих | | | | | проблемы в развитии, обучении, | | | | | социальной адаптации | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 0909 | 600 | 26 378 343,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация методической и мониторинго- | 07 2 1010 | | 7 548 608,00 | | вой деятельности в образовательных учреж- | | | | | дениях | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 1010 | 600 | 7 548 608,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 07 2 5097 | | 500 000,00 | | технической базы общеобразовательных уч- | | | | | реждений за счет федерального бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 5097 | 600 | 500 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Реализация муниципальными дошкольными | 07 2 7301 | | 718 282 000,00 | | и общеобразовательными организациями в | | | | | Республике Коми образовательных про- | | | | | грамм | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 7301 | 600 | 718 282 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Мероприятия по организации питания обу- | 07 2 7401 | | 46 270 700,00 | | чающихся 1-4 классов в муниципальных | | | | | образовательных организациях в | | | | | Республике Коми, реализующих | | | | | образовательную программу начального | | | | | общего образования | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 7401 | 600 | 46 270 700,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 07 2 8097 | | 215 000,00 | | технической базы общеобразовательных уч- | | | | | реждений за счет местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 2 8097 | 600 | 215 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Развитие дополнительного | 07 3 0000 | | 49 549 327,00 | | образования" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 07 3 0111 | | 45 757 656,00 | | ние работ) учреждениями дополнительного | | | | | образования детей | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 3 0111 | 600 | 45 757 656,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство, реконструкция, модерниза- | 07 3 0300 | | 3 006 671,00 | | ция учреждений дополнительного образова- | | | | | ния детей | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 07 3 0300 | 400 | 3 006 671,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 07 3 0411 | | 470 000,00 | | технической базы учреждений дополни- | | | | | тельного образования детей и учреждений, | | | | | работающих с молодежью | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 3 0411 | 600 | 470 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация, проведение и участие обу- | 07 3 0511 | | 115 000,00 | | чающихся, молодежи и педагогов в конкур- | | | | | сах, фестивалях, соревнованиях, различных | | | | | мероприятиях федерального, республикан- | | | | | ского и городского уровней | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 3 0511 | 600 | 115 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Повышение квалификации работников уч- | 07 3 0711 | | 200 000,00 | | реждений дополнительного образования | | | | | детей | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 3 0711 | 600 | 200 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей | 07 4 0000 | | 15 124 240,15 | | и трудоустройство подростков" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация временной занятости подрост- | 07 4 0299 | | 5 205 000,00 | | ков в летний период | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 07 4 0299 | 200 | 0,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 4 0299 | 600 | 5 205 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Мероприятия по проведению оздоровитель- | 07 4 7204 | | 4 020 000,00 | | ной кампании детей за счет средств респуб- | | | | | ликанского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 4 7204 | 600 | 4 020 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Проведение оздоровительной кампании де- | 07 4 8204 | | 5 899 240,15 | | тей за счет средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 07 4 8204 | 200 | 1 953 697,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 07 4 8204 | 600 | 3 945 543,15 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Муниципальная программа МОГО "Ухта" | 08 0 0000 | | 287 548 075,61 | | "Культура на 2014-2020 годы" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Культурное наследие МО- | 08 1 0000 | | 14 434 523,60 | | ГО "Ухта" - наше достояние" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 08 1 0101 | | 9 984 219,00 | | ние работ) музеями | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 1 0101 | 600 | 9 984 219,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Содержание и обслуживание объектов куль- | 08 1 0501 | | 400 000,00 | | турного наследия, проведение музейных | | | | | мероприятий музеями | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 1 0501 | 600 | 400 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Содержание и обслуживание объектов куль- | 08 1 0599 | | 4 050 304,60 | | турного наследия, проведение музейных | | | | | мероприятий управлением культуры | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 08 1 0599 | 200 | 4 050 304,60 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Организация отдыха и раз- | 08 2 0000 | | 260 567 870,01 | | витие творческого потенциала жителей | | | | | МОГО "Ухта" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 08 2 0102 | | 63 269 287,00 | | ние работ) учреждениями культурно- | | | | | досуговой сферы | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0102 | 600 | 63 269 287,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 08 2 0103 | | 29 173 768,00 | | ние работ) библиотеками | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0103 | 600 | 29 173 768,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 08 2 0104 | | 51 039 082,00 | | ние работ) учреждениями дополнительного | | | | | образования детей в области искусств | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0104 | 600 | 51 039 082,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 08 2 0105 | | 28 260 897,00 | | ние работ) прочими учреждениями культу- | | | | | ры | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0105 | 600 | 28 260 897,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальный и текущий ремонт объектов | 08 2 0202 | | 10 951 500,00 | | культурно-досуговой сферы | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0202 | 600 | 10 951 500,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство, реконструкция, модерниза- | 08 2 0300 | | 50 000 000,00 | | ция учреждений культуры | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 08 2 0300 | 400 | 50 000 000,00 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 08 2 0402 | | 11 427 429,00 | | технической базы учреждений культурно- | | | | | досуговой сферы | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0402 | 600 | 11 427 429,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 08 2 0404 | | 1 500 000,00 | | технической базы учреждений дополни- | | | | | тельного образования детей в области ис- | | | | | кусств | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0404 | 600 | 1 500 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация городских мероприятий, фес- | 08 2 0602 | | 7 755 500,00 | | тивалей, смотров, реализация творческих | | | | | проектов в области культуры учреждениями | | | | | культурно-досуговой сферы | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0602 | 600 | 7 755 500,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Организация городских мероприятий, фес- | 08 2 0699 | | 1 873 707,01 | | тивалей, смотров, реализация творческих | | | | | проектов в области культуры управлением | | | | | культуры | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 08 2 0699 | 200 | 1 873 707,01 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Поддержка одаренных детей и талантливой | 08 2 0702 | | 32 000,00 | | молодежи учреждениями культурно- | | | | | досуговой сферы | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0702 | 600 | 32 