Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 31.08.2016 № 1006
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
31.08.2016
|
г. Тамбов
|
№ 1006
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2014-2020 годы
|
В целях эффективного
использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная
программа), утвержденную постановлением администрации области от
24.09.2013 № 1057 (в редакции от 05.07.2016), следующие изменения:
1.1. в Паспорте
Государственной программы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний
год реализации» цифры «31,1» и «29,3» заменить цифрами «34» и «28,4»
соответственно;
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы»
изложить в следующей редакции:
|
Объёмы и источники финансирования государственной
программы
|
Общие затраты на
реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 1506833,2 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс.
рублей):
2014 год – 273669,2 тыс. рублей;
2015 год – 274400,3 тыс. рублей
(в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 167667,2 тыс. рублей;
2017 год – 200619,7 тыс. рублей;
2018 год – 215927,2 тыс. рублей;
2019 год – 177197,5 тыс. рублей;
2020 год – 197352,1 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 862892,1
тыс. рублей:
2014 год – 147894,355 тыс.
рублей;
2015 год – 156208,788 тыс.
рублей;
2016 год – 68838,999 тыс. рублей;
2017 год – 94600,0 тыс. рублей;
2018 год – 113350,0 тыс. рублей;
2019 год – 131850,0 тыс. рублей;
2020 год – 150150,0 тыс. рублей;
бюджет области – 625868,4
тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):
2014 год – 119385,8 тыс. рублей;
2015 год – 116560,8 тыс. рублей
(в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 97511,3 тыс. рублей;
2017 год – 103880,7 тыс. рублей
;
2018 год – 100418,2 тыс. рублей;
2019 год – 43188,5 тыс. рублей;
2020 год – 44923,1 тыс. рублей;
местные бюджеты – 4064,4
тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. рублей;
2016 год – 36,4 тыс. рублей;
2017 год – 60,0 тыс. рублей
;
2018 год – 80,0 тыс. рублей;
2019 год – 80,0 тыс. рублей;
2020 год – 200,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 14008,24
тыс. рублей:
2014 год – 2781,0 тыс. рублей;
2015 год – 1630,74 тыс. рублей;
2016 год – 1280,5 тыс. рублей;
2017 год – 2079,0 тыс. рублей;
2018 год – 2079,0 тыс. рублей;
2019 год – 2079,0 тыс. рублей;
2020 год – 2079,0 тыс. рублей
|
1.2. в разделе 4
Государственной программы «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий
и ведомственной целевой программы государственной программы»:
в подразделе «Подпрограмма
«Стимулирование инноваций» абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«развитие технопарков.»;
подраздел «Подпрограмма
«Развитие малого и среднего предпринимательства» дополнить абзацем следующего
содержания:
«поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного
производства.»;
1.3. в разделе 6
Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы»:
абзац третий изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования
государственной программы за счет средств бюджета области составляет 625868,4
тыс. рублей (41,5%), федерального бюджета – 862892,1 тыс. рублей (57,3%),
местных бюджетов – 4064,4 тыс. рублей (0,3%).»;
в абзаце шестом цифры
«12068,24» и «0,5» заменить цифрами «14008,24» и «0,9» соответственно;
1.4. в разделе 7
Государственной программы «Механизмы реализации государственной программы»:
абзац двадцатый изложить в
следующей редакции:
«При реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» предполагается
предоставление субсидий и грантов субъектам малого и среднего
предпринимательства, субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных
образований Тамбовской области, условия которых определены указанной
подпрограммой.».
2. Внести в приложения № 1,
2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 4
к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»
на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
3.1. в Паспорте
подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» цифры «154166» заменить цифрами «157790,6»;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 34507,5 тыс. руб.:
2014 год – 11750 тыс. руб.;
2015 год – 4417,3 тыс. руб.;
2016 год – 5840,2 тыс. руб.;
2017 год – 7650 тыс. руб.;
2018 год – 1650 тыс. руб.;
2019 год – 1650 тыс. руб.;
2020 год – 1550 тыс. руб.;
в том числе по источникам
финансирования:
бюджет области – 32607,5
тыс. руб.:
2014 год – 11650 тыс. руб.;
2015 год – 4117,3 тыс. руб.;
2016 год – 5540,2 тыс. руб.;
2017 год – 7350 тыс. руб.;
2018 год – 1350 тыс. руб.;
2019 год – 1350 тыс. руб.;
2020 год – 1250 тыс. руб;
внебюджетные средства – 1900
тыс. руб.:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 300,0 тыс. руб.
|
3.2. в абзаце восьмом
раздела 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «154166»
заменить цифрами «157790,6»;
3.3. в подразделе 4.2
«Совершенствование инвестиционного законодательства» раздела 4 подпрограммы
«Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:
в абзаце двадцать втором
слова «от 27.05.2014 № 584 утвержден» заменить словами «ежегодно
утверждается»;
абзац тридцатый изложить в
следующей редакции:
«разработать и принять
нормативные правовые акты области, регламентирующие порядок подготовки и
рассмотрения проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного
партнерства, принятия решений об их реализации.»;
3.4. в разделе 5
подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 34507,5 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета области – 32607,5 тыс. рублей,
внебюджетных средств – 1900 тыс. рублей».