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Поддержка одаренных детей и талантливой | 08 2 0704 | | 30 000,00 | | молодежи учреждениями дополнительного | | | | | образования детей в области искусств | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 0704 | 600 | 30 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление материально-технической базы | 08 2 5014 | | 530 100,00 | | и оснащение оборудованием детских школ | | | | | искусств за счет средств, поступающих из | | | | | федерального бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 5014 | 600 | 530 100,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление материально-технической базы | 08 2 7215 | | 2 536 600,00 | | муниципальных учреждений культуры за | | | | | счет средств республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 7215 | 600 | 2 536 600,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Комплектование документных фондов биб- | 08 2 7245 | | 445 400,00 | | лиотек муниципальных образований за счет | | | | | средств республиканского бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 7245 | 600 | 445 400,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление материально-технической базы | 08 2 8215 | | 1 297 200,00 | | муниципальных учреждений культуры за | | | | | счет средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 8215 | 600 | 1 297 200,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Комплектование документных фондов биб- | 08 2 8245 | | 445 400,00 | | лиотек муниципальных образований за счет | | | | | средств местного бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 2 8245 | 600 | 445 400,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Укрепление межнациональ- | 08 3 0000 | | 12 545 682,00 | | ных отношений в сфере культуры МОГО | | | | | "Ухта" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 08 3 0106 | | 12 405 682,00 | | ние работ) объединенным центром народ- | | | | | ной культуры | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 3 0106 | 600 | 12 405 682,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Содействие сохранению и развитию госу- | 08 3 0806 | | 30 000,00 | | дарственных языков Республики Коми объ- | | | | | единенным центром народной культуры | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 3 0806 | 600 | 30 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Реализация государственной национальной | 08 3 0906 | | 110 000,00 | | политики и поддержка национально- | | | | | культурных автономий и общественных | | | | | движений в МОГО "Ухта" объединенным | | | | | центром народной культуры | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 08 3 0906 | 600 | 110 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Муниципальная программа МОГО "Ухта" | 11 0 0000 | | 174 001 685,20 | | "Развитие физической культуры и спорта на | | | | | 2014-2020 годы" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Массовая физическая куль- | 11 1 0000 | | 86 858 799,65 | | тура" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 11 1 0112 | | 25 800 490,45 | | ние работ) физкультурно - спортивными уч- | | | | | реждениями | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 11 1 0112 | 600 | 25 800 490,45 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Строительство, реконструкция, модерниза- | 11 1 0300 | | 56 081 509,20 | | ция физкультурно - спортивных учре- | | | | | ждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Капитальные вложения в объекты недвижи- | 11 1 0300 | 400 | 56 081 509,20 | | мого имущества государственной (муници- | | | | | пальной) собственности | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Укрепление и модернизация материально- | 11 1 0412 | | 2 886 800,00 | | технической базы физкультурно - спортив- | | | | | ных учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 11 1 0412 | 600 | 2 886 800,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Реализация календарного плана физкуль- | 11 1 0512 | | 140 000,00 | | турных и спортивных мероприятий физ- | | | | | культурно - спортивными учреждениями | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 11 1 0512 | 600 | 140 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Развитие адаптивного спорта физкультурно | 11 1 0612 | | 150 000,00 | | - спортивными учреждениями | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 11 1 0612 | 600 | 150 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Реализация календарного плана физкуль- | 11 1 0799 | | 1 800 000,00 | | турных и спортивных мероприятий управ- | | | | | лением физической культуры и спорта | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 11 1 0799 | 200 | 1 800 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Подпрограмма "Дополнительное образова- | 11 2 0000 | | 87 142 885,55 | | ние в области физической культуры и | | | | | спорта" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оказание муниципальных услуг (выполне- | 11 2 0113 | | 84 232 885,55 | | ние работ) учреждениями дополнительного | | | | | образования детей в области физической | | | | | культуры и спорта | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 11 2 0113 | 600 | 84 232 885,55 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Реализация календарного плана физкуль- | 11 2 0513 | | 2 890 000,00 | | турных и спортивных мероприятий учреж- | | | | | дений дополнительного образования детей | | | | | в области физической культуры и спорта | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 1120513 | 600 | 2 890 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Развитие адаптивного спорта учреждениями | 11 2 0613 | | 20 000,00 | | дополнительного образования детей в об- | | | | | ласти физической культуры и спорта | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 11 2 0613 | 600 | 20 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Непрограммные направления деятельности | 99 0 0000 | | 484 507 742,65 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Глава муниципального образования | 99 0 0010 | | 2 637 141,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 0010 | 100 | 2 637 141,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Депутаты представительного органа муни- | 99 0 0011 | | 82 800,00 | | ципального образования | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0011 | 200 | 82 800,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Руководитель контрольно-счетной палаты | 99 0 0020 | | 1 170 386,00 | | муниципального образования и его замести- | | | | | тели | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 0020 | 100 | 1 170 386,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Глава местной администрации (исполни- | 99 0 0030 | | 2 502 956,00 | | тельно-распорядительного органа муници- | | | | | пального образования) | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 0030 | 100 | 2 502 956,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Центральный аппарат | 99 0 0040 | | 168 406 413,34 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 0040 | 100 | 115 296 231,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0040 | 200 | 48 018 338,49 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0040 | 800 | 5 091 843,85 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Центральный аппарат | 99 0 0041 | | 122 678 770,85 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 0041 | 100 | 103 994 963,60 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0041 | 200 | 18 030 408,25 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0041 | 800 | 653 399,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение деятельности подведомствен- | 99 0 0042 | | 44 408 457,74 | | ных учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 0042 | 100 | 39 221 837,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0042 | 200 | 5 166 620,74 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0042 | 800 | 20 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оплата расходов, связанных с приватизаци- | 