4. Внести в приложение № 5
к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на
2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
4.1. в Паспорте
подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 40581,5 тыс. руб.:
2014 год – 300 тыс. руб.;
2015 год – 10846,1 тыс. руб.;
2016 год – 6685,4 тыс. руб.;
2017 год – 5350 тыс. руб.;
2018 год – 5800 тыс. руб.;
2019 год – 5800 тыс. руб.;
2020 год – 5800 тыс. руб.;
в том числе по источникам
финансирования:
бюджет области – 36581,5
тыс. руб.:
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 10646,1 тыс. руб.;
2016 год – 6385,4 тыс. руб.;
2017 год – 4550 тыс. руб.;
2018 год – 5000 тыс. руб.;
2019 год – 5000 тыс. руб.;
2020 год – 5000 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 4000
тыс. руб.:
2014 год – 300,0 тыс. руб.;
2015 год – 200,0 тыс. руб.;
2016 год – 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 800,0 тыс. руб.;
2018 год – 800,0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 800,0 тыс. руб.
|
4.2. в разделе 4
подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:
в подразделе 4.1
«Разработка актов нормативного правового, организационного и методического
обеспечения подпрограммы» абзац третий исключить;
подраздел 4.8 «Развитие
технопарка «Мичуринский» изложить в следующей редакции:
«4.8. Развитие технопарков
Создание и организация
работы технопарков будет осуществляться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Тамбовской области.»;
4.3. в разделе 5
подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 40581,5 тыс. рублей:
в том числе за счет средств бюджета области – 36581,5 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 4000 тыс. рублей.».
5. Внести в приложение № 6
к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствования системы стратегического
и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма)
следующие изменения:
в разделе 4 подпрограммы
«Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:
в абзаце четвертом слова
«и принятие постановления администрации области «О системе управления
реализацией Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области»
заменить словами «Закона
Тамбовской области «О стратегическом планировании в Тамбовской области»;
абзац тридцать второй
изложить в следующей редакции:
«На протяжении срока
реализации подпрограммы планируется совершенствование нормативной правовой
базы области, регламентирующей взаимодействие органов исполнительной власти
области и структурных подразделений администрации области при организации
работы по обеспечению участия Тамбовской области в федеральных программах.».
6. Внести в приложение № 7
к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства» на 2014-2020 годы» изменения, изложив его в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
7. Внести в приложение № 8
к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного
и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма)
следующие изменения:
7.1. в Паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 525804,2 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):
2014 год – 111180,37 тыс. руб.;
2015 год – 116124,03 тыс. руб.;
2016 год – 78653,3 тыс. руб.;
2017 год – 83619,7 тыс. руб.;
2018 год – 84477,2 тыс. руб.;
2019 год – 25747,5 тыс. руб.;
2020 год – 26002,1 тыс. руб.;
в том числе по источникам
финансирования:
федеральный бюджет – 51790,3
тыс. руб.:
2014 год – 25215,87 тыс. руб.;
2015 год – 22499,93 тыс. руб.;
2016 год – 274,5 тыс. руб.;
2017 год – 950,0 тыс. руб.;
2018 год – 950,0 тыс. руб.;
2019 год – 950,0 тыс. руб.;
2020 год – 950,0 тыс. руб.;
бюджет области – 464917,7
тыс. руб.:
2014 год – 81488,5 тыс. руб.;
2015 год – 93093,36 тыс. руб.
(в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 78205,3 тыс. руб.;
2017 год – 81690,7 тыс. руб.;
2018 год – 82548,2 тыс. руб.;
2019 год – 23818,5 тыс. руб.;
2020 год – 24073,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 3608,0
тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства –
5488,24 тыс. руб.:
2014 год – 868,0 тыс. руб.;
2015 год – 530,74 тыс. руб.;
2016 год – 173,5 тыс. руб.;
2017 год – 979,0 тыс. руб.;
2018 год – 979,0 тыс. руб.;
2019 год – 979,0 тыс. руб.;
2020 год – 979,0 тыс. руб.
|
7.2. в разделе 6
подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы» абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объем
средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 525804,2 тыс. рублей
(из них в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств
федерального бюджета 51790,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета
области 464917,7 тыс. рублей;
за счет средств местных
бюджетов 3608 тыс. рублей;
за счет внебюджетных
средств 5488,24 тыс. рублей.»;
7.3. в абзаце втором
раздела 7 подпрограммы «Механизмы реализации подпрограммы» слова «Порядок
предоставления из бюджета области бюджетам муниципальных районов и городских
округов Тамбовской области субсидий на софинансирование расходов по созданию
и организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг» заменить словами «Порядок предоставления из бюджета
Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области
субсидий на софинансирование расходов по организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
7.4. приложение № 1
«Порядок предоставления из бюджета области бюджетам муниципальных районов и
городских округов Тамбовской области субсидий на софинансирование расходов по
созданию и организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» к подпрограмме изложить
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7.5. в приложении № 2
«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме:
в графе 7 цифры «63074,8»
заменить цифрами «62861,9»;
7.6. в приложении № 4
«Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов области на премирование победителей
регионального конкурса многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг «Лучший многофункциональный центр
Тамбовской области» к подпрограмме:
пункт 8 изложить в
следующей редакции:
«8. Финансовые органы
муниципальных районов и городских округов области представляют в Управление
Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для
зачисления на лицевые счета по разделу 10 «Социальная политика», подразделу
06 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье с кодом
направления расходов бюджетов № 8220 «Поощрение муниципальных
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг – победителей регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр
Тамбовской области»», соответствующим видам расходов для расходования на
указанные цели.».
8. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Исполняющий обязанности главы
|
администрации области
|
А.Н.Ганов
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 31.08.2016 № 1006
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной
программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов)
государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной
программы и их значениях
|
№ п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
государственной программы, подпрограммы
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Государственная программа Тамбовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
|
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного
климата и условий для ведения бизнеса
|
1.
|
Доля
инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте
|
Проценты
|
40,8
|
41,6
|
40,1
|
38,9
|
38,4
|
36,0
|
34,6
|
34,4
|
34,0
|
2.
|
Доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых
на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей,
в общей численности занятого населения области
|
Проценты
|
28,1
|
27,5
|
27,7
|
27,9
|
27,9
|
28,0
|
28,1
|
28,2
|
28,4
|
3.
|
Индекс
производительности труда
|
Проценты
|
108,6
|
110,3
|
106,9
|
103,7
|
101,4
|
104,9
|
105,4
|
103,7
|
104,9
|
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса,
развитие региональной инновационной системы
|
4.
|
Удельный
вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические,
маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных
организаций
|
Проценты
|
8,5
|
8,8
|
10,1
|
9,3
|
11,5
|
12,7
|
13,4
|
14,8
|
15,2
|
Цель 3: повышение эффективности государственного
управления
|
5.
|
Уровень
удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
|
Проценты
|
70
|
75
|
75
|
75
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
6.
|
Доля
расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов бюджета Тамбовской области
|
Проценты
|
70,4
|
83,0
|
92,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение
инвестиционного климата»
|
1.1.
|
Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал
|
Проценты
|
116,7
|
113,5
|
108,0
|
100,1
|
100,1
|
100,5
|
103,2
|
104,4
|
104,0
|
1.2.
|
Инвестиции
в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного
человека
|
Руб.
|
63614,1
|
85101,9
|
91499,7
|
104871,3
|
114645,4
|
121308,2
|
131491,2
|
144125,4
|
157790,6
|
2. Подпрограмма государственной программы
«Стимулирование инноваций»
|
2.1.
|
Удельный
вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
|
Проценты
|
4,4
|
3,0
|
4,5
|
6,4
|
6,5
|
8,0
|
10,5
|
13,5
|
17,0
|
2.2.
|
Объем
отгруженных инновационных товаров, работ, услуг
|
Млн.руб.
|
3468,1
|
2513,1
|
2625
|
2890
|
3090
|
3330
|
3430
|
3850
|
4200
|
2.3.
|
Общий
объем средств, затраченных на технологические инновации
|
Млн.руб.
|
2865,5
|
1841,8
|
2500
|
3000
|
3100
|
3200
|
3300
|
3400
|
3500
|
2.4.
|
Количество
поданных заявок на выдачу патентов
|
Ед.
|
133
|
132
|
145
|
147
|
150
|
155
|
160
|
165
|
175
|
3. Подпрограмма государственной программы
«Совершенствование системы стратегического и программно-целевого
планирования»
|
3.1.
|
Степень
достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской
области
|
Проценты
|
Х
|
80,0
|
80,0
|
85,0
|
86,0
|
90,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
3.2.
|
Отклонение
ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в
предыдущем году
|
Проценты
|
5,0
|
7,0
|
6,5
|
6,5
|
6,2
|
6,0
|
5,6
|
5,4
|
5,0
|
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства»
|
4.1.
|
Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до
30лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку
|
Ед.
|
466
|
497
|
722
|
480
|
367
|
412
|
427
|
433
|
483
|
4.2.
|
Количество
конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства
|
Ед.
|
32
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
4.3.
|
Оборот
продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями
|
Млн.