99 0 0050 | | 2 239 264,00 | | ей и продажей прав на заключение догово- | | | | | ров права аренды муниципального имуще- | | | | | ства и на земельные участки | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0050 | 200 | 2 239 264,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оплата услуг по инвентаризации и состав- | 99 0 0051 | | 1 300 000,00 | | лению технических паспортов муниципаль- | | | | | ного имущества, оценка рыночной стоимо- | | | | | сти | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0051 | 200 | 1 300 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы, связанные с содержанием и ремон- | 99 0 0052 | | 12 583 000,00 | | том объектов казны, сносом списанных му- | | | | | ниципальных объектов | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0052 | 200 | 12 583 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Оплата платежей, сборов, государственных | 99 0 0053 | | 10 000,00 | | пошлин, касающихся муниципальной собст- | | | | | венности (регистрация права муниципаль- | | | | | ной собственности, внесение изменений в | | | | | ЕГРП, расходы, связанные с получением | | | | | сведений в ИФНС о возможной | | | | | ликвидации должника с целью подготовки | | | | | пакета документов по списанию | | | | | безнадежной к взысканию задолженности, | | | | | расходы отдела ПСП на розыск должников) | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0053 | 200 | 10 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы, связанные с участием и прекраще- | 99 0 0054 | | 10 000,00 | | нием участия в хозяйственных обществах и | | | | | МУП | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0054 | 200 | 10 000,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Прочие выплаты по обязательствам госу- | 99 0 0060 | | 1 500 000,00 | | дарства | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 99 0 0060 | 600 | 1 500 000,00 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обеспечение деятельности подведомствен- | 99 0 0070 | | 30 710 289,26 | | ных учреждений | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 0070 | 100 | 22 400 158,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0070 | 200 | 7 114 625,80 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0070 | 800 | 1 195 505,46 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Исполнение судебных актов, предусматри- | 99 0 0080 | | 14 098 033,46 | | вающих обращения взыскания на средства | | | | | бюджета МОГО "Ухта" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 0080 | 200 | 105 666,63 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0080 | 800 | 13 992 366,83 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Доплаты к пенсиям государственных слу- | 99 0 0090 | | 12 665 000,00 | | жащих субъектов Российской Федерации и | | | | | муниципальных служащих | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Социальное обеспечение и иные выплаты | 99 0 0090 | 300 | 12 665 000,00 | | населению | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Резервные фонды местных администраций | 99 0 0100 | | 15 000 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0100 | 800 | 15 000 000,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление компенсации для лиц, про- | 99 0 0110 | | 500 000,00 | | живающих в районах, приравненных к рай- | | | | | онам Крайнего Севера | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Предоставление субсидий бюджетным, ав- | 99 0 0110 | 600 | 212 448,90 | | тономным учреждениям и иным некоммер- | | | | | ческим организациям | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0110 | 800 | 287 551,10 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Процентные платежи по муниципальному | 99 0 0120 | | 48 798 372,00 | | долгу | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Обслуживание государственного (муници- | 99 0 0120 | 700 | 48 798 372,00 | | пального) долга | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Субсидии юридическим лицам (кроме не- | 99 0 0140 | | 3 188 559,00 | | коммерческих организаций), индивидуаль- | | | | | ным предпринимателям, физическим лицам | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0140 | 800 | 3 188 559,00 | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Осуществление государственных полномо- | 99 0 5120 | | 0,00 | | чий по составлению списков кандидатов в | | | | | присяжные заседатели федеральных судов | | | | | общей юрисдикции в Российской Федера- | | | | | ции за счет средств, поступающих из феде- | | | | | рального бюджета | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 5120 | 200 | 0,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Осуществление государственного полномо- | 99 0 7313 | | 6 100,00 | | чия Республики Коми по определению пе- | | | | | речня должностных лиц органов местного | | | | | самоуправления, уполномоченных состав- | | | | | лять протоколы об административных пра- | | | | | вонарушениях, предусмотренных частью 4 | | | | | статьи 8 Закона Республики Коми | | | | | "Об административной ответственности в | | | | | Республике Коми" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 7313 | 100 | 4 600,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 7313 | 200 | 1 500,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Осуществление государственного полномо- | 99 0 7315 | | 6 100,00 | | чия Республики Коми по определению пе- | | | | | речня должностных лиц органов местного | | | | | самоуправления, уполномоченных состав- | | | | | лять протоколы об административных пра- | | | | | вонарушениях, предусмотренных статьями | | | | | 6, 7, частями 1 и 2 статьи 8 Закона Респуб- | | | | | лики Коми "Об административной ответст- | | | | | венности в Республике Коми" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 7315 | 100 | 4 600,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 7315 | 200 | 1 500,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Осуществление государственного полномо- | 99 0 7317 | | 6 100,00 | | чия Республики Коми по определению пе- | | | | | речня должностных лиц органов местного | | | | | самоуправления, уполномоченных состав- | | | | | лять протоколы об административных пра- | | | | | вонарушениях, предусмотренных частями 3, | | | | | 4 статьи 3 Закона Республики Коми | | | | | "Об административной ответственности в | | | | | Республике Коми" | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в целях | 99 0 7317 | 100 | 4 600,00 | | обеспечения выполнения функций государ- | | | | | ственными (муниципальными) органами, | | | | | казенными учреждениями, органами управ- | | | | | ления государственными внебюджетными | | | | | фондами | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для государ- | 99 0 7317 | 200 | 1 500,00 | | ственных (муниципальных) нужд | | | | |---------------------------------------------+-----------+-----+------------------| | Итого | | | 4 460 475 739,83 | ------------------------------------------------------------------------------------ ". Приложение 2 к решению Совета МОГО "Ухта" от 17 сентября 2014 года N 315 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" "Приложение 2 к решению Совета МОГО "Ухта" от 12 декабря 2013 года N 251 "О бюджете МОГО "Ухта" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО "УХТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | КЦСР | КВР | Сумма (рублей) | | | | |-------------------------------------| | | | | 2015 год | 2016 год | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Муниципальная программа МОГО | 01 0 0000 | | 19 775 025,00 | 19 775 025,00 | | "Ухта" "Развитие системы муници- | | | | | | пального управления на 2014-2020 | | | | | | годы" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Электронный муни- | 01 1 0000 | | 17 504 199,00 | 17 504 199,00 | | ципалитет" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг (вы- | 01 1 0114 | | 12 992 122,00 | 12 992 122,00 | | полнение работ) многофункциональ- | | | | | | ным центром предоставления госу- | | | | | | дарственных и муниципальных | | | | | | услуг | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 01 1 0114 | 600 | 12 992 122,00 | 12 992 122,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Развитие единой муниципальной | 01 1 0514 | | 2 199 077,00 | 2 199 077,00 | | мультисервисной корпоративной се- | | | | | | ти передачи данных | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 01 1 0514 | 600 | 2 199 077,00 | 2 199 077,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение функционирования | 01 1 0699 | | 2 313 000,00 | 2 313 000,00 | | информационных систем в админи- | | | | | | страции | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 01 1 0699 | 200 | 2 313 000,00 | 2 313 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Дополнительные | 01 2 0000 | | 2 200 826,00 | 2 200 826,00 | | меры социальной поддержки граж- | | | | | | дан, проживающих на территории | | | | | | МОГО "Ухта" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление дополнительных | 01 2 0599 | | 2 200 826,00 | 2 200 826,00 | | мер социальной поддержки отдель- | | | | | | ным категориям граждан | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Социальное обеспечение и иные вы- | 01 2 0599 | 300 | 2 200 826,00 | 2 200 826,00 | | платы населению | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Развитие кадрового | 01 3 0000 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | потенциала муниципальной службы | | | | | | в администрации МОГО "Ухта" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация непрерывного профес- | 01 3 0599 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | сионального образования и развития | | | | | | работников | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 01 3 0599 | 200 | 70 000,00 | 70 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Муниципальная программа МОГО | 02 0 0000 | | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | | "Ухта" "Развитие экономики на 2014- | | | | | | 2020 годы" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Малое и среднее | 02 2 0000 | | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | | предпринимательство в МОГО "Ух- | | | | | | та" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Финансовая поддержка субъектов | 02 2 0599 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | малого и среднего предприниматель- | | | | | | ства за счет средств местного бюдже- | | | | | | та | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 02 2 0599 | 800 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение деятельности информа- | 02 2 8218 | | 505 000,00 | 505 000,00 | | ционно - маркетинговых центров ма- | | | | | | лого и среднего предпринимательст- | | | | | | ва на территориях муниципальных | | | | | | образований за счет средств местного | | | | | | бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 02 2 8218 | 600 | 505 000,00 | 505 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Муниципальная программа МОГО | 03 0 0000 | | 32 512 379,00 | 32 470 378,00 | | "Ухта" "Безопасность жизнедеятель- | | | | | | ности населения на 2014-2020 годы" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Защита населения и | 03 1 0000 | | 32 512 379,00 | 32 470 378,00 | | территории городского округа" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Профилактика правонарушений | 03 1 0598 | | 3 105 181,00 | 3 105 181,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 03 1 0598 | 200 | 3 105 181,00 | 3 105 181,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Профилактика пожарной безопасно- | 03 1 0698 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | сти | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 03 1 0698 | 200 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предупреждение чрезвычайных си- | 03 1 0798 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | туаций | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 03 1 0798 | 200 | 130 000,00 | 130 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение выполнения комплекса | 03 1 0898 | | 28 177 198,00 | 28 135 197,00 | | мер гражданской обороны, преду- | | | | | | преждение чрезвычайных ситуаций | | | | | | и пожарной безопасности | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 03 1 0898 | 100 | 24 452 456,00 | 24 454 025,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 03 1 0898 | 200 | 3 721 942,00 | 3 678 372,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 03 1 0898 | 800 | 2 800,00 | 2 800,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Муниципальная программа МОГО | 04 0 0000 | | 215 178 677,00 | 146 677 645,00 | | "Ухта" "Развитие транспортной сис- | | | | | | темы на 2014-2020 годы" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Дорожная деятель- | 04 1 0000 | | 214 652 614,00 | 146 151 582,00 | | ность и обеспечение безопасности | | | | | | дорожного движения на территории | | | | | | МОГО "Ухта" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Капитальный ремонт (ремонт) и со- | 04 1 0299 | | 205 972 263,00 | 139 971 231,00 | | держание улично-дорожной сети | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 04 1 0299 | 200 | 205 972 263,00 | 139 971 231,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение обустройства и содер- | 04 1 0699 | | 8 500 000,00 | 6 000 000,00 | | жания технических средств органи- | | | | | | зации безопасного дорожного дви- | | | | | | жения на автомобильных дорогах | | | | | | общего пользования местного значе- | | | | | | ния | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 04 1 0699 | 200 | 8 500 000,00 | 6 000 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оборудование и содержание ледовых | 04 1 8221 | | 180 351,00 | 180 351,00 | | переправ и зимних автомобильных | | | | | | дорог общего пользования местного | | | | | | значения за счет средств местного | | | | | | бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 04 1 8221 | 200 | 180 351,00 | 180 351,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Организация транс- | 04 2 0000 | | 526 063,00 | 526 063,00 | | портного обслуживания населения | | | | | | на территории МОГО "Ухта" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение транспортного обслу- | 04 2 0599 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | живания населения в границах го- | | | | | | родского округа | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 04 2 0599 | 800 | 400 000,00 | 400 000,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Возмещение выпадающих доходов | 04 2 8227 | | 126 063,00 | 126 063,00 | | организаций воздушного транспорта, | | | | | | осуществляющих внутримуници- | | | | | | пальные пассажирские перевозки | | | | | | воздушным транспортом в трудно- | | | | | | доступные населенные пункты за | | | | | | счет средств местного бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 04 2 8227 | 800 | 126 063,00 | 126 063,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Муниципальная программа МОГО | 05 0 0000 | | 120 489 212,00 | 107 210 856,00 | | "Ухта" "Жилье и жилищно- | | | | | | коммунальное хозяйство на 2014- | | | | | | 2020 годы" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Доступное и ком- | 05 1 0000 | | 37 974 820,00 | 37 166 496,00 | | фортное жилье" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Строительство малоэтажных жилых | 05 1 0700 | | 8 934 720,00 | 7 940 896,00 | | домов для переселения граждан из | | | | | | аварийного жилищного фонда | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Капитальные вложения в объекты | 05 1 0700 | 400 | 8 934 720,00 | 7 940 896,00 | | недвижимого имущества государст- | | | | | | венной (муниципальной) | | | | | | собственности | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение предоставления жилых | 05 1 5082 | | 3 722 200,00 | 3 908 300,00 | | помещений детям-сиротам и детям, | | | | | | оставшимся без попечения родите- | | | | | | лей, лицам из их числа по договорам | | | | | | найма специализированных жилых | | | | | | помещений за счет средств, посту- | | | | | | пающих