руб.
|
174483,4
|
197124,7
|
221173,9
|
237076,2
|
239438,7
|
256917,7
|
275672,7
|
295796,8
|
317390
|
4.4.
|
Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
|
Ед.
|
28816
|
27861
|
29895
|
32077
|
27940
|
30623
|
32858
|
35256
|
37829
|
4.5.
|
Количество
вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации подпрограммы
|
Ед.
|
667
|
760
|
820
|
752
|
288
|
262
|
269
|
276
|
304
|
4.6.
|
Оценка
предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы
|
Баллы
|
-
|
5,5
|
6,0
|
6,5
|
7,0
|
7,5
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
4.7.
|
Оборот
субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению
к показателю 2014 года
|
процентов
|
-
|
-
|
100
|
98
|
104
|
110
|
118
|
126
|
134
|
4.8.
|
Оборот
в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства
в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
|
процентов
|
-
|
-
|
100
|
96,9
|
101,9
|
106,9
|
112
|
117,5
|
123,5
|
4.9.
|
Доля
обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)
|
процентов
|
11,9
|
12,3
|
11,8
|
12,2
|
12,6
|
13,0
|
13,5
|
13,9
|
14,4
|
4.10.
|
годовой объём закупок, товаров, работ,
услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров,
заключенных по результатам закупок, в том числе:
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
не менее 18
|
не менее 18
|
не менее 18
|
не менее 25
|
не менее 25
|
не менее 25
|
|
годовой стоимостной объем договоров,
заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам
закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 15
|
не менее 15
|
не менее 15
|
4.11.
|
Доля
экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области
|
процентов
|
-
|
-
|
6
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
7
|
7
|
7,5
|
4.12.
|
Доля
кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном
портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
|
процентов
|
36,9
|
48,0
|
42,1
|
40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
4.13.
|
Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения
|
единиц
|
32,1
|
29,2
|
29,9
|
30,2
|
32,6
|
35,2
|
38,1
|
41,1
|
44,4
|
4.14.
|
Доля
средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и
среднего предпринимательства в монопрофилных муниципальных образованиях, в
общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 10
|
4.15.
|
Исполнение
расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом
году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы
|
процентов
|
-
|
-
|
89,4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
5. Подпрограмма государственной программы
«Совершенствование государственного и муниципального управления»
|
5.1.
|
Доля
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
|
Проценты
|
63
|
73
|
75
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
5.2.
|
Количество
созданных МФЦ (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
8
|
16
|
21
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
5.3.
|
Количество
«окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
137
|
324
|
420
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
5.4.
|
Количество
территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП),
созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
-
|
111
|
146
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
5.5.
|
Среднее
время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный
(муниципальный) орган Российской Федерации
|
Мин.
|
20
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
5.6.
|
Доля
получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном
государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
|
Проценты
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
5.7.
|
Количество
разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов
государственной власти области, и (или) размещенных в средствах массовой
информации методологических и информационных материалов, направленных на
методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение
организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию
института государственной гражданской службы, внедрение эффективных
технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских
служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их
профессиональной служебной деятельности
|
Ед.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
6
|
6
|
5.8.
|
Число
государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении
инновационных программ повышения квалификации и переподготовки
|
Чел.
|
250
|
250
|
280
|
290
|
300
|
320
|
330
|
340
|
350
|
5.9.
|
Число
государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное
профессиональное образование
|
Чел.
|
290
|
300
|
300
|
290
|
300
|
360
|
380
|
390
|
400
|
5.10.
|
Количество
лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров
|
Чел.
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
5.11.
|
Количество
специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
|
Чел.
|
28
|
29
|
30
|
28
|
9
|
30
|
30
|
30
|
30
|
5.12.
|
Количество
ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и
наградами Тамбовской области
|
Чел.,
коллективов
|
74
|
124
|
125
|
60
|
80
|
128
|
129
|
130
|
131
|
Читайте также
|