из федерального бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Капитальные вложения в объекты | 05 1 5082 | 400 | 3 722 200,00 | 3 908 300,00 | | недвижимого имущества государст- | | | | | | венной (муниципальной) | | | | | | собственности | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение жильем отдельных ка- | 05 1 5135 | | 3 466 600,00 | 3 466 000,00 | | тегорий граждан, установленных фе- | | | | | | деральными законами от 12 января | | | | | | 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от | | | | | | 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ | | | | | | "О социальной защите инвалидов в | | | | | | Российской Федерации", за счет | | | | | | средств, поступающих из | | | | | | федерального бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Социальное обеспечение и иные вы- | 05 1 5135 | 300 | 3 466 600,00 | 3 466 000,00 | | платы населению | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Строительство, приобретение, рекон- | 05 1 7303 | | 10 271 600,00 | 10 271 600,00 | | струкция, ремонт жилых помещений | | | | | | для обеспечения детей-сирот и детей, | | | | | | оставшихся без попечения родите- | | | | | | лей, лиц из числа детей-сирот и де- | | | | | | тей, оставшихся без попечения роди- | | | | | | телей, жилыми помещениями муни- | | | | | | ципального специализированного | | | | | | жилищного фонда, предоставляемы- | | | | | | ми по договорам найма специализи- | | | | | | рованных жилых помещений | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Капитальные вложения в объекты | 05 1 7303 | 400 | 10 271 600,00 | 10 271 600,00 | | недвижимого имущества государст- | | | | | | венной (муниципальной) | | | | | | собственности | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение переданных государст- | 05 1 7304 | | 33 000,00 | 33 000,00 | | венных полномочий по обеспечению | | | | | | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | попечения родителей, а также лиц из | | | | | | числа детей сирот и детей, оставших- | | | | | | ся без попечения родителей, жилыми | | | | | | помещениями специализированного | | | | | | муниципального жилищного фонда, | | | | | | предоставляемыми по договорам | | | | | | найма специализированных жилых | | | | | | помещений | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 05 1 7304 | 100 | 33 000,00 | 33 000,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Осуществление переданных государ- | 05 1 7305 | | 47 200,00 | 47 200,00 | | ственных полномочий по обеспече- | | | | | | нию жильем отдельных категорий | | | | | | граждан, установленных Федераль- | | | | | | ными законами от 12 января 1995 го- | | | | | | да N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 но- | | | | | | ября 1995 года N 181-ФЗ "О соци- | | | | | | альной защите инвалидов в Россий- | | | | | | ской Федерации" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 05 1 7305 | 100 | 47 200,00 | 47 200,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Осуществление переданных государ- | 05 1 7308 | | 467 500,00 | 467 500,00 | | ственных полномочий в области го- | | | | | | сударственной поддержки граждан | | | | | | Российской Федерации, имеющих | | | | | | право на получение субсидии (соци- | | | | | | альных выплат) на приобретение или | | | | | | строительство жилья, в соответствии | | | | | | с Законом Республики Коми "О на- | | | | | | делении органов местного само- | | | | | | управления в Республике Коми от- | | | | | | дельными государственными полно- | | | | | | мочиями в области государственной | | | | | | поддержки граждан Российской Фе- | | | | | | дерации, имеющих право на получе- | | | | | | ние субсидий (социальных выплат) | | | | | | на приобретение или строительство | | | | | | жилья" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 05 1 7308 | 100 | 467 500,00 | 467 500,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление социальных выплат | 05 1 8210 | | 11 032 000,00 | 11 032 000,00 | | молодым семьям на приобретение | | | | | | жилого помещения или создание | | | | | | объекта индивидуального жилищно- | | | | | | го строительства за счет средств ме- | | | | | | стного бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Социальное обеспечение и иные вы- | 05 1 8210 | 300 | 11 032 000,00 | 11 032 000,00 | | платы населению | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Жилищное хозяйст- | 05 2 0000 | | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | | во" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация содержания муници- | 0520699 | | 5 000 000,00 | 4 850 000,00 | | пального жилищного фонда | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 05 2 0699 | 200 | 1 000 000,00 | 850 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 05 2 0699 | 800 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Коммунальное хо- | 05 3 0000 | | 15 864 285,00 | 15 864 285,00 | | зяйство" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение населения коммуналь- | 05 3 0699 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | ными и бытовыми услугами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 05 3 0699 | 200 | 150 000,00 | 150 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Создание системы управления ком- | 05 3 7213 | | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | | плексом водоснабжения с приобре- | | | | | | тением российского оборудования и | | | | | | материалов и использованием инно- | | | | | | вационной продукции, обеспечи- | | | | | | вающей энергосбережение и повы- | | | | | | шение энергетической эффективно- | | | | | | сти за счет средств республиканского | | | | | | бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Капитальные вложения в объекты | 05 3 7213 | 400 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | | недвижимого имущества государст- | | | | | | венной (муниципальной) | | | | | | собственности | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Создание системы управления ком- | 05 3 8213 | | 4 714 285,00 | 4 714 285,00 | | плексом водоснабжения с приобре- | | | | | | тением российского оборудования и | | | | | | материалов и использованием инно- | | | | | | вационной продукции, обеспечи- | | | | | | вающей энергосбережение и повы- | | | | | | шение энергетической эффективно- | | | | | | сти за счет средств местного бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Капитальные вложения в объекты | 05 3 8213 | 400 | 4 714 285,00 | 4 714 285,00 | | недвижимого имущества государст- | | | | | | венной (муниципальной) | | | | | | собственности | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Благоустройство" | 05 4 0000 | | 61 650 107,00 | 49 330 075,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Капитальный ремонт (ремонт) объек- | 05 4 0299 | | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | | тов внешнего благоустройства | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 05 4 0299 | 200 | 5 000 000,00 | 4 000 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Содержание объектов внешнего бла- | 05 4 0599 | | 54 250 107,00 | 42 930 075,00 | | гоустройства | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 05 4 0599 | 200 | 54 250 107,00 | 42 930 075,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обустройство и приобретение объек- | 05 4 0699 | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | тов для создания привлекательной | | | | | | среды городского округа | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 05 4 0699 | 200 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Муниципальная программа "Пересе- | 06 0 0000 | | 8 698 564,22 | 15 374 358,93 | | ление граждан, проживающих на | | | | | | территории МОГО "Ухта", из ава- | | | | | | рийного жилищного фонда с 2013 | | | | | | года по 1 сентября 2017 года" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение мероприятий по пере- | 06 0 9603 | | 8 698 564,22 | 15 374 358,93 | | селению граждан из аварийного жи- | | | | | | лищного фонда с учетом необходи- | | | | | | мости развития малоэтажного жи- | | | | | | лищного строительства | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Капитальные вложения в объекты | 06 0 9603 | 400 | 8 698 564,22 | 15 374 358,93 | | недвижимого имущества государст- | | | | | | венной (муниципальной) | | | | | | собственности | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Муниципальная программа МОГО | 07 0 0000 | | 1 775 044 655,00 | 1 775 044 655,00 | | "Ухта" "Развитие образования на | | | | | | 2014-2020 годы" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Развитие дошкольно- | 07 1 0000 | | 884 259 392,00 | 884 326 792,00 | | го образования" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг | 07 1 0107 | | 164 889 092,00 | 164 956 492,00 | | (выполнение работ) дошкольными | | | | | | образовательными учреждениями | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 1 0107 | 600 | 164 889 092,00 | 164 956 492,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация, проведение и участие | 07 1 0507 | | 475 300,00 | 475 300,00 | | воспитанников и педагогов в | | | | | | конкурсах, фестивалях, | | | | | | соревнованиях, различных | | | | | | мероприятиях федерального, | | | | | | республиканского и городского | | | | | | уровней | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 1 0507 | 600 | 475 300,00 | 475 300,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение квалифицированными | 07 1 0607 | | 8 439 000,00 | 8 439 000,00 | | кадрами дошкольных образователь- | | | | | | ных учреждений | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 0710607 | 600 | 8 439 000,00 | 8 439 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Повышение квалификации работни- | 07 1 0707 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | ков дошкольных образовательных | | | | | | учреждений | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 1 0707 | 600 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Реализация муниципальными дошко- | 07 1 7301 | | 683 442 600,00 | 683 442 600,00 | | льными и общеобразовательными | | | | | | организациями в Республике Коми | | | | | | образовательных программ | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 1 7301 | 600 | 683 442 600,00 | 683 442 600,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление компенсации роди- | 07 1 7302 | | 25 513 400,00 | 25 513 400,00 | | телям (законным представителям) | | | | | | платы за присмотр и уход за детьми, | | | | | | посещающими образовательные ор- | | | | | | ганизации на территории | | | | | | Республики Коми, реализующие | | | | | | образовательную программу | | | | | | дошкольного образования | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 1 7302 | 600 | 25 513 400,00 | 25 513 400,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Развитие общего об- | 07 2 0000 | | 833 766 575,00 | 833 699 175,00 | | разования" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг | 07 2 0108 | | 93 932 563,00 | 93 865 163,00 | | (выполнение работ) общеобразова- | | | | | | тельными учреждениями | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 2 0108 | 600 | 93 932 563,00 | 93 865 163,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация, проведение и участие | 07 2 0508 | | 1 843 800,00 | 1 843 800,00 | | обучающихся и педагогов в конкур- | | | | | | сах, фестивалях, соревнованиях, раз- | | | | | | личных мероприятиях федерального, | | | | | | республиканского и городского | | | | | | уровней | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 2 0508 | 600 | 1 843 800,00 | 1 843 800,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Повышение квалификации работни- | 07 2 0608 | | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | | ков общеобразовательных учрежде- | | | | | | ний | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 2 0608 | 600 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация и проведение ЕГЭ и | 07 2 0808 | | 450 000,00 | 450 000,00 | | ГИА-9 | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 2 0808 | 600 | 450 000,00 | 450 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Психологическая, медицинская, со- | 07 2 0909 | | 26 224 589,00 | 26 224 589,00 | | циальная реабилитация и коррекция | | | | | | детей, имеющих проблемы в разви- | | | | | | тии, обучении, социальной адапта- | | | | | | ции | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 2 0909 | 600 | 26 224 589,00 | 26 224 589,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация методической и мони- | 07 2 1010 | | 7 699 923,00 | 7 699 923,00 | | торинговой деятельности в образова- | | | | | | тельных учреждениях | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 2 1010 | 600 | 7 699 923,00 | 7 699 923,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Реализация муниципальными дошко- | 07 2 7301 | | 701 595 700,00 | 701 595 700,00 | | льными и общеобразовательными | | | | | | организациями в Республике Коми | | | | | | образовательных программ | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 2 7301 | 600 | 701 595 700,00 | 701 595 700,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Развитие дополни- | 07 3 0000 | | 45 405 303,00 | 45 405 303,00 | | тельного образования" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг | 07 3 0111 | | 45 090 303,00 | 45 090 303,00 | | (выполнение работ) учреждениями | | | | | | дополнительного образования детей | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 3 0111 | 600 | 45 090 303,00 | 45 090 303,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация, проведение и участие | 07 3 0511 | | 115 000,00 | 115 000,00 | | обучающихся, молодежи и педагогов | | | | | | в конкурсах, фестивалях, соревнова- | | | | | | ниях, различных мероприятиях феде- | | | | | | рального, республиканского и город- | | | | | | ского уровней | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 3 0511 | 600 | 115 000,00 | 115 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Повышение квалификации работни- | 07 3 0711 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | ков учреждений дополнительного | | | | | | образования детей | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 07 3 0711 | 600 | 200 000,00 | 200 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Оздоровление, отдых | 07 4 0000 | | 11 613 385,00 | 11 613 385,00 | | детей и трудоустройство подростков" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация временной занятости | 07 4 0299 | | 5 554 000,00 | 5 554 000,00 | | подростков в летний период | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 07 4 0299 | 200 | 5 554 000,00 | 5 554 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Проведение оздоровительной кампа- | 07 4 8204 | | 6 059 385,00 | 6 059 385,00 | | нии детей за счет средств местного | | | | | | бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 07 4 8204 | 200 | 6 059 385,00 | 6 059 385,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Муниципальная программа МОГО | 08 0 0000 | | 218 902 554,00 | 255 009 977,00 | | "Ухта" "Культура на 2014-2020 годы" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Культурное наследие | 08 1 0000 | | 14 058 648,00 | 16 160 927,00 | | МОГО "Ухта" - наше достояние" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг | 08 1 0101 | | 11 248 553,00 | 13 350 832,00 | | (выполнение работ) музеями | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 1 0101 | 600 | 11 248 553,00 | 13 350 832,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Содержание и обслуживание объек- | 08 1 0599 | | 2 810 095,00 | 2 810 095,00 | | тов культурного наследия, проведе- | | | | | | ние музейных мероприятий управле- | | | | | | нием культуры | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 08 1 0599 | 200 | 2 810 095,00 | 2 810 095,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Организация отдыха | 08 2 0000 | | 190 383 192,00 | 221 506 730,00 | | и развитие творческого потенциала | | | | | | жителей МОГО "Ухта" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг (вы- | 08 2 0102 | | 67 443 387,00 | 86 286 644,00 | | полнение работ) учреждениями куль- | | | | | | турно-досуговой сферы | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 0102 | 600 | 67 443 387,00 | 86 286 644,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг (вы- | 08 2 0103 | | 33 735 559,00 | 40 235 251,00 | | полнение работ) библиотеками | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 0103 | 600 | 33 735 559,00 | 40 235 251,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг (вы- | 08 2 0104 | | 48 522 444,00 | 54 303 033,00 | | полнение работ) учреждениями до- | | | | | | полнительного образования детей в | | | | | | области искусств | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 0104 | 600 | 48 522 444,00 | 54 303 033,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг (вы- | 08 2 0105 | | 28 000 897,00 | 28 000 897,00 | | полнение работ) прочими учрежде- | | | | | | ниями культуры | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 0105 | 600 | 28 000 897,00 | 28 000 897,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Укрепление и модернизация матери- | 08 2 0402 | | 5 474 205,00 | 5 474 205,00 | | ально-технической базы учреждений | | | | | | культурно-досуговой сферы | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 0402 | 600 | 5 474 205,00 | 5 474 205,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация городских мероприя- | 08 2 0602 | | 4 379 000,00 | 4 379 000,00 | | тий, фестивалей, смотров, | | | | | | реализация творческих проектов в | | | | | | области культуры учреждениями | | | | | | культурно-досуговой сферы | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 0602 | 600 | 4 379 000,00 | 4 379 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Организация городских мероприя- | 08 2 0699 | | 1 838 000,00 | 1 838 000,00 | | тий, фестивалей, смотров, | | | | | | реализация творческих проектов в | | | | | | области культуры управлением | | | | | | культуры | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 08 2 0699 | 200 | 1 838 000,00 | 1 838 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Поддержка одаренных детей и та- | 08 2 0702 | | 32 000,00 | 32 000,00 | | лантливой молодежи учреждениями | | | | | | культурно-досуговой сферы | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 0702 | 600 | 32 000,00 | 32 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Поддержка одаренных детей и та- | 08 2 0704 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | лантливой молодежи учреждениями | | | | | | дополнительного образования детей | | | | | | в области искусств | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 0704 | 600 | 30 000,00 | 30 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Укрепление материально- | 08 2 8215 | | 482 300,00 | 482 300,00 | | технической базы муниципальных | | | | | | учреждений культуры за счет средств | | | | | | местного бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 8215 | 600 | 482 300,00 | 482 300,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Комплектование документных фон- | 08 2 8245 | | 445 400,00 | 445 400,00 | | дов библиотек муниципальных обра- | | | | | | зований за счет средств местного | | | | | | бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 2 8245 | 600 | 445 400,00 | 445 400,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Укрепление межна- | 08 3 0000 | | 14 460 714,00 | 17 342 320,00 | | циональных отношений в сфере | | | | | | культуры МОГО "Ухта" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг (вы- | 08 3 0106 | | 14 320 714,00 | 17 202 320,00 | | полнение работ) объединенным цен- | | | | | | тром народной культуры | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 3 0106 | 600 | 14 320 714,00 | 17 202 320,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Содействие сохранению и развитию | 08 3 0806 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | государственных языков Республики | | | | | | Коми объединенным центром народ- | | | | | | ной культуры | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 3 0806 | 600 | 30 000,00 | 30 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Реализация государственной нацио- | 08 3 0906 | | 110 000,00 | 110 000,00 | | нальной политики и поддержка на- | | | | | | ционально-культурных автономий и | | | | | | общественных движений в МОГО | | | | | | "Ухта" объединенным центром на- | | | | | | родной культуры | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 08 3 0906 | 600 | 110 000,00 | 110 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Муниципальная программа МОГО | 11 0 0000 | | 118 910 000,00 | 125 985 500,00 | | "Ухта" "Развитие физической куль- | | | | | | туры и спорта на 2014-2020 годы" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Массовая физическая | 11 1 0000 | | 24 760 000,00 | 24 835 500,00 | | культура" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг | 11 1 0112 | | 21 412 000,00 | 21 412 000,00 | | (выполнение работ) физкультурно - | | | | | | спортивными учреждениями | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 11 1 0112 | 600 | 21 412 000,00 | 21 412 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Укрепление и модернизация матери- | 11 1 0412 | | 1 258 000,00 | 1 333 500,00 | | ально-технической базы физкультур- | | | | | | но - спортивных учреждений | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 11 1 0412 | 600 | 1 258 000,00 | 1 333 500,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Реализация календарного плана физ- | 11 1 0512 | | 140 000,00 | 140 000,00 | | культурных и спортивных мероприя- | | | | | | тий физкультурно - спортивными | | | | | | учреждениями | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 11 1 0512 | 600 | 140 000,00 | 140 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Развитие адаптивного спорта физ- | 11 1 0612 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | культурно - спортивными учрежде- | | | | | | ниями | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 11 1 0612 | 600 | 150 000,00 | 150 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Реализация календарного плана физ- | 11 1 0799 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | культурных и спортивных мероприя- | | | | | | тий управлением физической культу- | | | | | | ры и спорта | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 11 1 0799 | 200 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Подпрограмма "Дополнительное об- | 11 2 0000 | | 94 150 000,00 | 101 150 000,00 | | разование в области физической | | | | | | культуры и спорта" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оказание муниципальных услуг | 11 2 0113 | | 91 240 000,00 | 98 240 000,00 | | (выполнение работ) учреждениями | | | | | | дополнительного образования детей | | | | | | в области физической культуры и | | | | | | спорта | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 11 2 0113 | 600 | 91 240 000,00 | 98 240 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Реализация календарного плана физ- | 11 2 0513 | | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | | культурных и спортивных мероприя- | | | | | | тий учреждений дополнительного | | | | | | образования детей в области физиче- | | | | | | ской культуры и спорта | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 1120513 | 600 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Развитие адаптивного спорта учреж- | 11 2 0613 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | дениями дополнительного образова- | | | | | | ния детей в области физической | | | | | | культуры и спорта | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 11 2 0613 | 600 | 20 000,00 | 20 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Непрограммные направления дея- | 99 0 0000 | | 511 350 881,00 | 553 283 791,00 | | тельности | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Глава муниципального образования | 99 0 0010 | | 2 732 480,00 | 2 732 480,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 99 0 0010 | 100 | 2 732 480,00 | 2 732 480,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Депутаты представительного органа | 99 0 0011 | | 82 800,00 | 82 800,00 | | муниципального образования | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0011 | 200 | 82 800,00 | 82 800,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Руководитель контрольно-счетной | 99 0 0020 | | 1 223 750,00 | 1 223 750,00 | | палаты муниципального образования | | | | | | и его заместители | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 99 0 0020 | 100 | 1 223 750,00 | 1 223 750,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Глава местной администрации (ис- | 99 0 0030 | | 2 594 193,00 | 2 594 193,00 | | полнительно-распорядительного ор- | | | | | | гана муниципального образования) | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 99 0 0030 | 100 | 2 594 193,00 | 2 594 193,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Центральный аппарат | 99 0 0040 | | 168 917 264,00 | 169 078 811,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 99 0 0040 | 100 | 124 090 005,00 | 124 140 005,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0040 | 200 | 44 216 936,00 | 44 328 483,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0040 | 800 | 610 323,00 | 610 323,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Центральный аппарат | 99 0 0041 | | 133 817 499,00 | 133 690 661,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 99 0 0041 | 100 | 113 864 235,00 | 113 884 235,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0041 | 200 | 19 625 527,00 | 19 475 527,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0041 | 800 | 327 737,00 | 330 899,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение деятельности подве- | 99 0 0042 | | 46 296 352,00 | 46 283 190,00 | | домственных учреждений | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 99 0 0042 | 100 | 40 350 705,00 | 40 350 705,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муниципаль- | | | | | | ными) органами, казенными учреж- | | | | | | дениями, органами управления госу- | | | | | | дарственными внебюджетными фон- | | | | | | дами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0042 | 200 | 5 925 947,00 | 5 912 785,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0042 | 800 | 19 700,00 | 19 700,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оплата расходов, связанных с прива- | 99 0 0050 | | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | | тизацией и продажей прав на заклю- | | | | | | чение договоров права аренды муни- | | | | | | ципального имущества и на земель- | | | | | | ные участки | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0050 | 200 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оплата услуг по инвентаризации и | 99 0 0051 | | 900 000,00 | 900 000,00 | | составлению технических паспортов | | | | | | муниципального имущества, оценка | | | | | | рыночной стоимости | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0051 | 200 | 900 000,00 | 900 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы, связанные с содержанием и | 99 0 0052 | | 3 318 375,00 | 3 318 375,00 | | ремонтом объектов казны, сносом | | | | | | списанных муниципальных объектов | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0052 | 200 | 3 318 375,00 | 3 318 375,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Оплата платежей, сборов, государст- | 99 0 0053 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | венных пошлин, касающихся муни- | | | | | | ципальной собственности (регистра- | | | | | | ция права муниципальной собствен- | | | | | | ности, внесение изменений в ЕГРП, | | | | | | расходы, связанные с получением | | | | | | сведений в ИФНС о возможной лик- | | | | | | видации должника с целью подго- | | | | | | товки пакета документов по списа- | | | | | | нию безнадежной к взысканию за- | | | | | | долженности, расходы отдела ПСП | | | | | | на розыск должников) | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0053 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы, связанные с участием и | 99 0 0054 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | прекращением участия в хозяйствен- | | | | | | ных обществах и МУП | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0054 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Прочие выплаты по обязательствам | 99 0 0060 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | государства | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление субсидий бюджет- | 99 0 0060 | 600 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | ным, автономным учреждениям и | | | | | | иным некоммерческим организациям | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обеспечение деятельности подве- | 99 0 0070 | | 26 826 602,00 | 26 826 602,00 | | домственных учреждений | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Расходы на выплаты персоналу в це- | 99 0 0070 | 100 | 22 658 300,00 | 22 658 300,00 | | лях обеспечения выполнения функ- | | | | | | ций государственными (муници- | | | | | | пальными) органами, казенными уч- | | | | | | реждениями, органами управления | | | | | | государственными внебюджетными | | | | | | фондами | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 0070 | 200 | 3 469 420,00 | 3 469 420,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0070 | 800 | 698 882,00 | 698 882,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Исполнение судебных актов, преду- | 99 0 0080 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | сматривающих обращения взыскания | | | | | | на средства бюджета МОГО "Ухта" | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0080 | 800 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Доплаты к пенсиям государственных | 99 0 0090 | | 12 665 000,00 | 12 665 000,00 | | служащих субъектов Российской Фе- | | | | | | дерации и муниципальных служа- | | | | | | щих | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Социальное обеспечение и иные вы- | 99 0 0090 | 300 | 12 665 000,00 | 12 665 000,00 | | платы населению | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Резервные фонды местных админи- | 99 0 0100 | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | страций | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0100 | 800 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Предоставление компенсации для | 99 0 0110 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | лиц, проживающих в районах, при- | | | | | | равненных к районам Крайнего Се- | | | | | | вера | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 0110 | 800 | 500 000,00 | 500 000,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Процентные платежи по муници- | 99 0 0120 | | 48 465 639,00 | 50 875 026,00 | | пальному долгу | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Обслуживание государственного | 99 0 0120 | 700 | 48 465 639,00 | 50 875 026,00 | | (муниципального) долга | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Осуществление государственных | 99 0 5120 | | 0,00 | 440 600,00 | | полномочий по составлению списков | | | | | | кандидатов в присяжные заседатели | | | | | | федеральных судов общей юрисдик- | | | | | | ции в Российской Федерации за счет | | | | | | средств, поступающих из федераль- | | | | | | ного бюджета | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Закупка товаров, работ и услуг для | 99 0 5120 | 200 | 0,00 | 440 600,00 | | государственных (муниципальных) | | | | | | нужд | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Условно утверждаемые (утвержден- | 99 0 9999 | | 39 540 927,00 | 78 602 303,00 | | ные) расходы | | | | | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Иные бюджетные ассигнования | 99 0 9999 | 800 | 39 540 927,00 | 78 602 303,00 | |--------------------------------------+-----------+-----+------------------+------------------| | Итого | | | 3 022 866 947,22 | 3 032 837 185,93 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|